總結(jié)可以幫助我們梳理思路、發(fā)現(xiàn)問題、找到不足,并提出改進的措施。寫總結(jié)時要用簡練的語言,準確地表達自己的意思,避免啰嗦和冗長。接下來將為大家呈現(xiàn)一些總結(jié)范文,供大家欣賞和學(xué)習。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇一
20xx年,公司按照工程公司(20-)109號關(guān)于印發(fā)《集團公司內(nèi)部控制操作細則》的統(tǒng)一部署,開始正式運行與國際接軌的內(nèi)部控制體系。近三年來,本公司在內(nèi)控體系的貫徹上,突出“執(zhí)行”二字,重在“狠”、“嚴”上下功夫,不僅經(jīng)受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗,有效地實現(xiàn)了防范風險的目的,而且推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化、標準化、程序化,促進了公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
“沒有規(guī)矩,不成方圓”,企業(yè)管理實質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求,結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象,進行了對照檢查,找出了差距和不足。為此,公司采取了一系列措施,以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。
加強培訓(xùn),注重宣傳,確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容,是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后,結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求,于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20-版《內(nèi)部控制操作細則》的視頻培訓(xùn)會議,使員工了解了20-版比20-版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓(xùn),各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求,全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準則和公司發(fā)展目標,為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎(chǔ)。
健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò),確保組織機構(gòu)落實。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)兼職科級職6人和成員共12人,內(nèi)控工作由項目管理轉(zhuǎn)向日常管理,進一步加強了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機構(gòu)落實。
狠抓落實,層層負責,確保流程控制實現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實處,公司將內(nèi)控責任層層分解,狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責任上,內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重,是一把手工程,各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上,而且要落實在行動上,定期對內(nèi)控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查,并有計劃地對各項目部進行專項或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題,追究哪個單位的領(lǐng)導(dǎo)責任。這樣,公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo),下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程,出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào),有人負責。
在組織落實上,公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實施細則》,切實把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處。內(nèi)控檢評組,對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤,及時反饋,嚴格履行督促、檢查的職責,嚴把執(zhí)行關(guān),發(fā)現(xiàn)問題及時上報,及時解決,保證所有內(nèi)控流程都有令必行,有據(jù)必依。
確保內(nèi)控的有效執(zhí)行,取決于兩個方面,一是思想是否重視,責任是否落實;二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。通過上述措施,全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升。現(xiàn)在,每辦一件事,上至總經(jīng)理,下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求;每處理一項業(yè)務(wù),都要確定是否有風險,如何控制風險,嚴格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。
一些控制最終反映結(jié)果是在財務(wù)部門,但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門,對于這樣的控制,公司內(nèi)控辦組織召開了由機關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會,將每一個控制點逐一說明,需要哪個部門在哪個時點配合完成,明確了各部門的控制責任,保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負責,增強了公司抵御經(jīng)營風險的能力。
推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用,合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計,發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方,一些控制缺乏制度支持,目前,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,正在進行制度梳理和規(guī)范工作,計劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實施細則》。
控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ),是有效實現(xiàn)內(nèi)部控制的保障,直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育,目前,公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標,行動有準則、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境,尤其是公司各級主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范,不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦;特殊事情處理,要作好紀要,保留證據(jù),自覺按規(guī)章辦事,依程序履行,領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇二
202x年,分公司繼續(xù)按照公司內(nèi)部控制與風險管理工作的指導(dǎo)思想,貫徹落實公司內(nèi)控與風險管理各項工作部署,以《內(nèi)部控制管理手冊》為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實際情況,梳理分公司工作流程,完善各項規(guī)章制度,實現(xiàn)分公司健康發(fā)展?,F(xiàn)就具體工作開展情況匯報如下:
以《內(nèi)部控制管理手冊》為參照,積極動員全面組織。半年來,積極組織機關(guān)各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式,共同參與公司組織開展《手冊》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習4次,按照公司培訓(xùn)周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次,網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn)1次。通過不斷地培訓(xùn)學(xué)習幫助大家完成了從最初的認識到深層次的了解過程。
按照公司要求全面開展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次。各個部門以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營情況全面開展跟單核查,并將核查結(jié)果簽字及時反饋,匯總后統(tǒng)一上報給公司內(nèi)控處。在跟單核查過程中,內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié)合實際,仔細查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實施和風險控制在操作中存在的問題。
1、繼續(xù)認真開展業(yè)務(wù)流程梳理
針對公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求,繼續(xù)認真開展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著風險,將繼續(xù)加強與有關(guān)部門溝通采取有效措施進行規(guī)避。
2、進一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習工作。
內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營方方面面,關(guān)鍵在于執(zhí)行,要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行,還應(yīng)繼續(xù)加強培訓(xùn),通過培訓(xùn)不但使全體人員在思想上認識到內(nèi)部控制和風險管理工作的重要性;還要讓“搞好內(nèi)控與風險防范是每一位員工的責任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去,做到人人講內(nèi)控,人人懂內(nèi)控,人人執(zhí)行內(nèi)控,以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行。
3、結(jié)合《手冊》完成部分規(guī)章制度的修訂工作。
分公司將在《手冊》的基礎(chǔ)上對以前各項規(guī)章制度進行重新梳理,根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實際,對在執(zhí)行過程中存在的問題進行修改完善,對有關(guān)內(nèi)容進行修訂,達到與內(nèi)控要求相一致。
在今后的工作中,分公司將繼續(xù)按照公司的要求,結(jié)合自身的特點,以《手冊》為范本。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署,完善內(nèi)部控制,提高分公司經(jīng)營管理水平和抗風險能力,為建設(shè)“國內(nèi)一流的跨國運輸物流企業(yè)”做出積極貢獻。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇三
銀行分行內(nèi)控合規(guī)工作總結(jié) 分行內(nèi)部控制綜合評價小組:自20xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來,我行十分重視內(nèi)部控制管理工作,把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓,在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下,針對**支行實際,努力完善、細化 銀行支行內(nèi)控管理情況報告正文:
分行內(nèi)部控制綜合評價小組:
自20xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來,我行十分重視內(nèi)部控制管理工作,把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓,在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下,針對**支行實際,努力完善、細化內(nèi)控管理制度,做精做細各項內(nèi)控管理,為了實現(xiàn)經(jīng)營目標,維護財產(chǎn)完整,保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法,決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行,工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高,我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略,在規(guī)范操作程序、降低金融風險中起到了積極促進作用?,F(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報告如下:
為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢,今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施:
1、領(lǐng)導(dǎo)重視,組織落實,20xx年以來,我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作,把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平,規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營,提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓,做到思想認識到位,工作措施到位,組織體系健全,處罰整改加強。我行單獨設(shè)立審計辦公室,內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓,今年共組織現(xiàn)場審計*次,參加人員**人次,今年以來,根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃,完成了**主任***、**分理處主任**任期內(nèi)的責任審計;**儲畜所、**儲蓄所、**儲蓄所、**分理處業(yè)務(wù)審計工作;重要崗位責任移交*個人次;支持分行審計處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。
2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計,到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只,向營業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件**多只,收文后及時組織了員工學(xué)習,強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法,規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。
3、針對本行實際,不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神,我行為進一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上,支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件,新成立了******、*****、****委員會,調(diào)整了**審查委員會、*****委員會、*****領(lǐng)導(dǎo)小組、****領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺了**年度經(jīng)營目標考核辦法、經(jīng)營單位主責任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、***工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范,處罰力度明顯提高。*月,支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員,按照**銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰,共處罰**人次,金額**元。
6、積極組織員工培訓(xùn),提高員工規(guī)范操作意識。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇四
在總署黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在自治區(qū)黨委政府的關(guān)心支持下,我關(guān)以黨的和十八屆三中全會精神為指導(dǎo),認真貫徹落實全國海關(guān)關(guān)長會議、全國海關(guān)反腐倡廉工作會議精神,積極踐行“四好”總體要求,繼續(xù)按照“政治立關(guān)、文化育關(guān)、管理強關(guān)、和諧興關(guān)”的工作思路和“創(chuàng)新思路、規(guī)范管理、提升能力、優(yōu)化服務(wù)”的工作要求,全面履行把關(guān)服務(wù)職責,順利完成了各項工作任務(wù)。
一年來,面對總署黨組的部署和自治區(qū)黨委政府的期望,面對新疆發(fā)展和穩(wěn)定的新形勢、新要求,烏魯木齊海關(guān)全體干部職工堅定信心,扎實工作,關(guān)區(qū)各項事業(yè)保持了良好發(fā)展態(tài)勢。
(一)堅持以促進邊疆發(fā)展為重要己任,服務(wù)大局能力不斷增強。一是不折不扣貫徹決策部署。全國海關(guān)關(guān)長會議召開后,我關(guān)黨組第一時間組織傳達學(xué)習會議精神,集中聽取關(guān)區(qū)35個單位和部門的專題匯報,梳理確定了年度57項重點工作,并以書面報告的形式,將貫徹落實情況向地方黨政進行匯報,受到自治區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。結(jié)合邊關(guān)實際,制定下發(fā)《“五型”海關(guān)建設(shè)實施方案》,先后召開“五型”海關(guān)建設(shè)推進會和分析講評會,有力促進了“四好”總體要求在關(guān)區(qū)落實到位。
二是不遺余力落實優(yōu)惠措施。繼續(xù)把《海關(guān)總署支持新疆發(fā)展和穩(wěn)定8項措施》作為一項中心任務(wù),不斷推動新疆口岸建設(shè)、特殊監(jiān)管區(qū)域建設(shè),積極促進邊境貿(mào)易發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和特色農(nóng)產(chǎn)品出口,全面支持國家重點工程項目,服務(wù)國家能源戰(zhàn)略,并取得了明顯成效。阿拉山口綜合保稅區(qū)通過國家驗收,奎屯保稅物流中心(b型)獲得批準,巴克圖口岸農(nóng)產(chǎn)品出口綠色通道正式啟動。目前,《總署8項措施》23項內(nèi)容中,除1個項目由于地方土地劃撥問題未完成外,其他各項內(nèi)容已基本完成。20**年新疆外貿(mào)總值達到275.6億美元,同比增長9.5%,監(jiān)管進口管輸原油、天然氣分別為1184.1萬噸和1980.7萬噸。
三是多措并舉服務(wù)新疆發(fā)展。我關(guān)先后赴新疆各地州及重點進出口企業(yè)進行調(diào)研,分別與伊犁州、**區(qū)、兵團八師**市等8個地州市簽訂了合作備忘錄。認真落實自治區(qū)黨委政府關(guān)于扶持、培育外貿(mào)“雙百”企業(yè)的要求,制定《支持企業(yè)“走出去”部門分工方案》和《促進新疆加工及保稅貿(mào)易發(fā)展的意見》,大力支持“一個中心,兩個經(jīng)濟開發(fā)區(qū),三個特殊監(jiān)管區(qū)”的規(guī)劃建設(shè)和運營,建立與聯(lián)檢單位的聯(lián)系協(xié)作機制,與檢驗檢疫部門共同出臺支持新疆農(nóng)產(chǎn)品出口14項措施。務(wù)實開展國際合作,及時解決企業(yè)通關(guān)中遇到的問題,探索建立全國海關(guān)首例管輸監(jiān)管跨境執(zhí)法模式,保障了廣匯**管輸天然氣項目順利運營。20**年,監(jiān)管進口管輸**11.3萬噸;擴大區(qū)域通關(guān)覆蓋范圍,全力助推“渝新歐”、“鄭新歐”等國際鐵路大通道建設(shè),促進區(qū)域經(jīng)濟共同發(fā)展。全年共監(jiān)管“渝新歐”、“漢新歐”、“鄭歐”快線等專列80批,6794個標箱。不斷完善12360服務(wù)機制,熱線的接通率、答復(fù)率和滿意率不斷提高。完善統(tǒng)計服務(wù)咨詢工作機制,開展進出口預(yù)警監(jiān)測,不斷提高海關(guān)服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展實效。20**年,為地方政府、外經(jīng)貿(mào)部門提供各類海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)圖表3000余份,為行辦、企業(yè)查詢數(shù)據(jù)3.8萬余條。積極參與3個署級課題研究,開展了6個關(guān)級課題研究,向自治區(qū)和兵團報送了《新疆加工貿(mào)易發(fā)展調(diào)研報告》,張春賢書記、努爾·白克力主席、黃衛(wèi)等自治區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)給予肯定,并作出批示。
(二)堅持以深化改革創(chuàng)新為有力抓手,各項業(yè)務(wù)工作順利完成。一是穩(wěn)妥有序推動業(yè)務(wù)改革。通關(guān)作業(yè)無紙化改革試點穩(wěn)步推進,先后在關(guān)區(qū)5個業(yè)務(wù)現(xiàn)場啟動了改革試點,共簽約通關(guān)作業(yè)無紙化企業(yè)18057家。研究制定了《烏魯木齊海關(guān)全面深化區(qū)域通關(guān)業(yè)務(wù)改革實施方案》,擴大“屬地申報,口岸驗放”的適用范圍,啟動了“屬地申報、屬地放行”通關(guān)模式,進一步提高新疆口岸通關(guān)效能。綜合業(yè)務(wù)管理平臺順利推廣實施,24項業(yè)務(wù)事項被納入平臺統(tǒng)一運作,平臺應(yīng)用訪問量已達3萬余人次。全面落實“由企及物”的管理理念,從通道判別、布控查驗、后續(xù)稽查入手,強化風險分析評估,有力推動了監(jiān)管查驗工作“前推、后移”。20**年,關(guān)區(qū)aa類企業(yè)報關(guān)單全部納入低風險通道。試點推行了“5-3-1-1”“選查分離”作業(yè)模式,初步建立起聯(lián)合分析研判、共同應(yīng)對處置的工作機制,推動了風險管理實戰(zhàn)化應(yīng)用。20**年,**海關(guān)風險布控率為7.0%,風險布控實體有效率為12.9%,均超過總署考核標準。
二是持之以恒加強實際監(jiān)管。進一步完善“四位一體”監(jiān)管模式,下發(fā)了烏魯木齊海關(guān)優(yōu)化監(jiān)管查驗工作機制實施方案和具體措施,推行分類查驗和查驗分流作業(yè),有效提高了查驗工作的針對性和時效性。加強運輸工具實際登臨檢查,開展了運輸工具專項整治工作。制定了關(guān)區(qū)陸路監(jiān)管場所建設(shè)標準,組織進行專項清理整頓,監(jiān)管場所建設(shè)規(guī)范化水平得到提升。積極應(yīng)用行郵業(yè)務(wù)信息化管理系統(tǒng),烏魯木齊國際機場進出境54條國際航線全部實現(xiàn)航空旅客艙單電子數(shù)據(jù)提前傳輸。20**年關(guān)區(qū)共監(jiān)管進出口貨物4966萬噸,貨值450.2億美元,同比分別增長18.2%和12.0%;監(jiān)管進出境運輸工具131.7萬輛(架次),同比增長27.9%;監(jiān)管進出境人員207.1萬人次,同比增加1.3%;監(jiān)管進出境郵快遞物品40.1萬件,同比增長42.6%。
三是全力以赴抓好綜合治稅。深入開展分析研判,全面推行預(yù)審價管理工作,建立“前推后移”的估價管理模式,加大商品歸類審核力度和取樣送檢力度,提高了對稅收征管的掌控能力。進一步加強減免稅前期備案管理,規(guī)范減免稅審批,確保國家稅款及時足額入庫。優(yōu)化集中接單作業(yè)模式,實施報關(guān)單批量復(fù)審,提高了審單作業(yè)整體效能。20**年,關(guān)區(qū)共受理進出口報關(guān)單31.7萬份,同比增加4.12%。征收稅款150.01億元,減免稅額2.2億元。
四是齊抓共管形成打私合力。堅決貫徹落實全國打擊走私工作會議精神,進一步健全打擊走私綜合治理工作機制,組織召開了自治區(qū)和關(guān)區(qū)兩級打私工作會議,制定了《打擊走私專項斗爭和聯(lián)合行動方案》,突出毒品、武器彈藥及反宣品、洋垃圾等6個打擊重點,深入開展打擊走私專項斗爭和聯(lián)合行動。扎實開展“綠籬”打擊洋垃圾走私專項行動以及“空港利劍”、“烈風”、“獵鷹”等緝毒專項行動。全年共辦理各類案件1310起,案值4.2億元,同比增長116.9%、165.8%。先后偵辦7起瀕危動物及其制品走私入境案件,查獲羚羊角9853根,案值2.8億元人民幣。在烏魯木齊空港口岸查獲一名入境的“危安”人員和部分制暴化學(xué)制劑,受到自治區(qū)公安廳高度評價。
五是各司其職強化后續(xù)管理。結(jié)合關(guān)區(qū)進出口商品特點,對重點企業(yè)進行精細化風險處置,關(guān)區(qū)“高、中、低”風險報關(guān)單比例分配更趨合理。進一步健全稽查工作機制,組織開展關(guān)區(qū)稽查執(zhí)法檢查,建立了大客戶聯(lián)絡(luò)員制度,為實現(xiàn)企業(yè)的差別化管理奠定了基礎(chǔ)。同時,引進中介機構(gòu)參與稽查工作,有效提升了稽查工作質(zhì)量。20**年,關(guān)區(qū)稽查企業(yè)99家,核查企業(yè)41家,移交緝私部門15家,稽查補稅共計221.6萬元。進一步完善企業(yè)分類管理制度,嚴格執(zhí)行報關(guān)企業(yè)準入及退出制度,共辦理新注冊企業(yè)1274家,調(diào)整類別企業(yè)72家。
六是一以貫之抓好制度建設(shè)。認真貫徹落實汪洋副重要講話精神,制定了《烏魯木齊海關(guān)黨組關(guān)于轉(zhuǎn)變職能、簡政放權(quán)的意見》。按照“制定運行規(guī)則、實施運行監(jiān)控、保障執(zhí)法統(tǒng)一、加強指導(dǎo)服務(wù)”的思路,下發(fā)了《烏魯木齊海關(guān)制度管理辦法》,清理各項規(guī)章制度共計609項,初步構(gòu)建了關(guān)區(qū)的制度體系。扎實推動清權(quán)確權(quán)工作,為關(guān)區(qū)執(zhí)法統(tǒng)一性建設(shè)夯實了基礎(chǔ)。加強法制隊伍建設(shè),積極開展公職律師試點工作,烏魯木齊海關(guān)公職律師管理辦公室正式掛牌。
二是圍繞四風查擺突出問題。利用7個半天的時間,分別組織召開了8個不同層面的座談會,先后赴14個隸屬海關(guān)單位和部分機關(guān)處室征求意見,向54個友鄰單位及內(nèi)設(shè)機構(gòu)發(fā)放了調(diào)查問卷,深入廣泛地聽取意見。共搜集整理各類意見建議231條。召開了5次專題會議,研究審議班子和黨組成員個人對照檢查材料,班子對照檢查材料前后15次反復(fù)修改完善,個人對照檢查材料平均修改也達到10次,確保對照檢查材料的高標準、高質(zhì)量。
三是坦誠相見開展相互批評。20**年11月11日,我關(guān)黨組利用一整天的時間召開專題民主生活會,深入開展批評和自我批評。鄒志武副署長、總署第15督導(dǎo)組胡乃濤組長參加了會議,對我關(guān)教育實踐活動和專題民主生活會給予充分肯定和高度評價,認為我關(guān)在教育實踐活動中能夠突出邊關(guān)特色、維穩(wěn)特色和服務(wù)新疆發(fā)展特色,專題民主生活會開得有質(zhì)量、有亮點、有成效。
四是狠抓實效強化整改落實。在做好總署6項專項整治的同時,結(jié)合關(guān)區(qū)實際,先期實施了進一步改進機關(guān)工作作風、提高通關(guān)便利化等6項關(guān)區(qū)專項整改工作。近期又根據(jù)總署要求,開展了第二批7項專項整治活動。建立了臺賬制度,制定了任務(wù)分解表,建立了周報制度,定期公示完成事項。截止目前,梳理出的231條意見中,列入專項整治的62項,短期整改的49項,已立行立改完成37項。中期整改的98項,長期整改的22項。
(四)堅持以激發(fā)干事熱情為動力源泉,切實加強了邊關(guān)隊伍建設(shè)。一是凝心聚力推進文化育關(guān)。將學(xué)習貫徹黨的和十八屆三中全會精神作為首要政治任務(wù),制定黨組中心組理論學(xué)習計劃,舉辦了3期關(guān)區(qū)處級干部學(xué)習精神培訓(xùn)班。依托社會力量,開展了為期3個月的關(guān)區(qū)處級領(lǐng)導(dǎo)干部網(wǎng)上在線學(xué)習班。選派人員參加全國海關(guān)精神和“中國夢”宣講團,有力弘揚了新時期紅其拉甫海關(guān)精神。充分調(diào)動工青婦等群眾組織的積極性,組織了“海關(guān)人的中國夢”征文、“邊關(guān)情、海關(guān)夢”演講比賽、“讀書沙龍—名家講壇”等文體活動,并在西北海關(guān)文化協(xié)作區(qū)比賽中榮獲團體一等獎,充分展現(xiàn)了邊關(guān)文化建設(shè)的成果。
二是規(guī)范管理提升隊伍素質(zhì)。建立完善了干部選任、競爭遴選、考核獎懲等一系列制度規(guī)定,關(guān)區(qū)干部管理步入規(guī)范化軌道。全年共提任處科級領(lǐng)導(dǎo)干部87名,先后完成了79名處科級干部的交流、輪崗,并遴選了隸屬海關(guān)單位10名同志到總關(guān)機關(guān)工作。啟動了與深圳海關(guān)互派4名處級干部進行為期1年的掛職鍛煉。制定下發(fā)了《機構(gòu)編制管理辦法》,對相關(guān)職能部門的部分職責權(quán)限進行了重新劃分。積極爭取多方支持,全年新增人員編制51名,石河子海關(guān)如期開關(guān)。積極開展“送教上門”活動,選送了40名青年關(guān)員到上海海關(guān)學(xué)院進行知識更新培訓(xùn),全年累計培訓(xùn)1089人次。
三是創(chuàng)先爭優(yōu)激發(fā)干事活力。堅持把“四好”單位爭創(chuàng)與推進“五型海關(guān)”建設(shè)結(jié)合起來,研發(fā)啟用了“四好”測評管理系統(tǒng),進一步增強了考評工作的科學(xué)性。堅持把解決思想問題與解決關(guān)警員實際問題相結(jié)合,制定下發(fā)了《領(lǐng)導(dǎo)干部(機關(guān))聯(lián)系基層單位制度》,設(shè)立了關(guān)長接待日,并集中解決涉及職工切身利益的問題,不斷提高邊關(guān)幸福指數(shù)。堅持把解決思想問題與黨建工作相結(jié)合,積極爭創(chuàng)自治區(qū)級精神文明單位、青年文明號,開展了“海關(guān)好人”評選、“一元錢”濟困助學(xué)捐款等活動;認真開展定點扶貧工作,為對口扶貧村援建了一座面粉廠,并正式啟用。20**年,我關(guān)所屬紅其拉甫海關(guān)被評為第八屆全國“人民滿意的公務(wù)員集體”,烏魯木齊海關(guān)被評為“自治區(qū)文明單位”。關(guān)區(qū)有30個集體立功受獎,個人立功受獎284人,有效調(diào)動了廣大關(guān)警員工作熱情。
四是常抓不懈確保隊伍純潔。組織開展了第十五個黨風廉政教育月活動,先后走訪了人大、政協(xié)及自治區(qū)紀委監(jiān)察廳等單位,重新聘任23名海關(guān)特邀監(jiān)督員和21名兼職紀檢監(jiān)察員,主動參加自治區(qū)黨政機關(guān)績效考評,進一步提升行風政風建設(shè)效能。加大對重大決策部署落實情況的監(jiān)督檢查力度,開展了4個專項督察和5個專項檢查。對阿勒泰海關(guān)進行了巡察,對塔城海關(guān)、機關(guān)服務(wù)中心、霍爾果斯海關(guān)進行了經(jīng)濟責任審計。開展會員卡清退專項治理,填報了《會員卡零持有報告》,登記自查面達到99.8%。制定了內(nèi)控機制建設(shè)總體規(guī)劃方案,將阿拉山口海關(guān)和關(guān)稅處作為內(nèi)控示范單位,積極開展清權(quán)確權(quán)工作,強化hl20**系統(tǒng)應(yīng)用,加大了風險防控力度。落實“一案雙查”制度,下發(fā)了《加強“一案雙查”工作的若干意見》。
五是千方百計加強民生建設(shè)。堅持向基層和邊關(guān)傾斜,安排專項資金,對條件較差的業(yè)務(wù)辦公用房、生活宿舍行修繕。認真落實離退休干部生活待遇,建設(shè)使用好老干部活動場所。繼續(xù)做好對口支援工作,與深圳海關(guān)簽訂了《對口支援框架合作協(xié)議20**年度實施方案》。進一步加強科技應(yīng)用能力,不斷優(yōu)化關(guān)區(qū)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò),研發(fā)了關(guān)區(qū)網(wǎng)絡(luò)接入控制系統(tǒng)、對外接入局域網(wǎng)系統(tǒng),提升了業(yè)務(wù)科技一體化水平。認真做好關(guān)區(qū)大型檢查設(shè)備建設(shè)工作,其中,3臺h986檢查設(shè)備正式投入使用,2臺已完成竣工驗收。
此外,其他各項工作也取得可喜成績:政策研究、信息宣傳、機要保密等工作扎實開展;學(xué)會工作有聲有色,報關(guān)協(xié)會工作有序開展,各項業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行穩(wěn)定,政務(wù)信息化程度進一步提高,電子口岸建設(shè)穩(wěn)步推進,應(yīng)用項目不斷擴大,適應(yīng)了關(guān)區(qū)改革建設(shè)需要。基建項目有序進行,政府采購、資產(chǎn)管理效能得到加強。
(一)穩(wěn)中求進,穩(wěn)妥有序推進關(guān)區(qū)各項改革。全面系統(tǒng)學(xué)習黨的十八屆三中全會精神和系列重要講話,以“四好”總體要求為指導(dǎo),認真落實我關(guān)黨組工作思路和工作要求,積極推動自貿(mào)區(qū)海關(guān)監(jiān)管體制、區(qū)域通關(guān)、創(chuàng)新查驗機制以及關(guān)檢合作“三個一”等重點改革項目,最大程度釋放改革紅利。
(二)創(chuàng)新模式,著力構(gòu)建關(guān)區(qū)綜合監(jiān)管體系。強“四位一體”監(jiān)管體系建設(shè),進一步提高關(guān)區(qū)監(jiān)管整體效能。深化通關(guān)作業(yè)改革,繼續(xù)開展打私專項斗爭和聯(lián)合行動,不斷提高稅收征管水平,強統(tǒng)計監(jiān)督和執(zhí)法評估,落實“由企及物”的理念,增強風險分析能力,提高稽查工作質(zhì)量,全面完成各項業(yè)務(wù)工作。
(三)主動作為,積極服務(wù)新疆發(fā)展建設(shè)大局。積極促進沿邊開放,組織開展好“支持絲綢之路經(jīng)濟帶發(fā)展”課題研究,形成高質(zhì)量的調(diào)研成果。推動特殊監(jiān)管區(qū)域規(guī)劃建設(shè),落實好《支持新疆農(nóng)產(chǎn)品出口十四項措施》,助推地方培育龍頭企業(yè)和拳頭品牌,促進產(chǎn)業(yè)升級。不斷深化區(qū)域通關(guān)合作,全面提升“渝新歐”、“蓉新歐”等國際鐵路聯(lián)運大通道建設(shè)。
(四)嚴管厚愛,切實加強邊關(guān)干部隊伍建設(shè)。做好教育實踐活動第一批收尾和第二批啟動準備工作,確保兩批活動無縫對接。繼續(xù)深化干部人事制度改革,深化“四好”爭創(chuàng)活動,夯實黨建工作基礎(chǔ),提升科學(xué)化管理水平。進一步加強邊關(guān)文化建設(shè),切實增強邊關(guān)隊伍的凝聚力和向心力。
(五)懲防并舉,不斷提升黨風廉政建設(shè)水平。加強廉政教育,強化內(nèi)控工作,切實提(納稅服務(wù)工作總結(jié))高干部隊伍的廉政自覺性和主動性。加大排查和核查案件線索力度,深入開展利益沖突專項治理工作,保持懲治腐敗高壓態(tài)勢,確保邊關(guān)隊伍純潔穩(wěn)定。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇五
1.召開年度內(nèi)控工作會議。安排部署20xx年內(nèi)控工作,提出建立內(nèi)控例會機制,為各個部門提供內(nèi)部溝通交流平臺,發(fā)揮內(nèi)控部門溝通協(xié)調(diào)作用。
2.開展《20xx版內(nèi)控手冊》識別、培訓(xùn)。對我廠內(nèi)控流程及實施證據(jù)適用性進行全面梳理確認,對內(nèi)控流程及相對應(yīng)的實施證據(jù)進行識別、培訓(xùn),確保內(nèi)控體系管理完整、準確、有效,形成“內(nèi)控流程梳理確認表”和“實施證據(jù)表單識別表”,共識別適用流程508個(包括新增流程30個),統(tǒng)一證據(jù)表單126個。
3.每季度召開內(nèi)控季度例會。全年共計召開內(nèi)控例會3次,利用季度例會對每季度內(nèi)控工作進行總結(jié)通報,對各類測試中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析梳理,根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要,邀請專業(yè)部門進行專項業(yè)務(wù)講解。20xx年財務(wù)科進行了“預(yù)提費用”相關(guān)流程的講解,對物資供應(yīng)站上報的關(guān)于物資暫估、無計劃等方面的34個問題,經(jīng)過與財務(wù)、鉆井等業(yè)務(wù)部門及基層單位的一一對接核實,在會上做了專門回復(fù),屬于暫估的問題,按要求提供單據(jù),財務(wù)上進行暫估處理;對于無計劃采購的物資,生產(chǎn)應(yīng)急審批手續(xù)要健全,及時補充控制措施。
4.迎檢內(nèi)控測試。20xx年,共迎接各級內(nèi)控測試5次,包括外部審計測試1次、季度測試1次、專項測試2次,自我評價測試1次.
(二)風險管理
1.開展風險損失事件收集工作。全年共計開展3次,共計收集風險損失事件8個。
2.開展20xx年風險管理報各編制工作。
3.開展風險管理培訓(xùn)。20xx年下發(fā)了新的風險管理考核標準,二級單位同樣按標準執(zhí)行,要求把風險管理考核標準納入單位領(lǐng)導(dǎo)班子的業(yè)績考核中,同時明確考核事項與量化打分標準,特別是風險損失事件上報及風險管理報告的編寫,如實如期完成,不得漏報、瞞報風險損失事件,在內(nèi)控例會上,進行了考核標準的專項宣貫,并開展了風險管理實務(wù)的培訓(xùn),講解了風險識別評估的方法,風險控制措施的制定與風險管理報告的編制等內(nèi)容,全面加強風險管理工作。
(一)內(nèi)控部分
1.持續(xù)加強內(nèi)控與風險管理培訓(xùn)。開展20xx年《內(nèi)控手冊》識別、培訓(xùn),要求業(yè)務(wù)科室流程識別、宣貫到崗位,并全面梳理流程表單,規(guī)范表單填制,促進內(nèi)控基礎(chǔ)管理水平的提升。
2.持續(xù)強化內(nèi)控例會制度。堅持問題導(dǎo)向,及時分析總結(jié)各類測試中發(fā)現(xiàn)的問題,從對結(jié)果的關(guān)注向?qū)^程的管控延展,從增加補充控制措施、取得齊全的實施證據(jù)等方面,提示有關(guān)部門,從意識、溝通及銜接等方面,改進目前存在的問題。20xx年將擴大各業(yè)務(wù)部門參與程度,選取業(yè)務(wù)鏈條長,參與部門多的業(yè)務(wù)流程,請業(yè)務(wù)主管部門進行操作講解,更進一步發(fā)揮牽頭部門的作用。
3.持續(xù)靠實風險管理工作。各部門和單位圍繞廠生產(chǎn)經(jīng)營目標開展重大及重要風險評估;按照實用性、可操作性原則,確定風險控制目標、措施和責任,形成風險管理報告。規(guī)范風險監(jiān)督檢查計劃的編制,特別是時間要求,要與實際相符,并按時上報到管理部門,檢查頻率是每日開展的,按季度上報,保證風險管理工作真執(zhí)行,有監(jiān)督。
4.持續(xù)加強風險事件管理。落實風險管理考核標準,逐條對應(yīng),一一落實。如實上報風險事件,開展事件分析,根據(jù)分析結(jié)果,形成風險事件分析報告,實施風險預(yù)警和控制,進一步加強廠風險防控能力。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇六
按照燕京集團公司內(nèi)控辦公室提出的內(nèi)部控制與風險管理工作的要求,包頭公司于20xx年8月27日啟動公司內(nèi)控建設(shè)。結(jié)合公司實際情況,分階段主要完成以下重點工作:
1、編制“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”,其中含發(fā)展戰(zhàn)略制定、年度經(jīng)營計劃制定等21項二級流程;普通員工招聘、勞動合同簽訂等51項三級流程;預(yù)算考核等11項四級流程;共計83項。
2、根據(jù)“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”找出流程圖中關(guān)鍵控制點,按要求逐項編制“風險控制文檔”,共計83項。
3、結(jié)合“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”及“風險控制文檔”編制,匯編包頭公司《風險控制手冊》,主要包括組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源等19個方面。有效地實現(xiàn)了防范風險的目的,有效推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化、標準化、程序化,促進了公司管理水平的提升。
4、根據(jù)總部要求,結(jié)合公司實際情況,對內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通及內(nèi)部監(jiān)督5要素進行4次內(nèi)部控制自評及穿行測試。根據(jù)內(nèi)部控制缺陷認定標準,未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制重大缺陷,重要缺陷。
5、根據(jù)總部下發(fā)的“關(guān)于加強“三重一大”事項管理工作的通知”要求,對每月發(fā)生重大決策、重要人事任免、重大項目、大額資金使用的決策內(nèi)容、工作程序及工作流程進行審核備案及上報,共計上報 “三重一大”報表28張。
6、根據(jù)總部要求,參加關(guān)于內(nèi)控基礎(chǔ)工作建設(shè)及加強采購業(yè)務(wù)等2項培訓(xùn)工作,對加強公司內(nèi)部控制建設(shè)工作起到了積極的指導(dǎo)作用,為進一步強化內(nèi)控工作奠定了良好基礎(chǔ)。 為有效落實內(nèi)控管理工作精神,包頭公司安排企管部、財務(wù)部及市場部對所轄銷售區(qū)域內(nèi)的昆區(qū)、呼市、大同、烏海等12個辦事處的費用使用執(zhí)行情況進行全面核查,根據(jù)核查結(jié)果出具13份書面報告,提出相關(guān)問題及整改建議,為公司全面掌握市場費用使用及執(zhí)行情況,同時為開展內(nèi)控執(zhí)行工作打下扎實基礎(chǔ)。 通過內(nèi)控測試和審計,及時發(fā)現(xiàn)了本公司部分規(guī)章制度執(zhí)行力度不夠,目前,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,正在進行制度、流程梳理和規(guī)范工作,對在執(zhí)行過程中存在的問題進行修改完善。本年度將繼續(xù)加強內(nèi)控培訓(xùn)學(xué)習力度,提高內(nèi)控與風險管理工作能力,進一步做好內(nèi)控與風險管理工作。今后,包頭公司將繼續(xù)通過日常監(jiān)督檢查、內(nèi)控評價等工作加強制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,確保各項管理制度、標準得到嚴格、有效的貫徹執(zhí)行,促進各項業(yè)務(wù)管理制度的持續(xù)修訂、完善,不斷提升管理制度化水平。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇七
20xx年以來,結(jié)合我行各項金融業(yè)務(wù)特點,我著重在相關(guān)信貸業(yè)務(wù)品種的流程制度和政策等方面加強了學(xué)習。20xx年一年的工作經(jīng)歷,使我對我行始終堅持的依法合規(guī)經(jīng)營有了更深刻的認識,也對自己所在的崗位,所從事的工作有了更深刻的感觸和了解?,F(xiàn)將我對內(nèi)控工作的幾點心得體會報告如下:
一認清形勢,樹立正確的人生觀價值觀。銀行是一個特殊的行業(yè),特別強調(diào)思想素質(zhì)。要做一名合格的工行員工,首先我們要做一個正直誠實的人。做一名思想素質(zhì)過硬的員工,才能時刻堅持按照業(yè)務(wù)流程操作,按照規(guī)章制度辦事,抵制其他一切客觀不利因素的誘惑及威壓。
二堅持合規(guī)經(jīng)營,扎扎實實地把業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度放在心上。業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度不能只掛在嘴上,一到真正處理業(yè)務(wù)時在操作細節(jié)上,就把流程制度丟在一邊,工作浮躁,業(yè)務(wù)操作流程敷衍了事。案件的發(fā)生就是因為在這些細節(jié)上沒有堅持合規(guī)操作,最終給客戶造成了不便和損失,給我行造成了經(jīng)濟和聲譽上的損失,更是給自己的工作和發(fā)展帶來了阻礙。如果每筆業(yè)務(wù)的每個環(huán)節(jié)上的每個員工都能夠按照我行的規(guī)定工作,嚴格執(zhí)行業(yè)務(wù)流程,那么案件的發(fā)生就無機可乘。所以要防范案件,關(guān)鍵在于要把合規(guī)落實到位。切勿感情代替制度,盲目信任,心存僥幸,把制度弱化,使制度形同虛設(shè)。
三內(nèi)控工作需提高全員案防的整體警覺性。通過這一年來的案件防范分析會,我明白了,不是只要自己管好自己不違規(guī),不犯法就行了,而是我們?nèi)魏稳怂傅娜魏我粋€錯誤都將對身邊同事的正常工作造成極大的影響,甚至是連累到身邊的同事。所以我要提高自己的警覺,時刻對照自己的崗位職責進行反思,在工作時刻提醒自己和身邊的同事,嚴格按照規(guī)章制度工作,嚴格執(zhí)行制度。
四認真學(xué)習《員工違規(guī)積分管理辦法》《員工違規(guī)行為處理規(guī)定》和《員工行為守則》等內(nèi)容和要求。明白違規(guī)的嚴重性質(zhì),提高違規(guī)就要問責的認識。業(yè)務(wù)的開展要在健康合規(guī)的前提下進行,拋棄僥幸心理確保每一筆業(yè)務(wù)都合規(guī);學(xué)會保護自己和他人,牢固樹立“一切不能代替制度”的從業(yè)觀念,保護好自己,保護好自己的同事。
案件發(fā)生的教訓(xùn)是深刻的,20xx年我同樣也在這方面翻過錯誤,因為自己的過分“靈活”,因為自己的那點“小聰明”違犯了業(yè)務(wù)正常流程和規(guī)章制度,幸虧領(lǐng)導(dǎo)和同事們的及時制止和教育,使我懸崖勒馬,浪子回頭,沒有造成更大損失。20xx年我必當牢固地樹立合規(guī)意識,嚴格遵守各項規(guī)章制度,樹立信心,不斷地學(xué)習和掌握各項專業(yè)知識和技能,以飽滿的熱情投入到新一年的工作中去。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇八
(二)今年底前請xxx采購管理人員來培訓(xùn)或到xxx單位參觀學(xué)習。
(三)按《物資采購管理制度》逐步完善相關(guān)的資料、表單。
(四)上半年完善相關(guān)的供應(yīng)商評價體系。
(五)今年底前按6s要求完成采購檔案規(guī)范化管理。
(六)按年度計劃完成相關(guān)制度的編寫和修改審核并申請公司發(fā)布施行。
(一)20xx年1月份完善了各部門報送月度物資需求計劃流程。
(三)20xx年4月對《采購物資招標流程》進行修訂。
(四)20xx年4月到xxxx企業(yè)進行對標學(xué)習。
(五)20xx年4月xxx部內(nèi)部進行內(nèi)部物資采購專業(yè)知識培訓(xùn)。
(六)按6s管理要求規(guī)范采購檔案規(guī)范化管理。
(一)采購風險的控制,比如預(yù)付款都能控制在xx%以下,減少企業(yè)承擔的風險。
(二)內(nèi)控制度相對健全,所有物資采購都按照審批權(quán)限和程序。
(三)供應(yīng)商選擇,建立健全的供應(yīng)商管理體系,目前采購物資暫不出現(xiàn)質(zhì)量或售后服務(wù)問題。
(四)對市場調(diào)查研究較為深入,對擬采購物資的行業(yè)都進行市場調(diào)查,寫出調(diào)查比選報告,為實施采購提供決策依據(jù)。
(一)需繼續(xù)完善xx部各項規(guī)章制度,建立健全的制度體系。
(二)信息化手段利用率不高。信息技術(shù)給我們企業(yè)的管理提升提供了切實有效的手段。電子化采購的好處是顯而易見的,它能夠輕松實現(xiàn)信息共享、操作規(guī)范、實時監(jiān)控、快捷高效。但從現(xiàn)階段我們采購管理工作的實際看,采購信息系統(tǒng)的建設(shè)相對滯后。
(三)采購人員專業(yè)不足。對于采購員專業(yè)能力不足,都是半路出家,人員素質(zhì)不高,梯隊建設(shè)不足,這些都成為了制約采購工作效率提升的重要問題。
準確把握采購管理發(fā)展方向,建立集中、高效、透明的采購管理體系。
(一)針對不足需要有健全的制度,完善各項規(guī)章制度,為下一步工作做好基礎(chǔ)準備。
提升。信息透明、高效了,我們的采購工作才能變得透明、高效。
(三)向供應(yīng)鏈管理轉(zhuǎn)變?,F(xiàn)代采購管理,不僅要對產(chǎn)品進行管理,也要對提供這些產(chǎn)品的供應(yīng)商進行長期持續(xù)的管理,同時還要對物流、倉儲等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)進行全面的管理。
(四)加強懲防體系建設(shè)。通過完善采購管理體制,建立多部門相互制約機制,實現(xiàn)陽光采購、透明采購,不僅能規(guī)范采購行為,降低采購成本,也能有效防止腐敗,避免采購干部走上歧途,確保制度上實現(xiàn)反腐倡廉。
(五)內(nèi)部人員加強專業(yè)知識的學(xué)習,提升管理能力。
xx部。
20xx年x月xx日。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇九
為全面提升內(nèi)控管理水平,有效支撐全行改革發(fā)展,根據(jù)總、省行安排,郵儲銀行鞍山市分行結(jié)合自身實際情況,于20xx年起連續(xù)三年分別開展以“內(nèi)控達標年”、“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”為主題的內(nèi)控建設(shè)活動。
據(jù)了解,本年“內(nèi)控達標年”活動意在通過與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評價對標,深入查找在內(nèi)控管理上存在的差距,全面梳理和整改郵政金融在內(nèi)控管理上存在的問題,持續(xù)推進合規(guī)文化建設(shè),使該行內(nèi)控管理水平達到同業(yè)先進水平。
為提高活動開展效果,該行聯(lián)合市郵政公司成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組,一把手親自掛帥,制定了詳實可行的活動實施方案,具體分為“與上市規(guī)范對標、與監(jiān)管要求對標、與內(nèi)控評價對標、落實整改問責、內(nèi)控知識學(xué)習培訓(xùn)和考試、內(nèi)控文化建設(shè)與宣傳”六大模塊。并于10月10日召開了“內(nèi)控達標年”活動啟動大會,對“內(nèi)控達標年”活動做了有序部署,對活動各階段開展的內(nèi)容、時間和形式要求做了詳細規(guī)定和充分傳達。并要求轄內(nèi)支行高度重視,加強督導(dǎo),郵銀配合,統(tǒng)籌協(xié)調(diào),強化宣傳,認真總結(jié),以有序推進活動開展和落實,目前各階段活動正在有條不紊的推進中。
銀行作為經(jīng)營風險的行業(yè),風險防控是其生命線。內(nèi)部控制是為保證組織目標實現(xiàn)而建立的控制機制和實施的管控措施,在防范和化解銀行經(jīng)營風險中發(fā)揮著重要作用,良好的內(nèi)部控制是銀行有效抵御風險,保持健康持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。實施有效的內(nèi)控合規(guī)管理是銀行為提升核心競爭力、實現(xiàn)經(jīng)營管理目標而進行的一項重要的工作,是加強內(nèi)控體系建設(shè)、提高風險管理水平的一項重要任務(wù)。
內(nèi)控建設(shè)目前已成為銀行經(jīng)營發(fā)展的內(nèi)在需求和內(nèi)生動力。
合規(guī)經(jīng)營是防范商業(yè)銀行操作風險的需要。合規(guī)經(jīng)營是規(guī)范操作行為,遏制違規(guī)違紀問題和防范案件發(fā)生,全面防范風險,提升經(jīng)營管理水平的需要,能為銀行創(chuàng)造價值,而且有效的合規(guī)經(jīng)營能將合規(guī)風險消除于無形。
合規(guī)經(jīng)營是完善商業(yè)銀行制度體系的需要。銀行賴以生存的質(zhì)量效益源于依法合規(guī)經(jīng)營,源于產(chǎn)生質(zhì)量和效益的每一個環(huán)節(jié),源于每一個崗位的每一位員工。銀行的'發(fā)展一定要以合法、合規(guī)經(jīng)營為前提,才能從源頭上預(yù)防風險。
合規(guī)經(jīng)營是銀行實現(xiàn)發(fā)展目標的重要保證。合規(guī)經(jīng)營就是為業(yè)務(wù)保駕護航的,是為了更好地促進業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)的。在發(fā)展、開拓業(yè)務(wù)和同業(yè)競爭中,只有緊緊遵循合規(guī)經(jīng)營的理念,提高管理的質(zhì)量,才能保證銀行業(yè)務(wù)的經(jīng)久不衰。
加強員工的法律法規(guī)、規(guī)章制度學(xué)習,加強思想教育,這是從源頭上杜絕違規(guī)違章行為的重要手段。作為員工,我們應(yīng)每天從自己的崗位做起,嚴格遵守總行“十禁”,遵循職業(yè)操守,自覺抵制各種違紀、違規(guī)、違章行為,珍惜自己的職業(yè)生涯,視制度如生命,糾違章如排雷,增強風險防范意識和自我保護意識。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十
10月28日,廣發(fā)期貨有限公司召開大會。在監(jiān)管方面鼓勵創(chuàng)新、加強合規(guī)管理的背景下,廣發(fā)期貨自5月15日起率先在期貨行業(yè)內(nèi)按五部委發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及應(yīng)用指引》啟動了內(nèi)控建設(shè)項目,并取得顯著成效。
本次內(nèi)控項目由四大會計師事務(wù)所之一的普華永道作為外部咨詢機構(gòu),在董事會領(lǐng)導(dǎo)下,廣發(fā)期貨于內(nèi)部成立內(nèi)控評價領(lǐng)導(dǎo)小組與執(zhí)行小組。經(jīng)過4個多月,項目組全面梳理了母公司、香港子公司、商貿(mào)子公司業(yè)務(wù)制度與流程管理,共梳理316個制度、42個流程、702個控制點、提出41項內(nèi)控優(yōu)化建議,制定實施了《內(nèi)控評價手冊》、《業(yè)務(wù)控制風險矩陣》。通過該內(nèi)控項目,廣發(fā)期貨在公司治理、母子公司集團管控、授權(quán)審批、自有資金運用、創(chuàng)新業(yè)務(wù)管理等方面進一步制定了管理優(yōu)化措施。
廣發(fā)期貨內(nèi)控項目為公司實現(xiàn)戰(zhàn)略目標奠定了堅實的內(nèi)控基礎(chǔ),對提高公司治理、經(jīng)營管理效率和風險防范能力,構(gòu)建母子公司內(nèi)控長效機制,培育公司內(nèi)控人員隊伍具有重要的現(xiàn)實意義。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十一
眾所周知,一個沒有免疫系統(tǒng)、或免疫力偏低的生命體是不可能健康成長的,而內(nèi)部控制就是企業(yè)“生命體”的免疫系統(tǒng)。內(nèi)部控制的缺失或者不完善都將對企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利的影響。
企業(yè)內(nèi)部控制是以專業(yè)管理制度為基礎(chǔ),以防范風險、有效監(jiān)管為目的,通過全方位建立過程控制體系、描述關(guān)鍵控制點和以流程形式直觀表達生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)過程而形成的管理規(guī)范。
內(nèi)部控制是指作為企業(yè)風險管理的重要手段,在維護財產(chǎn)物資的完整性、保證會計信息的準確性、保證財務(wù)信息的合法性、保證經(jīng)營決策的貫徹執(zhí)行、保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性和保證國家法律法規(guī)的遵守執(zhí)行等方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
本學(xué)期開設(shè)了《內(nèi)部控制設(shè)計》專業(yè)必修課,現(xiàn)在課程過半,而對內(nèi)部控制設(shè)計的情況,通過老師的講解以及自己平時課下的閱讀,也已經(jīng)有一些了解和認識,下面談一下自己在上了《內(nèi)部控制設(shè)計》課程后的心得體會:
1.能夠保護財產(chǎn)物資的安全完整。內(nèi)部控制制度對財產(chǎn)物資的保管和使用采取各種控制手段,可以防止和減少財產(chǎn)物資被損壞,杜絕浪費、貪污、盜竊、挪用和不合理使用等問題的發(fā)生。這對于一個企業(yè)來講是極其需要控制的方面,有利于降低企業(yè)成本。
2.能夠提高會計資料的正確性和可靠性。正確可靠的會計數(shù)據(jù)是企業(yè)經(jīng)營管理者了解過去、控制目前、預(yù)測未來、做出決策的必要條件,而內(nèi)部控制系統(tǒng)通過制定和執(zhí)行業(yè)務(wù)處理程序,科學(xué)地進行職責分工,使會計資料在相互牽制的條件下產(chǎn)業(yè),從而有效地防止錯誤和弊端的發(fā)生,保證會計資料的正確性和可靠性。
3.能夠保證國家對企業(yè)的宏觀控制。國家制定的一系列財政紀律及法規(guī),都要求企業(yè)通過建立內(nèi)部控制制度來落實,企業(yè)通過實施內(nèi)部控制制度以進行自我約束,遵循國家的財政紀律和法規(guī)。
4.能夠保證企業(yè)高效率經(jīng)營??茖W(xué)的內(nèi)部控制制度,能夠合理地對企業(yè)內(nèi)部各個職能部門和人員進行分工控制、協(xié)調(diào)和考核,促使企業(yè)各部門及人員履行職責、明確目標,保證企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動有序、高效地進行。
綜上內(nèi)部控制的意義,可見良好完善的內(nèi)部控制制度對于一個企業(yè)是多么的至關(guān)重要。而我們通過這門課程的學(xué)習,就是學(xué)習如何去設(shè)計一款完善嚴謹適用的企業(yè)內(nèi)部控制制度。這當然一方面應(yīng)該遵守內(nèi)部控制設(shè)計的基本原則,比如全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性以及成本效益原則。另外還要遵循要求的基本程序,比如首先進行細致調(diào)查;其次按相關(guān)理論和方法的要求劃分單位內(nèi)部機構(gòu);再次確定所屬信息活動過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié);最后形成內(nèi)部控制的文本規(guī)定。企業(yè)應(yīng)該加強內(nèi)部控制設(shè)計環(huán)節(jié),設(shè)計出完善適用于本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,這樣才能真正起到內(nèi)部控制的效果,從而真正的達到內(nèi)部控制的意義。
在學(xué)習這門課程中遇到了不少案例分析題,就是發(fā)現(xiàn)企業(yè)的內(nèi)部控制出現(xiàn)問題,一方面是由于本身制度建立的問題,存在實質(zhì)性的缺陷以及漏洞,但是也發(fā)現(xiàn),還有很重要的一部分原因在于執(zhí)行不力。也許企業(yè)建立了較為完善和良好的內(nèi)控制度,但是公司員工并未完全按照內(nèi)控制度來執(zhí)行,這樣也很容易導(dǎo)致問題的產(chǎn)生,而建立的內(nèi)控制度也僅僅是形同虛設(shè),一紙空文了。沒有任何意義。因此,內(nèi)控制度的執(zhí)行也很重要,企業(yè)在建立好后,應(yīng)監(jiān)督其按要求規(guī)定來實施,從而真正的實現(xiàn)企業(yè)完善的內(nèi)部控制。
雖然我們并沒有進入企業(yè),也不可能真的去幫助其他企業(yè)單位設(shè)計其內(nèi)控制度,但是,我們現(xiàn)在應(yīng)該做的是,利用所學(xué)到的知識,自己去分析企業(yè)的內(nèi)部控制制度,看其制度是否存在缺陷等問題??吹絻?yōu)秀內(nèi)部控制制度的企業(yè)的良好運用,看到因為內(nèi)控制度不健全執(zhí)行不力導(dǎo)致企業(yè)的衰退,這些都是要利用到所學(xué)知識來實踐運用的。比如,海爾集團的成功經(jīng)驗就在于內(nèi)控的完善制定及執(zhí)行,而巨人集團以及巴林銀行則給我們以警示,內(nèi)部控制制度的缺失不健全,會嚴重影響企業(yè)的發(fā)展。
因此,內(nèi)部控制對于一個企業(yè)至關(guān)重要,我們現(xiàn)在僅僅是學(xué)習了理論性的東西,下一步應(yīng)該努力加強的'方面就是提高實際運用分析能力。這一方面通過平時對案例的分析討論思考鍛煉,另外也可以通過實際去調(diào)查采訪企業(yè)的內(nèi)部控制制度,了解真實情況。總之,我們不能只是單純的學(xué)習了理論性的東西就止步不前,應(yīng)該繼續(xù)深入下去,否則,有一天會發(fā)現(xiàn),當時學(xué)的東西,就完全不為己用了。
通過對《內(nèi)部控制設(shè)計》這門課程的學(xué)習,了解到對于企業(yè)來講,內(nèi)部控制的重要意義,并且也發(fā)現(xiàn),制定好完善的制度僅僅是建立良好內(nèi)控的第一步,還需要后續(xù)良好地實施,從而使得內(nèi)部控制真正在企業(yè)運轉(zhuǎn)起來,達到真正控制的目的。另外,從一名學(xué)生的角度,學(xué)習理論知識參加考試并非長遠意義,應(yīng)該更多的是學(xué)習知識,學(xué)會運用分析,從而真正的實現(xiàn)為我所用,那才是真的自己的東西。而認識到這一點后,也會在以后的時間里,多多運用所學(xué)去分析去了解關(guān)于公司企業(yè)內(nèi)部控制的信息,從而讓這門知識靈活起來,為我所用。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十二
20xx年是我飛速發(fā)展的一年,本年度我擔任的是內(nèi)控經(jīng)理助理一職,工作中我結(jié)合個人金融業(yè)務(wù)的特點,著重部署相關(guān)的品種業(yè)務(wù)整合,并建立相關(guān)的制度規(guī)則,和政策講解。通過會議形式傳達上級的內(nèi)容,并進行部署。現(xiàn)在一年多的時間過去了,我跟經(jīng)理學(xué)習到了很多,現(xiàn)在我將這一年的功內(nèi)控工作做出總結(jié)匯報。
今年以來我不斷的跟隨領(lǐng)導(dǎo)進行新文件的閱讀和學(xué)習,做好相關(guān)政策的理解。并且在實際的應(yīng)用中進行落實,并且深入開展多項制度的普及。如今我支行內(nèi)各個部門的職工都已經(jīng)對這些規(guī)章制度有了深入的了解,也在不斷的提升自身的職業(yè)素養(yǎng)。
近期因為業(yè)務(wù)人員的冰凍較大,領(lǐng)導(dǎo)也下發(fā)了人員監(jiān)管的文件。對于部分信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作人員和柜臺人員我們都加強了內(nèi)控的監(jiān)管。確保每一個人員的`情況都在我們的管轄范圍內(nèi),并實時更新各職員的最新狀態(tài),進行備份登記。
在銀行內(nèi)控工作這一年多,我認真的做好登記,并且及時的對領(lǐng)導(dǎo)進行匯報,配合上級的檢查和詢問。尤其是企業(yè)信息和信貸情況的登記,我加強收集企業(yè)的信息,并且評估他們的信貸風險。為了更準確的了解到企業(yè)的信息,我經(jīng)常加班加點的調(diào)查資料,為的就是能夠更準確無誤的給與信息。
如今這一年的時間過去了,我在工作中有過很好的表現(xiàn),也有過不足的地方。如今的我在工作中雖然能夠流暢的完成領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的任務(wù),但是很多時候還不能夠及時的了解領(lǐng)導(dǎo)文件中的用意。今后我還需要不斷的加強自己的政治覺悟,通過豐富自己的知識,從而更好的幫助內(nèi)控經(jīng)理做事。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十三
支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務(wù)會計部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個職能部室,一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、xx支行、xx支行、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xxx分理處、-分理處十一個營業(yè)機構(gòu),另設(shè)xx、xx、xx、xx、xx、xx6個儲蓄所。到10月末全行員工xx人,其中長期合同工xx人,短期合同工xx人。在機構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約,前后臺業(yè)務(wù)分離。在崗位配置上做到人員落實、職責明確。
在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時,貫徹學(xué)習到位。在制度執(zhí)行上嚴格要求規(guī)范操作,努力降低操作風險。在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度,為內(nèi)控管理保駕護航。總體上講,我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實、職責明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風險防范能力日益提高。
為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢,今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施:
1、領(lǐng)導(dǎo)重視,組織落實,20xx年以來,我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作,把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平,規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營,提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓,做到思想認識到位,工作措施到位,組織體系健全,處罰整改加強。
我行單獨設(shè)立審計辦公室,內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓,今年共組織現(xiàn)場審計x次,參加人員xx人次,根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃,完成了xx主任xxx、xx分理處主任xx任期內(nèi)的責任審計。xx儲畜所、xx儲蓄所、xx儲蓄所、xx分理處業(yè)務(wù)審計工作。重要崗位責任移交x個人次。支持分行審計處人員調(diào)用。對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查。建立了問題整改臺賬。督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。
2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計,到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只,向營業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件-多只,收文后及時組織了員工學(xué)習,強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法,規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。
3、針對本行實際,不斷完善行之有效的。各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神,我行為進一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上,支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件,新成立了xx、xxx、xx委員會,調(diào)整了-審查委員會、xxx委員會、xxx領(lǐng)導(dǎo)小組、xx領(lǐng)導(dǎo)小組。出臺了-年度經(jīng)營目標考核辦法、經(jīng)營單位主責任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、xxx工作質(zhì)量考核辦法。修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
4、高度重視存在問題,明確落實整改責任,扎實抓好整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門牽頭,各業(yè)務(wù)主管部門督辦,問題存在單位落實整改。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范,處罰力度明顯提高。x月,支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員,按照-銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰,共處罰-人次,金額xx元。
6、積極組織員工培訓(xùn),提高員工規(guī)范操作意識。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十四
1、召開年度內(nèi)控工作會議。安排部署提供內(nèi)部溝通交流平臺,發(fā)揮內(nèi)控部門溝通協(xié)調(diào)作用。
2、開展《20xx版內(nèi)控手冊》識別、培訓(xùn)。對我廠內(nèi)控流程及實施證據(jù)適用性進行全面梳理確認,對內(nèi)控流程及相對應(yīng)的實施證據(jù)進行識別、培訓(xùn),確保內(nèi)控體系管理完整、準確、有效,形成“內(nèi)控流程梳理確認表”和“實施證據(jù)表單識別表”,共識別適用流程5-個(包括新增流程30個),統(tǒng)一證據(jù)表單126個。
3、每季度召開內(nèi)控季度例會。全年共計召開內(nèi)控例會3次,利用季度例會對每季度內(nèi)控工作進行總結(jié)通報,對各類測試中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析梳理,根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要,邀請專業(yè)部門進行專項業(yè)務(wù)講解。20xx年財務(wù)科進行了“預(yù)提費用”相關(guān)流程的講解,對物資供應(yīng)站上報的關(guān)于物資暫估、無計劃等方面的34個問題,經(jīng)過與財務(wù)、鉆井等業(yè)務(wù)部門及基層單位的一一對接核實,在會上做了專門回復(fù),屬于暫估的問題,按要求提供單據(jù),財務(wù)上進行暫估處理。對于無計劃采購的物資,生產(chǎn)應(yīng)急審批手續(xù)要健全,及時補充控制措施。
4、迎檢內(nèi)控測試。20xx年,共迎接各級內(nèi)控測試5次,包括外部審計測試1次、季度測試1次、專項測試2次,自我評價測試1次。
(二)風險管理。
1、開展風險損失事件收集工作。全年共計開展3次,共計收集風險損失事件8個。
2、開展領(lǐng)導(dǎo)班子的業(yè)績考核中,同時明確考核事項與量化打分標準,特別是風險損失事件上報及風險管理報告的編寫,如實如期完成,不得漏報、瞞報風險損失事件,在內(nèi)控例會上,進行了考核標準的專項宣貫,并開展了風險管理實務(wù)的培訓(xùn),講解了風險識別評估的方法,風險控制措施的制定與風險管理報告的編制等內(nèi)容,全面加強風險管理工作。
“沒有規(guī)矩,不成方圓”,企業(yè)管理實質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求,結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象,進行了對照檢查,找出了差距和不足。為此,公司采取了一系列措施,以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。
加強培訓(xùn),注重宣傳,確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容,是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后,結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求,于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20-版《內(nèi)部控制操作細則》的視頻培訓(xùn)會議,使員工了解了20xx版比20xx版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓(xùn),各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求,全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準則和公司發(fā)展目標,為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎(chǔ)。
健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò),確保組織機構(gòu)落實。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)兼職科級職6人和成員共12人,內(nèi)控工作由項目管理轉(zhuǎn)向日常管理,進一步加強了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機構(gòu)落實。
狠抓落實,層層負責,確保流程控制實現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實處,公司將內(nèi)控責任層層分解,狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責任上,內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重,是一把手工程,各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上,而且要落實在行動上,定期對內(nèi)控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查,并有計劃地對各項目部進行專項或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題,追究哪個單位的領(lǐng)導(dǎo)責任。這樣,公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo),下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程,出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào),有人負責。
在組織落實上,公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實施細則》,切實把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處。內(nèi)控檢評組,對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤,及時反饋,嚴格履行督促、檢查的職責,嚴把執(zhí)行關(guān),發(fā)現(xiàn)問題及時上報,及時解決,保證所有內(nèi)控流程都有令必行,有據(jù)必依。
確保內(nèi)控的有效執(zhí)行,取決于兩個方面,一是思想是否重視,責任是否落實。二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。
通過上述措施,全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升。現(xiàn)在,每辦一件事,上至總經(jīng)理,下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求。每處理一項業(yè)務(wù),都要確定是否有風險,如何控制風險,嚴格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的.良好局面。
一些控制最終反映結(jié)果是在財務(wù)部門,但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門,對于這樣的控制,公司內(nèi)控辦組織召開了由機關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會,將每一個控制點逐一說明,需要哪個部門在哪個時點配合完成,明確了各部門的控制責任,保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負責,增強了公司抵御經(jīng)營風險的能力。
推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用,合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計,發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方,一些控制缺乏制度支持,目前,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,正在進行制度梳理和規(guī)范工作,計劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實施細則》。
控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ),是有效實現(xiàn)內(nèi)部控制的保障,直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育,目前,公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標,行動有準則、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境,尤其是公司各級主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范,不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦。特殊事情處理,要作好紀要,保留證據(jù),自覺按規(guī)章辦事,依程序履行,領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇一
20xx年,公司按照工程公司(20-)109號關(guān)于印發(fā)《集團公司內(nèi)部控制操作細則》的統(tǒng)一部署,開始正式運行與國際接軌的內(nèi)部控制體系。近三年來,本公司在內(nèi)控體系的貫徹上,突出“執(zhí)行”二字,重在“狠”、“嚴”上下功夫,不僅經(jīng)受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗,有效地實現(xiàn)了防范風險的目的,而且推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化、標準化、程序化,促進了公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
“沒有規(guī)矩,不成方圓”,企業(yè)管理實質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求,結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象,進行了對照檢查,找出了差距和不足。為此,公司采取了一系列措施,以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。
加強培訓(xùn),注重宣傳,確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容,是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后,結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求,于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20-版《內(nèi)部控制操作細則》的視頻培訓(xùn)會議,使員工了解了20-版比20-版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓(xùn),各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求,全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準則和公司發(fā)展目標,為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎(chǔ)。
健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò),確保組織機構(gòu)落實。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)兼職科級職6人和成員共12人,內(nèi)控工作由項目管理轉(zhuǎn)向日常管理,進一步加強了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機構(gòu)落實。
狠抓落實,層層負責,確保流程控制實現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實處,公司將內(nèi)控責任層層分解,狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責任上,內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重,是一把手工程,各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上,而且要落實在行動上,定期對內(nèi)控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查,并有計劃地對各項目部進行專項或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題,追究哪個單位的領(lǐng)導(dǎo)責任。這樣,公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo),下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程,出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào),有人負責。
在組織落實上,公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實施細則》,切實把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處。內(nèi)控檢評組,對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤,及時反饋,嚴格履行督促、檢查的職責,嚴把執(zhí)行關(guān),發(fā)現(xiàn)問題及時上報,及時解決,保證所有內(nèi)控流程都有令必行,有據(jù)必依。
確保內(nèi)控的有效執(zhí)行,取決于兩個方面,一是思想是否重視,責任是否落實;二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。通過上述措施,全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升。現(xiàn)在,每辦一件事,上至總經(jīng)理,下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求;每處理一項業(yè)務(wù),都要確定是否有風險,如何控制風險,嚴格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。
一些控制最終反映結(jié)果是在財務(wù)部門,但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門,對于這樣的控制,公司內(nèi)控辦組織召開了由機關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會,將每一個控制點逐一說明,需要哪個部門在哪個時點配合完成,明確了各部門的控制責任,保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負責,增強了公司抵御經(jīng)營風險的能力。
推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用,合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計,發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方,一些控制缺乏制度支持,目前,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,正在進行制度梳理和規(guī)范工作,計劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實施細則》。
控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ),是有效實現(xiàn)內(nèi)部控制的保障,直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育,目前,公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標,行動有準則、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境,尤其是公司各級主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范,不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦;特殊事情處理,要作好紀要,保留證據(jù),自覺按規(guī)章辦事,依程序履行,領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇二
202x年,分公司繼續(xù)按照公司內(nèi)部控制與風險管理工作的指導(dǎo)思想,貫徹落實公司內(nèi)控與風險管理各項工作部署,以《內(nèi)部控制管理手冊》為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實際情況,梳理分公司工作流程,完善各項規(guī)章制度,實現(xiàn)分公司健康發(fā)展?,F(xiàn)就具體工作開展情況匯報如下:
以《內(nèi)部控制管理手冊》為參照,積極動員全面組織。半年來,積極組織機關(guān)各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式,共同參與公司組織開展《手冊》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習4次,按照公司培訓(xùn)周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次,網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn)1次。通過不斷地培訓(xùn)學(xué)習幫助大家完成了從最初的認識到深層次的了解過程。
按照公司要求全面開展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次。各個部門以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營情況全面開展跟單核查,并將核查結(jié)果簽字及時反饋,匯總后統(tǒng)一上報給公司內(nèi)控處。在跟單核查過程中,內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié)合實際,仔細查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實施和風險控制在操作中存在的問題。
1、繼續(xù)認真開展業(yè)務(wù)流程梳理
針對公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求,繼續(xù)認真開展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著風險,將繼續(xù)加強與有關(guān)部門溝通采取有效措施進行規(guī)避。
2、進一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習工作。
內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營方方面面,關(guān)鍵在于執(zhí)行,要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行,還應(yīng)繼續(xù)加強培訓(xùn),通過培訓(xùn)不但使全體人員在思想上認識到內(nèi)部控制和風險管理工作的重要性;還要讓“搞好內(nèi)控與風險防范是每一位員工的責任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去,做到人人講內(nèi)控,人人懂內(nèi)控,人人執(zhí)行內(nèi)控,以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行。
3、結(jié)合《手冊》完成部分規(guī)章制度的修訂工作。
分公司將在《手冊》的基礎(chǔ)上對以前各項規(guī)章制度進行重新梳理,根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實際,對在執(zhí)行過程中存在的問題進行修改完善,對有關(guān)內(nèi)容進行修訂,達到與內(nèi)控要求相一致。
在今后的工作中,分公司將繼續(xù)按照公司的要求,結(jié)合自身的特點,以《手冊》為范本。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署,完善內(nèi)部控制,提高分公司經(jīng)營管理水平和抗風險能力,為建設(shè)“國內(nèi)一流的跨國運輸物流企業(yè)”做出積極貢獻。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇三
銀行分行內(nèi)控合規(guī)工作總結(jié) 分行內(nèi)部控制綜合評價小組:自20xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來,我行十分重視內(nèi)部控制管理工作,把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓,在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下,針對**支行實際,努力完善、細化 銀行支行內(nèi)控管理情況報告正文:
分行內(nèi)部控制綜合評價小組:
自20xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來,我行十分重視內(nèi)部控制管理工作,把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓,在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下,針對**支行實際,努力完善、細化內(nèi)控管理制度,做精做細各項內(nèi)控管理,為了實現(xiàn)經(jīng)營目標,維護財產(chǎn)完整,保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法,決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行,工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高,我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略,在規(guī)范操作程序、降低金融風險中起到了積極促進作用?,F(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報告如下:
為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢,今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施:
1、領(lǐng)導(dǎo)重視,組織落實,20xx年以來,我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作,把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平,規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營,提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓,做到思想認識到位,工作措施到位,組織體系健全,處罰整改加強。我行單獨設(shè)立審計辦公室,內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓,今年共組織現(xiàn)場審計*次,參加人員**人次,今年以來,根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃,完成了**主任***、**分理處主任**任期內(nèi)的責任審計;**儲畜所、**儲蓄所、**儲蓄所、**分理處業(yè)務(wù)審計工作;重要崗位責任移交*個人次;支持分行審計處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。
2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計,到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只,向營業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件**多只,收文后及時組織了員工學(xué)習,強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法,規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。
3、針對本行實際,不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神,我行為進一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上,支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件,新成立了******、*****、****委員會,調(diào)整了**審查委員會、*****委員會、*****領(lǐng)導(dǎo)小組、****領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺了**年度經(jīng)營目標考核辦法、經(jīng)營單位主責任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、***工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范,處罰力度明顯提高。*月,支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員,按照**銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰,共處罰**人次,金額**元。
6、積極組織員工培訓(xùn),提高員工規(guī)范操作意識。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇四
在總署黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在自治區(qū)黨委政府的關(guān)心支持下,我關(guān)以黨的和十八屆三中全會精神為指導(dǎo),認真貫徹落實全國海關(guān)關(guān)長會議、全國海關(guān)反腐倡廉工作會議精神,積極踐行“四好”總體要求,繼續(xù)按照“政治立關(guān)、文化育關(guān)、管理強關(guān)、和諧興關(guān)”的工作思路和“創(chuàng)新思路、規(guī)范管理、提升能力、優(yōu)化服務(wù)”的工作要求,全面履行把關(guān)服務(wù)職責,順利完成了各項工作任務(wù)。
一年來,面對總署黨組的部署和自治區(qū)黨委政府的期望,面對新疆發(fā)展和穩(wěn)定的新形勢、新要求,烏魯木齊海關(guān)全體干部職工堅定信心,扎實工作,關(guān)區(qū)各項事業(yè)保持了良好發(fā)展態(tài)勢。
(一)堅持以促進邊疆發(fā)展為重要己任,服務(wù)大局能力不斷增強。一是不折不扣貫徹決策部署。全國海關(guān)關(guān)長會議召開后,我關(guān)黨組第一時間組織傳達學(xué)習會議精神,集中聽取關(guān)區(qū)35個單位和部門的專題匯報,梳理確定了年度57項重點工作,并以書面報告的形式,將貫徹落實情況向地方黨政進行匯報,受到自治區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。結(jié)合邊關(guān)實際,制定下發(fā)《“五型”海關(guān)建設(shè)實施方案》,先后召開“五型”海關(guān)建設(shè)推進會和分析講評會,有力促進了“四好”總體要求在關(guān)區(qū)落實到位。
二是不遺余力落實優(yōu)惠措施。繼續(xù)把《海關(guān)總署支持新疆發(fā)展和穩(wěn)定8項措施》作為一項中心任務(wù),不斷推動新疆口岸建設(shè)、特殊監(jiān)管區(qū)域建設(shè),積極促進邊境貿(mào)易發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和特色農(nóng)產(chǎn)品出口,全面支持國家重點工程項目,服務(wù)國家能源戰(zhàn)略,并取得了明顯成效。阿拉山口綜合保稅區(qū)通過國家驗收,奎屯保稅物流中心(b型)獲得批準,巴克圖口岸農(nóng)產(chǎn)品出口綠色通道正式啟動。目前,《總署8項措施》23項內(nèi)容中,除1個項目由于地方土地劃撥問題未完成外,其他各項內(nèi)容已基本完成。20**年新疆外貿(mào)總值達到275.6億美元,同比增長9.5%,監(jiān)管進口管輸原油、天然氣分別為1184.1萬噸和1980.7萬噸。
三是多措并舉服務(wù)新疆發(fā)展。我關(guān)先后赴新疆各地州及重點進出口企業(yè)進行調(diào)研,分別與伊犁州、**區(qū)、兵團八師**市等8個地州市簽訂了合作備忘錄。認真落實自治區(qū)黨委政府關(guān)于扶持、培育外貿(mào)“雙百”企業(yè)的要求,制定《支持企業(yè)“走出去”部門分工方案》和《促進新疆加工及保稅貿(mào)易發(fā)展的意見》,大力支持“一個中心,兩個經(jīng)濟開發(fā)區(qū),三個特殊監(jiān)管區(qū)”的規(guī)劃建設(shè)和運營,建立與聯(lián)檢單位的聯(lián)系協(xié)作機制,與檢驗檢疫部門共同出臺支持新疆農(nóng)產(chǎn)品出口14項措施。務(wù)實開展國際合作,及時解決企業(yè)通關(guān)中遇到的問題,探索建立全國海關(guān)首例管輸監(jiān)管跨境執(zhí)法模式,保障了廣匯**管輸天然氣項目順利運營。20**年,監(jiān)管進口管輸**11.3萬噸;擴大區(qū)域通關(guān)覆蓋范圍,全力助推“渝新歐”、“鄭新歐”等國際鐵路大通道建設(shè),促進區(qū)域經(jīng)濟共同發(fā)展。全年共監(jiān)管“渝新歐”、“漢新歐”、“鄭歐”快線等專列80批,6794個標箱。不斷完善12360服務(wù)機制,熱線的接通率、答復(fù)率和滿意率不斷提高。完善統(tǒng)計服務(wù)咨詢工作機制,開展進出口預(yù)警監(jiān)測,不斷提高海關(guān)服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展實效。20**年,為地方政府、外經(jīng)貿(mào)部門提供各類海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)圖表3000余份,為行辦、企業(yè)查詢數(shù)據(jù)3.8萬余條。積極參與3個署級課題研究,開展了6個關(guān)級課題研究,向自治區(qū)和兵團報送了《新疆加工貿(mào)易發(fā)展調(diào)研報告》,張春賢書記、努爾·白克力主席、黃衛(wèi)等自治區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)給予肯定,并作出批示。
(二)堅持以深化改革創(chuàng)新為有力抓手,各項業(yè)務(wù)工作順利完成。一是穩(wěn)妥有序推動業(yè)務(wù)改革。通關(guān)作業(yè)無紙化改革試點穩(wěn)步推進,先后在關(guān)區(qū)5個業(yè)務(wù)現(xiàn)場啟動了改革試點,共簽約通關(guān)作業(yè)無紙化企業(yè)18057家。研究制定了《烏魯木齊海關(guān)全面深化區(qū)域通關(guān)業(yè)務(wù)改革實施方案》,擴大“屬地申報,口岸驗放”的適用范圍,啟動了“屬地申報、屬地放行”通關(guān)模式,進一步提高新疆口岸通關(guān)效能。綜合業(yè)務(wù)管理平臺順利推廣實施,24項業(yè)務(wù)事項被納入平臺統(tǒng)一運作,平臺應(yīng)用訪問量已達3萬余人次。全面落實“由企及物”的管理理念,從通道判別、布控查驗、后續(xù)稽查入手,強化風險分析評估,有力推動了監(jiān)管查驗工作“前推、后移”。20**年,關(guān)區(qū)aa類企業(yè)報關(guān)單全部納入低風險通道。試點推行了“5-3-1-1”“選查分離”作業(yè)模式,初步建立起聯(lián)合分析研判、共同應(yīng)對處置的工作機制,推動了風險管理實戰(zhàn)化應(yīng)用。20**年,**海關(guān)風險布控率為7.0%,風險布控實體有效率為12.9%,均超過總署考核標準。
二是持之以恒加強實際監(jiān)管。進一步完善“四位一體”監(jiān)管模式,下發(fā)了烏魯木齊海關(guān)優(yōu)化監(jiān)管查驗工作機制實施方案和具體措施,推行分類查驗和查驗分流作業(yè),有效提高了查驗工作的針對性和時效性。加強運輸工具實際登臨檢查,開展了運輸工具專項整治工作。制定了關(guān)區(qū)陸路監(jiān)管場所建設(shè)標準,組織進行專項清理整頓,監(jiān)管場所建設(shè)規(guī)范化水平得到提升。積極應(yīng)用行郵業(yè)務(wù)信息化管理系統(tǒng),烏魯木齊國際機場進出境54條國際航線全部實現(xiàn)航空旅客艙單電子數(shù)據(jù)提前傳輸。20**年關(guān)區(qū)共監(jiān)管進出口貨物4966萬噸,貨值450.2億美元,同比分別增長18.2%和12.0%;監(jiān)管進出境運輸工具131.7萬輛(架次),同比增長27.9%;監(jiān)管進出境人員207.1萬人次,同比增加1.3%;監(jiān)管進出境郵快遞物品40.1萬件,同比增長42.6%。
三是全力以赴抓好綜合治稅。深入開展分析研判,全面推行預(yù)審價管理工作,建立“前推后移”的估價管理模式,加大商品歸類審核力度和取樣送檢力度,提高了對稅收征管的掌控能力。進一步加強減免稅前期備案管理,規(guī)范減免稅審批,確保國家稅款及時足額入庫。優(yōu)化集中接單作業(yè)模式,實施報關(guān)單批量復(fù)審,提高了審單作業(yè)整體效能。20**年,關(guān)區(qū)共受理進出口報關(guān)單31.7萬份,同比增加4.12%。征收稅款150.01億元,減免稅額2.2億元。
四是齊抓共管形成打私合力。堅決貫徹落實全國打擊走私工作會議精神,進一步健全打擊走私綜合治理工作機制,組織召開了自治區(qū)和關(guān)區(qū)兩級打私工作會議,制定了《打擊走私專項斗爭和聯(lián)合行動方案》,突出毒品、武器彈藥及反宣品、洋垃圾等6個打擊重點,深入開展打擊走私專項斗爭和聯(lián)合行動。扎實開展“綠籬”打擊洋垃圾走私專項行動以及“空港利劍”、“烈風”、“獵鷹”等緝毒專項行動。全年共辦理各類案件1310起,案值4.2億元,同比增長116.9%、165.8%。先后偵辦7起瀕危動物及其制品走私入境案件,查獲羚羊角9853根,案值2.8億元人民幣。在烏魯木齊空港口岸查獲一名入境的“危安”人員和部分制暴化學(xué)制劑,受到自治區(qū)公安廳高度評價。
五是各司其職強化后續(xù)管理。結(jié)合關(guān)區(qū)進出口商品特點,對重點企業(yè)進行精細化風險處置,關(guān)區(qū)“高、中、低”風險報關(guān)單比例分配更趨合理。進一步健全稽查工作機制,組織開展關(guān)區(qū)稽查執(zhí)法檢查,建立了大客戶聯(lián)絡(luò)員制度,為實現(xiàn)企業(yè)的差別化管理奠定了基礎(chǔ)。同時,引進中介機構(gòu)參與稽查工作,有效提升了稽查工作質(zhì)量。20**年,關(guān)區(qū)稽查企業(yè)99家,核查企業(yè)41家,移交緝私部門15家,稽查補稅共計221.6萬元。進一步完善企業(yè)分類管理制度,嚴格執(zhí)行報關(guān)企業(yè)準入及退出制度,共辦理新注冊企業(yè)1274家,調(diào)整類別企業(yè)72家。
六是一以貫之抓好制度建設(shè)。認真貫徹落實汪洋副重要講話精神,制定了《烏魯木齊海關(guān)黨組關(guān)于轉(zhuǎn)變職能、簡政放權(quán)的意見》。按照“制定運行規(guī)則、實施運行監(jiān)控、保障執(zhí)法統(tǒng)一、加強指導(dǎo)服務(wù)”的思路,下發(fā)了《烏魯木齊海關(guān)制度管理辦法》,清理各項規(guī)章制度共計609項,初步構(gòu)建了關(guān)區(qū)的制度體系。扎實推動清權(quán)確權(quán)工作,為關(guān)區(qū)執(zhí)法統(tǒng)一性建設(shè)夯實了基礎(chǔ)。加強法制隊伍建設(shè),積極開展公職律師試點工作,烏魯木齊海關(guān)公職律師管理辦公室正式掛牌。
二是圍繞四風查擺突出問題。利用7個半天的時間,分別組織召開了8個不同層面的座談會,先后赴14個隸屬海關(guān)單位和部分機關(guān)處室征求意見,向54個友鄰單位及內(nèi)設(shè)機構(gòu)發(fā)放了調(diào)查問卷,深入廣泛地聽取意見。共搜集整理各類意見建議231條。召開了5次專題會議,研究審議班子和黨組成員個人對照檢查材料,班子對照檢查材料前后15次反復(fù)修改完善,個人對照檢查材料平均修改也達到10次,確保對照檢查材料的高標準、高質(zhì)量。
三是坦誠相見開展相互批評。20**年11月11日,我關(guān)黨組利用一整天的時間召開專題民主生活會,深入開展批評和自我批評。鄒志武副署長、總署第15督導(dǎo)組胡乃濤組長參加了會議,對我關(guān)教育實踐活動和專題民主生活會給予充分肯定和高度評價,認為我關(guān)在教育實踐活動中能夠突出邊關(guān)特色、維穩(wěn)特色和服務(wù)新疆發(fā)展特色,專題民主生活會開得有質(zhì)量、有亮點、有成效。
四是狠抓實效強化整改落實。在做好總署6項專項整治的同時,結(jié)合關(guān)區(qū)實際,先期實施了進一步改進機關(guān)工作作風、提高通關(guān)便利化等6項關(guān)區(qū)專項整改工作。近期又根據(jù)總署要求,開展了第二批7項專項整治活動。建立了臺賬制度,制定了任務(wù)分解表,建立了周報制度,定期公示完成事項。截止目前,梳理出的231條意見中,列入專項整治的62項,短期整改的49項,已立行立改完成37項。中期整改的98項,長期整改的22項。
(四)堅持以激發(fā)干事熱情為動力源泉,切實加強了邊關(guān)隊伍建設(shè)。一是凝心聚力推進文化育關(guān)。將學(xué)習貫徹黨的和十八屆三中全會精神作為首要政治任務(wù),制定黨組中心組理論學(xué)習計劃,舉辦了3期關(guān)區(qū)處級干部學(xué)習精神培訓(xùn)班。依托社會力量,開展了為期3個月的關(guān)區(qū)處級領(lǐng)導(dǎo)干部網(wǎng)上在線學(xué)習班。選派人員參加全國海關(guān)精神和“中國夢”宣講團,有力弘揚了新時期紅其拉甫海關(guān)精神。充分調(diào)動工青婦等群眾組織的積極性,組織了“海關(guān)人的中國夢”征文、“邊關(guān)情、海關(guān)夢”演講比賽、“讀書沙龍—名家講壇”等文體活動,并在西北海關(guān)文化協(xié)作區(qū)比賽中榮獲團體一等獎,充分展現(xiàn)了邊關(guān)文化建設(shè)的成果。
二是規(guī)范管理提升隊伍素質(zhì)。建立完善了干部選任、競爭遴選、考核獎懲等一系列制度規(guī)定,關(guān)區(qū)干部管理步入規(guī)范化軌道。全年共提任處科級領(lǐng)導(dǎo)干部87名,先后完成了79名處科級干部的交流、輪崗,并遴選了隸屬海關(guān)單位10名同志到總關(guān)機關(guān)工作。啟動了與深圳海關(guān)互派4名處級干部進行為期1年的掛職鍛煉。制定下發(fā)了《機構(gòu)編制管理辦法》,對相關(guān)職能部門的部分職責權(quán)限進行了重新劃分。積極爭取多方支持,全年新增人員編制51名,石河子海關(guān)如期開關(guān)。積極開展“送教上門”活動,選送了40名青年關(guān)員到上海海關(guān)學(xué)院進行知識更新培訓(xùn),全年累計培訓(xùn)1089人次。
三是創(chuàng)先爭優(yōu)激發(fā)干事活力。堅持把“四好”單位爭創(chuàng)與推進“五型海關(guān)”建設(shè)結(jié)合起來,研發(fā)啟用了“四好”測評管理系統(tǒng),進一步增強了考評工作的科學(xué)性。堅持把解決思想問題與解決關(guān)警員實際問題相結(jié)合,制定下發(fā)了《領(lǐng)導(dǎo)干部(機關(guān))聯(lián)系基層單位制度》,設(shè)立了關(guān)長接待日,并集中解決涉及職工切身利益的問題,不斷提高邊關(guān)幸福指數(shù)。堅持把解決思想問題與黨建工作相結(jié)合,積極爭創(chuàng)自治區(qū)級精神文明單位、青年文明號,開展了“海關(guān)好人”評選、“一元錢”濟困助學(xué)捐款等活動;認真開展定點扶貧工作,為對口扶貧村援建了一座面粉廠,并正式啟用。20**年,我關(guān)所屬紅其拉甫海關(guān)被評為第八屆全國“人民滿意的公務(wù)員集體”,烏魯木齊海關(guān)被評為“自治區(qū)文明單位”。關(guān)區(qū)有30個集體立功受獎,個人立功受獎284人,有效調(diào)動了廣大關(guān)警員工作熱情。
四是常抓不懈確保隊伍純潔。組織開展了第十五個黨風廉政教育月活動,先后走訪了人大、政協(xié)及自治區(qū)紀委監(jiān)察廳等單位,重新聘任23名海關(guān)特邀監(jiān)督員和21名兼職紀檢監(jiān)察員,主動參加自治區(qū)黨政機關(guān)績效考評,進一步提升行風政風建設(shè)效能。加大對重大決策部署落實情況的監(jiān)督檢查力度,開展了4個專項督察和5個專項檢查。對阿勒泰海關(guān)進行了巡察,對塔城海關(guān)、機關(guān)服務(wù)中心、霍爾果斯海關(guān)進行了經(jīng)濟責任審計。開展會員卡清退專項治理,填報了《會員卡零持有報告》,登記自查面達到99.8%。制定了內(nèi)控機制建設(shè)總體規(guī)劃方案,將阿拉山口海關(guān)和關(guān)稅處作為內(nèi)控示范單位,積極開展清權(quán)確權(quán)工作,強化hl20**系統(tǒng)應(yīng)用,加大了風險防控力度。落實“一案雙查”制度,下發(fā)了《加強“一案雙查”工作的若干意見》。
五是千方百計加強民生建設(shè)。堅持向基層和邊關(guān)傾斜,安排專項資金,對條件較差的業(yè)務(wù)辦公用房、生活宿舍行修繕。認真落實離退休干部生活待遇,建設(shè)使用好老干部活動場所。繼續(xù)做好對口支援工作,與深圳海關(guān)簽訂了《對口支援框架合作協(xié)議20**年度實施方案》。進一步加強科技應(yīng)用能力,不斷優(yōu)化關(guān)區(qū)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò),研發(fā)了關(guān)區(qū)網(wǎng)絡(luò)接入控制系統(tǒng)、對外接入局域網(wǎng)系統(tǒng),提升了業(yè)務(wù)科技一體化水平。認真做好關(guān)區(qū)大型檢查設(shè)備建設(shè)工作,其中,3臺h986檢查設(shè)備正式投入使用,2臺已完成竣工驗收。
此外,其他各項工作也取得可喜成績:政策研究、信息宣傳、機要保密等工作扎實開展;學(xué)會工作有聲有色,報關(guān)協(xié)會工作有序開展,各項業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行穩(wěn)定,政務(wù)信息化程度進一步提高,電子口岸建設(shè)穩(wěn)步推進,應(yīng)用項目不斷擴大,適應(yīng)了關(guān)區(qū)改革建設(shè)需要。基建項目有序進行,政府采購、資產(chǎn)管理效能得到加強。
(一)穩(wěn)中求進,穩(wěn)妥有序推進關(guān)區(qū)各項改革。全面系統(tǒng)學(xué)習黨的十八屆三中全會精神和系列重要講話,以“四好”總體要求為指導(dǎo),認真落實我關(guān)黨組工作思路和工作要求,積極推動自貿(mào)區(qū)海關(guān)監(jiān)管體制、區(qū)域通關(guān)、創(chuàng)新查驗機制以及關(guān)檢合作“三個一”等重點改革項目,最大程度釋放改革紅利。
(二)創(chuàng)新模式,著力構(gòu)建關(guān)區(qū)綜合監(jiān)管體系。強“四位一體”監(jiān)管體系建設(shè),進一步提高關(guān)區(qū)監(jiān)管整體效能。深化通關(guān)作業(yè)改革,繼續(xù)開展打私專項斗爭和聯(lián)合行動,不斷提高稅收征管水平,強統(tǒng)計監(jiān)督和執(zhí)法評估,落實“由企及物”的理念,增強風險分析能力,提高稽查工作質(zhì)量,全面完成各項業(yè)務(wù)工作。
(三)主動作為,積極服務(wù)新疆發(fā)展建設(shè)大局。積極促進沿邊開放,組織開展好“支持絲綢之路經(jīng)濟帶發(fā)展”課題研究,形成高質(zhì)量的調(diào)研成果。推動特殊監(jiān)管區(qū)域規(guī)劃建設(shè),落實好《支持新疆農(nóng)產(chǎn)品出口十四項措施》,助推地方培育龍頭企業(yè)和拳頭品牌,促進產(chǎn)業(yè)升級。不斷深化區(qū)域通關(guān)合作,全面提升“渝新歐”、“蓉新歐”等國際鐵路聯(lián)運大通道建設(shè)。
(四)嚴管厚愛,切實加強邊關(guān)干部隊伍建設(shè)。做好教育實踐活動第一批收尾和第二批啟動準備工作,確保兩批活動無縫對接。繼續(xù)深化干部人事制度改革,深化“四好”爭創(chuàng)活動,夯實黨建工作基礎(chǔ),提升科學(xué)化管理水平。進一步加強邊關(guān)文化建設(shè),切實增強邊關(guān)隊伍的凝聚力和向心力。
(五)懲防并舉,不斷提升黨風廉政建設(shè)水平。加強廉政教育,強化內(nèi)控工作,切實提(納稅服務(wù)工作總結(jié))高干部隊伍的廉政自覺性和主動性。加大排查和核查案件線索力度,深入開展利益沖突專項治理工作,保持懲治腐敗高壓態(tài)勢,確保邊關(guān)隊伍純潔穩(wěn)定。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇五
1.召開年度內(nèi)控工作會議。安排部署20xx年內(nèi)控工作,提出建立內(nèi)控例會機制,為各個部門提供內(nèi)部溝通交流平臺,發(fā)揮內(nèi)控部門溝通協(xié)調(diào)作用。
2.開展《20xx版內(nèi)控手冊》識別、培訓(xùn)。對我廠內(nèi)控流程及實施證據(jù)適用性進行全面梳理確認,對內(nèi)控流程及相對應(yīng)的實施證據(jù)進行識別、培訓(xùn),確保內(nèi)控體系管理完整、準確、有效,形成“內(nèi)控流程梳理確認表”和“實施證據(jù)表單識別表”,共識別適用流程508個(包括新增流程30個),統(tǒng)一證據(jù)表單126個。
3.每季度召開內(nèi)控季度例會。全年共計召開內(nèi)控例會3次,利用季度例會對每季度內(nèi)控工作進行總結(jié)通報,對各類測試中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析梳理,根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要,邀請專業(yè)部門進行專項業(yè)務(wù)講解。20xx年財務(wù)科進行了“預(yù)提費用”相關(guān)流程的講解,對物資供應(yīng)站上報的關(guān)于物資暫估、無計劃等方面的34個問題,經(jīng)過與財務(wù)、鉆井等業(yè)務(wù)部門及基層單位的一一對接核實,在會上做了專門回復(fù),屬于暫估的問題,按要求提供單據(jù),財務(wù)上進行暫估處理;對于無計劃采購的物資,生產(chǎn)應(yīng)急審批手續(xù)要健全,及時補充控制措施。
4.迎檢內(nèi)控測試。20xx年,共迎接各級內(nèi)控測試5次,包括外部審計測試1次、季度測試1次、專項測試2次,自我評價測試1次.
(二)風險管理
1.開展風險損失事件收集工作。全年共計開展3次,共計收集風險損失事件8個。
2.開展20xx年風險管理報各編制工作。
3.開展風險管理培訓(xùn)。20xx年下發(fā)了新的風險管理考核標準,二級單位同樣按標準執(zhí)行,要求把風險管理考核標準納入單位領(lǐng)導(dǎo)班子的業(yè)績考核中,同時明確考核事項與量化打分標準,特別是風險損失事件上報及風險管理報告的編寫,如實如期完成,不得漏報、瞞報風險損失事件,在內(nèi)控例會上,進行了考核標準的專項宣貫,并開展了風險管理實務(wù)的培訓(xùn),講解了風險識別評估的方法,風險控制措施的制定與風險管理報告的編制等內(nèi)容,全面加強風險管理工作。
(一)內(nèi)控部分
1.持續(xù)加強內(nèi)控與風險管理培訓(xùn)。開展20xx年《內(nèi)控手冊》識別、培訓(xùn),要求業(yè)務(wù)科室流程識別、宣貫到崗位,并全面梳理流程表單,規(guī)范表單填制,促進內(nèi)控基礎(chǔ)管理水平的提升。
2.持續(xù)強化內(nèi)控例會制度。堅持問題導(dǎo)向,及時分析總結(jié)各類測試中發(fā)現(xiàn)的問題,從對結(jié)果的關(guān)注向?qū)^程的管控延展,從增加補充控制措施、取得齊全的實施證據(jù)等方面,提示有關(guān)部門,從意識、溝通及銜接等方面,改進目前存在的問題。20xx年將擴大各業(yè)務(wù)部門參與程度,選取業(yè)務(wù)鏈條長,參與部門多的業(yè)務(wù)流程,請業(yè)務(wù)主管部門進行操作講解,更進一步發(fā)揮牽頭部門的作用。
3.持續(xù)靠實風險管理工作。各部門和單位圍繞廠生產(chǎn)經(jīng)營目標開展重大及重要風險評估;按照實用性、可操作性原則,確定風險控制目標、措施和責任,形成風險管理報告。規(guī)范風險監(jiān)督檢查計劃的編制,特別是時間要求,要與實際相符,并按時上報到管理部門,檢查頻率是每日開展的,按季度上報,保證風險管理工作真執(zhí)行,有監(jiān)督。
4.持續(xù)加強風險事件管理。落實風險管理考核標準,逐條對應(yīng),一一落實。如實上報風險事件,開展事件分析,根據(jù)分析結(jié)果,形成風險事件分析報告,實施風險預(yù)警和控制,進一步加強廠風險防控能力。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇六
按照燕京集團公司內(nèi)控辦公室提出的內(nèi)部控制與風險管理工作的要求,包頭公司于20xx年8月27日啟動公司內(nèi)控建設(shè)。結(jié)合公司實際情況,分階段主要完成以下重點工作:
1、編制“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”,其中含發(fā)展戰(zhàn)略制定、年度經(jīng)營計劃制定等21項二級流程;普通員工招聘、勞動合同簽訂等51項三級流程;預(yù)算考核等11項四級流程;共計83項。
2、根據(jù)“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”找出流程圖中關(guān)鍵控制點,按要求逐項編制“風險控制文檔”,共計83項。
3、結(jié)合“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”及“風險控制文檔”編制,匯編包頭公司《風險控制手冊》,主要包括組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源等19個方面。有效地實現(xiàn)了防范風險的目的,有效推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化、標準化、程序化,促進了公司管理水平的提升。
4、根據(jù)總部要求,結(jié)合公司實際情況,對內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通及內(nèi)部監(jiān)督5要素進行4次內(nèi)部控制自評及穿行測試。根據(jù)內(nèi)部控制缺陷認定標準,未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制重大缺陷,重要缺陷。
5、根據(jù)總部下發(fā)的“關(guān)于加強“三重一大”事項管理工作的通知”要求,對每月發(fā)生重大決策、重要人事任免、重大項目、大額資金使用的決策內(nèi)容、工作程序及工作流程進行審核備案及上報,共計上報 “三重一大”報表28張。
6、根據(jù)總部要求,參加關(guān)于內(nèi)控基礎(chǔ)工作建設(shè)及加強采購業(yè)務(wù)等2項培訓(xùn)工作,對加強公司內(nèi)部控制建設(shè)工作起到了積極的指導(dǎo)作用,為進一步強化內(nèi)控工作奠定了良好基礎(chǔ)。 為有效落實內(nèi)控管理工作精神,包頭公司安排企管部、財務(wù)部及市場部對所轄銷售區(qū)域內(nèi)的昆區(qū)、呼市、大同、烏海等12個辦事處的費用使用執(zhí)行情況進行全面核查,根據(jù)核查結(jié)果出具13份書面報告,提出相關(guān)問題及整改建議,為公司全面掌握市場費用使用及執(zhí)行情況,同時為開展內(nèi)控執(zhí)行工作打下扎實基礎(chǔ)。 通過內(nèi)控測試和審計,及時發(fā)現(xiàn)了本公司部分規(guī)章制度執(zhí)行力度不夠,目前,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,正在進行制度、流程梳理和規(guī)范工作,對在執(zhí)行過程中存在的問題進行修改完善。本年度將繼續(xù)加強內(nèi)控培訓(xùn)學(xué)習力度,提高內(nèi)控與風險管理工作能力,進一步做好內(nèi)控與風險管理工作。今后,包頭公司將繼續(xù)通過日常監(jiān)督檢查、內(nèi)控評價等工作加強制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,確保各項管理制度、標準得到嚴格、有效的貫徹執(zhí)行,促進各項業(yè)務(wù)管理制度的持續(xù)修訂、完善,不斷提升管理制度化水平。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇七
20xx年以來,結(jié)合我行各項金融業(yè)務(wù)特點,我著重在相關(guān)信貸業(yè)務(wù)品種的流程制度和政策等方面加強了學(xué)習。20xx年一年的工作經(jīng)歷,使我對我行始終堅持的依法合規(guī)經(jīng)營有了更深刻的認識,也對自己所在的崗位,所從事的工作有了更深刻的感觸和了解?,F(xiàn)將我對內(nèi)控工作的幾點心得體會報告如下:
一認清形勢,樹立正確的人生觀價值觀。銀行是一個特殊的行業(yè),特別強調(diào)思想素質(zhì)。要做一名合格的工行員工,首先我們要做一個正直誠實的人。做一名思想素質(zhì)過硬的員工,才能時刻堅持按照業(yè)務(wù)流程操作,按照規(guī)章制度辦事,抵制其他一切客觀不利因素的誘惑及威壓。
二堅持合規(guī)經(jīng)營,扎扎實實地把業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度放在心上。業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度不能只掛在嘴上,一到真正處理業(yè)務(wù)時在操作細節(jié)上,就把流程制度丟在一邊,工作浮躁,業(yè)務(wù)操作流程敷衍了事。案件的發(fā)生就是因為在這些細節(jié)上沒有堅持合規(guī)操作,最終給客戶造成了不便和損失,給我行造成了經(jīng)濟和聲譽上的損失,更是給自己的工作和發(fā)展帶來了阻礙。如果每筆業(yè)務(wù)的每個環(huán)節(jié)上的每個員工都能夠按照我行的規(guī)定工作,嚴格執(zhí)行業(yè)務(wù)流程,那么案件的發(fā)生就無機可乘。所以要防范案件,關(guān)鍵在于要把合規(guī)落實到位。切勿感情代替制度,盲目信任,心存僥幸,把制度弱化,使制度形同虛設(shè)。
三內(nèi)控工作需提高全員案防的整體警覺性。通過這一年來的案件防范分析會,我明白了,不是只要自己管好自己不違規(guī),不犯法就行了,而是我們?nèi)魏稳怂傅娜魏我粋€錯誤都將對身邊同事的正常工作造成極大的影響,甚至是連累到身邊的同事。所以我要提高自己的警覺,時刻對照自己的崗位職責進行反思,在工作時刻提醒自己和身邊的同事,嚴格按照規(guī)章制度工作,嚴格執(zhí)行制度。
四認真學(xué)習《員工違規(guī)積分管理辦法》《員工違規(guī)行為處理規(guī)定》和《員工行為守則》等內(nèi)容和要求。明白違規(guī)的嚴重性質(zhì),提高違規(guī)就要問責的認識。業(yè)務(wù)的開展要在健康合規(guī)的前提下進行,拋棄僥幸心理確保每一筆業(yè)務(wù)都合規(guī);學(xué)會保護自己和他人,牢固樹立“一切不能代替制度”的從業(yè)觀念,保護好自己,保護好自己的同事。
案件發(fā)生的教訓(xùn)是深刻的,20xx年我同樣也在這方面翻過錯誤,因為自己的過分“靈活”,因為自己的那點“小聰明”違犯了業(yè)務(wù)正常流程和規(guī)章制度,幸虧領(lǐng)導(dǎo)和同事們的及時制止和教育,使我懸崖勒馬,浪子回頭,沒有造成更大損失。20xx年我必當牢固地樹立合規(guī)意識,嚴格遵守各項規(guī)章制度,樹立信心,不斷地學(xué)習和掌握各項專業(yè)知識和技能,以飽滿的熱情投入到新一年的工作中去。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇八
(二)今年底前請xxx采購管理人員來培訓(xùn)或到xxx單位參觀學(xué)習。
(三)按《物資采購管理制度》逐步完善相關(guān)的資料、表單。
(四)上半年完善相關(guān)的供應(yīng)商評價體系。
(五)今年底前按6s要求完成采購檔案規(guī)范化管理。
(六)按年度計劃完成相關(guān)制度的編寫和修改審核并申請公司發(fā)布施行。
(一)20xx年1月份完善了各部門報送月度物資需求計劃流程。
(三)20xx年4月對《采購物資招標流程》進行修訂。
(四)20xx年4月到xxxx企業(yè)進行對標學(xué)習。
(五)20xx年4月xxx部內(nèi)部進行內(nèi)部物資采購專業(yè)知識培訓(xùn)。
(六)按6s管理要求規(guī)范采購檔案規(guī)范化管理。
(一)采購風險的控制,比如預(yù)付款都能控制在xx%以下,減少企業(yè)承擔的風險。
(二)內(nèi)控制度相對健全,所有物資采購都按照審批權(quán)限和程序。
(三)供應(yīng)商選擇,建立健全的供應(yīng)商管理體系,目前采購物資暫不出現(xiàn)質(zhì)量或售后服務(wù)問題。
(四)對市場調(diào)查研究較為深入,對擬采購物資的行業(yè)都進行市場調(diào)查,寫出調(diào)查比選報告,為實施采購提供決策依據(jù)。
(一)需繼續(xù)完善xx部各項規(guī)章制度,建立健全的制度體系。
(二)信息化手段利用率不高。信息技術(shù)給我們企業(yè)的管理提升提供了切實有效的手段。電子化采購的好處是顯而易見的,它能夠輕松實現(xiàn)信息共享、操作規(guī)范、實時監(jiān)控、快捷高效。但從現(xiàn)階段我們采購管理工作的實際看,采購信息系統(tǒng)的建設(shè)相對滯后。
(三)采購人員專業(yè)不足。對于采購員專業(yè)能力不足,都是半路出家,人員素質(zhì)不高,梯隊建設(shè)不足,這些都成為了制約采購工作效率提升的重要問題。
準確把握采購管理發(fā)展方向,建立集中、高效、透明的采購管理體系。
(一)針對不足需要有健全的制度,完善各項規(guī)章制度,為下一步工作做好基礎(chǔ)準備。
提升。信息透明、高效了,我們的采購工作才能變得透明、高效。
(三)向供應(yīng)鏈管理轉(zhuǎn)變?,F(xiàn)代采購管理,不僅要對產(chǎn)品進行管理,也要對提供這些產(chǎn)品的供應(yīng)商進行長期持續(xù)的管理,同時還要對物流、倉儲等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)進行全面的管理。
(四)加強懲防體系建設(shè)。通過完善采購管理體制,建立多部門相互制約機制,實現(xiàn)陽光采購、透明采購,不僅能規(guī)范采購行為,降低采購成本,也能有效防止腐敗,避免采購干部走上歧途,確保制度上實現(xiàn)反腐倡廉。
(五)內(nèi)部人員加強專業(yè)知識的學(xué)習,提升管理能力。
xx部。
20xx年x月xx日。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇九
為全面提升內(nèi)控管理水平,有效支撐全行改革發(fā)展,根據(jù)總、省行安排,郵儲銀行鞍山市分行結(jié)合自身實際情況,于20xx年起連續(xù)三年分別開展以“內(nèi)控達標年”、“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”為主題的內(nèi)控建設(shè)活動。
據(jù)了解,本年“內(nèi)控達標年”活動意在通過與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評價對標,深入查找在內(nèi)控管理上存在的差距,全面梳理和整改郵政金融在內(nèi)控管理上存在的問題,持續(xù)推進合規(guī)文化建設(shè),使該行內(nèi)控管理水平達到同業(yè)先進水平。
為提高活動開展效果,該行聯(lián)合市郵政公司成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組,一把手親自掛帥,制定了詳實可行的活動實施方案,具體分為“與上市規(guī)范對標、與監(jiān)管要求對標、與內(nèi)控評價對標、落實整改問責、內(nèi)控知識學(xué)習培訓(xùn)和考試、內(nèi)控文化建設(shè)與宣傳”六大模塊。并于10月10日召開了“內(nèi)控達標年”活動啟動大會,對“內(nèi)控達標年”活動做了有序部署,對活動各階段開展的內(nèi)容、時間和形式要求做了詳細規(guī)定和充分傳達。并要求轄內(nèi)支行高度重視,加強督導(dǎo),郵銀配合,統(tǒng)籌協(xié)調(diào),強化宣傳,認真總結(jié),以有序推進活動開展和落實,目前各階段活動正在有條不紊的推進中。
銀行作為經(jīng)營風險的行業(yè),風險防控是其生命線。內(nèi)部控制是為保證組織目標實現(xiàn)而建立的控制機制和實施的管控措施,在防范和化解銀行經(jīng)營風險中發(fā)揮著重要作用,良好的內(nèi)部控制是銀行有效抵御風險,保持健康持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。實施有效的內(nèi)控合規(guī)管理是銀行為提升核心競爭力、實現(xiàn)經(jīng)營管理目標而進行的一項重要的工作,是加強內(nèi)控體系建設(shè)、提高風險管理水平的一項重要任務(wù)。
內(nèi)控建設(shè)目前已成為銀行經(jīng)營發(fā)展的內(nèi)在需求和內(nèi)生動力。
合規(guī)經(jīng)營是防范商業(yè)銀行操作風險的需要。合規(guī)經(jīng)營是規(guī)范操作行為,遏制違規(guī)違紀問題和防范案件發(fā)生,全面防范風險,提升經(jīng)營管理水平的需要,能為銀行創(chuàng)造價值,而且有效的合規(guī)經(jīng)營能將合規(guī)風險消除于無形。
合規(guī)經(jīng)營是完善商業(yè)銀行制度體系的需要。銀行賴以生存的質(zhì)量效益源于依法合規(guī)經(jīng)營,源于產(chǎn)生質(zhì)量和效益的每一個環(huán)節(jié),源于每一個崗位的每一位員工。銀行的'發(fā)展一定要以合法、合規(guī)經(jīng)營為前提,才能從源頭上預(yù)防風險。
合規(guī)經(jīng)營是銀行實現(xiàn)發(fā)展目標的重要保證。合規(guī)經(jīng)營就是為業(yè)務(wù)保駕護航的,是為了更好地促進業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)的。在發(fā)展、開拓業(yè)務(wù)和同業(yè)競爭中,只有緊緊遵循合規(guī)經(jīng)營的理念,提高管理的質(zhì)量,才能保證銀行業(yè)務(wù)的經(jīng)久不衰。
加強員工的法律法規(guī)、規(guī)章制度學(xué)習,加強思想教育,這是從源頭上杜絕違規(guī)違章行為的重要手段。作為員工,我們應(yīng)每天從自己的崗位做起,嚴格遵守總行“十禁”,遵循職業(yè)操守,自覺抵制各種違紀、違規(guī)、違章行為,珍惜自己的職業(yè)生涯,視制度如生命,糾違章如排雷,增強風險防范意識和自我保護意識。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十
10月28日,廣發(fā)期貨有限公司召開大會。在監(jiān)管方面鼓勵創(chuàng)新、加強合規(guī)管理的背景下,廣發(fā)期貨自5月15日起率先在期貨行業(yè)內(nèi)按五部委發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及應(yīng)用指引》啟動了內(nèi)控建設(shè)項目,并取得顯著成效。
本次內(nèi)控項目由四大會計師事務(wù)所之一的普華永道作為外部咨詢機構(gòu),在董事會領(lǐng)導(dǎo)下,廣發(fā)期貨于內(nèi)部成立內(nèi)控評價領(lǐng)導(dǎo)小組與執(zhí)行小組。經(jīng)過4個多月,項目組全面梳理了母公司、香港子公司、商貿(mào)子公司業(yè)務(wù)制度與流程管理,共梳理316個制度、42個流程、702個控制點、提出41項內(nèi)控優(yōu)化建議,制定實施了《內(nèi)控評價手冊》、《業(yè)務(wù)控制風險矩陣》。通過該內(nèi)控項目,廣發(fā)期貨在公司治理、母子公司集團管控、授權(quán)審批、自有資金運用、創(chuàng)新業(yè)務(wù)管理等方面進一步制定了管理優(yōu)化措施。
廣發(fā)期貨內(nèi)控項目為公司實現(xiàn)戰(zhàn)略目標奠定了堅實的內(nèi)控基礎(chǔ),對提高公司治理、經(jīng)營管理效率和風險防范能力,構(gòu)建母子公司內(nèi)控長效機制,培育公司內(nèi)控人員隊伍具有重要的現(xiàn)實意義。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十一
眾所周知,一個沒有免疫系統(tǒng)、或免疫力偏低的生命體是不可能健康成長的,而內(nèi)部控制就是企業(yè)“生命體”的免疫系統(tǒng)。內(nèi)部控制的缺失或者不完善都將對企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利的影響。
企業(yè)內(nèi)部控制是以專業(yè)管理制度為基礎(chǔ),以防范風險、有效監(jiān)管為目的,通過全方位建立過程控制體系、描述關(guān)鍵控制點和以流程形式直觀表達生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)過程而形成的管理規(guī)范。
內(nèi)部控制是指作為企業(yè)風險管理的重要手段,在維護財產(chǎn)物資的完整性、保證會計信息的準確性、保證財務(wù)信息的合法性、保證經(jīng)營決策的貫徹執(zhí)行、保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性和保證國家法律法規(guī)的遵守執(zhí)行等方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
本學(xué)期開設(shè)了《內(nèi)部控制設(shè)計》專業(yè)必修課,現(xiàn)在課程過半,而對內(nèi)部控制設(shè)計的情況,通過老師的講解以及自己平時課下的閱讀,也已經(jīng)有一些了解和認識,下面談一下自己在上了《內(nèi)部控制設(shè)計》課程后的心得體會:
1.能夠保護財產(chǎn)物資的安全完整。內(nèi)部控制制度對財產(chǎn)物資的保管和使用采取各種控制手段,可以防止和減少財產(chǎn)物資被損壞,杜絕浪費、貪污、盜竊、挪用和不合理使用等問題的發(fā)生。這對于一個企業(yè)來講是極其需要控制的方面,有利于降低企業(yè)成本。
2.能夠提高會計資料的正確性和可靠性。正確可靠的會計數(shù)據(jù)是企業(yè)經(jīng)營管理者了解過去、控制目前、預(yù)測未來、做出決策的必要條件,而內(nèi)部控制系統(tǒng)通過制定和執(zhí)行業(yè)務(wù)處理程序,科學(xué)地進行職責分工,使會計資料在相互牽制的條件下產(chǎn)業(yè),從而有效地防止錯誤和弊端的發(fā)生,保證會計資料的正確性和可靠性。
3.能夠保證國家對企業(yè)的宏觀控制。國家制定的一系列財政紀律及法規(guī),都要求企業(yè)通過建立內(nèi)部控制制度來落實,企業(yè)通過實施內(nèi)部控制制度以進行自我約束,遵循國家的財政紀律和法規(guī)。
4.能夠保證企業(yè)高效率經(jīng)營??茖W(xué)的內(nèi)部控制制度,能夠合理地對企業(yè)內(nèi)部各個職能部門和人員進行分工控制、協(xié)調(diào)和考核,促使企業(yè)各部門及人員履行職責、明確目標,保證企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動有序、高效地進行。
綜上內(nèi)部控制的意義,可見良好完善的內(nèi)部控制制度對于一個企業(yè)是多么的至關(guān)重要。而我們通過這門課程的學(xué)習,就是學(xué)習如何去設(shè)計一款完善嚴謹適用的企業(yè)內(nèi)部控制制度。這當然一方面應(yīng)該遵守內(nèi)部控制設(shè)計的基本原則,比如全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性以及成本效益原則。另外還要遵循要求的基本程序,比如首先進行細致調(diào)查;其次按相關(guān)理論和方法的要求劃分單位內(nèi)部機構(gòu);再次確定所屬信息活動過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié);最后形成內(nèi)部控制的文本規(guī)定。企業(yè)應(yīng)該加強內(nèi)部控制設(shè)計環(huán)節(jié),設(shè)計出完善適用于本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,這樣才能真正起到內(nèi)部控制的效果,從而真正的達到內(nèi)部控制的意義。
在學(xué)習這門課程中遇到了不少案例分析題,就是發(fā)現(xiàn)企業(yè)的內(nèi)部控制出現(xiàn)問題,一方面是由于本身制度建立的問題,存在實質(zhì)性的缺陷以及漏洞,但是也發(fā)現(xiàn),還有很重要的一部分原因在于執(zhí)行不力。也許企業(yè)建立了較為完善和良好的內(nèi)控制度,但是公司員工并未完全按照內(nèi)控制度來執(zhí)行,這樣也很容易導(dǎo)致問題的產(chǎn)生,而建立的內(nèi)控制度也僅僅是形同虛設(shè),一紙空文了。沒有任何意義。因此,內(nèi)控制度的執(zhí)行也很重要,企業(yè)在建立好后,應(yīng)監(jiān)督其按要求規(guī)定來實施,從而真正的實現(xiàn)企業(yè)完善的內(nèi)部控制。
雖然我們并沒有進入企業(yè),也不可能真的去幫助其他企業(yè)單位設(shè)計其內(nèi)控制度,但是,我們現(xiàn)在應(yīng)該做的是,利用所學(xué)到的知識,自己去分析企業(yè)的內(nèi)部控制制度,看其制度是否存在缺陷等問題??吹絻?yōu)秀內(nèi)部控制制度的企業(yè)的良好運用,看到因為內(nèi)控制度不健全執(zhí)行不力導(dǎo)致企業(yè)的衰退,這些都是要利用到所學(xué)知識來實踐運用的。比如,海爾集團的成功經(jīng)驗就在于內(nèi)控的完善制定及執(zhí)行,而巨人集團以及巴林銀行則給我們以警示,內(nèi)部控制制度的缺失不健全,會嚴重影響企業(yè)的發(fā)展。
因此,內(nèi)部控制對于一個企業(yè)至關(guān)重要,我們現(xiàn)在僅僅是學(xué)習了理論性的東西,下一步應(yīng)該努力加強的'方面就是提高實際運用分析能力。這一方面通過平時對案例的分析討論思考鍛煉,另外也可以通過實際去調(diào)查采訪企業(yè)的內(nèi)部控制制度,了解真實情況。總之,我們不能只是單純的學(xué)習了理論性的東西就止步不前,應(yīng)該繼續(xù)深入下去,否則,有一天會發(fā)現(xiàn),當時學(xué)的東西,就完全不為己用了。
通過對《內(nèi)部控制設(shè)計》這門課程的學(xué)習,了解到對于企業(yè)來講,內(nèi)部控制的重要意義,并且也發(fā)現(xiàn),制定好完善的制度僅僅是建立良好內(nèi)控的第一步,還需要后續(xù)良好地實施,從而使得內(nèi)部控制真正在企業(yè)運轉(zhuǎn)起來,達到真正控制的目的。另外,從一名學(xué)生的角度,學(xué)習理論知識參加考試并非長遠意義,應(yīng)該更多的是學(xué)習知識,學(xué)會運用分析,從而真正的實現(xiàn)為我所用,那才是真的自己的東西。而認識到這一點后,也會在以后的時間里,多多運用所學(xué)去分析去了解關(guān)于公司企業(yè)內(nèi)部控制的信息,從而讓這門知識靈活起來,為我所用。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十二
20xx年是我飛速發(fā)展的一年,本年度我擔任的是內(nèi)控經(jīng)理助理一職,工作中我結(jié)合個人金融業(yè)務(wù)的特點,著重部署相關(guān)的品種業(yè)務(wù)整合,并建立相關(guān)的制度規(guī)則,和政策講解。通過會議形式傳達上級的內(nèi)容,并進行部署。現(xiàn)在一年多的時間過去了,我跟經(jīng)理學(xué)習到了很多,現(xiàn)在我將這一年的功內(nèi)控工作做出總結(jié)匯報。
今年以來我不斷的跟隨領(lǐng)導(dǎo)進行新文件的閱讀和學(xué)習,做好相關(guān)政策的理解。并且在實際的應(yīng)用中進行落實,并且深入開展多項制度的普及。如今我支行內(nèi)各個部門的職工都已經(jīng)對這些規(guī)章制度有了深入的了解,也在不斷的提升自身的職業(yè)素養(yǎng)。
近期因為業(yè)務(wù)人員的冰凍較大,領(lǐng)導(dǎo)也下發(fā)了人員監(jiān)管的文件。對于部分信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作人員和柜臺人員我們都加強了內(nèi)控的監(jiān)管。確保每一個人員的`情況都在我們的管轄范圍內(nèi),并實時更新各職員的最新狀態(tài),進行備份登記。
在銀行內(nèi)控工作這一年多,我認真的做好登記,并且及時的對領(lǐng)導(dǎo)進行匯報,配合上級的檢查和詢問。尤其是企業(yè)信息和信貸情況的登記,我加強收集企業(yè)的信息,并且評估他們的信貸風險。為了更準確的了解到企業(yè)的信息,我經(jīng)常加班加點的調(diào)查資料,為的就是能夠更準確無誤的給與信息。
如今這一年的時間過去了,我在工作中有過很好的表現(xiàn),也有過不足的地方。如今的我在工作中雖然能夠流暢的完成領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的任務(wù),但是很多時候還不能夠及時的了解領(lǐng)導(dǎo)文件中的用意。今后我還需要不斷的加強自己的政治覺悟,通過豐富自己的知識,從而更好的幫助內(nèi)控經(jīng)理做事。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十三
支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務(wù)會計部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個職能部室,一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、xx支行、xx支行、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xxx分理處、-分理處十一個營業(yè)機構(gòu),另設(shè)xx、xx、xx、xx、xx、xx6個儲蓄所。到10月末全行員工xx人,其中長期合同工xx人,短期合同工xx人。在機構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約,前后臺業(yè)務(wù)分離。在崗位配置上做到人員落實、職責明確。
在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時,貫徹學(xué)習到位。在制度執(zhí)行上嚴格要求規(guī)范操作,努力降低操作風險。在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度,為內(nèi)控管理保駕護航。總體上講,我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實、職責明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風險防范能力日益提高。
為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢,今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施:
1、領(lǐng)導(dǎo)重視,組織落實,20xx年以來,我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作,把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平,規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營,提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓,做到思想認識到位,工作措施到位,組織體系健全,處罰整改加強。
我行單獨設(shè)立審計辦公室,內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓,今年共組織現(xiàn)場審計x次,參加人員xx人次,根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃,完成了xx主任xxx、xx分理處主任xx任期內(nèi)的責任審計。xx儲畜所、xx儲蓄所、xx儲蓄所、xx分理處業(yè)務(wù)審計工作。重要崗位責任移交x個人次。支持分行審計處人員調(diào)用。對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查。建立了問題整改臺賬。督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。
2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計,到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只,向營業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件-多只,收文后及時組織了員工學(xué)習,強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法,規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。
3、針對本行實際,不斷完善行之有效的。各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神,我行為進一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上,支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件,新成立了xx、xxx、xx委員會,調(diào)整了-審查委員會、xxx委員會、xxx領(lǐng)導(dǎo)小組、xx領(lǐng)導(dǎo)小組。出臺了-年度經(jīng)營目標考核辦法、經(jīng)營單位主責任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、xxx工作質(zhì)量考核辦法。修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
4、高度重視存在問題,明確落實整改責任,扎實抓好整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門牽頭,各業(yè)務(wù)主管部門督辦,問題存在單位落實整改。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范,處罰力度明顯提高。x月,支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員,按照-銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰,共處罰-人次,金額xx元。
6、積極組織員工培訓(xùn),提高員工規(guī)范操作意識。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十四
1、召開年度內(nèi)控工作會議。安排部署提供內(nèi)部溝通交流平臺,發(fā)揮內(nèi)控部門溝通協(xié)調(diào)作用。
2、開展《20xx版內(nèi)控手冊》識別、培訓(xùn)。對我廠內(nèi)控流程及實施證據(jù)適用性進行全面梳理確認,對內(nèi)控流程及相對應(yīng)的實施證據(jù)進行識別、培訓(xùn),確保內(nèi)控體系管理完整、準確、有效,形成“內(nèi)控流程梳理確認表”和“實施證據(jù)表單識別表”,共識別適用流程5-個(包括新增流程30個),統(tǒng)一證據(jù)表單126個。
3、每季度召開內(nèi)控季度例會。全年共計召開內(nèi)控例會3次,利用季度例會對每季度內(nèi)控工作進行總結(jié)通報,對各類測試中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析梳理,根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要,邀請專業(yè)部門進行專項業(yè)務(wù)講解。20xx年財務(wù)科進行了“預(yù)提費用”相關(guān)流程的講解,對物資供應(yīng)站上報的關(guān)于物資暫估、無計劃等方面的34個問題,經(jīng)過與財務(wù)、鉆井等業(yè)務(wù)部門及基層單位的一一對接核實,在會上做了專門回復(fù),屬于暫估的問題,按要求提供單據(jù),財務(wù)上進行暫估處理。對于無計劃采購的物資,生產(chǎn)應(yīng)急審批手續(xù)要健全,及時補充控制措施。
4、迎檢內(nèi)控測試。20xx年,共迎接各級內(nèi)控測試5次,包括外部審計測試1次、季度測試1次、專項測試2次,自我評價測試1次。
(二)風險管理。
1、開展風險損失事件收集工作。全年共計開展3次,共計收集風險損失事件8個。
2、開展領(lǐng)導(dǎo)班子的業(yè)績考核中,同時明確考核事項與量化打分標準,特別是風險損失事件上報及風險管理報告的編寫,如實如期完成,不得漏報、瞞報風險損失事件,在內(nèi)控例會上,進行了考核標準的專項宣貫,并開展了風險管理實務(wù)的培訓(xùn),講解了風險識別評估的方法,風險控制措施的制定與風險管理報告的編制等內(nèi)容,全面加強風險管理工作。
“沒有規(guī)矩,不成方圓”,企業(yè)管理實質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求,結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象,進行了對照檢查,找出了差距和不足。為此,公司采取了一系列措施,以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。
加強培訓(xùn),注重宣傳,確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容,是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后,結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求,于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20-版《內(nèi)部控制操作細則》的視頻培訓(xùn)會議,使員工了解了20xx版比20xx版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓(xùn),各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求,全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準則和公司發(fā)展目標,為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎(chǔ)。
健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò),確保組織機構(gòu)落實。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)兼職科級職6人和成員共12人,內(nèi)控工作由項目管理轉(zhuǎn)向日常管理,進一步加強了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機構(gòu)落實。
狠抓落實,層層負責,確保流程控制實現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實處,公司將內(nèi)控責任層層分解,狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責任上,內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重,是一把手工程,各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上,而且要落實在行動上,定期對內(nèi)控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查,并有計劃地對各項目部進行專項或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題,追究哪個單位的領(lǐng)導(dǎo)責任。這樣,公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo),下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程,出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào),有人負責。
在組織落實上,公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實施細則》,切實把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處。內(nèi)控檢評組,對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤,及時反饋,嚴格履行督促、檢查的職責,嚴把執(zhí)行關(guān),發(fā)現(xiàn)問題及時上報,及時解決,保證所有內(nèi)控流程都有令必行,有據(jù)必依。
確保內(nèi)控的有效執(zhí)行,取決于兩個方面,一是思想是否重視,責任是否落實。二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。
通過上述措施,全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升。現(xiàn)在,每辦一件事,上至總經(jīng)理,下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求。每處理一項業(yè)務(wù),都要確定是否有風險,如何控制風險,嚴格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的.良好局面。
一些控制最終反映結(jié)果是在財務(wù)部門,但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門,對于這樣的控制,公司內(nèi)控辦組織召開了由機關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會,將每一個控制點逐一說明,需要哪個部門在哪個時點配合完成,明確了各部門的控制責任,保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負責,增強了公司抵御經(jīng)營風險的能力。
推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用,合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計,發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方,一些控制缺乏制度支持,目前,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,正在進行制度梳理和規(guī)范工作,計劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實施細則》。
控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ),是有效實現(xiàn)內(nèi)部控制的保障,直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育,目前,公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標,行動有準則、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境,尤其是公司各級主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范,不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦。特殊事情處理,要作好紀要,保留證據(jù),自覺按規(guī)章辦事,依程序履行,領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。