小金庫自查自糾的總結報告(通用18篇)

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    小金庫自查自糾的總結報告篇一
    為進一步落實黨風廉政建設責任制,強化監(jiān)督、防范,有效防止現(xiàn)象的滋生,根據(jù)《縣教委關于切實做好20**年黨風廉政建設各項工作的通知》(教教黨政辦[20**]63號)要求,在全縣教育系統(tǒng)中開展了廉政自查工作,現(xiàn)將自查情況報告如下:
    為了認真貫徹落實黨風廉政建設責任制,切實抓好黨風廉政建設責任制工作的落實,我局成立了以局長王國富為組長的黨風廉政建設工作領導小組。領導小組定期召開會議,研究部署落實黨風廉政建設責任制工作,制定了黨風廉政建設責任制工作實施意見,并把黨風廉政建設責任制與教育教學管理工作同部署、同檢查、同落實、同考核。要求各學校要把黨風廉政建設工作列入目標考評,與各項教育教學活動同安排、同考核。
    我局根據(jù)教體局學校黨風廉政建設和反工作的要求,結合各學校實際,研究制定了《黨風廉政和反工作目標管理責任制實施辦法》,明確了責任、任務、措施、責任,把黨風廉政建設和反工作納入各項工作的重要議事日程,與教學工作、教師隊伍建設和教師隊伍建設有機結合,切實加強黨風廉政建設和反工作。
    局黨總支始終把反腐倡廉教育工作擺在教育教學工作的重要突出位置,把黨風廉政教育和反工作擺在突出位置,加強對的教育,增強反腐倡廉意識,增強拒腐防變意識,切實做到了“警鐘長鳴,反腐防變”。
    一是加強教育,提高認識。局黨總支認真抓好的廉政教育和反工作,加強教育,強化監(jiān)督,落實責任,做到教育經(jīng)常化、制度化。
    二是嚴格教育,加強反腐倡廉。學校黨總支以及各學區(qū)的黨風廉政建設責任制為重點,通過學習,使黨總支和各支部的反腐倡廉工作責任層層分解,責任到人,責任到人,從而切實做到了警鐘長鳴,防患于未然。
    小金庫自查自糾的總結報告篇二
    根據(jù)市委辦公室《關于開展市小金庫專項治理工作的通知》文件精神,我局以黨的會議精神為指導,切實加強對我局的小金庫整治工作的領導,進取投身到小金庫專項治理工作中來,嚴查小金庫“小金庫”和小金庫“小金庫”的各項管理工作。在這次專項治理工作中,我局按照文件精神,進取配合相關部門,開展了一項專項治理工作?,F(xiàn)將我局開展的專項治理工作匯報如下:
    根據(jù)文件要求,我局成立了由局長為組長,其他班子成員為副組長,相關人員為小金庫負責人,各科室負責人為成員的專項治理工作領導小組,進一步明確了工作職職責,加強了對專項治理工作的組織領導、工作指導,進一步明確了工作人員的工作職責,確保專項治理工作落到實處。
    我局對專項治理工作高度重視,在會議上提出了專項治理工作的具體目標和要求。我局根據(jù)上級要求,認真組織實施,于xx月xx日下午召開專門會議,進行研究部署,制定了《市小金庫專項治理工作方案》,要求各科室認真學習文件內容,明確了工作職責,并將此項工作列為一項重要工作,做到了專項治理工作與業(yè)務工作一齊抓,共同推進。為了確保專項治理工作落到實處,我局成立了專項治理工作領導小組辦公室,辦公室主任由局長擔任辦公室主任,負責日常事務。在辦公室主任的指導下,制定了工作方案,明確了工作要求,并將此項工作列入全局年終績效考核,進一步加強和提升了專項治理工作的領導力和實效性。
    一)組織領導到位。
    為了加強對專項治理工作的領導,成立了專項整治工作領導小組辦公室,由局長任組長,分管副局長任副主任、各科室負責人為組員。明確了工作職責,做到了主要領導到崗到位,具體業(yè)務和職責到人。
    二)制度措施到位。
    為了進一步加強專項治理工作的組織領導,確保專項治理工作落到實處,局領導小組辦公室于xx月xx日制定了《市小金庫專項治理工作方案》,成立了專項治理工作領導小組辦公室,具體負責專項治理工作的組織實施。各科室都能做到主要領導重視,分管領導具體抓,各科室協(xié)助,相關科室協(xié)同推進。專項治理工作領導小組辦公室明確了工作職責,各科室都能嚴格按照方案的要求和程序開展工作。
    三)工作機構到位。
    為了進一步加強我局黨的思想建設和作風建設,進一步促進局黨風廉政建設和作風建設,我局于xx月xx日組織局全體職工及各科室負責人進行專項學習和討論,學習了市委辦公室《關于開展市小金庫專項治理工作的通知》及市紀委《關于開展市小金庫專項治理工作的通知》文件精神。
    一)加強領導,提高了認識。
    在我局的領導下,我局以《關于開展市小金庫專項治理工作的通知》文件精神為指導,以黨的精神為指導,以“解放思想,開拓創(chuàng)新”為主題,認真貫徹落實省、市委有關文件精神和市委辦公室《關于開展市小金庫專項治理工作實施方案》要求和我局《關于印發(fā)市小金庫專項治理工作實施方案》,認真開展專項治理工作,進一步推動和鞏固“解放思想,開拓創(chuàng)新”工程建設,切實維護和鞏固我局黨風廉政建設和作風建設的良好形象。
    二)加強督查,落實了職責。
    局黨政主要領導堅持每季度對本局的小金庫進行一次全面的檢查,局黨政主要領導堅持每月對本局的小金庫進行一次全面的檢查。同時,局領導班子成員還分別帶隊深入到各科室,開展督查。每一次檢查都有詳細記錄,發(fā)現(xiàn)問題立即采取措施,及時整改,確保了專項治理工作落到實處。
    三)加強督查,落實了檢查。
    我局每月對全局的小金庫進行一次全面的督查,重點檢查是否存在以小代賑、小金庫專項治理等為突出問題、以小金庫“小金庫”“小金庫”為突出問題、以小金庫“小金庫”“小金庫”“小金庫”“小金庫”“小金庫”“小金庫”等專項治理工作。
    四
    小金庫自查自糾的總結報告篇三
    在局和上級財務部門的業(yè)務指導下,認真學習貫徹中央、省、市、縣財務工作會議精神,緊緊圍繞中心、服務大局,以財務工作為中心,以規(guī)范會計核算、加強財務管理、提高會計核算質量為重點,加強財務管理,開源節(jié)流,較好地完成了各項財務工作任務。現(xiàn)將我單位財務自查工作匯報如下:
    1、財務基礎工作扎實,財務核算規(guī)范。
    2、會計核算工作規(guī)范,會計資金收支按照會計制度要求,嚴格執(zhí)行收支兩條線的實施辦法。
    3、資金收支及時、正確合理,并按時向有關部門報送,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”,無亂收費現(xiàn)象發(fā)生。
    4、會計人員嚴格遵守國家財經(jīng)紀律,堅持“雙重點”制度,不擅自增加會計人員的工作量,無差錯。
    5、經(jīng)費管理嚴格按照“收支兩條線”的要求,認真編制“收支兩條線”,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”,從嚴控制一切開支,保證了會計核算的順利進行。
    6、會計人員工作用心性高,能夠認真參加縣召開的各種會議和學習,認真學習貫徹會議精神,做好會計工作。
    7、嚴格按照會計法和會計基礎工作規(guī)范化的要求,做好會計資料的整理和歸檔工作。
    8、財務人員的整體素質有待進一步提高,在新的形勢下,財務人員的業(yè)務水平還有待進一步提高。
    9、加強財務人員業(yè)務培訓。
    10、嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計法》,按要求做好會計核算和賬務處理工作,不定期不定時的組織會計人員進行業(yè)務學習,使財務人員的綜合素質有明顯提高。
    11、加大財務管理的力度,嚴肅財經(jīng)紀律,認真執(zhí)行會計制度和國庫集中支付管理辦法,嚴格按照財務制度的要求會計事務,做到收支平衡。
    12、規(guī)范收支行為,按照有關規(guī)定及時收回縣委、財政局的各項收支。
    13、嚴格執(zhí)行各項財務制度,認真做好收支兩條線的實施辦法,認真搞好會計核算,及時準確地編報縣財政收支綜合情況表。
    14、進一步加強財務核算管理工作,加強財務監(jiān)管力度,加大會計基礎工作規(guī)范化的檢查和指導,進一步加強對縣城鄉(xiāng)財務管理工作的監(jiān)督和指導。
    15、嚴格執(zhí)行縣關于財務管理規(guī)定,依法管理會計核算,規(guī)范會計核算,保證會計信息質量。
    16、認真貫徹落實國家、省、市、縣門有關會計法規(guī)、規(guī)定及相關會計制度、會計制度,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定,加強會計基礎工作和會計核算的規(guī)范化管理,提高會計信息的真實性,為領導經(jīng)濟決策當好參謀。
    17、進一步加強財務管理制度建設,嚴格會計核算和會計監(jiān)督職責,加強對財務工作的監(jiān)督和管理,認真執(zhí)行財務制度和國庫集中支付管理辦法,進一步規(guī)范會計核算和會計監(jiān)督職責,認真做好會計檔案的管理工作,確保會計核算的真實、準確、完整。
    會計人員要認真學習和貫徹落實國家的會計制度及相關會計法規(guī),遵守國家財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行會計法規(guī),按國家有關財經(jīng)紀律、法令進行會計核算和會計監(jiān)督,按照規(guī)定對本單位的會計核算、會計監(jiān)督、會計核算進行監(jiān)督和管理,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的實施辦法,嚴肅查處違反財經(jīng)紀律、法規(guī)、會計制度的行為。
    小金庫自查自糾的總結報告篇四
    根據(jù)省局《關于開展小金庫專項治理工作的通知》的要求,我局對全局職工進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
    我局現(xiàn)有小金庫21個,其中非公有制經(jīng)濟類1個,業(yè)主135戶。全部納入小金庫行列,其中非公有制經(jīng)濟類17個,業(yè)主165戶。
    我局自實行小金庫專戶管理以來,未出現(xiàn)一起小金庫違規(guī)現(xiàn)象;沒有違反財經(jīng)紀律;沒有違反財經(jīng)紀律及財務制度;沒有違反財經(jīng)秩序;沒有違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象。
    按照省局《關于開展小金庫專項治理工作的通知》的要求,我局結合實際,采取了一系列扎實有效的措施:
    一是領導重視、組織嚴密。成立了專項治理工作領導小組,局長任組長,副局長任副組長,各股室負責人為成員;成立了專項治理工作小組并明確分工。局主要領導親自掛帥,各股室負責人具體抓,并把此項專項治理工作納入股室日常工作中,切實加強領導,做到了任務落實,責任明確,措施得力。
    二是建立健全了相關制度,嚴格按規(guī)范化程序辦事,規(guī)范了工作行為,確保了工作的安全和順利開展。
    三是按照省局的文件規(guī)定對各股室及所屬人員進行了培訓,使全局職工的自律意識明顯提高,自覺遵守財經(jīng)紀律。
    四是建立健全了各類專項治理工作的臺賬資料,并定期進行了抽查。
    六是建立了《關于嚴禁財務人員利用節(jié)假日開展專項治理工作的緊急通知》,要求全局職工必須高度重視、積極參與。
    七是嚴禁財務人員利用節(jié)假日開展專項治理工作。
    通過自查我局存在的問題及不足:
    一是個別職工對有關財經(jīng)紀律的重大問題的了解不夠深入,缺乏足夠的重視和認識,有時認為財政工作就是管錢、管物就是管錢。有的職工在報銷應收應付款或應付款時,只要是符合規(guī)定,就是違反,因此對財務、人員的業(yè)務學習不夠重視;有的職工對專項治理認識不夠深入,缺乏責任感和主人翁精神,存在重大的思想意識。
    二是部分職工對財務管理知識認識不足,有僥幸心理和僥幸心理。
    三是有的職工對財務制度不夠了解,存在“錢不用管,怎么辦”和“事不關已,高高掛起”的思想,對有的財務制度執(zhí)行不嚴格,存在著“錢用不入庫”的現(xiàn)象;有的職工在其他業(yè)務時,只是“坐著”,“坐著”,或是“坐著”,對財務的管理不到位。
    四是有的職工對有關財經(jīng)法律法規(guī)掌握不到位,有的職工不熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)。如,對有關財務法規(guī)的知識理解不夠,不能夠深入學習,理解不夠透徹,對有關財經(jīng)制度的內容理解不夠深入;有的職工對財經(jīng)紀律的重要性的認識不到位,缺乏責任感和使命感,存在麻痹松懈思想,認為財會制度是管錢的人而不是管財?shù)娜?,沒有認識到加強財務制度的建立、落實責任制的重要意義。
    針對存在的問題我局將在今后的工作中,加強組織領導,強化監(jiān)督管理,落實責任,嚴格按照規(guī)定開展自查。
    一、自查情況。
    我局在這次專項治理工作中,采取自查的辦法,按照自查要求,我局自查自糾工作領導小組,按照“誰分管誰負責”的原則,認真對照檢查,并對所查出的問題進行了自我批評,現(xiàn)將自查情況匯報如下。
    1、存在著對財務管理的重視不夠。存在財務制度執(zhí)行不嚴、資金管理不規(guī)范、資金使用缺少科學的制度,存在著“錢不用管,怎么辦”和“事不關已,高高掛起”的思想,對有的支出不按規(guī)定及時向財務報銷,存在著“錢不用管,怎么辦”和“事不關已,高高掛起”的思想。
    小金庫自查自糾的總結報告篇五
    現(xiàn)將開展小金庫治理工作的自查情況匯報如下:
    為認真做好小金庫專項治理工作,市供銷社及時召開專題會議,研究布置小金庫治理自查工作方案,成立了小金庫專項治理工作領導小組,人員由行政辦公室、財會資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負責人組成,并落實專人具體負責,確保了機關小金庫專項治理工作真正落到實處。
    (一)實行國庫集中支付改革后,市供銷社嚴格按照市財政局的要求,只有一個零余額賬戶。
    (二)按照市總工會的要求,市供銷社保留了機關工會賬戶。
    (三)市供銷社機關沒有在任何銀行開設其他賬戶。
    按照《黨政機關和事業(yè)單位小金庫專項治理工作實施方案》要求,圍繞專項治理中的八大項指標開展自查活動,由分管領導負責,分別對自己分管的科室進行自查,重點是清理機關各科室是否到企業(yè)亂收費建立小金庫的問題,以及對市社機關的所有收入及賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清理,通過深入清理自查,市供銷社財務管理嚴格按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財務收支全部納入財務部門統(tǒng)一管理,未發(fā)生侵占、截留收入行為。預算外資金嚴格實行單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管的票款分離管理辦法,全部納入財政部門預算進行管理,實行收支兩條線,并嚴格按照財政批準用途??顚S茫瑳]有公款私存和設帳外帳行為,沒有私設小金庫的問題,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題。
    (一)根據(jù)《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》以及相關財經(jīng)法規(guī)的要求,市供銷社機關制定和完善了《xx市供銷社機關財務管理制度》《市供銷社財產(chǎn)物資管理辦法》等相關內部管理制度。
    (二)認真執(zhí)行《中華人民共和國預算法》,嚴格按照市財政局下達部門預算,加強對預算外資金管理和使用。
    (三)嚴格遵守財務會計制度。一是依法辦理會計事項和核算各項經(jīng)濟業(yè)務,不編制虛假的財務會計報告,不違反規(guī)定擅自調整報表,確保會計信息的真實性。二是加強和規(guī)范市社機關會計基礎工作,嚴格會計核算紀律,遵守各項財經(jīng)法規(guī),健全會計核算制度,提高會計核算質量,促進市供銷社機關會計核算工作規(guī)范化管理。三是強化源頭治理,建立防治小金庫的長效機制。
    (四)加強財政票據(jù)的使用和管理。一是對領回的空白票據(jù)設專人、專責、專柜保管,做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失,確保票據(jù)安全無損。二是建立財政票據(jù)領用登記制度,設置財政票據(jù)管理臺賬,嚴格領購、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點制度。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大,堅持半年對庫存票據(jù)進行一次盤點,確保票據(jù)賬實相符。四是加強對已使用和作廢票據(jù)的管理。對已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù),由票據(jù)專管員按規(guī)定妥善保管,不允許擅自損毀。
    小金庫自查自糾的總結報告篇六
    治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪腐、腐朽溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)[20xx]《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
    全市“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐朽,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報的信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
    根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
    按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
    一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
    二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
    三、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
    四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的`開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。
    五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
    六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    七、清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
    雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐朽的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐朽工作能有更大提高。
    小金庫自查自糾的總結報告篇七
    按照市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,市安監(jiān)局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
    一、切實強化組織領導。
    為確保此次“小金庫”治理工作有效有序開展,市安監(jiān)局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長,局黨組成員、紀檢組長彭瑋任副組長的清理工作領導小組,由局辦公室和局監(jiān)察室具體負責此次專項治理工作。
    二、進一步加強政策宣傳。
    全省、全市“小金庫”治理工作會議后,我局迅速召開了貫徹落實專題會議,傳達學習市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔2009〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,局長周先文要求相關工作人員,要認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并對照自查自糾要求嚴格開展工作,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    三、進一步加強工作監(jiān)督。
    我局“小金庫”治理工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話(2377753),建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,局監(jiān)察室全程參與監(jiān)督,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
    我局重點圍繞統(tǒng)計表確定自查自糾內容,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
    一是我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,并嚴格執(zhí)行“收支兩條線”財政制度,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
    二是我局嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
    三是財務部門各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
    四是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務收支情況,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。同時,將此次的清查結果在職工大會上進行了通報,在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
    通過開展“小金庫”自查自糾工作,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機,進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
    小金庫自查自糾的總結報告篇八
    (一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業(yè)單位,事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機關包括各級黨的'機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯(lián)等人民團體。
    (二)專項治理內容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
    “小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉出資金設立“小金庫”;以等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
    (一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2009年6月10日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用,支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。
    (一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。
    (二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
    (三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。
    (一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
    (二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
    (三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
    (四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
    更多。
    小金庫自查自糾的總結報告篇九
    自糾工作,現(xiàn)總結如下:
    一、專項治理的內容。
    專項治理的內容是違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是2014年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及2014年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
    “小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:
    1、違規(guī)收費、資產(chǎn)處置設立“小金庫”;
    2、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
    3、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
    4、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
    5、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;
    6、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
    二、自查自糾的方法和步驟。
    (一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2014年6月3日)。中心成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。
    (二)自查自糾(截至2014年6月15日)。按照通知要求,認真組織自查自糾工作,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。
    三、自查自糾的做法。
    (一)加強組織領導。中心成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。
    (二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,加強信息溝通,促進工作深入開展。
    (三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話(0774-6282142),同時指定專人負責做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,做好執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益。
    (一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我中心2014年至今財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
    (二)我中心嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
    (三)我中心使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,同時按照有關票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄,設立專職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
    通過深入開展“小金庫”專項治理自查自糾工作得知:我中心認真執(zhí)行貫徹財務管理制度的有關規(guī)定,沒有以任何形式設立“小金庫”現(xiàn)象。
    小金庫自查自糾的總結報告篇十
    為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財經(jīng)紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)瓊海治風辦〔201x〕10號《瓊海市關于轉發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查。現(xiàn)將自查情況報告如下:
    領導小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花。
    20xx年12月20日,我校召開了自查工作領導小組會議,傳達和學習瓊海治風辦〔20xx〕10號文件,布置自查任務,確定了如下的自查內容:
    1、學?;虬嗉売袩o違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為;
    2、學?;虬嗉売袩o違規(guī)用學校資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;。
    3、學?;虬嗉売袩o以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;。
    4、學?;虬嗉売袩o經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;。
    5、學?;虬嗉売袩o虛列支出轉出資金設立“小金庫”;。
    小金庫自查自糾的總結報告篇十一
    (一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業(yè)單位,事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機關包括各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯(lián)等人民團體。
    (二)專項治理內容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是xx年年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
    “小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉出資金設立“小金庫”;以等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
    二、單位自查自糾的方法和步驟。
    (一)動員部署(文件下發(fā)之日起至6月10日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用,支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。
    (二)自查自糾(截至206月25日),
    總結。
    按照通知要求,認真組織自查,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結束后,各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》(見附件1)報送治理“小金庫”工作領導小組辦公室。
    三、自查自糾的做法。
    (一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。
    (二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
    (三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。
    (一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
    (二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
    (三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記??;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
    (四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
    小金庫自查自糾的總結報告篇十二
    根據(jù)《金庫管理規(guī)范》要求,我單位于xx月xx日在縣局、縣直單位領導小組辦公室召開了全縣行政事務管理人員、行政事務管理人員、各科室負責人及相關科室的內部審計工作會議。對全縣行政事務管理人員、行政事務管理人員和行政事務管理人員進行了全面自查自糾,共自查了22個問題,現(xiàn)將自查情景總結如下:
    1.加強領導。我單位領導高度重視審計工作,多次召開全縣行政事務管理人員、行政事務管理人員、財務負責人會議,對行政事務管理工作進行部署,并下發(fā)了內部審計工作方案。
    2.嚴肅認真。我單位在審計前,對本單位的審計結果進行了認真審計,并與有關單位及個人進行了溝通,確定了審計重點,并與相關單位簽訂了審計協(xié)議,確保了審計工作質量;在審計后,我單位及個人都進行了審計工作,確保了審計結果的客觀公正,維護了審計人員的合法權益。
    3.嚴格把關。我單位的審計結果與縣直單位及個人審計結果一致,審計人員能做到審前、審中、審后,嚴格按照法定程序進行審計,確保了審計結果公平、公正,保證了審計質量。
    4.嚴把原則。審計人員能嚴格遵守國家的政策法規(guī)和財經(jīng)紀律,按時按程序進行審計,審計結果嚴格按照財務會計的要求進行,不徇私舞弊、徇私舞弊,沒有出現(xiàn)的現(xiàn)象,確保了審計人員的合法權益。
    5.嚴格按照規(guī)范程序進行審計。對審計結果,我單位均按規(guī)定程序進行了審計,嚴格按照財務會計的要求進行審計,對于沒有出現(xiàn)違規(guī)的情況。
    通過自查自糾,我單位的內審工作得到了縣委、縣領導的高度重視,取得了一定的成效,但還存在許多不足之處。一是個別科室領導對審計工作重視程度不強,沒有深切認識到審計工作的重要性,審計工作開展不平衡不嚴謹,審計結果不公平。二是審計工作的科學化、制度化、規(guī)范化仍不夠完善,對審計工作的指導意義和效果不夠明顯。
    我單位對審計工作重視程度還不夠,審計工作的規(guī)范化水平還沒有進一步提高,審計質量仍有待進一步提高。審計人員業(yè)務素質還需不斷加強,審計人員的理論水平、業(yè)務能力還有待進一步提高。
    小金庫自查自糾的總結報告篇十三
    根據(jù)自治區(qū)紀委《關于印發(fā)的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)的通知要求,為抓好中央巡視組“回頭看”反饋意見整改工作,我辦領導高度重視,自20xx年5月3日起立即組織相關人員,對照通知督查內容,結合貫徹落實“小金庫”等問題專項檢查工作方案要求,認真開展對本單位20xx年以來單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等問題進行全民自查,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
    一、整治重點。
    根據(jù)自治區(qū)紀委《關于印發(fā)的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)整治行動的通知文件,主要整治20xx年以來單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等存在的問題,重點整治“小金庫”等突出問題。
    二、工作步驟。
    我辦對20xx年以來單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等存在的問題進行“回頭看”,根據(jù)自治區(qū)紀委《關于印發(fā)的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)的通知要求,專門召開關于“小金庫”等問題進行專項檢查班子會議,組織相關人員,明確任務分工,落實工作責任,嚴格按照工作要求進行全面自查自糾,對查擺出來的問題立行立改、全面整改。認真組織全體干部職工對個人是否存在違反中央八項規(guī)定精神問題進行自查自糾。對存在的違法違規(guī)問題,立即進行整改。
    二、存在的主要問題。
    經(jīng)檢查,20xx年以來,我辦沒有存在單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等問題。
    三、今后的'工作措施。
    針對存在的問題和不足,下一步,我辦將持續(xù)抓好“八項規(guī)定”精神的落實,繼續(xù)加大宣傳貫徹力度,完善各種規(guī)章制度,切實抓好中央八項規(guī)定精神及自治區(qū)、xx市和xx區(qū)相關實施意見的監(jiān)督檢查,積極完善責任追究機制,深化改革,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”等問題的長效機制,以良好的作風促進我辦各項工作的發(fā)展。
    小金庫自查自糾的總結報告篇十四
    根據(jù)xx省委辦公廳、政府辦公廳《關于切實做好“小金庫”治理工作的通知》(冀辦〔20xx〕20號)和滄州市四局委聯(lián)合下發(fā)的《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(滄紀發(fā)〔20xx〕5號),以及河間市四局委《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(河紀發(fā)〔20xx〕1號)通知精神,我校認真學習,積極開展這次自查活動。治理“小金庫”是加強廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督的一項重要措施。為認真貫徹落實河間市教育局的通知精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
    一、認真組織學習,高度認識此次自查工作。
    我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校組織中層以上干部集中學習教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見,河北省教育廳、財政廳相關文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項治理工作的'實施方案。同時集中組織教職工傳達這次自查活動精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。6月24日,我校教職工認真學習了河間市教育局文件,并按文件要求組織實施,進行自查。
    二、成立治理小組,對自查工作嚴肅負責。
    為了保障治理工作順利進行,6月15日學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校校委會牽頭實施,學校各級負責同志共同參與。
    學?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:
    三、明確自查工作內容,做到從程序到結果的公開透明。
    6月24日—30日,我校認真開展規(guī)范學校經(jīng)濟活動秩序,清理“小金庫”的工作,學校高度重視這項工作,按照要求認真開展自查,6月30日自查結束。通過自查、自糾、回顧,我校三年來經(jīng)費使用。認真執(zhí)行了河間市政府、河間市教育局相關規(guī)定,合理使用經(jīng)費,沒有“小金庫”現(xiàn)象。我校鄭重承諾:我校未有私設“小金庫”現(xiàn)象,我們愿意承擔因未能如實提供情況及未能執(zhí)行國家、學校財經(jīng)方面有關規(guī)定而產(chǎn)生的后果和相應責任。
    我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額。我校根據(jù)《實施方案》專項治理內容中七個項目的深入自查,三年來,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)以及省市相關規(guī)定執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。收入管理上,所有收費項目和標準嚴格執(zhí)行國家和省級財政部門規(guī)定,教育收費上,按“一費制”相關標準向學生收取作業(yè)本費外,沒有收取其他任何費用。
    學校各項支出自查中,領導小組對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務所有收入支出涉及的各類帳戶、票據(jù)進行了認真細致的自查,學校購置的教學設備、儀器、辦公用品及圖書資料等,均符合政府采購條件并嚴格執(zhí)行了政府采購。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校全體教職工會議上進行了通報,并在校公開欄予以公示。
    雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了學校財務紀律,加強了法制教育,強化了學校財務管理,確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀行為。
    四、規(guī)范學校財務管理,加強監(jiān)督和民主。
    校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐化的力度。對違規(guī)使用學校教育經(jīng)費、違規(guī)向學生亂收費,私設小金庫的行為進行嚴查嚴控,按照“誰管理、誰負責”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,加強財務工作的監(jiān)督力度,發(fā)揚民主,保障學校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。
    小金庫自查自糾的總結報告篇十五
    為認真做好xxxx年黨風建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)委辦[xxxx]87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,從xxxx年開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的`溫床。
    按照委辦[xxxx]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。現(xiàn)將有關工作情況報告如下:
    一、按照委辦[xxxx]87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求,通過一年多來的自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
    二、自招商局成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
    三、按照財政集中支付要求,局機關無任何銀行帳戶。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度,做到每個季度在干部職工會議上公開局機關財務收支情況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務監(jiān)督領導小組”,對局機關財務收支情況進行有效監(jiān)督。
    四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。
    小金庫自查自糾的總結報告篇十六
    根據(jù)**市市委辦公室《關于開展"小金庫"治理工作的通知》彭委辦〔2014〕53號》文件要求,我局認真開展了對"小金庫"的專項治理工作?,F(xiàn)將具體情況匯報如下:
    一、加強組織,認真領導。
    (一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展"小金庫"專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。
    (二)成立了**市環(huán)保局"小金庫"專項治理領導小組:組長:***;副組長:**、***、**;成員:各科室負責人、財務人員。
    二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制。
    按照清理范圍要求,對2014年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設"小金庫"的自查自糾工作,填寫《科室"小金庫"自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設"小金庫"現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的"小金庫"。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
    雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查"小金庫",進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
    二〇一四年六月二十二日**市司法局整治小金庫自查自糾階段小結。
    為認真貫徹落實市紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展"小金庫"專項治理工作的實施辦法的通知》(*紀發(fā)〔2014〕7號)和全市開展"小金庫"專項治理工作會議的精神,我單位開展了"小金庫"專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結如下。
    一、自查自糾的范圍和內容。
    (一)專項治理范圍。司法局機關各股室、處、所。
    (二)專項治理內容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是2014年以來各項"小金庫"資金的收支數(shù)額,以及2014年底"小金庫"資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立"小金庫"數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
    "小金庫"主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立"小金庫";用資產(chǎn)處置、出租收入設立"小金庫";以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立"小金庫";經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立"小金庫";虛列支出轉出資金設立"小金庫";以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立"小金庫";上下級單位之間相互轉移資金設立"小金庫"。
    二、單位自查自糾的方法和步驟。
    (一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2014年6月13日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用,支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。
    (二)自查自糾(6月13日至6月17日)。按照通知要求,認真組織自查,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結束后,局機關各部門于6月13日前將自查自糾總結報告、承諾保證書和《單位"小金庫"自查自糾情況報告表》(見附件1)報送局治理"小金庫"工作領導小組辦公室。
    (一)加強組織領導。司法局成立了治理"小金庫"工作領導小組,負責指導和協(xié)調"小金庫"治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責"小金庫"治理的日常組織協(xié)調工作。
    (二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
    (三)落實舉報制度。治理"小金庫"工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。
    (一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,嚴格執(zhí)行了"收支兩條線"的財經(jīng)紀律,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的"小金庫"。
    (二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
    (三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財()務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記?。辉O立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
    (四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設"小金庫"。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
    小金庫自查自糾的總結報告篇十七
    按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下:。
    為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。
    “小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
    按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
    1、我局均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
    2、我局財務科嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
    3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
    4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
    雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
    小金庫自查自糾的總結報告篇十八
    根據(jù)彭州市市委辦公室《關于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求,我局認真開展了對“小金庫”的專項治理工作。現(xiàn)將具體情況匯報如下:
    一、加強組織,認真領導。
    (一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作小金庫自查自糾總結報告度小金庫自查自糾總結報告。
    (二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領導小組:
    按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
    雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
    治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)[]《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
    一、認真學習,提高認識。
    全市“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    二、加強領導,責任分工。
    為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
    學?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:
    組長:副組長:成員:
    舉報電話:
    三、明確要求,重點治理。
    根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
    按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
    一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
    二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
    三、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
    四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。
    五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
    六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    七、清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
    雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
    四、整改建章,規(guī)范完善。
    我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。