小金庫自查自糾的總結(jié)報告(實用16篇)

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    在現(xiàn)代社會中,報告被廣泛應(yīng)用于學術(shù)、企業(yè)和政府等領(lǐng)域。報告中的內(nèi)容應(yīng)該精確、詳細,同時又不失邏輯性和可讀性。這篇報告范文給出了研究問題的解決方案,對實際問題具有一定的指導(dǎo)作用。
    小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇一
    為了做好我校20xx年黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作,嚴肅財經(jīng)紀律,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)瓊海治風辦〔201x〕10號《瓊海市關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查。現(xiàn)將自查情況報告如下:
    領(lǐng)導(dǎo)小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導(dǎo)主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務(wù)主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花。
    20xx年12月20日,我校召開了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議,傳達和學習瓊海治風辦〔20xx〕10號文件,布置自查任務(wù),確定了如下的自查內(nèi)容:
    1、學校或班級有無違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”行為;
    2、學?;虬嗉売袩o違規(guī)用學校資產(chǎn)收費、出租收入設(shè)立“小金庫”;。
    3、學?;虬嗉売袩o以會議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;。
    4、學?;虬嗉売袩o經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;。
    5、學校或班級有無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;。
    小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇二
    我局成立了由局長任組長,副局長任副組長,紀檢監(jiān)察、財務(wù)、后勤各股室人員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,并下設(shè)辦公室,局辦公室設(shè)在局辦公室。辦公室主任由局擔任,副由局長任主任,副局長任副組長,局辦公室、紀檢監(jiān)察、后勤保障、綜合股負責人任成員。局紀委、后勤保障科主任任紀檢監(jiān)察員。
    二、嚴格落實責任,確保各項工作落到實處。
    1.局將此項工作列入局議事議事議程。局紀委親自主抓,并與局辦公室簽訂黨風廉政和反目標責任狀。各股室負責人與局辦公室簽訂了黨風廉政目標責任狀。
    2.局紀委副與局辦公室簽訂了黨風廉政目標責任狀,各股室與全局簽訂了黨風廉政和反目標責任狀。
    3.局與局辦公室簽訂了《黨風廉政和反目標責任狀》。局辦公室副與局辦公室負責人簽訂了黨風廉政和反目標責任狀。
    4.局成員與局辦公室全體同志簽訂了廉政和反目標責任狀。局辦公室和各股室與全局簽訂了黨風廉政和反貪敗目標責任狀。
    三、加強對領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員的管理,嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律的有關(guān)規(guī)定。
    一是加強對局財務(wù)的監(jiān)督檢查。局辦公室對財務(wù)的日常使用、財務(wù)管理及其他各項財務(wù)制度等進行了一次全面檢查,并在財務(wù)檢查時,對各項財務(wù)制度不符合要求、不符合財經(jīng)紀律的問題,及時進行了糾正。
    二是進一步明確了黨風廉政和反目標責任的內(nèi)容,做到有章可循;。
    三是加強了對局財務(wù)制度和財務(wù)管理制度的執(zhí)行力度。
    四是加強了財務(wù)會計人員的管理和考核。通過財務(wù)會計人員的努力,局領(lǐng)導(dǎo)班子成員廉潔自律情況較好,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象,并有效地防范了財務(wù)風險。
    五、加強學習和培訓,提高業(yè)務(wù)工作水平。
    局辦公室組織全體職工認真學習了黨的精神,通過學習,不僅提高了自己的政策理論水平,更加深入了解了黨的各項方針、政策,為做好工作創(chuàng)造了理論基礎(chǔ)。
    六、加強了對局紀檢監(jiān)察、后勤工作的檢查,促進了全局工作的正常開展。
    局紀檢監(jiān)察室按照局的要求,在局黨風廉政和反目標責任制的各項規(guī)定和實際工作中,認真履行職責,做出了一定成效。
    一是加強了黨風廉政和反目標責任制的宣傳,并將其列入局辦公室年終目績考核內(nèi)容,使黨風廉政責任制落到實處。二是局辦公室組織全體同志認真學習了黨的精神,認真對《》和廉政準則進行學習與落實。并在財務(wù)、后勤工作、管理、后勤工作和綜合股等工作范圍內(nèi),開展了一系列黨風廉政教育和培訓活動。
    二是加強了財務(wù)人員的管理,規(guī)范了財務(wù)行為,增強了工作效率。
    三是嚴格執(zhí)行各種有關(guān)制度,加強會計核算和會計監(jiān)督。
    四是加強了對局財務(wù)管理,加強了對局的財務(wù)檢查,促進了內(nèi)部管理的科學化、規(guī)范化、合理化。
    小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇三
    治理“小金庫”是加強黨風廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪腐、腐朽溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)[20xx]《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
    全市“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長要求大家,認真學習有關(guān)文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐朽,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話、制作了舉報的信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務(wù)室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
    根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應(yīng)追溯到以前年度。
    按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學校實際編制了學校收支預(yù)算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務(wù)報告,并要在教代會上都獲得通過。
    二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
    三、學校嚴格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
    四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的`開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
    五、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
    六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
    雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐朽的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐朽工作能有更大提高。
    小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇四
    為嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)上級主管部門的指導(dǎo)精神,我院結(jié)合實際情況,對資金規(guī)范化管理進行自查清查和清查,切實將清查工作放在第一位。
    一、根據(jù)上級精神,我院動員全體職工傳達落實文件內(nèi)容,加強廉政建設(shè),遏制和防治腐敗,規(guī)范財務(wù)收支的重要措施是廣大醫(yī)院職工的需要,并認真清查“小金庫”工作,成立有院長率頭,財務(wù)人員負責,全體職工監(jiān)督的工作小組,認真扎實的開展清理工作。
    二、按照“關(guān)于開展小金庫”專項檢查的要求,通過深入自查我院財務(wù)管理均按國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,對收入支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目核算,沒有侵占和私自設(shè)立賬戶,開設(shè)小金庫。
    三、按照清理范圍的要求,我院對前幾個月賬務(wù)處理進行抽查,并請職工進行監(jiān)督檢查,沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀行為。
    雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發(fā)現(xiàn)問題,但通過清查進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保各項收入入賬,確保資金合理使用。
    小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇五
    現(xiàn)將開展小金庫治理工作的自查情況匯報如下:
    為認真做好小金庫專項治理工作,市供銷社及時召開專題會議,研究布置小金庫治理自查工作方案,成立了小金庫專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,人員由行政辦公室、財會資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負責人組成,并落實專人具體負責,確保了機關(guān)小金庫專項治理工作真正落到實處。
    (一)實行國庫集中支付改革后,市供銷社嚴格按照市財政局的要求,只有一個零余額賬戶。
    (二)按照市總工會的要求,市供銷社保留了機關(guān)工會賬戶。
    (三)市供銷社機關(guān)沒有在任何銀行開設(shè)其他賬戶。
    按照《黨政機關(guān)和事業(yè)單位小金庫專項治理工作實施方案》要求,圍繞專項治理中的八大項指標開展自查活動,由分管領(lǐng)導(dǎo)負責,分別對自己分管的科室進行自查,重點是清理機關(guān)各科室是否到企業(yè)亂收費建立小金庫的問題,以及對市社機關(guān)的所有收入及賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清理,通過深入清理自查,市供銷社財務(wù)管理嚴格按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財務(wù)收支全部納入財務(wù)部門統(tǒng)一管理,未發(fā)生侵占、截留收入行為。預(yù)算外資金嚴格實行單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管的票款分離管理辦法,全部納入財政部門預(yù)算進行管理,實行收支兩條線,并嚴格按照財政批準用途??顚S?,沒有公款私存和設(shè)帳外帳行為,沒有私設(shè)小金庫的問題,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題。
    (一)根據(jù)《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》以及相關(guān)財經(jīng)法規(guī)的要求,市供銷社機關(guān)制定和完善了《xx市供銷社機關(guān)財務(wù)管理制度》《市供銷社財產(chǎn)物資管理辦法》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。
    (二)認真執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》,嚴格按照市財政局下達部門預(yù)算,加強對預(yù)算外資金管理和使用。
    (三)嚴格遵守財務(wù)會計制度。一是依法辦理會計事項和核算各項經(jīng)濟業(yè)務(wù),不編制虛假的財務(wù)會計報告,不違反規(guī)定擅自調(diào)整報表,確保會計信息的真實性。二是加強和規(guī)范市社機關(guān)會計基礎(chǔ)工作,嚴格會計核算紀律,遵守各項財經(jīng)法規(guī),健全會計核算制度,提高會計核算質(zhì)量,促進市供銷社機關(guān)會計核算工作規(guī)范化管理。三是強化源頭治理,建立防治小金庫的長效機制。
    (四)加強財政票據(jù)的使用和管理。一是對領(lǐng)回的空白票據(jù)設(shè)專人、專責、專柜保管,做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失,確保票據(jù)安全無損。二是建立財政票據(jù)領(lǐng)用登記制度,設(shè)置財政票據(jù)管理臺賬,嚴格領(lǐng)購、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點制度。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大,堅持半年對庫存票據(jù)進行一次盤點,確保票據(jù)賬實相符。四是加強對已使用和作廢票據(jù)的管理。對已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù),由票據(jù)專管員按規(guī)定妥善保管,不允許擅自損毀。
    小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇六
    為認真貫徹全區(qū)"小金庫"治理工作電視電話會議精神,根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展"小金庫"專項治理工作的實施方案》要求,國土資源管理局認真對照治理范圍和內(nèi)容,進行了深刻自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
    這次"小金庫"專項治理工作的總體要求是,深入開展"小金庫"治理工作,堅決查處和糾正各種形式的"小金庫",建立和完善防治"小金庫"的長效機制。堅持分級負責、分口把關(guān),統(tǒng)籌兼顧、整體推進,依紀依法、寬嚴相濟,標本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以xx為第一責任人、紀檢組長具體負責,財務(wù)人員全力配合的工作機制,深挖細查,開展了詳細認真的摸排。
    此項治理的重點包括行政機關(guān),主要從以下幾方面進行自查自糾:
    1、違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立"小金庫";。
    2、用資產(chǎn)收費、出租收入設(shè)立"小金庫";。
    3、以會議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立"小金庫";。
    4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立"小金庫";。
    5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立"小金庫";。
    6、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立"小金庫"。
    (一)賬戶情況。
    自查表明:因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開展的需要,為嚴格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保專款專用、嚴格透明,我局在農(nóng)行共設(shè)立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經(jīng)費基本戶;在信用社共設(shè)立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于20××年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶,以上賬戶全都做到??顚S茫瑹o設(shè)立"小金庫"的情況。
    (二)存在的問題及解決情況。
    開發(fā)區(qū)8月12日召開"小金庫"清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下:
    1、我局原任xx根據(jù)管委會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),于xx年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開展"小金庫"治理工作開始時,最后一筆借款64697、80元全部被追回,并于20××年8月18日全額上繳財政。
    2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證,土地證書工本費由我局代收保管,待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當時開設(shè)了存折,共存入工本費3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項資金也未上交,20××年8月18日全部上繳本級財政。
    3、原任領(lǐng)導(dǎo)于xx年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過多次催還,分別于xx年7月26日收到還款10000元,xx年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于20××年8月18日全部還清。
    小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇七
    自糾工作,現(xiàn)總結(jié)如下:
    一、專項治理的內(nèi)容。
    專項治理的內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是2014年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及2014年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應(yīng)追溯到以前年度。
    “小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:
    1、違規(guī)收費、資產(chǎn)處置設(shè)立“小金庫”;
    2、以會議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;
    3、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;
    4、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;
    5、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;
    6、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
    二、自查自糾的方法和步驟。
    (一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2014年6月3日)。中心成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機構(gòu),制定工作方案,召開相關(guān)會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領(lǐng)導(dǎo),健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。
    (二)自查自糾(截至2014年6月15日)。按照通知要求,認真組織自查自糾工作,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。
    三、自查自糾的做法。
    (一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。中心成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負責指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
    (二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,加強信息溝通,促進工作深入開展。
    (三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話(0774-6282142),同時指定專人負責做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,做好執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權(quán)益。
    (一)按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我中心2014年至今財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    (二)我中心嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
    (三)我中心使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理,同時按照有關(guān)票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄,設(shè)立專職人員負責票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。
    通過深入開展“小金庫”專項治理自查自糾工作得知:我中心認真執(zhí)行貫徹財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有以任何形式設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。
    小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇八
    按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:。
    為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由財務(wù)科具體負責此次專項治理工作。
    “小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《新鄉(xiāng)市區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    我局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務(wù)科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
    按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內(nèi)容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
    1、我局均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    2、我局財務(wù)科嚴格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
    3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。
    4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    5、清查結(jié)果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
    雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
    小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇九
    按照《__縣財政局__縣監(jiān)察局__縣人力資源和社會保障局__縣審計局關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發(fā)〔20__〕35號)文件要求,我辦對20__年1月至今私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題認真開展自查,并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題自覺予以糾正,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
    接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由財務(wù)會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
    經(jīng)過自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設(shè)任何形式的“小金庫”。財務(wù)報銷按照財政集中支付要求,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。20__年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
    三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施。
    通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:
    (一)從源頭抓起,全面治理。
    加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
    (二)加強資產(chǎn)管理。
    加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
    (三)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關(guān)人員的責任。
    設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
    (四)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督。
    建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
    小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇十
    根據(jù)彭州市市委辦公室《關(guān)于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求,我局認真開展了對“小金庫”的專項治理工作。現(xiàn)將具體情況匯報如下:
    一、加強組織,認真領(lǐng)導(dǎo)。
    (一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務(wù)等相關(guān)人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作小金庫自查自糾總結(jié)報告度小金庫自查自糾總結(jié)報告。
    (二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組:
    按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
    雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
    治理“小金庫”是加強黨風廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)[]《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
    一、認真學習,提高認識。
    全市“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家,認真學習有關(guān)文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    二、加強領(lǐng)導(dǎo),責任分工。
    為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務(wù)室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
    學?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單:
    組長:副組長:成員:
    舉報電話:
    三、明確要求,重點治理。
    根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應(yīng)追溯到以前年度。
    按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學校實際編制了學校收支預(yù)算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務(wù)報告,并要在教代會上都獲得通過。
    二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
    三、學校嚴格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
    四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
    五、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
    六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
    雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
    四、整改建章,規(guī)范完善。
    我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
    小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇十一
    (一)。
    按照區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)教育局召開的全區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,我單位認真開展了清理“小金庫”工作,成立了由園長盧翠青、書記盧小君為組長,副園長朱曉輝,李時英為副組長,財務(wù)室丁娟、陳燕和教師代表吳瑞峰、張宇箭為組員的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認真扎實地開展了清理工作。
    “小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”;以會議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
    (一)動員部署(文件下發(fā)之日起至**年6月18日)。我單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機構(gòu),制定工作方案,召開相關(guān)會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領(lǐng)導(dǎo),健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。
    (二)統(tǒng)一思想,認清此項工作的重大意義治理“小金庫”是貫徹落實科學發(fā)展觀,加強黨的建設(shè)的重要舉措;是維護財經(jīng)秩序,保長、保民生、保穩(wěn)定的迫切需要;是實現(xiàn)從源頭上懲治和預(yù)防腐敗,加強作風建設(shè)的必然要求。
    (三)自查自糾(截至**年6月18日)。我單位按照通知要求,認真組織自查,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后,于6月18日前將自查自糾總結(jié)報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送教育局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
    (一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負責指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
    (二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
    (三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發(fā)揮群眾舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行保密制度,切實保護舉報人的合法權(quán)益。
    (一)按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。我單位的捐贈收入等都全部存進入財政預(yù)算外專戶。
    (二)自單位成立以來,嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
    (三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專職人員負責票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。
    (四)按照財政集中支付要求,我單位的現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕了坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    (五)按照清理范圍要求,重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動,對**年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,通過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,清查結(jié)果在幼兒園全體教師會上進行了通報,并在園公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。
    通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制責任教育和政治大局意識,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。我單位決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點完善相關(guān)財務(wù)制度,為深入推進黨風廉政建設(shè),加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
    小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇十二
    隨著財政集中支付改革和財、稅、庫、銀橫向聯(lián)網(wǎng)的不斷深入,不僅拓寬了國庫業(yè)務(wù)范圍、增加了國庫業(yè)務(wù)品種、擴大了國庫資金匯劃渠道,而且也給國庫資金風險防范工作帶來了新的挑戰(zhàn)。面對新情況,婁煩支庫積極著手風險點,制定嚴格的規(guī)章制度和防范風險措施,使國庫會計核算工作逐步得到了提高,也極大的降低了國庫資金風險,確保了國庫資金安全。20xx年婁煩縣共組織完成稅收收入62629萬元,筆數(shù)筆;支出61662萬元,筆數(shù)筆。收支平穩(wěn),財政資金運行良好?,F(xiàn)將二00九年國庫資金運行風險分析報告如下:
    (一)稅款監(jiān)督關(guān)。稅款入庫是國庫會計核算的第一道環(huán)節(jié),我們把這一環(huán)節(jié)作為監(jiān)督稅務(wù)部門和國庫經(jīng)收處的突破口,通過審核稅收繳款書各要素,監(jiān)督稅務(wù)部門入庫稅種、科目使用的正確性,監(jiān)督國庫經(jīng)收處稅款入庫的及時性,發(fā)現(xiàn)問題,采取有效措施,及時糾正。
    外,還進行跟蹤檢查,對撥款的去向加大了監(jiān)管力度,堅持誰的錢進誰的帳,對發(fā)現(xiàn)不合理拔款一律退票,并登記“國庫業(yè)務(wù)柜面監(jiān)督登記簿”;對不太明確的拔款、退庫及時請示上級國庫,以最快的速度,按規(guī)定給予處理。
    (三)退庫監(jiān)督關(guān)。受理預(yù)算收入退庫憑證時,我們從不同退庫種類著手,嚴把審核標準。一是是否符合退庫要求;二是相關(guān)文件;三是征收機關(guān)退庫申請、退庫審批表;四是原繳款書復(fù)印件;五是收入退還書及其要素。
    針對日益增大的風險隱患,婁煩支庫積極采取措施。一是成立內(nèi)控評價小組,每季對國庫業(yè)務(wù)流程、風險防范、內(nèi)部控制進行綜合評價,客觀全面地反映國庫風險防范工作中的薄弱環(huán)節(jié)。二是加大風險責任追究力度。層層簽訂國庫風險防范責任書,制定業(yè)務(wù)工作量化考核評選辦法,進行嚴格考評,發(fā)現(xiàn)有章不循、違規(guī)辦事的行為及時糾正,嚴厲處理,。三是復(fù)核崗對經(jīng)辦人員操作的所有業(yè)務(wù),不論筆數(shù)多少都要認真仔細復(fù)核,及時發(fā)現(xiàn)差錯和風險隱患;科室負責人、會計主管每日對國庫業(yè)務(wù)進行全面監(jiān)督檢查;主管行領(lǐng)導(dǎo)對要害崗位、要害環(huán)節(jié)經(jīng)常性的開展突擊檢查活動,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取相應(yīng)措施控制風險發(fā)生。
    搞好國庫基礎(chǔ)工作需長期不懈的努力,只有把基礎(chǔ)工作搞好,才能搞好整體國庫工作,才能有效防范會計核算差錯的發(fā)生。一是加強庫款支撥和退庫業(yè)務(wù)的審批制度。在庫款支撥中,對大額支出,嚴格堅持撥款審批制度,撥款金額在20萬元以上(含20萬)由股長審批,50萬元以上(含50萬)由分管行長審批,使每一筆撥款、退庫都做到手續(xù)完備,合規(guī)合法。二是加強對從事國庫工作人員的國庫業(yè)務(wù)知識、財稅知識和計算機培訓,熟悉和掌握了國庫業(yè)務(wù)程序,確保準確、及時辦理日常業(yè)務(wù)。三是規(guī)范了操作行為。嚴格口令管理更換手續(xù)、嚴格加強對計算機、印章、密押、重要空白憑證管理、嚴格執(zhí)行“印、押、證”三分管原則、嚴格會計檔案管理、加強系統(tǒng)維護,確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
    一是在突擊檢查、專項檢查的基礎(chǔ)上,支行每月開展一次常規(guī)性檢查;每季末抽調(diào)人員組成檢查組對國庫業(yè)務(wù)進行全面檢查,并將檢查結(jié)果在行務(wù)會上進行通報,國庫人員針對通報中存在的問題及時進行糾改并將結(jié)果上報支行。二是加大了處罰力度。對工作中出現(xiàn)的差錯,嚴格按照支行規(guī)定處罰,同時對全年工作沒有完成的人員實行“一票否決制”。
    一是定期召開財、稅、庫、行聯(lián)席會議,進行信息交流、資源共享,把工作中存在的問題及時進行溝通,共同研究提出意見和建議,為共同完成預(yù)算收支任務(wù)而努力。通過溝通,得到各征收機關(guān)及經(jīng)收銀行大力支持,國庫業(yè)務(wù)日趨規(guī)范,退票、換票現(xiàn)象日益減少。二是加強對賬,支行嚴格按規(guī)定辦理每一筆業(yè)務(wù),做到賬務(wù)記載準確及時,并確定專人定期不定期與財政、稅務(wù)等10余個部門進行賬務(wù)核對,嚴格執(zhí)行簽章返回制度。
    總之,婁煩支庫在國庫工作中牢固樹立“領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵,機構(gòu)人員是保障,執(zhí)行制度是基礎(chǔ),監(jiān)督檢查是手段,資金安全是根本”的國庫風險防范理念,不斷提升國庫工作質(zhì)量,更好的做好國庫工作。
    小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇十三
    根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》文件要求,我部認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象,進一步增強了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:
    一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)
    為確保此次專項治理工作順利進行,我部成立了以項目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組,由財務(wù)部牽頭具體負責此次專項治理工作。
    二、提高認識,加強宣傳
    我部在接到公司專項治理通知后,迅速召開了專題會議,傳達學《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》等文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求全體員工要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。
    三、認真開展自查自糾工作
    并設(shè)置職工意見箱,歡迎廣大員工進行舉報,自查活動結(jié)束后,確認嚴格執(zhí)行財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,沒有私設(shè)小金庫。
    通過 “小金庫”自查工作,增強了員工法制意識,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合規(guī)高效使用。今后,我部將進一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度,加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度,杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生,力爭做到清理工作不留死角,從源頭上防治腐敗,確保企業(yè)效益不流失。
    “小金庫”自查自糾工作報告
    根據(jù)省廳《關(guān)于開展整治“紅包禮金”和治理“小金庫”專項行動的通知》(湘國土資辦發(fā)〔2015〕16號)的有關(guān)要求,我中心結(jié)合實際,認真組織開展了“小金庫”自查自糾工作?,F(xiàn)將自查自糾工作情況匯報如下:
    經(jīng)過認真清理,在此次“小金庫”專項治理自查自糾工作中,未發(fā)現(xiàn)我中心存在“小金庫”情況:未發(fā)現(xiàn)采取虛報項目、虛增工程量及簽訂虛假合同等方式套取項目資金設(shè)立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)單位收入未納入法定賬簿核算設(shè)立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)截留行政事業(yè)性收費設(shè)立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)截留捐贈收入設(shè)立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)隱匿會費收入設(shè)立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)以會議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)上下級單位之間、單位和其他投資設(shè)立的公司之間轉(zhuǎn)移資金設(shè)立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)單位違法違規(guī)以其他方式設(shè)立的“小金庫”。
    2 二o一五年四月九日 金庫”問題長效機制措施。
    古縣環(huán)境保護局
    小金庫自查自糾報告
    按照《古縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》和全縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神精神,我局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:
    一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)
    為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長程金虎任組長、紀檢組長暴曉明任副組長、財務(wù)室亓曉麗為成員的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由財務(wù)室和辦公室具體負責此次專項治理工作。
    二、提高認識,加強宣傳
    全縣“小金庫”專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習有關(guān)會議精神,局長程金虎要求大家,認真學習有關(guān)文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
    我局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話(6122155)、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
    四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
    按照縣有關(guān)會議的要求,我局重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
    1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    2、我局財務(wù)部門,嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公-款等違反財經(jīng)紀律的行為。
    3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。
    4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    5、清查結(jié)果在局機關(guān)干部職工大會上進行了通報。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
    雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
    二〇〇九年八月十一日
    2
    “小金庫”自查自糾總結(jié)報告
    為認真做好2015年黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作,嚴肅財務(wù)管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)**縣《關(guān)于在**縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件精神,從2015年5月開始,縣紀委開展清理“小金庫”專項治理工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
    按照*紀發(fā)[2015]9號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達相關(guān)要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任為組長、副主任、支部書記為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認真扎實地開展了清理工作?,F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:
    一、按照《關(guān)于在**縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》*紀發(fā)[2015]9號的要求,通過深入自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    二、自我委成立以來,都是嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公-款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
    三、我委監(jiān)管使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費專用收據(jù),票據(jù)由我辦財務(wù)室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記??;設(shè)立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。
    四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我委按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    通過自查、自糾、回顧,認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。
    **縣人口和計劃生育委員會
    二00九年五月三十一日
    小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇十四
    根據(jù)xx省委辦公廳、政府辦公廳《關(guān)于切實做好“小金庫”治理工作的通知》(冀辦〔20xx〕20號)和滄州市四局委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(滄紀發(fā)〔20xx〕5號),以及河間市四局委《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(河紀發(fā)〔20xx〕1號)通知精神,我校認真學習,積極開展這次自查活動。治理“小金庫”是加強廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督的一項重要措施。為認真貫徹落實河間市教育局的通知精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
    一、認真組織學習,高度認識此次自查工作。
    我校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學校組織中層以上干部集中學習教育部、財政部關(guān)于進一步加強中小學財務(wù)管理工作的意見,河北省教育廳、財政廳相關(guān)文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項治理工作的'實施方案。同時集中組織教職工傳達這次自查活動精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。6月24日,我校教職工認真學習了河間市教育局文件,并按文件要求組織實施,進行自查。
    二、成立治理小組,對自查工作嚴肅負責。
    為了保障治理工作順利進行,6月15日學校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校校委會牽頭實施,學校各級負責同志共同參與。
    學?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單:
    三、明確自查工作內(nèi)容,做到從程序到結(jié)果的公開透明。
    6月24日—30日,我校認真開展規(guī)范學校經(jīng)濟活動秩序,清理“小金庫”的工作,學校高度重視這項工作,按照要求認真開展自查,6月30日自查結(jié)束。通過自查、自糾、回顧,我校三年來經(jīng)費使用。認真執(zhí)行了河間市政府、河間市教育局相關(guān)規(guī)定,合理使用經(jīng)費,沒有“小金庫”現(xiàn)象。我校鄭重承諾:我校未有私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象,我們愿意承擔因未能如實提供情況及未能執(zhí)行國家、學校財經(jīng)方面有關(guān)規(guī)定而產(chǎn)生的后果和相應(yīng)責任。
    我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額。我校根據(jù)《實施方案》專項治理內(nèi)容中七個項目的深入自查,三年來,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)以及省市相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。收入管理上,所有收費項目和標準嚴格執(zhí)行國家和省級財政部門規(guī)定,教育收費上,按“一費制”相關(guān)標準向?qū)W生收取作業(yè)本費外,沒有收取其他任何費用。
    學校各項支出自查中,領(lǐng)導(dǎo)小組對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入支出涉及的各類帳戶、票據(jù)進行了認真細致的自查,學校購置的教學設(shè)備、儀器、辦公用品及圖書資料等,均符合政府采購條件并嚴格執(zhí)行了政府采購。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工會議上進行了通報,并在校公開欄予以公示。
    雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了學校財務(wù)紀律,加強了法制教育,強化了學校財務(wù)管理,確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀行為。
    四、規(guī)范學校財務(wù)管理,加強監(jiān)督和民主。
    校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐化的力度。對違規(guī)使用學校教育經(jīng)費、違規(guī)向?qū)W生亂收費,私設(shè)小金庫的行為進行嚴查嚴控,按照“誰管理、誰負責”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,加強財務(wù)工作的監(jiān)督力度,發(fā)揚民主,保障學校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。
    小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇十五
    根據(jù)自治區(qū)紀委《關(guān)于印發(fā)的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)的通知要求,為抓好中央巡視組“回頭看”反饋意見整改工作,我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視,自20xx年5月3日起立即組織相關(guān)人員,對照通知督查內(nèi)容,結(jié)合貫徹落實“小金庫”等問題專項檢查工作方案要求,認真開展對本單位20xx年以來單位私設(shè)“小金庫”以及用公款支付應(yīng)由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等問題進行全民自查,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
    一、整治重點。
    根據(jù)自治區(qū)紀委《關(guān)于印發(fā)的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)整治行動的通知文件,主要整治20xx年以來單位私設(shè)“小金庫”以及用公款支付應(yīng)由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等存在的問題,重點整治“小金庫”等突出問題。
    二、工作步驟。
    我辦對20xx年以來單位私設(shè)“小金庫”以及用公款支付應(yīng)由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等存在的問題進行“回頭看”,根據(jù)自治區(qū)紀委《關(guān)于印發(fā)的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)的通知要求,專門召開關(guān)于“小金庫”等問題進行專項檢查班子會議,組織相關(guān)人員,明確任務(wù)分工,落實工作責任,嚴格按照工作要求進行全面自查自糾,對查擺出來的問題立行立改、全面整改。認真組織全體干部職工對個人是否存在違反中央八項規(guī)定精神問題進行自查自糾。對存在的違法違規(guī)問題,立即進行整改。
    二、存在的主要問題。
    經(jīng)檢查,20xx年以來,我辦沒有存在單位私設(shè)“小金庫”以及用公款支付應(yīng)由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等問題。
    三、今后的'工作措施。
    針對存在的問題和不足,下一步,我辦將持續(xù)抓好“八項規(guī)定”精神的落實,繼續(xù)加大宣傳貫徹力度,完善各種規(guī)章制度,切實抓好中央八項規(guī)定精神及自治區(qū)、xx市和xx區(qū)相關(guān)實施意見的監(jiān)督檢查,積極完善責任追究機制,深化改革,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”等問題的長效機制,以良好的作風促進我辦各項工作的發(fā)展。
    小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇十六
    為認真做好xxxx年黨風建設(shè)和反腐敗工作,嚴肅財務(wù)管理紀律,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)委辦[xxxx]87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,從xxxx年開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的`溫床。
    按照委辦[xxxx]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達相關(guān)文件精神要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認真扎實地開展了清理工作?,F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:
    一、按照委辦[xxxx]87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求,通過一年多來的自查自糾,我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    二、自招商局成立以來,都是嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
    三、按照財政集中支付要求,局機關(guān)無任何銀行帳戶。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務(wù)公示制度,做到每個季度在干部職工會議上公開局機關(guān)財務(wù)收支情況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組”,對局機關(guān)財務(wù)收支情況進行有效監(jiān)督。
    四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。