公共專項資金自評報告(精選16篇)

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    公共專項資金自評報告篇一
    為加強和規(guī)范專項資金管理,根據(jù)《寧波區(qū)奉化區(qū)財政專項資金管理辦法》(奉政辦發(fā)[20xx]24號)和《奉化區(qū)公立醫(yī)院補助資金管理暫行辦法》(奉衛(wèi)[20xx]120號)精神,按照區(qū)財政局關于開展專項資金績效評價的工作要求,現(xiàn)對20xx年度公立醫(yī)院補助項目進行績效核對,并自評如下:
    1、落實公立醫(yī)院經濟補助政策,建立公立醫(yī)院經濟運行新機制。公立醫(yī)院是區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)絡龍頭,承擔著全區(qū)70%人口以上的醫(yī)療服務任務。通過政府加大對公立醫(yī)院的投入,彰顯公立醫(yī)院的公益性,保障公立醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展。
    2、完善兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設,提高兒童醫(yī)療服務能力。發(fā)揮區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)婦保醫(yī)院承擔兒童醫(yī)療服務主體作用,加強基層兒科醫(yī)務人員的培訓指導、適宜技術的推廣應用。強化兒科人才隊伍建設,推動兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務領域改革與創(chuàng)新等綜合舉措,促進兒童醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展和兒童健康目標實現(xiàn)。增加兒科醫(yī)療衛(wèi)生服務供給,建立功能明確、布局合理、規(guī)模適當、富有效率的兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務體系。
    3、繼續(xù)加強公共衛(wèi)生購買服務項目實施,提升區(qū)級公立醫(yī)院醫(yī)療服務資源效益。公立醫(yī)院承擔的公共衛(wèi)生服務,開展地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、精神衛(wèi)生工作、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務,以及完善各個“中心”的建設任務。由各級財政以購買服務的方式,實行定項定額補助。
    4、切實提高中醫(yī)藥服務水平,推進中醫(yī)“三名”戰(zhàn)略,發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢,實施中醫(yī)優(yōu)勢病程拓展計劃,參照寧波市遴選和推廣應用的療效確切、技術規(guī)范、水平先進的中醫(yī)優(yōu)勢病種及其制定的診療規(guī)范,充分發(fā)揮診療優(yōu)勢,促進中醫(yī)藥臨床特色優(yōu)勢標準化建設。
    5、根據(jù)甬政發(fā)〔20xx〕94號《關于完善縣及縣以上公立醫(yī)療機構經濟補助政策的實施意見》精神,對已經發(fā)生以及尚在發(fā)生的'債務,相關部門要研究制定合理的債務消化方案,采取政府貼息、逐年安排經費等措施,使其債務予以消化。
    6、健全公共衛(wèi)生應急管理體系,加大疫情防控設備設備建設。為進一步健全完善我區(qū)公共衛(wèi)生應急管理體系,全面加強醫(yī)療救治能力,提升公立醫(yī)院發(fā)熱門診、隔離病房、重癥病房等設施設備應急能力。按照“補短板、堵漏洞、強弱項”的工作要求,擬對區(qū)級公立醫(yī)院實施疫情防控設施設備建設改造項目。項目包括cpr實驗室改造、發(fā)熱門診設施設備改造、疫情防控院內智能化設施改造、隔離病房改造、重癥病房改造、體檢中心改造、內鏡中心改造、消毒供應中心改造等項目。
    7、與寧波市安康醫(yī)院建立協(xié)作關系,安康醫(yī)院承擔奉化區(qū)精神衛(wèi)生工作,開設門診部,方便奉化區(qū)精神病人門診;單獨設置病床150張,必要時可以增加床位,專用于收住奉化區(qū)精神病人(非強制病人);負責對社區(qū)精衛(wèi)工作進行專業(yè)技術指導和精神病人處方調整。承擔社區(qū)藥物維持治療工作。開展奉化區(qū)戒毒康復人員的社區(qū)藥物維持治療工作,承擔社區(qū)戒毒醫(yī)療機構工作。根據(jù)禁毒法、戒毒條例規(guī)定,承擔奉化區(qū)社區(qū)戒毒康復治療工作,對奉化區(qū)社區(qū)戒毒康復人員進行心理咨詢和戒毒康復治療。
    按照專項資金管理的要求,對公立醫(yī)院項目資金專項管理。項目實施單位財務管理制度健全,財務處理及時,會計核算規(guī)范、準確。
    1、20xx年公立醫(yī)院總收入112741.88萬元,其中財政補助收入20494.55萬元,業(yè)務收入90420.17萬元;總支出115175.76萬元,其中人員經費支出54024.35萬元,商品和服務費用51581.54萬元;虧損2433.88萬元。每門急診人次平均收費水平(不含體檢)182.95元,其中:藥品費77.53元;門急診均次費用7601.76元;醫(yī)療服務收入占醫(yī)療收入比例26.55%;百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出139.55元;藥品收入占醫(yī)療收入比例(不含中藥飲片)24.07%;檢查檢驗收入占醫(yī)療收入比例24.75%;百元醫(yī)療收入消耗衛(wèi)生材料(不含藥品收入)21.34%。經過各公立醫(yī)院的共同努力,我區(qū)公立醫(yī)院綜合改革的年度目標任務指標有所改善,但與全省同級公立醫(yī)院相比仍有較大差距,尤其存在醫(yī)療服務收入占比普遍偏低、百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出偏高、檢驗檢查收入占比持續(xù)上升、住院均次費用不合理增長和收支不平衡等問題,還需各區(qū)級公立醫(yī)院深入剖析原因,攻堅克難,破除頑疾,狠抓落實,為開創(chuàng)20xx年公立醫(yī)院綜合改革新局面夯實基礎。
    2、兒童醫(yī)療服務情況。奉化區(qū)人民醫(yī)院門診人次64129人,出院床日數(shù)7373床;奉化區(qū)中醫(yī)醫(yī)院門診人次50451人,出院床日數(shù)177床;奉化區(qū)溪口醫(yī)院門診人次18606人,出院床日數(shù)1207床;奉化區(qū)婦幼保健院門診人次127504人。
    3、公共衛(wèi)生服務完成情況。人民醫(yī)院完成了地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、精神衛(wèi)生工作、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務,完善建設了六個中心。中醫(yī)醫(yī)院完成了經考核,通過地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任,完善了2個中心及犬傷門診任務。溪口醫(yī)院完成了人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務,完成了婦兒保五星級門診創(chuàng)建。婦保院完成了人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務。以上工作任務經公衛(wèi)科考核通過。
    4、20xx年各單位門診人次、住院床日統(tǒng)計如下:人民醫(yī)院中藥飲片處方數(shù)24004張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復貼敷)14575人次;中醫(yī)醫(yī)院中藥飲片處方數(shù)299986張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復貼敷)56596人次,住院床日45292床日;溪口醫(yī)院中藥飲片處方數(shù)26166張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復貼敷)63531人次;婦保院中藥飲片處方數(shù)1346張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復貼敷)14640人次;殘聯(lián)醫(yī)療康復中心(寧波愛伊美醫(yī)院)中藥飲片處方數(shù)3940張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復貼敷)70381人次。
    5、溪口醫(yī)院消債:年內消化區(qū)溪口醫(yī)院基建債務90萬元,至此,區(qū)溪口醫(yī)院歷史沉積的450萬元基本建設債務提前1年消化,為溪口醫(yī)院發(fā)展消除債務障礙。
    6、公立醫(yī)院疫情防控設備設備建設情況:20xx年共計投入3000萬元對公立醫(yī)院疫情防控設施設備進行建設改造,其中pcr實驗室建設改造385萬元,發(fā)熱門診建設投入900萬元,疫情防控智能化改造488萬元,隔離病房改造110萬元,重癥病房改造320萬元,體檢中心改造350萬元,內鏡中心改造350萬元,消毒中心改造97萬元。通過一系列改造建設,達到“補短板、堵漏洞、強弱項”目標,為進下完善疫情防控應急體系打下了基礎。
    7、奉化區(qū)精神病院(寧波市安康醫(yī)院)派結對精神科醫(yī)生至各鎮(zhèn)(街道)精神科門診開展精神障礙患者處方調整工作66次,到場人數(shù)708人,處方調整人數(shù)181人。開展家屬培訓8次,進行了精神衛(wèi)生相關知識和精神衛(wèi)生法的宣傳,使家屬及患者掌握更多疾病防治知識,能及時發(fā)現(xiàn)病情復發(fā)征兆,并充分認識到規(guī)律服藥的重要性,督促管理患者服藥。共有253名家屬及患者參加了家屬培訓。患者及家屬紛紛表示受益頗多。奉化區(qū)精神病院(寧波市安康醫(yī)院)在《奉化區(qū)精神障礙專項補助即時結報系統(tǒng)》中,20xx年1月1日至20xx年12月31日,890人享受門診一站式服務,62人享受住院補助。
    8、繼續(xù)深化公立醫(yī)院改革,推進醫(yī)共體建設。按照浙江省縣級強院標準,深化推進卒中中心、胸痛中心、創(chuàng)傷中心、危重孕產婦救治中心、危重兒童和新生兒救治中心、中醫(yī)診療中心6大診療中心的標準化建設。梳理區(qū)域外轉診病人的疾病譜,重點加強轉診率較高的病種??平ㄔO,提升區(qū)域內疑難重癥的診療水平和就診率。
    1、公立醫(yī)院經濟運行財務狀況繼續(xù)下行。20xx年公立醫(yī)院總收入112741.88萬元,其中財政補助收入20494.55萬元,事業(yè)收入90420.17萬元;總支出115175.76萬元,其中人員經費支出54024.35萬元,商品和服務費用51581.54萬元;財政補助收入占總支出17.79%;虧損2433.88萬元。資產負債率51.51%,流動比率為88.41%。財務指標反映出醫(yī)院處于流動性極度緊張、財務狀況惡化的現(xiàn)狀。
    2、疫情防控應急能力建設仍需加強。自20xx年發(fā)生新冠肺炎疫情以來,公立醫(yī)院投入3000萬元加強防控能力建設,院內建設取得明顯成效,但從疫情防控的全局視角,仍存在著一定差距,如區(qū)域獨立感染樓建設、核酸檢測基地建設、發(fā)熱門診規(guī)范建設等方面尚需繼續(xù)加大投入,防控體系仍需完善。
    3、兒科和中醫(yī)藥醫(yī)療服務任重道遠。政府出臺兒童醫(yī)療服務和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的扶持政策,旨在提高兒童醫(yī)療服務和中醫(yī)藥服務水平,但在實際成效分析,兩者同目標尚有一定差距,特別是基層中醫(yī)藥服務水平,適宜技術的推廣和應用等有待于進一步提高。
    4、醫(yī)共體建設尚有差距。自我區(qū)成立三個醫(yī)共體以來,醫(yī)共體管理模式和制度建設成效明顯,但醫(yī)療資源下沉實際取得效果有限,從基層醫(yī)療服務收入的占比來看,收入結構優(yōu)化未達預期,分級診療體系和6大診療中心建設轉化效益能力還有較大潛力。
    5、政府購買公共衛(wèi)生服務水平有待于進一步提高。區(qū)婦保院承擔全區(qū)婦幼保健工作,目前補助水平處于較低水平,對婦幼保健體系建設和能力提升促進有限。各公立醫(yī)院承擔的傳染病服務、公共衛(wèi)生監(jiān)測等任務都處于補而不足、有而不強的狀態(tài),在醫(yī)院學科和能力建設中處于弱勢環(huán)境,不利于醫(yī)院綜合發(fā)展能力提升。
    公共專項資金自評報告篇二
    1、是完善區(qū)域路網(wǎng),提高路網(wǎng)服務水平的需要。
    城市基礎設施的建設將直接服務于經濟建設,良好的投資環(huán)境離不開道路等基礎設施的建設。隨著經濟持續(xù)發(fā)展,環(huán)境在經濟發(fā)展中的地位越來越突出和重要,經濟競爭一定程度上即是發(fā)展環(huán)境的競爭,良好的城市氛圍,便捷快速的城市交通將為經濟開發(fā)區(qū)提供最基本的經濟建設平臺。不斷加快基礎設施建設,改善投資環(huán)境,改善生活人居環(huán)境,營造良好的、更富吸引力、更具競爭力的發(fā)展環(huán)境,是加快經濟社會發(fā)展的重要工作。
    目前該區(qū)域路網(wǎng)比較稀疏,尤其缺少南北向的道路,致使部分進區(qū)企業(yè)的建設受到了很大制約,該項目作為開發(fā)區(qū)的基礎設施工程,建成后將有效增加該區(qū)域的路網(wǎng)密度,使路網(wǎng)布局更加合理,服務功能更加完善。
    2、是實現(xiàn)產業(yè)協(xié)作,促進區(qū)域經濟協(xié)調發(fā)展的需要。
    擬建項目是開發(fā)區(qū)化工產業(yè)園區(qū)建設的基礎性工程,命脈工程,支撐和保障工程,它的建設必將對促進開發(fā)區(qū)的建設步伐發(fā)揮重要的作用,進而對全面推進沿?!八狞c一帶”開發(fā)建設產生積極的影響。因此本項目的建設是非常必要的。
    3、是支撐經濟開發(fā)區(qū)開發(fā)建設,提升城市交通環(huán)境的需要。
    1、經濟效益。
    本工程投入運營后,能夠優(yōu)化城市空間結構,提高城市居民生活舒適度、改善道路沿線的環(huán)境質量。
    1)、項目對區(qū)城相關產業(yè)發(fā)展的影響。
    交通在促進經濟社會發(fā)展的要素中,扮演著越來越最重要的角色,交通是經濟發(fā)展的命脈,是城市擴張的動脈。交通運輸是國民經濟增長的'先導基礎產業(yè)和重要支撐,交通運輸設施的建設可拉動相關的國民經濟產業(yè)的發(fā)展,如旅游業(yè)、制造業(yè)、電力、煤氣、水的生產供應業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸倉儲及郵電通訊業(yè)等。
    2)、項目對擴大社會服務容量的影響。
    道路項目作為基礎設施建設項目,投資大,建設和運營期間均可提供大量的就業(yè)機會。促進沿線經濟的發(fā)展。
    本工程不僅在建設期間為當?shù)鼐用裉峁┝酥苯拥木蜆I(yè)機會,而且道路維護提升后,由于對經濟發(fā)展的促進作用,還會為當?shù)鼐用裉峁┖芏嗟拈g接就業(yè)機會,提高就業(yè)者的收入,改善其生活水平。項目的建設可促進道路沿線經濟布局,拓寬就業(yè)機會。通過道路的建設,將擴大社會服務容量,推進經濟的發(fā)展。
    2、社會效益。
    通過工程隊社會影響的分析工程與社會的護士性分析工程的社會分析及對策分析三個方面的社會評價可知,工程所在區(qū)域的社會環(huán)境現(xiàn)狀較好,通過本工程的建設,可以促進區(qū)域經濟發(fā)展,增加當?shù)厝嗣竦木蜆I(yè)機會,提高人民的生活水平,不同利益群體,當?shù)亟M織機構和文化技術條件都適應工程的建設。
    公共專項資金自評報告篇三
    (一)中央下達專項轉移支付預算和績效目標情況。
    1、20xx年教育發(fā)展綜合改革專項資金中央下達1924.734萬元,專項用于20xx年義務教育階段公用經費、被辭退原民辦教師補助、引進中小學優(yōu)秀校長和學科骨干教師補貼、義務教育城鄉(xiāng)一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計劃、集體辦園和民辦幼兒園獎補資金、學前教育“三類幼兒”資助、城鄉(xiāng)義務教育學生營養(yǎng)改善計劃膳食補助經費、少數(shù)民族地區(qū)教育中央特殊補助專項資金、校舍安全保障長效機制、普及中小學生游泳教育資金、社區(qū)教育資金、特殊學校設備購置、改善辦園條件、農村中小學校舍維修改造等方面的資金。
    2、績效目標:落實城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農村的義務教育經費保障機制;實施農村義務教育學校教師特設崗位計劃;實施農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃。
    (一)前期準備。
    根據(jù)《五指山市財政局關于開展20xx年度預算項目。
    績效自評工作的通知》(五財監(jiān)〔20xx〕288號)要求,我局及時認真學習通知精神,并根據(jù)通知要求成立績效自評工作領導小組,全面梳理項目實施和資金撥付情況,全面開展績效自評。
    (二)組織過程。
    規(guī)劃計財室會同各項目負責崗室通過查詢可執(zhí)行情況表、交流討論等方式,對20xx年度教育發(fā)展綜合改革專項資金項目進行了績效自評,結合項目實效,對自評結果進一步核查,同時梳理存在的問題并及時進行整改。
    (三)分析評價。
    專項資金的管理與使用,堅持量入為出和??顚S玫脑瓌t,制定績效目標,強化目標管理,根據(jù)實情,合理安排項目資金使用,使項目資金達到最大的經濟效益和社會效益。
    20xx年教育發(fā)展綜合改革專項資金,項目達成預期指標并具有一定效果,項目效益較明顯。
    1.項目資金到位情況分析。20xx年度中央下達預算資金共計1924.734萬元,實際到位率100%。
    2.項目資金執(zhí)行情況分析。截止20xx年12月底,完成發(fā)放資金857.776萬元,綜合預算執(zhí)行率為44.56%。
    3.項目資金管理情況分析。在資金管理上強化責任意識,建立健全管理制度,落實配套資金,定期調度資金撥付情況,提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。
    (二)項目績效指標完成情況分析。
    1.產出指標完成情況分析。
    (1)項目完成數(shù)量。完成發(fā)放義務教育生均公用經費19.24萬元,被辭退原民辦教師補助4.7萬元,引進中小學優(yōu)秀校長和學科骨干教師補貼47萬元,義務教育城鄉(xiāng)一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計劃255.839萬元,集體辦園和民辦幼兒園獎補資金12萬元,學前教育“三類幼兒”資助15.6萬元,城鄉(xiāng)義務教育學生營養(yǎng)改善計劃膳食補助經費21.053萬元,少數(shù)民族地區(qū)教育中央特殊補助專項資金22.549萬元,特殊學校設備購置361.2萬元,農村中小學校舍維修改造98.594萬元。
    (2)項目完成質量。營養(yǎng)改善計劃食品安全達標率99.9%,特崗教師到崗率不低于11人,農村學校校舍日常維修改造質量達標率99.9%,基本完成既定績效目標,達到了預期效果,項目效益較明顯。
    (3)項目實施進度。20xx年度教育發(fā)展綜合改革專項資金實施進度較為合理。
    (4)項目成本節(jié)約情況。我市充分整合中央、省級、市級教育綜合改革專項資金財力,進一步提高了項目資金的利用率,保證項目資金利用率在規(guī)定的合理區(qū)間。
    2.效益指標完成情況分析。
    (1)項目實施的經濟效益分析。20xx年發(fā)放“三類幼兒”資助資金15.6萬元,緩解家庭的部分教育負擔,發(fā)放學生營養(yǎng)膳食補助21.053萬元,增加學生營養(yǎng)。
    (2)項目實施的社會效益分析。這些項目的實施增強了貧困地區(qū)學生身體素質,不斷提升鄉(xiāng)村教師隊伍素質。
    3.滿意度指標完成情況分析。完成項目質量完好,滿意度在90%以上。
    (一)績效目標未完成的原因。
    由于公用經費20xx年初秋季學期還需繼續(xù)使用,20xx年底未完成支付;農村中小學校舍長效保障機制項目前期工作還沒有完成,還沒有開工建設,沒有及時支出;特殊學校設備購置下達資金較大,已完成第一批購置,剩余資金待有需求后支付等。
    (二)下一步改進措施。
    公用經費及營養(yǎng)膳食補助經費20xx年初開學后已經使用完畢;農村中小學校舍長效保障機制項目盡快開工,確保資金能正確有效使用,改善辦園條件資金20xx年初已支付30%款項,剩余資金由于受疫情影響,待貨物驗收后支付;普及中小學生游泳教育資金39.12萬元已于20xx年初支付完畢;20xx年已成立4個老年社區(qū),20xx年社區(qū)教育40萬元將盡快支付完成。
    (一)主要經驗及做法。
    1.實事求是,真實反映情況。項目管理部門對當年項目績效進行自評,實事求是地分析評價項目完成情況,客觀真實反映績效情況,分析工作亮點,查找不足,傾聽意見,改進措施。
    2.加強績效目標管理。在項目完成的動態(tài)過程中,把目標任務層層分解,建立量化考評機制,強化職能監(jiān)督,抓好末端工作落實。
    3.規(guī)范預算編制流程。先定績效目標,后編制預算,增強預算編制的控制力和執(zhí)行力。
    (二)存在的問題。
    1.專業(yè)知識欠缺??冃гu價的指標設定量化過細,在績效自評過程中,部分人員缺乏專業(yè)知識,對各項指標分不清,說不明。
    (三)建議。
    1、健全培訓機制。建議市財政局健全培訓機制,就項目績效評價工作開展針對性的培訓,進一步夯實業(yè)務基礎,提高財務人員能力素質。
    學校組織相關人員就近兩年來學校的財務收、支管理工作和學校內控制度認真進行了全面自查。在自查中,我們嚴格按照文件規(guī)定的要求,逐項開展,現(xiàn)將自查情況報告如下:
    我校能嚴格按照上級財政部門、省教育廳的規(guī)定,開展財務活動,在每項經濟事務中,能依照財經紀律、法規(guī)制度辦理。一是建立健全了學校財務管理內部控制制度。嚴格執(zhí)行資金支出的審批和審核的程序,形成了學校經濟業(yè)務事項的經辦、驗收、審批內部相互監(jiān)督和制約機制。二是建立了財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中,都規(guī)定了相關人員的職責。各類人員各司其職,共同完成好學校財務的管理工作,確保財務收支管理工作有序、高效地運轉。三是財務人員崗位職責明確。要求在工作中,嚴格按照財務人員分工體現(xiàn)不相容職務相互分離、相互制衡的原則辦事,堅持“收支有據(jù)”的原則,嚴防虛、假的經濟事項發(fā)生。四是強調財務過程管理,做好財務管理的'每一個環(huán)節(jié)。五是學校實施了財務收支內部審核制度,工會加強了對學校財務收支的審核力度。六是堅持學校財務定期公示。
    通過學校制度建設與實施,極大地提高了財務管理人員的政治素質與業(yè)務素質,增強了財務管理意識,正是如此,我校的財務管理工作在制度和法規(guī)的約束下,操作規(guī)范。
    建立各類會計及相關人員的崗位責任制,明確各崗位的職責和權限合理設置崗位,堅強制約和監(jiān)督,建立健全收費和支出管理制度。
    收入管理:學校收入包括財政預算的公用經費撥款、事業(yè)收入。
    1、學校嚴格執(zhí)行上級的收費規(guī)定。近年來,在收費過程中,嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍和標準,并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。除此之外,學校沒有向學生收取其他任何費用。在收費時,實施“收支兩條線”的管理規(guī)定,沒有截留或擅自坐支應交款項,更沒有隱匿不報的現(xiàn)象。
    2、學校的一切收費行為都做到有章可循,有據(jù)可依,所有收入都開列合法的收據(jù),很好的禁止了一切亂收費現(xiàn)象的發(fā)生。
    3、學校的一切收入均按要求入帳,并及時納入學校開設的銀行帳戶。嚴格按照會計法規(guī)和制度執(zhí)行,進行統(tǒng)一管理和核算。從而規(guī)范了學校資金運作行為、增強了對學校資金的監(jiān)管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。
    支出管理:學校支出包括學校開展教育教學及其他活動發(fā)生的各項費用。
    1、學校能根據(jù)年初支出預算開支經費,確保了公用經費的使用發(fā)揮了最大效益。嚴格按照學校經費開支制度執(zhí)行和資金使用范圍列支經費。沒有隨意擴大開支范圍、提高開支標準的現(xiàn)象發(fā)生。在經費的列支中,能按照相關規(guī)定提取工會經費。外出培訓、學習等費用能按照規(guī)定執(zhí)行,該由單位支付的由單位報銷,該由個人承擔的費用,學校不予報銷。
    2、學校辦公用品的采購均由學??倓仗庁撠?,大宗物品的采購均按程序辦理,納入政府采購。
    3、所有支出憑證都有經手人、驗收人或證明人、領導簽字審批。從而杜絕了支出無序操作,確保了資金合理使用。
    4、在經費支出過程中,所有原始憑證合理、合規(guī),做到了內容真實、完整,憑證合法,手續(xù)齊全。
    合理設置崗位做到不相容職務分離,出納不得兼任稽核、票據(jù)管理、會計檔案管理和收入支出等賬目的登記工作,出納應具備會計基礎知識和熟練操作計算機的能力。
    學校現(xiàn)金收入,能及時存入銀行;學校備用金,按照財務管理的要求,實行限額管理。出納人員能及時做好現(xiàn)金日記帳,并與會計月末定期對帳,確保了證帳帳相符,帳物相符。沒有挪用現(xiàn)金的現(xiàn)象發(fā)生。
    銀行存款:學校嚴格遵守銀行存款的管理制度,按規(guī)定開設并管理好銀行帳戶。支票、銀行印鑒實行專人管理。能按要求做好存款帳并與銀行及時對帳。學校收支沒有帳外循環(huán),私設“小金庫”的現(xiàn)象。財產物資按上級有關部門的.規(guī)定,設立固定資產,建立了專項管理制度。所有財產物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行。每年定期對固定資產進行清理,按相關規(guī)定對報損、報廢的財產進行申報、審批,做到了帳帳相符,帳物相符。通過自查,學校的資產管理規(guī)范,沒有鋪張浪費現(xiàn)象發(fā)生、也沒有發(fā)生過財產上的損失。學校的往來資金入賬處理手續(xù)完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。通過自查,國家對我校的貧困生助學金補助,對于這項專款,在上級下?lián)芙涃M到帳后,學校立即將經費足額發(fā)放到受助學生手中。杜絕了擠占挪用的違規(guī)行為發(fā)生。對于其他往來款項,學校能按照相關規(guī)定和財務制度辦理。
    本次通過對學校內部控制制度和財務收支管理工作的自查,取得了很好的效果。一是領導高度重視,對本次自查思想認識到位,工作措施到位。二是在學校內部控制制度和財務管理方面,工作實在,各項制度基本健全,并能得到很好的落實。保證了學校教育教學工作的正常運轉,不斷提高了學校的辦學質量。今后,我們將進一步嚴格執(zhí)行財務管理的規(guī)章制度,完善學校財務內控的長效機制,努力做好學校財務管理工作,力爭再上新臺階。
    1、有些規(guī)章制度不完善,制度陳舊,不適合現(xiàn)在的財務管理體系。在這次自查中,對現(xiàn)有不完善的制度進行了修改和完善,建立健全了各項財務管理制度。
    2、對會計人員的工作情況檢查的力度和深度不夠,在這次自查中,根據(jù)我校的相關制度結合實際情況制定檢查計劃,明確獎罰規(guī)定,將此作為年終考核的重要一項。
    3、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的.工作做的更好。
    公共專項資金自評報告篇四
    2018年度醫(yī)保中心專項資金績效自評報告一、項目概況(一)項目單位基本情況本單位屬冷水灘區(qū)人力資源和社會保障局管理的獨立核算的參照公務員管理的全額撥款的事業(yè)單位,二級機構,末級預算單位。事業(yè)編制人數(shù)41人,實有在職職工33人,退休職工12人。中心設有辦公室、網(wǎng)管股、基金征繳股、審核股、審批股和財務股六個股室。主要負責經辦城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、生育保險及城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療和特殊人員醫(yī)療統(tǒng)籌基金的籌集和醫(yī)療待遇支付的運營管理及相應的配套服務工作。
    (二)項目預算和績效目標情況依據(jù)《永州市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險管理實施辦法》(永政發(fā)[2016]30號)之規(guī)定,區(qū)財政2018年列入城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險專項經費預算109萬元,以確保城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作的正常開展;該專項經費主要用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處經辦城鄉(xiāng)居民參保繳費的工作經費和本單位日常公用運行經費、居民醫(yī)保網(wǎng)絡租用、維護費、宣傳費和業(yè)務培訓費等。
    二、項目組織實施情況。
    (一)項目組織情況1、明確職責。根據(jù)2018年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險各項工作任務,組織制定實施方案,明確責任;采取分層管理方式,層層分解任務,落實到人。
    2、加強預算管理。制定專項資金年初預算,按計劃向財政申請撥付和使用該項目專項資金。
    3、加強專項資金監(jiān)督管理。中心制定了專項資金管理制度,對資金的使用實行全程監(jiān)管,確保專項資金的使用規(guī)范安全。
    (二)項目管理情況1、嚴格項目計劃管理。年初單位根據(jù)項目實際情況編制專項資金計劃,報財政部門審批后,安排專項資金預算。
    2、完善項目管理制度。完善專項資金管理制度,建立長效監(jiān)督機制,規(guī)范管理和使用專項資金,提高財政資金使用效益。
    三、
    項目資金使用及管理情況(一)項目資金安排落實、總投入等情況2018年區(qū)財政按城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保420000人,年初安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險專項工作經費109萬元,年末落實到位109萬元,資金到位率100%。
    (二)項目資金實際使用情況2018年城鄉(xiāng)居民專項資金支出109萬元。其中:
    日常公用經費86.85萬元,主要包括:辦公費11.69萬元、印刷費12.49萬元、差旅費3.63萬元、會議費1.6萬元、培訓費0.2萬元、專項業(yè)務費26.75萬元、辦公設備購置30.49萬元。
    人員經費22.15萬元,主要包括:其他工資支出10.17萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費10.3萬元、其他社會保險繳費1.68萬元。
    (三)項目資金管理情況分析1、財務管理制度健全。
    嚴格遵循??顚S?、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規(guī)定,根據(jù)財務管理辦法的相關制度執(zhí)行,有力保證了項目資金的實施。
    2、資金撥付審批手續(xù)完整。
    每月,根據(jù)項目工作計劃和實際支付金額按程序報相關領導審批,并申請國庫集中支付。各項資金全部實現(xiàn)國庫集中支付、??顚S?,不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現(xiàn)象,使項目資金的運用得到了合理的控制,項目工作的開展得到了切實的保障。
    3、會計信息質量真實。嚴格執(zhí)行《會計法》等財經法規(guī),嚴格按照相關會計制度辦理會計業(yè)務,進行會計核算,并做好會計記錄,真實的反映項目資金管理情況,并接受市級財政、審批部門及上級主管部門的檢查、監(jiān)督。
    四、項目績效指標完成情況(一)產出指標完成情況分析城鄉(xiāng)居民醫(yī)保專項工作經費的按需預算和及時足額撥付為城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作的開展提供了有力的保障。2018年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保任務為415000人,年末實際完成登記參保人數(shù)420469人,完成市里下達任務數(shù)的101.33%,完成參保繳費收入28172.15萬元。全面完成市、區(qū)下達的各項目標考核指標和工作任務。
    (二)效益指標完成情況分析。
    1、扎實推進醫(yī)療保險各項工作,圓滿完成了市區(qū)下達的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保目標考核指標和工作任務,鞏固了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的參保繳費及待遇支付工作,確保了參保人員的基本醫(yī)療需求。
    2、完善了定點醫(yī)療機構協(xié)議,加強了兩定機構管理。
    2018年,中心經多次討論、認真分析、征求意見,修訂完善了定點醫(yī)療服務協(xié)議條款,對各醫(yī)療機構的費用結算約定了住院人次、人次費用標準等,對定點醫(yī)療機構的服務行為、服務質量等作了嚴格的要求,切實加強了住院費用的控制。
    3、嚴格基金監(jiān)管,確保醫(yī)療保險基金安全運行。
    4、完善了跨省異地就醫(yī)直接結算管理。
    通過開展異地就醫(yī)即時結算工作,解決了人民群眾“看病難、看病貴”問題,為參保人員提供了方便、快捷、高效的醫(yī)保服務,受到參保人員的高度稱贊。
    5、全面落實醫(yī)療保障扶貧工作,避免因病致貧、因病返貧的現(xiàn)象發(fā)生。
    (三)滿意度指標完成情況分析中心始終堅持“民生為本,健康至上”的理念,加強醫(yī)療保險規(guī)范化管理,努力提高管理與經辦服務水平,不斷規(guī)范管理,優(yōu)化經辦服務,確保了醫(yī)?;鸢踩?guī)范高效運行,較好的完成各項績效考核指標,群眾滿意度不斷提高。
    2018年,我區(qū)建檔立卡貧困人口參保人數(shù)25404人,參保率達到100%。今年8月我中心建立了健康扶貧“一站式”結算專戶,打通了服務辦理渠道,實行了“一站式”及時結報服務。中心抓實“一站式”結報服務,抓細貧困人員醫(yī)保待遇兌現(xiàn)。年末,貧困人員住院報銷比例達到90.75%,為貧困人員提供了方便、快捷的服務,群眾滿意度不斷上升,取得了良好的社會效益。
    五、績效目標未完成原因和下一步改進措施我中心按照績效目標統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作,圓滿完成各項工作任務,城鄉(xiāng)居民專項經費及時足額到位,資金收支平衡。
    六、績效自評得分等級結果及擬應用和公開情況。
    城鄉(xiāng)居民專項工作資金項目實施后,實現(xiàn)了預定的績效目標,項目依據(jù)充分,項目目標明確,預定目標設置合理。項目資金嚴格按照財務管理規(guī)定執(zhí)行,無截留、擠占、挪用等違規(guī)行為。項目管理及財務制度健全,財務信息真實完整、公開及時。項目資金的投入取得了良好的社會效果。
    本項目綜合考評得分為97分,評價等次為優(yōu)秀。
    七、績效自評工作的經驗、問題和建議。
    (一)主要經驗及做法1、注重項目預算管理。
    加強對專項資金項目立項、可行性研究、預算編制工作的管理,以保證項目的可行性和科學性。在編報項目預算時要求制定詳細的項目推進計劃,明確分工,責任到人,以保證專項資金均能夠保質保量執(zhí)行到位。
    2、加強資金動態(tài)管理。
    領導重視、部門配合。在專項資金項目執(zhí)行過程中,注重加強對專項資金的動態(tài)管理,定期公布專項資金執(zhí)行進度,并將專項資金執(zhí)行情況納入年度科室考核,促進專項資金按預算執(zhí)行。
    3、堅持項目過程管理。督落實各項制度措施,項目資金堅持??顚S?,對項目的申報、實施、驗收以及資金分配方案,進行流程管理,并及時在門戶網(wǎng)站公示,接受群眾監(jiān)。
    (二)存在的問題。
    1、項目資金的使用效益有待進一步提高;2、單位的績效目標設立還不夠明確、細化和量化;3、城鄉(xiāng)居民參保擴面難度大,醫(yī)保基金籌資能力弱,沉淀資金少,基金的抗風險能力弱;4.日益增長的醫(yī)療服務需求與經辦服務力量薄弱矛盾突出。隨著醫(yī)保逐步實現(xiàn)全覆蓋,醫(yī)保參保人數(shù)逐年增長,醫(yī)療需求日益增長,對醫(yī)保經辦服務工作提出了更高的要求,特別是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作全面鋪開和異地聯(lián)網(wǎng)結算工作開展后,業(yè)務量成倍增長,工作人員卻沒有相應增加,給醫(yī)保經辦工作帶來了前所未有的壓力。
    (三)改進措施和有關建議1.進一步規(guī)范績效目標編制。在編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。
    2.加強政策宣傳,做好醫(yī)保服務。開展多形式的醫(yī)保政策宣傳及咨詢服務,增強企業(yè)和個人的參保意識,進一步擴大醫(yī)療保險覆蓋面,多渠道籌措基金,增強醫(yī)?;鸬目癸L險能力;3.建立有效的基金管理機制,控制醫(yī)療費的不合理增長,杜絕醫(yī)療保障資源浪費。
    公共專項資金自評報告篇五
    (一)項目資金申報及批復情況本公司始建于,地處歷史文化名城承德,占地4,是一家集研發(fā)、生產、銷售、配套設施開發(fā)、管道工程設計、施工安裝為一體的塑料加工企業(yè),主要生產uhmw-pe、hdpe、lldpe、pp、pvc-u、pe雙壁波紋管、鋼帶增強pe波紋管、pe-rt、pp-r、c-pvc等管材及配件,年生產能力已過萬噸。產品現(xiàn)廣泛應用于城鎮(zhèn)、農村安全飲水、農田灌溉、市政、建筑、礦山、石油化工等領域。本項目申報財政資金92萬元,于已全部劃撥到位,為了確保如期完成各項建設任務,我公司籌集優(yōu)勢力量參與到項目中來保障項目建設按計劃進行。項目經工信廳、財政廳審核并批復資金支持后,財政資金嚴格按照項目《實施方案》預算支出科目進行使用,符合專項資金管理辦法等相關規(guī)定。
    (二)項目績效目標本項目是河北北塑管業(yè)有限公司于計劃實施,并于進行籌備建設的技改擴能項目,本項目建于河北承德縣創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工業(yè)園區(qū)河北北塑管業(yè)有限公司新廠址內,占地42000,項目建設車間3棟,庫房1棟,辦公樓及綜合樓各1棟,總建筑面積達24800,建設工程均已完工,全部投入使用;本項目擬新進改造設備76臺(套),建設管材生產線48條,現(xiàn)已大部分完成,投入使用生產線達28條,部分生產線仍在咨詢談判過程中,現(xiàn)公-3司生產能力大大提高,如市場推廣得力,生產運轉負荷高,完全能達到預定的年產管材管件1.5萬噸目標。項目實施進度計劃為24個月,即205月至205月。
    (三)項目資金申報相符性項目申報內容與具體實施內容相符,且申報目標合理可行。
    二、項目實施及管理情況。
    (一)資金計劃、到位及使用情況。
    1、資金計劃及到位本項目實際到位省級財政資金92萬元,資金到位率100%。
    2、資金使用截止項目評價時實際支出情況92萬元,項目資金嚴格按照實施方案預算科目計劃進行支出,各預算科目資金略有小調整,調整幅度符合科技資金管理規(guī)定的范圍內。
    (二)項目財務管理情況。
    1、項目財務管理制度建設情況項目承擔單位是規(guī)上企業(yè),企業(yè)內部管理制度健全、管理規(guī)范,建立了《河北北塑管業(yè)有限公司有限公司財務管理制度》,并結合項目制訂了《技改擴能項目專項經費管理辦法》等制度。
    2、機構設置公司內部設置財務部,下設主管會計1人、成本會計1人、出納1人。
    3、會計核算及賬務處理情況項目資金實行“專人管理、專戶儲存、專項使用、專賬核算”,待項目結題驗收通過后合并入公司的統(tǒng)一會計賬務之中。
    公共專項資金自評報告篇六
    為確實做好xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據(jù)《xx縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔xx〕46號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,并根據(jù)各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現(xiàn)將我單位專項資金績效自評結果報告如下:
    xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:1、港房屋協(xié)管經費。2、保障性住房工作經費。這2個項目是續(xù)建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。
    我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經費20萬元。
    xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:
    1、房屋協(xié)管支出2萬元,主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費。
    2、保障性住房工作經費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。項目所有開支均按照國有建設單位制度執(zhí)行,資金的使用全部實行專賬管理,??顚S茫瑖栏癜殃P,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規(guī)定執(zhí)行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。
    我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
    我單位xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業(yè)務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。
    1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
    2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好3、業(yè)務管理(9分):管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質量可控。
    4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務監(jiān)控有效。
    5、項目產出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節(jié)約率100%。
    6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區(qū)域內住房的保障,為區(qū)域內經濟創(chuàng)造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續(xù)影響對當?shù)亟洕l(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
    為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協(xié)調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。
    1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。
    2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的.財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
    為進一步規(guī)范財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。根據(jù)《湖南省衛(wèi)生計生委關于開展xx年度省級財政專項資金績效評價工作的通知》的要求和縣財政局關于項目專項資金開展績效自評的要求,我局對xx年基本公共衛(wèi)生服務項目專項資金開展績效評價,進行了自評,現(xiàn)將自評情況報告如下。
    (一)項目基本概況。
    1.項目概況。xx年財政足額預算了基本公共衛(wèi)生服務項目經費,縣級配套經費落實?;竟残l(wèi)生服務經費按照“上半年預撥50%,下半年考核結算”的方式撥付,保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的項目工作的開展和項目工作的日常正常運轉,同時調動了鄉(xiāng)村醫(yī)生開展公共衛(wèi)生服務的積極性,確保了全縣基本公共衛(wèi)生服務項目工作的順利推進。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對鄉(xiāng)村醫(yī)生進行嚴格的項目考核并根據(jù)考核結果及時、足額發(fā)放項目經費。
    2.項目績效目標。xx年完成基本公共衛(wèi)生服務項目工作目標,較好實施國家基本公共衛(wèi)生服務項目,保障全縣人民身體健康。
    (二)項目資金使用及管理情況xx年,我縣基本公共衛(wèi)生服務項目工作,按照國家衛(wèi)生計生委、財政部、國家中醫(yī)藥管理局《關于做好xx年國家基本公共衛(wèi)生服務項目工作的通知》和《湖南省鄉(xiāng)村基本公共衛(wèi)生服務項目任務分工指南)》、《政府購買村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務項目協(xié)議(試行)》,加強組織領導,密切部門配合,創(chuàng)新工作方式,嚴格督導考核,規(guī)范資金管理,全縣該項工作取得較好成效。
    1.居民健康檔案建檔工作。全縣已建立居民規(guī)范化電子健康檔案664236份,規(guī)范化電子檔案建檔率89.99%。
    2.健康教育工作。全縣共更新各類健康教育宣傳欄1600期,發(fā)放健康教育宣傳資料2萬余份,利用各種衛(wèi)生日組織面向公眾開展各類健康教育咨詢活動120次,舉辦健康教育知識講座860次。播放健康教育音像資料11萬余小時。
    3.預防接種工作。全縣1-6歲兒童建卡率達100%,一類疫苗各單苗基礎免疫報告接種率均在95%以上,加強免疫單苗報告接種率均在95%以上,乙肝疫苗及時接種率達99.92%。
    4.傳染病報告和處理工作。全市法定傳染病報告及時,報告及時率為100%,傳染病疫情網(wǎng)絡直報率為98.06%。
    5.兒童健康管理工作。全縣轄區(qū)活產數(shù)5965人,新生兒訪視5876人,訪視率為98.51%。
    6.孕產婦健康管理工作。全縣轄區(qū)內孕13周之前建冊并進行第一次產前檢查的產婦5865人,早孕建冊率98.32%,產后訪視人數(shù)5770人,產后訪視率為96.73%。7.老年人健康管理工作。全縣65歲以上老年人健康管理人數(shù)59262份,健康管理率為67.39%。通過對65歲以上老年人免費體檢,基本掌握了影響老年人身體健康的主要因素,并針對這些因素進行干預和治療。
    8.慢性病患者管理工作。全縣按照規(guī)范要求進行高血壓患者健康管理的人數(shù)為48437人,高血壓患者規(guī)范管理率78.84%;全縣累計管理糖尿病患者15056人,規(guī)范管理的糖尿病人數(shù)為11729人,規(guī)范管理率77.9%。
    9.嚴重精神障礙患者管理工作。全縣轄區(qū)內登記在冊的確診嚴重精神障礙患者人數(shù)3237人,按照規(guī)范要求進行管理的嚴重精神障礙患者人數(shù)3094人,規(guī)范管理率為95.58%。
    10.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管。明確專職或兼職人員負責衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作,全縣累計協(xié)助開展食源性疾病、飲用水衛(wèi)生安全、學校衛(wèi)生、非法行醫(yī)和非法采供血、計劃生育實地巡查285次。
    11.中醫(yī)藥健康管理服務。接受中醫(yī)藥健康管理服務65歲及以上居民數(shù)41946人,老年人中醫(yī)藥健康管理率47.7%;轄區(qū)內按照月齡接受中醫(yī)藥健康管理服務的0-36個月兒童數(shù)27454人,0-36個月兒童中醫(yī)藥健康管理服務率47.93%。12.肺結核患者管理工作。轄區(qū)同期內經上級定點醫(yī)療機構確診并通知基層醫(yī)療衛(wèi)生機構管理的肺結核患者347人,管理率100%,同期轄區(qū)內已完成治療的肺結核患者人數(shù)267人,按要求規(guī)則服藥264例,規(guī)則服藥率98.88%。
    (三)項目組織實施情況。
    2.項目資金到位。xx年度基本公共衛(wèi)生項目專項資金財政撥付中央和省專項資金3545.63萬元,本級財政配套經費486.2萬元,總計金額4031.83萬元。截至2019年1月末,財政將上述專項資金全部下?lián)艿交鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構項目實施單位。
    3.項目資金使用。項目經費嚴格按照單位的財務制度和項目支出范圍使用。制定和下發(fā)了基本公共衛(wèi)生服務績效考核方案,項目單位制定了相關的制度、工作職責,保證項目的實施。落實專人負責具體工作、制定了詳細的實施方案。定期進行工作考核,及時總結經驗,發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題,以便進一步改進。資金實行財政預安排,項目實施單位按進度用款,鄉(xiāng)村醫(yī)生經費實行上半年預撥。項目經費實行年度考核后結算。
    4.項目資金管理。主管部門制定了基本公共衛(wèi)生服務補助經費管理辦法,制定了專項資金管理制度,項目資金??顚S茫⒃O立專賬核算,局會計核算中心加強項目資金使用監(jiān)督與管理,基本公共衛(wèi)生服務項目資金得到規(guī)范管理。xx年公共衛(wèi)生服務項目資金全部按資金使用范圍和要求用于到項目工作中。
    (四)綜合評價情況及評價結論基本公共衛(wèi)生服務能力得到提升,基本公共衛(wèi)生服務項目得到較好落實,老百姓獲得感不斷增強,群眾滿意度不斷提高。人民群眾健康意識進一步得到增強,使人人享受到基本公共衛(wèi)生服務帶來的健康實惠。
    (五)項目主要績效情況分析。
    通過開展績效評價工作,及時發(fā)現(xiàn)項目申報審批、項目實施管理、項目資金管理等環(huán)節(jié)中的薄弱環(huán)節(jié),總結和推廣好的經驗和做法,進一步規(guī)范了項目管理、改進了財政支出管理。同時,通過對專項資金的使用情況進行績效評價,衡量項目的投入、產出與績效,分析、檢驗項目是否達到預期目標,資金使用是否有效,為以后年度項目安排及資金管理提供重要依據(jù)。
    (六)主要經驗及做法、存在問題和建議1.強化宣傳。進一步加大宣傳力度,讓廣大城鄉(xiāng)居民更全面了解項目的益處,提高群眾知曉率,鼓勵群眾積極參與,配合基本公共衛(wèi)生服務工作的開展。2.強化培訓。切實加強縣、鄉(xiāng)、村三級基本公共衛(wèi)生服務人員培訓,重點培訓《國家基本公共衛(wèi)生服務項目規(guī)范(第三版)》,切實做到全員培訓、全員知曉。3.強化督導。對照《規(guī)范》要求和國家、省考核標準,督促、指導縣市區(qū)針對各自的不足之處進行整改,確保14大類46項基本公共衛(wèi)生服務項目逐一過關、逐一達標,促進我縣基本公共衛(wèi)生工作再上新臺階。
    公共專項資金自評報告篇七
    根據(jù)對我單位20xx年的項目支出績效進行評價的結果,針對存在的問題,加強工作部署,認真抓好問題整改,現(xiàn)將整改情況報告如下:
    針對“項目的評價指標體系設置還不夠完善,科學性和可操作性還需進一步提高。”的問題,我單位迅速安排、狠抓落實,取得較好效果。
    一是加強學習。各職能股室和相關工作人員認真學習績效評價相關政策規(guī)定,準確把握績效評價目的、實現(xiàn)目標,掌握績效評價工作要求和方法,提高對績效評價工作的認識。
    二是強化培訓。結合統(tǒng)計業(yè)務要求,通過各個專業(yè)業(yè)務工作實際分享和財政預算執(zhí)行情況實戰(zhàn),加強對績效評價工作的`培訓,在工作實踐中逐漸解決績效評價中的困難和問題,提高績效評價工作水平。
    三是科學設置。通過學習,針對績效指標的設置,加大定量指標的設置比例,不斷修改完善項目的評價指標體系,加強動態(tài)監(jiān)督管理和評價,進一步提高績效評價工作質量。
    公共專項資金自評報告篇八
    根據(jù)《婁底市人民政府辦公室關于印發(fā)婁底市教育局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》(婁政辦發(fā)〔2010〕64號)精神,婁底市教育局履行以下主要職責:
    1.貫徹落實國家和省關于教育工作的法律、法規(guī),擬訂全市教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃,并組織實施。
    2.負責各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理,貫徹執(zhí)行國家和省制定的各級各類學校的教育教學改革,負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
    3.負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平,負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調;指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作;制定基礎教育教學基本要求和教學基本文件,組織審定基礎教育地方教材,全面實施素質教育。
    4.大力發(fā)展職業(yè)教育,堅持以就業(yè)為導向,深化職業(yè)教育教學改革,努力提高職業(yè)學校辦學水平和質量,積極推進體制機制創(chuàng)新,進一步增強職業(yè)教育發(fā)展活力;制定職業(yè)教育教學指導文件和教學評估標準,指導中等職業(yè)教育教材建設和職業(yè)指導工作。
    5.加強民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調和宏觀管理,完善民辦教育宏觀管理的政策措施,規(guī)范辦學秩序,促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。
    6.統(tǒng)籌指導普通高等教育、成人教育、高等教育自學考試和繼續(xù)教育等工作。
    7.統(tǒng)籌管理本部門教育經費;參與擬訂全市教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資政策;負責統(tǒng)計和監(jiān)測全市教育經費的投入和使用情況;按有關規(guī)定管理港澳臺以及國外政府和組織對我市的教育援助和教育貸款;指導、管理金市資助經濟困難學生工作;指導和組織實施教育系統(tǒng)內部審計工作。
    8.指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生藝術教育以及國防教育工作,指導和協(xié)調教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。
    9.依據(jù)《教師法》規(guī)定,在職責范圍內,主管全市教師工作;貫徹實施各級各類教師資格標準,指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設。
    10.統(tǒng)籌管理各類高等、中等學歷教育的招生考試和中等學歷教育學籍工作;會同有關部門制定各類高等學校招生計劃;參與擬訂高等學校畢業(yè)生就業(yè)政策,指導普通高等學校開展大學生創(chuàng)業(yè)工作,指導教育信息化和產學研結合工作。
    11.組織指導教育方面的國際交流與合作,統(tǒng)籌管理出國留學、中外合作辦學;開展與港澳臺的教育合作與交流;規(guī)劃、協(xié)調、指導漢語國際推廣工作。
    12.組織、指導全市教育督導工作。
    13.統(tǒng)籌管理全市語言文字工作,制定全市語言文字規(guī)劃并組織實施,指導推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓工作。
    14.協(xié)助市委組織部考察和管理學校領導班子和領導干部。
    15.承辦市人民政府交辦的其他事項。
    (二)專項年度預算績效目標、績效指標設定情況,包括預期總目標及階段性目標;資金基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
    2019年度專項資金年度預算績效目標:1.通過對市直9所學校和縣市區(qū)相關民辦學校的資金扶助,促進民辦教育發(fā)展;2.預計到2019年底比2018年民辦學校增加10%左右,滿意度達到80%以上。預期總目標:1.通過投資補助、獎勵扶持等方式對民辦學校給予扶持;2.通過資助民辦學校的發(fā)展,促進民辦教育健康發(fā)展。
    資金基本性質:婁底市民辦教育發(fā)展專項資金由婁底市人民政府批準設立,由市財政列入年度預算,用于資助民辦學校的發(fā)展,獎勵和表彰有突出貢獻的集體和個人的專項資金。重點用于支持學歷教育民辦學校,以及辦學行為規(guī)范、教育質量上乘、社會評價良好、有發(fā)展前景的民辦學校。
    資金用途及使用范圍:婁底市民辦教育發(fā)展專項資金主要通過投資補助、獎勵支持等方式對民辦學校給予扶持。婁底市民辦教育發(fā)展專項資金的適用范圍主要包括:
    (一)由舉辦者直接投資的民辦學校新建、改建、擴建項目;
    (二)民辦學校年度辦學情況評估和縣市區(qū)教育局民辦教育綜合管理考核獎勵項目;
    (三)優(yōu)質辦學、特色辦學、規(guī)范辦學等獎勵項目;
    (四)先進單位和先進個人獎勵項目;
    (五)校外培訓機構專項治理和黨建工作示范創(chuàng)建等其他專項工作和中心工作項目。
    二、資金使用及管理情況。
    (一)2019年度婁底市民辦教育發(fā)展專項資金共計200萬元,分為三大部分:市本級80萬元(市民辦教育協(xié)會10萬元,市直民辦學校70萬),占總資金的40%;非省管財政區(qū)40萬(婁星區(qū)和婁底經開區(qū)),資金按因素分配到區(qū),占總資金的20%;省管財政縣市80萬(冷水江市、漣源市、雙峰縣、新化縣),資金按照因素分配到縣市。
    (二)市本級80萬元已經全部分配并使用完畢,使用率達到100%。各縣市民辦資金都已經全部分配到縣市。
    (三)資金管理情況。
    1、從制度上進行管理;市財政局和市教育局于2018年印發(fā)《婁底市民辦教育專項資金管理辦法》,對民辦教育專項資金的設立,分配,用途,使用范圍,辦領程序,監(jiān)督管理進行明確規(guī)定,以進一步規(guī)范資金管理,提高了資金使用效益。
    二是建立專項資金考核機制,將專項資金執(zhí)行情況納入對各學校的年終考核。定期的調度和及時的預算調整,為我局年度預算執(zhí)行率目標的完成提供了有利條件。(本年度因為疫情影響暫未開展)。
    (一)績效目標完成情況分析。
    總體完成情況較好,基本達到了去年申報的績效目標。
    其中:項目總預算200萬元,總投入200萬元;用于義務教育測算資金,學校重大項目改擴建,黨建工作,民辦教育工作等。資金按照方案分配給了市直9所民辦學校及各縣市區(qū);支持市直民辦學校專項資金70萬元,其中市直義務教育民辦學校年度辦學情況評估結果分配資金40萬元,黨建工作示范創(chuàng)建分配資金10萬元,民辦學校改擴建分配資金20萬元。
    2019年底民辦學校達到1128所,比2018年增加152所,增加了%,民辦學校的義務教育人數(shù)達到36207人,比2018年增加4792人,增長了%??冃繕藞A滿完成。
    績效成效。
    各民辦學校在黨建工作上,義務教育招生上,重大項目改擴建上,都有所突破。有力地促進了我市民辦學校提供教育服務,激勵民辦學校主動改善辦學條件、積極提高辦學質量。比如瀟湘學院,用分配的10萬元重大項目改擴建專項資金進行了學前教育和軍體學院鋼琴實訓房、武道館的改造較好提升了學校的基礎設施建設水平,為學生學習生活創(chuàng)造了良好的環(huán)境;強化了實訓室建設,全面改善了實訓條件,較好地對接了人才市場需求。另外,2019年瀟湘學院分配到了2萬元的黨建工作資金,建成了7個黨建活動室,成功地召開了第四次黨員大會,選舉出新一屆黨委和紀律委員會,圓滿完成了“不忘初心,牢記使命”主題教育。
    四、存在的問題及建議。
    (1)資金分配;市級民辦專項資金共200萬,市本級80萬,縣市區(qū)120萬。資金總數(shù)本來就不多,在分配到每個學校多則十幾二十萬,少則幾千塊錢,而學校的項目動輒上百萬千萬,因此,專項資金因過于分散,作用力不大,效果不明顯。
    (2)時間間隔太短;因民辦專項資金在分配時以秋季開學時義務教育學校的學生人數(shù)作為分配的一個重要因素,因此,每年民辦專項資金的分配都要到9月份以后最早10月份中旬才能出臺,而這筆資金到各縣市區(qū)財政局的時間還要推延,而每年績效考核在5月份以前就要完成,中間只間隔了最多7個月的時間,資金的績效成果還不明顯。
    (3)監(jiān)管側重于市本級;市本級的專項資金由市財政直接分配到各民辦學校,而縣市區(qū)的專項資金由市財政分配到各縣市區(qū)財政局,這樣就加大了市教育局對縣市區(qū)民辦專項資金的監(jiān)管難度,也為各縣市區(qū)教育局對資金的分配加大了難度。
    綜上所述,建議民辦教育資金的分配側重于市本級的民辦學校,并且分配不過于分散,這樣既有利于資金的績效,也便于資金的管理,以進一步規(guī)范民辦教育專項資金的使用,提高資金使用效益,促進民辦教育健康發(fā)展。
    公共專項資金自評報告篇九
    我縣對20xx年度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構基本藥物資金進行了績效評價,現(xiàn)就項目開展和項目績效情況報告如下:
    (一)項目單位基本概況。
    20xx年,縣衛(wèi)健局認真貫徹執(zhí)行黨和國家關于衛(wèi)生計生工作方針、政策與法律、法規(guī)以及縣委、縣政府關于衛(wèi)生計生方面的決策部署,擬訂了全縣衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展目標、規(guī)劃、年度計劃并組織實施;負責本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責任制,統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生計生服務資源配置,指導全縣各地衛(wèi)生計生工作開展。衛(wèi)生健康局機關實際在職人員96人,長期聘用人員6人,臨時人員2人,離退休人員82人。機關設內設機構具體是:辦公室、人事股、愛國衛(wèi)生工作股、財務股、體制改革和藥物政策股、疾病預防控制與婦幼職業(yè)健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康股、科技教育股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股、老齡健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、無償獻血管理股、系統(tǒng)分工委辦、衛(wèi)生健康信息中心、衛(wèi)生健康事務中心,縣計劃生育協(xié)會機關歸口縣衛(wèi)生健康局管理。20xx年在新冠肺炎依然嚴重形勢下,衛(wèi)生健康各項工作取得較好的成績,圓滿完成各項工作任務。
    (二)項目實施依據(jù)。
    按照國家、省、市、有關文件精神,以及《桂陽縣財政局關于下達20xx年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中省財政補助資金的通知》等文件,對衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物補助工作進行安排。
    (一)績效評價目的。
    通過績效評價,了解我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物資金使用情況及取得的效果,基本藥物實施情況,總結項目資金管理的經驗,發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題,為提高資金的使用效益,加強財政支出的規(guī)范化管理,健全和完善支出項目和資金使用管理辦法,完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù),以及提出相關的建議和應采取的措施等。
    (二)績效評價原則、評價方法。
    1、績效評價原則。
    根據(jù)縣財政局《關于開展20xx年度項目專項資金績效評價的通知》文件精神,結合項目特點,遵循以下評價原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、經濟性原則、系統(tǒng)性原則。使績效評價能反映資金使用所產生的社會效益、經濟效益和可持續(xù)影響等。
    2、績效評價方法。
    根據(jù)省衛(wèi)健委對項目工作的要求,為加強對衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物資金的管理和效果評價,我縣對項目資金工作開展的目標設定情況、目標完成情況、組織管理水平、所取得的效益、資金落實情況、資金支出情況等方面進行了綜合分析和評價,收集政策范圍內發(fā)放對象相關信息,采取定性和定量分析評價方法,形成客觀有效的自我評價。
    (一)資金到位情況:
    1、20xx年財政安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補助及綜合補助6769.26萬元,其中中央、省資金到949.7萬元,縣本級5500萬元,其中藥物配套資金1200萬元。
    2、20xx年財政到位村衛(wèi)生室基藥補助資金319.56萬元,其中中央305.2萬元,縣本級14.36萬元。
    (二)資金使用情況:
    1、20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院日?;具\轉使用上級藥物補助資金及本級綜合補助資金6449.7萬元。
    2、20xx年實際發(fā)放村衛(wèi)生室基藥補助資金319.56萬元,共357個行政村衛(wèi)生室。
    根據(jù)《會計法》、《預算法》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》等相關法律法規(guī)和財政部及省財政廳有關財務規(guī)章的規(guī)定,制定了資金支出管理的相關制度,明確了相應原則和要求,開支范圍、程序、辦法及標準、審批權限等。
    基本藥物補助資金按照項目資金管理辦法的要求,由財政按進度安排經費,全年分3次安排撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物和本級財政綜合補助資金。對衛(wèi)生室藥物補助資金,通過衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室考核后,縣財政給予安排,衛(wèi)生院通過報賬方式,由衛(wèi)生計生會計核算中心將各衛(wèi)生室基本藥物補助資金通過代發(fā)銀行轉賬支付到各衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生手中。全年沒有發(fā)現(xiàn)截留、挪用、擠占、虛列資金等現(xiàn)象。
    具體執(zhí)行:
    1、為有序推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度,縣衛(wèi)健局與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院簽訂了目標管理責任狀,將鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實施基本藥物制度工作納入對衛(wèi)生院綜合績效考核,并組織了專項考核。加強村衛(wèi)生室實施基本藥物制度管理,印發(fā)了《桂陽縣村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度績效考核辦法》(桂衛(wèi)發(fā)[2018]62號),要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度督導和考核。20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物年度進購3450萬元,全年銷售3330萬元。
    3、制訂并下發(fā)績效考核文件。制定和下發(fā)了村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務、國家基本藥物制度等2項績效考核辦法和基本公共衛(wèi)生、基本藥物、醫(yī)療服務等3個績效考核細則與相關文件,進一步強化和完善了鄉(xiāng)村一體化管理,規(guī)范鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生機構基本藥物制度實施和基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務行為。
    4、加大績效考核力度。全年衛(wèi)健局實行上、下半年各一次的`對衛(wèi)生院綜合績效考核,衛(wèi)生院實行對衛(wèi)生室每季度一次的督導考核。資金與考核結果掛鉤,嚴格按照績效考核結果撥付相關補助經費,經費的補助,保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的基本支出正常運轉,充分調動了鄉(xiāng)村醫(yī)生積極性。
    績效效益:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,實行藥品零差率銷售,一定程度上減輕了廣大農民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實惠。
    評價:20xx年衛(wèi)生院、衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,實行藥品零差率銷售,一定程度上減輕了廣大農民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實惠。
    結論:根據(jù)專項資金績效評價指標和標準,各項指標綜合自評得分92分,項目績效支出為“優(yōu)秀”。
    基藥配送到位率偏低,群眾用藥較困難。
    公共專項資金自評報告篇十
    根據(jù)縣財政局的要求,我委20xx年實施基本藥物制度補助資金項目開展績效前評價?,F(xiàn)將評價情況報告如下:
    1.項目設立背景及依據(jù)。
    國務院辦公廳于20xx年12月印發(fā)了《關于建立健全基層醫(yī)療衛(wèi)生機構補償機制的意見》,旨在確保國家基本藥物制度順利實施,保證基層醫(yī)療衛(wèi)生機構平穩(wěn)運行和發(fā)展,調動基層醫(yī)療衛(wèi)生機構和醫(yī)務人員積極性。財政部、國家衛(wèi)生計生委于20xx年9月下達了關于印發(fā)《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度補助資金管理辦法》的通知,指出該補助資金是中央財政為支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度、推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合改革而設立的專項補助資金,旨在加強和規(guī)范中央財政支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度專項補助資金的分配、使用和管理。
    2.項目設立的目的。
    國家基本藥物制度旨在保證基本藥物足量供應和合理使用,有利于保障群眾基本用藥權益,轉變“以藥補醫(yī)”機制,也有利于促進藥品生產流通企業(yè)資源優(yōu)化整合,對于實現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務,維護人民健康,體現(xiàn)社會公平,減輕群眾用藥負擔,推動衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,具有十分重要的意義。國家基本藥物制度專項補助資金主要用來核定收支后的經常性收支差額補助、推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構改革涉及的人員分流安置等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生收入補助以及非政府辦醫(yī)療機構由于實施國家基本藥物制度減少的合理收入補助,對于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度,推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合改革具有重要作用。
    20xx年縣級配套資金145萬元。
    一是保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度,推進綜合改革順利進行;
    五是加強基層醫(yī)療機構衛(wèi)生服務體系建設,不斷提升服務能力和水平,筑牢基層醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)底,實現(xiàn)“?;尽娊ㄔO、建機制”的目標。
    1.績效評價指標。
    根據(jù)項目特點,設置“投入、過程、產出、效果”4個一級指標,并將其分解為8個二級指標、24個三級指標。
    “投入”指標由“項目立項、資金落實”2個二級指標構成,同時將2個二級指標細化為5個三級指標??己隧椖苛㈨椧?guī)范性、績效目標合理性、績效指標明確性、資金到位率、到位及時率。
    “過程”指標由“項目管理、財務管理”2個二級指標構成,同時將2個二級指標分解為7個三級指標。主要考核項目實施單位在項目管理和財務管理方面制定的制度的健全性和制度的執(zhí)行情況,嚴格控制項目質量,規(guī)范存檔項目資料,并按照要求進行績效自評。
    “產出”指標由“產出數(shù)量、產出質量”2個二級指標構成,同時將2個二級指標分解為8個三級指標,主要考核項目目標的完成情況以及項目完成的質量。
    “效果”指標由“社會效益、滿意度”2個二級指標構成,同時將2個二級指標細化為4個三級指標,主要考核項目實施達到的效益和服務對象滿意度等。
    公共專項資金自評報告篇十一
    項目績效總目標:一是為進一步貫徹黨的十九大精神;二是緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,全面落實科學發(fā)展觀,確保實現(xiàn)文化強省建設目標,全面推進公共文化服務體系建設,始終把握社會主義文化前進方向,改善群眾文化環(huán)境,傳播先進文化,提供精神食糧,努力滿足廣大群眾日益增長的精神文化需求。
    年度目標;完成20xx年貧困地區(qū)送戲下鄉(xiāng)78場次,確保專項資金高效使用。
    (一)資金投入情況分析。
    1.項目資金到位情況分析。
    20xx年貧困地區(qū)送戲下鄉(xiāng)專項資金由中央安排39萬元,縣財政全額撥付到位,資金到位率100%。
    2.項目資金執(zhí)行情況分析。
    20xx年貧困地區(qū)送戲下鄉(xiāng),全年78場,每場5000元,全部保障到位。高效運行,發(fā)揮資金使用效益,無截留、挪用項目資金行為。
    3.項目資金管理情況分析。
    公共文化服務體系建設專項資金嚴格按照《中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金管理暫行辦法》(財教〔20xx〕527號)規(guī)定,加強資金管理,提高資金使用效益,并按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》的要求,完善績效目標管理,做好績效運行監(jiān)控個績效評價,確保資金規(guī)范使用。
    (一)總體績效目標完成情況分析。
    近年來,我縣通過公共文化服務體系建設的'完善和提升,不斷提高公共文化服務水平,營造了良好的農村文化活動氛圍,保障了基層群眾基本文化權益,群眾滿意度逐年提升。
    (二)績效指標完成情況分析。
    1.產出指標完成情況分析。
    (1)數(shù)量指標:完成了全年目標任務:78場。
    (3)時效指標:20xx年1月至20xx年12月,按時完成。
    (4)成本指標:全年目標任務數(shù)78場次,每場5000元,共計39萬元。
    2.效益指標完成情況分析。
    (1)社會效益:豐富群眾精神文化生活、提升文化素質,建設特色村寨營造了良好的精神文化氛圍。
    (2)可持續(xù)影響:豐富廣大人民群眾精神文化,提升文化素質。
    3.滿意度指標完成情況分析:滿意度100%。
    無
    績效自評結果擬在本部門網(wǎng)站政務公開模塊進行公開,并按要求上報上級相關部門。
    公共專項資金自評報告篇十二
    (一)項目基本情況。
    省財政廳下達2021年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金共65.6萬元(皖財教【2020】1424號、皖財教【2021】511號),用于落實《安徽省基本公共文化服務實施標準(2015-2020年)》,根據(jù)專項資金使用要求,擬將資金用于基層綜合文化服務中心提升、特色文化活動開展。具體分配方案及績效目標如下:一、基層綜合文化服務中心提升、補助經費:22萬元(12萬元/西津街道、5萬元/南山街道、5萬元/云梯鄉(xiāng));二、特色文化活動開展,補助經費:8萬元;三、圖書館運行管養(yǎng):30萬元(圖書購置費:24萬元、青少年網(wǎng)絡中心:6萬元);四、非遺文化傳承與保護:5.6萬元。
    (二)項目管理情況。
    根據(jù)資金使用要求,寧國市文旅局黨組會研究決定分配方案,其中,結合基層綜合文化服務中心提升、圖書館運行維護及非遺傳承與保護等工作實際,市文旅局已將中央補助地方公共文化服務資金65.6萬元全部及時足額撥付到位。
    (三)項目績效目標設定情況。
    1、基層綜合文化服務中心提升績效目標:加強文化陣地建設,用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道以及村(社區(qū))綜合文化服務中心提升(含公共文化功能室、文化廣場、文體設施、標識標牌制作、書籍購置等內容),進一步完善基層公共文化服務。
    2、文化景觀小品建設績效目標:按照“一鎮(zhèn)一節(jié)、一村一品”目標,組織開展有特色的文化活動,豐富基層群眾文化生活。
    3、青少年網(wǎng)絡中心績效目標:100兆寬帶接入,無線網(wǎng)覆蓋率100%,微信公眾號累計關注量為4329個,全年圖書館網(wǎng)站訪問量達6萬(次),圖書館信息化服務水平得到進一步提升。
    4、圖書購置費績效目標為:全年完成圖書采購4000冊,訂購期刊360種,征訂報紙60種,新辦讀者證500個,書刊文獻外借冊次12萬冊次。
    5、非遺文化傳承與保護績效目標為:制作非遺視頻17個。
    為了提高資金的使用效益,2021年,市文旅局對中央補公共文化服務體系建設資金使用情況開展了績效效自評工作。主要分為四大塊進行:一是對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道基層綜合文化服務中心情況,要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道實行自評;二是對組織開展的特色文化活動,進行自評;三是對圖書館圖書購置費和青少年網(wǎng)絡中心費用進行自評;四是對非遺傳承視頻制作情況進行自評。
    (一)資金投入情況分析。
    1、項目資金到位情況分析。根據(jù)資金使用要求,寧國市文旅局黨組會研究決定分配方案后,及時足額撥付65.6萬元經費。
    2、項目資金管理情況分析。市文旅局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)、公共文化場館嚴格按程序加強專項資金的管理,建立健全專項資金管理制度,完善了資金使用的審批程序,嚴格做到資金的??顚S?,保障了財政資金安全,提高了財政資金績效。
    (二)績效目標完成情況。
    1、產出指標完成情況分析。
    (1)數(shù)量指標。2021年,云梯畬族鄉(xiāng)綜合文化服務中心與千秋畬族村游客接待中心整合搬遷,通過了國家級“文化和旅游公共服務機構功能融合試點單位”省級驗收工作;南山街道、西津街道積極提升基層綜合文化服務中心基礎建設,設完成極大地滿足了廣大人民的文化需要。2021年,圖書館全年新購圖書5493冊,訂購期刊360種,共征訂報紙60種;圖書館青少年網(wǎng)絡文化中心百兆光纖寬帶接入數(shù)量1套。2021年制作文物非遺視頻17個,使我市非遺得到有效的傳承與保護。
    (2)質量指標。南山街道、西津街道、云梯鄉(xiāng)綜合文化服務中心2021年免費開放達8余萬人次;鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)依托文化場館開展群眾性文化活動120余場次;各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村(社區(qū))圖書借閱室、電子閱覽室、文體活動室等功能室均向市民提供免費開放,進一步豐富了廣大市民的'精神文化生活,得到了社會各界的高度評價。群眾滿意度達100%,質量指標完成率達100%。圖書館全年采購的各類圖書、雜志正版圖書合格率為100%。圖書館青少年網(wǎng)絡中心全年網(wǎng)絡運行效率為100%,無線網(wǎng)覆蓋率為100%,實現(xiàn)圖書館全館覆蓋;文物非遺視頻合格率為100%。
    (3)時效指標?!栋不帐∝斦d關于下達2021年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金的通知》下發(fā)后,市文旅局就及時召開黨組會議針對全市公共文化服務體系城鄉(xiāng)統(tǒng)籌情況,討論研究資金分配方案,并下?lián)苜Y金。資金的撥付做到了及時足額,時效指標達100%。
    2、效益指標完成情況分析。
    2021年,市文旅局對年初計劃南山街道、西津街道、云梯鄉(xiāng)基層綜合文化中心進行了提升,圖書館完成了各項指標,青少年網(wǎng)絡中心得到有效維護管養(yǎng),有效提高了資金的使用效益,全面完成年初計劃安排。
    3、滿意度指標完成情況分析。
    2021年,南山街道、西津街道、云梯鄉(xiāng)成為集宣傳文化、黨員教育、科技普及、普法教育、體育健身等多功能于一體的綜合文化服務中心。依托文化場館開展群眾性文化活動120余場次;圖書借閱室、電子閱覽室、文體活動室等功能室均向市民提供免費開放,進一步豐富了廣大市民的精神文化生活,得到了社會各界的高度評價,群眾滿意度指標達90%以上;景區(qū)景觀小品建設也大大提升了景區(qū)文化品味,獲得了社會各界的一致好評。
    一是嚴格按照公共文化服務體系建設資金的使用用途,進行分配;二是嚴格按照基層公共文化設施建設標準,進行改善提升。
    無。
    無。
    公共專項資金自評報告篇十三
    省級預算部門:(公章)填報人姓名:
    聯(lián)系電話:
    填報日期:
    一、基本情況主要包括專項資金評價年度的資金額度、資金分配方式、主要用途、扶持對象和績效目標等情況。
    二、自評情況(一)自評等級和分數(shù)。
    三、
    改進意見針對專項資金使用績效存在的問題提出完善意見。
    公共專項資金自評報告篇十四
    (一)項目概況。
    基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施基本藥物制度后,在各級黨委政府的正確領導下,我縣堅持“?;?、強基層、建機制”的醫(yī)改基本原則,26個基層衛(wèi)生院堅持全面配備基本藥物、網(wǎng)上采購、零差率銷售,在保證藥品質量、降低群眾醫(yī)藥負擔、引導合理用藥等方面取得了很大的成效。
    國家基本藥物制度專項補助資金是中央和省級財政為支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度,推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合改革而設立的專項補助資金。根據(jù)《國務院辦公廳關于印發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生體制五項重點改革20xx年度主要工作安排的通知》(國辦發(fā)〔20xx〕8號)、衛(wèi)生部等9部委局《關于建立國家基本藥物制度的實施意見》(衛(wèi)藥政發(fā)〔20xx〕78號)《關于政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構全面實施基本藥物制度的通知》(湘衛(wèi)辦發(fā)〔20xx〕21號)等通知文件精神,實施單位衛(wèi)計局于20xx年7月31日在全縣推廣基層醫(yī)療機構實施基本藥物制度,實行藥品零差率銷售。
    (二)項目績效目標。
    1.項目績效總目標:該項目績效總目標為鞏固實施基本藥物制度,擴大醫(yī)改成果,深化基層醫(yī)療衛(wèi)生機構管理體制、補償機制等多個方面的綜合改革和要按照保障機構有效運行和健康發(fā)展、保障醫(yī)務人員合理待遇的原則同步落實補償政策,建立穩(wěn)定的補償渠道和補償方式。
    2.項目績效階段性目標:現(xiàn)階段的目標為彌補20xx年度實施基本藥物制度后藥品零利率銷售損失的藥品利潤,降低老百姓的`就醫(yī)成本。
    (一)績效評價目的:有效利用資金和使用資金,分配資金.
    (二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法。
    (三)績效評價工作過程。
    1.前期準備。了解總體情況,協(xié)調各項目單位做好評價準備和配合工作,擬定具體評價方案,做好工作計劃和收集資料清單等準備工作。
    2.組織實施。收集相關基礎資料,依據(jù)永興縣20xx年度基層衛(wèi)生院實施國家基本藥物制度補助資金年終考核細則對相關資料進行核實分析,對會計核算資料進行必要抽查,并與相關人員座談,了解所有與評價工作相關的信息。
    3.分析評價。評價工作小組依據(jù)收集的基礎資料和現(xiàn)場評價情況進行匯總分析,將項目支出后的實際狀況與績效目標進行對比,從項目的投入、過程、產出和效果四項評價指標進行量化和具體分析,在此基礎上起草本項目績效評價初稿,并征詢項目承擔單位意見,達成共識,作出必要修改后形成績效評價正式報告。
    (一)項目資金情況分析。
    1.項目資金到位情況分析:20xx年度該項目總到位資金1149.2萬,其中中央配套專項390.6萬元,省級配套專項255.6萬元,縣級配套503萬元,到位率100%。
    3.項目資金管理情況分析:專項補助資金采用“當年預。
    撥、次年考核結算”的方式下達??h衛(wèi)健、財政部門負責對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施基本藥物制度的績效進行考核,考核結果要與專項補助資金分配掛鉤。為了加強和規(guī)范村基層衛(wèi)生院實施國家基本藥物制度補助資金的分配、使用和管理,衛(wèi)計局制定并下達了分配文件《關于分配20xx年度鄉(xiāng)村兩級實施基本藥物制度資金的通知》(永衛(wèi)發(fā)〔20xx〕4號),共分配基層衛(wèi)生院基藥專項資金1149.2萬元。
    (二)項目實施情況分析。
    1.項目組織情況分析:衛(wèi)生健康局藥政股牽頭對村衛(wèi)生室的基本藥物實施情況進行考核一年兩次。
    2.項目管理情況分析:基層衛(wèi)生院實施藥品零利潤以后,全部配備和使用國家基本藥物和省增補目錄藥物品種,全部藥品都在省采購平臺采購,要求嚴格貫徹落實《抗菌藥物臨床應用管理辦法》,沒有使用目錄外抗菌藥物,有效緩解了農民“看病難、看病貴”問題。
    (三)項目績效情況分析。
    1.項目經濟性分析。
    (1)項目成本(預算)控制情況。
    (2)項目成本(預算)節(jié)約情況。
    2.項目的效率性分析。
    (1)項目的實施進度:全縣26個衛(wèi)生院全部實施藥品零利率,資金下?lián)艿轿宦?00%,實使率100%。
    (2)項目完成質量:
    1、項目資金按照項目實施進度安排,按時足額到位。未出現(xiàn)騙取、截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。
    2、項目資金到達后,我局制定了資金使用方案,嚴格按項目計劃和規(guī)定用途專款專用;我局有健全的會計核算制度并嚴格按照法律法規(guī)及規(guī)定的制度執(zhí)行。
    3、項目資金全部用于彌補藥品零銷售損失的利潤取得了積極的反響,對基藥政策的持續(xù)長久實施提供有力保障。
    3.項目的效益性分析。
    (1)項目預期目標完成程度:較好。
    (2)項目實施對經濟和社會的影響:群眾滿意率較高。
    通過項目實施,衛(wèi)生院均能做到“零差價”銷售藥物,基本實現(xiàn)藥品價格公開,減輕村民醫(yī)療負擔,較好實現(xiàn)政策目標。
    (以后年度預算安排、評價結果公開等)。
    基層醫(yī)療機構實施國家基本藥物制度專項資金體現(xiàn)了黨和政府對基層衛(wèi)生事業(yè)的關心與支持,在當前基藥制度全面覆蓋實施的背景下,永興縣全縣所有行政村均已實施基本藥物制度,藥品價格基本做到公開透明,村民能夠購買“零差價”藥品。為鞏固國家基本藥物制度實施成果,衛(wèi)健局領導高度重視,設立了專門業(yè)務股室,全面負責全縣國家基本藥物制度的實施和監(jiān)督,并采取了一系列措施保障基本藥物制度順利施行。
    一是簡政放權,基層事基層定。衛(wèi)健局將資金分配具體實施方案權力下放至鎮(zhèn)衛(wèi)生院,由鎮(zhèn)衛(wèi)生院統(tǒng)籌管理,根據(jù)各地實際情況,分配項目資金。二是強化管理,定期培訓考核。三是建立集中核算中心,加強資金監(jiān)管。衛(wèi)健局設集中核算中心,衛(wèi)生院專項資金均由集中核算中心統(tǒng)一管理,專賬管理,??顚S?。
    (一)資金使用管理有待進一步完善。
    (二)居民用藥需求與基本藥物目錄有出入。
    (三)基層衛(wèi)生院經營存在缺口,隊伍建設難保障。
    (四)部分衛(wèi)生院硬件設施落后。
    公共專項資金自評報告篇十五
    (一)項目概況。
    岳塘區(qū)衛(wèi)生健康局下轄1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,8個街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心,村衛(wèi)生室54個,全部實施國家基本藥物制度。藥品實行零利率銷售。
    (二)項目績效目標。
    到20xx年,全面實施規(guī)范的、覆蓋城鄉(xiāng)的國家基本藥物制度,努力轉變“以藥補醫(yī)”機制,切實減少醫(yī)療機構的藥品收入的比例,基層醫(yī)療機構的基藥占比將達到70%,減少群眾用藥負擔,緩解“看病貴”問題,滿足大多數(shù)人口的需求,保證數(shù)量和劑型足夠供應。規(guī)范藥物使用、生產流通,確保藥物安全有效,在提高臨床用藥的性價比和臨床給藥率的同時,逐步規(guī)范醫(yī)務人員的開藥行為,遏制過度治療和抗生素濫用等問題,進一步引導群眾形成合理科學的用藥習慣,從而提高群眾健康素質。
    (三)項目實施情況。
    項目資金到位情況:20xx年度我區(qū)基層醫(yī)機構(不含高新)實施基本藥物制度中央補助資金131.52萬元、省級補助96.1萬元、市級補助95.49萬元,村衛(wèi)生室(不含高新)實施基本藥物制度補助中央補助8.37萬元、省級補助4.92萬元、市級補助33.6萬元。20xx年年內中央、省、市補助資金均已撥付到。
    項目資金使用、管理情況:根據(jù)《20xx年度湘潭市岳塘區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(含村衛(wèi)生室)實施基本藥物制度考核獎補方案》及基層醫(yī)療機構實際考核情況上半年撥付基層醫(yī)療機構金額374.013萬元(基本藥物零差率銷售補助不含昭山、高新),下半年基藥補助資金正在核算中,預計年后撥付到位。
    (一)績效評價目的。
    基層醫(yī)療機構和村衛(wèi)生室實施基本藥物制度后的減收部分進行了合理的補償,保證醫(yī)務人員和村醫(yī)合理收入不降低,確?;鶎俞t(yī)療機構正常運行,基本滿足基層醫(yī)療群眾的基本醫(yī)療服務需求。
    (二)績效評價工作過程。
    (1)前期準備:根據(jù)有關文件精神要求,《湘潭市岳塘區(qū)衛(wèi)生健康局湘潭市岳塘區(qū)財政局關于印發(fā)20xx年度湘潭市岳塘區(qū)基層醫(yī)療機構(含村衛(wèi)生室)實施基本藥物制度績效評價方案》(岳衛(wèi)聯(lián)發(fā)〔20xx〕26號)文件開展20xx年度基本藥物制度補助項目績效考核工作。
    (2)組織實施:成立基本藥物績效評價組于20xx年11月22日—11月26日對岳塘區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、村衛(wèi)生室實施基本藥物制度情況進行了現(xiàn)場評價,共檢查社區(qū)衛(wèi)生服務中心8家、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1家,隨機抽查村衛(wèi)生室8家。
    (3)分析評價:通過績效考核,各基層醫(yī)療衛(wèi)生機構進一步提高了對基本藥物制度的重視程度,建立了基本藥物采購、儲存、使用管理相關制度;注重藥品質量管理,相關專業(yè)技術人員加強對藥品購進、儲存、養(yǎng)護等基本藥品管理知識的學習;按要求配備使用基本藥物和非基本藥物,所有藥品(不含中藥飲片)執(zhí)行零差率銷售;編制采購計劃,安排專人負責網(wǎng)上藥品采購工作;對藥品進行出入庫登記并分類、妥善存放;加強基本藥物合理使用管理;通過多種方式對基本藥物制度及合理用藥進行宣傳,不斷提高公眾獲得感和滿意度。
    1、(1)項目成本(預算)控制情況:項目的支出符合年初制定的預算目標,預算完成率100%。
    (2)項目成本(預算)節(jié)約情況:在資金管理方面做到專款專用,嚴格控制專項資金的支出合法、合規(guī)使用,無節(jié)流、擠占、濫用情況。
    2、項目效率性分析。
    (1)項目實施進度:該項目是按照工作的需求逐步進行,到20xx年年底,項目支出執(zhí)行進度為100%。
    (2)項目完成質量:按照上級衛(wèi)健部門和政府的要求履行職責,較好的完成衛(wèi)生服務工作。
    3、項目效益性分析。
    1.區(qū)直(屬)社區(qū)衛(wèi)生服務中心、村衛(wèi)生室在湖南省醫(yī)藥采購平臺進行采購,并實行零差銷售,執(zhí)行率達100%。
    2.基本藥物配備使用金額占比不低于本單位年度要求采購總金額的70%,20xx年度基本藥物年度配備率達76.96%。
    3.全區(qū)基層醫(yī)療機構50種補充議價藥品金額不超過本單位網(wǎng)采總金額的8%,20xx年度實際占比度未0.04%。
    部分帶量采購藥品申請使用量與實際配送量不符,不能滿足臨床需求。
    請求上級協(xié)調,維持醫(yī)藥配送鏈貨源穩(wěn)定。
    公共專項資金自評報告篇十六
    湖南省財政廳(湘財預〔2021〕114號)下達2021年中央補助地方公共文化服務體系專項資金78萬元。
    (一)資金投入情況分析。
    1.項目資金到位情況。項目總投入78萬元,其中專項資金78萬元于2021年11月25日全部到位。
    2.項目資金執(zhí)行情況分析。專項資金78萬元,將全部用于新化縣戲曲進鄉(xiāng)村工作:一是劇目生產(導演排練、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設備等);二是交通運輸、下鄉(xiāng)補助及演出勞務費等相關費用;三是分配給各業(yè)余演出團體的演出服務費。
    目前已用46.47萬元,剩余31.53萬元。由于資金到賬時間較晚,還有部分劇目生產與演出所產生的費用及演出服務費未結算。
    3.項目資金管理分析。資金的使用符合《中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金管理暫行辦法》的有關要求,資金的使用范圍符合按照預算提報的項目開展活動。在使用過程中,嚴格執(zhí)行財務制度。一是加強項目資金管理,規(guī)范項目資金運作,控制使用,開源節(jié)流。二是財務辦理資金支付時,經辦人簽字,相關部門審查,單位領導核準簽字。三是順利通過財政、審計部門的年度審查。
    (二)總體績效目標完成情況分析。
    項目專項資金全年總體績效目標圓滿完成。一是?。ü?jié))目生產任務,二是送戲下鄉(xiāng)演出任務,均按年初制定的工作計劃全部完成。
    (三)績效指標完成情況分析。
    1.產出指標完成情況。
    (1)數(shù)量指標。
    1.全年在新化縣各貧困村巡回演出及劇院演出共計156場次,受眾觀眾7萬人次。
    2.為慶祝中國共產黨成立100周年之際,我公司精心打造“輝煌一百年·奮進新時代”為主題的綜藝節(jié)目及“戲曲進鄉(xiāng)村”專題節(jié)目去各貧困村送戲下鄉(xiāng)巡演及劇院演出。
    3.全年新創(chuàng):引進兒童劇《綠野仙蹤》(改為《聰明的小熊》),民俗舞蹈三個《豐收》《苗之靈》《梅山手訣》,舞蹈《祖國的道路》,配樂詩朗誦《百年禮贊》,紅歌小合唱《唱支山歌給黨聽》,相聲《猜燈謎》、改編朗誦+合唱《唱支山歌給黨聽》,《我愛你中國》等經典紅歌、抗疫戰(zhàn)歌《逆行者》、及新化山歌《叫我唱歌就唱歌》等精品節(jié)目。
    (2)質量指標。演出主體結合時代要求、鄉(xiāng)村振興和群眾需求對演出?。ü?jié))目精打細磨,確保演出劇(節(jié))目既有思想性、藝術性,又有觀賞性,同時所有演出對人民群眾實行全免費,真正讓我縣人民群眾得到文化實惠。
    (3)時效指標。2021年1月至12月,該項目順利完成。
    (4)成本指標。?。ü?jié)目)創(chuàng)排費、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設備、下鄉(xiāng)補助費、演出勞務費、交通運輸費等共計78萬元。
    2.效益指標完成情況分析。
    (1)經濟效益。全免費送戲下鄉(xiāng)演藝惠民。
    (2)社會效益?!把菟嚮菝瘛に蛻蛳锣l(xiāng)”提升了群眾藝術欣賞水平,滿足了各階層觀眾的`精神文化生活需求,提升了群眾文化素養(yǎng),受到了群眾的熱烈歡迎,惠及群眾達7萬人次。
    (3)可持續(xù)影響。滿足人民群眾精神文化需求和傳承和發(fā)展優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。
    3.滿意度指標完成情況分析。該項目實施過程中,獲得了觀眾的一致好評,觀眾認可度、滿意度達95%以上。
    原因:該項目總投入78萬元,將全部用于新化縣戲曲進鄉(xiāng)村工作:一是劇目生產(導演排練、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設備等);二是交通運輸、下鄉(xiāng)補助及演出勞務費、演出服務費等相關費用。目前已用46.47萬元,剩余31.53萬元。由于資金到賬時間較晚,還有部分劇目生產與演出所產生的費用及演出服務費未結算。
    改進措施:我們會盡快通知各分配了演出任務的業(yè)余演出團體及劇目生產產生費用的個人及商家來結算相關費用。
    本次績效自評結果根據(jù)財政支出管理、資金使用績效管理水平、提高資金使用效益為宗旨,對該項目專項資金實施專款專用。此報告于今年3月份在新化縣政府門戶網(wǎng)上公開。
    中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督中沒有發(fā)現(xiàn)任何問題及其所涉及的金額。