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藥房經濟分析報告篇一
年初,貨運總公司對我司下達年度經濟責任制指標計劃,具體指標計劃為:。
1、責任成本xxxx萬元。
2、船舶交通事故損失金額。
(1)庫區(qū)、中游:x元/ktkm。
(2)下游:x元/ktkm。
(3)上海港作:x元/艘。
(4)其它港作:x元/艘。
3、船舶效率。
(1)拖輪船產量x噸千米/千瓦。
(2)駁船船產量x噸千米/噸。
4、燃油消耗。
(1)企業(yè)單耗x千克/千噸千米。
(2)非生產用油x噸。
(3)燃料油與總耗量比例x%。
5、駁船營運率x%。
我司根據貨司下達的年度經濟指標計劃,對各項經濟指標進一步細化,層層分解落實,為確保年度目標的完成,船務公司領導班子帶領公司全體干部職工,面對指標的壓力,經過近幾個月來的努力,公司一季度主要經濟指標均達到計劃進度要求。
(一)責任成本指標。
1-3月份累計責任成本1510萬元,為計劃進度1550萬元的97.42%,實績比計劃節(jié)約40.00萬元。
(二)安全、貨運質量指標。
1-3月份累計交通事故損失金額3萬元,為計劃進度32.34萬元的9.28%;與去年同期比減少1萬元。1-3月份無貨運質量事故,無貨主投訴,貨差損賠償金額為零。
(三)船舶效率指標。
1-3月份累計完成拖輪船產量64185噸千米/千瓦,為計劃計度(60480噸千米/千瓦)的106.13%,超進度3705噸千米/千瓦;與去年同期比,增加740噸千米/千瓦,增幅1.17%。
1-3月份累計完成駁船船產量3986噸千米/噸,為計劃進度(3950噸千米/噸)的100.91%,超進度36噸千米/噸。與去年同期比,增加35噸千米/千瓦,增幅0.89%。
1-3月份累計完成駁船營運率97.78%,為計劃進度(96.1%)的101.75%,超進度1.75百分點;比去年同期高1.17個百分點。
(四)燃油消耗指標。
1-3月份燃油企業(yè)單耗實績2.94千克/千噸千米,與計劃進度(2.98千克/千噸千米)比,降低了0.04千克/千噸千米;與去年同期比下降了0.24%,降幅7.66%。
1-3月份累計非生產量用油345噸,為計劃進度(488噸)的70.7%;與去年同期比少耗73噸,降幅17.46%。
1-3月份累計燃料油占總耗量的比例59.79%,為計劃進度(57%)的104.89%,超進度4.89個百分點。
從一季度指標運行情況看,可慨括為“三增、三降、一穩(wěn)定”即:拖輪船產量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長,責任成本、非生產用油、企業(yè)單耗降低,安全穩(wěn)定。
1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神,積極籌備我司“兩會”,并在我司“兩會”上分解下達了各單位、船舶年度經濟指標,配套制定了武漢長航船務公司20xx年經濟責任制方案,提交“兩會‘討論通過,為全年的`經濟指標運行和經濟責任制考核,奠定了堅實的基礎。
2、緊密結合企業(yè)經濟形勢,針對今年油價高企,貨源不足,運價下滑的嚴峻形勢,公司將責任成本控制放在突出地位,在各項成本指標分解過程中,所有箭頭向下,并低于去年同口徑水平的10%。
3、狠抓主題不松勁。在安全質量連續(xù)一年來穩(wěn)定的情況下,公司把安全工作始終作為工作的主題,常抓不懈,一季度重點抓了“百日安全無事故活動”的鞏固提高,以及冬季防滑、防擱淺,防碰撞等,確保了一季度安全局面的穩(wěn)定,促進了其他指標的平穩(wěn)運行。
4、結合管船公司安全工作實際,創(chuàng)新制定了武漢長航船務公司領導安全責任制實施方案,將安全管理責任、單船建設、推進sms工作分片包干到公司各位領導,形成了縱向到底,橫向到邊的安全管理責任網絡。
5、加強各項指標運行的動態(tài)監(jiān)控與管理,及時發(fā)現(xiàn)經濟運行中出現(xiàn)的問題,并采取措施加以解決。
1、成本控制壓力沒有緩解,主要體現(xiàn)在:。
(1)隨著二季度生產投入的增加,各項安全生產費用和人工成本也將隨之上升,加上燃油成本居高不下,運價上漲困難,企業(yè)效益壓力更大,控本增效將是企業(yè)的重要舉措,因此,各項成本的控制壓力將更加突出。
(2)為了進一步向內挖潛,半年工作會后上級調整指標的趨勢仍然存在。
(3)海損雜支,船舶修理費都有上年下轉,并在今年成本中消化,控制壓力比較突出。
2、燃油指標壓力將會顯現(xiàn)。
(1)劣質油一季度摻燃比完成較好,因為6000匹拖輪未上線所致,隨著生產投入增加,該項指標的控制壓力就會顯現(xiàn)。
(2)非生產用油指標控制較好,是因為一季度港作船的減少所致。
(3)單耗水平取決于貨源的組織水平,如果貨源不對流,附拖和空隊現(xiàn)象以及小運轉增加,對單耗產生直接影響,控制難度相當大。
3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船,設備隱患較多,加上航道秩序混亂,不安全、不可控因素越來越多,對船舶航行安全構成很重的壓力。
4、部分船船舶水電費出現(xiàn)異常。
三月份有四艘船舶水電費出現(xiàn)異常,嚴重超進度,為了查清水電費超進度的原因,責成經監(jiān)處、計財處認真調查,并作出處理,今后財務對船舶的水電費進帳,要登記明細,方便考核、查詢和對帳。
參加經濟活動分析會的李總經理,對公司一季度經濟活動進行了總體歸納,同時布置了下步工作。
(一)一季度指標運行正常。
1、成本管理得到了科學預控。
2、生產指標超進度。
3、安全保持了穩(wěn)定。
4、服務船舶的力度進一步加大。
(二)下步工作。
1、認清形勢,轉變觀念,保持清醒頭腦。目前,我們面臨三大壓力:一是貨司效益指標欠進度;二是成本壓力日益突出;三是修費不足,對船舶設備養(yǎng)護造成空前壓力。我司要加強科學管理,作好半年工作會指標調整的思想準備。
2、成本控制要注意四個指標的監(jiān)控。
(1)物料費指標。
(2)海損指標(包括海損雜支指標)。
(3)修費指標。
(4)對船舶水電費指標出現(xiàn)的異常情況進行調研。
3、強化責任意識。各指標處室負責人是本部門指標的第一責任人,要求各部門緊盯目標,加強責任,嚴密監(jiān)控,實施目標管理。
4、經監(jiān)處要加大運行質量監(jiān)控。
(1)加強指標動態(tài)監(jiān)控,月度嚴格考核。
(2)對指標出現(xiàn)異常情況的部門、單位,要督辦分析,并要求指標管理部門寫出書面分析材料報分管領導和公司領導,及時處理解決。
(3)各指標處室要加強指標協(xié)調、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態(tài)。
5、加大重點指標的監(jiān)控力度。
(1)工資成本指標。
(2)修費指標。
(3)單耗指標。
(4)營運間接費指標。
6、需要解決的幾個問題。
(1)加大對安全生產的投入,改善指導船長辦公條件和環(huán)境。
(2)關心船員生活和身心健康,特別是“五一”期間,做好對船舶的慰問。
(3)適度解決基層單位的困難,涉及安全生產急需的,可適當解決。
(4)做好個稅、船舶備用金的解釋工作。
(5)繼續(xù)為船舶,為生產一線服務。
(6)機關部門要認真思考和討論“職工在我心中,安全在我手中”提高機關工作質量。
藥房經濟分析報告篇二
年是實施“十一五”規(guī)劃的最后一年,也是有效應對國際金融危機、加快老工業(yè)區(qū)振興的關鍵之年,更是為“十二五”規(guī)劃實施奠定良好基礎的關鍵之年。為實現(xiàn)經濟新起點和新跨越,全區(qū)深入貫徹落實科學發(fā)展觀,按照“一二三四五”的總體發(fā)展思路和要求,以工作項目為總抓手,緊抓保增長、保民生、保穩(wěn)定,一季度全區(qū)經濟進一步延續(xù)回升向好的勢頭,實現(xiàn)了良好的開局。
一、一季度主要經濟指標預計情況。
(一)農業(yè)生產情況平穩(wěn),農村經濟預期良好。
今年我區(qū)加大了各項強農惠農政策的力度,農民生產的積極性進一步高漲。今年以來,我區(qū)氣候、地墑條件良好,小麥生長總體向好,夏糧有望獲得好收成。畜牧業(yè)生產略有增長,一季度,全區(qū)豬、羊、家禽存欄量分別為3.8萬頭、3萬只、72.4萬只。肉類產量3835噸,同比增長9.6%;禽蛋產量2643噸,同比增長9.7%;奶類產量974.4噸,同比增長8.8%。
(二)工業(yè)生產穩(wěn)步提高,經濟效益加快回升。
(三)項目建設加快推進,固定資產投資持續(xù)快速增長。
(四)假日經濟效應明顯,消費品市場繁榮活躍。
(五)對外貿易恢復性增長,實現(xiàn)了開門紅。
(六)財稅狀況有所好轉,金融市場運行平穩(wěn)。
(七)居民收入穩(wěn)步增長,物價水平持續(xù)走高。
雖然全區(qū)經濟發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢,但是國際金融危機的影響和不確定因素依然存在,當前我區(qū)經濟企穩(wěn)回升的基礎仍不穩(wěn)固,經濟社會發(fā)展形勢不容樂觀。
(一)工業(yè)企業(yè)發(fā)展仍然面臨諸多困難。
作為區(qū)經濟支柱的工業(yè),增長的基礎仍然不穩(wěn),企業(yè)增效的形勢仍較嚴峻,提升規(guī)模工業(yè)經濟效益的壓力依然較重。
二是工業(yè)企業(yè)能源供應嚴重不足。我區(qū)的企業(yè)(陶瓷、耐火材料等)均以清潔燃料——天然氣為主,但目前,企業(yè)普遍存在天然氣供應壓力不足的情況,達不到窯爐供熱要求,生產出來的產品質量也達不到要求,嚴重影響了企業(yè)的生產經營。此外,企業(yè)的生產經營還受到限電措施的'影響,電價的上漲使企業(yè)的用電成本增長了2.3%。
(二)對外貿易形勢依然嚴峻。
由于國際經濟形勢尚不明朗,外需市場總體仍較為低迷,我區(qū)外貿出口仍未擺脫下行局面。去年以來,全區(qū)外貿出口一直呈負增長,而且這種趨勢年內難以得到根本改變。西方國家經濟是真正企穩(wěn)復蘇還是短暫回升,存在很大不確定性。危機對我國外貿的負面影響還在延續(xù),隨著競爭的加劇,與西方國家的貿易摩擦也日趨增加,貿易保護主義愈演愈烈,出口產品在國際市場上的競爭力會受到一定影響。
(三)財政收支壓力較大。
受部分重點企業(yè)稅收下滑、結構性減稅免費、新增稅源相對較少等因素影響,財政增收的難度進一步加大,同時,隨著保增長、擴內需、重民生等政策的出臺,剛性支出大幅增加,財力缺口進一步加大。
(四)城鄉(xiāng)居民增收壓力大。
金融危機使我區(qū)經濟受到較大沖擊,目前,全區(qū)經濟正處于企穩(wěn)回升的初期,在逐步恢復的過程中還存在很大的不確定性,城鄉(xiāng)居民以及單位職工的收入缺少有力的增長因素,增收的壓力依然很大。
(一)全力抓好項目建設,確保投資持續(xù)快速增長。
二是做好項目的融資工作,深化銀企合作,最大限度地增加信貸規(guī)模,放寬市場準入,充分調動民間資本的投資積極性,保障項目建設的資金需求;三是優(yōu)化項目建設環(huán)境,積極落實土地、資金、能評、環(huán)評及基礎配套,盡快形成實物工作量。
(二)實施工業(yè)調整提升工程,鞏固工業(yè)生產回升基礎。
三是增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力,鼓勵和引導企業(yè)以多種形式與科研院所和高等院校聯(lián)合,建立技術聯(lián)盟,聯(lián)合攻關,人才共用,成果共享。深入實施技術標準和品牌化戰(zhàn)略,積極爭創(chuàng)中國馳名商標和中國名牌產品。
(三)積極促進服務業(yè)發(fā)展,加快產業(yè)結構調整。
以圍繞我區(qū)文化特色產業(yè)為中心,以打造“魯中休閑文化名城”為指導,大力調活發(fā)展服務業(yè)。培植一批規(guī)模大、實力強的商貿物流企業(yè)、文化創(chuàng)意企業(yè)、信息咨詢企業(yè),抓好文化產業(yè)發(fā)展,加快文化資源優(yōu)勢向產業(yè)優(yōu)勢轉化,進一步提高服務業(yè)對經濟的貢獻率。
(四)著力改善民生,促進社會和諧穩(wěn)定。
大力改善中小企業(yè)生產經營環(huán)境,促進居民就業(yè)。加強對困難群體特別是零就業(yè)家庭的就業(yè)援助,解決好大學生就業(yè)問題。調整收入分配結構,建立和完善與經濟增長相適應的長效工資增長機制,進一步提高城鄉(xiāng)居民收入水平。
藥房經濟分析報告篇三
今年一季度,宏觀經濟延續(xù)了去年四季度以來的走勢,pmi自去年12月持續(xù)下降,受春節(jié)因素影響2月份cpi漲幅創(chuàng)13個月新低、ppi同比繼續(xù)下降、進出口總額增速回落。交通運輸運行總體基本平穩(wěn),其中客貨運輸生產穩(wěn)中趨緩,港口生產開局平穩(wěn),投資增長較快。
一、客運增速繼續(xù)放緩。
1-2月份,全社會(鐵路、公路、水路,下同)完成客運量、旅客周轉量分別為70.3億人和5586億人公里,同比增長4.9%和4.0%,增速較去年同期回落1.0個和2.4個百分點。各種運輸方式客運量增速均有不同程度放緩,其中,鐵路旅客發(fā)送量增長6.8%,回落3.2個百分點,接近去年最低水平;公路客運量增長4.8%,回落0.9個百分點,延續(xù)去年四季度以來的增速水平;水路客運量增長0.9%,回落0.4個百分點。
二、貨運增速有所回落,鐵路重現(xiàn)負增長。
1-2月份,全社會完成貨運量68.2億噸、貨物周轉量28012億噸公里,同比分別增長7.4%和4.2%,增速較去年同期回落2.2個和2.7個百分點,其中貨運量增速自去年10月以來持續(xù)回落。
分運輸方式看,鐵路、公路、水路貨物運輸增速均出現(xiàn)不同程度回落,鐵路貨物發(fā)送量同比下降3.4%,在去年7月份實現(xiàn)轉正之后又重新出現(xiàn)負增長,從主要貨類看,煤炭發(fā)送量實現(xiàn)0.5%的小幅增長,糧食、金屬礦石、鋼鐵、非金屬礦石發(fā)送量分別下降13.0%、14.1%、5.2%和20.2%;公路貨運量增長9.0%,較去年同期回落2.0個百分點;水路貨運量增長6.4%,回落3.4個百分點。
三、港口生產開局平穩(wěn),大宗商品進口強勁。
受國際經濟回暖帶動,1-2月份,規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量17.0億噸,同比增長5.7%,較去年四季度小幅加快0.8個百分點。其中,內貿吞吐量增長3.7%,較去年同期放慢7.4個百分點,但較去年四季度加快0.4個百分點;外貿吞吐量增長9.8%,與去年同期基本持平,較去年四季度加快1.1個百分點。
――煤炭。受氣溫偏高、用電負荷較往年減少及庫存較高等因素影響,1月份規(guī)模以上港口煤炭及制品吞吐量同比下降0.3%,較去年同期大幅回落18.0個百分點,比去年12月份減緩5.5個百分點。由于國內外煤價倒掛,1月份港口完成煤炭外貿進港量3015萬噸,創(chuàng)歷年來新高。
――油品。受汽車銷量快速增長、新煉油廠開工等需求因素帶動,1月份規(guī)模以上港口石油天然氣及制品吞吐量同比增長8.9%,較去年同期和12月份分別加快3.1個和4.2個百分點,其中原油外貿進港量增長13.1%,分別加快4.7個和7.2個百分點。
――金屬礦石。在國際礦價大幅回落及春節(jié)前集中采購備貨的影響下,1月份規(guī)模以上港口金屬礦石吞吐量同比增長15.8%,其中進口鐵礦石9318萬噸,再創(chuàng)近年來高點,但鋼材消費市場低迷導致港口鐵礦石庫存再次突破億噸。
――集裝箱。外需形勢有所改善,推動我國外貿回升,1-2月份,規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量2939萬teu,增長5.9%,分別比去年同期和四季度減緩2.9個和加快0.2個百分點。1月份,國際航線集裝箱吞吐量增長7.8%(去年同期為5.3%),其中歐洲、美國、日本航線分別增長5.2%、4.8%、8.7%。
四、運輸價格指數總體下跌。
一季度迎來傳統(tǒng)船運淡季,波羅的海干散貨綜合運價指數(bdi)2月份均值較上月下跌了22.6%;波羅的海原油運價指數(bdti)受成交量大幅萎縮的影響,2月份均值較上月下跌了29.6%;中國沿海(散貨)運價指數2月均值較上月下跌了6.0%;受外需改善拉動,中國出口集裝箱運價指數(ccfi)2月份均值較上月小幅上漲了1.4%。2月份義烏道路貨運價格指數較上月下跌0.32%。
五、交通固定資產投資增長較快。
1-2月份,完成鐵路公路水路固定資產投資1508億元,同比增長17.4%(去年同期為-1.2%),交通投資規(guī)模和增速維持高位。
分行業(yè)看,鐵路建設完成投資427億元,同比增長13.6%。公路建設完成投資1004億元,增長28.8%,其中普通公路投資繼續(xù)保持快速增長,國省道、農村公路分別完成投資279億元和166億元,增長39.1%和34.2%;高速公路完成投資519億元,增長17.9%。水運建設完成投資70億元,下降42.0%,部分水運大項目進入收尾階段以及年初新開項目較少是水運投資規(guī)?;芈涞闹饕颉?BR> 從公路水路投資分區(qū)域看,東、中、西部地區(qū)分別完成投資328億元、233億元和521億元,增長4.0%、24.5%和28.0%,中西部地區(qū)投資繼續(xù)保持快速增長。
六、春運旅客繼續(xù)增長,小客車免費通行平穩(wěn)有序。
春運40天,全國鐵路、道路、水路、民航分別運送旅客2.67億人、32.8億人、4345萬人、4400萬人,同比分別增長11%、5.9%、2.1%、15.5%。春節(jié)假期,7座以下小型客車享受免費通行政策,全國收費公路交通流量累計達到16318萬輛次,同比增長16.7%,其中小型客車交通流量15094萬輛次,占總流量的92.5%,比去年同期增長20.6%。
七、安全生產形勢總體穩(wěn)定。
1-2月份,全國共發(fā)生運輸船舶水上交通事故28.5起、死亡失蹤26人,同比減少6.5起、2人。共組織、協(xié)調海(水)上搜救行動311次,人員搜救成功率97.4%。交通運輸工程建設領域共發(fā)生安全生產事故2起,同比減少2起,死亡4人,與上年同期持平。港口發(fā)生安全生產事故2起、死亡2人,較上年同期減少2起、2人。道路運輸領域發(fā)生較大以上等級營運車輛事故26起,死亡109人,同比分別下降42.2%和52.2%。春運期間,全國涉及人員傷亡的道路交通事故起數、死亡人數較去年春運分別下降31.6%和38.5%。
藥房經濟分析報告篇四
目前國內醫(yī)藥市場競爭日益激烈,藥店、診所的生存狀況也是廣大業(yè)內人士關注的焦點。近日,筆者通過走訪瀘州市敘永縣中心城區(qū)、城北新區(qū)以及轄區(qū)四鎮(zhèn)(馬嶺鎮(zhèn)、江門鎮(zhèn)、落卜鎮(zhèn)、后山鎮(zhèn))的藥店、診所、衛(wèi)計服務站的負責人或采購人員,對當地藥店、診所的生存狀況做了相關調查。
今年受宏觀經濟疲軟的影響,消費者對于保健品消費需求有所減弱,對醫(yī)保品種的依賴更高。因此,藥店經營者在保健品和非醫(yī)保品種的資金投入比重有所降低。更多的利潤則是通過導購推薦其他小廠家、小品牌的品種來實現(xiàn)。
通過走訪的23家藥店發(fā)現(xiàn),18家納入到城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險定點零售藥店的范疇;圣潔藥業(yè)(直營連鎖店)、人人康大藥房等(連鎖、加盟店)在產品種類的優(yōu)化、基藥種類齊全、店面環(huán)境美觀方面明顯要強于其他品牌的藥店。這也是藥店差異化戰(zhàn)略的'體現(xiàn)。
此外,部分連鎖藥店已取得銷售嬰幼兒配方乳粉專項許可,并設有嬰幼兒配方乳粉專柜。擴大經營范圍,無疑是藥店實施差異化戰(zhàn)略,提升業(yè)內競爭力的又一新舉措。
通過共享商品信息資源,有利降低采購成本。
聯(lián)合采購,有效提高采購方的議價能力。
據此次調研了解,目前醫(yī)生多點執(zhí)業(yè)政策尚不明確、私人診所和民營醫(yī)院政策尚未完全放開,醫(yī)療服務體系尚未完善,沒有合理的分層服務與分層收費服務標準體系,醫(yī)療服務價格長期被扭曲,政策和體制障礙導致零售診所的價格優(yōu)勢較薄弱,更不用說能對接醫(yī)保支付。此外,鄉(xiāng)鎮(zhèn)私人診所鑒于新農合報銷的時間限制(次月定期返還到診所),存在資金墊付積壓的現(xiàn)象。如此一來,在藥品采購環(huán)節(jié),對貨款的支付方式更多會選擇現(xiàn)金延遲支付的方式來應對資金壓力。
藥房經濟分析報告篇五
無論是什么企業(yè)的經營都需要經過精心的企劃,而對于礦業(yè)項目這類比較特殊的行業(yè),經營的方式更加需要注重實際。并且礦產項目需要對經濟裕興等問題有所關注,下面就為大家推薦礦產項目經濟運行分析報告,相信大家在看過之后都有自己的想法。
xx礦業(yè)集團是以煤炭生產經營為主,集電力、化工、建筑建材、機械制造、農林養(yǎng)殖、商貿旅游于一體,多種經營、綜合發(fā)展的大型企業(yè)集團。公司現(xiàn)擁有資產346億元,從業(yè)人員10.5萬人;有生產礦井17對,年生產潛力2969萬噸;煉焦煤選煤廠5座,年產精煤800萬噸左右。20xx年,公司生產原煤2653萬噸、精煤715萬噸,焦炭134.4萬噸,水泥103萬噸,發(fā)電量42923萬度,實現(xiàn)銷售收入229.8億元、利稅43.83億元。在20xx年中國企業(yè)500強中位居第245位,在全國煤炭工業(yè)100強中名列第17位,為安徽省10強企業(yè)之一。
(一)生產狀況。
今年以來,經濟運行的特點是:生產持續(xù)平穩(wěn),煤炭收入持續(xù)下滑,資金回籠緊張,經營壓力增大。從1~7月份指標完成狀況看:原煤產量完成1590萬噸,同比增產20萬噸;精煤產量完成480萬噸,同比增產24萬噸;焦炭完成84.4萬噸,同比增產6.9萬噸;水泥完成91.2萬噸,同比增產31.5萬噸;電力發(fā)電量84269萬千瓦時,同比增加59546千瓦時;采煤機械化程度84%,同比提高6.6%;原煤生產工效4.833噸/工,同比減少0.173噸/工;百萬噸死亡率0.3以下,建立局以來最好水平;銷售收入實現(xiàn)132.9億元,同比增加6.4億元。其中煤炭收入73.4億元,同比減少12.4億元,煤炭收入下滑幅度達14.5%;利稅17.97億元,同比增加2.08億元(其中利潤1.59億元,同比增加0.04億元);職工收入人均3093元/月,同比增加382元/月。根據1~7月份實際完成狀況,結合當前生產經營環(huán)境,預計全年原煤產量2700萬噸,精煤產量800萬噸,銷售收入220億元,利稅30億元,職工人均年收入3.7萬元。
(二)建設狀況。
公司固定資產投資計劃安排73.76億元,1~7月份,由于資金緊張,固定資產投資僅完成20.69億元,同比減少4.27億元,年計劃完成率僅28.05%。其中,基本建設計劃59.43億元,1~7月份完成15.4億元,年計劃完成率僅25.9%。預計全年固定資產投資完成在50億元左右。將比去年同期減少近15億元。
重點項目進展狀況。
1、楊柳礦井:設計潛力180萬噸/年,計劃總投資12.3億元。目前原煤倉、裝車倉基本完工;鐵路專用線施工接近尾聲;主井提升系統(tǒng)安裝完成。目前進度較慢主要是受瓦斯突出影響,進行瓦斯治理,影響施工進度。
2、劉店礦井:設計潛力150萬噸/年,計劃總投資12.18億元,7月1日已透過聯(lián)合試運轉。
3、袁店一礦:設計潛力180萬噸/年,計劃總投資13.63億元,目前主、副、風井已到底,主副井已貫通,鐵路專用線具備輔軌條件。
4、青東礦井:設計潛力180萬噸/年,計劃總投資13.26億元,進尺4038米。目前三個井筒已到底,主井改絞結束;副井井筒裝備基本完成;鐵路專用線正在施工。
5、袁店二礦:設計潛力90萬噸/年,計劃總投資9.74億元,至09年末累計完成投資3.04億元。目前主、副井井架安裝結束;聯(lián)合建筑主體施工完畢;綜合辦公樓工程開工。鐵路專用線正在施工路基部分。
6、臨渙選煤廠擴建:擴建入洗潛力800萬噸/年,計劃總投資7.63億元,第1、第2兩條生產線皆已投產,第三條線設備已訂貨,正在施工。
7、焦化項目:一期設計潛力220萬噸焦炭/年,聯(lián)產甲醇20萬噸/年,計劃總投資20億元,目前4臺焦爐已正常生產,甲醇項目及干熄焦主體鋼結構基本完工。
8、臨渙煤泥矸石電廠:一期裝機2×300mw,計劃總投資30億元。1#機已于12月12日并網發(fā)電。2#機組09提5月28日透過168試運,投入商業(yè)運營。
9、管道輸水工程:設計輸水潛力7830萬方/年,計劃總投資7.76億元。7月底已進入試通水階段。
10、鹽化項目一期:總投資75億元,至08年末累計完成前投資1.71億元。目前,熱電站gongwen.1kejian./zt/fxbg/各項審批工作已完成;燒堿pvc裝置、電石裝置、水泥裝置、采鹵和真空制鹽裝置以及礦山的初步設計工作已經結束,大部分土地購置完成。目前正在準備施工設計。
11、鐵路南環(huán)線:總投資39598萬元,08年末累計完成4065萬元。
二、影響發(fā)展的突出問題。
年公司發(fā)展仍然面臨“三大壓力”,存在“五大難題”。
(一)三大壓力。
一是市場壓力。由于出口受阻和國內經濟增速放緩,煤炭下游產業(yè)影響深重,個性是主要用煤行業(yè)增速下滑,導致煤炭供求寬松。去年9月份以來,隨著宏觀經濟環(huán)境的變化,市場壓力快速傳遞,公司煤炭售價急轉直下,銷售收入大幅下滑。
從價格看:去年9月份以來,煤價波動較為劇烈,無論是精煤動力煤,皆呈逐月下降趨勢。其中精煤平均售價1777元/噸下降至目前的900多元/噸,降幅接近50%;動力煤從965元/噸降至目前的400多元,降幅超過50%。今年1~7月份形勢較為穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)大起大落的現(xiàn)象,但價格仍然偏低,精煤平均售價970元/噸,動力煤接近400元/噸。
從收入看:去年三季度公司煤炭收入逐月上升,9月份達16.3億元,但之后受煤價下跌影響,收入迅速下降。1~7月份平均僅3.51億元,現(xiàn)匯比例從最高時的67%平均下降39個百分點。
淮北礦區(qū)焦、肥煤資源相對豐富,適合生產優(yōu)質煉焦精煤,為公司實施精煤戰(zhàn)略奠定了資源基礎。但是,由于實施精煤戰(zhàn)略,動力煤資源相應減少,市場份額尤其是省外動力煤份額下降較多。加之淮北礦區(qū)地質條件復雜,煤炭質量缺乏競爭力,區(qū)位優(yōu)勢進一步弱化,動力煤銷售的壓力巨大。
二是資金壓力。去年9月份以來,公司煤炭銷售收入持續(xù)大幅下降。由于煤炭下游企業(yè)經營不景氣,回款難度不斷增大,導致應收帳款較多,匯款中承兌匯標加速上升。7月底,煤炭應收款余額6.2億元,比08年7月份上升5.3億元。維持正常運轉,每月最少需要資金10億元以上,加上項目建設,資金明顯不足。
以來,公司按照“大投入、大開發(fā)、大跨域”的發(fā)展思路,加快了規(guī)劃項目的實施步伐。目前,在建礦井4對,分別是楊柳、青東、袁店一礦和袁店二礦,其中:楊柳已進入投產準備階段,青東、袁一已進入井巷二期施工,袁店二礦3個井筒已到底;煤化—鹽化一體化工程也進入了關鍵階段。公司項目投資進入高峰期,資金需求量巨大。
三是稅費、成本壓力。2009年煤炭剛性增支因素多,如增值稅轉型改革,稅率由13%提高到17%,公司將凈增稅負近4億元;攤銷煤炭資源價款需支付1.84億元;支付輔業(yè)改革成本攤銷、電費漲價等增支因素,累計高達10億元以上。1—7月份,公司已經上交的稅金比去年同期增加2.04億元,平均稅負到達12.3%。
(二)五大難題。
一是資源性產品的價格將面臨一場全面調整。在煤炭價格上,新方案主要思路是完善煤炭成本的構成,在成本中加入礦權取得成本、資源開采成本、生態(tài)環(huán)境恢復治理成本、安全生產成本以及資源枯竭后的退出成本等,無疑對煤炭企業(yè)經營而言更是不堪負重。
二是簡維費比例小。近年來,隨著煤礦企業(yè)安全設施標準的提高,無論是井下還是地面,無論是通風、排水、提升等系統(tǒng)裝備,還是采掘機械化水平,都不是90年代能相提并論的。加之物價上漲,尤其是鋼材、水泥、黃沙、電纜及礦用設備等價格大幅上漲,仍按現(xiàn)行標準提取井巷及維簡費,遠不能滿足企業(yè)的實際需要。推薦提高煤礦企業(yè)井巷及簡維費標準,允許按40元/噸從成本中提取。
三是項目資本金不足?!懊夯}化一體化”是省委省政府確定的振興皖北經濟的一號工程,由若干子項目所組成,總投資320億元,其中一期工程投資127億元。起項目投資進入高峰期,2009年高達50多億元。由于2009-201公司需投入項目資本金約12億元,按2600萬噸原煤產量計算,無資本來源。推薦允許按25元/噸標準從成本中提取“煤化——鹽化一體化”項目資本金。
四是煤炭企業(yè)稅費及社會負擔十分沉重。近年來,國有煤炭企業(yè)總體稅負水平約為11.6%,2009年將達12%以上,是其他制造業(yè)總體稅負的兩倍以上,此外,還負擔前各種政府性基金、行政性和稅收入費項目,承擔著超多的社會職能。在這種局面下,增值稅、資源稅改革,探礦權、采礦權處置,以及環(huán)境治理抵押金等政策的出臺,對于已經陷入經營困境的煤炭企業(yè)來說,無疑是雪上加霜。推薦有關部門調查核實煤礦企業(yè)的稅負狀況,用心向國家反映,爭取盡快改變稅負過高、名目繁多且重復收費等不合理現(xiàn)狀。
五是國有煤炭企業(yè)礦業(yè)權應轉增國有資本金。煤炭企業(yè)所取得的礦業(yè)權雖是一次性的(淮南礦業(yè)集團51億元,淮礦集團18.7億元),但需要在幾十年的開采期內透過成本攤銷逐步實現(xiàn)?,F(xiàn)行的兩年交清、首付60%的規(guī)定明顯不公。加之采礦權價款也要在內付清,煤炭企業(yè)將面臨資金鏈斷裂的風險。推薦允許國有煤炭企業(yè)礦業(yè)權屬于地方征收的80%部分轉增國有資本金。
三、應對危機的主要措施。
應對嚴峻的市場形勢,09年公司以穩(wěn)銷量、促回款為重點,抓住營銷龍頭,嚴控成本投入,加強運行監(jiān)控,力爭集團公司經濟持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展。
在市場營銷方面:。
二是狠抓煤質管理,努力提質促銷。加強礦井地質勘探和煤質預測預報,優(yōu)選開采工藝,合理煤層配采。對煤質差且無銷售去向的工作面將停采、緩采?;夭晒ぷ髅?、主運系統(tǒng)和井口選煤廠全部安裝在線側灰儀,及時掌握煤質變化。充分發(fā)揮地面揀選、篩分和井口選煤廠的作用,地面洗選設施不完備的,及時進行改造;新建礦井同步建設選煤廠。2009年對各礦、選煤廠實行商品考核,以質計價,超灰扣產。
三是加快貨款固籠,努力回款保收。加大回款力度,加快票據傳遞,縮短結算周期,提高現(xiàn)匯比例。對市場經營戶、小戶、散戶等不穩(wěn)定客戶,嚴格執(zhí)行預付款制度。按照“誰買煤、誰回款”的原則,落實清欠職責,嚴格考核,防止呆壞賬發(fā)生。凡發(fā)生壞賬的,將對職責人實行終身追究。
在資金運營方面:。
二是切實加強風險防范。加強資金風險管理,確保穩(wěn)健運行。盡可能減少短錢長用、短貸長投,及時調整流動資金貸款結構。加強對外投資及擔保管理,未經領導公司批準,嚴禁各單位(含控股子公司)對外投資和擔保。
三是多方籌措資金。透過加強銀企合作、合資合作、發(fā)行中長期債券等多種方式籌措資金,保證發(fā)展需求。擴大貸款授信規(guī)模,增強融資潛力。利用中期票據、依托債、融資租賃、貿易融資等多種金融產品,拓寬融資渠道。
在成本管理方面:。
入的,務必由安全、生產技術、經營等部門共同參與,進行綜合論證。嚴控外委工程支出,對生產礦井實行外委工程費用總包。二是推進內部市場化建設。推行內部市場化,實質是透過引入市場機制,把降低成本與增加職工收入掛鉤,變傳統(tǒng)的“發(fā)工資”為職工主動“掙工資”,從而調動全員節(jié)支降耗提效的用心性。2009年將加快科區(qū)三級市場和班組、崗位四級市場建設步伐,采掘、輔助、后勤服務系統(tǒng)要全部實行市場化結算。
三是加強物資供應管理。嚴格物資采購計劃管理,杜絕盲目采購和超計劃采購。進一步規(guī)范設備選型采購,提高通用性和使用率,降低設備運行、維修成本。加強材料投入管理,嚴把物資發(fā)放關。進一步完善特種儲備和應急物資管理,減少儲備資金占用。2009年將建設臨渙、宿州礦區(qū)兩個倉儲分中心,實行分級儲備制度,提高物資供應保障潛力。四是抓好節(jié)能減排工作。抓好節(jié)能指標分解、落實,確保實現(xiàn)節(jié)能6.4萬噸標準煤目標。抓好節(jié)能技改,推廣應用節(jié)能新技術。一季度對礦區(qū)主要耗能單位和高耗能設備進行全面調查,找出耗能高的原因,提出整改措施。實現(xiàn)噸煤電耗要比08年下降1度以上。
在運行監(jiān)控方面:以來,集團公司和基層單位皆成立了經濟職責考核領導小組,建立健全了經濟運行監(jiān)控機制,按月開展經濟運行分析及考核,及時糾偏,嚴格獎懲。2009年元月起,重點圍繞煤炭生產、市場營銷、資金收支和重大成本投入,按旬開展動態(tài)監(jiān)控,及時報告生產、經營和煤炭市場的新動向。
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藥房經濟分析報告篇六
今年以來,我縣深入貫徹縣委八屆九次全會精神,突出工業(yè)經濟發(fā)展主旋律,牢牢把握工作重點,全力推進招商引資和工業(yè)項目建設,全縣工業(yè)經濟實現(xiàn)快速攀升的良好態(tài)勢,增長形勢明顯好于預期,全年工業(yè)經濟各項主要指標有望全面實現(xiàn)。
1、規(guī)模工業(yè)增幅持續(xù)攀升,但部分骨干企業(yè)增勢趨緩。一季度末,全縣規(guī)模工業(yè)實現(xiàn)產值10.65億元,同比增長24.2%,在全市排第四位,低于全市平均水平3.06個百分點;到6月末,規(guī)模工業(yè)累計完成產值25.97億元,增長26.86%,增幅比一季度提高2.66個百分點,仍列全市第4位,低于全市平均增幅0.22個百分點。而1-9月份,全縣規(guī)模工業(yè)實現(xiàn)產值42.65億元,同比增長30.43%,在全市排位由第四位躍升至第二位,高出全市平均增幅2.95個百分點。與此同時,部分骨干企業(yè)增勢放緩,塔恩紙業(yè)、騰龍竹業(yè)(竹膠板)、天聽亞倫出現(xiàn)負增長,綠得農化、環(huán)達集團、外貿筍廠、001電子集團等企業(yè)增幅均低于20%,明顯低于規(guī)模工業(yè)平均增幅。
2、工業(yè)投入拉動作用明顯,但產能釋放仍然不足。今年我縣規(guī)模工業(yè)增幅持續(xù)攀升,得益于以來大規(guī)模的工業(yè)投入。青龍山水泥、杜山水泥、騰龍竹地板、恒達紙業(yè)、華邦紙業(yè)、凱豐紙業(yè)、唯佳生物飼料等一批企業(yè)透過技術改造,生產規(guī)模不斷擴大;用心開發(fā)產品品種,市場拓展?jié)摿γ黠@提高;產品質量穩(wěn)定,產能釋放逐步到位。企業(yè)產銷快速增長,成為推動規(guī)模工業(yè)產銷增長的主要力量。其中,杜山水泥、騰龍竹地板、華邦紙業(yè)、唯佳生物飼料實現(xiàn)產值翻番。但工業(yè)大規(guī)模投入的產能釋放仍然較慢,一批招商引資企業(yè)前期項目投產后,后續(xù)投入不足,產能長時間達不到設計要求。
3、外貿出口增勢強勁,但水煮筍出口受阻。今年以來,作為拉動工業(yè)增長的“三架馬車”之一的外貿出口,一向持續(xù)強勁的增長勢頭,在全市持續(xù)三個第一:一是出口總量第一。1-9月份,全縣完成出口實跡6752.72萬美元,比總量居第二位的衢江區(qū)高出2138萬美元;二是增長幅度第一。1-9月份,外貿出口增長幅度達93.55%,比增幅居第二位的衢江區(qū)高出27.9個百分點,高出全市平均增幅46.11個百分點,遙遙領先于其他縣(市、區(qū));三是完成目標任務進度第一。1-9月份已完成全年出口目標任務的3%,居全市第一位。水煮筍出口受阻,1-8月份,5家規(guī)模企業(yè)銷售收入4家同比下降,累計銷售收入5929萬元,同比下降8.5%。
4、經濟效益塊速上升,但原材料價格上升壓力較大。1-8月份,規(guī)模工業(yè)實現(xiàn)銷售收入34.41億元,同比增長27.99%;實現(xiàn)利稅總額2.73億元,增長67.57%,其中利潤1.73億元,增長109.18%;虧損企業(yè)7家,同比減少39家,累計虧損額693萬元,下降80.4%。雖然效益上升較快,但仍然面臨原材料價格上升的壓力。進口紙漿價格處于高位運行,且仍不斷上揚,針葉林漿與闊葉林漿基本同價,較年初每噸上升近千元,以全縣進口紙漿用量6萬噸推算,造紙企業(yè)增加成本在4000萬元以上。造紙用化學品價格猛漲,膠類產品由年初的4800元/噸漲至8300元/噸,每噸成品增加成本30元以上。受資源短缺制約,竹材價格上升較快,每50公斤由年初的29元漲至目前的35元,漲幅超過20%。
5、產業(yè)排序發(fā)生新變化,傳統(tǒng)企業(yè)面臨新考驗。造紙產業(yè)以6.42億元產值居第一位,產業(yè)增長平穩(wěn);食品產業(yè)受唯佳生物飼料和吳剛茶廠增長帶動,以5.91億元產值代替化工產業(yè)居第二位,兩家企業(yè)產值分別為2.15億元和4824萬元,增幅達165.5%和7.95倍,產業(yè)增幅達56.05%,居各產業(yè)之首;化工產業(yè)以5.44億元產值退居第三位,綠得農化、環(huán)達漆業(yè)等骨干企業(yè)增速下降,產業(yè)增勢疲軟,僅為5.85%。一批傳統(tǒng)企業(yè)生產降幅較大,天和紙業(yè)、恒源紙業(yè)化工、萊德桑機械、順通鍋爐、萬山鋼構、元恒信皮飾等企業(yè)降幅均超過20%。
6、工業(yè)投入持續(xù)較快增長,但用地趨緊將影響投入。全縣工業(yè)投資項目實施狀況良好,到9月末,全縣有在建工業(yè)項目190個,累計完成投入16.48億元,同比增長39.13%,完成年度計劃的82.4%。35個縣重點已全部開工,已建成投產10個,9個項目將于四季度投產,累計投資6.77億元,完成計劃進度的72.45%。前一、二年,土地資源以前是我縣的優(yōu)勢資源,但受土地政策的變化和拓展空間的限制,及后續(xù)開發(fā)潛力的不足,我縣土地供應日趨緊張,可供土地已十分有限。預計今年四季度,最遲明年上半年,將出現(xiàn)很多項目無地可供的局面,影響工業(yè)投入。隨著工業(yè)化和城市化進程的加快,土地資源將日益稀缺,成為工業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。
7、招商引資形勢良好,但外資利用十分薄弱。1-9月份,累計引進工業(yè)項目113個,協(xié)議投資額35.15萬元,到位資金10.21億元,已完成年度計劃的88.78%。新引進項目中,千萬元以上項目88個,億元以上項目6個。但外資利用還十分薄弱,到位315萬美元,還不到年度目標的一半。
縣規(guī)模工業(yè)產值的47.83%。
二、當前面臨的困難與問題。
1、自主創(chuàng)新潛力薄弱。自主創(chuàng)新潛力是競爭制勝的核心。原始創(chuàng)新潛力不強、技術創(chuàng)新潛力不足、核心技術仍受制于人,已成為影響我縣整體競爭力的極大障礙。規(guī)模以上企業(yè)開展科技活動的僅約占20%,研究開發(fā)支出占企業(yè)銷售收入的比重不足0.5%,只有極少數企業(yè)擁有自主知識產權。新產品開發(fā)力度小,產品附加值少,產業(yè)結構調整、升級換代緩慢。
2、資金短缺融資渠道單一。據對30家規(guī)模企業(yè)的調查,多數企業(yè)流動資金、固定資產投資資金短缺。一是資金缺額大。30家企業(yè)中,21家表示有資金缺口,缺口總額3.19億元,平均每家缺口1000萬元以上。二是融資渠道單一。30家企業(yè)中,28家有融資余額,總額達7.6億元。其中銀行貸款6.08億元,占80%;民間融資僅有1662萬元,僅占2.2%;其它渠道融資1.35億元,占17.8%。
三、當前面臨的形勢。
一是土地政策從緊。8月31日,國務院發(fā)布了《關于加強土地調控有關問題的通知》,資料包括規(guī)范土地出讓收支管理、調整有關稅費政策、建立工業(yè)用地出讓最低價標準統(tǒng)一公布制度等,進一步嚴把土地“閘門”。浙江省將將全面推行工業(yè)用地招標拍賣掛牌出讓。新的政策使征地方式發(fā)生變化,用地成本提高,報批難度加大,對空間拓展的自主可控程度降低,變數增加。嚴格的土地政策,從短期看,有利于已供地項目加快落地,在建項目加快建設進度,預計今年四季度及明年上半年,工業(yè)投入仍將持續(xù)較高增速。但從長遠看,不利于招商引資和未供地項目落地,[本篇文章來源于大*秘*書*網-網址為-damis-未經過站同意此文均為抄襲后果自負]從明年下半年開始,工業(yè)投入的后勁將受到影響。要挖掘土地指標資源,透過宅基地整理、大田整理折抵,緩坡丘陵開發(fā),爭取用地指標。在園區(qū)開發(fā)方式上作相應調整,實行統(tǒng)一規(guī)劃控制,統(tǒng)一基礎設施配套,一次性預征,以項目推進為主。
二是園區(qū)建設處于投入期。園區(qū)是工業(yè)發(fā)展的主戰(zhàn)場,招商引資的住平臺,項目推進的住陣地。我縣“一區(qū)三塊一帶”的平臺框架主體已經確定,具備必須的集聚功能。但我縣園區(qū)建設尚處于投入期,產出潛力還未顯現(xiàn),尤其是對園區(qū)實現(xiàn)滾動開發(fā)的支撐潛力遠未構成,至少還需要3年以上的時間才有可能構成。當前園區(qū)投入以貸款和土地出讓金為主,但前期投入貸款數額大,還貸潛力不足,后續(xù)投入的壓力很大。
四是企業(yè)發(fā)展處于上升期。企業(yè)的發(fā)展壯大,取決與企業(yè)家的素質、企業(yè)的管理水平、正確的決策和投資潛力。經過幾年來的`發(fā)展,我縣一批行業(yè)龍頭骨干企業(yè)已進入快速上升期。但隨著企業(yè)到達必須規(guī)模,支撐企業(yè)快速成長的要素不足,表現(xiàn)為增長的動力主要靠投資拉動,企業(yè)管理水平水平低,缺乏科學的決策機制,資金積累緩慢,后續(xù)投資潛力受制約等。在這一時期,企業(yè)需要精心呵護,加強引導和給予政策扶持。
四、全年目標預測。
(一)主要指標預測。
1、規(guī)模工業(yè)產值。年度目標58億元,增長25%。1-8月份完成42.65億元,增長30.43%,全年目標能完成。
2、工業(yè)增加值。年度目標23.77億元,至三季度末預計完成17.4億元,完成年度計劃的73.2%,同比增長18%。全年目標預計能完成。
3、工業(yè)投資。年度目標20.00億元,增長20%。至9月底完成16.84億元,完成年度計劃的82.4%,同比增長39.13%。全年目標能夠完成。
4、培育規(guī)模企業(yè)家數。確保180家,爭取190家,目前預計166家。可確保完成180家。培育千萬元以上規(guī)模企業(yè)105家,目前預計90家,可基本完成全年目標。
(二)明年目標初步安排意見。
1、工業(yè)增加值。28億元,增長18%,力爭20%。
2、工業(yè)總產值。確保110億元,增長20%,力爭115億元;其中,規(guī)模工業(yè)產值確保70億元,增長25%,力爭75億元。
3、工業(yè)投入。在今年基礎上增長20%。
4、規(guī)模企業(yè)培育。規(guī)模企業(yè)家數確保200家,力爭210家;其中億元企業(yè)確保16家。
五、下步工作推薦。
1、扎實推進百日攻堅大會戰(zhàn)。要緊緊圍繞全年各項經濟目標任務,進一步明確措施,落實職責,集中時間、集中人力、集中精力,克難攻堅,扎實推進,確保百日攻堅大會戰(zhàn)各項措施落到實處。要狠抓工業(yè)項目開工,逐個分析項目開工條件,制定有效的措施,加強跟蹤落實,為開工投產創(chuàng)造條件。要狠抓清理,對土地征而未供、供而未用、用而不足的項目進行全面清理,達不到投資強度的要削減面積,超過時間未開工的要“騰籠換鳥”。鼓勵多辦用地少、甚至不需新征用地的項目,全面推進現(xiàn)有企業(yè)進行技術改造,實現(xiàn)前延后伸,走內涵式擴張之路。
2、完善招商機制。針對當前招商新形勢,要進一步完善招商引資的各項政策、機制,調整招商思路。一要建立談判機制。建立產業(yè)談判小組,由相關部門和企業(yè)專業(yè)人士組成,負責項目前期審查。二要立足招大商。建立重大項目快速談判決策機制,快速反應,快速服務,抓住機遇,促成項目引進。三要堅持招商與對外合作相結合。要引導企業(yè)與大企業(yè)、大集團合作,實現(xiàn)優(yōu)勢互補;主動與發(fā)達地區(qū)合作與交流,推動人才流、物流、資金流和信息流融合;要建立對外合作信息平臺、科企協(xié)作平臺,指導企業(yè)對外開展合作;篩選一批關鍵性、共性的技術難題,組織開展科技攻關;對外合作項目視同招商引資,享受同等政策待遇。
3、加強政策研究。隨著宏觀調控的深入,國家對經濟發(fā)展的調控力度越來越大,政策越來越緊,每一項政策的出臺,都具有極強的針對性和約束力。要加強對政策的研究,善于把握政策導向,提高理解和應對潛力。要做好務虛工作,多做調查研究,認清形勢,把握規(guī)律,掌握經濟發(fā)展主動權。要根據形勢變化,及時修訂、完善、出臺工業(yè)發(fā)展政策。
4、千方百計增加即期熟地供應。一要做好土地報批銜接。對“一區(qū)三塊”現(xiàn)有未報批利用土地,要加強對上聯(lián)系,對下落實好項目,及時報批。二要做好空間拓展。龍游工業(yè)園區(qū)要及早完成二期總體規(guī)劃和控制性規(guī)劃;城南工業(yè)區(qū)要加大投入,加快建設步伐,盡快構成熟地;沙田湖區(qū)塊要加快土地報批,督促工業(yè)項目加快落地。三要大力推進項目清理。對已供地未開工,要按照科學、穩(wěn)妥、公平、規(guī)范的要求,對入園項目分類斟選,經決策咨詢后,逐類清理。要透過項目清理,盤活閑置土地,提高土地利用率。四要建立專項督查體系。構成縱向到底、橫向到邊的抓落實機制,整合力量,合力推進,切實提高項目履約率、開工率、資金到位率、投產率。四要加快規(guī)劃建設鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)。盡早確定鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)塊選址,做好規(guī)劃,及早投入建設,構成熟地供應潛力。
5、加強企業(yè)服務?,F(xiàn)有企業(yè)是加快工業(yè)經濟快速增長的直接動力,也是項目建設、招商引資的重大資源。務必進一步注重對現(xiàn)有企業(yè)的指導、分析和服務,深入企業(yè)和企業(yè)主交朋友、談發(fā)展,激發(fā)企業(yè)的內在動力。對快速增長潛力型企業(yè),尤其要加強政企溝通,強化指導服務力度。要引導金融單位把信貸投放的重點放在拉動全縣增長的重點企業(yè)、有較大發(fā)展?jié)摿Φ闹行∑髽I(yè)上。繼續(xù)舉辦好銀企合作、金融與項目的對接活動,推進擔保公司建設,切實解決中小企業(yè)融資難問題。用心組織對外招工,緩解工業(yè)企業(yè)用工難的矛盾。進一步加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工業(yè)經濟考核力度,深化、細化考核指標,及時搞好分析點評,不斷營造爭先進位的氛圍。
6、加強園區(qū)功能配套建設。隨著入園集聚企業(yè)的不斷增多,加快推進園區(qū)功能配套建設已是越來越迫切。要加快設立工業(yè)發(fā)展專項資金,加強對工業(yè)發(fā)展平臺建設的資金支撐。專項資金重點用于集中供熱、污水處理、水電供應、通訊設施等公用配套設施建設。加快推進園區(qū)綜合區(qū)塊開發(fā),用心探索引進社會資金參與建設。要制定綜合區(qū)塊開發(fā)實施方案,抓緊做好公建項目前期工作,年內完成可研報批,盡早啟動建設,提升工業(yè)園區(qū)吸聚潛力。
藥房經濟分析報告篇七
醫(yī)藥器材與人民的生活息息相關,被譽為“永不衰落的新興朝陽產業(yè)”。目前我國的醫(yī)藥器材產業(yè)發(fā)展迅速,已經成為世界第三大醫(yī)藥器材市場,近年來每年的銷售增速均保持在17%以上,這樣的增速提醒我們在未來醫(yī)藥器材產業(yè)將會以銳不可當之勢占據銷售的大部分市場。據有關數據顯示,如果一直保持現(xiàn)在的發(fā)展速度,我國將有望超越日本成為世界第二大醫(yī)藥器材銷售大國。我國的醫(yī)藥器材產業(yè)主要分布在上海、北京、等地區(qū),其中省是我國的醫(yī)藥保健品出口大省,據統(tǒng)計數據顯示,省的醫(yī)藥器材出口量占全國的17.7%,其中中高端醫(yī)療器材就占,20xx年出口銷售額更是達到了x億美元,占我國總出口額的。由此可見,省的醫(yī)藥器材產業(yè)的銷售業(yè)績是相當可觀的,在未來也會有有很大的發(fā)展市場。為此我分別對省市、市、市三大城市的醫(yī)藥耗材市場銷售情況做了調查與統(tǒng)計。
(一)市醫(yī)藥耗材市場銷售情況。
作為的省會城市,各種產業(yè)的發(fā)展都影響著省的整體形象。隨著經濟的不斷發(fā)展,人民生活水平的不斷提高,各種疾病、車禍、意外傷害等都隨之而來,這就警示了人民健康的重要性,隨著人們對自己的健康越來越重視,醫(yī)藥耗材的市場發(fā)展規(guī)模也越來越大。據有關數據顯示,20xx年6月到8月的醫(yī)藥市場銷售曾上升趨勢,增長度達到,其中藥店和醫(yī)療所占的銷售比例較高,可見市的醫(yī)藥耗材市場正在逐步擴大,銷售量也連年遞增,人們對無紡布、紗布等的需求也越來越大。這就為市醫(yī)藥耗材市場以后的發(fā)展奠定了基礎。
(二)市醫(yī)藥耗材銷售情況。
同市一樣,市的醫(yī)藥耗材市場也在擴大規(guī)模。據統(tǒng)計數據顯示,一次性醫(yī)療耗材銷售代表平均月薪為4241元,區(qū)域銷售經理平均月薪為5855元,醫(yī)院銷售部經理平均月薪為6119元。由此可以看出,醫(yī)藥耗材的銷售不僅給人民帶來了方便,同時也提高了銷售人員的經濟收入,甚至提高了整個市的居民平均月收入,為的經濟發(fā)展帶來了巨大的動力。
(三)市醫(yī)藥耗材銷售情況。
與和一樣,市的醫(yī)藥耗材銷售量也在不斷提高,市場也在不斷擴大。全國政協(xié)副主席、中科院院士xxx曾這樣評價的醫(yī)藥發(fā)展:“醫(yī)藥城把研發(fā)、生產、交易、醫(yī)療四大板塊進行整合,建設國際一流水平的醫(yī)藥衛(wèi)星城,這在國內是唯一的?!笨梢娛械尼t(yī)藥市場發(fā)展是讓人震驚的,而醫(yī)藥的發(fā)展必然帶動醫(yī)藥耗材的市場發(fā)展,據調查,20xx年市的生物醫(yī)藥等產業(yè)實現(xiàn)產值1500.66億元,增長,所以市的醫(yī)藥耗材市場的發(fā)展前景是非??捎^的。
通過調查,我們發(fā)現(xiàn)三個地區(qū)對口罩、紗布、棉球等醫(yī)藥耗材的需求量都很大,特別是醫(yī)療、藥店、門診占據了主要的市場,其如下表所示。
二、醫(yī)藥耗材市場銷售存在的問題。
經過調查與統(tǒng)計可以看出,省的醫(yī)藥耗材市場的銷售情況還是比較樂觀的,但調查的同時也發(fā)現(xiàn)醫(yī)藥耗材市場銷售存在許多的問題。
(一)盲目申辦許可證,毫無經營風險意識。
據國家有關規(guī)定,申辦經營企業(yè)是完全免費辦理,再加上我國醫(yī)藥耗材產業(yè)發(fā)展前景可觀,一些企業(yè)就盲目跟風,也想在醫(yī)藥耗材市場分一杯羹,就抱著試一試的心態(tài)先辦理《醫(yī)療器械經營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》,取得醫(yī)療器械的經營資格,至于具體要不要經營就視情況而定,這就導致《醫(yī)療器械經營許可證》滯留在一部分企業(yè)中,審批的企業(yè)數量與實際經營的企業(yè)數量不相符。也有的企業(yè)則是辦理了經營許可證,卻因為對市場風險論證不足,遲遲未能開展經營活動。這種種的原因就造成了醫(yī)藥耗材市場擴展規(guī)模遲緩,影響醫(yī)藥耗材的銷售業(yè)績。
(二)隨意更換經營人員,超范圍經營企業(yè)。
在申辦經營許可證的時候企業(yè)的設施人員全部到位,但取得許可證之后有的企業(yè)就隨意更換企業(yè)人員,新企業(yè)剛開始人員較少,隨著企業(yè)的不斷擴大,對人員的需求也增加,招兵買馬是正常的,但有的企業(yè)卻連企業(yè)法人、負責人、質量監(jiān)管人員等重要崗位的'人員都隨意更換,事后也不去相關部門辦理相應的手續(xù),造成企業(yè)申辦許可證時的人員檔案與實際工作的人員檔案不相符,降低了企業(yè)在客戶眼里的信用度和真誠度。部分企業(yè)因為想賺更多錢就順應客戶的需求,什么賺錢就做什么,全然不顧當初申辦的企業(yè)經營許可證,導致部分醫(yī)藥器材企業(yè)經營范圍嚴重失控。這些原因也會導致醫(yī)藥耗材市場出現(xiàn)滯留的現(xiàn)象,降低醫(yī)藥耗材的銷售量。
(三)部分企業(yè)降低經營條件。
部分醫(yī)藥耗材企業(yè)的銷售對象主要是醫(yī)療機構,覺得守株待兔的經營方式是落后的,要想發(fā)展就要采取主動,所以導致企業(yè)大都采用上門推銷的方式,固定的經營地址和庫房都形同虛設,導致醫(yī)藥耗材銷售可掌控的市場份額較少。
(四)沒有形成集中的產業(yè)群。
醫(yī)藥耗材的銷售存在散、小等問題,各種藥店、門診部、服務站等數不勝數,缺少集中的讓人們可信賴的醫(yī)藥耗材銷售地點。個別藥店或門診部圖個人利益,對外售出部分過期變質的醫(yī)藥器材,導致人們對醫(yī)藥器材存在誤會,覺得是一種不負責任的銷售產業(yè)。
三、采取的措施。
(一)嚴格監(jiān)管申辦機構,樹立企業(yè)的經營風險意識。
嚴格把關申辦機構,不能任由各企業(yè)想辦理經營許可證就辦理,對辦理經營許可證的企業(yè)進行gsp認證,提高辦理條件。通過對企業(yè)的認證工作,提高企業(yè)的思想意識,進一步完善企業(yè)的管理體系;同時也要強化企業(yè)的經營風險意識,要求企業(yè)人員不斷學習專研業(yè)務,熟悉醫(yī)療器械產品的性能,為企業(yè)的經營降低風險。
(二)加強日常監(jiān)督,提高企業(yè)的經營素質。
一個企業(yè)的經營素質是由整個企業(yè)的員工共同體現(xiàn)的,所以要提高企業(yè)的經營素質首先就要提高企業(yè)員工的銷售素質。加強對員工銷售情況的監(jiān)督工作,定期對員工進行培訓,提高員工對醫(yī)藥器材的熟知程度,以便在銷售的過程中體現(xiàn)出專業(yè)的水平,尤其是上門推銷的情況,推銷時的態(tài)度與專業(yè)水平非常重要,要讓對方認同自己的觀點就要拿出自己的專業(yè)水平與良好的銷售態(tài)度,提高銷售業(yè)績。
(三)建立集中的產業(yè)群。
任何企業(yè)的經營或是產業(yè)的發(fā)展都要有一個經營或發(fā)展的核心,圍繞這個核心進行展開。醫(yī)藥耗材的銷售也一樣,要建立集中的銷售產業(yè)群,為醫(yī)藥耗材的銷售找到核心,這樣才會博得其他企業(yè)或機構的認可與支持。
(四)配備專職人員,提高醫(yī)藥耗材的生產質量。
醫(yī)藥耗材對現(xiàn)在許多家庭而言都成為了生活必備品,直接與廣大人民群眾接觸,所以提高醫(yī)藥耗材的生產質量是非常重要的。很多不法商人為了圖一己私利,在生產醫(yī)藥耗材的過程中偷工減料或是“李代桃僵”,以求降低生產成本,提高利潤。這樣生產出來的醫(yī)藥器材外表看來質量與別的正規(guī)醫(yī)藥器材沒有差異,但如果人們長期使用或是與某些藥物同時使用問題就會出現(xiàn)問題,嚴重者甚至危及生命。由此可見醫(yī)藥器材的質量監(jiān)管是很重要的,現(xiàn)在很多重要的監(jiān)管職位都缺乏專職人員,所以配備專職的監(jiān)管人員迫在眉睫。
藥房經濟分析報告篇八
年初,貨運總公司對我司下達年度經濟責任制指標計劃,具體指標計劃為:。
1、責任成本****萬元。
2、船舶交通事故損失金額。
(1)庫區(qū)、中游:*元/ktkm。
(2)下游:*元/ktkm。
(3)上海港作:*元/艘。
(4)其它港作:*元/艘。
3、船舶效率。
(1)拖輪船產量*噸千米/千瓦。
(2)駁船船產量*噸千米/噸。
4、燃油消耗。
(1)企業(yè)單耗*千克/千噸千米。
(2)非生產用油*噸。
(3)燃料油與總耗量比例*%。
5、駁船營運率*%。
我司根據貨司下達的年度經濟指標計劃,對各項經濟指標進一步細化,層層分解落實,為確保年度目標的完成,船務公司領導班子帶領公司全體干部職工,面對指標的壓力,經過近幾個月來的努力,公司一季度主要經濟指標均達到計劃進度要求。
(一)責任成本指標。
1-3月份累計責任成本1510萬元,為計劃進度1550萬元的97、42%,實績比計劃節(jié)約40、00萬元。
(二)安全、貨運質量指標。
1-3月份累計交通事故損失金額3萬元,為計劃進度32、34萬元的9、28%;與去年同期比減少1萬元。1-3月份無貨運質量事故,無貨主投訴,貨差損賠償金額為零。
(三)船舶效率指標。
1-3月份累計完成拖輪船產量64185噸千米/千瓦,為計劃計度(60480噸千米/千瓦)的106、13%,超進度3705噸千米/千瓦;與去年同期比,增加740噸千米/千瓦,增幅1、17%。
1-3月份累計完成駁船船產量3986噸千米/噸,為計劃進度(3950噸千米/噸)的100、91%,超進度36噸千米/噸。與去年同期比,增加35噸千米/千瓦,增幅0、89%。
1-3月份累計完成駁船營運率97、78%,為計劃進度(96、1%)的101、75%,超進度1、75百分點;比去年同期高1、17個百分點。
(四)燃油消耗指標。
1-3月份燃油企業(yè)單耗實績2、94千克/千噸千米,與計劃進度(2、98千克/千噸千米)比,降低了0、04千克/千噸千米;與去年同期比下降了0、24%,降幅7、66%。
1-3月份累計非生產量用油345噸,為計劃進度(488噸)的70、7%;與去年同期比少耗73噸,降幅17、46%。
1-3月份累計燃料油占總耗量的比例59、79%,為計劃進度(57%)的104、89%,超進度4、89個百分點。
從一季度指標運行情況看,可慨括為“三增、三降、一穩(wěn)定”即:拖輪船產量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長,責任成本、非生產用油、企業(yè)單耗降低,安全穩(wěn)定。
二、一季度經濟指標監(jiān)控的主要做法。
1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神,積極籌備我司“兩會”,并在我司“兩會”上分解下達了各單位、船舶年度經濟指標,配套制定了武漢長航船務公司經濟責任制方案,提交“兩會‘討論通過,為全年的經濟指標運行和經濟責任制考核,奠定了堅實的基礎。
2、緊密結合企業(yè)經濟形勢,針對今年油價高企,貨源不足,運價下滑的嚴峻形勢,公司將責任成本控制放在突出地位,在各項成本指標分解過程中,所有箭頭向下,并低于去年同口徑水平的10%。
3、狠抓主題不松勁。在安全質量連續(xù)一年來穩(wěn)定的情況下,公司把安全工作始終作為工作的主題,常抓不懈,一季度重點抓了“百日安全無事故活動”的鞏固提高,以及冬季防滑、防擱淺,防碰撞等,確保了一季度安全局面的穩(wěn)定,促進了其他指標的平穩(wěn)運行。
4、結合管船公司安全工作實際,創(chuàng)新制定了武漢長航船務公司領導安全責任制實施方案,將安全管理責任、單船建設、推進sms工作分片包干到公司各位領導,形成了縱向到底,橫向到邊的安全管理責任網絡。
5、加強各項指標運行的`動態(tài)監(jiān)控與管理,及時發(fā)現(xiàn)經濟運行中出現(xiàn)的問題,并采取措施加以解決。
三、一季度經濟運行中存在的主要問題。
1、成本控制壓力沒有緩解,主要體現(xiàn)在:。
(1)隨著二季度生產投入的增加,各項安全生產費用和人工成本也將隨之上升,加上燃油成本居高不下,運價上漲困難,企業(yè)效益壓力更大,控本增效將是企業(yè)的重要舉措,因此,各項成本的控制壓力將更加突出。
(2)為了進一步向內挖潛,半年工作會后上級調整指標的趨勢仍然存在。
(3)海損雜支,船舶修理費都有上年下轉,并在今年成本中消化,控制壓力比較突出。
2、燃油指標壓力將會顯現(xiàn)。
(1)劣質油一季度摻燃比完成較好,因為6000匹拖輪未上線所致,隨著生產投入增加,該項指標的控制壓力就會顯現(xiàn)。
(2)非生產用油指標控制較好,是因為一季度港作船的減少所致。
(3)單耗水平取決于貨源的組織水平,如果貨源不對流,附拖和空隊現(xiàn)象以及小運轉增加,對單耗產生直接影響,控制難度相當大。
3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船,設備隱患較多,加上航道秩序混亂,不安全、不可控因素越來越多,對船舶航行安全構成很重的壓力。
4、部分船船舶水電費出現(xiàn)異常。
三月份有四艘船舶水電費出現(xiàn)異常,嚴重超進度,為了查清水電費超進度的原因,責成經監(jiān)處、計財處認真調查,并作出處理,今后財務對船舶的水電費進帳,要登記明細,方便考核、查詢和對帳。
四、下步工作。
參加經濟活動分析會的李總經理,對公司一季度經濟活動進行了總體歸納,同時布置了下步工作。
(一)一季度指標運行正常。
1、成本管理得到了科學預控。
2、生產指標超進度。
3、安全保持了穩(wěn)定。
4、服務船舶的力度進一步加大。
(二)下步工作。
1、認清形勢,轉變觀念,保持清醒頭腦。目前,我們面臨三大壓力:一是貨司效益指標欠進度;二是成本壓力日益突出;三是修費不足,對船舶設備養(yǎng)護造成空前壓力。我司要加強科學管理,作好半年工作會指標調整的思想準備。
2、成本控制要注意四個指標的監(jiān)控。
(1)物料費指標。
(2)海損指標(包括海損雜支指標)。
(3)修費指標。
(4)對船舶水電費指標出現(xiàn)的異常情況進行調研。
3、強化責任意識。各指標處室負責人是本部門指標的第一責任人,要求各部門緊盯目標,加強責任,嚴密監(jiān)控,實施目標管理。
4、經監(jiān)處要加大運行質量監(jiān)控。
(1)加強指標動態(tài)監(jiān)控,月度嚴格考核。
(2)對指標出現(xiàn)異常情況的部門、單位,要督辦分析,并要求指標管理部門寫出書面分析材料報分管領導和公司領導,及時處理解決。
(3)各指標處室要加強指標協(xié)調、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態(tài)。
5、加大重點指標的監(jiān)控力度。
(1)工資成本指標。
(2)修費指標。
(3)單耗指標。
(4)營運間接費指標。
6、需要解決的幾個問題。
(1)加大對安全生產的投入,改善指導船長辦公條件和環(huán)境。
(2)關心船員生活和身心健康,特別是“五一”期間,做好對船舶的慰問。
(3)適度解決基層單位的困難,涉及安全生產急需的,可適當解決。
(4)做好個稅、船舶備用金的解釋工作。
(5)繼續(xù)為船舶,為生產一線服務。
(6)機關部門要認真思考和討論“職工在我心中,安全在我手中”提高機關工作質量。
經濟學沒學過,也不懂,感覺也很深奧的。要問為什么用這么專業(yè)而高深的名字作為日記的題目,就是咱也有一套經濟帳的算法,至于結果是不是預期的或是預見的成果,那就另當別論了。
每次去旅游,只要不是跟團,就喜歡往人家成團的隊伍里靠,不為別的,想聽聽人家導游說的是啥,想知道一下自己感興趣的故事。
此次游覽水洞,其門票價格自認為有點過高。好家伙,小二百元呢。
一個人進洞孤伶伶的,當寒氣襲來時,不免心生膽顫,更不知道每個轉角幽暗的燈光下會有什么怪物在等著我。還是往人多的地方靠攏,一來壯膽,二來不怕走冤枉路。沒想到,這一跟,還就跟對了。
水洞入口的工作人員會對每位游客進行動員,說服其顧請導游,沿途解說。其中有幾位花高價顧請了一位漂亮的小姑娘做了導游員。和聲靜氣的講解,很好聽。
旱洞很短,只需一會兒的功夫就參觀完了。在進入水洞乘船時,有意識地緊隨其后,大大方方地跟近了她們的隊伍,目的不言而寓,咱就想聽聽人家的講解。上船,落座。導游見狀,默許了我這位編外人員在船上聽她們的講解。而那幾位游客也沒有將我拒之船外,都很寬容地容納了我這位不速之客。說真的,心里多了份感激,只是我沒說。
進洞游覽開始后才知道,如果沒有導游繪聲繪色的講解,僅憑那幾處立著的小牌子,斷不可與景物很完美地聯(lián)系到一起的,也很難理解其中之意的。雖然好多都是憑自己的臆想去觀看洞中奇觀,但有了講解,就會更直觀更立體更全面更詳細地去了解洞中千百年來所形成的故事和歷史。導游的講解不僅僅是針對每一處景觀而言,而是以點帶面,引伸的常識很多,只要用心去記。
因為“蹭”船,所以,聽得特別仔細,也感覺自己真的小“賺”了一筆。而由此產生的經濟效益和學識,其價值也不可低估。
三
藥房經濟分析報告篇九
隨著現(xiàn)代經濟的增長,各種行業(yè)層出不窮,簡單來說能夠概括為三個產業(yè)。現(xiàn)代社會上的第三產業(yè)已經越來越嶄露頭角,許多行業(yè)都離不服務,這個產業(yè)就是第三產業(yè),也稱為服務業(yè)。我們隨便進一家商店,他們的服務真的是一流,比產品,比質量,更要比服務。小編收集了廣州市第三產業(yè)經濟運行分析報告。
廣州市統(tǒng)計局初步核算并經廣東省統(tǒng)計局核定,廣州市地區(qū)生產總值(gdp)18100.41億元,同比增長8.4%,增速高于全國(6.9%)和全?。?.0%);比前三季度(8.3%)、上半年(8.1%)、一季度(7.5%)分別提高0.1個、0.3個和0.9個百分點,呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的趨勢。其中第一、二、三次產業(yè)分別完成增加值228.09億元、5786.21億元和12086.11億元,分別增長2.5%、6.8%和9.5%。產業(yè)結構更趨優(yōu)化,三次產業(yè)結構為1.26:31.97:66.77,第三產業(yè)增加值比重較上年同期(65.22%)提高1.55個百分點,對經濟增長的貢獻率到達70.6%,首度超過七成。
一、從三大供給看,農業(yè)、工業(yè)發(fā)展穩(wěn)定,第三產業(yè)持續(xù)平穩(wěn)較快增長。
農業(yè)生產持續(xù)平穩(wěn)。20,廣州市實現(xiàn)農業(yè)增加值246.89億元,增長2.8%?,F(xiàn)代農業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,新增農民專業(yè)合作社和市級以上示范社124家和6家。圓滿完成6個名鎮(zhèn)和86條名村建立任務,第三批47條美麗鄉(xiāng)村試點中的市財政出資項目全面完工。
工業(yè)生產穩(wěn)中提質。廣州市實施工業(yè)轉型升級攻堅戰(zhàn)三年行動方案,設立工業(yè)發(fā)展資金支持機器換人等制造業(yè)高端化、智能化發(fā)展和工業(yè)技術改造。年,全市完成規(guī)模以上工業(yè)總產值18712.36億元,同比增長6.4%,全年增速呈穩(wěn)中有升態(tài)勢。支柱產業(yè)帶動發(fā)展,三大支柱產業(yè)總產值9119.25億元,增長8.7%,增速比全市平均水平高2.3個百分點。其中汽車制造業(yè)持續(xù)回暖,增長6.0%。汽車產、銷分別增長12.0%、14.9%,分別高于全國汽車產、銷增速8.7個和10.2個百分點;電子產品制造業(yè)持續(xù)較好增勢,增速達20.6%。工業(yè)結構向高端化發(fā)展,先進制造業(yè)和高技術制造業(yè)持續(xù)高于整體工業(yè)的增速,發(fā)揮了主導作用。2015年,先進制造業(yè)、高技術制造業(yè)增加值分別增長8.8%和19.4%,增速分別高于規(guī)模以上工業(yè)增加值1.6個和12.2個百分點。高技術制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)的比重11.7%,同比提高0.1個百分點。
現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展勢頭良好。國際交通樞紐功能增強。2015年,白云國際機場旅客吞吐量達5520.94萬人次,位居全國第三位;貨郵行吞吐量200.17萬噸。廣州港口貨物吞吐量達5.20億噸,集裝箱吞吐量達1759.00萬標箱。旅客周轉量、客運量、貨物周轉量、貨運量分別同比增長9.0%、8.3%、4.2%和3.9%。網購火爆帶動快遞業(yè)務快速發(fā)展,快遞業(yè)務收入占全市郵政業(yè)務收入達九成,全年快遞業(yè)務量同比增長43.8%。全年城市接待過夜游客5657.95萬人次,同比增長6.2%,旅游業(yè)總收入2872.18億元,同比增長13.9%。現(xiàn)代金融服務體系建設力度加大。金融業(yè)增加值增長14.2%,居各行業(yè)之首。12月末,金融機構本外幣存貸款規(guī)模擴大,各項存款余額和貸款余額分別為42843.67億元和27296.16億元,同比分別增長12.7%和12.4%。其中中長期貸款增長23.6%,增勢良好。金融新業(yè)態(tài)發(fā)展勢頭突顯,新增持牌金融機構20家,“新三板”掛牌企業(yè)110家,設立和引進互聯(lián)網金融企業(yè)200多家。
二、從三大需求看,投資較快增長,消費持續(xù)暢旺,對外貿易取得突破。
投資較快增長。全力推進重點項目建設,加大項目建設和引進力度,著力擴大有效投資。2015年,廣州市完成固定資產投資5405.95億元,同比增長10.6%。全市156個重點項目完成投資額1209億元。工業(yè)技改投資增勢強勁,民間投資活躍,房地產開發(fā)投資增速較快。工業(yè)技改投資增速達51.7%,帶動工業(yè)投資增速加快,全年工業(yè)投資754.78億元,增長10.2%。民間投資、房地產開發(fā)投資分別為2397.76億元和2137.59億元,分別增長35.8%和17.7%,增速分別高于全市投資25.2個和7.1個百分點。分行業(yè)看,工業(yè)三大支柱產業(yè)中汽車制造業(yè)投資增長17.5%;租賃和商務服務業(yè),金融業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)等生產性服務業(yè)投資增長較快,增速分別為3.1倍、19.9%、17.7%。
消費持續(xù)暢旺。廣州市推進重點商圈升級改造,鞏固提升批發(fā)市場、百貨商場等傳統(tǒng)業(yè)態(tài),用心培育信息、文化、健康、旅游等消費新熱點新業(yè)態(tài),消費集聚潛力不斷提高。2015年,實現(xiàn)社會消費品零售總額7932.96億元,同比增長11.0%,增幅高于全國(10.7%)和全省(10.1%),其中批發(fā)零售業(yè)、住宿餐飲業(yè)分別增長11.2%和9.8%。網購及與信息消費相關的商品快速增長,限額以上網上商店零售額增長62.1%,拉動社會消費品零售總額增長約2.8個百分點;通訊器材類商品零售額增長43.5%。
對外貿易取得突破。利用跨境貿易電子商務試點城市和自貿試驗區(qū)的政策優(yōu)勢,用心發(fā)展跨境電子商務、服務外包、保稅物流等新業(yè)態(tài),外貿實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。2015年,全市完成進出口總值8306.41億元,增長3.5%,增幅高于全國(-7.0%)和全?。?3.9%);其中出口總值5034.67億元,增長12.7%,增幅高于全國(-1.8%)和全?。?.8%);進口總值3271.74億元,下降8.0%,降幅低于全國(-13.2%)和全?。?10.8%)??缇迟Q易電子商務進出口67.5億元,增長3.7倍,位居全國試點城市第一。目前,廣州跨境電商企業(yè)已達777家,其中電商企業(yè)630家、物流企業(yè)112家、支付企業(yè)35家;建成及在建11個投資額5000萬元以上的跨境電商園區(qū)。
三、從發(fā)展動力看,深化改革催生新動能,民營經濟活力增強,創(chuàng)新驅動潛力提升。
深化改革催生新動能。深化改革、簡政放權進一步釋放市場活力。一是商事登記制度改革促進大眾創(chuàng)業(yè)。新登記企業(yè)快速增加,2015年,廣州市新登記注冊市場主體增長14.9%,其中信息服務業(yè)新登記內資市場主體增長9%。二是小微企業(yè)釋放大能量。減稅降費政策發(fā)揮作用,給予實體經濟更多金融支持,小微企業(yè)持續(xù)活躍。規(guī)模以上小微型企業(yè)工業(yè)總產值4429.84億元,增長10.5%,快于規(guī)模以上工業(yè)4.1個百分點,占規(guī)模以上工業(yè)的比重到達23.67%。三是自貿試驗區(qū)政策顯效。廣東自貿試驗區(qū)南沙片區(qū)掛牌運行,為金融、貿易等領域制度創(chuàng)新和開發(fā)開放帶來新的機遇,政策效應初步釋放,新增市場主體5790家,注冊資本697.3億元。
民營經濟活力增強。2015年,民間投資增長35.8%,快于全社會投資25.2個百分點,比重到達44.4%,占比同比提高8.3個百分點。規(guī)模以上民營工業(yè)總產值增長8.2%,快于規(guī)模以上工業(yè)1.8個百分點,比重到達23.84%。
創(chuàng)新驅動潛力提升。實施財政投入和孵化器雙倍增計劃,科技創(chuàng)新引領作用增強。2015年,規(guī)模以上高新技術產品產值增長(8.2%)快于工業(yè)平均水平(6.4%),占規(guī)模以上工業(yè)的比重(45.0%)較上年同期提高1.0個百分點,拉動規(guī)模以上工業(yè)增長3.6個百分點,展示出高新技術產業(yè)強有力的帶動作用。全市發(fā)明專利申請20087件,發(fā)明專利授權6626件,分別增長37.7%和44.4%。
四、從質量效益看:財政收入增長較快,服務業(yè)企業(yè)利潤增長迅速,工業(yè)企業(yè)扭虧為盈。
財政收支增長較快。2015年,廣州市一般公共預算收入1349.09億元,增長8.5%。其中稅收收入1055.99億元,增長6.0%。增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅分別增長6.1%、6.2%、7.7%和19.1%。一般公共預算支出1728.15億元,增長20.3%。
服務業(yè)企業(yè)利潤增長迅速。1-11月,規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤增長36.1%。其中商務服務業(yè)行業(yè)增長31.0%,軟件和信息技術服務業(yè)增長10.5%;交通運輸、倉儲和郵政業(yè)營業(yè)利潤扭虧為盈,以上三個行業(yè)合計實現(xiàn)營業(yè)利潤占比超七成。
工業(yè)企業(yè)扭虧為盈、虧損面收窄。1-11月,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額956.34億元,同比增長1.0%。企業(yè)虧損面為20.10%,比前三季度收窄2.85個百分點。其中汽車制造業(yè)、化學原料和化學制品制造業(yè)、電力熱力生產和供應業(yè)實現(xiàn)利潤超百億。
消費價格持續(xù)平穩(wěn)。2015年,廣州市城市居民消費價格(cpi)同比上漲1.7%,為以來最低;其中消費品和服務項目價格分別上漲0.5%和4.3%。工業(yè)生產者出廠價格(ppi)和購進價格(ipi)分別下降3.2%和6.3%。
就業(yè)形勢穩(wěn)定。廣州市實施促進就業(yè)措施,2015年,城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員27.47萬人、失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)18.04萬人,均超額完成年度任務。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為2.2%,控制在3.5%的目標以內。
民生投入持續(xù)加大。2015年,一般公共預算支出中,財政支出有力保障民生支出,教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育分別支出289.41億元、203.43億元和133.87億元,分別增長26.4%、36.1%和15.1%,合計占全市地方一般公共預算支出的比重為36.26%,較上年同期提高1.80個百分點。
居民收入穩(wěn)定增加。根據城鄉(xiāng)一體化住戶調查,2015年,廣州城市和農村常住居民人均可支配收入分別為46735萬元和19323萬元,同比分別增長8.8%和9.4%,增速與gdp增長同步。
藥房經濟分析報告篇十
工農業(yè)生產保持快速增長,固定資產投資繼續(xù)擴大,消費需求旺盛,財政金融運行平穩(wěn),居民生活水平繼續(xù)提高。
一、總體運行情況。
上半年整體經濟保持快速增長,全旗地區(qū)生產總值完成55424萬元,同比增長26.5%,其中第一產業(yè)增加值29599萬元,同比增長19.5%;第二產業(yè)增加值14629萬元,同比增長59.2%;第三產業(yè)增加值11196萬元,同比增長13.5%。整體經濟增速較快的主要原因有以下幾個方面。
1、以工業(yè)企業(yè)先期投入和建設工業(yè)原料基地為切入點,帶動工農業(yè)共同發(fā)展。
今年旗政府積極鼓勵金馬油脂、奈倫淀粉、阿大復混肥、興農專用肥等企業(yè)以訂單農業(yè)先期投入和賒銷種子、化肥等方式為農民解決種糧資金5000多萬元,這樣即調動了農民種糧的積極性,又解決了工業(yè)企業(yè)原料基地建設和原料的供應問題。目前我旗大豆、馬鈴薯、乳業(yè)等原料基地建設已初具規(guī)模。農畜產品基地建設不僅促進農業(yè)經濟發(fā)展,也帶動以農畜產品加工的工業(yè)企業(yè)迅速發(fā)展壯大起來。從目前看我旗今年自然條件好于上年,沒有出現(xiàn)大的災情,國家又出臺了農業(yè)減稅、種糧補貼等一系列優(yōu)惠政策,還有工業(yè)企業(yè)的加入,大大調動了農民的積極性,農業(yè)生產走勢看好。
2、第二產業(yè)快速發(fā)展,帶動了整體經濟的增長。
由于旗委、旗政府把工業(yè)經濟發(fā)展作為經濟工作中的重中之重,大力推進項目帶動戰(zhàn)略,擴大工業(yè)經濟總量。上半年獨立核算工業(yè)企業(yè)完成增加值7292萬元,同比增長40.3%。其中規(guī)模以上工業(yè)增加值6279萬元,同比增長40.1%。工業(yè)產品銷售率為88.0%,同比下降4.6個百分點。工業(yè)經濟對整體經濟的貢獻率18.2%。上半年工業(yè)經濟看好的主要原因是:規(guī)模以上企業(yè)繼續(xù)擴大,帶動了工業(yè)經濟的發(fā)展;二是一些工業(yè)企業(yè)生產形勢看好,如:金馬油脂、奈倫淀粉、阿大復混肥、興農專用肥等幾家企業(yè),實現(xiàn)增加累計與同期相比增長23.7%.
今年以來我旗不斷加大固定資產投資力度。工業(yè)企業(yè)改造、移動通信基站及光纜改造、交通、水利等基礎設施建設進度順利。上半年固定資產投資28632萬元,同比增長85.4%;建筑業(yè)增加值完成7018萬元,同比增長88.5%。
上半年第二產業(yè)完成增加值14629萬元,同比增長59.2%,對整體經濟的'貢獻率為47.3%,拉動整體經濟增長4.4個百分點。
二、消費品市場繁榮活躍,消費需求趨旺。
隨著投資持續(xù)快速增長,消費需求有所增強。上半年全旗社會消費品零售總額29427萬元,同比增長12.7%,其中縣的零售額18853.5萬元,同比增長15.3%;縣以下零售額10573.5萬元,同比增長8.1%。批發(fā)零售貿易、餐飲業(yè)完成增加值2178萬元,同比增長10.2%。
全旗在崗職工平均工資3737元,同比增長11.2%。其中機關事業(yè)單位平均工資6764元,同比增長14.2%;企業(yè)平均工資2093元,同比增長8.9%.
三、市場物價繼續(xù)上揚。
6月末全旗居民消費價格總水平累計比上漲2.1%。主要是受糧油、肉、蔬菜等價格上漲的影響。上半年糧食價格上漲32.2%;肉禽及其制品上漲15.7%;水產品上漲7.5%。
四、財政、金融平穩(wěn)發(fā)展。
今年以來,旗委、旗政府牢固樹立過緊日子的思想,按照“一要吃飯、二要建設”的原則,調整優(yōu)化支出結構,嚴格控制財政支出,確保政府各部門正常運作。上半年財政總收入3306萬元,同比增長21.6%,其中地方財政收入2731萬元,同比增長24.8%;地方財政支出10027萬元,同比增長14.4%。上半年我旗機關事業(yè)單位沒有拖欠工資現(xiàn)象。
金融形勢較為平穩(wěn),銀行各項存貸款余額分別為9.03億元和10.2億元,同比略有下降,分別為0.5%和3.5%,其中城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額為7.7億元,同比下降1.9%。
五、存在問題和采取的措施。
從上半年經濟運行情況看,總體形勢是好的,正朝著預期方向發(fā)展,但經濟運行中一些突出問題仍不容忽視。
一是我旗經濟總量的增長主要依賴于第一產業(yè),上半年第一產業(yè)增加值占地區(qū)生產總值的比重為53.4%,第二產業(yè)和第三產業(yè)分別為26.4%和13.5%。從二、三產業(yè)所占比重看,對地區(qū)生產總值的拉動作用遠遠低于第一產業(yè),顯示出三次產業(yè)不能均衡發(fā)展,而我旗農業(yè)又是不能穩(wěn)定發(fā)展的產業(yè),首先是生產方式落后,勞動力素質較低,基礎設施薄弱;其次是農業(yè)基本上還是靠天吃飯,主要是依賴于自然條件,并且抵御自然災害的能力十分脆弱,這些因素嚴重影響著我旗農業(yè)生產健康穩(wěn)定發(fā)展。因此要加快調整經濟結構,轉變經濟增長方式,提高第二、三產業(yè)的貢獻率。
二是工業(yè)企業(yè)開工不足,原料短缺,產銷銜接矛盾仍然很突出,重點工業(yè)項目進展緩慢等直接影響著工業(yè)生產。由于原料不足,今年全旗油脂行業(yè)生產進程比較緩慢,農業(yè)生產資料大幅度漲價,造成工業(yè)生產成本提高,使規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)虧損面擴大。
今后應采取的措施。
1、要繼續(xù)加大種植業(yè)結構調整力度,發(fā)展大豆、馬鈴薯、白瓜籽、葵花等我旗有比較優(yōu)勢的農作物。扶持農民發(fā)展特色產業(yè),擴大無公害蔬菜和中草藥種植面積,加快發(fā)展綠色大豆,增加甜瓜、小米、元蔥等特色農產品,營造品牌優(yōu)勢,提高農產品競爭力,轉變原始的種植方式。
2、鼓勵農民開展多種經營,積極發(fā)展庭院經濟和家庭副業(yè),多渠道增加農民收入。
3、要進一步加快工業(yè)原料基地建設,保障工業(yè)原料供應。力爭形成具有區(qū)位特色,能夠滿足工業(yè)發(fā)展需要,促進農牧業(yè)產業(yè)化的原料基地。繼續(xù)培育壯大龍頭企業(yè),應突出“大規(guī)模、高起點、外向型、能力強”四個方面,通過加快農牧業(yè)基地建設步伐來勞動種植業(yè)結構調整。
4、擴大工業(yè)經濟總量,提高工對整體經濟的貢獻。應從提高規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經濟效益為切入點,加強企業(yè)內部改革,拓寬工業(yè)品流通渠道,提高產品銷售率,加快提高全旗工業(yè)總量。
藥房經濟分析報告篇十一
依據合徐高速公路淮南連接線的'沿線區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀調查結果,預測分析項目影響區(qū)域的中長期國民經濟效益和環(huán)境經濟效益狀況,為項目決策提供科學依據.
作者:王雪陳金泉作者單位:王雪(淮南東辰集團有限公司)。
陳金泉(淮南市環(huán)境保護監(jiān)測站)。
刊名:管理學家英文刊名:guanglixuejia年,卷(期):2010“”(1)分類號:u4關鍵詞:高等級公路建設項目環(huán)境經濟效益分析
藥房經濟分析報告篇十二
價格歧視實質上是一種價格差異,通常指商品或服務的提供者在向不同的接受者提供相同等級、相同質量的商品或服務時,在接受者之間實行不同的銷售價格或收費標準。經營者沒有正當理由,就同一種商品或者服務,對若干買主實行不同的售價,則構成價格歧視行為。
價格歧視是一種重要的壟斷定價行為,是壟斷企業(yè)通過差別價格來獲取超額利潤的一種定價策略。肯德基的夏日酷飲系列飲料有句廣告語:第二杯半價??系禄槐瓙蹱柼m雪頂咖啡買9塊錢,但是第二杯的價格就是4塊五。理解價格歧視概念的時候,我們必須抓住它的關鍵點dd產品必須是同一產品。產品不同,價格不同,則不屬于價格歧視。同樣的一杯愛爾蘭雪頂咖啡,肯德基向消費者收取的價格是9塊和4塊5,這就是價格歧視。
二、廠商實行價格歧視的條件。
1.對市場擁有一定程度的壟斷權力,可以控制商品價格。壟斷力越強,對價格的控制力也就越強。也就是說廠商所生產的產品在市場上不容易被替代,一旦被替代,廠商也就失去了對價格的控制性。
2.了解消費者的需求彈性。彈性越小的商品越能夠實行價格歧視,因為彈性小的商品跟消費者生活密切相關,不管廠商如何定價,我們都得買,就比如水。
3.限制消費者之間的套利行為。就是廠商可以成功的分離開市場,使那些以較低價買入的消費者不能再以更較高價賣給愿意支付高價的消費者。如果套利者存在的話,價格歧視策略就失效了。
三、價格歧視的形式。
1.一級價格歧視。
一級價格歧視也叫完全價格歧視。廠商就同一商品對不同的消費者制定不同的銷售價格,就好像廠商提前知道每一個消費者對商品所能支付的最大貨幣量,并以消費者所能接受的最大預期決定商品價格,其價格恰好滿足消費者對產品的需求價格,從而獲得每個消費者的全部消費剩余,賺取最大的壟斷利潤。實行一級價格歧視要求比較苛刻,現(xiàn)實中完全價格歧視的例子很少,至多只有近似的情況。
2.二級價格歧視。
廠商根據消費者的不同消費量或“區(qū)段”索取不同價格。實行二級價格歧視廠商的利潤會增加,消費者部分消費剩余被壟斷廠商占有?,F(xiàn)實生活中,二級價格歧視比較普遍,公共事業(yè)部門等一些容易度量和記錄的消費行為的廠商普遍采用這種形式的價格歧視。比如,電力、水利公司根據消費者使用量實行的分段定價,電信公司根據消費者通話或上網時長實行的區(qū)別價格,快餐行業(yè)的套餐服務,商家的“買二送一”活動。
3.三級價格歧視。
廠商對同一商品,對不同的消費者或在不同的市場上,依據需求彈性不同收取不同的價格。對需求彈性大的消費者或市場收取較低的價格,對需求彈性小的消費者或市場收取較高的價格。通過這種方法,廠商從需求彈性較小的'消費者或市場那里獲取更多的消費剩余。三級價格歧視是最普遍的價格歧視形式。比如,同一商品網上價格要比實體店的價格要低,同一旅游產品黃金周價格比非黃金周的價格要高。
四、價格歧視的現(xiàn)實意義。
1.從廠商角度來說,達到了追求利潤最大化的目的。實行價格歧視的前提之一在于廠商生產的產品在市場上具有壟斷性,因為產品很難被替代,所以,廠商如何定價自己說了算。而不同地區(qū)的生活水平或者是對產品的接受能力有所不同,所以,廠商可以根據消費者特點區(qū)別定價。
2.從消費者角度來說,作為市場主體的消費者也是價格歧視的受益者。均衡價格是由市場供求關系決定的,而在壟斷市場上,價格是由少數的壟斷廠商所決定的。消費者更多的是價格的接受者。就拿肯德基飲料來說,一杯飲料普遍的價格是九塊錢,消費者也普遍接受這個價格。但是廠商為了薄利多銷提高利潤,轉而實行第二杯半價的促銷活動。消費者實際上是以更便宜的價格享受到了同質的產品。
3.從營銷策略上講,價格歧視也是一種良好的促銷手段。之所以不同的商品實行不同價格是因為消費者群體不同。通過這種方式,廠商可以很好的對不同消費市場進行劃分,從而針對不同的消費市場制動不同的消費策略。
4.從資源調配角度來說,價格歧視發(fā)揮了價格杠桿有效調節(jié)資源配置的功能。依據市場分割理論,優(yōu)化配置資源,實現(xiàn)資源的最佳利用,獲取最佳效益。比如,對一些供求矛盾比較突出的基礎資源,如天然氣、水、電等,國家利用對這些資源供給的壟斷地位,對資源的消費者區(qū)別對待,實行同物不同價,實現(xiàn)資源的合理有效分配。
總之,通過價格歧視,廠商獲得了消費者的部分或全部消費剩余,實現(xiàn)了利潤的最大化。價格歧視作為具有一定市場力量競爭策略,可能損害同一商品廠商正常競爭,也可損害消費者利益的損害,在一定程度上破壞了市場的正常競爭機制。
然而,我們不能對價格歧視唯恐避之不及,將其單純理解為一種貶義的歧視性行為。價格歧視同時滿足了更多消費者的消費需求和廠商追逐利潤最大化的需要,在一定意義上做到雙贏。價格歧視對于市場來說它是一種積極的措施,可以發(fā)揮其資源有效配置的作用,實現(xiàn)行業(yè)優(yōu)良發(fā)展。當然,實施價格歧視,必須在法律法規(guī)的指導下正確進行,維護市場經濟的健康和諧發(fā)展。
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藥房經濟分析報告篇十三
世界產出3.133.73.9先進經濟體1.41.32.22.3美國2.81.92.83歐元區(qū)c0.7c0.411.4德國0.90.51.61.4法國00.20.91.5意大利c2.5c1.80.61.1西班牙c1.6c1.20.60.8日本1.41.71.71英國0.31.72.42.2加拿大1.71.72.22.4其他先進經濟體1.92.233.2新興和發(fā)展中經濟體4.94.75.15.4中東歐1.42.52.83.1獨聯(lián)體3.42.12.63.1俄羅斯3.41.522.5除俄羅斯外3.33.544.3發(fā)展中亞洲6.46.56.76.8中國7.77.77.57.3印度3.24.45.46.4東盟五國6.255.15.6拉美和加勒比32.633.3巴西12.32.32.8墨西哥3.71.233.5中東、北非、阿富汗和巴基斯坦4.12.43.34.8撒哈拉以南非洲4.85.16.15.8南非2.51.82.83.3備忘項。
按市場匯率計算的世界增長2.52.43.13.4世界貿易總量(貨物和服務)2.72.74.55.2進口(貨物和服務)。
先進經濟體11.43.44.1新興和發(fā)展中經濟體5.75.35.96.5商品價格(美元)。
先進經濟體21.41.71.8新興和發(fā)展中經濟體66.15.65.3倫敦銀行間拆借利率(百分比)。
相比10月的《世界經濟展望》預測,目前預計日本增長的減緩程度更為輕微。暫時性財政刺激應在一定程度上抵消初提高消費稅措施的影響??偟慕Y果是,預計20的年度增長大體保持在1.7%的水平不變(考慮到延滯效應),將降至1%。
總的來看,預計新興市場和發(fā)展中經濟體的增長在年將升至5.1%,20將達到5.4%。中國的增長在20下半年強勁反彈,主要是由于投資加快。預計這種大幅增長是暫時的,這一預期在一定程度上是因為中國正在實施旨在放慢信貸增長和提高資本成本的政策措施。因此,預計中國的增長在2014-年將小幅減緩到7.5%左右。有利的雨季和出口增長的加快使印度的增長回升。隨著印度實施更有力的旨在促進投資的結構性政策,預期印度增長將進一步加強。許多其他新興市場和發(fā)展中經濟體已開始受益于先進經濟體和中國外部需求的增強。然而,在其中許多經濟體,國內需求依然弱于預期。這不同程度地反映了年中期以來金融狀況和政策態(tài)勢的收緊,以及政策或政治的不確定性以及瓶頸,后者尤其對投資產生不利影響。結果是,相比2013年10月的《世界經濟展望》預測,2013年或2014年的增長預測已經下調,包括對巴西和俄羅斯的預測。我們對中東和北非地區(qū)2014年增長預測做了下調,2015年則做了上調,這主要反映了這樣一種預期,即利比亞2013年石油生產中斷后的產量回升步伐將放慢。
總體來看,預計全球增長將從2013年的3%上升到2014年的3.7%和2015年的3.9%。
國家和地區(qū)2013年2014年預測2015年預測。
藥房經濟分析報告篇十四
隨著今年第1季度的結束,去年的特別是9.11恐怖襲擊美國經濟之后引起的“全球經濟衰退”的擔憂,算是“貼身擦過了”。4月中下旬以來,各主要國際經濟組織紛紛調高了對今明兩年美國和全球經濟增長的預測。例如:
4月18日,imf(國際貨幣基金組織)預測2002年世界經濟增長2.8%,比它2001年12月預測的2.4%調高了4個百分點,年可望達到4.1%;美國今明兩年的經濟增長分別為2.3%(比它去年12月的預測上調了1.7個百分點)和3.4%,將再度成為世界經濟的“motor”(發(fā)動機)。
4月25日,諾貝爾經濟學獎得主勞倫斯.克萊因領軍、由60個國家的250位專家組成的聯(lián)合國專家組指出,世界經濟特別是美國經濟復蘇到來得比人們預期的要快,來自歐洲和亞洲的數據也顯示出復蘇的事實或先兆,但發(fā)展中國家要到今年下半年才能從復蘇中受益;今年世界經濟增長率將由去年的1.2%提高到1.8%,明年達到3%;復蘇受許多國家低利率、稅收措施、個人消費和消費者信心提高所推動,這些因素是復蘇的“點火器”,但還不足以保持復蘇的持續(xù)性和力度。
據此及據其它相關統(tǒng)計,對各主要國家和地區(qū)經濟發(fā)展趨勢似可作出如下研判:
美國經濟在2001年9.11恐怖襲擊后“跳水”(第3季度gdp下降1.3%),拖累全球3/4的國家和地區(qū)經濟增速銳減;全球經濟和國際貿易增長雙創(chuàng)下20世紀90年代以來的最低紀錄,分別為2.4%和1%;國外直接投資也由2000年1.3萬億美元減少到7600億美元。第4季度美國經濟出現(xiàn)有力反彈,增長1.7%。今年第1季度美國gdp增長按年率計算高達5.6%,大大超過了經濟學家們的預期。低通脹態(tài)勢將繼續(xù)保持,今年第1季度美國通脹率僅0.8%。美聯(lián)儲認為,近期尚看不到通脹加速的跡象,因此無須調高自去年12月定下的1.75%的利率水平(40年來的'最低利率)。
這表明,美國經濟2001年第3季度1.3%的負增長,與以前發(fā)生過的歷次衰退相比,是時間最短、裂度最輕的一次。問題是美國經濟復蘇的下一步,是v型,w型,還是什么其他型?多數經濟機構認為,5.6%的數字不是現(xiàn)實反映,美國經濟可能再一次出現(xiàn)下滑。例如,金融市場的信息就不令人鼓舞,道?瓊斯指數自2月份以來又跌到10000點以下,美元也值有所貶。此外,與新經濟的佳期相比,目前5.7%的失業(yè)率偏高,近期可能會有所下降,但到夏季可能突破6%關線;第1季度的高增長首先來自庫存調整,貢獻率為3.1%,其次是私人消費增長,貢獻率為2.5%。目前庫存調整余地縮小,股市下挫和中東局勢緊張使消費者信心減弱。保持和發(fā)展復蘇的關鍵是企業(yè)新投資,但它至今尚未啟動。因此,華盛頓國際經濟研究所(iie)的國民經濟學家卡特琳?曼說她“不相信如此之高的增長能夠繼續(xù),但也不相信出現(xiàn)duoble-dip(上岸后再跳水)”,這也是多數經濟學家的看法。今年第1季度5.6%的增長率將逐漸回落到3.5%,下半年會出現(xiàn)企業(yè)新投資。布什總統(tǒng)在繼續(xù)要求國會支持他持續(xù)減稅的計劃,以促進短期的復蘇成為持續(xù)的增長。
考慮到9.11”恐怖襲擊及隨后的阿富汗打恐行動,以及安然、凱馬特、環(huán)球電信等大公司會計審計丑聞等沖擊性因素,美國經濟能在較短時間里實現(xiàn)較強勁的復蘇,說明經過新經濟發(fā)展,美國經濟的抗震能力和自我修復能力(包括貨幣財政政策的迅速反應能力和調節(jié)效應)已大大增強。
[1][2][3]。
藥房經濟分析報告篇十五
為了全面掌握上半年我區(qū)經濟運行情況,今天區(qū)政府在這里召開上半年經濟運行分析會,主要任務是總結上半年經濟運行的特點,分析存在的矛盾和問題,找準薄弱環(huán)節(jié),及時采取措施,并安排部署下半年的經濟工作。
參加今天會議的有:區(qū)政府全體領導,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街辦行政主要領導,區(qū)政府各部門行政主要領導、各雙管單位以及人行、中行、建行、工行、農行、商行的主要領導。
今天會議共有三項內容:一是部門和街辦發(fā)言,二是分管副區(qū)長發(fā)言,三是區(qū)長講話。
現(xiàn)在,進行第一項議程,部門、街辦發(fā)言。
第一位,由區(qū)發(fā)改委主任同志做上半年經濟運行分析;第二位,由區(qū)統(tǒng)計局局長同志發(fā)言。
第三位,由區(qū)財政局局長同志發(fā)言。
第四位,由區(qū)經貿局局長同志發(fā)言。
第五位,由開發(fā)區(qū)管委會主任同志發(fā)言。
第六位,由新區(qū)管委會主任同志發(fā)言。
第七位,由街辦主任同志發(fā)言。
第八位,由街辦主任同志發(fā)言。
下面進行第二項議程。
首先請區(qū)委常委、副區(qū)長同志發(fā)言。
請區(qū)委常委、常務副區(qū)長同志發(fā)言。
現(xiàn)在進行第三項議程,請區(qū)長講話,大家歡迎。
同志們:今天會議的各項議程已經進行完畢。
前面,發(fā)改委、統(tǒng)計局、財政局、經貿局、開發(fā)區(qū)、新區(qū)八個單位分別就上半年經濟運行情況及各自承擔的重點工作、重點項目作了發(fā)言;兩位副區(qū)長從各自分管工作的角度提出了明確要求;最后,區(qū)長就全區(qū)上半年經濟運行情況進行了總結分析,并對下一步工作進行全面安排部署。
總體來講,上半年,我區(qū)經濟形勢逐步回暖。從地方生產總值的角度來看:二季度gdp增速明顯加快,高出一季度7.1個百分點。從財政收入的角度看:二季度,全區(qū)地方財政一般預算收入較一季度提高了32.12個百分點,財政收入由負增長(-31.16%)轉為增長(0.96)。這是區(qū)委、區(qū)政府領導全區(qū)廣大干群職工積極應對危機、共同努力的結果,這個成果是來之不易的。
但我們更應清楚的看到,目前我區(qū)的經濟總體形勢仍然不容樂觀。生產總值上:相對去年回落了7.3個百分點。而且一、二、三產業(yè)增速相對去年均有下降,尤其是第二產業(yè)下降更為明顯,增速僅為4.9%,較去年17.5%下降12.6個百分點。財政收入上,與去年同期相較,一般預算收入增速僅為0.96%,相對去年(30.6%)回落了29.64個百分點。特別是國、地稅收入下降明顯;相比去年分別下降了29.95%和17.12%。形勢的確不容樂觀。
另外,重點項目上,目前還有14個子項目尚未開工建設,尤其是旅游基礎設施和溫泉酒店類項目開工率較低。同時,今年固定資產投資任務十分艱巨。
因此,今年是我區(qū)經濟發(fā)展最為困難的一年,“保增長、促發(fā)展”是我區(qū)后半年經濟工作的重中之重。下面,我就認真貫徹落實本次會議精神再強調兩點:
一是認真?zhèn)鬟_落實好本次會議精神。會后各街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門要迅速召開會議,扎實認真地把會議精神傳達下去。今天會上,龐區(qū)長做了非常重要的講話,對下半年的工作,提出了更高的要求,任務十分艱巨。各街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門務必深刻領會講話的精神實質和內涵。要把全區(qū)廣大干部的思想統(tǒng)一到講話精神上來,統(tǒng)一到齊心協(xié)力抓落實、努力全面超額完成今年各項工作目標任務上來。
二是努力干好下半年的各項工作。各街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的主要領導要對各自的'工作負總責。要明確下半年的追趕工作目標,進一步將責任落實到人,使承擔工作任務的單位及責任人員做到任務明確、責任清楚。同時,還要根據各自的實際情況,進一步制定、完善和采取強有力的工作措施,確保今年各項目標任務的順利完成。
今天的會議就到這里,散會。
藥房經濟分析報告篇十六
為了篩選適應鐵嶺花生生產的'主要栽培新品種,我們對引進的和自有的花生品種:鐵引花一號、鐵引花二號、鐵引花四號、青蘭二號、遠雜9102號、魯花12號、魯花3號、昌育1號、豫花14號、白沙1016等10個品種進行了栽培和經濟效益對比分析.發(fā)現(xiàn)魯花12、魯花3號、青蘭2號有栽培潛力,很有推廣前景.
作者:劉野黃國成郭守東高仁松作者單位:劉野(遼寧省昌圖縣四面城鎮(zhèn)農業(yè)技術綜合服務站,遼寧,昌圖,112542)。
黃國成(遼寧省昌圖縣花生研究所,遼寧,昌圖,112500)。
郭守東(遼寧省新民市東蛇山鄉(xiāng)農業(yè)站,遼寧,新民,110302)。
高仁松(遼寧職業(yè)學院,遼寧,鐵嶺,12)。
刊名:雜糧作物英文刊名:rainfedcrops年,卷(期):29(2)分類號:s565.204關鍵詞:花生對比經濟效益分析
藥房經濟分析報告篇十七
一、美、歐、日經濟現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。
因此,美國已經持續(xù)了10年的經濟增長和“一高兩低”的經濟狀況不會無限期延續(xù)下去,經濟周期的變形不等于經濟周期的消失。實際上,從下半年起,美國gdp增長的速度就放慢,第一季度雖然仍有1.3%的增長,第二季度卻急劇下滑,第三季度急劇滑落至-1.1%,這是自1993年第一季度以來美國經濟首次出現(xiàn)萎縮,也是1991年第一季度以來最大的下滑降幅。
盡管目前美國經濟面臨著諸多矛盾和缺陷,但由于美國占據著多項高科技,特別是信息、網絡技術的制高點,再加上20世紀90年代以來宏觀政策調控更趨成熟,美國又具有優(yōu)于其他國家的資源優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、金融優(yōu)勢、地緣經濟優(yōu)勢,以及靈活的企業(yè)機制和較強的對外轉移危機的能力等,預計美國經濟將于后復蘇。
2.日本經濟現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。
二戰(zhàn)后,日本經濟經歷了恢復時期和的高速增長,到20世紀80年代中期,日本制造業(yè)的總體競爭力一度超過美國,日本的國民生產總值由20世紀50年代初約相當于美國的6%上升為90年代初的66%,日本成為僅次于美國的世界第二經濟大國。
然而正是在20世紀80年代末90年代初日本經濟達到高峰的同時,其經濟泡沫也達到了頂點。泡沫經濟的崩潰使得在此之前大量貸出資金的日本銀行陷入巨額壞賬的泥潭而不能自拔,并使日本經濟在90年代以低于美國經濟增長率2個百分點的劣勢陷入經濟停滯,這是日本戰(zhàn)后以來最嚴重的經濟衰退。
日本經濟目前的困境是由多方面原因造成的,既有國際環(huán)境趨緊、出口下滑的直接原因,也有10年來擴大內需政策未見成效、各種矛盾累積的政策后果。
關于日本經濟的增長前景,經濟合作與發(fā)展組織(oecd)發(fā)表的報告稱,由于存在著“惜貸”與擴大投資、消費的矛盾,巨額財政赤字與擴張財政政策的矛盾,結構調整與失業(yè)率增高的矛盾,官僚壟斷與提高效率的矛盾等四大矛盾,日本經濟真正擺脫困境尚需時日。
但應當看到,由于日本擁有雄厚的制造業(yè)基礎,其gdp居世界第二位,人均gdp居西方七國之首,是世界最大的貿易順差國、外匯儲備國和債權國,未來日本經濟盡管不大可能再現(xiàn)以往的高速增長,但其在世界經濟中的地位仍舉足輕重。
3.歐盟經濟現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。
歐盟經濟增長的'基本面是穩(wěn)定的。目前,歐盟經濟從總體上看狀態(tài)良好,除對外貿易下降外,投資、消費以及通貨膨脹率、就業(yè)率和財政金融等各項經濟指標基本保持在正常水平。20歐元區(qū)的經濟增長速度達到2.4%,在世界三大主要經濟體中,其增速是最高的。
歐盟各國的結構性調整為經濟增長提供了穩(wěn)定框架。近年來歐盟在稅收、福利、醫(yī)療、就業(yè)等方面紛紛開始改革。20普遍進行的稅收改革,給經濟增長助了一臂之力。同時,歐盟國家的養(yǎng)老金制度改革也在加緊進行。據歐盟一個研究機構預測,僅減稅一項就將使歐盟從年起每年拉動0.5個百分點的經濟增長。
歐元的經濟貨幣聯(lián)盟效應發(fā)揮了積極作用。2001年以來,歐元對美元匯率基本上穩(wěn)定,歐元經濟貨幣聯(lián)盟所起的穩(wěn)定作用不能低估。歐元的啟動消除了歐元區(qū)內的匯率風險,增加了價格透明度,有利于投資和金融市場一體化,從而對歐盟成員國的經濟協(xié)調發(fā)展起到保護和促進作用。
受世界經濟增長下降影響,歐盟經濟增長放緩。受美國經濟急劇減速和世界經濟增長降溫的影響,2001年歐盟各國的經濟增長勢頭都有不同程度的減弱。歐盟經濟盡管保持增長,但增長放緩,并一再低于市場預期。
201月1日,歐元正式上市流通,歐盟經濟一體化進程加快。尤其是近年來歐盟加緊了內部建設,推行機構改革,統(tǒng)一稅率,擴大歐元區(qū),強化成員間的合作,因此,從發(fā)展的角度看,一個實現(xiàn)了統(tǒng)一市場、統(tǒng)一貨幣的歐盟經濟,將逐步形成挑戰(zhàn)美國經濟“一超”地位的強極,并將成為世界經濟增長的有力支撐。
據歐盟委員會公布的最新預測,隨著減稅措施的采取,企業(yè)的增長潛力得到發(fā)揮,勞動力價格相應下降,加之歐盟經濟不存在固定資本投資和庫存過剩的問題,也沒有受經濟周期性因素的影響,預計年歐盟經濟增長率將達2.9%。
二、發(fā)展中國家經濟現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。
1.東南亞地區(qū)經濟普遍放緩。
東南亞國家和地區(qū)的經濟大多具有出口導向型特征,且出口市場主要集中在美國和日本。自年下半年以來,美國經濟增速驟降,股市暴跌,特別是高技術股的暴跌,使企業(yè)商業(yè)投資贏利預期降低,這不但影響了企業(yè)的設備投資,還影響了個人消費。美國內需不振,進口需求減少,導致東南亞國家和地區(qū)出口下降較多。剛剛擺脫金融危機的東南亞經濟又面臨著新的考驗。
2.拉美經濟面臨嚴峻形勢。
新世紀伊始,拉美地區(qū)經濟即遇到嚴重困難:外貿出口萎縮,生產下降,失業(yè)率攀升,經濟增速放緩。
拉美地區(qū)經濟下滑的主要原因有以下幾個方面:首先,受世界經濟增長放緩的連帶影響。據國際貨幣基金組織預測,鑒于美國和西歐經濟增速明顯放慢,日本經濟仍處于停滯狀態(tài),大大減少了對拉美國家的出口產品需求,從而導致拉美出口急劇下降,并嚴重影響該地區(qū)各國的經濟發(fā)展。其次,美國“9?11”事件使拉美經濟雪上加霜。“9?11”事件對拉美經濟產生了十分不利的影響,其中同美國保持最為密切貿易關系的墨西哥和中美洲國家,以及以旅游業(yè)為主的加勒比國家受到的負面影響最大。此外,沉重的外債負擔制約著該地區(qū)經濟的發(fā)展。目前,拉美國家外債已超過7500億美元,每年用于支付外債的資金就近1500億美元,相當于本地區(qū)年外貿收入的三分之一。
3.非洲經濟前景看好。
非洲經濟盡管受到全球經濟不景氣的影響,但由于一些非洲國家經濟狀況明顯好轉,2001年整個非洲經濟仍獲得增長,經濟增長率達到3%。博茨瓦納、喀麥隆、莫桑比克、坦桑尼亞、烏干達等國采取了一系列宏觀經濟調整政策,努力改善產業(yè)結構,增加吸引外資的投入,使得這些國家的經濟增長率超過整個非洲3%的平均增長率。
但是,目前非洲經濟也面臨著嚴峻的挑戰(zhàn),必須盡快結束戰(zhàn)亂,加快經濟改革步伐,改善投資環(huán)境,提高國民教育水平,消除貧困。戰(zhàn)亂和政局不穩(wěn)定是制約非洲經濟發(fā)展的重要因素。一些非洲國家由于戰(zhàn)亂不斷,不僅影響了這些國家的經濟發(fā)展,也拖了整個非洲經濟發(fā)展的后腿。
三、世界經濟形勢變化對我國經濟的影響與對策分析。
在美國經濟急劇減速并導致全球經濟增長放慢的環(huán)境下,我國對外經貿將面臨如下挑戰(zhàn):
第一,出口減少,經濟增長對內需依賴增大。美、歐、日三大經濟體同時陷入衰退,這從1975年以來尚屬首次;另外,我周邊地區(qū)經濟增長也大都放慢,這對中國經貿發(fā)展必然產生重要的影響。2000年我國對美、歐、日的出口額超過1400億美元,占全國出口總額的55.6%;同年我國對韓國和東盟的出口額近400億美元,占全國總出口額約15%。2001年頭7個月我國出口增長率從2000年同期的35.8%降到8.5%,即回落27個百分點,據估算,每減少一個百分點就意味著10多億美元的損失。隨著我國經濟的出口。
依存度從1980年的8%提高到2001年的23%,世界經濟放慢導致我國出口減少,無疑會加大我國經濟增長對內需的依賴。
第二,經濟不景氣往往導致貿易保護主義抬頭,由于美國稱中國已成為其最大的貿易順差國,我國產品可能成為美保護主義的重點針對目標。
第三,美國經濟形勢對我國在美通過貸款、債券及發(fā)行股票等渠道進行籌資將產生不利影響。但與此同時,國際資金流動可能對中國引資有利。美經濟下滑導致企業(yè)對內投資減少,大量資金向外尋找出路,中國如能抓住機遇,則可變不利為有利,吸收更多外資。
在全球經濟放緩的情況下,我國應采取以下應對措施:
第一,要加強宏觀調控,繼續(xù)通過積極的財政政策和擴張的貨幣政策刺激內需,并深化國內消費、投資和技術增長的體制結構。
第二,在外貿方面,繼續(xù)采取退稅等措施鼓勵出口,適當調整出口產品方向和結構,并提高我出口產品質量和競爭力。
第三,要密切注意美元、歐元等主要貨幣匯率的變化動向,適時調整我外匯儲備中貨幣的構成,以避免損失。
第四,配合我國加入wto,深化改革,調整產業(yè)結構,下氣力改善投資和商業(yè)軟環(huán)境,以吸引更多和技術水平更高的外國直接投資。
藥房經濟分析報告篇十八
第一部分:工程概況——簡單介紹一下項目工程概況,但至少應包括本工程的主要工程和重難點工程、本工程的投資金額、合同工期、截止到本次經濟活動日完成投資情況。責任預算已編制并簽訂承包合同的項目,還應說明責任預算編制情況和截止到分析期的完成情況、完成率。
第二部分:工程主要形象進度——介紹截止到本次經濟活動分析日工程主要形象進度,要用具體數據敘述,如鉆孔樁完成多少延米、墩臺基礎完成多少座。介紹工程形象進度的形式可以采取多種方式,如果項目包括的工程種類比較多,如一個項目既包括路基工程又包括橋梁工程還包括隧道工程,也可以分項介紹,比如采用以下方式分別介紹:
第三部分:完成投資、成本費用和盈虧情況。
(一)完成投資情況:截止到經濟活動分析日完成投資情況,也就是我們常說的工程收入情況,要用數據精確到萬元表示,應分別用數據顯示以下內容:開累完成投資情況,業(yè)主已計量和已完成未計量情況。
(二)項目成本費用支出情況:主要介紹工程成本費用發(fā)生情況,應按照財務部門成本費用的歸集項目分別說明,主要包括以下成本組成項目:
活動分析時一定要兩部門核對相符再使用,如有不符應找出原因,調整一致;
2、材料成本:累計已發(fā)生的材料成本,這里需要注意的是項目在進行材料列銷時一定要綜合考慮工程的形象進度,一定要與現(xiàn)場實際完成的工程量相配比。在列銷材料成本時,物資部門應出具正規(guī)的《物資消耗動態(tài)月報表》,真實的列示項目完成投資已經消耗的材料,不允許以發(fā)代耗,或者是提前或拖后列銷材料,虛列成本,造成經濟活動分析時的虛盈虛虧。物資和財務、計劃部門應進行及時對賬,發(fā)現(xiàn)不一致的項目應找出原因調整一致。
3、其它直接費:項目部已經發(fā)生的其它直接費用,主要包括安全費用投入、征地補償、測試費用、電費等內容,應分項列示。這里應注意區(qū)分資金支出和已經形成的其它直接費,有的資金已經支出,但不一定形成費用,比如項目部支付的土地復墾保證金和周轉材料租賃押金,雖然資金已經支出,但并沒有形成費用,所以在統(tǒng)計其它直接費時應注意區(qū)別這一部分內容。
4、間接費用:項目部累計已發(fā)生的間接費用,也就是項目部自身發(fā)生的管理費用。此部分內容由財務部門按照會計明細科目分別統(tǒng)計提供,應發(fā)生未支付部分也應考慮列入成本,比如項目部管理人員工資有可能因為資金緊張未及時發(fā)放,財務未記賬,但進行經活動分析時應將這部分費用考慮進去。
5、工程稅金:按照完成投資和既定的稅率計算即可,但也有個別項目財務上是按照業(yè)主撥款繳稅的,這樣的項目在進行經濟活動分析時工程稅金就要按照完成的投資額進行調整。
6、管理費用:項目管理費用中的科研經費要單獨填寫。
7、財務費用:財務部門負責提供,主要是由于資金借貸產生的收支差額以及銀行存款利息收支和手續(xù)費用。
(三)工程盈虧情況:按照以上。
(一)(二)數據計算出項目實際盈虧情況,虧損項目還應進行虧損原因分析。
第四部分:資金收支情況——詳細統(tǒng)計列示項目部資金收支情況,以及預算情況,分析出節(jié)超。
第五部分:上交貨幣資金情況——介紹項目上交貨幣資金情況,主要介紹應上交貨幣資金和實際上交貨幣資金情況。
第六部分:項目債權債務情況——介紹債權債務情況,債權債務應以賬面數為基礎,加減賬外收入或成本計算出實際的債權債務情況。
第七部分:合同管理情況——是合同管理情況,簡要敘述本項目各項經濟合同的審批、簽訂、合同交底情況,重點對合同進行風險分析和履約情況說明,如存在合同變更也要進行說明。
第八部分:對各項成本要進行節(jié)超分析——對各項成本數據的節(jié)超分析,包括對施工方案優(yōu)化情況的分析說明,對工程數量、勞務成本、材料成本、機械成本、間接費、電費等主要成本項目的節(jié)超分析。
第九部分:下一步工作重點——通過分析總結出截止經濟活動分析當期項目盈虧的原因所在,找出項目管理中存在的問題,提出相應的整改措施,以及下一步工作的重點。
第十部分:上期存在問題整改情況——對上期存在問題的整改情況介紹,排查落實問題整改情況和取得的效果。
藥房經濟分析報告篇一
年初,貨運總公司對我司下達年度經濟責任制指標計劃,具體指標計劃為:。
1、責任成本xxxx萬元。
2、船舶交通事故損失金額。
(1)庫區(qū)、中游:x元/ktkm。
(2)下游:x元/ktkm。
(3)上海港作:x元/艘。
(4)其它港作:x元/艘。
3、船舶效率。
(1)拖輪船產量x噸千米/千瓦。
(2)駁船船產量x噸千米/噸。
4、燃油消耗。
(1)企業(yè)單耗x千克/千噸千米。
(2)非生產用油x噸。
(3)燃料油與總耗量比例x%。
5、駁船營運率x%。
我司根據貨司下達的年度經濟指標計劃,對各項經濟指標進一步細化,層層分解落實,為確保年度目標的完成,船務公司領導班子帶領公司全體干部職工,面對指標的壓力,經過近幾個月來的努力,公司一季度主要經濟指標均達到計劃進度要求。
(一)責任成本指標。
1-3月份累計責任成本1510萬元,為計劃進度1550萬元的97.42%,實績比計劃節(jié)約40.00萬元。
(二)安全、貨運質量指標。
1-3月份累計交通事故損失金額3萬元,為計劃進度32.34萬元的9.28%;與去年同期比減少1萬元。1-3月份無貨運質量事故,無貨主投訴,貨差損賠償金額為零。
(三)船舶效率指標。
1-3月份累計完成拖輪船產量64185噸千米/千瓦,為計劃計度(60480噸千米/千瓦)的106.13%,超進度3705噸千米/千瓦;與去年同期比,增加740噸千米/千瓦,增幅1.17%。
1-3月份累計完成駁船船產量3986噸千米/噸,為計劃進度(3950噸千米/噸)的100.91%,超進度36噸千米/噸。與去年同期比,增加35噸千米/千瓦,增幅0.89%。
1-3月份累計完成駁船營運率97.78%,為計劃進度(96.1%)的101.75%,超進度1.75百分點;比去年同期高1.17個百分點。
(四)燃油消耗指標。
1-3月份燃油企業(yè)單耗實績2.94千克/千噸千米,與計劃進度(2.98千克/千噸千米)比,降低了0.04千克/千噸千米;與去年同期比下降了0.24%,降幅7.66%。
1-3月份累計非生產量用油345噸,為計劃進度(488噸)的70.7%;與去年同期比少耗73噸,降幅17.46%。
1-3月份累計燃料油占總耗量的比例59.79%,為計劃進度(57%)的104.89%,超進度4.89個百分點。
從一季度指標運行情況看,可慨括為“三增、三降、一穩(wěn)定”即:拖輪船產量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長,責任成本、非生產用油、企業(yè)單耗降低,安全穩(wěn)定。
1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神,積極籌備我司“兩會”,并在我司“兩會”上分解下達了各單位、船舶年度經濟指標,配套制定了武漢長航船務公司20xx年經濟責任制方案,提交“兩會‘討論通過,為全年的`經濟指標運行和經濟責任制考核,奠定了堅實的基礎。
2、緊密結合企業(yè)經濟形勢,針對今年油價高企,貨源不足,運價下滑的嚴峻形勢,公司將責任成本控制放在突出地位,在各項成本指標分解過程中,所有箭頭向下,并低于去年同口徑水平的10%。
3、狠抓主題不松勁。在安全質量連續(xù)一年來穩(wěn)定的情況下,公司把安全工作始終作為工作的主題,常抓不懈,一季度重點抓了“百日安全無事故活動”的鞏固提高,以及冬季防滑、防擱淺,防碰撞等,確保了一季度安全局面的穩(wěn)定,促進了其他指標的平穩(wěn)運行。
4、結合管船公司安全工作實際,創(chuàng)新制定了武漢長航船務公司領導安全責任制實施方案,將安全管理責任、單船建設、推進sms工作分片包干到公司各位領導,形成了縱向到底,橫向到邊的安全管理責任網絡。
5、加強各項指標運行的動態(tài)監(jiān)控與管理,及時發(fā)現(xiàn)經濟運行中出現(xiàn)的問題,并采取措施加以解決。
1、成本控制壓力沒有緩解,主要體現(xiàn)在:。
(1)隨著二季度生產投入的增加,各項安全生產費用和人工成本也將隨之上升,加上燃油成本居高不下,運價上漲困難,企業(yè)效益壓力更大,控本增效將是企業(yè)的重要舉措,因此,各項成本的控制壓力將更加突出。
(2)為了進一步向內挖潛,半年工作會后上級調整指標的趨勢仍然存在。
(3)海損雜支,船舶修理費都有上年下轉,并在今年成本中消化,控制壓力比較突出。
2、燃油指標壓力將會顯現(xiàn)。
(1)劣質油一季度摻燃比完成較好,因為6000匹拖輪未上線所致,隨著生產投入增加,該項指標的控制壓力就會顯現(xiàn)。
(2)非生產用油指標控制較好,是因為一季度港作船的減少所致。
(3)單耗水平取決于貨源的組織水平,如果貨源不對流,附拖和空隊現(xiàn)象以及小運轉增加,對單耗產生直接影響,控制難度相當大。
3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船,設備隱患較多,加上航道秩序混亂,不安全、不可控因素越來越多,對船舶航行安全構成很重的壓力。
4、部分船船舶水電費出現(xiàn)異常。
三月份有四艘船舶水電費出現(xiàn)異常,嚴重超進度,為了查清水電費超進度的原因,責成經監(jiān)處、計財處認真調查,并作出處理,今后財務對船舶的水電費進帳,要登記明細,方便考核、查詢和對帳。
參加經濟活動分析會的李總經理,對公司一季度經濟活動進行了總體歸納,同時布置了下步工作。
(一)一季度指標運行正常。
1、成本管理得到了科學預控。
2、生產指標超進度。
3、安全保持了穩(wěn)定。
4、服務船舶的力度進一步加大。
(二)下步工作。
1、認清形勢,轉變觀念,保持清醒頭腦。目前,我們面臨三大壓力:一是貨司效益指標欠進度;二是成本壓力日益突出;三是修費不足,對船舶設備養(yǎng)護造成空前壓力。我司要加強科學管理,作好半年工作會指標調整的思想準備。
2、成本控制要注意四個指標的監(jiān)控。
(1)物料費指標。
(2)海損指標(包括海損雜支指標)。
(3)修費指標。
(4)對船舶水電費指標出現(xiàn)的異常情況進行調研。
3、強化責任意識。各指標處室負責人是本部門指標的第一責任人,要求各部門緊盯目標,加強責任,嚴密監(jiān)控,實施目標管理。
4、經監(jiān)處要加大運行質量監(jiān)控。
(1)加強指標動態(tài)監(jiān)控,月度嚴格考核。
(2)對指標出現(xiàn)異常情況的部門、單位,要督辦分析,并要求指標管理部門寫出書面分析材料報分管領導和公司領導,及時處理解決。
(3)各指標處室要加強指標協(xié)調、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態(tài)。
5、加大重點指標的監(jiān)控力度。
(1)工資成本指標。
(2)修費指標。
(3)單耗指標。
(4)營運間接費指標。
6、需要解決的幾個問題。
(1)加大對安全生產的投入,改善指導船長辦公條件和環(huán)境。
(2)關心船員生活和身心健康,特別是“五一”期間,做好對船舶的慰問。
(3)適度解決基層單位的困難,涉及安全生產急需的,可適當解決。
(4)做好個稅、船舶備用金的解釋工作。
(5)繼續(xù)為船舶,為生產一線服務。
(6)機關部門要認真思考和討論“職工在我心中,安全在我手中”提高機關工作質量。
藥房經濟分析報告篇二
年是實施“十一五”規(guī)劃的最后一年,也是有效應對國際金融危機、加快老工業(yè)區(qū)振興的關鍵之年,更是為“十二五”規(guī)劃實施奠定良好基礎的關鍵之年。為實現(xiàn)經濟新起點和新跨越,全區(qū)深入貫徹落實科學發(fā)展觀,按照“一二三四五”的總體發(fā)展思路和要求,以工作項目為總抓手,緊抓保增長、保民生、保穩(wěn)定,一季度全區(qū)經濟進一步延續(xù)回升向好的勢頭,實現(xiàn)了良好的開局。
一、一季度主要經濟指標預計情況。
(一)農業(yè)生產情況平穩(wěn),農村經濟預期良好。
今年我區(qū)加大了各項強農惠農政策的力度,農民生產的積極性進一步高漲。今年以來,我區(qū)氣候、地墑條件良好,小麥生長總體向好,夏糧有望獲得好收成。畜牧業(yè)生產略有增長,一季度,全區(qū)豬、羊、家禽存欄量分別為3.8萬頭、3萬只、72.4萬只。肉類產量3835噸,同比增長9.6%;禽蛋產量2643噸,同比增長9.7%;奶類產量974.4噸,同比增長8.8%。
(二)工業(yè)生產穩(wěn)步提高,經濟效益加快回升。
(三)項目建設加快推進,固定資產投資持續(xù)快速增長。
(四)假日經濟效應明顯,消費品市場繁榮活躍。
(五)對外貿易恢復性增長,實現(xiàn)了開門紅。
(六)財稅狀況有所好轉,金融市場運行平穩(wěn)。
(七)居民收入穩(wěn)步增長,物價水平持續(xù)走高。
雖然全區(qū)經濟發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢,但是國際金融危機的影響和不確定因素依然存在,當前我區(qū)經濟企穩(wěn)回升的基礎仍不穩(wěn)固,經濟社會發(fā)展形勢不容樂觀。
(一)工業(yè)企業(yè)發(fā)展仍然面臨諸多困難。
作為區(qū)經濟支柱的工業(yè),增長的基礎仍然不穩(wěn),企業(yè)增效的形勢仍較嚴峻,提升規(guī)模工業(yè)經濟效益的壓力依然較重。
二是工業(yè)企業(yè)能源供應嚴重不足。我區(qū)的企業(yè)(陶瓷、耐火材料等)均以清潔燃料——天然氣為主,但目前,企業(yè)普遍存在天然氣供應壓力不足的情況,達不到窯爐供熱要求,生產出來的產品質量也達不到要求,嚴重影響了企業(yè)的生產經營。此外,企業(yè)的生產經營還受到限電措施的'影響,電價的上漲使企業(yè)的用電成本增長了2.3%。
(二)對外貿易形勢依然嚴峻。
由于國際經濟形勢尚不明朗,外需市場總體仍較為低迷,我區(qū)外貿出口仍未擺脫下行局面。去年以來,全區(qū)外貿出口一直呈負增長,而且這種趨勢年內難以得到根本改變。西方國家經濟是真正企穩(wěn)復蘇還是短暫回升,存在很大不確定性。危機對我國外貿的負面影響還在延續(xù),隨著競爭的加劇,與西方國家的貿易摩擦也日趨增加,貿易保護主義愈演愈烈,出口產品在國際市場上的競爭力會受到一定影響。
(三)財政收支壓力較大。
受部分重點企業(yè)稅收下滑、結構性減稅免費、新增稅源相對較少等因素影響,財政增收的難度進一步加大,同時,隨著保增長、擴內需、重民生等政策的出臺,剛性支出大幅增加,財力缺口進一步加大。
(四)城鄉(xiāng)居民增收壓力大。
金融危機使我區(qū)經濟受到較大沖擊,目前,全區(qū)經濟正處于企穩(wěn)回升的初期,在逐步恢復的過程中還存在很大的不確定性,城鄉(xiāng)居民以及單位職工的收入缺少有力的增長因素,增收的壓力依然很大。
(一)全力抓好項目建設,確保投資持續(xù)快速增長。
二是做好項目的融資工作,深化銀企合作,最大限度地增加信貸規(guī)模,放寬市場準入,充分調動民間資本的投資積極性,保障項目建設的資金需求;三是優(yōu)化項目建設環(huán)境,積極落實土地、資金、能評、環(huán)評及基礎配套,盡快形成實物工作量。
(二)實施工業(yè)調整提升工程,鞏固工業(yè)生產回升基礎。
三是增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力,鼓勵和引導企業(yè)以多種形式與科研院所和高等院校聯(lián)合,建立技術聯(lián)盟,聯(lián)合攻關,人才共用,成果共享。深入實施技術標準和品牌化戰(zhàn)略,積極爭創(chuàng)中國馳名商標和中國名牌產品。
(三)積極促進服務業(yè)發(fā)展,加快產業(yè)結構調整。
以圍繞我區(qū)文化特色產業(yè)為中心,以打造“魯中休閑文化名城”為指導,大力調活發(fā)展服務業(yè)。培植一批規(guī)模大、實力強的商貿物流企業(yè)、文化創(chuàng)意企業(yè)、信息咨詢企業(yè),抓好文化產業(yè)發(fā)展,加快文化資源優(yōu)勢向產業(yè)優(yōu)勢轉化,進一步提高服務業(yè)對經濟的貢獻率。
(四)著力改善民生,促進社會和諧穩(wěn)定。
大力改善中小企業(yè)生產經營環(huán)境,促進居民就業(yè)。加強對困難群體特別是零就業(yè)家庭的就業(yè)援助,解決好大學生就業(yè)問題。調整收入分配結構,建立和完善與經濟增長相適應的長效工資增長機制,進一步提高城鄉(xiāng)居民收入水平。
藥房經濟分析報告篇三
今年一季度,宏觀經濟延續(xù)了去年四季度以來的走勢,pmi自去年12月持續(xù)下降,受春節(jié)因素影響2月份cpi漲幅創(chuàng)13個月新低、ppi同比繼續(xù)下降、進出口總額增速回落。交通運輸運行總體基本平穩(wěn),其中客貨運輸生產穩(wěn)中趨緩,港口生產開局平穩(wěn),投資增長較快。
一、客運增速繼續(xù)放緩。
1-2月份,全社會(鐵路、公路、水路,下同)完成客運量、旅客周轉量分別為70.3億人和5586億人公里,同比增長4.9%和4.0%,增速較去年同期回落1.0個和2.4個百分點。各種運輸方式客運量增速均有不同程度放緩,其中,鐵路旅客發(fā)送量增長6.8%,回落3.2個百分點,接近去年最低水平;公路客運量增長4.8%,回落0.9個百分點,延續(xù)去年四季度以來的增速水平;水路客運量增長0.9%,回落0.4個百分點。
二、貨運增速有所回落,鐵路重現(xiàn)負增長。
1-2月份,全社會完成貨運量68.2億噸、貨物周轉量28012億噸公里,同比分別增長7.4%和4.2%,增速較去年同期回落2.2個和2.7個百分點,其中貨運量增速自去年10月以來持續(xù)回落。
分運輸方式看,鐵路、公路、水路貨物運輸增速均出現(xiàn)不同程度回落,鐵路貨物發(fā)送量同比下降3.4%,在去年7月份實現(xiàn)轉正之后又重新出現(xiàn)負增長,從主要貨類看,煤炭發(fā)送量實現(xiàn)0.5%的小幅增長,糧食、金屬礦石、鋼鐵、非金屬礦石發(fā)送量分別下降13.0%、14.1%、5.2%和20.2%;公路貨運量增長9.0%,較去年同期回落2.0個百分點;水路貨運量增長6.4%,回落3.4個百分點。
三、港口生產開局平穩(wěn),大宗商品進口強勁。
受國際經濟回暖帶動,1-2月份,規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量17.0億噸,同比增長5.7%,較去年四季度小幅加快0.8個百分點。其中,內貿吞吐量增長3.7%,較去年同期放慢7.4個百分點,但較去年四季度加快0.4個百分點;外貿吞吐量增長9.8%,與去年同期基本持平,較去年四季度加快1.1個百分點。
――煤炭。受氣溫偏高、用電負荷較往年減少及庫存較高等因素影響,1月份規(guī)模以上港口煤炭及制品吞吐量同比下降0.3%,較去年同期大幅回落18.0個百分點,比去年12月份減緩5.5個百分點。由于國內外煤價倒掛,1月份港口完成煤炭外貿進港量3015萬噸,創(chuàng)歷年來新高。
――油品。受汽車銷量快速增長、新煉油廠開工等需求因素帶動,1月份規(guī)模以上港口石油天然氣及制品吞吐量同比增長8.9%,較去年同期和12月份分別加快3.1個和4.2個百分點,其中原油外貿進港量增長13.1%,分別加快4.7個和7.2個百分點。
――金屬礦石。在國際礦價大幅回落及春節(jié)前集中采購備貨的影響下,1月份規(guī)模以上港口金屬礦石吞吐量同比增長15.8%,其中進口鐵礦石9318萬噸,再創(chuàng)近年來高點,但鋼材消費市場低迷導致港口鐵礦石庫存再次突破億噸。
――集裝箱。外需形勢有所改善,推動我國外貿回升,1-2月份,規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量2939萬teu,增長5.9%,分別比去年同期和四季度減緩2.9個和加快0.2個百分點。1月份,國際航線集裝箱吞吐量增長7.8%(去年同期為5.3%),其中歐洲、美國、日本航線分別增長5.2%、4.8%、8.7%。
四、運輸價格指數總體下跌。
一季度迎來傳統(tǒng)船運淡季,波羅的海干散貨綜合運價指數(bdi)2月份均值較上月下跌了22.6%;波羅的海原油運價指數(bdti)受成交量大幅萎縮的影響,2月份均值較上月下跌了29.6%;中國沿海(散貨)運價指數2月均值較上月下跌了6.0%;受外需改善拉動,中國出口集裝箱運價指數(ccfi)2月份均值較上月小幅上漲了1.4%。2月份義烏道路貨運價格指數較上月下跌0.32%。
五、交通固定資產投資增長較快。
1-2月份,完成鐵路公路水路固定資產投資1508億元,同比增長17.4%(去年同期為-1.2%),交通投資規(guī)模和增速維持高位。
分行業(yè)看,鐵路建設完成投資427億元,同比增長13.6%。公路建設完成投資1004億元,增長28.8%,其中普通公路投資繼續(xù)保持快速增長,國省道、農村公路分別完成投資279億元和166億元,增長39.1%和34.2%;高速公路完成投資519億元,增長17.9%。水運建設完成投資70億元,下降42.0%,部分水運大項目進入收尾階段以及年初新開項目較少是水運投資規(guī)?;芈涞闹饕颉?BR> 從公路水路投資分區(qū)域看,東、中、西部地區(qū)分別完成投資328億元、233億元和521億元,增長4.0%、24.5%和28.0%,中西部地區(qū)投資繼續(xù)保持快速增長。
六、春運旅客繼續(xù)增長,小客車免費通行平穩(wěn)有序。
春運40天,全國鐵路、道路、水路、民航分別運送旅客2.67億人、32.8億人、4345萬人、4400萬人,同比分別增長11%、5.9%、2.1%、15.5%。春節(jié)假期,7座以下小型客車享受免費通行政策,全國收費公路交通流量累計達到16318萬輛次,同比增長16.7%,其中小型客車交通流量15094萬輛次,占總流量的92.5%,比去年同期增長20.6%。
七、安全生產形勢總體穩(wěn)定。
1-2月份,全國共發(fā)生運輸船舶水上交通事故28.5起、死亡失蹤26人,同比減少6.5起、2人。共組織、協(xié)調海(水)上搜救行動311次,人員搜救成功率97.4%。交通運輸工程建設領域共發(fā)生安全生產事故2起,同比減少2起,死亡4人,與上年同期持平。港口發(fā)生安全生產事故2起、死亡2人,較上年同期減少2起、2人。道路運輸領域發(fā)生較大以上等級營運車輛事故26起,死亡109人,同比分別下降42.2%和52.2%。春運期間,全國涉及人員傷亡的道路交通事故起數、死亡人數較去年春運分別下降31.6%和38.5%。
藥房經濟分析報告篇四
目前國內醫(yī)藥市場競爭日益激烈,藥店、診所的生存狀況也是廣大業(yè)內人士關注的焦點。近日,筆者通過走訪瀘州市敘永縣中心城區(qū)、城北新區(qū)以及轄區(qū)四鎮(zhèn)(馬嶺鎮(zhèn)、江門鎮(zhèn)、落卜鎮(zhèn)、后山鎮(zhèn))的藥店、診所、衛(wèi)計服務站的負責人或采購人員,對當地藥店、診所的生存狀況做了相關調查。
今年受宏觀經濟疲軟的影響,消費者對于保健品消費需求有所減弱,對醫(yī)保品種的依賴更高。因此,藥店經營者在保健品和非醫(yī)保品種的資金投入比重有所降低。更多的利潤則是通過導購推薦其他小廠家、小品牌的品種來實現(xiàn)。
通過走訪的23家藥店發(fā)現(xiàn),18家納入到城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險定點零售藥店的范疇;圣潔藥業(yè)(直營連鎖店)、人人康大藥房等(連鎖、加盟店)在產品種類的優(yōu)化、基藥種類齊全、店面環(huán)境美觀方面明顯要強于其他品牌的藥店。這也是藥店差異化戰(zhàn)略的'體現(xiàn)。
此外,部分連鎖藥店已取得銷售嬰幼兒配方乳粉專項許可,并設有嬰幼兒配方乳粉專柜。擴大經營范圍,無疑是藥店實施差異化戰(zhàn)略,提升業(yè)內競爭力的又一新舉措。
通過共享商品信息資源,有利降低采購成本。
聯(lián)合采購,有效提高采購方的議價能力。
據此次調研了解,目前醫(yī)生多點執(zhí)業(yè)政策尚不明確、私人診所和民營醫(yī)院政策尚未完全放開,醫(yī)療服務體系尚未完善,沒有合理的分層服務與分層收費服務標準體系,醫(yī)療服務價格長期被扭曲,政策和體制障礙導致零售診所的價格優(yōu)勢較薄弱,更不用說能對接醫(yī)保支付。此外,鄉(xiāng)鎮(zhèn)私人診所鑒于新農合報銷的時間限制(次月定期返還到診所),存在資金墊付積壓的現(xiàn)象。如此一來,在藥品采購環(huán)節(jié),對貨款的支付方式更多會選擇現(xiàn)金延遲支付的方式來應對資金壓力。
藥房經濟分析報告篇五
無論是什么企業(yè)的經營都需要經過精心的企劃,而對于礦業(yè)項目這類比較特殊的行業(yè),經營的方式更加需要注重實際。并且礦產項目需要對經濟裕興等問題有所關注,下面就為大家推薦礦產項目經濟運行分析報告,相信大家在看過之后都有自己的想法。
xx礦業(yè)集團是以煤炭生產經營為主,集電力、化工、建筑建材、機械制造、農林養(yǎng)殖、商貿旅游于一體,多種經營、綜合發(fā)展的大型企業(yè)集團。公司現(xiàn)擁有資產346億元,從業(yè)人員10.5萬人;有生產礦井17對,年生產潛力2969萬噸;煉焦煤選煤廠5座,年產精煤800萬噸左右。20xx年,公司生產原煤2653萬噸、精煤715萬噸,焦炭134.4萬噸,水泥103萬噸,發(fā)電量42923萬度,實現(xiàn)銷售收入229.8億元、利稅43.83億元。在20xx年中國企業(yè)500強中位居第245位,在全國煤炭工業(yè)100強中名列第17位,為安徽省10強企業(yè)之一。
(一)生產狀況。
今年以來,經濟運行的特點是:生產持續(xù)平穩(wěn),煤炭收入持續(xù)下滑,資金回籠緊張,經營壓力增大。從1~7月份指標完成狀況看:原煤產量完成1590萬噸,同比增產20萬噸;精煤產量完成480萬噸,同比增產24萬噸;焦炭完成84.4萬噸,同比增產6.9萬噸;水泥完成91.2萬噸,同比增產31.5萬噸;電力發(fā)電量84269萬千瓦時,同比增加59546千瓦時;采煤機械化程度84%,同比提高6.6%;原煤生產工效4.833噸/工,同比減少0.173噸/工;百萬噸死亡率0.3以下,建立局以來最好水平;銷售收入實現(xiàn)132.9億元,同比增加6.4億元。其中煤炭收入73.4億元,同比減少12.4億元,煤炭收入下滑幅度達14.5%;利稅17.97億元,同比增加2.08億元(其中利潤1.59億元,同比增加0.04億元);職工收入人均3093元/月,同比增加382元/月。根據1~7月份實際完成狀況,結合當前生產經營環(huán)境,預計全年原煤產量2700萬噸,精煤產量800萬噸,銷售收入220億元,利稅30億元,職工人均年收入3.7萬元。
(二)建設狀況。
公司固定資產投資計劃安排73.76億元,1~7月份,由于資金緊張,固定資產投資僅完成20.69億元,同比減少4.27億元,年計劃完成率僅28.05%。其中,基本建設計劃59.43億元,1~7月份完成15.4億元,年計劃完成率僅25.9%。預計全年固定資產投資完成在50億元左右。將比去年同期減少近15億元。
重點項目進展狀況。
1、楊柳礦井:設計潛力180萬噸/年,計劃總投資12.3億元。目前原煤倉、裝車倉基本完工;鐵路專用線施工接近尾聲;主井提升系統(tǒng)安裝完成。目前進度較慢主要是受瓦斯突出影響,進行瓦斯治理,影響施工進度。
2、劉店礦井:設計潛力150萬噸/年,計劃總投資12.18億元,7月1日已透過聯(lián)合試運轉。
3、袁店一礦:設計潛力180萬噸/年,計劃總投資13.63億元,目前主、副、風井已到底,主副井已貫通,鐵路專用線具備輔軌條件。
4、青東礦井:設計潛力180萬噸/年,計劃總投資13.26億元,進尺4038米。目前三個井筒已到底,主井改絞結束;副井井筒裝備基本完成;鐵路專用線正在施工。
5、袁店二礦:設計潛力90萬噸/年,計劃總投資9.74億元,至09年末累計完成投資3.04億元。目前主、副井井架安裝結束;聯(lián)合建筑主體施工完畢;綜合辦公樓工程開工。鐵路專用線正在施工路基部分。
6、臨渙選煤廠擴建:擴建入洗潛力800萬噸/年,計劃總投資7.63億元,第1、第2兩條生產線皆已投產,第三條線設備已訂貨,正在施工。
7、焦化項目:一期設計潛力220萬噸焦炭/年,聯(lián)產甲醇20萬噸/年,計劃總投資20億元,目前4臺焦爐已正常生產,甲醇項目及干熄焦主體鋼結構基本完工。
8、臨渙煤泥矸石電廠:一期裝機2×300mw,計劃總投資30億元。1#機已于12月12日并網發(fā)電。2#機組09提5月28日透過168試運,投入商業(yè)運營。
9、管道輸水工程:設計輸水潛力7830萬方/年,計劃總投資7.76億元。7月底已進入試通水階段。
10、鹽化項目一期:總投資75億元,至08年末累計完成前投資1.71億元。目前,熱電站gongwen.1kejian./zt/fxbg/各項審批工作已完成;燒堿pvc裝置、電石裝置、水泥裝置、采鹵和真空制鹽裝置以及礦山的初步設計工作已經結束,大部分土地購置完成。目前正在準備施工設計。
11、鐵路南環(huán)線:總投資39598萬元,08年末累計完成4065萬元。
二、影響發(fā)展的突出問題。
年公司發(fā)展仍然面臨“三大壓力”,存在“五大難題”。
(一)三大壓力。
一是市場壓力。由于出口受阻和國內經濟增速放緩,煤炭下游產業(yè)影響深重,個性是主要用煤行業(yè)增速下滑,導致煤炭供求寬松。去年9月份以來,隨著宏觀經濟環(huán)境的變化,市場壓力快速傳遞,公司煤炭售價急轉直下,銷售收入大幅下滑。
從價格看:去年9月份以來,煤價波動較為劇烈,無論是精煤動力煤,皆呈逐月下降趨勢。其中精煤平均售價1777元/噸下降至目前的900多元/噸,降幅接近50%;動力煤從965元/噸降至目前的400多元,降幅超過50%。今年1~7月份形勢較為穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)大起大落的現(xiàn)象,但價格仍然偏低,精煤平均售價970元/噸,動力煤接近400元/噸。
從收入看:去年三季度公司煤炭收入逐月上升,9月份達16.3億元,但之后受煤價下跌影響,收入迅速下降。1~7月份平均僅3.51億元,現(xiàn)匯比例從最高時的67%平均下降39個百分點。
淮北礦區(qū)焦、肥煤資源相對豐富,適合生產優(yōu)質煉焦精煤,為公司實施精煤戰(zhàn)略奠定了資源基礎。但是,由于實施精煤戰(zhàn)略,動力煤資源相應減少,市場份額尤其是省外動力煤份額下降較多。加之淮北礦區(qū)地質條件復雜,煤炭質量缺乏競爭力,區(qū)位優(yōu)勢進一步弱化,動力煤銷售的壓力巨大。
二是資金壓力。去年9月份以來,公司煤炭銷售收入持續(xù)大幅下降。由于煤炭下游企業(yè)經營不景氣,回款難度不斷增大,導致應收帳款較多,匯款中承兌匯標加速上升。7月底,煤炭應收款余額6.2億元,比08年7月份上升5.3億元。維持正常運轉,每月最少需要資金10億元以上,加上項目建設,資金明顯不足。
以來,公司按照“大投入、大開發(fā)、大跨域”的發(fā)展思路,加快了規(guī)劃項目的實施步伐。目前,在建礦井4對,分別是楊柳、青東、袁店一礦和袁店二礦,其中:楊柳已進入投產準備階段,青東、袁一已進入井巷二期施工,袁店二礦3個井筒已到底;煤化—鹽化一體化工程也進入了關鍵階段。公司項目投資進入高峰期,資金需求量巨大。
三是稅費、成本壓力。2009年煤炭剛性增支因素多,如增值稅轉型改革,稅率由13%提高到17%,公司將凈增稅負近4億元;攤銷煤炭資源價款需支付1.84億元;支付輔業(yè)改革成本攤銷、電費漲價等增支因素,累計高達10億元以上。1—7月份,公司已經上交的稅金比去年同期增加2.04億元,平均稅負到達12.3%。
(二)五大難題。
一是資源性產品的價格將面臨一場全面調整。在煤炭價格上,新方案主要思路是完善煤炭成本的構成,在成本中加入礦權取得成本、資源開采成本、生態(tài)環(huán)境恢復治理成本、安全生產成本以及資源枯竭后的退出成本等,無疑對煤炭企業(yè)經營而言更是不堪負重。
二是簡維費比例小。近年來,隨著煤礦企業(yè)安全設施標準的提高,無論是井下還是地面,無論是通風、排水、提升等系統(tǒng)裝備,還是采掘機械化水平,都不是90年代能相提并論的。加之物價上漲,尤其是鋼材、水泥、黃沙、電纜及礦用設備等價格大幅上漲,仍按現(xiàn)行標準提取井巷及維簡費,遠不能滿足企業(yè)的實際需要。推薦提高煤礦企業(yè)井巷及簡維費標準,允許按40元/噸從成本中提取。
三是項目資本金不足?!懊夯}化一體化”是省委省政府確定的振興皖北經濟的一號工程,由若干子項目所組成,總投資320億元,其中一期工程投資127億元。起項目投資進入高峰期,2009年高達50多億元。由于2009-201公司需投入項目資本金約12億元,按2600萬噸原煤產量計算,無資本來源。推薦允許按25元/噸標準從成本中提取“煤化——鹽化一體化”項目資本金。
四是煤炭企業(yè)稅費及社會負擔十分沉重。近年來,國有煤炭企業(yè)總體稅負水平約為11.6%,2009年將達12%以上,是其他制造業(yè)總體稅負的兩倍以上,此外,還負擔前各種政府性基金、行政性和稅收入費項目,承擔著超多的社會職能。在這種局面下,增值稅、資源稅改革,探礦權、采礦權處置,以及環(huán)境治理抵押金等政策的出臺,對于已經陷入經營困境的煤炭企業(yè)來說,無疑是雪上加霜。推薦有關部門調查核實煤礦企業(yè)的稅負狀況,用心向國家反映,爭取盡快改變稅負過高、名目繁多且重復收費等不合理現(xiàn)狀。
五是國有煤炭企業(yè)礦業(yè)權應轉增國有資本金。煤炭企業(yè)所取得的礦業(yè)權雖是一次性的(淮南礦業(yè)集團51億元,淮礦集團18.7億元),但需要在幾十年的開采期內透過成本攤銷逐步實現(xiàn)?,F(xiàn)行的兩年交清、首付60%的規(guī)定明顯不公。加之采礦權價款也要在內付清,煤炭企業(yè)將面臨資金鏈斷裂的風險。推薦允許國有煤炭企業(yè)礦業(yè)權屬于地方征收的80%部分轉增國有資本金。
三、應對危機的主要措施。
應對嚴峻的市場形勢,09年公司以穩(wěn)銷量、促回款為重點,抓住營銷龍頭,嚴控成本投入,加強運行監(jiān)控,力爭集團公司經濟持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展。
在市場營銷方面:。
二是狠抓煤質管理,努力提質促銷。加強礦井地質勘探和煤質預測預報,優(yōu)選開采工藝,合理煤層配采。對煤質差且無銷售去向的工作面將停采、緩采?;夭晒ぷ髅?、主運系統(tǒng)和井口選煤廠全部安裝在線側灰儀,及時掌握煤質變化。充分發(fā)揮地面揀選、篩分和井口選煤廠的作用,地面洗選設施不完備的,及時進行改造;新建礦井同步建設選煤廠。2009年對各礦、選煤廠實行商品考核,以質計價,超灰扣產。
三是加快貨款固籠,努力回款保收。加大回款力度,加快票據傳遞,縮短結算周期,提高現(xiàn)匯比例。對市場經營戶、小戶、散戶等不穩(wěn)定客戶,嚴格執(zhí)行預付款制度。按照“誰買煤、誰回款”的原則,落實清欠職責,嚴格考核,防止呆壞賬發(fā)生。凡發(fā)生壞賬的,將對職責人實行終身追究。
在資金運營方面:。
二是切實加強風險防范。加強資金風險管理,確保穩(wěn)健運行。盡可能減少短錢長用、短貸長投,及時調整流動資金貸款結構。加強對外投資及擔保管理,未經領導公司批準,嚴禁各單位(含控股子公司)對外投資和擔保。
三是多方籌措資金。透過加強銀企合作、合資合作、發(fā)行中長期債券等多種方式籌措資金,保證發(fā)展需求。擴大貸款授信規(guī)模,增強融資潛力。利用中期票據、依托債、融資租賃、貿易融資等多種金融產品,拓寬融資渠道。
在成本管理方面:。
入的,務必由安全、生產技術、經營等部門共同參與,進行綜合論證。嚴控外委工程支出,對生產礦井實行外委工程費用總包。二是推進內部市場化建設。推行內部市場化,實質是透過引入市場機制,把降低成本與增加職工收入掛鉤,變傳統(tǒng)的“發(fā)工資”為職工主動“掙工資”,從而調動全員節(jié)支降耗提效的用心性。2009年將加快科區(qū)三級市場和班組、崗位四級市場建設步伐,采掘、輔助、后勤服務系統(tǒng)要全部實行市場化結算。
三是加強物資供應管理。嚴格物資采購計劃管理,杜絕盲目采購和超計劃采購。進一步規(guī)范設備選型采購,提高通用性和使用率,降低設備運行、維修成本。加強材料投入管理,嚴把物資發(fā)放關。進一步完善特種儲備和應急物資管理,減少儲備資金占用。2009年將建設臨渙、宿州礦區(qū)兩個倉儲分中心,實行分級儲備制度,提高物資供應保障潛力。四是抓好節(jié)能減排工作。抓好節(jié)能指標分解、落實,確保實現(xiàn)節(jié)能6.4萬噸標準煤目標。抓好節(jié)能技改,推廣應用節(jié)能新技術。一季度對礦區(qū)主要耗能單位和高耗能設備進行全面調查,找出耗能高的原因,提出整改措施。實現(xiàn)噸煤電耗要比08年下降1度以上。
在運行監(jiān)控方面:以來,集團公司和基層單位皆成立了經濟職責考核領導小組,建立健全了經濟運行監(jiān)控機制,按月開展經濟運行分析及考核,及時糾偏,嚴格獎懲。2009年元月起,重點圍繞煤炭生產、市場營銷、資金收支和重大成本投入,按旬開展動態(tài)監(jiān)控,及時報告生產、經營和煤炭市場的新動向。
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藥房經濟分析報告篇六
今年以來,我縣深入貫徹縣委八屆九次全會精神,突出工業(yè)經濟發(fā)展主旋律,牢牢把握工作重點,全力推進招商引資和工業(yè)項目建設,全縣工業(yè)經濟實現(xiàn)快速攀升的良好態(tài)勢,增長形勢明顯好于預期,全年工業(yè)經濟各項主要指標有望全面實現(xiàn)。
1、規(guī)模工業(yè)增幅持續(xù)攀升,但部分骨干企業(yè)增勢趨緩。一季度末,全縣規(guī)模工業(yè)實現(xiàn)產值10.65億元,同比增長24.2%,在全市排第四位,低于全市平均水平3.06個百分點;到6月末,規(guī)模工業(yè)累計完成產值25.97億元,增長26.86%,增幅比一季度提高2.66個百分點,仍列全市第4位,低于全市平均增幅0.22個百分點。而1-9月份,全縣規(guī)模工業(yè)實現(xiàn)產值42.65億元,同比增長30.43%,在全市排位由第四位躍升至第二位,高出全市平均增幅2.95個百分點。與此同時,部分骨干企業(yè)增勢放緩,塔恩紙業(yè)、騰龍竹業(yè)(竹膠板)、天聽亞倫出現(xiàn)負增長,綠得農化、環(huán)達集團、外貿筍廠、001電子集團等企業(yè)增幅均低于20%,明顯低于規(guī)模工業(yè)平均增幅。
2、工業(yè)投入拉動作用明顯,但產能釋放仍然不足。今年我縣規(guī)模工業(yè)增幅持續(xù)攀升,得益于以來大規(guī)模的工業(yè)投入。青龍山水泥、杜山水泥、騰龍竹地板、恒達紙業(yè)、華邦紙業(yè)、凱豐紙業(yè)、唯佳生物飼料等一批企業(yè)透過技術改造,生產規(guī)模不斷擴大;用心開發(fā)產品品種,市場拓展?jié)摿γ黠@提高;產品質量穩(wěn)定,產能釋放逐步到位。企業(yè)產銷快速增長,成為推動規(guī)模工業(yè)產銷增長的主要力量。其中,杜山水泥、騰龍竹地板、華邦紙業(yè)、唯佳生物飼料實現(xiàn)產值翻番。但工業(yè)大規(guī)模投入的產能釋放仍然較慢,一批招商引資企業(yè)前期項目投產后,后續(xù)投入不足,產能長時間達不到設計要求。
3、外貿出口增勢強勁,但水煮筍出口受阻。今年以來,作為拉動工業(yè)增長的“三架馬車”之一的外貿出口,一向持續(xù)強勁的增長勢頭,在全市持續(xù)三個第一:一是出口總量第一。1-9月份,全縣完成出口實跡6752.72萬美元,比總量居第二位的衢江區(qū)高出2138萬美元;二是增長幅度第一。1-9月份,外貿出口增長幅度達93.55%,比增幅居第二位的衢江區(qū)高出27.9個百分點,高出全市平均增幅46.11個百分點,遙遙領先于其他縣(市、區(qū));三是完成目標任務進度第一。1-9月份已完成全年出口目標任務的3%,居全市第一位。水煮筍出口受阻,1-8月份,5家規(guī)模企業(yè)銷售收入4家同比下降,累計銷售收入5929萬元,同比下降8.5%。
4、經濟效益塊速上升,但原材料價格上升壓力較大。1-8月份,規(guī)模工業(yè)實現(xiàn)銷售收入34.41億元,同比增長27.99%;實現(xiàn)利稅總額2.73億元,增長67.57%,其中利潤1.73億元,增長109.18%;虧損企業(yè)7家,同比減少39家,累計虧損額693萬元,下降80.4%。雖然效益上升較快,但仍然面臨原材料價格上升的壓力。進口紙漿價格處于高位運行,且仍不斷上揚,針葉林漿與闊葉林漿基本同價,較年初每噸上升近千元,以全縣進口紙漿用量6萬噸推算,造紙企業(yè)增加成本在4000萬元以上。造紙用化學品價格猛漲,膠類產品由年初的4800元/噸漲至8300元/噸,每噸成品增加成本30元以上。受資源短缺制約,竹材價格上升較快,每50公斤由年初的29元漲至目前的35元,漲幅超過20%。
5、產業(yè)排序發(fā)生新變化,傳統(tǒng)企業(yè)面臨新考驗。造紙產業(yè)以6.42億元產值居第一位,產業(yè)增長平穩(wěn);食品產業(yè)受唯佳生物飼料和吳剛茶廠增長帶動,以5.91億元產值代替化工產業(yè)居第二位,兩家企業(yè)產值分別為2.15億元和4824萬元,增幅達165.5%和7.95倍,產業(yè)增幅達56.05%,居各產業(yè)之首;化工產業(yè)以5.44億元產值退居第三位,綠得農化、環(huán)達漆業(yè)等骨干企業(yè)增速下降,產業(yè)增勢疲軟,僅為5.85%。一批傳統(tǒng)企業(yè)生產降幅較大,天和紙業(yè)、恒源紙業(yè)化工、萊德桑機械、順通鍋爐、萬山鋼構、元恒信皮飾等企業(yè)降幅均超過20%。
6、工業(yè)投入持續(xù)較快增長,但用地趨緊將影響投入。全縣工業(yè)投資項目實施狀況良好,到9月末,全縣有在建工業(yè)項目190個,累計完成投入16.48億元,同比增長39.13%,完成年度計劃的82.4%。35個縣重點已全部開工,已建成投產10個,9個項目將于四季度投產,累計投資6.77億元,完成計劃進度的72.45%。前一、二年,土地資源以前是我縣的優(yōu)勢資源,但受土地政策的變化和拓展空間的限制,及后續(xù)開發(fā)潛力的不足,我縣土地供應日趨緊張,可供土地已十分有限。預計今年四季度,最遲明年上半年,將出現(xiàn)很多項目無地可供的局面,影響工業(yè)投入。隨著工業(yè)化和城市化進程的加快,土地資源將日益稀缺,成為工業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。
7、招商引資形勢良好,但外資利用十分薄弱。1-9月份,累計引進工業(yè)項目113個,協(xié)議投資額35.15萬元,到位資金10.21億元,已完成年度計劃的88.78%。新引進項目中,千萬元以上項目88個,億元以上項目6個。但外資利用還十分薄弱,到位315萬美元,還不到年度目標的一半。
縣規(guī)模工業(yè)產值的47.83%。
二、當前面臨的困難與問題。
1、自主創(chuàng)新潛力薄弱。自主創(chuàng)新潛力是競爭制勝的核心。原始創(chuàng)新潛力不強、技術創(chuàng)新潛力不足、核心技術仍受制于人,已成為影響我縣整體競爭力的極大障礙。規(guī)模以上企業(yè)開展科技活動的僅約占20%,研究開發(fā)支出占企業(yè)銷售收入的比重不足0.5%,只有極少數企業(yè)擁有自主知識產權。新產品開發(fā)力度小,產品附加值少,產業(yè)結構調整、升級換代緩慢。
2、資金短缺融資渠道單一。據對30家規(guī)模企業(yè)的調查,多數企業(yè)流動資金、固定資產投資資金短缺。一是資金缺額大。30家企業(yè)中,21家表示有資金缺口,缺口總額3.19億元,平均每家缺口1000萬元以上。二是融資渠道單一。30家企業(yè)中,28家有融資余額,總額達7.6億元。其中銀行貸款6.08億元,占80%;民間融資僅有1662萬元,僅占2.2%;其它渠道融資1.35億元,占17.8%。
三、當前面臨的形勢。
一是土地政策從緊。8月31日,國務院發(fā)布了《關于加強土地調控有關問題的通知》,資料包括規(guī)范土地出讓收支管理、調整有關稅費政策、建立工業(yè)用地出讓最低價標準統(tǒng)一公布制度等,進一步嚴把土地“閘門”。浙江省將將全面推行工業(yè)用地招標拍賣掛牌出讓。新的政策使征地方式發(fā)生變化,用地成本提高,報批難度加大,對空間拓展的自主可控程度降低,變數增加。嚴格的土地政策,從短期看,有利于已供地項目加快落地,在建項目加快建設進度,預計今年四季度及明年上半年,工業(yè)投入仍將持續(xù)較高增速。但從長遠看,不利于招商引資和未供地項目落地,[本篇文章來源于大*秘*書*網-網址為-damis-未經過站同意此文均為抄襲后果自負]從明年下半年開始,工業(yè)投入的后勁將受到影響。要挖掘土地指標資源,透過宅基地整理、大田整理折抵,緩坡丘陵開發(fā),爭取用地指標。在園區(qū)開發(fā)方式上作相應調整,實行統(tǒng)一規(guī)劃控制,統(tǒng)一基礎設施配套,一次性預征,以項目推進為主。
二是園區(qū)建設處于投入期。園區(qū)是工業(yè)發(fā)展的主戰(zhàn)場,招商引資的住平臺,項目推進的住陣地。我縣“一區(qū)三塊一帶”的平臺框架主體已經確定,具備必須的集聚功能。但我縣園區(qū)建設尚處于投入期,產出潛力還未顯現(xiàn),尤其是對園區(qū)實現(xiàn)滾動開發(fā)的支撐潛力遠未構成,至少還需要3年以上的時間才有可能構成。當前園區(qū)投入以貸款和土地出讓金為主,但前期投入貸款數額大,還貸潛力不足,后續(xù)投入的壓力很大。
四是企業(yè)發(fā)展處于上升期。企業(yè)的發(fā)展壯大,取決與企業(yè)家的素質、企業(yè)的管理水平、正確的決策和投資潛力。經過幾年來的`發(fā)展,我縣一批行業(yè)龍頭骨干企業(yè)已進入快速上升期。但隨著企業(yè)到達必須規(guī)模,支撐企業(yè)快速成長的要素不足,表現(xiàn)為增長的動力主要靠投資拉動,企業(yè)管理水平水平低,缺乏科學的決策機制,資金積累緩慢,后續(xù)投資潛力受制約等。在這一時期,企業(yè)需要精心呵護,加強引導和給予政策扶持。
四、全年目標預測。
(一)主要指標預測。
1、規(guī)模工業(yè)產值。年度目標58億元,增長25%。1-8月份完成42.65億元,增長30.43%,全年目標能完成。
2、工業(yè)增加值。年度目標23.77億元,至三季度末預計完成17.4億元,完成年度計劃的73.2%,同比增長18%。全年目標預計能完成。
3、工業(yè)投資。年度目標20.00億元,增長20%。至9月底完成16.84億元,完成年度計劃的82.4%,同比增長39.13%。全年目標能夠完成。
4、培育規(guī)模企業(yè)家數。確保180家,爭取190家,目前預計166家。可確保完成180家。培育千萬元以上規(guī)模企業(yè)105家,目前預計90家,可基本完成全年目標。
(二)明年目標初步安排意見。
1、工業(yè)增加值。28億元,增長18%,力爭20%。
2、工業(yè)總產值。確保110億元,增長20%,力爭115億元;其中,規(guī)模工業(yè)產值確保70億元,增長25%,力爭75億元。
3、工業(yè)投入。在今年基礎上增長20%。
4、規(guī)模企業(yè)培育。規(guī)模企業(yè)家數確保200家,力爭210家;其中億元企業(yè)確保16家。
五、下步工作推薦。
1、扎實推進百日攻堅大會戰(zhàn)。要緊緊圍繞全年各項經濟目標任務,進一步明確措施,落實職責,集中時間、集中人力、集中精力,克難攻堅,扎實推進,確保百日攻堅大會戰(zhàn)各項措施落到實處。要狠抓工業(yè)項目開工,逐個分析項目開工條件,制定有效的措施,加強跟蹤落實,為開工投產創(chuàng)造條件。要狠抓清理,對土地征而未供、供而未用、用而不足的項目進行全面清理,達不到投資強度的要削減面積,超過時間未開工的要“騰籠換鳥”。鼓勵多辦用地少、甚至不需新征用地的項目,全面推進現(xiàn)有企業(yè)進行技術改造,實現(xiàn)前延后伸,走內涵式擴張之路。
2、完善招商機制。針對當前招商新形勢,要進一步完善招商引資的各項政策、機制,調整招商思路。一要建立談判機制。建立產業(yè)談判小組,由相關部門和企業(yè)專業(yè)人士組成,負責項目前期審查。二要立足招大商。建立重大項目快速談判決策機制,快速反應,快速服務,抓住機遇,促成項目引進。三要堅持招商與對外合作相結合。要引導企業(yè)與大企業(yè)、大集團合作,實現(xiàn)優(yōu)勢互補;主動與發(fā)達地區(qū)合作與交流,推動人才流、物流、資金流和信息流融合;要建立對外合作信息平臺、科企協(xié)作平臺,指導企業(yè)對外開展合作;篩選一批關鍵性、共性的技術難題,組織開展科技攻關;對外合作項目視同招商引資,享受同等政策待遇。
3、加強政策研究。隨著宏觀調控的深入,國家對經濟發(fā)展的調控力度越來越大,政策越來越緊,每一項政策的出臺,都具有極強的針對性和約束力。要加強對政策的研究,善于把握政策導向,提高理解和應對潛力。要做好務虛工作,多做調查研究,認清形勢,把握規(guī)律,掌握經濟發(fā)展主動權。要根據形勢變化,及時修訂、完善、出臺工業(yè)發(fā)展政策。
4、千方百計增加即期熟地供應。一要做好土地報批銜接。對“一區(qū)三塊”現(xiàn)有未報批利用土地,要加強對上聯(lián)系,對下落實好項目,及時報批。二要做好空間拓展。龍游工業(yè)園區(qū)要及早完成二期總體規(guī)劃和控制性規(guī)劃;城南工業(yè)區(qū)要加大投入,加快建設步伐,盡快構成熟地;沙田湖區(qū)塊要加快土地報批,督促工業(yè)項目加快落地。三要大力推進項目清理。對已供地未開工,要按照科學、穩(wěn)妥、公平、規(guī)范的要求,對入園項目分類斟選,經決策咨詢后,逐類清理。要透過項目清理,盤活閑置土地,提高土地利用率。四要建立專項督查體系。構成縱向到底、橫向到邊的抓落實機制,整合力量,合力推進,切實提高項目履約率、開工率、資金到位率、投產率。四要加快規(guī)劃建設鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)。盡早確定鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)塊選址,做好規(guī)劃,及早投入建設,構成熟地供應潛力。
5、加強企業(yè)服務?,F(xiàn)有企業(yè)是加快工業(yè)經濟快速增長的直接動力,也是項目建設、招商引資的重大資源。務必進一步注重對現(xiàn)有企業(yè)的指導、分析和服務,深入企業(yè)和企業(yè)主交朋友、談發(fā)展,激發(fā)企業(yè)的內在動力。對快速增長潛力型企業(yè),尤其要加強政企溝通,強化指導服務力度。要引導金融單位把信貸投放的重點放在拉動全縣增長的重點企業(yè)、有較大發(fā)展?jié)摿Φ闹行∑髽I(yè)上。繼續(xù)舉辦好銀企合作、金融與項目的對接活動,推進擔保公司建設,切實解決中小企業(yè)融資難問題。用心組織對外招工,緩解工業(yè)企業(yè)用工難的矛盾。進一步加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工業(yè)經濟考核力度,深化、細化考核指標,及時搞好分析點評,不斷營造爭先進位的氛圍。
6、加強園區(qū)功能配套建設。隨著入園集聚企業(yè)的不斷增多,加快推進園區(qū)功能配套建設已是越來越迫切。要加快設立工業(yè)發(fā)展專項資金,加強對工業(yè)發(fā)展平臺建設的資金支撐。專項資金重點用于集中供熱、污水處理、水電供應、通訊設施等公用配套設施建設。加快推進園區(qū)綜合區(qū)塊開發(fā),用心探索引進社會資金參與建設。要制定綜合區(qū)塊開發(fā)實施方案,抓緊做好公建項目前期工作,年內完成可研報批,盡早啟動建設,提升工業(yè)園區(qū)吸聚潛力。
藥房經濟分析報告篇七
醫(yī)藥器材與人民的生活息息相關,被譽為“永不衰落的新興朝陽產業(yè)”。目前我國的醫(yī)藥器材產業(yè)發(fā)展迅速,已經成為世界第三大醫(yī)藥器材市場,近年來每年的銷售增速均保持在17%以上,這樣的增速提醒我們在未來醫(yī)藥器材產業(yè)將會以銳不可當之勢占據銷售的大部分市場。據有關數據顯示,如果一直保持現(xiàn)在的發(fā)展速度,我國將有望超越日本成為世界第二大醫(yī)藥器材銷售大國。我國的醫(yī)藥器材產業(yè)主要分布在上海、北京、等地區(qū),其中省是我國的醫(yī)藥保健品出口大省,據統(tǒng)計數據顯示,省的醫(yī)藥器材出口量占全國的17.7%,其中中高端醫(yī)療器材就占,20xx年出口銷售額更是達到了x億美元,占我國總出口額的。由此可見,省的醫(yī)藥器材產業(yè)的銷售業(yè)績是相當可觀的,在未來也會有有很大的發(fā)展市場。為此我分別對省市、市、市三大城市的醫(yī)藥耗材市場銷售情況做了調查與統(tǒng)計。
(一)市醫(yī)藥耗材市場銷售情況。
作為的省會城市,各種產業(yè)的發(fā)展都影響著省的整體形象。隨著經濟的不斷發(fā)展,人民生活水平的不斷提高,各種疾病、車禍、意外傷害等都隨之而來,這就警示了人民健康的重要性,隨著人們對自己的健康越來越重視,醫(yī)藥耗材的市場發(fā)展規(guī)模也越來越大。據有關數據顯示,20xx年6月到8月的醫(yī)藥市場銷售曾上升趨勢,增長度達到,其中藥店和醫(yī)療所占的銷售比例較高,可見市的醫(yī)藥耗材市場正在逐步擴大,銷售量也連年遞增,人們對無紡布、紗布等的需求也越來越大。這就為市醫(yī)藥耗材市場以后的發(fā)展奠定了基礎。
(二)市醫(yī)藥耗材銷售情況。
同市一樣,市的醫(yī)藥耗材市場也在擴大規(guī)模。據統(tǒng)計數據顯示,一次性醫(yī)療耗材銷售代表平均月薪為4241元,區(qū)域銷售經理平均月薪為5855元,醫(yī)院銷售部經理平均月薪為6119元。由此可以看出,醫(yī)藥耗材的銷售不僅給人民帶來了方便,同時也提高了銷售人員的經濟收入,甚至提高了整個市的居民平均月收入,為的經濟發(fā)展帶來了巨大的動力。
(三)市醫(yī)藥耗材銷售情況。
與和一樣,市的醫(yī)藥耗材銷售量也在不斷提高,市場也在不斷擴大。全國政協(xié)副主席、中科院院士xxx曾這樣評價的醫(yī)藥發(fā)展:“醫(yī)藥城把研發(fā)、生產、交易、醫(yī)療四大板塊進行整合,建設國際一流水平的醫(yī)藥衛(wèi)星城,這在國內是唯一的?!笨梢娛械尼t(yī)藥市場發(fā)展是讓人震驚的,而醫(yī)藥的發(fā)展必然帶動醫(yī)藥耗材的市場發(fā)展,據調查,20xx年市的生物醫(yī)藥等產業(yè)實現(xiàn)產值1500.66億元,增長,所以市的醫(yī)藥耗材市場的發(fā)展前景是非??捎^的。
通過調查,我們發(fā)現(xiàn)三個地區(qū)對口罩、紗布、棉球等醫(yī)藥耗材的需求量都很大,特別是醫(yī)療、藥店、門診占據了主要的市場,其如下表所示。
二、醫(yī)藥耗材市場銷售存在的問題。
經過調查與統(tǒng)計可以看出,省的醫(yī)藥耗材市場的銷售情況還是比較樂觀的,但調查的同時也發(fā)現(xiàn)醫(yī)藥耗材市場銷售存在許多的問題。
(一)盲目申辦許可證,毫無經營風險意識。
據國家有關規(guī)定,申辦經營企業(yè)是完全免費辦理,再加上我國醫(yī)藥耗材產業(yè)發(fā)展前景可觀,一些企業(yè)就盲目跟風,也想在醫(yī)藥耗材市場分一杯羹,就抱著試一試的心態(tài)先辦理《醫(yī)療器械經營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》,取得醫(yī)療器械的經營資格,至于具體要不要經營就視情況而定,這就導致《醫(yī)療器械經營許可證》滯留在一部分企業(yè)中,審批的企業(yè)數量與實際經營的企業(yè)數量不相符。也有的企業(yè)則是辦理了經營許可證,卻因為對市場風險論證不足,遲遲未能開展經營活動。這種種的原因就造成了醫(yī)藥耗材市場擴展規(guī)模遲緩,影響醫(yī)藥耗材的銷售業(yè)績。
(二)隨意更換經營人員,超范圍經營企業(yè)。
在申辦經營許可證的時候企業(yè)的設施人員全部到位,但取得許可證之后有的企業(yè)就隨意更換企業(yè)人員,新企業(yè)剛開始人員較少,隨著企業(yè)的不斷擴大,對人員的需求也增加,招兵買馬是正常的,但有的企業(yè)卻連企業(yè)法人、負責人、質量監(jiān)管人員等重要崗位的'人員都隨意更換,事后也不去相關部門辦理相應的手續(xù),造成企業(yè)申辦許可證時的人員檔案與實際工作的人員檔案不相符,降低了企業(yè)在客戶眼里的信用度和真誠度。部分企業(yè)因為想賺更多錢就順應客戶的需求,什么賺錢就做什么,全然不顧當初申辦的企業(yè)經營許可證,導致部分醫(yī)藥器材企業(yè)經營范圍嚴重失控。這些原因也會導致醫(yī)藥耗材市場出現(xiàn)滯留的現(xiàn)象,降低醫(yī)藥耗材的銷售量。
(三)部分企業(yè)降低經營條件。
部分醫(yī)藥耗材企業(yè)的銷售對象主要是醫(yī)療機構,覺得守株待兔的經營方式是落后的,要想發(fā)展就要采取主動,所以導致企業(yè)大都采用上門推銷的方式,固定的經營地址和庫房都形同虛設,導致醫(yī)藥耗材銷售可掌控的市場份額較少。
(四)沒有形成集中的產業(yè)群。
醫(yī)藥耗材的銷售存在散、小等問題,各種藥店、門診部、服務站等數不勝數,缺少集中的讓人們可信賴的醫(yī)藥耗材銷售地點。個別藥店或門診部圖個人利益,對外售出部分過期變質的醫(yī)藥器材,導致人們對醫(yī)藥器材存在誤會,覺得是一種不負責任的銷售產業(yè)。
三、采取的措施。
(一)嚴格監(jiān)管申辦機構,樹立企業(yè)的經營風險意識。
嚴格把關申辦機構,不能任由各企業(yè)想辦理經營許可證就辦理,對辦理經營許可證的企業(yè)進行gsp認證,提高辦理條件。通過對企業(yè)的認證工作,提高企業(yè)的思想意識,進一步完善企業(yè)的管理體系;同時也要強化企業(yè)的經營風險意識,要求企業(yè)人員不斷學習專研業(yè)務,熟悉醫(yī)療器械產品的性能,為企業(yè)的經營降低風險。
(二)加強日常監(jiān)督,提高企業(yè)的經營素質。
一個企業(yè)的經營素質是由整個企業(yè)的員工共同體現(xiàn)的,所以要提高企業(yè)的經營素質首先就要提高企業(yè)員工的銷售素質。加強對員工銷售情況的監(jiān)督工作,定期對員工進行培訓,提高員工對醫(yī)藥器材的熟知程度,以便在銷售的過程中體現(xiàn)出專業(yè)的水平,尤其是上門推銷的情況,推銷時的態(tài)度與專業(yè)水平非常重要,要讓對方認同自己的觀點就要拿出自己的專業(yè)水平與良好的銷售態(tài)度,提高銷售業(yè)績。
(三)建立集中的產業(yè)群。
任何企業(yè)的經營或是產業(yè)的發(fā)展都要有一個經營或發(fā)展的核心,圍繞這個核心進行展開。醫(yī)藥耗材的銷售也一樣,要建立集中的銷售產業(yè)群,為醫(yī)藥耗材的銷售找到核心,這樣才會博得其他企業(yè)或機構的認可與支持。
(四)配備專職人員,提高醫(yī)藥耗材的生產質量。
醫(yī)藥耗材對現(xiàn)在許多家庭而言都成為了生活必備品,直接與廣大人民群眾接觸,所以提高醫(yī)藥耗材的生產質量是非常重要的。很多不法商人為了圖一己私利,在生產醫(yī)藥耗材的過程中偷工減料或是“李代桃僵”,以求降低生產成本,提高利潤。這樣生產出來的醫(yī)藥器材外表看來質量與別的正規(guī)醫(yī)藥器材沒有差異,但如果人們長期使用或是與某些藥物同時使用問題就會出現(xiàn)問題,嚴重者甚至危及生命。由此可見醫(yī)藥器材的質量監(jiān)管是很重要的,現(xiàn)在很多重要的監(jiān)管職位都缺乏專職人員,所以配備專職的監(jiān)管人員迫在眉睫。
藥房經濟分析報告篇八
年初,貨運總公司對我司下達年度經濟責任制指標計劃,具體指標計劃為:。
1、責任成本****萬元。
2、船舶交通事故損失金額。
(1)庫區(qū)、中游:*元/ktkm。
(2)下游:*元/ktkm。
(3)上海港作:*元/艘。
(4)其它港作:*元/艘。
3、船舶效率。
(1)拖輪船產量*噸千米/千瓦。
(2)駁船船產量*噸千米/噸。
4、燃油消耗。
(1)企業(yè)單耗*千克/千噸千米。
(2)非生產用油*噸。
(3)燃料油與總耗量比例*%。
5、駁船營運率*%。
我司根據貨司下達的年度經濟指標計劃,對各項經濟指標進一步細化,層層分解落實,為確保年度目標的完成,船務公司領導班子帶領公司全體干部職工,面對指標的壓力,經過近幾個月來的努力,公司一季度主要經濟指標均達到計劃進度要求。
(一)責任成本指標。
1-3月份累計責任成本1510萬元,為計劃進度1550萬元的97、42%,實績比計劃節(jié)約40、00萬元。
(二)安全、貨運質量指標。
1-3月份累計交通事故損失金額3萬元,為計劃進度32、34萬元的9、28%;與去年同期比減少1萬元。1-3月份無貨運質量事故,無貨主投訴,貨差損賠償金額為零。
(三)船舶效率指標。
1-3月份累計完成拖輪船產量64185噸千米/千瓦,為計劃計度(60480噸千米/千瓦)的106、13%,超進度3705噸千米/千瓦;與去年同期比,增加740噸千米/千瓦,增幅1、17%。
1-3月份累計完成駁船船產量3986噸千米/噸,為計劃進度(3950噸千米/噸)的100、91%,超進度36噸千米/噸。與去年同期比,增加35噸千米/千瓦,增幅0、89%。
1-3月份累計完成駁船營運率97、78%,為計劃進度(96、1%)的101、75%,超進度1、75百分點;比去年同期高1、17個百分點。
(四)燃油消耗指標。
1-3月份燃油企業(yè)單耗實績2、94千克/千噸千米,與計劃進度(2、98千克/千噸千米)比,降低了0、04千克/千噸千米;與去年同期比下降了0、24%,降幅7、66%。
1-3月份累計非生產量用油345噸,為計劃進度(488噸)的70、7%;與去年同期比少耗73噸,降幅17、46%。
1-3月份累計燃料油占總耗量的比例59、79%,為計劃進度(57%)的104、89%,超進度4、89個百分點。
從一季度指標運行情況看,可慨括為“三增、三降、一穩(wěn)定”即:拖輪船產量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長,責任成本、非生產用油、企業(yè)單耗降低,安全穩(wěn)定。
二、一季度經濟指標監(jiān)控的主要做法。
1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神,積極籌備我司“兩會”,并在我司“兩會”上分解下達了各單位、船舶年度經濟指標,配套制定了武漢長航船務公司經濟責任制方案,提交“兩會‘討論通過,為全年的經濟指標運行和經濟責任制考核,奠定了堅實的基礎。
2、緊密結合企業(yè)經濟形勢,針對今年油價高企,貨源不足,運價下滑的嚴峻形勢,公司將責任成本控制放在突出地位,在各項成本指標分解過程中,所有箭頭向下,并低于去年同口徑水平的10%。
3、狠抓主題不松勁。在安全質量連續(xù)一年來穩(wěn)定的情況下,公司把安全工作始終作為工作的主題,常抓不懈,一季度重點抓了“百日安全無事故活動”的鞏固提高,以及冬季防滑、防擱淺,防碰撞等,確保了一季度安全局面的穩(wěn)定,促進了其他指標的平穩(wěn)運行。
4、結合管船公司安全工作實際,創(chuàng)新制定了武漢長航船務公司領導安全責任制實施方案,將安全管理責任、單船建設、推進sms工作分片包干到公司各位領導,形成了縱向到底,橫向到邊的安全管理責任網絡。
5、加強各項指標運行的`動態(tài)監(jiān)控與管理,及時發(fā)現(xiàn)經濟運行中出現(xiàn)的問題,并采取措施加以解決。
三、一季度經濟運行中存在的主要問題。
1、成本控制壓力沒有緩解,主要體現(xiàn)在:。
(1)隨著二季度生產投入的增加,各項安全生產費用和人工成本也將隨之上升,加上燃油成本居高不下,運價上漲困難,企業(yè)效益壓力更大,控本增效將是企業(yè)的重要舉措,因此,各項成本的控制壓力將更加突出。
(2)為了進一步向內挖潛,半年工作會后上級調整指標的趨勢仍然存在。
(3)海損雜支,船舶修理費都有上年下轉,并在今年成本中消化,控制壓力比較突出。
2、燃油指標壓力將會顯現(xiàn)。
(1)劣質油一季度摻燃比完成較好,因為6000匹拖輪未上線所致,隨著生產投入增加,該項指標的控制壓力就會顯現(xiàn)。
(2)非生產用油指標控制較好,是因為一季度港作船的減少所致。
(3)單耗水平取決于貨源的組織水平,如果貨源不對流,附拖和空隊現(xiàn)象以及小運轉增加,對單耗產生直接影響,控制難度相當大。
3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船,設備隱患較多,加上航道秩序混亂,不安全、不可控因素越來越多,對船舶航行安全構成很重的壓力。
4、部分船船舶水電費出現(xiàn)異常。
三月份有四艘船舶水電費出現(xiàn)異常,嚴重超進度,為了查清水電費超進度的原因,責成經監(jiān)處、計財處認真調查,并作出處理,今后財務對船舶的水電費進帳,要登記明細,方便考核、查詢和對帳。
四、下步工作。
參加經濟活動分析會的李總經理,對公司一季度經濟活動進行了總體歸納,同時布置了下步工作。
(一)一季度指標運行正常。
1、成本管理得到了科學預控。
2、生產指標超進度。
3、安全保持了穩(wěn)定。
4、服務船舶的力度進一步加大。
(二)下步工作。
1、認清形勢,轉變觀念,保持清醒頭腦。目前,我們面臨三大壓力:一是貨司效益指標欠進度;二是成本壓力日益突出;三是修費不足,對船舶設備養(yǎng)護造成空前壓力。我司要加強科學管理,作好半年工作會指標調整的思想準備。
2、成本控制要注意四個指標的監(jiān)控。
(1)物料費指標。
(2)海損指標(包括海損雜支指標)。
(3)修費指標。
(4)對船舶水電費指標出現(xiàn)的異常情況進行調研。
3、強化責任意識。各指標處室負責人是本部門指標的第一責任人,要求各部門緊盯目標,加強責任,嚴密監(jiān)控,實施目標管理。
4、經監(jiān)處要加大運行質量監(jiān)控。
(1)加強指標動態(tài)監(jiān)控,月度嚴格考核。
(2)對指標出現(xiàn)異常情況的部門、單位,要督辦分析,并要求指標管理部門寫出書面分析材料報分管領導和公司領導,及時處理解決。
(3)各指標處室要加強指標協(xié)調、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態(tài)。
5、加大重點指標的監(jiān)控力度。
(1)工資成本指標。
(2)修費指標。
(3)單耗指標。
(4)營運間接費指標。
6、需要解決的幾個問題。
(1)加大對安全生產的投入,改善指導船長辦公條件和環(huán)境。
(2)關心船員生活和身心健康,特別是“五一”期間,做好對船舶的慰問。
(3)適度解決基層單位的困難,涉及安全生產急需的,可適當解決。
(4)做好個稅、船舶備用金的解釋工作。
(5)繼續(xù)為船舶,為生產一線服務。
(6)機關部門要認真思考和討論“職工在我心中,安全在我手中”提高機關工作質量。
經濟學沒學過,也不懂,感覺也很深奧的。要問為什么用這么專業(yè)而高深的名字作為日記的題目,就是咱也有一套經濟帳的算法,至于結果是不是預期的或是預見的成果,那就另當別論了。
每次去旅游,只要不是跟團,就喜歡往人家成團的隊伍里靠,不為別的,想聽聽人家導游說的是啥,想知道一下自己感興趣的故事。
此次游覽水洞,其門票價格自認為有點過高。好家伙,小二百元呢。
一個人進洞孤伶伶的,當寒氣襲來時,不免心生膽顫,更不知道每個轉角幽暗的燈光下會有什么怪物在等著我。還是往人多的地方靠攏,一來壯膽,二來不怕走冤枉路。沒想到,這一跟,還就跟對了。
水洞入口的工作人員會對每位游客進行動員,說服其顧請導游,沿途解說。其中有幾位花高價顧請了一位漂亮的小姑娘做了導游員。和聲靜氣的講解,很好聽。
旱洞很短,只需一會兒的功夫就參觀完了。在進入水洞乘船時,有意識地緊隨其后,大大方方地跟近了她們的隊伍,目的不言而寓,咱就想聽聽人家的講解。上船,落座。導游見狀,默許了我這位編外人員在船上聽她們的講解。而那幾位游客也沒有將我拒之船外,都很寬容地容納了我這位不速之客。說真的,心里多了份感激,只是我沒說。
進洞游覽開始后才知道,如果沒有導游繪聲繪色的講解,僅憑那幾處立著的小牌子,斷不可與景物很完美地聯(lián)系到一起的,也很難理解其中之意的。雖然好多都是憑自己的臆想去觀看洞中奇觀,但有了講解,就會更直觀更立體更全面更詳細地去了解洞中千百年來所形成的故事和歷史。導游的講解不僅僅是針對每一處景觀而言,而是以點帶面,引伸的常識很多,只要用心去記。
因為“蹭”船,所以,聽得特別仔細,也感覺自己真的小“賺”了一筆。而由此產生的經濟效益和學識,其價值也不可低估。
三
藥房經濟分析報告篇九
隨著現(xiàn)代經濟的增長,各種行業(yè)層出不窮,簡單來說能夠概括為三個產業(yè)。現(xiàn)代社會上的第三產業(yè)已經越來越嶄露頭角,許多行業(yè)都離不服務,這個產業(yè)就是第三產業(yè),也稱為服務業(yè)。我們隨便進一家商店,他們的服務真的是一流,比產品,比質量,更要比服務。小編收集了廣州市第三產業(yè)經濟運行分析報告。
廣州市統(tǒng)計局初步核算并經廣東省統(tǒng)計局核定,廣州市地區(qū)生產總值(gdp)18100.41億元,同比增長8.4%,增速高于全國(6.9%)和全?。?.0%);比前三季度(8.3%)、上半年(8.1%)、一季度(7.5%)分別提高0.1個、0.3個和0.9個百分點,呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的趨勢。其中第一、二、三次產業(yè)分別完成增加值228.09億元、5786.21億元和12086.11億元,分別增長2.5%、6.8%和9.5%。產業(yè)結構更趨優(yōu)化,三次產業(yè)結構為1.26:31.97:66.77,第三產業(yè)增加值比重較上年同期(65.22%)提高1.55個百分點,對經濟增長的貢獻率到達70.6%,首度超過七成。
一、從三大供給看,農業(yè)、工業(yè)發(fā)展穩(wěn)定,第三產業(yè)持續(xù)平穩(wěn)較快增長。
農業(yè)生產持續(xù)平穩(wěn)。20,廣州市實現(xiàn)農業(yè)增加值246.89億元,增長2.8%?,F(xiàn)代農業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,新增農民專業(yè)合作社和市級以上示范社124家和6家。圓滿完成6個名鎮(zhèn)和86條名村建立任務,第三批47條美麗鄉(xiāng)村試點中的市財政出資項目全面完工。
工業(yè)生產穩(wěn)中提質。廣州市實施工業(yè)轉型升級攻堅戰(zhàn)三年行動方案,設立工業(yè)發(fā)展資金支持機器換人等制造業(yè)高端化、智能化發(fā)展和工業(yè)技術改造。年,全市完成規(guī)模以上工業(yè)總產值18712.36億元,同比增長6.4%,全年增速呈穩(wěn)中有升態(tài)勢。支柱產業(yè)帶動發(fā)展,三大支柱產業(yè)總產值9119.25億元,增長8.7%,增速比全市平均水平高2.3個百分點。其中汽車制造業(yè)持續(xù)回暖,增長6.0%。汽車產、銷分別增長12.0%、14.9%,分別高于全國汽車產、銷增速8.7個和10.2個百分點;電子產品制造業(yè)持續(xù)較好增勢,增速達20.6%。工業(yè)結構向高端化發(fā)展,先進制造業(yè)和高技術制造業(yè)持續(xù)高于整體工業(yè)的增速,發(fā)揮了主導作用。2015年,先進制造業(yè)、高技術制造業(yè)增加值分別增長8.8%和19.4%,增速分別高于規(guī)模以上工業(yè)增加值1.6個和12.2個百分點。高技術制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)的比重11.7%,同比提高0.1個百分點。
現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展勢頭良好。國際交通樞紐功能增強。2015年,白云國際機場旅客吞吐量達5520.94萬人次,位居全國第三位;貨郵行吞吐量200.17萬噸。廣州港口貨物吞吐量達5.20億噸,集裝箱吞吐量達1759.00萬標箱。旅客周轉量、客運量、貨物周轉量、貨運量分別同比增長9.0%、8.3%、4.2%和3.9%。網購火爆帶動快遞業(yè)務快速發(fā)展,快遞業(yè)務收入占全市郵政業(yè)務收入達九成,全年快遞業(yè)務量同比增長43.8%。全年城市接待過夜游客5657.95萬人次,同比增長6.2%,旅游業(yè)總收入2872.18億元,同比增長13.9%。現(xiàn)代金融服務體系建設力度加大。金融業(yè)增加值增長14.2%,居各行業(yè)之首。12月末,金融機構本外幣存貸款規(guī)模擴大,各項存款余額和貸款余額分別為42843.67億元和27296.16億元,同比分別增長12.7%和12.4%。其中中長期貸款增長23.6%,增勢良好。金融新業(yè)態(tài)發(fā)展勢頭突顯,新增持牌金融機構20家,“新三板”掛牌企業(yè)110家,設立和引進互聯(lián)網金融企業(yè)200多家。
二、從三大需求看,投資較快增長,消費持續(xù)暢旺,對外貿易取得突破。
投資較快增長。全力推進重點項目建設,加大項目建設和引進力度,著力擴大有效投資。2015年,廣州市完成固定資產投資5405.95億元,同比增長10.6%。全市156個重點項目完成投資額1209億元。工業(yè)技改投資增勢強勁,民間投資活躍,房地產開發(fā)投資增速較快。工業(yè)技改投資增速達51.7%,帶動工業(yè)投資增速加快,全年工業(yè)投資754.78億元,增長10.2%。民間投資、房地產開發(fā)投資分別為2397.76億元和2137.59億元,分別增長35.8%和17.7%,增速分別高于全市投資25.2個和7.1個百分點。分行業(yè)看,工業(yè)三大支柱產業(yè)中汽車制造業(yè)投資增長17.5%;租賃和商務服務業(yè),金融業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)等生產性服務業(yè)投資增長較快,增速分別為3.1倍、19.9%、17.7%。
消費持續(xù)暢旺。廣州市推進重點商圈升級改造,鞏固提升批發(fā)市場、百貨商場等傳統(tǒng)業(yè)態(tài),用心培育信息、文化、健康、旅游等消費新熱點新業(yè)態(tài),消費集聚潛力不斷提高。2015年,實現(xiàn)社會消費品零售總額7932.96億元,同比增長11.0%,增幅高于全國(10.7%)和全省(10.1%),其中批發(fā)零售業(yè)、住宿餐飲業(yè)分別增長11.2%和9.8%。網購及與信息消費相關的商品快速增長,限額以上網上商店零售額增長62.1%,拉動社會消費品零售總額增長約2.8個百分點;通訊器材類商品零售額增長43.5%。
對外貿易取得突破。利用跨境貿易電子商務試點城市和自貿試驗區(qū)的政策優(yōu)勢,用心發(fā)展跨境電子商務、服務外包、保稅物流等新業(yè)態(tài),外貿實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。2015年,全市完成進出口總值8306.41億元,增長3.5%,增幅高于全國(-7.0%)和全?。?3.9%);其中出口總值5034.67億元,增長12.7%,增幅高于全國(-1.8%)和全?。?.8%);進口總值3271.74億元,下降8.0%,降幅低于全國(-13.2%)和全?。?10.8%)??缇迟Q易電子商務進出口67.5億元,增長3.7倍,位居全國試點城市第一。目前,廣州跨境電商企業(yè)已達777家,其中電商企業(yè)630家、物流企業(yè)112家、支付企業(yè)35家;建成及在建11個投資額5000萬元以上的跨境電商園區(qū)。
三、從發(fā)展動力看,深化改革催生新動能,民營經濟活力增強,創(chuàng)新驅動潛力提升。
深化改革催生新動能。深化改革、簡政放權進一步釋放市場活力。一是商事登記制度改革促進大眾創(chuàng)業(yè)。新登記企業(yè)快速增加,2015年,廣州市新登記注冊市場主體增長14.9%,其中信息服務業(yè)新登記內資市場主體增長9%。二是小微企業(yè)釋放大能量。減稅降費政策發(fā)揮作用,給予實體經濟更多金融支持,小微企業(yè)持續(xù)活躍。規(guī)模以上小微型企業(yè)工業(yè)總產值4429.84億元,增長10.5%,快于規(guī)模以上工業(yè)4.1個百分點,占規(guī)模以上工業(yè)的比重到達23.67%。三是自貿試驗區(qū)政策顯效。廣東自貿試驗區(qū)南沙片區(qū)掛牌運行,為金融、貿易等領域制度創(chuàng)新和開發(fā)開放帶來新的機遇,政策效應初步釋放,新增市場主體5790家,注冊資本697.3億元。
民營經濟活力增強。2015年,民間投資增長35.8%,快于全社會投資25.2個百分點,比重到達44.4%,占比同比提高8.3個百分點。規(guī)模以上民營工業(yè)總產值增長8.2%,快于規(guī)模以上工業(yè)1.8個百分點,比重到達23.84%。
創(chuàng)新驅動潛力提升。實施財政投入和孵化器雙倍增計劃,科技創(chuàng)新引領作用增強。2015年,規(guī)模以上高新技術產品產值增長(8.2%)快于工業(yè)平均水平(6.4%),占規(guī)模以上工業(yè)的比重(45.0%)較上年同期提高1.0個百分點,拉動規(guī)模以上工業(yè)增長3.6個百分點,展示出高新技術產業(yè)強有力的帶動作用。全市發(fā)明專利申請20087件,發(fā)明專利授權6626件,分別增長37.7%和44.4%。
四、從質量效益看:財政收入增長較快,服務業(yè)企業(yè)利潤增長迅速,工業(yè)企業(yè)扭虧為盈。
財政收支增長較快。2015年,廣州市一般公共預算收入1349.09億元,增長8.5%。其中稅收收入1055.99億元,增長6.0%。增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅分別增長6.1%、6.2%、7.7%和19.1%。一般公共預算支出1728.15億元,增長20.3%。
服務業(yè)企業(yè)利潤增長迅速。1-11月,規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤增長36.1%。其中商務服務業(yè)行業(yè)增長31.0%,軟件和信息技術服務業(yè)增長10.5%;交通運輸、倉儲和郵政業(yè)營業(yè)利潤扭虧為盈,以上三個行業(yè)合計實現(xiàn)營業(yè)利潤占比超七成。
工業(yè)企業(yè)扭虧為盈、虧損面收窄。1-11月,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額956.34億元,同比增長1.0%。企業(yè)虧損面為20.10%,比前三季度收窄2.85個百分點。其中汽車制造業(yè)、化學原料和化學制品制造業(yè)、電力熱力生產和供應業(yè)實現(xiàn)利潤超百億。
消費價格持續(xù)平穩(wěn)。2015年,廣州市城市居民消費價格(cpi)同比上漲1.7%,為以來最低;其中消費品和服務項目價格分別上漲0.5%和4.3%。工業(yè)生產者出廠價格(ppi)和購進價格(ipi)分別下降3.2%和6.3%。
就業(yè)形勢穩(wěn)定。廣州市實施促進就業(yè)措施,2015年,城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員27.47萬人、失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)18.04萬人,均超額完成年度任務。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為2.2%,控制在3.5%的目標以內。
民生投入持續(xù)加大。2015年,一般公共預算支出中,財政支出有力保障民生支出,教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育分別支出289.41億元、203.43億元和133.87億元,分別增長26.4%、36.1%和15.1%,合計占全市地方一般公共預算支出的比重為36.26%,較上年同期提高1.80個百分點。
居民收入穩(wěn)定增加。根據城鄉(xiāng)一體化住戶調查,2015年,廣州城市和農村常住居民人均可支配收入分別為46735萬元和19323萬元,同比分別增長8.8%和9.4%,增速與gdp增長同步。
藥房經濟分析報告篇十
工農業(yè)生產保持快速增長,固定資產投資繼續(xù)擴大,消費需求旺盛,財政金融運行平穩(wěn),居民生活水平繼續(xù)提高。
一、總體運行情況。
上半年整體經濟保持快速增長,全旗地區(qū)生產總值完成55424萬元,同比增長26.5%,其中第一產業(yè)增加值29599萬元,同比增長19.5%;第二產業(yè)增加值14629萬元,同比增長59.2%;第三產業(yè)增加值11196萬元,同比增長13.5%。整體經濟增速較快的主要原因有以下幾個方面。
1、以工業(yè)企業(yè)先期投入和建設工業(yè)原料基地為切入點,帶動工農業(yè)共同發(fā)展。
今年旗政府積極鼓勵金馬油脂、奈倫淀粉、阿大復混肥、興農專用肥等企業(yè)以訂單農業(yè)先期投入和賒銷種子、化肥等方式為農民解決種糧資金5000多萬元,這樣即調動了農民種糧的積極性,又解決了工業(yè)企業(yè)原料基地建設和原料的供應問題。目前我旗大豆、馬鈴薯、乳業(yè)等原料基地建設已初具規(guī)模。農畜產品基地建設不僅促進農業(yè)經濟發(fā)展,也帶動以農畜產品加工的工業(yè)企業(yè)迅速發(fā)展壯大起來。從目前看我旗今年自然條件好于上年,沒有出現(xiàn)大的災情,國家又出臺了農業(yè)減稅、種糧補貼等一系列優(yōu)惠政策,還有工業(yè)企業(yè)的加入,大大調動了農民的積極性,農業(yè)生產走勢看好。
2、第二產業(yè)快速發(fā)展,帶動了整體經濟的增長。
由于旗委、旗政府把工業(yè)經濟發(fā)展作為經濟工作中的重中之重,大力推進項目帶動戰(zhàn)略,擴大工業(yè)經濟總量。上半年獨立核算工業(yè)企業(yè)完成增加值7292萬元,同比增長40.3%。其中規(guī)模以上工業(yè)增加值6279萬元,同比增長40.1%。工業(yè)產品銷售率為88.0%,同比下降4.6個百分點。工業(yè)經濟對整體經濟的貢獻率18.2%。上半年工業(yè)經濟看好的主要原因是:規(guī)模以上企業(yè)繼續(xù)擴大,帶動了工業(yè)經濟的發(fā)展;二是一些工業(yè)企業(yè)生產形勢看好,如:金馬油脂、奈倫淀粉、阿大復混肥、興農專用肥等幾家企業(yè),實現(xiàn)增加累計與同期相比增長23.7%.
今年以來我旗不斷加大固定資產投資力度。工業(yè)企業(yè)改造、移動通信基站及光纜改造、交通、水利等基礎設施建設進度順利。上半年固定資產投資28632萬元,同比增長85.4%;建筑業(yè)增加值完成7018萬元,同比增長88.5%。
上半年第二產業(yè)完成增加值14629萬元,同比增長59.2%,對整體經濟的'貢獻率為47.3%,拉動整體經濟增長4.4個百分點。
二、消費品市場繁榮活躍,消費需求趨旺。
隨著投資持續(xù)快速增長,消費需求有所增強。上半年全旗社會消費品零售總額29427萬元,同比增長12.7%,其中縣的零售額18853.5萬元,同比增長15.3%;縣以下零售額10573.5萬元,同比增長8.1%。批發(fā)零售貿易、餐飲業(yè)完成增加值2178萬元,同比增長10.2%。
全旗在崗職工平均工資3737元,同比增長11.2%。其中機關事業(yè)單位平均工資6764元,同比增長14.2%;企業(yè)平均工資2093元,同比增長8.9%.
三、市場物價繼續(xù)上揚。
6月末全旗居民消費價格總水平累計比上漲2.1%。主要是受糧油、肉、蔬菜等價格上漲的影響。上半年糧食價格上漲32.2%;肉禽及其制品上漲15.7%;水產品上漲7.5%。
四、財政、金融平穩(wěn)發(fā)展。
今年以來,旗委、旗政府牢固樹立過緊日子的思想,按照“一要吃飯、二要建設”的原則,調整優(yōu)化支出結構,嚴格控制財政支出,確保政府各部門正常運作。上半年財政總收入3306萬元,同比增長21.6%,其中地方財政收入2731萬元,同比增長24.8%;地方財政支出10027萬元,同比增長14.4%。上半年我旗機關事業(yè)單位沒有拖欠工資現(xiàn)象。
金融形勢較為平穩(wěn),銀行各項存貸款余額分別為9.03億元和10.2億元,同比略有下降,分別為0.5%和3.5%,其中城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額為7.7億元,同比下降1.9%。
五、存在問題和采取的措施。
從上半年經濟運行情況看,總體形勢是好的,正朝著預期方向發(fā)展,但經濟運行中一些突出問題仍不容忽視。
一是我旗經濟總量的增長主要依賴于第一產業(yè),上半年第一產業(yè)增加值占地區(qū)生產總值的比重為53.4%,第二產業(yè)和第三產業(yè)分別為26.4%和13.5%。從二、三產業(yè)所占比重看,對地區(qū)生產總值的拉動作用遠遠低于第一產業(yè),顯示出三次產業(yè)不能均衡發(fā)展,而我旗農業(yè)又是不能穩(wěn)定發(fā)展的產業(yè),首先是生產方式落后,勞動力素質較低,基礎設施薄弱;其次是農業(yè)基本上還是靠天吃飯,主要是依賴于自然條件,并且抵御自然災害的能力十分脆弱,這些因素嚴重影響著我旗農業(yè)生產健康穩(wěn)定發(fā)展。因此要加快調整經濟結構,轉變經濟增長方式,提高第二、三產業(yè)的貢獻率。
二是工業(yè)企業(yè)開工不足,原料短缺,產銷銜接矛盾仍然很突出,重點工業(yè)項目進展緩慢等直接影響著工業(yè)生產。由于原料不足,今年全旗油脂行業(yè)生產進程比較緩慢,農業(yè)生產資料大幅度漲價,造成工業(yè)生產成本提高,使規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)虧損面擴大。
今后應采取的措施。
1、要繼續(xù)加大種植業(yè)結構調整力度,發(fā)展大豆、馬鈴薯、白瓜籽、葵花等我旗有比較優(yōu)勢的農作物。扶持農民發(fā)展特色產業(yè),擴大無公害蔬菜和中草藥種植面積,加快發(fā)展綠色大豆,增加甜瓜、小米、元蔥等特色農產品,營造品牌優(yōu)勢,提高農產品競爭力,轉變原始的種植方式。
2、鼓勵農民開展多種經營,積極發(fā)展庭院經濟和家庭副業(yè),多渠道增加農民收入。
3、要進一步加快工業(yè)原料基地建設,保障工業(yè)原料供應。力爭形成具有區(qū)位特色,能夠滿足工業(yè)發(fā)展需要,促進農牧業(yè)產業(yè)化的原料基地。繼續(xù)培育壯大龍頭企業(yè),應突出“大規(guī)模、高起點、外向型、能力強”四個方面,通過加快農牧業(yè)基地建設步伐來勞動種植業(yè)結構調整。
4、擴大工業(yè)經濟總量,提高工對整體經濟的貢獻。應從提高規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經濟效益為切入點,加強企業(yè)內部改革,拓寬工業(yè)品流通渠道,提高產品銷售率,加快提高全旗工業(yè)總量。
藥房經濟分析報告篇十一
依據合徐高速公路淮南連接線的'沿線區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀調查結果,預測分析項目影響區(qū)域的中長期國民經濟效益和環(huán)境經濟效益狀況,為項目決策提供科學依據.
作者:王雪陳金泉作者單位:王雪(淮南東辰集團有限公司)。
陳金泉(淮南市環(huán)境保護監(jiān)測站)。
刊名:管理學家英文刊名:guanglixuejia年,卷(期):2010“”(1)分類號:u4關鍵詞:高等級公路建設項目環(huán)境經濟效益分析
藥房經濟分析報告篇十二
價格歧視實質上是一種價格差異,通常指商品或服務的提供者在向不同的接受者提供相同等級、相同質量的商品或服務時,在接受者之間實行不同的銷售價格或收費標準。經營者沒有正當理由,就同一種商品或者服務,對若干買主實行不同的售價,則構成價格歧視行為。
價格歧視是一種重要的壟斷定價行為,是壟斷企業(yè)通過差別價格來獲取超額利潤的一種定價策略。肯德基的夏日酷飲系列飲料有句廣告語:第二杯半價??系禄槐瓙蹱柼m雪頂咖啡買9塊錢,但是第二杯的價格就是4塊五。理解價格歧視概念的時候,我們必須抓住它的關鍵點dd產品必須是同一產品。產品不同,價格不同,則不屬于價格歧視。同樣的一杯愛爾蘭雪頂咖啡,肯德基向消費者收取的價格是9塊和4塊5,這就是價格歧視。
二、廠商實行價格歧視的條件。
1.對市場擁有一定程度的壟斷權力,可以控制商品價格。壟斷力越強,對價格的控制力也就越強。也就是說廠商所生產的產品在市場上不容易被替代,一旦被替代,廠商也就失去了對價格的控制性。
2.了解消費者的需求彈性。彈性越小的商品越能夠實行價格歧視,因為彈性小的商品跟消費者生活密切相關,不管廠商如何定價,我們都得買,就比如水。
3.限制消費者之間的套利行為。就是廠商可以成功的分離開市場,使那些以較低價買入的消費者不能再以更較高價賣給愿意支付高價的消費者。如果套利者存在的話,價格歧視策略就失效了。
三、價格歧視的形式。
1.一級價格歧視。
一級價格歧視也叫完全價格歧視。廠商就同一商品對不同的消費者制定不同的銷售價格,就好像廠商提前知道每一個消費者對商品所能支付的最大貨幣量,并以消費者所能接受的最大預期決定商品價格,其價格恰好滿足消費者對產品的需求價格,從而獲得每個消費者的全部消費剩余,賺取最大的壟斷利潤。實行一級價格歧視要求比較苛刻,現(xiàn)實中完全價格歧視的例子很少,至多只有近似的情況。
2.二級價格歧視。
廠商根據消費者的不同消費量或“區(qū)段”索取不同價格。實行二級價格歧視廠商的利潤會增加,消費者部分消費剩余被壟斷廠商占有?,F(xiàn)實生活中,二級價格歧視比較普遍,公共事業(yè)部門等一些容易度量和記錄的消費行為的廠商普遍采用這種形式的價格歧視。比如,電力、水利公司根據消費者使用量實行的分段定價,電信公司根據消費者通話或上網時長實行的區(qū)別價格,快餐行業(yè)的套餐服務,商家的“買二送一”活動。
3.三級價格歧視。
廠商對同一商品,對不同的消費者或在不同的市場上,依據需求彈性不同收取不同的價格。對需求彈性大的消費者或市場收取較低的價格,對需求彈性小的消費者或市場收取較高的價格。通過這種方法,廠商從需求彈性較小的'消費者或市場那里獲取更多的消費剩余。三級價格歧視是最普遍的價格歧視形式。比如,同一商品網上價格要比實體店的價格要低,同一旅游產品黃金周價格比非黃金周的價格要高。
四、價格歧視的現(xiàn)實意義。
1.從廠商角度來說,達到了追求利潤最大化的目的。實行價格歧視的前提之一在于廠商生產的產品在市場上具有壟斷性,因為產品很難被替代,所以,廠商如何定價自己說了算。而不同地區(qū)的生活水平或者是對產品的接受能力有所不同,所以,廠商可以根據消費者特點區(qū)別定價。
2.從消費者角度來說,作為市場主體的消費者也是價格歧視的受益者。均衡價格是由市場供求關系決定的,而在壟斷市場上,價格是由少數的壟斷廠商所決定的。消費者更多的是價格的接受者。就拿肯德基飲料來說,一杯飲料普遍的價格是九塊錢,消費者也普遍接受這個價格。但是廠商為了薄利多銷提高利潤,轉而實行第二杯半價的促銷活動。消費者實際上是以更便宜的價格享受到了同質的產品。
3.從營銷策略上講,價格歧視也是一種良好的促銷手段。之所以不同的商品實行不同價格是因為消費者群體不同。通過這種方式,廠商可以很好的對不同消費市場進行劃分,從而針對不同的消費市場制動不同的消費策略。
4.從資源調配角度來說,價格歧視發(fā)揮了價格杠桿有效調節(jié)資源配置的功能。依據市場分割理論,優(yōu)化配置資源,實現(xiàn)資源的最佳利用,獲取最佳效益。比如,對一些供求矛盾比較突出的基礎資源,如天然氣、水、電等,國家利用對這些資源供給的壟斷地位,對資源的消費者區(qū)別對待,實行同物不同價,實現(xiàn)資源的合理有效分配。
總之,通過價格歧視,廠商獲得了消費者的部分或全部消費剩余,實現(xiàn)了利潤的最大化。價格歧視作為具有一定市場力量競爭策略,可能損害同一商品廠商正常競爭,也可損害消費者利益的損害,在一定程度上破壞了市場的正常競爭機制。
然而,我們不能對價格歧視唯恐避之不及,將其單純理解為一種貶義的歧視性行為。價格歧視同時滿足了更多消費者的消費需求和廠商追逐利潤最大化的需要,在一定意義上做到雙贏。價格歧視對于市場來說它是一種積極的措施,可以發(fā)揮其資源有效配置的作用,實現(xiàn)行業(yè)優(yōu)良發(fā)展。當然,實施價格歧視,必須在法律法規(guī)的指導下正確進行,維護市場經濟的健康和諧發(fā)展。
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藥房經濟分析報告篇十三
世界產出3.133.73.9先進經濟體1.41.32.22.3美國2.81.92.83歐元區(qū)c0.7c0.411.4德國0.90.51.61.4法國00.20.91.5意大利c2.5c1.80.61.1西班牙c1.6c1.20.60.8日本1.41.71.71英國0.31.72.42.2加拿大1.71.72.22.4其他先進經濟體1.92.233.2新興和發(fā)展中經濟體4.94.75.15.4中東歐1.42.52.83.1獨聯(lián)體3.42.12.63.1俄羅斯3.41.522.5除俄羅斯外3.33.544.3發(fā)展中亞洲6.46.56.76.8中國7.77.77.57.3印度3.24.45.46.4東盟五國6.255.15.6拉美和加勒比32.633.3巴西12.32.32.8墨西哥3.71.233.5中東、北非、阿富汗和巴基斯坦4.12.43.34.8撒哈拉以南非洲4.85.16.15.8南非2.51.82.83.3備忘項。
按市場匯率計算的世界增長2.52.43.13.4世界貿易總量(貨物和服務)2.72.74.55.2進口(貨物和服務)。
先進經濟體11.43.44.1新興和發(fā)展中經濟體5.75.35.96.5商品價格(美元)。
先進經濟體21.41.71.8新興和發(fā)展中經濟體66.15.65.3倫敦銀行間拆借利率(百分比)。
相比10月的《世界經濟展望》預測,目前預計日本增長的減緩程度更為輕微。暫時性財政刺激應在一定程度上抵消初提高消費稅措施的影響??偟慕Y果是,預計20的年度增長大體保持在1.7%的水平不變(考慮到延滯效應),將降至1%。
總的來看,預計新興市場和發(fā)展中經濟體的增長在年將升至5.1%,20將達到5.4%。中國的增長在20下半年強勁反彈,主要是由于投資加快。預計這種大幅增長是暫時的,這一預期在一定程度上是因為中國正在實施旨在放慢信貸增長和提高資本成本的政策措施。因此,預計中國的增長在2014-年將小幅減緩到7.5%左右。有利的雨季和出口增長的加快使印度的增長回升。隨著印度實施更有力的旨在促進投資的結構性政策,預期印度增長將進一步加強。許多其他新興市場和發(fā)展中經濟體已開始受益于先進經濟體和中國外部需求的增強。然而,在其中許多經濟體,國內需求依然弱于預期。這不同程度地反映了年中期以來金融狀況和政策態(tài)勢的收緊,以及政策或政治的不確定性以及瓶頸,后者尤其對投資產生不利影響。結果是,相比2013年10月的《世界經濟展望》預測,2013年或2014年的增長預測已經下調,包括對巴西和俄羅斯的預測。我們對中東和北非地區(qū)2014年增長預測做了下調,2015年則做了上調,這主要反映了這樣一種預期,即利比亞2013年石油生產中斷后的產量回升步伐將放慢。
總體來看,預計全球增長將從2013年的3%上升到2014年的3.7%和2015年的3.9%。
國家和地區(qū)2013年2014年預測2015年預測。
藥房經濟分析報告篇十四
隨著今年第1季度的結束,去年的特別是9.11恐怖襲擊美國經濟之后引起的“全球經濟衰退”的擔憂,算是“貼身擦過了”。4月中下旬以來,各主要國際經濟組織紛紛調高了對今明兩年美國和全球經濟增長的預測。例如:
4月18日,imf(國際貨幣基金組織)預測2002年世界經濟增長2.8%,比它2001年12月預測的2.4%調高了4個百分點,年可望達到4.1%;美國今明兩年的經濟增長分別為2.3%(比它去年12月的預測上調了1.7個百分點)和3.4%,將再度成為世界經濟的“motor”(發(fā)動機)。
4月25日,諾貝爾經濟學獎得主勞倫斯.克萊因領軍、由60個國家的250位專家組成的聯(lián)合國專家組指出,世界經濟特別是美國經濟復蘇到來得比人們預期的要快,來自歐洲和亞洲的數據也顯示出復蘇的事實或先兆,但發(fā)展中國家要到今年下半年才能從復蘇中受益;今年世界經濟增長率將由去年的1.2%提高到1.8%,明年達到3%;復蘇受許多國家低利率、稅收措施、個人消費和消費者信心提高所推動,這些因素是復蘇的“點火器”,但還不足以保持復蘇的持續(xù)性和力度。
據此及據其它相關統(tǒng)計,對各主要國家和地區(qū)經濟發(fā)展趨勢似可作出如下研判:
美國經濟在2001年9.11恐怖襲擊后“跳水”(第3季度gdp下降1.3%),拖累全球3/4的國家和地區(qū)經濟增速銳減;全球經濟和國際貿易增長雙創(chuàng)下20世紀90年代以來的最低紀錄,分別為2.4%和1%;國外直接投資也由2000年1.3萬億美元減少到7600億美元。第4季度美國經濟出現(xiàn)有力反彈,增長1.7%。今年第1季度美國gdp增長按年率計算高達5.6%,大大超過了經濟學家們的預期。低通脹態(tài)勢將繼續(xù)保持,今年第1季度美國通脹率僅0.8%。美聯(lián)儲認為,近期尚看不到通脹加速的跡象,因此無須調高自去年12月定下的1.75%的利率水平(40年來的'最低利率)。
這表明,美國經濟2001年第3季度1.3%的負增長,與以前發(fā)生過的歷次衰退相比,是時間最短、裂度最輕的一次。問題是美國經濟復蘇的下一步,是v型,w型,還是什么其他型?多數經濟機構認為,5.6%的數字不是現(xiàn)實反映,美國經濟可能再一次出現(xiàn)下滑。例如,金融市場的信息就不令人鼓舞,道?瓊斯指數自2月份以來又跌到10000點以下,美元也值有所貶。此外,與新經濟的佳期相比,目前5.7%的失業(yè)率偏高,近期可能會有所下降,但到夏季可能突破6%關線;第1季度的高增長首先來自庫存調整,貢獻率為3.1%,其次是私人消費增長,貢獻率為2.5%。目前庫存調整余地縮小,股市下挫和中東局勢緊張使消費者信心減弱。保持和發(fā)展復蘇的關鍵是企業(yè)新投資,但它至今尚未啟動。因此,華盛頓國際經濟研究所(iie)的國民經濟學家卡特琳?曼說她“不相信如此之高的增長能夠繼續(xù),但也不相信出現(xiàn)duoble-dip(上岸后再跳水)”,這也是多數經濟學家的看法。今年第1季度5.6%的增長率將逐漸回落到3.5%,下半年會出現(xiàn)企業(yè)新投資。布什總統(tǒng)在繼續(xù)要求國會支持他持續(xù)減稅的計劃,以促進短期的復蘇成為持續(xù)的增長。
考慮到9.11”恐怖襲擊及隨后的阿富汗打恐行動,以及安然、凱馬特、環(huán)球電信等大公司會計審計丑聞等沖擊性因素,美國經濟能在較短時間里實現(xiàn)較強勁的復蘇,說明經過新經濟發(fā)展,美國經濟的抗震能力和自我修復能力(包括貨幣財政政策的迅速反應能力和調節(jié)效應)已大大增強。
[1][2][3]。
藥房經濟分析報告篇十五
為了全面掌握上半年我區(qū)經濟運行情況,今天區(qū)政府在這里召開上半年經濟運行分析會,主要任務是總結上半年經濟運行的特點,分析存在的矛盾和問題,找準薄弱環(huán)節(jié),及時采取措施,并安排部署下半年的經濟工作。
參加今天會議的有:區(qū)政府全體領導,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街辦行政主要領導,區(qū)政府各部門行政主要領導、各雙管單位以及人行、中行、建行、工行、農行、商行的主要領導。
今天會議共有三項內容:一是部門和街辦發(fā)言,二是分管副區(qū)長發(fā)言,三是區(qū)長講話。
現(xiàn)在,進行第一項議程,部門、街辦發(fā)言。
第一位,由區(qū)發(fā)改委主任同志做上半年經濟運行分析;第二位,由區(qū)統(tǒng)計局局長同志發(fā)言。
第三位,由區(qū)財政局局長同志發(fā)言。
第四位,由區(qū)經貿局局長同志發(fā)言。
第五位,由開發(fā)區(qū)管委會主任同志發(fā)言。
第六位,由新區(qū)管委會主任同志發(fā)言。
第七位,由街辦主任同志發(fā)言。
第八位,由街辦主任同志發(fā)言。
下面進行第二項議程。
首先請區(qū)委常委、副區(qū)長同志發(fā)言。
請區(qū)委常委、常務副區(qū)長同志發(fā)言。
現(xiàn)在進行第三項議程,請區(qū)長講話,大家歡迎。
同志們:今天會議的各項議程已經進行完畢。
前面,發(fā)改委、統(tǒng)計局、財政局、經貿局、開發(fā)區(qū)、新區(qū)八個單位分別就上半年經濟運行情況及各自承擔的重點工作、重點項目作了發(fā)言;兩位副區(qū)長從各自分管工作的角度提出了明確要求;最后,區(qū)長就全區(qū)上半年經濟運行情況進行了總結分析,并對下一步工作進行全面安排部署。
總體來講,上半年,我區(qū)經濟形勢逐步回暖。從地方生產總值的角度來看:二季度gdp增速明顯加快,高出一季度7.1個百分點。從財政收入的角度看:二季度,全區(qū)地方財政一般預算收入較一季度提高了32.12個百分點,財政收入由負增長(-31.16%)轉為增長(0.96)。這是區(qū)委、區(qū)政府領導全區(qū)廣大干群職工積極應對危機、共同努力的結果,這個成果是來之不易的。
但我們更應清楚的看到,目前我區(qū)的經濟總體形勢仍然不容樂觀。生產總值上:相對去年回落了7.3個百分點。而且一、二、三產業(yè)增速相對去年均有下降,尤其是第二產業(yè)下降更為明顯,增速僅為4.9%,較去年17.5%下降12.6個百分點。財政收入上,與去年同期相較,一般預算收入增速僅為0.96%,相對去年(30.6%)回落了29.64個百分點。特別是國、地稅收入下降明顯;相比去年分別下降了29.95%和17.12%。形勢的確不容樂觀。
另外,重點項目上,目前還有14個子項目尚未開工建設,尤其是旅游基礎設施和溫泉酒店類項目開工率較低。同時,今年固定資產投資任務十分艱巨。
因此,今年是我區(qū)經濟發(fā)展最為困難的一年,“保增長、促發(fā)展”是我區(qū)后半年經濟工作的重中之重。下面,我就認真貫徹落實本次會議精神再強調兩點:
一是認真?zhèn)鬟_落實好本次會議精神。會后各街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門要迅速召開會議,扎實認真地把會議精神傳達下去。今天會上,龐區(qū)長做了非常重要的講話,對下半年的工作,提出了更高的要求,任務十分艱巨。各街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門務必深刻領會講話的精神實質和內涵。要把全區(qū)廣大干部的思想統(tǒng)一到講話精神上來,統(tǒng)一到齊心協(xié)力抓落實、努力全面超額完成今年各項工作目標任務上來。
二是努力干好下半年的各項工作。各街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的主要領導要對各自的'工作負總責。要明確下半年的追趕工作目標,進一步將責任落實到人,使承擔工作任務的單位及責任人員做到任務明確、責任清楚。同時,還要根據各自的實際情況,進一步制定、完善和采取強有力的工作措施,確保今年各項目標任務的順利完成。
今天的會議就到這里,散會。
藥房經濟分析報告篇十六
為了篩選適應鐵嶺花生生產的'主要栽培新品種,我們對引進的和自有的花生品種:鐵引花一號、鐵引花二號、鐵引花四號、青蘭二號、遠雜9102號、魯花12號、魯花3號、昌育1號、豫花14號、白沙1016等10個品種進行了栽培和經濟效益對比分析.發(fā)現(xiàn)魯花12、魯花3號、青蘭2號有栽培潛力,很有推廣前景.
作者:劉野黃國成郭守東高仁松作者單位:劉野(遼寧省昌圖縣四面城鎮(zhèn)農業(yè)技術綜合服務站,遼寧,昌圖,112542)。
黃國成(遼寧省昌圖縣花生研究所,遼寧,昌圖,112500)。
郭守東(遼寧省新民市東蛇山鄉(xiāng)農業(yè)站,遼寧,新民,110302)。
高仁松(遼寧職業(yè)學院,遼寧,鐵嶺,12)。
刊名:雜糧作物英文刊名:rainfedcrops年,卷(期):29(2)分類號:s565.204關鍵詞:花生對比經濟效益分析
藥房經濟分析報告篇十七
一、美、歐、日經濟現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。
因此,美國已經持續(xù)了10年的經濟增長和“一高兩低”的經濟狀況不會無限期延續(xù)下去,經濟周期的變形不等于經濟周期的消失。實際上,從下半年起,美國gdp增長的速度就放慢,第一季度雖然仍有1.3%的增長,第二季度卻急劇下滑,第三季度急劇滑落至-1.1%,這是自1993年第一季度以來美國經濟首次出現(xiàn)萎縮,也是1991年第一季度以來最大的下滑降幅。
盡管目前美國經濟面臨著諸多矛盾和缺陷,但由于美國占據著多項高科技,特別是信息、網絡技術的制高點,再加上20世紀90年代以來宏觀政策調控更趨成熟,美國又具有優(yōu)于其他國家的資源優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、金融優(yōu)勢、地緣經濟優(yōu)勢,以及靈活的企業(yè)機制和較強的對外轉移危機的能力等,預計美國經濟將于后復蘇。
2.日本經濟現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。
二戰(zhàn)后,日本經濟經歷了恢復時期和的高速增長,到20世紀80年代中期,日本制造業(yè)的總體競爭力一度超過美國,日本的國民生產總值由20世紀50年代初約相當于美國的6%上升為90年代初的66%,日本成為僅次于美國的世界第二經濟大國。
然而正是在20世紀80年代末90年代初日本經濟達到高峰的同時,其經濟泡沫也達到了頂點。泡沫經濟的崩潰使得在此之前大量貸出資金的日本銀行陷入巨額壞賬的泥潭而不能自拔,并使日本經濟在90年代以低于美國經濟增長率2個百分點的劣勢陷入經濟停滯,這是日本戰(zhàn)后以來最嚴重的經濟衰退。
日本經濟目前的困境是由多方面原因造成的,既有國際環(huán)境趨緊、出口下滑的直接原因,也有10年來擴大內需政策未見成效、各種矛盾累積的政策后果。
關于日本經濟的增長前景,經濟合作與發(fā)展組織(oecd)發(fā)表的報告稱,由于存在著“惜貸”與擴大投資、消費的矛盾,巨額財政赤字與擴張財政政策的矛盾,結構調整與失業(yè)率增高的矛盾,官僚壟斷與提高效率的矛盾等四大矛盾,日本經濟真正擺脫困境尚需時日。
但應當看到,由于日本擁有雄厚的制造業(yè)基礎,其gdp居世界第二位,人均gdp居西方七國之首,是世界最大的貿易順差國、外匯儲備國和債權國,未來日本經濟盡管不大可能再現(xiàn)以往的高速增長,但其在世界經濟中的地位仍舉足輕重。
3.歐盟經濟現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。
歐盟經濟增長的'基本面是穩(wěn)定的。目前,歐盟經濟從總體上看狀態(tài)良好,除對外貿易下降外,投資、消費以及通貨膨脹率、就業(yè)率和財政金融等各項經濟指標基本保持在正常水平。20歐元區(qū)的經濟增長速度達到2.4%,在世界三大主要經濟體中,其增速是最高的。
歐盟各國的結構性調整為經濟增長提供了穩(wěn)定框架。近年來歐盟在稅收、福利、醫(yī)療、就業(yè)等方面紛紛開始改革。20普遍進行的稅收改革,給經濟增長助了一臂之力。同時,歐盟國家的養(yǎng)老金制度改革也在加緊進行。據歐盟一個研究機構預測,僅減稅一項就將使歐盟從年起每年拉動0.5個百分點的經濟增長。
歐元的經濟貨幣聯(lián)盟效應發(fā)揮了積極作用。2001年以來,歐元對美元匯率基本上穩(wěn)定,歐元經濟貨幣聯(lián)盟所起的穩(wěn)定作用不能低估。歐元的啟動消除了歐元區(qū)內的匯率風險,增加了價格透明度,有利于投資和金融市場一體化,從而對歐盟成員國的經濟協(xié)調發(fā)展起到保護和促進作用。
受世界經濟增長下降影響,歐盟經濟增長放緩。受美國經濟急劇減速和世界經濟增長降溫的影響,2001年歐盟各國的經濟增長勢頭都有不同程度的減弱。歐盟經濟盡管保持增長,但增長放緩,并一再低于市場預期。
201月1日,歐元正式上市流通,歐盟經濟一體化進程加快。尤其是近年來歐盟加緊了內部建設,推行機構改革,統(tǒng)一稅率,擴大歐元區(qū),強化成員間的合作,因此,從發(fā)展的角度看,一個實現(xiàn)了統(tǒng)一市場、統(tǒng)一貨幣的歐盟經濟,將逐步形成挑戰(zhàn)美國經濟“一超”地位的強極,并將成為世界經濟增長的有力支撐。
據歐盟委員會公布的最新預測,隨著減稅措施的采取,企業(yè)的增長潛力得到發(fā)揮,勞動力價格相應下降,加之歐盟經濟不存在固定資本投資和庫存過剩的問題,也沒有受經濟周期性因素的影響,預計年歐盟經濟增長率將達2.9%。
二、發(fā)展中國家經濟現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。
1.東南亞地區(qū)經濟普遍放緩。
東南亞國家和地區(qū)的經濟大多具有出口導向型特征,且出口市場主要集中在美國和日本。自年下半年以來,美國經濟增速驟降,股市暴跌,特別是高技術股的暴跌,使企業(yè)商業(yè)投資贏利預期降低,這不但影響了企業(yè)的設備投資,還影響了個人消費。美國內需不振,進口需求減少,導致東南亞國家和地區(qū)出口下降較多。剛剛擺脫金融危機的東南亞經濟又面臨著新的考驗。
2.拉美經濟面臨嚴峻形勢。
新世紀伊始,拉美地區(qū)經濟即遇到嚴重困難:外貿出口萎縮,生產下降,失業(yè)率攀升,經濟增速放緩。
拉美地區(qū)經濟下滑的主要原因有以下幾個方面:首先,受世界經濟增長放緩的連帶影響。據國際貨幣基金組織預測,鑒于美國和西歐經濟增速明顯放慢,日本經濟仍處于停滯狀態(tài),大大減少了對拉美國家的出口產品需求,從而導致拉美出口急劇下降,并嚴重影響該地區(qū)各國的經濟發(fā)展。其次,美國“9?11”事件使拉美經濟雪上加霜。“9?11”事件對拉美經濟產生了十分不利的影響,其中同美國保持最為密切貿易關系的墨西哥和中美洲國家,以及以旅游業(yè)為主的加勒比國家受到的負面影響最大。此外,沉重的外債負擔制約著該地區(qū)經濟的發(fā)展。目前,拉美國家外債已超過7500億美元,每年用于支付外債的資金就近1500億美元,相當于本地區(qū)年外貿收入的三分之一。
3.非洲經濟前景看好。
非洲經濟盡管受到全球經濟不景氣的影響,但由于一些非洲國家經濟狀況明顯好轉,2001年整個非洲經濟仍獲得增長,經濟增長率達到3%。博茨瓦納、喀麥隆、莫桑比克、坦桑尼亞、烏干達等國采取了一系列宏觀經濟調整政策,努力改善產業(yè)結構,增加吸引外資的投入,使得這些國家的經濟增長率超過整個非洲3%的平均增長率。
但是,目前非洲經濟也面臨著嚴峻的挑戰(zhàn),必須盡快結束戰(zhàn)亂,加快經濟改革步伐,改善投資環(huán)境,提高國民教育水平,消除貧困。戰(zhàn)亂和政局不穩(wěn)定是制約非洲經濟發(fā)展的重要因素。一些非洲國家由于戰(zhàn)亂不斷,不僅影響了這些國家的經濟發(fā)展,也拖了整個非洲經濟發(fā)展的后腿。
三、世界經濟形勢變化對我國經濟的影響與對策分析。
在美國經濟急劇減速并導致全球經濟增長放慢的環(huán)境下,我國對外經貿將面臨如下挑戰(zhàn):
第一,出口減少,經濟增長對內需依賴增大。美、歐、日三大經濟體同時陷入衰退,這從1975年以來尚屬首次;另外,我周邊地區(qū)經濟增長也大都放慢,這對中國經貿發(fā)展必然產生重要的影響。2000年我國對美、歐、日的出口額超過1400億美元,占全國出口總額的55.6%;同年我國對韓國和東盟的出口額近400億美元,占全國總出口額約15%。2001年頭7個月我國出口增長率從2000年同期的35.8%降到8.5%,即回落27個百分點,據估算,每減少一個百分點就意味著10多億美元的損失。隨著我國經濟的出口。
依存度從1980年的8%提高到2001年的23%,世界經濟放慢導致我國出口減少,無疑會加大我國經濟增長對內需的依賴。
第二,經濟不景氣往往導致貿易保護主義抬頭,由于美國稱中國已成為其最大的貿易順差國,我國產品可能成為美保護主義的重點針對目標。
第三,美國經濟形勢對我國在美通過貸款、債券及發(fā)行股票等渠道進行籌資將產生不利影響。但與此同時,國際資金流動可能對中國引資有利。美經濟下滑導致企業(yè)對內投資減少,大量資金向外尋找出路,中國如能抓住機遇,則可變不利為有利,吸收更多外資。
在全球經濟放緩的情況下,我國應采取以下應對措施:
第一,要加強宏觀調控,繼續(xù)通過積極的財政政策和擴張的貨幣政策刺激內需,并深化國內消費、投資和技術增長的體制結構。
第二,在外貿方面,繼續(xù)采取退稅等措施鼓勵出口,適當調整出口產品方向和結構,并提高我出口產品質量和競爭力。
第三,要密切注意美元、歐元等主要貨幣匯率的變化動向,適時調整我外匯儲備中貨幣的構成,以避免損失。
第四,配合我國加入wto,深化改革,調整產業(yè)結構,下氣力改善投資和商業(yè)軟環(huán)境,以吸引更多和技術水平更高的外國直接投資。
藥房經濟分析報告篇十八
第一部分:工程概況——簡單介紹一下項目工程概況,但至少應包括本工程的主要工程和重難點工程、本工程的投資金額、合同工期、截止到本次經濟活動日完成投資情況。責任預算已編制并簽訂承包合同的項目,還應說明責任預算編制情況和截止到分析期的完成情況、完成率。
第二部分:工程主要形象進度——介紹截止到本次經濟活動分析日工程主要形象進度,要用具體數據敘述,如鉆孔樁完成多少延米、墩臺基礎完成多少座。介紹工程形象進度的形式可以采取多種方式,如果項目包括的工程種類比較多,如一個項目既包括路基工程又包括橋梁工程還包括隧道工程,也可以分項介紹,比如采用以下方式分別介紹:
第三部分:完成投資、成本費用和盈虧情況。
(一)完成投資情況:截止到經濟活動分析日完成投資情況,也就是我們常說的工程收入情況,要用數據精確到萬元表示,應分別用數據顯示以下內容:開累完成投資情況,業(yè)主已計量和已完成未計量情況。
(二)項目成本費用支出情況:主要介紹工程成本費用發(fā)生情況,應按照財務部門成本費用的歸集項目分別說明,主要包括以下成本組成項目:
活動分析時一定要兩部門核對相符再使用,如有不符應找出原因,調整一致;
2、材料成本:累計已發(fā)生的材料成本,這里需要注意的是項目在進行材料列銷時一定要綜合考慮工程的形象進度,一定要與現(xiàn)場實際完成的工程量相配比。在列銷材料成本時,物資部門應出具正規(guī)的《物資消耗動態(tài)月報表》,真實的列示項目完成投資已經消耗的材料,不允許以發(fā)代耗,或者是提前或拖后列銷材料,虛列成本,造成經濟活動分析時的虛盈虛虧。物資和財務、計劃部門應進行及時對賬,發(fā)現(xiàn)不一致的項目應找出原因調整一致。
3、其它直接費:項目部已經發(fā)生的其它直接費用,主要包括安全費用投入、征地補償、測試費用、電費等內容,應分項列示。這里應注意區(qū)分資金支出和已經形成的其它直接費,有的資金已經支出,但不一定形成費用,比如項目部支付的土地復墾保證金和周轉材料租賃押金,雖然資金已經支出,但并沒有形成費用,所以在統(tǒng)計其它直接費時應注意區(qū)別這一部分內容。
4、間接費用:項目部累計已發(fā)生的間接費用,也就是項目部自身發(fā)生的管理費用。此部分內容由財務部門按照會計明細科目分別統(tǒng)計提供,應發(fā)生未支付部分也應考慮列入成本,比如項目部管理人員工資有可能因為資金緊張未及時發(fā)放,財務未記賬,但進行經活動分析時應將這部分費用考慮進去。
5、工程稅金:按照完成投資和既定的稅率計算即可,但也有個別項目財務上是按照業(yè)主撥款繳稅的,這樣的項目在進行經濟活動分析時工程稅金就要按照完成的投資額進行調整。
6、管理費用:項目管理費用中的科研經費要單獨填寫。
7、財務費用:財務部門負責提供,主要是由于資金借貸產生的收支差額以及銀行存款利息收支和手續(xù)費用。
(三)工程盈虧情況:按照以上。
(一)(二)數據計算出項目實際盈虧情況,虧損項目還應進行虧損原因分析。
第四部分:資金收支情況——詳細統(tǒng)計列示項目部資金收支情況,以及預算情況,分析出節(jié)超。
第五部分:上交貨幣資金情況——介紹項目上交貨幣資金情況,主要介紹應上交貨幣資金和實際上交貨幣資金情況。
第六部分:項目債權債務情況——介紹債權債務情況,債權債務應以賬面數為基礎,加減賬外收入或成本計算出實際的債權債務情況。
第七部分:合同管理情況——是合同管理情況,簡要敘述本項目各項經濟合同的審批、簽訂、合同交底情況,重點對合同進行風險分析和履約情況說明,如存在合同變更也要進行說明。
第八部分:對各項成本要進行節(jié)超分析——對各項成本數據的節(jié)超分析,包括對施工方案優(yōu)化情況的分析說明,對工程數量、勞務成本、材料成本、機械成本、間接費、電費等主要成本項目的節(jié)超分析。
第九部分:下一步工作重點——通過分析總結出截止經濟活動分析當期項目盈虧的原因所在,找出項目管理中存在的問題,提出相應的整改措施,以及下一步工作的重點。
第十部分:上期存在問題整改情況——對上期存在問題的整改情況介紹,排查落實問題整改情況和取得的效果。