施工材料管理制度范文(15篇)

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    總結(jié)是思考的過程,通過總結(jié)可以提煉出一定的規(guī)律和經(jīng)驗。寫總結(jié)時,我們要結(jié)合實際情況,具體分析每個環(huán)節(jié)的優(yōu)點和不足。在這里,我們?yōu)槟砹艘恍┚揽偨Y(jié)范文,供您欣賞和學習。
    施工材料管理制度篇一
    1.項目經(jīng)理部,應及時向材料采購部門提供材料需要計劃,企業(yè)材料供應部門應制定采購計劃,訂貨或市場采購,按計劃供應給項目經(jīng)理部,采購供應部門應對供貨方進行考核,簽訂供貨合同,確保供應工作質(zhì)量和材料質(zhì)量。
    2.材料供應部門按計劃保質(zhì)、保量,及時供應材料。
    3.進場的材料應進行數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收,做好相應的驗收記錄和標識,不合格的材料應更換、退貨。嚴禁使用不合格的材料。
    4.材料的計量設備必須經(jīng)有資質(zhì)的機構(gòu)定期檢驗,確保計量所需要的.精確度。檢驗不合格的設備不允許使用。
    5.進入現(xiàn)場的材料,應有生產(chǎn)廠家的備案證明書(重印件)和材料證明(包括廠名,品種,出廠日期,出廠編號,試驗數(shù)據(jù))和出廠合格證,要求復試的材料要有取樣送檢證明報告。新材料未經(jīng)試驗鑒定,不得用于工程中。
    6.材料儲存應滿足下列要求:
    (1)入庫材料應按型號、品種分批堆放,并分別編號、標識。
    (2)易燃易爆的材料應專門存放,派專人負責保管,并有嚴格的防火,防爆措施。
    (3)有防水防潮要求的材料,應采取防水防潮措施并做好標識。
    (4)有保持期的庫存材料應定期檢查,防止過期,并做好標識。
    (5)易損壞的材料應保護好外包裝防止損壞。
    7.應建立材料使用限額領料制度。超限額的用料,用料前應辦理手續(xù),填寫領料單,注明超耗原因,經(jīng)有關人員批準。
    8.建立材料使用監(jiān)督制度,材料管理人員應對材料的使用情況進行監(jiān)督,做到工完、料凈、場清;建立監(jiān)督記錄;對存在問題應及時分析處理。
    9.建立材料使用臺賬,記錄使用和超節(jié)狀況。
    10.辦理剩余材料退料手續(xù)。設施用料,包裝物及容器應回收,并建立回收臺賬。
    11.建立使用工具發(fā)放回收記錄,應有發(fā)放記錄內(nèi)容,發(fā)放日期、價值,接收人簽字,回收日期。對于丟失損壞按價值由責任人賠償。
    施工材料管理制度篇二
    為了防止假冒、偽劣或存在質(zhì)量缺陷的安全設施和用品材料流入施工現(xiàn)場,規(guī)范采購行為,確保使用安全,特制訂本辦法。
    1.基層單位(項目部)應按照當?shù)刂鞴懿块T的要求,對相關材料的供應單位進行評價,擇優(yōu)選取,建立合格供應商臺帳。
    1.批量購置:施工項目部編制需求計劃,經(jīng)分公司主要負責人審批后,由分公司同選定的合格供應商簽訂購貨合同。購貨合同中應約定:材料的品名、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級;生產(chǎn)制造規(guī)程和標準;驗收準則和方法;供應商應提供購置材料的相關資料。
    2.零星材料購置:由分公司材料員根據(jù)審批后的需求計劃,到已選定的合格供應商處購置,索取相關資料(生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、準用證,批量檢測合格證明等)。
    1.批量材料進場:由項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、安全員根據(jù)約定的`要求進行分批次集中檢測;零星材料進場:由項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、安全員隨時進行檢查驗收,發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的,送有關檢測部門復檢,安全員做好檢查驗收記錄。
    2.安全員負責收取生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、準用證,批量檢測合格證明等資料,建立登記臺帳。
    3.驗收方式:查質(zhì)量合格證明材料、質(zhì)量檢測報告;查外觀尺寸、規(guī)格和實物質(zhì)量;按規(guī)定抽樣復試等。
    4.對未檢品、不合格品作好標識,不合格品清退出施工現(xiàn)場。
    1.對通過檢查驗收的材料,進入庫房妥然保管,并進行分類標識,建立登記臺帳。
    2.按實際需要發(fā)放,建立發(fā)放登記臺帳。
    3.對庫存滿一年的安全防護材料、用品,由項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、安全員進行復查,凡變質(zhì)、受損傷的及時清理,不允許發(fā)放使用。
    施工材料管理制度篇三
    為理順材料申請、驗收、保管、使用等方面的關系,保證工程所需材料的質(zhì)量,特制定材料管理規(guī)定如下:
    項目材料員須根據(jù)已批準的施工進度計劃,編制分批材料計劃,須注明名稱、規(guī)格、數(shù)量及大致進場日期,有特殊質(zhì)量要求的材料改期必須予以注明,上報項目經(jīng)理部,再由項目部上報給監(jiān)理、甲方審核后予以采購。材料員根據(jù)審批的材料計劃及時與供應商溝通聯(lián)系,確保材料按需進場。
    1、采購、調(diào)撥人員接到備料計劃時,要對材料計劃認真檢查,對材料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、時間等不清楚或有錯誤的地方,要向計劃人員查清糾正后再進行采購、調(diào)撥。
    2、對加工的材料、料具部門除審查加工計劃外,并以加工圖紙審查品名、規(guī)格、型號、數(shù)量,發(fā)現(xiàn)問題找制圖人糾正,以免加工錯誤,影響工程質(zhì)量。
    3、采購、調(diào)撥人員對所采購、調(diào)撥的材料要認真檢查質(zhì)量,嚴格驗收,凡是品種、規(guī)格不符,型號不對,外觀不好,理化數(shù)據(jù)不符合要求,或有變質(zhì)、變形等問題,一律不準采購、調(diào)撥。
    4、委托生產(chǎn)單位加工的材料(商砼),經(jīng)辦人要深入該單位的車間,了解加工質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題及時向生產(chǎn)單位交涉解決,避免造成質(zhì)量事故。對已加工的產(chǎn)品,也要嚴格檢查驗收,確保產(chǎn)品質(zhì)量。
    5、采購、調(diào)撥、加工的材料必須堅持三比一算的原則,堅持清重比質(zhì)量,質(zhì)量不合格的產(chǎn)品不準采購。
    6、采購、調(diào)撥加工的材料,調(diào)撥提運入庫或入場后,直至使用期間(除保管責任外),發(fā)生重大質(zhì)量問題,采購、調(diào)撥人員要負責向原供料單位聯(lián)系交涉,直至問題解決為止。
    7、采購人員在購料前要先向供料單位索取產(chǎn)品合格證或出廠質(zhì)量保證書,并對質(zhì)量單、證所列各種質(zhì)量數(shù)據(jù)認真審查,符合要求時方可采購。采購人員應將上述材料的合格證、質(zhì)保書或試驗單送交收料單位驗收人員,由材料驗收人員負責整理歸檔,并報公司材設部備查。
    8、對物資的搬運、儲存、防護按質(zhì)量保證體系程序《物質(zhì)搬運、儲存、包裝、防護和交付》進行。
    (1)項目材料員在驗收各種材料時,應先核實檢驗各種質(zhì)保資料,包括質(zhì)保書或出廠合格證明及生產(chǎn)許可證、準用證的復印件等。
    (2)加強對需復試材料的驗收。
    鋼材:鋼材進質(zhì)時,應先檢驗有關出廠質(zhì)量證明書,經(jīng)檢驗合格后,再驗收材料。如屬成型鋼筋,還需檢驗有關出廠質(zhì)量證明書,經(jīng)檢驗合格后,再驗收原材料。如屬成型鋼筋,還需檢查二級復試報告,合格的才可收料。鋼材原材料,按要求堆放。每進場60t鋼材作為一個批次做一次復試,復試合格后方可使用;檢驗不合格的材料通知供應商立即退貨并對供應商處于相應的經(jīng)濟處罰,嚴禁不合格產(chǎn)品用于工程項目中?,F(xiàn)場鋼材都掛牌標明未檢驗、正在檢驗或者檢驗合格等狀態(tài),復試合格的方可施用。
    商品砼選擇信譽好的合格供應商進行材料供應,并要求供應商派人現(xiàn)場蹲點。同時材料員應做到隨時檢查,不合格的材料堅決予以退回,三次以上,應更換供應商。
    (3)除以上需復試的材料外,其余材料也應加強驗收工作,應先驗查合格證或出廠證明,同時嚴格按合同要求驗收材料,發(fā)現(xiàn)不符合要求的應及時聯(lián)系處理。
    (4)項目材料員應及時收集登記各種質(zhì)保資料,并且應注明各種進場材料的狀態(tài)情況,分為未檢測、在檢測、檢測合格、檢測不合格四種。
    (5)材料員在收集登記各項質(zhì)保資料完畢后,應及時將各種質(zhì)保資料交給項目部經(jīng)理審核,并在物資進場記錄單上做好記錄,裝訂成冊。
    (6)進場物資憑證必須齊全有效,實物必須與送貨憑證所列的品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量相符。
    (7)計量單位必須符合國家計量法的規(guī)定,凡能稱量的要稱量,凡能點數(shù)的要點數(shù),凡能尺量的予以尺量,驗收檢測率應達到驗收計量的規(guī)定,大批物資可以抽檢驗收,抽檢率不低于20%。
    (8)對憑證不全、質(zhì)量不符規(guī)定的材料,應另行隔離堆放,同時應及時通知供應商及時退場。
    施工材料管理制度篇四
    2)對于施工隊消耗材料的核算,應于概算量進行對比,以此作為施工隊結(jié)算的依據(jù),超概算量的給予處罰,節(jié)約的給予獎勵。
    3)周轉(zhuǎn)材料退場臺班必須當天簽認,經(jīng)項目工程經(jīng)理簽字后作為核算依據(jù)。
    4)施工隊對周轉(zhuǎn)料的使用,必須將數(shù)量、規(guī)格寫清楚,由材料部對施工隊辦理交接手續(xù),施工隊退場時必須交還,由材料部辦理退場手續(xù),不能退場正在使用的也要到材料部辦理退料手續(xù),其接收數(shù)量和交還數(shù)量將作為施工隊結(jié)算的依據(jù)。
    5)對供應商結(jié)算,應按合同要求進行結(jié)算,應填寫材料結(jié)算申請單,有關各方簽字后結(jié)算;如結(jié)算量超合同量時應由技術(shù)、預算共同審核,并分析其原因,報項目部同意補簽合同后結(jié)算。
    施工材料管理制度篇五
    工地所需的材料經(jīng)采購員采購回場后,應進行材料的驗收。
    (1)、材料保管員兼作材料驗收員,材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數(shù)量進行驗收入庫,并對入庫的材料的質(zhì)量進行檢查,驗收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則,但必要時經(jīng)領導核定審批核準后可以追加采購手續(xù)入庫。
    (2)、材料的驗收入庫應當在材料回場時當場進行,并開具《入庫單》,在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/經(jīng)手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼,以便領導復核,如因數(shù)量品質(zhì)、規(guī)格有不符之處應采用暫時入庫形式,開具材料暫時入庫白條,待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單,同時收回入庫白條,不得先開具材料入庫單后補貨。
    (3)、所有材料入庫,必須嚴格驗收,在保證其質(zhì)量合格的`基礎上實測數(shù)量,根據(jù)不同材料物件的特性,采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收,禁止估約。
    (4)、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告),產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注,并詳細的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。
    (5)、入庫單應一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務,以便于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無異議。一聯(lián)交于采購人員,并和同材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯(lián)應有倉庫保管人員留擋備查。
    (6)、因材料數(shù)量較大或因包裝關系,一時無法將應驗收的材料驗收的,可以先將包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量,包裝情形等作預備驗收,待后認真清理后再行正式驗收,必要時在出庫中再行對照后驗收。
    (7)、材料入庫后,各級主管領導或部門認為有必要時,可對入庫材料進行復驗,如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的,將追究相關人員責任,造成損失的,由責任人員賠償。
    (8)、對于不能入庫的材料如周轉(zhuǎn)架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字,每批供貨完成后據(jù)此驗收依據(jù)一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。
    施工材料管理制度篇六
    (1)外租周轉(zhuǎn)材料如鋼管、支架等均應由承租雙方安排專人收發(fā),驗收時要把好關,不合格的要及時退回,及時做好進出庫記錄,內(nèi)容包括型號、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)是否有彎曲以及進出場日期等。
    (2)周轉(zhuǎn)材料租賃以后,在使用期間,不能隨意被切割、開洞、焊接或改造,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有切割現(xiàn)象,按該件的原值賠償。
    (3)對支架、鋼管、鋼模板、工字鋼、槽鋼、道軌等周轉(zhuǎn)材料,堅持按生產(chǎn)計劃辦理租賃、調(diào)撥和拆除,不用時應及時辦理退租。
    (4)龍門架在使用過程中應經(jīng)常保養(yǎng)和檢查運行狀況,龍門架操作人員上下前后要相互配合,電纜和龍門架行走要同步,如果發(fā)生龍門壓斷電纜的情況,按違章操作和安全責任事故合并嚴肅處理當事人。
    (5)勞務隊伍借用周轉(zhuǎn)材料或電纜時須辦理使用手續(xù),交回倉庫要辦理回交手續(xù),對丟失和損壞部分,根據(jù)。
    合同。
    中的價格賠償。
    (6)周轉(zhuǎn)材料根據(jù)工程計劃提供給各使用單位,使用單位使用期超出計劃或使用完畢后不按期交還的,其超用期內(nèi)的租金由使用單位負擔。
    (7)內(nèi)部周轉(zhuǎn)材料的調(diào)撥應清晰,并建立獨立的材料調(diào)撥帳目。
    (1)計劃采購:根據(jù)“統(tǒng)一計劃、分級管理”的原則,結(jié)合本部門的材料需要實況,用料部門要填制物資申請計劃表,該表設二聯(lián),材料科簽收后,一聯(lián)留用料部門備查,二聯(lián)留材料科。采購計劃按物資申請計劃表的要求,計劃必須由現(xiàn)場施工技術(shù)人員作出,經(jīng)科室負責人簽字,經(jīng)理或分管領導審批后報材料科統(tǒng)一采購,并注明所用部位和需要時間,對于鋼絞線、鋼材、錨具等材料要提前5-7天作計劃,其他材料提前2-3天。
    (2)機料人員在經(jīng)領導批準的情況下,本著“質(zhì)優(yōu)價廉、供貨及時、售后服務好”的原則對料具進行采購,對于數(shù)量大,占用資金較大的機械、材料要及時進行招標并簽定供貨合同,優(yōu)先選用信用好、服務優(yōu)、質(zhì)量競爭能力強的廠家,材料的價格要進行多方比較,定價時必須由經(jīng)理或分管領導參與定價。
    (3)材料到貨后,倉庫管理員要和保衛(wèi)人員共同清點和驗收,對到貨材料的名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量等進行驗收和核對,對所購置的材料進行抽檢,并填寫入庫記錄。
    (4)各用料單位根據(jù)實際需要到料庫開據(jù)領料單后方可領料,口頭或領料手續(xù)不全,保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨,像一些小型機具、工具、勞保手套等必須由技術(shù)負責人統(tǒng)一領取,再分發(fā)給使用人,各使用人要妥善保管。料具發(fā)放時,對每一個使用單位各建立一本材料帳,對于用料單位所領用的料具,庫管員應認真分類,并掌握其使用動態(tài)和庫存數(shù)量。對于各勞務隊伍到料庫領用材料的必須由簽訂合同的負責人或書面授權(quán)人簽字,其他人員一律拒發(fā),且有現(xiàn)場技術(shù)人員的簽字方可出庫。
    (5)現(xiàn)場材料應按設置牌標識,標牌交由各勞務隊伍保管,并從倉庫辦理使用手續(xù),如有丟失或損壞則照價賠償。
    (6)勞務隊伍原材料領用后,必須由現(xiàn)場技術(shù)人員嚴格把關,使其充分利用,如果管理不當造成浪費或質(zhì)量不合格造成返工等損失,以工程科計劃和勞務合同中的材料消耗定額為依據(jù),就其超額消耗部分按原價扣款。
    (7)對于廢舊物品的回收利用,各用料單位無權(quán)擅自銷售和處理,對于能夠再利用的應堅持利用,工地上不能出現(xiàn)1米以上的鋼筋殘料,不能再利用的必須由機料科統(tǒng)一做價,按市場價回收處理,但各勞務隊伍勿必將廢料存放于指定地點。如果各勞務隊伍發(fā)生私自處理下角料和殘料的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按市場廢品回收價格的200%計算,由財務科收回該款項,并追究其責任。
    (8)砂、石等材料進場后由保管員負責驗收,對質(zhì)量和數(shù)量嚴格把關。項目經(jīng)理將對所進材料進行突擊性抽檢,達不到質(zhì)量要求的堅決退回。砂石材料進場后,不能任意出場,必須由工程、施工負責人開據(jù)用料計劃單發(fā)放。待竣工決算時,按工程實用數(shù)量、進貨數(shù)量進行核算,如果發(fā)生的量差超出材料消耗定額,保管員和警衛(wèi)人員應負直接責任,按數(shù)量差額總量的10%罰款。
    (9)砂、石、水泥或混凝土等材料除正常使用外,如鋪設便道、建設場地、臨時基建等工程外用料時,無論數(shù)量大小一律填寫使用計劃并注明用途,由現(xiàn)場施工負責人開據(jù)用料計劃單,辦理相關手續(xù)后方可使用,以嚴格控制大宗材料的額外消耗。
    (10)對于所有的鋼筋、鋼板、木材、竹膠板等材料,堅決不能用于制作個人生活用具,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按原價從當事人工資中扣除,另外對該勞務隊伍每件處以500元罰款。
    (11)對于鋼材、木材、水泥、砂、石、鋼絞線、錨具、支座等大宗材料進行招標,遵照規(guī)范和設計要求,配合監(jiān)理工程師和試驗室進行實地考察、取樣和試驗,做到質(zhì)優(yōu)價廉供貨到現(xiàn)場。以工程用料計劃為依據(jù),保質(zhì)保量手續(xù)齊全發(fā)放給各用料單位,確保工程順利進展。
    (12)對于材料的漲價與跌價,材料采購人員要及時了解信息,并及時作好調(diào)整,杜絕只漲不降的現(xiàn)象。對于客戶要做到不吃請,不接受饋贈。
    (13)對木材、竹膠板、鐵釘、扎絲等消耗性材料,要根據(jù)不同的部位按規(guī)定的材料消耗定額一次性攤銷。
    (14)材料和機具的領用本著“誰領用誰負責”的原則,各勞務隊伍不得私自轉(zhuǎn)移其使用權(quán),必須向料庫辦理轉(zhuǎn)移手續(xù),如出現(xiàn)上述情況,由原領用單位負責。
    (15)具有下列情況之一的,根據(jù)情況給予獎勵:。
    1)市場價格信息了解及時,向公司建議采納后帶來明顯經(jīng)濟效益的。
    2)采購的材料質(zhì)優(yōu)價廉,節(jié)約資金額較多的。
    (16)具有下列情況之一的,根據(jù)情況給予處罰:。
    1)采購的材料因質(zhì)量問題對公司造成損失的;。
    2)采購材料收取回扣或接受其它報酬的;。
    3)采購材料不及時,影響公司施工生產(chǎn)的;。
    4)因數(shù)量控制不嚴,工程竣工后造成巨大浪費的;。
    5)在審計過程中,出現(xiàn)嚴重的帳、卡、物不符的。
    1、水泥采購前材料員做好計劃,按工程實際用量進行采購。
    2、進場的水泥,庫管員要嚴格把關,點清數(shù)量,有質(zhì)量問題及時更換,填好收料單。
    3、水泥庫內(nèi)保持通風,防潮,庫門上鎖,專人負責,進出水泥做好記錄。
    施工材料管理制度篇七
    為了加強施工現(xiàn)場安全用電管理工作,保證現(xiàn)場施工現(xiàn)場用電的安全,保證施工任務的全面完成,制定如下施工現(xiàn)場安全用電管理制度:。
    1、建立臨時用電施工組織設計和安全用電技術(shù)措施的編制、審批制度,并建立相應的技術(shù)檔案。
    2、建立技術(shù)交底制度。向?qū)I(yè)電工、各類用電人員介紹臨時用電施工組織設計和安全用電技術(shù)措施的技術(shù)內(nèi)容和注意事項,并應在技術(shù)交底文字資料上履行交底簽字手續(xù)。
    3、建立安全檢測制度。定期對臨時用電工程進行檢測,主要內(nèi)容是:接地電阻、電氣設備絕緣電阻值、漏電保護器動作參數(shù)等,以監(jiān)視臨時用電工程是否安全可靠,并做好檢測記錄。
    4、建立電器維修制度。加強日常和定期維修工作,及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患,并做好維修工作記錄,記載維修時間、地點、設備、內(nèi)容、技術(shù)措施、處理結(jié)果、維修人員、驗收人員等。
    5、建立工程竣工工程臨電拆除制度。建筑工程竣工后,臨時用電工程的拆除應有統(tǒng)一的組織和指揮,并須規(guī)定拆除時間、人員、程序、方法、注意事項和防護措施等。
    7、健全安全用電責任制。對臨時用電工程各部位的操作、監(jiān)護及維修分片、分塊、分機落實到人,并輔以必要的獎懲措施。
    8、建立安全教育和培訓制度。定期對專業(yè)電工和各類用電人員進行用電安全教育和培訓,凡上崗人員必須持有效的上崗證,嚴禁無證上崗。
    安全管理獎罰條例。
    為了認真貫徹“安全第一,預防為主”的方針,以安全生產(chǎn)為宗旨,實施施工現(xiàn)場標準化管理,做到安全生產(chǎn),文明施工,特制定本條例:。
    1、進入施工現(xiàn)場必須戴好安全帽,并扣好帽帶,如發(fā)現(xiàn)不戴安全帽上班者罰款10元/人次,不扣帽帶5元/人次,班組長管理人員加倍罰款。
    2、進入施工現(xiàn)場禁止吸煙,對違者第一次教育、第二次罰款5元、第三次以上每次罰5-50元。
    4、穿拖鞋、赤腳、赤膊上崗操作者罰款10元/次。
    5、高空作業(yè)所用材料工具要堆放平穩(wěn),工具應隨手放入工具包、箱,上下傳遞物件,嚴禁拋擲。否則見一次違章處以20-200元的罰款;造成傷害事故的責任均由違章者本人負責。
    8、未經(jīng)項目負責人的同意,施工現(xiàn)場禁止使用明火,違者罰款20元/次。
    9、在施工現(xiàn)場、宿舍區(qū)設置的消防栓、滅火器等消防器材,非消防禁用。安全設施禁止亂動和拆除,違者處以50—300元罰款,并賠償所有損失。
    10、團結(jié)工友,關心他人,嚴禁打架、斗毆。否則見一起打架、斗毆事件罰班組20_元;造成傷害他人的責任有班組長和當事責任人承擔,并與肇事者解除合同,將其開除出施工隊伍,造成嚴重后果的送交司法機關處理。
    12、職工安全罰款次數(shù)和金額累計最多的班組,班組長將受到管理不力處罰,罰款為500—10000元。
    13、班組長上班前要做好安全技術(shù)交底,并做好記錄,每月發(fā)放工資要對班前記錄檢查后簽發(fā)。
    14、檢查人員對違章人員的違章行為,采取現(xiàn)場拍照取證,按項目部各項管理規(guī)章制度開具罰款通知單,交財務科實施,在當月施工隊進度款或勞務費中扣除。
    15、對在項目工程施工全過程中,遵章守法表現(xiàn)突出,且沒有被處罰過或是被處罰次數(shù)和金額較少的班組和個人,在工程竣工結(jié)算時項目部將給予一定的獎勵。
    質(zhì)量管理獎罰條例。
    “質(zhì)量是企業(yè)的生命”,“企業(yè)以質(zhì)量取勝”。為了搞好工程質(zhì)量,使工程順利施工,特制定以下管理處罰條例。
    一、工程技術(shù)負責人,質(zhì)量員應向班組進行安全技術(shù)、質(zhì)量交底。未經(jīng)交底致使班組盲目施工,并造成返工的,將追究有關人的責任;班組長接到交底,應及時按交底內(nèi)容向每位職工進行崗前教育,并做好記錄。
    二、每位職工操作必須嚴肅認真,細致負責,嚴格按廣東省質(zhì)量驗收規(guī)范操作,每天由工程質(zhì)量員、施工員進行檢測驗收,發(fā)現(xiàn)不符合要求的現(xiàn)象按以下條例進行罰款。
    1、砼澆搗需指定專人澆搗,出現(xiàn)蜂窩麻面和漏振現(xiàn)象,每出現(xiàn)一處處以10-500元罰款,嚴重造成返工者,浪費材料由班組或個人承擔,每層不出現(xiàn)蜂窩麻面和漏振現(xiàn)象獎勵10-500元。
    2、有炸?,F(xiàn)象由木工班負責鑿平,每出現(xiàn)一處罰款20-500元,炸模嚴重而造成砼浪費,浪費的材料由班組支付人工費和材料費,截面尺寸不符合標準罰款5元/處。
    3、鋼筋取料加工出現(xiàn)尺寸不符合而造成材料浪費罰款200元;鋼筋保護層不符合要求每處罰款5元,綁扎接頭不符合要求每處罰款5元,綁扎不符合要求每處罰款15元,焊接接頭不符合要求每處罰款5元,彎起點偏移要求每處罰款6元,網(wǎng)眼尺寸箍筋大小、間距不合要求罰款每處10元。
    4、砌磚工程出現(xiàn)同縫、瞎縫現(xiàn)象每處罰款5元,漏放拉接筋罰每處5元,留槎方法及部位不符合要求每米2元,墻面砂灰光潔,砌磚濕度達規(guī)范指標。落地灰清掃不干凈,否則見一例罰20元,量大加罰。
    5、抹灰工程垂直度、平整度不符合施工規(guī)范要求罰款5元/處,樓地面找平層平整不符合要求5元/處,空鼓10元/處,陰陽角要垂直,踢腳線平直,砂漿當天要用完,返工材料及人工損失自負。
    6、每天檢查合格率應達到90%以上,達不到90%者,對班組長進行處罰。
    7、各班組粉刷,砌筑用水泥砂漿,水泥混合砂漿嚴禁隔夜拌和使用,如發(fā)現(xiàn)一次罰100元。
    三、質(zhì)量員要求返工重做的項目,班組必須返工。造成材料、人工浪費和工期延誤,一切費用由班組或個人承擔。
    四、罰款處理由質(zhì)量員現(xiàn)場拍照取證開具罰單,交財務科實施,從班組當月進度款或勞務費中扣除。
    五、對在項目各分項分部工程施工全過程中,質(zhì)量被評定的優(yōu)良的班組和表現(xiàn)突出的個人,在工程竣工結(jié)算時項目部將給予一定的工程質(zhì)量專項獎勵。
    施工材料管理制度篇八
    適用于原材料采購,主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
    3、職責。
    3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
    4、基本原則。
    4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,選擇符合使用要求,質(zhì)價比相對較高的原材料,為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務。
    4.2參與采購招標工作人員,要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神,力求節(jié)約,反對浪費,降低成本,廉潔、高效地履行職責。
    4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制,實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下,每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外,堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā),本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。
    4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的,必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的,可建議其回避。
    5、招標小組設立及招標企業(yè)的確定。
    5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行,堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結(jié)合和代表負責制”的原則,設立采購招標小組,成員包括:行政管理部物業(yè)室主管,各事業(yè)部行政管理部部長,行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理,各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理,各餐廳經(jīng)理,財務餐廳專職會計,餐廳售賣會計,采購員。
    5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應商的資質(zhì)證明一般應包括:營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。
    5.3對通過資質(zhì)審查的供應商進行實地考察,實地考察過程中對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
    5.4與考察后并通過初步認可的供應商,簽訂年度《供貨合同》,《廉潔交易責任書》,《服務承諾書》,并向財務部門上交產(chǎn)品服務質(zhì)量保證金。
    格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱,供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。
    5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行,每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
    5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范,各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管,并按年度歸檔備查。
    6定標。
    6.1在質(zhì)量服務保證的前提下,以市場價格為依據(jù),低價中標。在質(zhì)量、價格、服務同等條件下,優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。
    6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上,按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
    6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致,并在原材料評定表上簽名。
    6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督,采購標工作按照“誰的職責,誰簽字,誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
    6.5對在采購招標工作中,工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度,對公司造成損失的,應根據(jù)法律及相關制度追究其責任。
    7驗收入庫。
    7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè),各公司員工餐廳應按照招標結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。
    7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應,與供應商交涉并提出索賠報告,要求供應商承擔相應檢測費用,迅速完成原材料供應商更換工作,以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
    7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測,確保供貨質(zhì)量。
    8費用結(jié)算。
    8.1供應商辦理結(jié)算手續(xù)時,應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。
    8.2財務部門負責對結(jié)算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
    施工材料管理制度篇九
    2)做好材料的定置堆放工作。
    材料的堆放要符合現(xiàn)場平面圖的規(guī)劃。
    材料的堆碼要整齊、規(guī)矩、標識明顯。
    現(xiàn)場堆放容易損壞、易燃易爆,易變質(zhì)、易丟失的產(chǎn)品一定要入庫保存。
    3)現(xiàn)場庫房管理:
    庫存產(chǎn)品擺放整齊,標識明確,要保持庫房內(nèi)的清潔。
    4)現(xiàn)場的工完場清管理:
    必須發(fā)動班組,抓好班組管理,按各工種班組操作工完場清標準進行定期考評與獎、罰掛鉤。
    工完場清工作由項目工程經(jīng)理執(zhí)行、檢查、考核,定期組織工長和材料員進行現(xiàn)場評比。評分符合實際,不弄虛作假,扣分處注明原因,重實據(jù),獎罰要分明。
    施工現(xiàn)場工完場清工作的一般要求:
    a.施工班組必須做到邊施工、邊清理,落地灰、鋼筋磚塊、木料、扣件等及時清理回收利用,清理出不能利用的建筑垃圾倒在指定地點。生活垃圾、建筑垃圾分類堆放。
    b.樓層、道路、建筑物四周要求做到無散落的砼、砂漿、碎磚等雜物。建筑垃圾集中歸堆。
    c.班組使用的手推車、工具、設備周轉(zhuǎn)材料、大模板等用后及時沖洗鏟清按規(guī)定存放,注意保管。
    d.工完場清工作最基本的要求是:“工完料盡場地清”。
    5)辦公室、宿舍和食堂應保持整潔、衛(wèi)生、物品擺放有序。
    施工材料管理制度篇十
    工地所需的材料由采購員采購回場后,應進行材料的驗收,應遵循以下流程:
    2、材料的驗收入庫應該在材料進場時當場進行,并出具《入庫單》,在材料的入庫單上應詳細記錄入庫的材料的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌、入庫時間、經(jīng)手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼,以便領導復核。如因數(shù)量、品質(zhì)、規(guī)格等有不符之處,只能采取“暫時入庫”手續(xù),出具“暫時入庫”憑證,將該批材料暫存至“暫存?zhèn)}位”。待材料補全或相關信息澄清之后,再行開具材料《入庫單》,同時收回入庫白條,一定不能先開《入庫單》后補貨。以下是《入庫單》示例:
    3、所有材料入庫,必須嚴格驗收,在保證其質(zhì)量合格的基礎上進行數(shù)量的實測,根據(jù)不同材料物件的特性,采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行數(shù)量的驗收,禁止估約。(注:如有同批次同數(shù)量的大宗材料入庫,則針對其中某批次的數(shù)量進行隨機抽點,將抽點的數(shù)量乘以批次即可得出總?cè)霂斓臄?shù)量,最終材料結(jié)算時,以抽點的最小數(shù)為結(jié)算依準,如果差量過大,需進一步追究供應商法律責任。)
    任何材料的出庫都必須辦理材料的出庫手續(xù),材料管理員不得在無領料手續(xù)的情況下發(fā)放材料。如遇特殊緊急情況需領取少量材料,也需現(xiàn)場簽發(fā)特殊領料單,并于當于補辦完正常領料手續(xù)。在辦理正常的領料手續(xù)時,應遵循以下流程:
    4、出庫單一式三聯(lián):存根、財務和領料人各一聯(lián)。出庫單示例如下:
    5、保管員需做好材料臺賬,日清月結(jié),做到賬物相符,時刻掌握庫存情況。認真核對各項工程之材料用量,并就當前庫存情況及時提供各種材料數(shù)量的補給信息,以便迅速采購補充,不影響工程進度。如果發(fā)現(xiàn)材料的數(shù)量低于安全庫存的數(shù)量,應及時提醒采購部門進行相關材料的采購。如因材料的突然短缺而影響工程進度的,需扣發(fā)材料保管員及施工員每天一百元工資。(此措施適用于清單招標的相關合同。)
    4、限額領料單隨同施工任務書當月同時結(jié)算,結(jié)算時應與班組辦理余料退庫手續(xù);
    5、班組使用材料節(jié)獎超罰,具體實施辦法按照項目部與班組簽訂的勞務合同執(zhí)行;
    1、儲存材料倉庫要統(tǒng)一規(guī)劃、劃線定位、統(tǒng)一分類編號,必須做到以下兩點:
    1)物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和方便;
    3、做到日清、月結(jié)、季盤點、年清倉。材料盤點要求做到:
    1)“三清”原則:即質(zhì)量清、數(shù)量清、臺賬清;
    2)“三有”原則:即盈虧有因、事故損失有報告、調(diào)整臺賬有根據(jù);
    3)“四對口”原則:即賬、卡、物、資金要對口;
    施工材料管理制度篇十一
    工地所需的材料經(jīng)采購員采購回場后,應進行材料的驗收。
    (1)、材料保管員兼作材料驗收員,材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數(shù)量進行驗收入庫,并對入庫的材料的質(zhì)量進行檢查,驗收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則,但必要時經(jīng)領導核定審批核準后可以追加采購手續(xù)入庫。
    (2)、材料的驗收入庫應當在材料進場時當場進行,并開具《入庫單》,在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/經(jīng)手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼,以便領導復核,如因數(shù)量品質(zhì)、規(guī)格有不符之處應采用暫時入庫形式,開具材料暫時入庫白條,待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單,同時收回入庫白條,不得先開具材料入庫單后補貨。
    (3)、所有材料入庫,必須嚴格驗收,在保證其質(zhì)量合格的基礎上實測數(shù)量,根據(jù)不同材料物件的特性,采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行數(shù)量的驗收,禁止估約。
    (4)、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告),產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注,并詳細的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。
    (5)、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務,以便于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無差議。一聯(lián)交于采購人員,并和材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯(lián)應由倉庫保管人員留檔備查。
    (6)、因材料數(shù)量較大或因包裝關系,一時無法將應驗收的材料驗收的,可以先將包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量,包裝情形等作預備驗收,待后認真清理后再行正式驗收,必要時在出庫中再行對照后驗收。
    (7)、材料入庫后,各級主管領導或部門認為有必要時,可對入庫材料進行復驗,如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的,將追究相關人員責任,造成損失的,由責任人員賠償。
    (8)、對于不能入庫的材料如周轉(zhuǎn)架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字,每批供貨完成后據(jù)據(jù)送貨單一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。
    (1)、材料的發(fā)放應遵循先進先出的原則。
    (2)、相應工程所需的材料由現(xiàn)場施工員、班組長負責領取。材料領取執(zhí)行限額領料制度,施工員應按工程進度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統(tǒng)計。分項工程實際使用數(shù)量超過預算量應及時向項目經(jīng)理匯報。
    (3)、領料人與保管員辦理領料手續(xù)為:領料人根據(jù)當日工程所需要的材料向保管員申請領料,保管員開具相應材料出庫單,雙方在出庫單上簽字。
    (4)、出庫單一式三聯(lián):存根、財務(大項目應設置項目部財務科)、領料人各一聯(lián)。
    (5)、保管員需做好材料臺帳,日清月結(jié),做到帳物相符,時刻掌握庫存情況;認真核對各項工程之材料用量,并就當前庫存情況及時提供各種材料數(shù)量的補給信息,以便迅速采購補充,不影響工程進度。如因材料的突然缺乏而影響工程進度的,扣發(fā)材料保管員及施工員每天一百元工資。
    (1)、在工程完工70%左右時應嚴格控制材料的購進與發(fā)放,并及時的統(tǒng)計出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數(shù)目,以避免過多的剩余材料,造成浪費并占用項目資金。
    (2)、在工程項目結(jié)束時應對施工現(xiàn)場的材料進行盤點,并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續(xù)。避免個別人員在施工結(jié)束時渾水摸魚,從而防止材料在工程結(jié)束時的流失。
    (3)、材料在辦理退庫時應填寫材料退庫單,詳細列出所剩余材料的名稱及數(shù)目。清點完畢后同材料人員辦理材料的交接手續(xù),存入公司倉庫。從而使公司倉庫的材料做到一目了然,以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中得到充分合理的利用。
    (1)、由負責施工的工長或施工員,根據(jù)施工預算和材料消耗定額或技術(shù)部門提供的配合比、翻樣單,簽發(fā)施工任務單和限額領料單,限額領料單上必須詳細注明使用部位、數(shù)量,并于開始用料24小時前將兩單送項目材料組,項目材料組憑單發(fā)料。
    (2)、沒有限額領料單,材料員有權(quán)停止發(fā)料,直至手續(xù)齊全,由此影響施工生產(chǎn),責任由施工員負責。
    (3)、班組用料超過限額量時,材料員有權(quán)停止發(fā)料,并通知施工員核查原因,屬工程量增加的',增補工程量及限額領料數(shù)量,屬操作浪費的,一次性從班組工程款中扣除,賠償手續(xù)辦好后再補發(fā)材料。
    (4)、限額領料單隨同施工任務書當月同時結(jié)算,結(jié)算時應與班組辦理余料退庫手續(xù)。
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    (5)、班組使用材料節(jié)超獎罰,具體實施辦法按項目部與班組簽訂的勞務合同執(zhí)行。
    (6)、周轉(zhuǎn)料具的使用,盡量按工作量的大小將周轉(zhuǎn)料具承包給施工隊,以防止周轉(zhuǎn)料具的丟失、掩埋、亂割亂鋸,應本著長料長用、短料短用的原則,不得將整料隨意鋸短鋸小,凡發(fā)現(xiàn)未經(jīng)項目經(jīng)理或施工員同意將木料、木枋鋸短鋸小者,按材料價值2倍進行賠償。
    (1)儲存材料倉庫要統(tǒng)一規(guī)劃、劃線定位、統(tǒng)一分類編號。必須做到:物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和方便。五五擺放,用五或五的倍數(shù)的堆碼方法。按照不同形狀、體積、重要程度,大的五五成方,矮的五五成堆,小的五五成包(捆),帶眼的五五成串,堆成各式各樣的垛形。達到橫看成行,豎看成線,左右對齊,方方定量,過目成數(shù),整齊美觀的五五要求。材料保管中丟失的,由材料保管員負責賠償。
    (2)對材料倉庫必須及時檢查,有否滲漏,特別是易受潮物品,更要及時檢查,掌握保質(zhì)期時間。易燃易爆倉庫,必須嚴禁煙火,確保安全。
    (3)做到日清、月結(jié)、季盤點,年終清倉。材料盤點要求做到“三清”即質(zhì)量清、數(shù)量清、賬卡清;“三有”即盈虧有原因、事故損失有報告、調(diào)整帳卡有根據(jù);“四對口”即帳、卡、物、資金對口。
    施工材料管理制度篇十二
    (一)年度材料計劃:根據(jù)集團年度工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃,測算的年度材料需求量。
    (二)三月材料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設計劃,每月申報的從下下個月起連續(xù)三個月預計要求到貨的材料需求量。
    (三)月度實際用料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設計劃,每月申報的要求下月到貨材料需求量。
    二、材料計劃申報、審批流程。
    (一)年度材料計劃:由材料公司負責編制,在集團年度工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃下發(fā)后15天內(nèi)編制完畢。
    (二)三月材料計劃:由地區(qū)公司工程部負責編制,于每月12日前提交工程技術(shù)部;工程技術(shù)部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心;集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司;材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。
    (三)月度實際用料計劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術(shù)部;工程技術(shù)部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領導審批后提交集團管理中心;集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司;材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。
    三、考核規(guī)定。
    未按時提交材料計劃,每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計劃編制人、負責人和工程技術(shù)部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。
    1、月度實際用料計劃考核:。
    每月3日后補報的材料計劃,根據(jù)補報項數(shù)(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標準進行考核:。
    (1)單個項目補報項數(shù)在31-50項范圍內(nèi)的,扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人30%月浮動工資;地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在31-50項范圍內(nèi)的,扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。
    (2)單個項目補報項數(shù)在51-100項范圍內(nèi)的,扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人40%月浮動工資;地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在51-100項范圍內(nèi)的,扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人40%月浮動工資。
    (3)單個項目補報項數(shù)101項及以上的,扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人50%月浮動工資;地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)101項及以上的,扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人50%月浮動工資。
    三月材料計劃的準確性按季度進行考核,準確率須達到90%,每個季度第一個月對上一季度進行考核。根據(jù)該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計劃申報的總量,計算出該編碼材料的準確率,并匯總計算出三月材料計劃準確率。
    (1)單個項目三月材料計劃準確率在90%以上的,每超過1%獎勵該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資;地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均在90%以上的,每超過1%獎勵該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。
    (2)單個項目三月材料計劃準確率低于90%的,每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資;地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均低于90%的,每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。
    (三)其他重點考核:。
    因材料計劃申報不及時造成停工待料的,每次扣罰工程部計劃編制人、負責人及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人10%月浮動工資。四、屬于集團節(jié)點計劃調(diào)整、設計方案變更、材料品牌調(diào)整等原因產(chǎn)生的補報材料計劃不納入考核范圍。
    五、非工程類物資計劃不納入地區(qū)公司材料計劃考核范圍。
    六、本辦法由集團管理中心、材料設備公司共同負責考核??己私Y(jié)果由集團管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司,各地區(qū)公司須于次月2日前確認完畢,集團管理中心匯總后于次月3日前報集團公司領導。
    七、本辦法由集團管理中心負責解釋。
    八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的,以本辦法為準。
    施工材料管理制度篇十三
    整理:將倉庫有用和無用的物資區(qū)分開對于有用物資在規(guī)定區(qū)擺放整齊。
    整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利于倉庫管理。
    清潔:做好有用物資及場地保潔工作。
    清掃:將清潔后贓物打掃出倉庫。
    素養(yǎng):加強自律,愛崗敬業(yè),有責任心,安全及服務意識強。
    安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防霉、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運工作安全。嚴禁外人吸煙入庫。
    服務:樹立“上級為下級服務理念”,做足為相關銜接部門服務工作。
    施工材料管理制度篇十四
    一、購進的各種醫(yī)療設備、消耗材料必須嚴格按照驗收手續(xù)、程序進行,嚴格把關。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質(zhì)量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為:外包裝檢查、開箱驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。
    二、驗收工作必須及時,尤其是進口設備,必須掌握合同驗收與索賠期限,以免因驗收不及時造成損失。
    三、醫(yī)療設備驗收應有使用科室、醫(yī)療設備管理部門及廠商代表共同參加,如要申請進口商檢的設備,必須有當?shù)厣虣z部門的商檢人員參加。驗收結(jié)果必須有記錄并由參加驗收各方共同簽字。
    四、對驗收情況必須詳細記錄并出具驗收報告,嚴格按合同的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量逐項驗收。對所有與合同發(fā)票不符的情況,應作記錄,以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。
    五、質(zhì)量驗收應按生產(chǎn)廠商提供的各項技術(shù)指標或按招標文件中承諾的技術(shù)指標、功能和檢測方法,逐項驗收。對大型醫(yī)療設備的技術(shù)質(zhì)量驗收,應由省衛(wèi)生廳授權(quán)的機構(gòu)進行。驗收結(jié)果應作詳細記錄,并作為技術(shù)檔案保存。
    六、對于緊急或急救購置的不能夠按常規(guī)程序驗收的設備,可以簡化手續(xù),或按先使用事后補辦驗收手續(xù)的程序進行,但必須由醫(yī)療設備管理部門負責人簽字同意。
    七、驗收合格的設備應由經(jīng)手人辦理入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián),一聯(lián)交會計作記賬憑證,一聯(lián)交庫房保管作入賬憑證,一聯(lián)交采購部門存查。
    八、對違反驗收管理制度造成經(jīng)濟損失或醫(yī)療傷害事故的,應追究有關責任人的責任。
    施工材料管理制度篇十五
    工地所需的材料經(jīng)采購員采購回場后,應進行材料的驗收。
    (1)、材料保管員兼作材料驗收員,材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數(shù)量進行驗收入庫,并對入庫的材料的質(zhì)量進行檢查,驗收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則,但必要時經(jīng)領導核定審批核準后可以追加采購手續(xù)入庫。
    (2)、材料的驗收入庫應當在材料回場時當場進行,并開具《入庫單》,在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/經(jīng)手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼,以便領導復核,如因數(shù)量品質(zhì)、規(guī)格有不符之處應采用暫時入庫形式,開具材料暫時入庫白條,待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單,同時收回入庫白條,不得先開具材料入庫單后補貨。
    (3)、所有材料入庫,必須嚴格驗收,在保證其質(zhì)量合格的基礎上實測數(shù)量,根據(jù)不同材料物件的特性,采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收,禁止估約。
    (4)、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告),產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注,并詳細的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。
    (5)、入庫單應一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務,以便于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無異議。一聯(lián)交于采購人員,并和同材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯(lián)應有倉庫保管人員留擋備查。
    (6)、因材料數(shù)量較大或因包裝關系,一時無法將應驗收的材料驗收的,可以先將包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量,包裝情形等作預備驗收,待后認真清理后再行正式驗收,必要時在出庫中再行對照后驗收。
    (7)、材料入庫后,各級主管領導或部門認為有必要時,可對入庫材料進行復驗,如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的,將追究相關人員責任,造成損失的,由責任人員賠償。
    (8)、對于不能入庫的材料如周轉(zhuǎn)架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字,每批供貨完成后據(jù)此驗收依據(jù)一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。
    任何材料的使用都必須進行材料的領用手續(xù),材料管理員不得在無領料手續(xù)情況下發(fā)放材料(特殊情況領取少量材料除外,但過后必須補辦相關手續(xù))。
    (1)、材料的發(fā)放應遵循先進先出的原則。
    (2)、相應工程所需的材料由現(xiàn)場施工員、班組長負責領取。材料領取執(zhí)