2023年三公小金庫自查報告(匯總16篇)

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    報告是一種以文字、圖表、圖片等形式對某一主題進行詳細(xì)說明和闡述的書面材料。報告應(yīng)該有一個清晰的結(jié)構(gòu),包括引言、主體和結(jié)論等部分。隨著報告寫作技能的提高對于學(xué)生和職場人士來說都是至關(guān)重要的,以下是一些范文,供大家參考學(xué)習(xí)。
    三公小金庫自查報告篇一
    治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪財、腐爛敗壞溫床,保護干部的一項重要措施。根據(jù)學(xué)校關(guān)于開展清理檢查“小金庫”的通知精神,我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由院長牽頭實施,院工會、黨政辦等部門負(fù)責(zé)同志共同參與,下設(shè)辦公室,并設(shè)立清理舉報電話。認(rèn)真開展了自查工作,現(xiàn)把自查自糾情況匯報如下:
    一、 加強領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任分工
    學(xué)院成立清理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組
    組 長:xx
    成 員:xx
    領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室(辦公室設(shè)在院黨政辦公室)
    聯(lián)系人:xx 電話:xx
    “小金庫”清理舉報電話:xxx
    二、 清理檢查的范圍及情況
    按照學(xué)校的要求,我院財務(wù)管理均按國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入學(xué)校財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    1、對國有資產(chǎn)嚴(yán)格按照《長沙理工大學(xué)固定資產(chǎn)處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學(xué)儀器設(shè)備、家具采購實施細(xì)則》進行(20xx最新教師黨員自查報告)采購與處理。
    2、重大收支項目,均在黨政聯(lián)席擴大會議上討論通過;同時,在教代會上公布學(xué)院的財務(wù)收支情況,體現(xiàn)財務(wù)的透明度20xx年清理小金庫自查報告工作報告。
    3、mba學(xué)費嚴(yán)格執(zhí)行收費政策,全額繳入學(xué)校財務(wù)集中收付核算中心,其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示,無任何亂收費情況。
    三公小金庫自查報告篇二
    我學(xué)校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)區(qū)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
    為了保障治理工作順利進行,學(xué)校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學(xué)校牽頭實施,財務(wù)等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。
    學(xué)?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單:
    組長:xxx
    副組長:xxx
    成員:全體行政人員
    按照上級文件規(guī)定的要求,通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校教職工大會上進行了通報,并予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財務(wù)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。
    我學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
    三公小金庫自查報告篇三
    為深入貫徹落實《××深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監(jiān)?2014?156號),糧食局成立了“小金庫”專項治理工作小組和“三公”經(jīng)費專項自查工作小組。由單位負(fù)責(zé)人任組長,相關(guān)科室負(fù)責(zé)人任小組成員,具體工作由財務(wù)部門牽頭,會同辦公室認(rèn)真扎實開展“小金庫”專項治理工作和“三公”經(jīng)費專項自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報如下。
    一、小金庫方面。經(jīng)查我單位沒有單獨賬戶,沒有設(shè)賬外賬和任何形式的“小金庫”的行為,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行。
    二、因公出國(境)方面。部門預(yù)算中我局未安排因公出國(境)經(jīng)費,不存在出國(境)考察或者培訓(xùn),無超預(yù)算或者無預(yù)算出國(境)考察或培訓(xùn),無接受或變相接受企事業(yè)單位資助、攤派和轉(zhuǎn)嫁費用等行為,無核銷與公務(wù)活動無關(guān)的開支和計劃外發(fā)生的費用及虛假單據(jù),不存在用公款報銷違反規(guī)定持因私證件出國(境)的費用。
    三、公務(wù)用車購置及運行費用方面。我局有公務(wù)用車編制1輛,但實際沒有配備公務(wù)用車,運行費用20xx年預(yù)算4萬元,實際開支2.95萬元;2014年預(yù)算3萬元,6月止實際開支0.43萬元。車輛來源主要是借用下屬單位車輛和租用社會車輛,不存在公務(wù)用車超編現(xiàn)象。
    四、公務(wù)接待經(jīng)費方面。我局20xx年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算12.5萬元實際開支9.57萬元(其中含支付20xx年接待費用4萬元);2014年預(yù)算10萬元,至6月止實際支出為0.55萬元。正常公用經(jīng)費中的公務(wù)接待費沒有超標(biāo)準(zhǔn)列支,我局沒有以會議費、培訓(xùn)費等名義從專項經(jīng)費中列支公務(wù)接待費。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象有:20xx年8月份以前發(fā)生超標(biāo)準(zhǔn)列支公務(wù)招待費3.9萬元,20xx年12月現(xiàn)金支付超標(biāo)準(zhǔn)招待費1130元,系考察硒米地理標(biāo)志縣外就就餐,其他相關(guān)費用未超標(biāo)準(zhǔn)列支。我局未向下屬單位轉(zhuǎn)移、攤派支付“三公”經(jīng)費。
    “小金庫”和“三公”經(jīng)費自查是加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐朽,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。通過“小金庫”和“三公”經(jīng)費自查工作開展,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步建立健全有效控制“三公”經(jīng)費增長的長效機制,積極落實中央和省委、政府、縣政府要求,壓縮公用經(jīng)費支出,嚴(yán)格執(zhí)行各項費用支出審批制度,做到自查工作不留死角,提高財務(wù)管理工作水平。
    三公小金庫自查報告篇四
    為了嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)教體局和中心校的相關(guān)文件及會議精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴(yán)格的自查?,F(xiàn)將自查情況報告如下:
    教育局“小金庫”專項治理工作通知下發(fā)后,我校迅速召開了專題會議,傳達學(xué)習(xí)有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織老師集中學(xué)習(xí)文件精神外,還集中組織教職工傳達文件精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長耿廣生要求大家,認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神,正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要求大家要認(rèn)真對待專項清理工作,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    為了保障清理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話、制作了舉報信箱。
    根據(jù)上級文件規(guī)定,按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位主管財務(wù)部門教育局支付中心法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,小學(xué)本部沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    (一)我校根據(jù)財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告,并要在教代會上都獲得通過。
    (二)我校嚴(yán)格執(zhí)行收費政策,免收學(xué)生雜費、課本費,其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
    (三)我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字。
    (四)我校附屬幼兒園實行收支單獨核算。本學(xué)期招生132人,每生400元,本學(xué)期實收52800元。支出如下:。
    1、幼兒園自聘幼兒教師5人,給發(fā)工資1500×5×5=37500元;
    2、購買幼兒玩具1820元;。
    3、購買幼兒塑料板凳800元;。
    4、六一演出服裝200元。
    5、幼兒園噴繪11900元。
    以上累計支出52220元,結(jié)余580元。學(xué)校各項支出都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
    (五)清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
    我校通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金的合理使用。
    我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
    三公小金庫自查報告篇五
    自治區(qū)工商局計財處:
    根據(jù)自治區(qū)工商局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)紀(jì)委等四部門〈關(guān)于印發(fā)自治區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知〉的通知》(寧工商財[20xx]120號)和《關(guān)于進一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補充通知》的要求,結(jié)合廉政風(fēng)險點防范工作的深入開展,我局積極組織實施“小金庫”自查自糾工作?,F(xiàn)將自查自糾工作情況匯報如下:
    (一)專項治理范圍:
    本局內(nèi)設(shè)各科、室、隊,工商所及協(xié)會等。
    (二)專項治理內(nèi)容:
    經(jīng)全面細(xì)致的自查、清查,我局不存在“小金庫”現(xiàn)象。我們的體會是:
    (一)領(lǐng)導(dǎo)務(wù)實,作風(fēng)扎實。局領(lǐng)導(dǎo)特別是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則,對大額開支做到集體研究,民主決策。
    (二)各項財經(jīng)紀(jì)律得到有效執(zhí)行。局領(lǐng)導(dǎo)特別是“一把手”能夠以身作則,帶頭執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度。
    (三)銀行帳戶得到嚴(yán)格管理。專項經(jīng)費做到專款專用,嚴(yán)格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動,定期檢查各部門資金的收支情況,督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。
    (四)不斷補充完善各項財務(wù)管理制度。從制度上杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生,確保資金的有效使用。2008年以來,我局先后完善財務(wù)管理制度6個。
    三公小金庫自查報告篇六
    根據(jù)《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》文件精神,我部門認(rèn)真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
    為確保專項治理工作的順利進行,成立了專門的治理“小金庫”
    工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由辦公室和財務(wù)部門負(fù)責(zé)。
    根據(jù)上級部門的要求,我部門迅速召開了專題會議,傳達學(xué)習(xí)了集團公司下發(fā)的《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要認(rèn)/真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    按照試集團公司下發(fā)的《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
    1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
    3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
    4、清查結(jié)果在局務(wù)會上進行了通報。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。
    雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
    三公小金庫自查報告篇七
    根據(jù)市財政局、審計局《關(guān)于印發(fā)〈銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案〉的通知》(財監(jiān)[20xx]411號)精神,結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動中深化“四風(fēng)”突出問題專項整治工作要求,我局對20xx年1月—20xx年6月期間,所有專項治理內(nèi)容進行了認(rèn)真自查,現(xiàn)將具體情況報告如下:
    為確保專項治理工作的順利進行,我局成立了由局主要領(lǐng)導(dǎo)任組長,分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢組長任副組長的市商務(wù)局專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由辦公室、監(jiān)察室、人教科具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。
    為做好深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作,8月19日,我局召開了嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作會議。局專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員,局屬各單位、各科室負(fù)責(zé)人參加了會議。會議傳達了《銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,對有關(guān)報表進行說明,朱方敏局長對專項治理工作提出了四點要求:一是要全系統(tǒng)高度重視,落實治理責(zé)任。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要按照時間節(jié)點有序開展好自查上報工作。四是要求局紀(jì)檢監(jiān)察室協(xié)助財務(wù)部門做好自查監(jiān)督工作。
    按照專項治理工作方案中專項治理內(nèi)容,我局對各類帳戶進行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
    1、預(yù)算收入管理情況。
    我局預(yù)算收入沒有未按規(guī)定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生,沒有違規(guī)轉(zhuǎn)移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。
    2、預(yù)算支出管理情況。
    我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,無擅自設(shè)立項目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補貼問題,并按規(guī)定實行了公務(wù)卡結(jié)算。
    我局已于20xx年按規(guī)定實行公務(wù)用車改革,因此無公車運行維護費發(fā)生。我局下屬市場網(wǎng)點建設(shè)管理辦公室為全額撥款事業(yè)單位,尚未實行車改,現(xiàn)有執(zhí)法用車2輛,分別為皖g00355、皖g17780,20xx年度共發(fā)生公車運行維護費3.27萬元,20xx年1-6月發(fā)生公車運行維護費1.21萬元。均無超標(biāo)準(zhǔn)配置公務(wù)用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車購置及運行費等問題發(fā)生。
    20xx年-20xx年6月我局共發(fā)生會議費1.55萬元,所開會議均按照省商務(wù)廳要求召開,沒有在會議費中列支公務(wù)接待、旅游等費用現(xiàn)象發(fā)生。無虛報會議人數(shù)、天數(shù)、違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標(biāo)準(zhǔn)等問題存在。
    3、政府采購管理情況。
    我局對各類辦公設(shè)備的購置,從采購預(yù)算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行,沒有違反財經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象。
    4、資產(chǎn)管理情況。
    我局在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用及處置上均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定,無違規(guī)問題存在。
    5、財務(wù)會計管理情況。
    我局會計核算嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,會計人員均具備會計從業(yè)資格,無會計造假行為。
    6、財政票據(jù)管理情況。
    我局財政票據(jù)使用及管理嚴(yán)格按照財政票據(jù)使用規(guī)定,沒有違規(guī)、違法現(xiàn)象存在。
    我局收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    8、財務(wù)領(lǐng)域“四風(fēng)”突出問題情況。
    經(jīng)認(rèn)真自查,我局財務(wù)領(lǐng)域無“四風(fēng)”突出問題存在。
    通過這次專項治理自查自糾,我局進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高。
    三公小金庫自查報告篇八
    自省局下發(fā)《關(guān)于對全省郵政企業(yè)私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象開展自查有關(guān)事項的通知》后,我局高度重視,按照省局的要求,積極采取措施,對私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象進行了自查自糾,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
    一、加強領(lǐng)導(dǎo)組織
    我局高度重視此次自查工作,為了確保自查活動取得實效,專門成立了以局長為第一責(zé)任人的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,成員由財務(wù)部、綜合辦等部門主要負(fù)責(zé)人組成,進一步加強自查工作領(lǐng)導(dǎo)組織。
    二、嚴(yán)格審查、確保自查質(zhì)量
    按照自查活動安排,我局于5月15日至5月22日對私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象進行了為期一周的自查工作,此次檢查范圍全面、深入,按照省局自查項目認(rèn)真進行了檢查、對本局財務(wù)情況進行了一次全面摸底。自查過程中實事求實、不走過場、保證了自查質(zhì)量。經(jīng)過認(rèn)真嚴(yán)格的自查,我局各項資金都按規(guī)定例入財務(wù)帳,無私設(shè)小金庫現(xiàn)象。各項郵政業(yè)務(wù)收入均按規(guī)定上帳,無截留業(yè)務(wù)收入;房屋出租收入由專人負(fù)責(zé)收繳上報,未挪為它用。成本費用均按實際費用上報,事實求實、不存在弄虛作假、虛報費用現(xiàn)象。
    三、定期檢查、加強監(jiān)督
    通過此次自查的開展,我局充分認(rèn)識到加強和規(guī)范企業(yè)資金安全管理的重要性。雖然我局沒有私設(shè)小金庫現(xiàn)象,但在今后的工作中,我局仍要高度重視,加強監(jiān)督,定期開展自查活動,嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度,進一步嚴(yán)肅財務(wù)紀(jì)律、杜絕私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象,確保企業(yè)資產(chǎn)的安全完整。
    三公小金庫自查報告篇九
    根據(jù)xx財監(jiān)督【2015】1號文件通知要求,為貫徹落實中央“八項”規(guī)定和“小金庫”專項治理自查自糾工作,經(jīng)研究,結(jié)合我鎮(zhèn)實際,迅速開展了自查自糾活動,現(xiàn)就自查的有關(guān)情況報告如下:
    xx鎮(zhèn)繼續(xù)組織黨員領(lǐng)導(dǎo)干部深入學(xué)習(xí)中央“八項”規(guī)定精神和區(qū)委區(qū)政府有關(guān)改進作風(fēng)、厲行節(jié)約的規(guī)定,深刻認(rèn)識貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神、反對“四風(fēng)”的重要性和緊迫性,堅定長期作戰(zhàn)的信心和決心,克服慣性思維、僥幸心理,堅決糾正“四風(fēng)”。
    我鎮(zhèn)把貫徹落實中央“八項”規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和清理“小金庫”工作作為當(dāng)前和今后長期的重要政治任務(wù)來抓,切實擔(dān)負(fù)好黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任,加強統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),建立健全反腐領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制。
    重點圍繞“清理內(nèi)容”開展清查活動,對各類帳戶、票據(jù)進行認(rèn)真細(xì)致的清查,均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    經(jīng)我鎮(zhèn)再次進行自查自糾,深入查找貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神和“小金庫”專項治理工作等方面存在的問題和不足。經(jīng)自查,結(jié)果如下:
    1、本單位無違規(guī)隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉(zhuǎn)移預(yù)算收入、罰沒收入、行政事業(yè)收費、政府性基金、國有資產(chǎn)收益和處置等非稅收入情況。
    2、本單位不存在超預(yù)算無預(yù)算安排支出,不存在出國出境情況,不存在公務(wù)車購置及運行費用,不存在發(fā)放禮品、禮金等情況;不存在公款大吃大喝、超標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)接待情況;不存在計劃外召開會議和培訓(xùn),不存在違規(guī)擴大開支范圍、擅自提高開支標(biāo)準(zhǔn)等情況。
    3、本單位不存在違規(guī)采購資產(chǎn)、無預(yù)算及超預(yù)算采購資產(chǎn)情況。
    4、本單位均嚴(yán)格按照國有資產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)進行資產(chǎn)配置、使用、處置,無違規(guī)情況。
    5、本單位不存在未設(shè)置會計賬簿,所有財務(wù)資料完整,符合會計法律法規(guī),從事會計工作人員均具備從業(yè)資格。
    6、本單位不存在非法印制票據(jù),不存在轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)情況。
    7、本單位無違反法律及其他有關(guān)規(guī)定設(shè)立“小金庫”情況。
    三公小金庫自查報告篇十
    根據(jù)自治區(qū)工商局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)紀(jì)委等四部門〈關(guān)于印發(fā)自治區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知〉的通知》(寧工商財[20xx]120號)和《關(guān)于進一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補充通知》的要求,結(jié)合廉政風(fēng)險點防范工作的深入開展,我局用心組織實施“小金庫”自查自糾工作。現(xiàn)將自查自糾工作狀況匯報如下:
    為切實落實好“小金庫”專項治理工作,成立了由局黨組書記、局長張文任組長、黨組成員、紀(jì)檢組長王學(xué)理任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)組織實施“小金庫”自查自糾工作,并本著實事求是的工作態(tài)度,按規(guī)定要求認(rèn)真開展“小金庫”自查自糾工作。同時,我局制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施,組織本局科室所協(xié)會負(fù)責(zé)人全文傳達學(xué)習(xí)了自治區(qū)紀(jì)委等四部門關(guān)于在全區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作方案及其補充通知,提高本局各單位對清理“小金庫”專項治理自查自糾工作重要性的認(rèn)識。
    (一)專項治理范圍:
    本局內(nèi)設(shè)各科、室、隊,工商所及協(xié)會等。
    (二)專項治理資料:
    凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入貼合規(guī)定的單位帳簿的各項資金(內(nèi)含價證券)及其構(gòu)成的資產(chǎn),應(yīng)列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒暫扣物資等,繼續(xù)保留咨詢服務(wù)部和銀行帳戶的,工會、機關(guān)黨委的收支未納入單位財務(wù)大帳統(tǒng)一管理的,各級協(xié)會財務(wù)未進單位財務(wù)統(tǒng)一代管核算的,均視同私設(shè)“小金庫”,納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。
    按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排,本著對單位負(fù)責(zé)、對事業(yè)負(fù)責(zé)、對自我負(fù)責(zé)的態(tài)度,自20xx年5月21日至6月10日,我局對本局及其協(xié)會、工會和相關(guān)科室的財務(wù)收支狀況進行了詳細(xì)的檢查。采取部門自查、領(lǐng)導(dǎo)小組清查的方法,重點從七個方面進行了自查清查。一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”的行為;二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”的行為;三是是否有以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”的現(xiàn)象;四是是否有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”的行為;五是是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的行為;六是是否有以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”的行為;七是是否有上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”的行為。
    經(jīng)全面細(xì)致的自查、清查,我局不存在“小金庫”現(xiàn)象。我們的體會是:
    (一)領(lǐng)導(dǎo)務(wù)實,作風(fēng)扎實。局領(lǐng)導(dǎo)特別是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則,對大額開支做到群眾研究,民主決策。
    (二)各項財經(jīng)紀(jì)律得到有效執(zhí)行。局領(lǐng)導(dǎo)特別是“一把手”能夠以身作則,帶頭執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度。
    (三)銀行帳戶得到嚴(yán)格管理。專項經(jīng)費做到專款專用,嚴(yán)格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動,定期檢查各部門資金的收支狀況,督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。
    (四)不斷補充完善各項財務(wù)管理制度。從制度上杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生,確保資金的有效使用。2008年以來,我局先后完善財務(wù)管理制度6個。
    三公小金庫自查報告篇十一
    根據(jù)臨群組發(fā)【20xx】7號文件要求,縣糧食局黨委高度重視,立即組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)這次清理和專項治理重點內(nèi)容及相關(guān)規(guī)定,并按照部署要求立即逐項逐人進行了全面清查,保證做到應(yīng)查盡查,不留空當(dāng)?,F(xiàn)將“五清”和“小金庫”專項清理情況匯報如下:
    縣局成立了以局主要負(fù)責(zé)人為組長,財務(wù)審計科、辦公室、業(yè)務(wù)科等有關(guān)人員參加的專項清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體指導(dǎo)組織實施糧食系統(tǒng)的專項清理自查、整改工作。
    一是學(xué)習(xí)政策。首先組織領(lǐng)導(dǎo)小組學(xué)習(xí)有關(guān)政策法規(guī),掌握政策,明確清理自查的內(nèi)容和方法、步驟。二是進行自查。領(lǐng)導(dǎo)小組在組織專業(yè)隊伍學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,要求財務(wù)、工會及有關(guān)負(fù)責(zé)人按照要求進行自查。
    1、領(lǐng)導(dǎo)干部超面積辦公用房問題。經(jīng)自查我局領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)情況,現(xiàn)我局領(lǐng)導(dǎo)干部人均辦公用房使用面積8.7平方米,符合有關(guān)規(guī)定要求。調(diào)離工作崗位的領(lǐng)導(dǎo)干部沒有發(fā)現(xiàn)以明顯低于市場價格違規(guī)購買商品房問題。
    2、無超編制超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)用車,無公車私用,套用混掛車輛牌照及掛假牌照問題。
    3、沒有領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)擁有非上市公司(企業(yè))的股份或者證券問題。
    4、根據(jù)慣例,經(jīng)局黨委研究,局長兼任縣糧食收儲公司經(jīng)理,無在行業(yè)協(xié)會商會類社會組織兼職(任職)問題。
    5、通過財務(wù)自查,無公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費娛樂活動問題。
    6、通過自查,縣糧食局嚴(yán)格執(zhí)行財政紀(jì)律,所有收入和支出全部納入會計統(tǒng)一核算,如數(shù)入賬,沒有私設(shè)賬外賬現(xiàn)象,符合財務(wù)會計制度要求,嚴(yán)格按照《財務(wù)通則》《新會計制度》要求執(zhí)行,會計核算獨立,糧食局局屬經(jīng)費撥款,設(shè)經(jīng)費收支賬一套,除會計賬內(nèi)開設(shè)銀行賬戶,沒有以單位名義和個人名義開設(shè)任何賬戶。按照《糧食流通管理條例》,糧食局20xx年罰沒收入500元,已交縣財政局,除此之外,無其它行政事業(yè)性收費。通過自查,縣局收入和支出全部納入會計核算,沒有私設(shè)“小金庫”,無違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象,會計報表數(shù)字真實,內(nèi)容完整。
    局黨委修訂完善了財務(wù)管理制度、車輛使用管理制度、機關(guān)物資管理制度,制定下發(fā)了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業(yè)資產(chǎn)管理辦法。同時局黨委主要負(fù)責(zé)人與班子成員、科室(中心)負(fù)責(zé)人、局屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,建立了個人廉政檔案,保證了機關(guān)黨員干部廉潔自律,機關(guān)作風(fēng)風(fēng)清氣正。
    三公小金庫自查報告篇十二
    按照《中共中央辦公廳公國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定報告》(中辦{20xx}9號)和《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監(jiān)[20xx]18號)文件精神和工作要求,為進一步加強財務(wù)管理,嚴(yán)肅紀(jì)律,我局認(rèn)真扎實地開展了“小金庫”專項治理工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴(yán)格。現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:
    我局領(lǐng)導(dǎo)對這次專項治理工作高度重視,及時召集局領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各股室負(fù)責(zé)人以及財務(wù)管理人員等,召開專題會議,學(xué)習(xí)傳達有關(guān)文件要求,認(rèn)真學(xué)習(xí)了專項治理的范圍和內(nèi)容、方法和步驟、政策規(guī)定等,充分進行宣傳發(fā)動,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識。局領(lǐng)導(dǎo)要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求認(rèn)真對待專項治理工作,對照文件要求認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
    為確保專項治理工作順利進行,我局成立了由局長任組長,分管副局長任副組長,成立招商局專項治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,安監(jiān)局長胡生華負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全局“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,從局辦公室和財務(wù)抽調(diào)專門工作人員,具體負(fù)責(zé)實施“小金庫”專項治理工作,以及日常組織協(xié)調(diào)。并制定了《招商局治理“小金庫”專項工作實施方案》,明確了治理時間、內(nèi)容、方法、措施和舉報制度,明確了責(zé)任人員,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的深入有效開展。
    按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》(中辦{20xx}9號)要求我局認(rèn)真開展自查自糾,對各類帳戶、帳據(jù)進行了全面細(xì)致的清查。
    一是預(yù)算收入、支出支管理情況。我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定,未違規(guī)收費、罰款及攤派等,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    二是我局自20xx年成立以來,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財政撥款收入、日?;ㄙM支出全部納入開發(fā)區(qū)財政局法定帳目統(tǒng)一核算,從無設(shè)置帳外帳,或存在以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律行為。未侵占、截留國家和單位收入,從未單獨設(shè)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    三是政府采購管理情況。我局嚴(yán)格按照政府采購管理要求,執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格遵循政府采購要求,從無“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題出現(xiàn)。
    四是資產(chǎn)管理情況。我局嚴(yán)格資產(chǎn)配置、使用、處置,從未擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié),嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn),資產(chǎn)配置與履行職責(zé)適應(yīng),不存在奢侈浪費等問題。
    五是財務(wù)會計管理情況。我局嚴(yán)格按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》管理,我局設(shè)置會計賬簿,會計憑證、財務(wù)會計報告和其他會計資料完整真實,會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定,我局二名財務(wù)人員目前都無從業(yè)資格證在學(xué)習(xí)考證中。
    六是財政票據(jù)管理情況。因我局沒有相關(guān)的收費項目不存在財政票據(jù)印制、非法印制票據(jù),轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù),或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。
    七是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我局按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。通過自查自糾,我局認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有“小金庫”,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。通過這次開展“小金庫“專項治理,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將在此次專項治理工作的基礎(chǔ)上,進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭財務(wù)管理工作水平。
    三公小金庫自查報告篇十三
    根據(jù)自治區(qū)工商局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)紀(jì)委等四部門〈關(guān)于印發(fā)自治區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知〉的通知》(寧工商財[2009]120號)和《關(guān)于進一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補充通知》的要求,結(jié)合廉政風(fēng)險點防范工作的深入開展,我局用心組織實施“小金庫”自查自糾工作?,F(xiàn)將自查自糾工作狀況匯報如下:
    (一)專項治理范圍:
    本局內(nèi)設(shè)各科、室、隊,工商所及協(xié)會等。
    (二)專項治理資料:
    按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排,本著對單位負(fù)責(zé)、對事業(yè)負(fù)責(zé)、對自己負(fù)責(zé)的態(tài)度,自2009年5月21日至6月10日,我局對本局及其協(xié)會、工會和相關(guān)科室的財務(wù)收支狀況進行了詳細(xì)的檢查。采取部門自查、領(lǐng)導(dǎo)小組清查的方法,重點從七個方面進行了自查清查。一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”的行為;二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”的行為;三是是否有以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”的現(xiàn)象;四是是否有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”的行為;五是是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的行為;六是是否有以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”的行為;七是是否有上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”的行為。
    經(jīng)全面細(xì)致的自查、清查,我局不存在“小金庫”現(xiàn)象。我們的體會是:
    (一)領(lǐng)導(dǎo)務(wù)實,作風(fēng)扎實。能夠很好的堅持“民主集中制”原則,對大額開支做到群眾研究,民主決策。
    (二)各項財經(jīng)紀(jì)律得到有效執(zhí)行。能夠以身作則,帶頭執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度。
    (三)銀行帳戶得到嚴(yán)格管理。專項經(jīng)費做到??顚S茫瑖?yán)格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動,定期檢查各部門資金的收支狀況,督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。
    (四)不斷補充完善各項財務(wù)管理制度。從制度上杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生,確保資金的有效使用。2008年以來,我局先后完善財務(wù)管理制度6個。
    三公小金庫自查報告篇十四
    按照市紀(jì)委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關(guān)于印發(fā)的通知》(××紀(jì)字××××號)要求,我局結(jié)合實際情況,開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結(jié)如下。
    局機關(guān)4個科室和五個直屬事業(yè)單位為此次自查范圍,其中局機關(guān)為重點自查對象。
    自查內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)。重點是××年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及××年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。
    解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室作為日常工作機構(gòu),主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
    2、研究制定并部署實施專項治理方案。根據(jù)有關(guān)文件精神,制定了《××市水務(wù)局“小金庫”專項治理工作實施方案》。召開局各科室和直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人會議,部署“小金庫”專項治理工作,要求各科室和單位負(fù)責(zé)人必須親自抓,對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗。
    3、做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,加強信息溝通,促進工作深入開展。
    4、落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話(××××)。認(rèn)真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權(quán)益。
    1、按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
    3、財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    通過自查自糾,我局認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。
    三公小金庫自查報告篇十五
    按照中央、省、市和我區(qū)治理“小金庫”工作安排部署,我局高度重視,迅速行動,采取有力措施,精心組織實施。通過自查自糾和“回頭看”工作的開展,全局干職工進一步提高了加強財務(wù)管理的意識,促進了收支管理的進一步規(guī)范,強化了對財經(jīng)法規(guī)政策的認(rèn)識,尤其是對規(guī)范“收支兩條線”管理起到了積極作用。現(xiàn)將具體情況匯報如下:
    一、領(lǐng)導(dǎo)重視,認(rèn)識到位。
    我局班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會了中央、省、市區(qū)有關(guān)文件精神,并在局務(wù)會上安排布置了此項工作。明確了把深入開展“小金庫”專項治理工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措。
    為確保此次專項治理工作順利進行,我局局務(wù)會進一步明確了由局長對該工作負(fù)總責(zé),指派分管財務(wù)的副局長和局財務(wù)人員、報賬員具體負(fù)責(zé),做到分工明確,協(xié)調(diào)配合,按照要求積極主動完成各項任務(wù)。
    二、廣泛宣傳,充分發(fā)動。
    為使“小金庫”專項治理工作深入開展,形成聲勢,我局召開了干職工會議,大家一起學(xué)習(xí)了《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)文件,認(rèn)識了開展此項活動的重大意義。要求全體干職工一是明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。二是要認(rèn)真對待專項治理工作,審計部門作為監(jiān)督各預(yù)算單位認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)的職能部門,積極參加對“小金庫”的治理工作是義不容辭的責(zé)任,三是要求全體業(yè)務(wù)人員在開展審計工作時,一定要把治理“小金庫”工作納入到工作任務(wù)中,確保監(jiān)督到位,有效促進本區(qū)自查自糾和“回頭看”工作的開展。
    三、統(tǒng)籌協(xié)調(diào),整體推進。
    6月13日至6月29日,我局重點圍繞“清理內(nèi)容”開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
    1、我局均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    2、我局財務(wù)嚴(yán)格按照制度規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
    3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立了相應(yīng)的備查薄。
    4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,我們認(rèn)真填報了相關(guān)表格。通過清理檢查“小金庫”,雖未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    三公小金庫自查報告篇十六
    為確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應(yīng)生、徐懷遠(yuǎn)和黨組成員汪銳任副組長的局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由辦公室和財務(wù)部門負(fù)責(zé)。
    二、加強學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認(rèn)識。
    全區(qū)“小金庫”專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學(xué)習(xí)了試驗區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關(guān)于做好全區(qū)“小金庫”治理工作的通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的xx大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    三、認(rèn)真開展自查,實施長效監(jiān)督。
    按照試驗區(qū)工委辦公室《關(guān)于做好全區(qū)20“小金庫”治理工作的通知》的要求,重點圍繞五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
    1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
    3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
    4、清查結(jié)果在局務(wù)會上進行了通報。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。
    雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。