報告是一種針對某個特定主題或問題的詳盡分析和陳述。編寫報告前,我們應該明確目標受眾并考慮他們的需求和背景。在以下報告范文中,我們可以看到不同類型報告的寫作方法和技巧。
公司小金庫自查報告篇一
我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學區(qū)校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校牽頭實施,財務等部門負責同志共同參與。
學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單:
組長:xxx
副組長:xxx
成員:全體行政人員
按照上級文件規(guī)定的要求,通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入區(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。通過自查,沒有發(fā)現上述違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校教職工大會上進行了通報,并予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。雖然我學校目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財務紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。
我學校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
公司小金庫自查報告篇二
按照市紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關于印發(fā)的通知》(××紀字××××號)要求,我局結合實際情況,開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現總結如下。
局機關4個科室和五個直屬事業(yè)單位為此次自查范圍,其中局機關為重點自查對象。
自查內容是違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產。重點是××年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及××年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。
解決有關重要問題。領導小組辦公室作為日常工作機構,主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。
2、研究制定并部署實施專項治理方案。根據有關文件精神,制定了《××市水務局“小金庫”專項治理工作實施方案》。召開局各科室和直屬事業(yè)單位負責人會議,部署“小金庫”專項治理工作,要求各科室和單位負責人必須親自抓,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗。
3、做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,加強信息溝通,促進工作深入開展。
4、落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話(××××)。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益。
1、按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
3、財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查自糾,我局認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
公司小金庫自查報告篇三
根據《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》文件精神,我部門認真開展“小金庫”專項治理工作,現將自查自糾情況報告如下:
為確保專項治理工作的順利進行,成立了專門的治理“小金庫”
工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。
根據上級部門的要求,我部門迅速召開了專題會議,傳達學習了集團公司下發(fā)的《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認/真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。
按照試集團公司下發(fā)的《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入區(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現。
公司小金庫自查報告篇四
為嚴肅財政管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據察教字(20xx)86號文件精神,我校結合實際認真開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,切實將清理工作擺上重要位置。
一、根據文件精神,我校迅速召開了校委會,全體教職工會,傳達和落實了文件精神,明確清理檢查“小金庫”是否深入貫徹落實了黨的.十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并認真開展清理”小金庫”工作,成立了由校長率頭,財務人員負責,書記監(jiān)督的清理工作小組,認真扎實地開展了清理工作。
二、按照“關于開展清理”“小金庫”專項檢查的實施方案“的要求,通過深入自查,我校財務管理勻按照國家有關財經法規(guī)行,對收入,支出全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占,載留國家和單位收入,沒有單獨沒立帳戶,未設任何形式的“小金庫’。
三、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理內容’中的各項指標開展清理活動,對20xx年1月1日以來的所有收入及各類帳戶,帳據進行了認真細致的清查,通過清查,沒有發(fā)現上述違規(guī)違紀問題,清查結果已在校全體干部上進行了通報。在認真清理清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報了相關表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經規(guī)律,加強了法制教育,強化了財政,財務管理,確保了各項收入的入賬,確保了資金合理使用。我校決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防止腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
公司小金庫自查報告篇五
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪財、腐爛敗壞溫床,保護干部的一項重要措施。根據學校關于開展清理檢查“小金庫”的通知精神,我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,由院長牽頭實施,院工會、黨政辦等部門負責同志共同參與,下設辦公室,并設立清理舉報電話。認真開展了自查工作,現把自查自糾情況匯報如下:
一、 加強領導,責任分工
學院成立清理“小金庫”工作領導小組
組 長:xx
成 員:xx
領導小組下設辦公室(辦公室設在院黨政辦公室)
聯系人:xx 電話:xx
“小金庫”清理舉報電話:xxx
二、 清理檢查的范圍及情況
按照學校的要求,我院財務管理均按國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入學校財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
1、對國有資產嚴格按照《長沙理工大學固定資產處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學儀器設備、家具采購實施細則》進行(20xx最新教師黨員自查報告)采購與處理。
2、重大收支項目,均在黨政聯席擴大會議上討論通過;同時,在教代會上公布學院的財務收支情況,體現財務的透明度20xx年清理小金庫自查報告工作報告。
3、mba學費嚴格執(zhí)行收費政策,全額繳入學校財務集中收付核算中心,其標準向社會公示,無任何亂收費情況。
公司小金庫自查報告篇六
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣辦發(fā)[20xx]65號《關于在全縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現把我校自查自糾狀況匯報如下:
我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政潛力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。
學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單:
組長:xx。
副組長:xx。
成員:xx。
舉報電話:xx。
根據上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校透過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求,重點圍繞“治理資料”中的七項表現開展自查活動,對20xx年1月1日以來的經濟業(yè)務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的自查,透過自查,沒有發(fā)現上述違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校全體教職工上進行了通報,并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但透過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
公司小金庫自查報告篇七
按照《市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:。
一、健全組織,強化領導。
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳。
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。
按照《市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務科嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、各類票據均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
公司小金庫自查報告篇八
(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。
(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領導小組:組長:柯以農;副組長:謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負責人、財務人員。
二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制。
按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經過認真自查,發(fā)現科室不存在私設“小金庫”現象。我局通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經紀律事件的出現。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
公司小金庫自查報告篇九
根據xx財監(jiān)督【2015】1號文件通知要求,為貫徹落實中央“八項”規(guī)定和“小金庫”專項治理自查自糾工作,經研究,結合我鎮(zhèn)實際,迅速開展了自查自糾活動,現就自查的有關情況報告如下:
xx鎮(zhèn)繼續(xù)組織黨員領導干部深入學習中央“八項”規(guī)定精神和區(qū)委區(qū)政府有關改進作風、厲行節(jié)約的規(guī)定,深刻認識貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神、反對“四風”的重要性和緊迫性,堅定長期作戰(zhàn)的信心和決心,克服慣性思維、僥幸心理,堅決糾正“四風”。
我鎮(zhèn)把貫徹落實中央“八項”規(guī)定嚴肅財經紀律和清理“小金庫”工作作為當前和今后長期的重要政治任務來抓,切實擔負好黨風廉政建設的主體責任,加強統(tǒng)一領導,建立健全反腐領導體制和工作機制。
重點圍繞“清理內容”開展清查活動,對各類帳戶、票據進行認真細致的清查,均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。各類票據均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄?,F金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
經我鎮(zhèn)再次進行自查自糾,深入查找貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神和“小金庫”專項治理工作等方面存在的問題和不足。經自查,結果如下:
1、本單位無違規(guī)隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉移預算收入、罰沒收入、行政事業(yè)收費、政府性基金、國有資產收益和處置等非稅收入情況。
2、本單位不存在超預算無預算安排支出,不存在出國出境情況,不存在公務車購置及運行費用,不存在發(fā)放禮品、禮金等情況;不存在公款大吃大喝、超標準公務接待情況;不存在計劃外召開會議和培訓,不存在違規(guī)擴大開支范圍、擅自提高開支標準等情況。
3、本單位不存在違規(guī)采購資產、無預算及超預算采購資產情況。
4、本單位均嚴格按照國有資產相關法律法規(guī)進行資產配置、使用、處置,無違規(guī)情況。
5、本單位不存在未設置會計賬簿,所有財務資料完整,符合會計法律法規(guī),從事會計工作人員均具備從業(yè)資格。
6、本單位不存在非法印制票據,不存在轉讓、出借、串用、代開票據情況。
7、本單位無違反法律及其他有關規(guī)定設立“小金庫”情況。
公司小金庫自查報告篇十
根據自治區(qū)工商局《關于轉發(fā)自治區(qū)紀委等四部門〈關于印發(fā)自治區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知〉的通知》(寧工商財[2009]120號)和《關于進一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補充通知》的要求,結合廉政風險點防范工作的深入開展,我局用心組織實施“小金庫”自查自糾工作?,F將自查自糾工作狀況匯報如下:
(一)專項治理范圍:
本局內設各科、室、隊,工商所及協(xié)會等。
(二)專項治理資料:
按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排,本著對單位負責、對事業(yè)負責、對自己負責的態(tài)度,自2009年5月21日至6月10日,我局對本局及其協(xié)會、工會和相關科室的財務收支狀況進行了詳細的檢查。采取部門自查、領導小組清查的方法,重點從七個方面進行了自查清查。一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”的行為;二是是否有用資產處置、出租收入設立“小金庫”的行為;三是是否有以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”的現象;四是是否有經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”的行為;五是是否有虛列支出轉出資金設立“小金庫”的行為;六是是否有以假的發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”的行為;七是是否有上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”的行為。
經全面細致的自查、清查,我局不存在“小金庫”現象。我們的體會是:
(一)領導務實,作風扎實。能夠很好的堅持“民主集中制”原則,對大額開支做到群眾研究,民主決策。
(二)各項財經紀律得到有效執(zhí)行。能夠以身作則,帶頭執(zhí)行各項財務制度和財經紀律,嚴格執(zhí)行政府采購制度。
(三)銀行帳戶得到嚴格管理。專項經費做到??顚S?,嚴格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動,定期檢查各部門資金的收支狀況,督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。
(四)不斷補充完善各項財務管理制度。從制度上杜絕違反財經紀律現象的發(fā)生,確保資金的有效使用。2008年以來,我局先后完善財務管理制度6個。
公司小金庫自查報告篇十一
按照文件精神,我鄉(xiāng)高度重視,認真開展“小金庫”和違規(guī)發(fā)放津補貼行為自查,現將自查清理情況報告如下:
為確保自查清理工作的順利開展,我xx成立了專門的工作領導小組,具體工作由辦公室和財政所負責,xx紀委監(jiān)督。
我xx召開了專題會議,認真學習《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》和xx省財政廳xx省審計廳關于印發(fā)《xx省深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知,要求全體機關干部從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,明確清理檢查“小金庫”和違規(guī)發(fā)放津補貼行為是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強黨風廉政建設,從源頭上遏制和防止腐*,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。
按照縣上下發(fā)的文件要求,圍繞重點,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我x財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入縣會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4、津補貼發(fā)放嚴格按照縣級文件要求,未發(fā)現違規(guī)發(fā)放津補貼行為。雖然我鄉(xiāng)目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過自查清理,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。
今后,我xx將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐*的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防違規(guī)違紀行為出現。
公司小金庫自查報告篇十二
為確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應生、徐懷遠和黨組成員汪銳任副組長的局治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。
二、加強學習宣傳,提高思想認識。
全區(qū)“小金庫”專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了試驗區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關于做好全區(qū)“小金庫”治理工作的通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的xx大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。
按照試驗區(qū)工委辦公室《關于做好全區(qū)20“小金庫”治理工作的通知》的要求,重點圍繞五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入區(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現。
公司小金庫自查報告篇十三
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實相關的文件精神,現把我學校自查自糾情況匯報如下:
我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學區(qū)校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校牽頭實施,財務等部門負責同志共同參與。
學?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:組長:xxx,副組長:xxx,成員:全體行政人員。舉報電話:xxxx。
按照上級文件規(guī)定的要求,通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入區(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。通過自查,沒有發(fā)現上述違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校教職工大會上進行了通報,并予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。雖然我學校目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財務紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。
公司小金庫自查報告篇十四
根據臨群組發(fā)【20xx】7號文件要求,縣糧食局黨委高度重視,立即組織全體干部職工認真學習這次清理和專項治理重點內容及相關規(guī)定,并按照部署要求立即逐項逐人進行了全面清查,保證做到應查盡查,不留空當。現將“五清”和“小金庫”專項清理情況匯報如下:
縣局成立了以局主要負責人為組長,財務審計科、辦公室、業(yè)務科等有關人員參加的專項清理工作領導小組,具體指導組織實施糧食系統(tǒng)的專項清理自查、整改工作。
一是學習政策。首先組織領導小組學習有關政策法規(guī),掌握政策,明確清理自查的內容和方法、步驟。二是進行自查。領導小組在組織專業(yè)隊伍學習的基礎上,要求財務、工會及有關負責人按照要求進行自查。
1、領導干部超面積辦公用房問題。經自查我局領導干部辦公用房未發(fā)現超標情況,現我局領導干部人均辦公用房使用面積8.7平方米,符合有關規(guī)定要求。調離工作崗位的領導干部沒有發(fā)現以明顯低于市場價格違規(guī)購買商品房問題。
2、無超編制超標準配備公務用車,無公車私用,套用混掛車輛牌照及掛假牌照問題。
3、沒有領導干部違規(guī)擁有非上市公司(企業(yè))的股份或者證券問題。
4、根據慣例,經局黨委研究,局長兼任縣糧食收儲公司經理,無在行業(yè)協(xié)會商會類社會組織兼職(任職)問題。
5、通過財務自查,無公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費娛樂活動問題。
6、通過自查,縣糧食局嚴格執(zhí)行財政紀律,所有收入和支出全部納入會計統(tǒng)一核算,如數入賬,沒有私設賬外賬現象,符合財務會計制度要求,嚴格按照《財務通則》《新會計制度》要求執(zhí)行,會計核算獨立,糧食局局屬經費撥款,設經費收支賬一套,除會計賬內開設銀行賬戶,沒有以單位名義和個人名義開設任何賬戶。按照《糧食流通管理條例》,糧食局20xx年罰沒收入500元,已交縣財政局,除此之外,無其它行政事業(yè)性收費。通過自查,縣局收入和支出全部納入會計核算,沒有私設“小金庫”,無違反財經紀律現象,會計報表數字真實,內容完整。
局黨委修訂完善了財務管理制度、車輛使用管理制度、機關物資管理制度,制定下發(fā)了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業(yè)資產管理辦法。同時局黨委主要負責人與班子成員、科室(中心)負責人、局屬企業(yè)主要負責人簽訂了黨風廉政建設責任書,建立了個人廉政檔案,保證了機關黨員干部廉潔自律,機關作風風清氣正。
公司小金庫自查報告篇十五
根據自治區(qū)工商局《關于轉發(fā)自治區(qū)紀委等四部門〈關于印發(fā)自治區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知〉的通知》(寧工商財[20xx]120號)和《關于進一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補充通知》的要求,結合廉政風險點防范工作的深入開展,我局用心組織實施“小金庫”自查自糾工作。現將自查自糾工作狀況匯報如下:
為切實落實好“小金庫”專項治理工作,成立了由局黨組書記、局長張文任組長、黨組成員、紀檢組長王學理任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,負責組織實施“小金庫”自查自糾工作,并本著實事求是的工作態(tài)度,按規(guī)定要求認真開展“小金庫”自查自糾工作。同時,我局制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施,組織本局科室所協(xié)會負責人全文傳達學習了自治區(qū)紀委等四部門關于在全區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作方案及其補充通知,提高本局各單位對清理“小金庫”專項治理自查自糾工作重要性的認識。
(一)專項治理范圍:
本局內設各科、室、隊,工商所及協(xié)會等。
(二)專項治理資料:
凡違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入貼合規(guī)定的單位帳簿的各項資金(內含價證券)及其構成的資產,應列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒暫扣物資等,繼續(xù)保留咨詢服務部和銀行帳戶的,工會、機關黨委的收支未納入單位財務大帳統(tǒng)一管理的,各級協(xié)會財務未進單位財務統(tǒng)一代管核算的,均視同私設“小金庫”,納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構成的資產。
按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排,本著對單位負責、對事業(yè)負責、對自我負責的態(tài)度,自20xx年5月21日至6月10日,我局對本局及其協(xié)會、工會和相關科室的財務收支狀況進行了詳細的檢查。采取部門自查、領導小組清查的方法,重點從七個方面進行了自查清查。一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”的行為;二是是否有用資產處置、出租收入設立“小金庫”的行為;三是是否有以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”的現象;四是是否有經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”的行為;五是是否有虛列支出轉出資金設立“小金庫”的行為;六是是否有以假的發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”的行為;七是是否有上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”的行為。
經全面細致的自查、清查,我局不存在“小金庫”現象。我們的體會是:
(一)領導務實,作風扎實。局領導特別是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則,對大額開支做到群眾研究,民主決策。
(二)各項財經紀律得到有效執(zhí)行。局領導特別是“一把手”能夠以身作則,帶頭執(zhí)行各項財務制度和財經紀律,嚴格執(zhí)行政府采購制度。
(三)銀行帳戶得到嚴格管理。專項經費做到??顚S茫瑖栏癖O(jiān)控各銀行帳戶資金的流動,定期檢查各部門資金的收支狀況,督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。
(四)不斷補充完善各項財務管理制度。從制度上杜絕違反財經紀律現象的發(fā)生,確保資金的有效使用。2008年以來,我局先后完善財務管理制度6個。
公司小金庫自查報告篇十六
xx最新關于小金庫專項治理自查報告根據市住建局《關于對“小金庫”專項治理進行自查的通知》(建函〔xx年〕319號)要求,我處對財務管理、資產管理、收支情況進行了全面清理自查,現將有關情況報告于后:
一、領導重視、職工參與自查工作由處長同志牽頭,組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神,明確指導思想和任務目標、時間步驟等,并成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組,讓全處干部職工充分認識到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性,讓職工參與治理“小金庫”的監(jiān)督舉報、投訴。
二、對照要求,認真清理按照文件要求和自查內容,以積極的態(tài)度對單位的收入進行了全面的清理,主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設賬戶,設立“小金庫”,規(guī)避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的資產進行全面清理,進一步完善清產核資工作,做到賬面資產與實物相符。
三、完善制度,加強管理加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度,嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。
在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和復查“小金庫”的結果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。進一步完善項目支出管理制度,嚴格執(zhí)行項目開支,盡量控制超項目的支出和無項目預算的支出。
四、鞏固成果,建立機制完善車輛管理制度,車輛用油實行限額管理,車輛維修實行定點維修。
通過自查,公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾,現在、將來都不會有“小金庫”的存在,嚴格按照上級要求辦事,并建立有效的規(guī)章制度,規(guī)范財務管理、經營管理及工程管理工作,動員各方面力量強化監(jiān)督,堅決杜絕“小金庫”的發(fā)生。
公司小金庫自查報告篇一
我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學區(qū)校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校牽頭實施,財務等部門負責同志共同參與。
學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單:
組長:xxx
副組長:xxx
成員:全體行政人員
按照上級文件規(guī)定的要求,通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入區(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。通過自查,沒有發(fā)現上述違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校教職工大會上進行了通報,并予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。雖然我學校目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財務紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。
我學校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
公司小金庫自查報告篇二
按照市紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關于印發(fā)的通知》(××紀字××××號)要求,我局結合實際情況,開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現總結如下。
局機關4個科室和五個直屬事業(yè)單位為此次自查范圍,其中局機關為重點自查對象。
自查內容是違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產。重點是××年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及××年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。
解決有關重要問題。領導小組辦公室作為日常工作機構,主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。
2、研究制定并部署實施專項治理方案。根據有關文件精神,制定了《××市水務局“小金庫”專項治理工作實施方案》。召開局各科室和直屬事業(yè)單位負責人會議,部署“小金庫”專項治理工作,要求各科室和單位負責人必須親自抓,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗。
3、做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,加強信息溝通,促進工作深入開展。
4、落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話(××××)。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益。
1、按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
3、財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查自糾,我局認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
公司小金庫自查報告篇三
根據《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》文件精神,我部門認真開展“小金庫”專項治理工作,現將自查自糾情況報告如下:
為確保專項治理工作的順利進行,成立了專門的治理“小金庫”
工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。
根據上級部門的要求,我部門迅速召開了專題會議,傳達學習了集團公司下發(fā)的《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認/真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。
按照試集團公司下發(fā)的《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入區(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現。
公司小金庫自查報告篇四
為嚴肅財政管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據察教字(20xx)86號文件精神,我校結合實際認真開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,切實將清理工作擺上重要位置。
一、根據文件精神,我校迅速召開了校委會,全體教職工會,傳達和落實了文件精神,明確清理檢查“小金庫”是否深入貫徹落實了黨的.十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并認真開展清理”小金庫”工作,成立了由校長率頭,財務人員負責,書記監(jiān)督的清理工作小組,認真扎實地開展了清理工作。
二、按照“關于開展清理”“小金庫”專項檢查的實施方案“的要求,通過深入自查,我校財務管理勻按照國家有關財經法規(guī)行,對收入,支出全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占,載留國家和單位收入,沒有單獨沒立帳戶,未設任何形式的“小金庫’。
三、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理內容’中的各項指標開展清理活動,對20xx年1月1日以來的所有收入及各類帳戶,帳據進行了認真細致的清查,通過清查,沒有發(fā)現上述違規(guī)違紀問題,清查結果已在校全體干部上進行了通報。在認真清理清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報了相關表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經規(guī)律,加強了法制教育,強化了財政,財務管理,確保了各項收入的入賬,確保了資金合理使用。我校決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防止腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
公司小金庫自查報告篇五
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪財、腐爛敗壞溫床,保護干部的一項重要措施。根據學校關于開展清理檢查“小金庫”的通知精神,我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,由院長牽頭實施,院工會、黨政辦等部門負責同志共同參與,下設辦公室,并設立清理舉報電話。認真開展了自查工作,現把自查自糾情況匯報如下:
一、 加強領導,責任分工
學院成立清理“小金庫”工作領導小組
組 長:xx
成 員:xx
領導小組下設辦公室(辦公室設在院黨政辦公室)
聯系人:xx 電話:xx
“小金庫”清理舉報電話:xxx
二、 清理檢查的范圍及情況
按照學校的要求,我院財務管理均按國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入學校財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
1、對國有資產嚴格按照《長沙理工大學固定資產處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學儀器設備、家具采購實施細則》進行(20xx最新教師黨員自查報告)采購與處理。
2、重大收支項目,均在黨政聯席擴大會議上討論通過;同時,在教代會上公布學院的財務收支情況,體現財務的透明度20xx年清理小金庫自查報告工作報告。
3、mba學費嚴格執(zhí)行收費政策,全額繳入學校財務集中收付核算中心,其標準向社會公示,無任何亂收費情況。
公司小金庫自查報告篇六
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣辦發(fā)[20xx]65號《關于在全縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現把我校自查自糾狀況匯報如下:
我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政潛力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。
學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單:
組長:xx。
副組長:xx。
成員:xx。
舉報電話:xx。
根據上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校透過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求,重點圍繞“治理資料”中的七項表現開展自查活動,對20xx年1月1日以來的經濟業(yè)務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的自查,透過自查,沒有發(fā)現上述違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校全體教職工上進行了通報,并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但透過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
公司小金庫自查報告篇七
按照《市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:。
一、健全組織,強化領導。
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳。
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。
按照《市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務科嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、各類票據均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
公司小金庫自查報告篇八
(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。
(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領導小組:組長:柯以農;副組長:謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負責人、財務人員。
二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制。
按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經過認真自查,發(fā)現科室不存在私設“小金庫”現象。我局通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經紀律事件的出現。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
公司小金庫自查報告篇九
根據xx財監(jiān)督【2015】1號文件通知要求,為貫徹落實中央“八項”規(guī)定和“小金庫”專項治理自查自糾工作,經研究,結合我鎮(zhèn)實際,迅速開展了自查自糾活動,現就自查的有關情況報告如下:
xx鎮(zhèn)繼續(xù)組織黨員領導干部深入學習中央“八項”規(guī)定精神和區(qū)委區(qū)政府有關改進作風、厲行節(jié)約的規(guī)定,深刻認識貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神、反對“四風”的重要性和緊迫性,堅定長期作戰(zhàn)的信心和決心,克服慣性思維、僥幸心理,堅決糾正“四風”。
我鎮(zhèn)把貫徹落實中央“八項”規(guī)定嚴肅財經紀律和清理“小金庫”工作作為當前和今后長期的重要政治任務來抓,切實擔負好黨風廉政建設的主體責任,加強統(tǒng)一領導,建立健全反腐領導體制和工作機制。
重點圍繞“清理內容”開展清查活動,對各類帳戶、票據進行認真細致的清查,均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。各類票據均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄?,F金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
經我鎮(zhèn)再次進行自查自糾,深入查找貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神和“小金庫”專項治理工作等方面存在的問題和不足。經自查,結果如下:
1、本單位無違規(guī)隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉移預算收入、罰沒收入、行政事業(yè)收費、政府性基金、國有資產收益和處置等非稅收入情況。
2、本單位不存在超預算無預算安排支出,不存在出國出境情況,不存在公務車購置及運行費用,不存在發(fā)放禮品、禮金等情況;不存在公款大吃大喝、超標準公務接待情況;不存在計劃外召開會議和培訓,不存在違規(guī)擴大開支范圍、擅自提高開支標準等情況。
3、本單位不存在違規(guī)采購資產、無預算及超預算采購資產情況。
4、本單位均嚴格按照國有資產相關法律法規(guī)進行資產配置、使用、處置,無違規(guī)情況。
5、本單位不存在未設置會計賬簿,所有財務資料完整,符合會計法律法規(guī),從事會計工作人員均具備從業(yè)資格。
6、本單位不存在非法印制票據,不存在轉讓、出借、串用、代開票據情況。
7、本單位無違反法律及其他有關規(guī)定設立“小金庫”情況。
公司小金庫自查報告篇十
根據自治區(qū)工商局《關于轉發(fā)自治區(qū)紀委等四部門〈關于印發(fā)自治區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知〉的通知》(寧工商財[2009]120號)和《關于進一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補充通知》的要求,結合廉政風險點防范工作的深入開展,我局用心組織實施“小金庫”自查自糾工作?,F將自查自糾工作狀況匯報如下:
(一)專項治理范圍:
本局內設各科、室、隊,工商所及協(xié)會等。
(二)專項治理資料:
按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排,本著對單位負責、對事業(yè)負責、對自己負責的態(tài)度,自2009年5月21日至6月10日,我局對本局及其協(xié)會、工會和相關科室的財務收支狀況進行了詳細的檢查。采取部門自查、領導小組清查的方法,重點從七個方面進行了自查清查。一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”的行為;二是是否有用資產處置、出租收入設立“小金庫”的行為;三是是否有以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”的現象;四是是否有經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”的行為;五是是否有虛列支出轉出資金設立“小金庫”的行為;六是是否有以假的發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”的行為;七是是否有上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”的行為。
經全面細致的自查、清查,我局不存在“小金庫”現象。我們的體會是:
(一)領導務實,作風扎實。能夠很好的堅持“民主集中制”原則,對大額開支做到群眾研究,民主決策。
(二)各項財經紀律得到有效執(zhí)行。能夠以身作則,帶頭執(zhí)行各項財務制度和財經紀律,嚴格執(zhí)行政府采購制度。
(三)銀行帳戶得到嚴格管理。專項經費做到??顚S?,嚴格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動,定期檢查各部門資金的收支狀況,督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。
(四)不斷補充完善各項財務管理制度。從制度上杜絕違反財經紀律現象的發(fā)生,確保資金的有效使用。2008年以來,我局先后完善財務管理制度6個。
公司小金庫自查報告篇十一
按照文件精神,我鄉(xiāng)高度重視,認真開展“小金庫”和違規(guī)發(fā)放津補貼行為自查,現將自查清理情況報告如下:
為確保自查清理工作的順利開展,我xx成立了專門的工作領導小組,具體工作由辦公室和財政所負責,xx紀委監(jiān)督。
我xx召開了專題會議,認真學習《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》和xx省財政廳xx省審計廳關于印發(fā)《xx省深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知,要求全體機關干部從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,明確清理檢查“小金庫”和違規(guī)發(fā)放津補貼行為是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強黨風廉政建設,從源頭上遏制和防止腐*,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。
按照縣上下發(fā)的文件要求,圍繞重點,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我x財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入縣會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4、津補貼發(fā)放嚴格按照縣級文件要求,未發(fā)現違規(guī)發(fā)放津補貼行為。雖然我鄉(xiāng)目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過自查清理,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。
今后,我xx將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐*的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防違規(guī)違紀行為出現。
公司小金庫自查報告篇十二
為確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應生、徐懷遠和黨組成員汪銳任副組長的局治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。
二、加強學習宣傳,提高思想認識。
全區(qū)“小金庫”專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了試驗區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關于做好全區(qū)“小金庫”治理工作的通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的xx大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。
按照試驗區(qū)工委辦公室《關于做好全區(qū)20“小金庫”治理工作的通知》的要求,重點圍繞五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入區(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現。
公司小金庫自查報告篇十三
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實相關的文件精神,現把我學校自查自糾情況匯報如下:
我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學區(qū)校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校牽頭實施,財務等部門負責同志共同參與。
學?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:組長:xxx,副組長:xxx,成員:全體行政人員。舉報電話:xxxx。
按照上級文件規(guī)定的要求,通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入區(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。通過自查,沒有發(fā)現上述違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校教職工大會上進行了通報,并予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。雖然我學校目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財務紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。
公司小金庫自查報告篇十四
根據臨群組發(fā)【20xx】7號文件要求,縣糧食局黨委高度重視,立即組織全體干部職工認真學習這次清理和專項治理重點內容及相關規(guī)定,并按照部署要求立即逐項逐人進行了全面清查,保證做到應查盡查,不留空當。現將“五清”和“小金庫”專項清理情況匯報如下:
縣局成立了以局主要負責人為組長,財務審計科、辦公室、業(yè)務科等有關人員參加的專項清理工作領導小組,具體指導組織實施糧食系統(tǒng)的專項清理自查、整改工作。
一是學習政策。首先組織領導小組學習有關政策法規(guī),掌握政策,明確清理自查的內容和方法、步驟。二是進行自查。領導小組在組織專業(yè)隊伍學習的基礎上,要求財務、工會及有關負責人按照要求進行自查。
1、領導干部超面積辦公用房問題。經自查我局領導干部辦公用房未發(fā)現超標情況,現我局領導干部人均辦公用房使用面積8.7平方米,符合有關規(guī)定要求。調離工作崗位的領導干部沒有發(fā)現以明顯低于市場價格違規(guī)購買商品房問題。
2、無超編制超標準配備公務用車,無公車私用,套用混掛車輛牌照及掛假牌照問題。
3、沒有領導干部違規(guī)擁有非上市公司(企業(yè))的股份或者證券問題。
4、根據慣例,經局黨委研究,局長兼任縣糧食收儲公司經理,無在行業(yè)協(xié)會商會類社會組織兼職(任職)問題。
5、通過財務自查,無公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費娛樂活動問題。
6、通過自查,縣糧食局嚴格執(zhí)行財政紀律,所有收入和支出全部納入會計統(tǒng)一核算,如數入賬,沒有私設賬外賬現象,符合財務會計制度要求,嚴格按照《財務通則》《新會計制度》要求執(zhí)行,會計核算獨立,糧食局局屬經費撥款,設經費收支賬一套,除會計賬內開設銀行賬戶,沒有以單位名義和個人名義開設任何賬戶。按照《糧食流通管理條例》,糧食局20xx年罰沒收入500元,已交縣財政局,除此之外,無其它行政事業(yè)性收費。通過自查,縣局收入和支出全部納入會計核算,沒有私設“小金庫”,無違反財經紀律現象,會計報表數字真實,內容完整。
局黨委修訂完善了財務管理制度、車輛使用管理制度、機關物資管理制度,制定下發(fā)了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業(yè)資產管理辦法。同時局黨委主要負責人與班子成員、科室(中心)負責人、局屬企業(yè)主要負責人簽訂了黨風廉政建設責任書,建立了個人廉政檔案,保證了機關黨員干部廉潔自律,機關作風風清氣正。
公司小金庫自查報告篇十五
根據自治區(qū)工商局《關于轉發(fā)自治區(qū)紀委等四部門〈關于印發(fā)自治區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知〉的通知》(寧工商財[20xx]120號)和《關于進一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補充通知》的要求,結合廉政風險點防范工作的深入開展,我局用心組織實施“小金庫”自查自糾工作。現將自查自糾工作狀況匯報如下:
為切實落實好“小金庫”專項治理工作,成立了由局黨組書記、局長張文任組長、黨組成員、紀檢組長王學理任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,負責組織實施“小金庫”自查自糾工作,并本著實事求是的工作態(tài)度,按規(guī)定要求認真開展“小金庫”自查自糾工作。同時,我局制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施,組織本局科室所協(xié)會負責人全文傳達學習了自治區(qū)紀委等四部門關于在全區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作方案及其補充通知,提高本局各單位對清理“小金庫”專項治理自查自糾工作重要性的認識。
(一)專項治理范圍:
本局內設各科、室、隊,工商所及協(xié)會等。
(二)專項治理資料:
凡違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入貼合規(guī)定的單位帳簿的各項資金(內含價證券)及其構成的資產,應列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒暫扣物資等,繼續(xù)保留咨詢服務部和銀行帳戶的,工會、機關黨委的收支未納入單位財務大帳統(tǒng)一管理的,各級協(xié)會財務未進單位財務統(tǒng)一代管核算的,均視同私設“小金庫”,納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構成的資產。
按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排,本著對單位負責、對事業(yè)負責、對自我負責的態(tài)度,自20xx年5月21日至6月10日,我局對本局及其協(xié)會、工會和相關科室的財務收支狀況進行了詳細的檢查。采取部門自查、領導小組清查的方法,重點從七個方面進行了自查清查。一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”的行為;二是是否有用資產處置、出租收入設立“小金庫”的行為;三是是否有以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”的現象;四是是否有經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”的行為;五是是否有虛列支出轉出資金設立“小金庫”的行為;六是是否有以假的發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”的行為;七是是否有上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”的行為。
經全面細致的自查、清查,我局不存在“小金庫”現象。我們的體會是:
(一)領導務實,作風扎實。局領導特別是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則,對大額開支做到群眾研究,民主決策。
(二)各項財經紀律得到有效執(zhí)行。局領導特別是“一把手”能夠以身作則,帶頭執(zhí)行各項財務制度和財經紀律,嚴格執(zhí)行政府采購制度。
(三)銀行帳戶得到嚴格管理。專項經費做到??顚S茫瑖栏癖O(jiān)控各銀行帳戶資金的流動,定期檢查各部門資金的收支狀況,督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。
(四)不斷補充完善各項財務管理制度。從制度上杜絕違反財經紀律現象的發(fā)生,確保資金的有效使用。2008年以來,我局先后完善財務管理制度6個。
公司小金庫自查報告篇十六
xx最新關于小金庫專項治理自查報告根據市住建局《關于對“小金庫”專項治理進行自查的通知》(建函〔xx年〕319號)要求,我處對財務管理、資產管理、收支情況進行了全面清理自查,現將有關情況報告于后:
一、領導重視、職工參與自查工作由處長同志牽頭,組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神,明確指導思想和任務目標、時間步驟等,并成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組,讓全處干部職工充分認識到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性,讓職工參與治理“小金庫”的監(jiān)督舉報、投訴。
二、對照要求,認真清理按照文件要求和自查內容,以積極的態(tài)度對單位的收入進行了全面的清理,主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設賬戶,設立“小金庫”,規(guī)避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的資產進行全面清理,進一步完善清產核資工作,做到賬面資產與實物相符。
三、完善制度,加強管理加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度,嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。
在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和復查“小金庫”的結果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。進一步完善項目支出管理制度,嚴格執(zhí)行項目開支,盡量控制超項目的支出和無項目預算的支出。
四、鞏固成果,建立機制完善車輛管理制度,車輛用油實行限額管理,車輛維修實行定點維修。
通過自查,公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾,現在、將來都不會有“小金庫”的存在,嚴格按照上級要求辦事,并建立有效的規(guī)章制度,規(guī)范財務管理、經營管理及工程管理工作,動員各方面力量強化監(jiān)督,堅決杜絕“小金庫”的發(fā)生。

