渣土清運事前績效評估報告(優(yōu)秀17篇)

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    通過撰寫報告,我們可以加深對相關問題的理解,并從中反思和總結(jié)經(jīng)驗。報告的各個部分應該有邏輯性,要能夠清晰地陳述問題、分析解決方案并得出結(jié)論。這是一份關于XX問題的報告,通過對相關數(shù)據(jù)和信息的收集和分析,我們得出了一些結(jié)論和建議。
    渣土清運事前績效評估報告篇一
    (一)項目背景、內(nèi)容。
    為保障城區(qū)垃圾及時清運,降低城區(qū)環(huán)境污染、改善城市人居環(huán)境,根據(jù)《豐都縣財政局關于批復20xx年部門預算的通知》(豐都財政發(fā)〔20xx〕12號)文件下達“建筑垃圾及廢棄家具清運費”。
    (二)項目資金情況。
    截至20xx年12月,建筑垃圾及廢棄家具清運項目資金到位40.13萬元,其中往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金10.13萬元;全年使用資金16.34萬元,結(jié)余23.79元。
    (三)績效目標。
    確保20xx年主次干道無建筑垃圾渣土,無廢棄家具垃圾。通過一系列的管理措施美化城區(qū)環(huán)境,為居民提供良好的生活環(huán)境。
    (四)部門(單位)職能職責。
    負責城市管理基礎設施的維護和管理,負責城市道路照明、景觀照明等城市照明設施的建設、維護和管理。
    (一)總體績效目標完成情況分析。
    20xx年全年完成廢棄家具及建筑垃圾清運量1200噸,處清理違規(guī)堆放案件數(shù)量3000件,超額完成年初既定目標。
    (二)績效指標完成情況分析。
    績效目標指標設置5項,其中數(shù)量指標廢棄家具及建筑垃圾清運1200噸、處清理違規(guī)堆放案件3000件;質(zhì)量指標臨垃圾清運合格率100%;社會效益指標有效改善城市人居環(huán)境、保障城區(qū)垃圾及時清運、降低城區(qū)環(huán)境污染;工作人員滿意度95%;主管部門滿意度95%。
    (三)評價結(jié)果。
    本項目自評得分100分,達到預期績效目標。
    (一)項目管理方面的問題。
    無。
    (二)資金使用方面的問題。
    無。
    (三)項目績效方面的問題。
    績效管理的經(jīng)驗不足,項目的.部分成果無法用指標形式表示;在績效考評指標的設計上,有待完善。
    (四)其他方面的問題。
    無。
    規(guī)范績效管理方面需要細化,指標的設計需更加科學。
    績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進行公開,績效評價結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
    渣土清運事前績效評估報告篇二
    組織委員開展各種活動,發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用。
    (二)績效目標設定及指標完成情況。
    達到預算申報的“發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用?!钡目冃繕耍鄳臄?shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標均達到預期,成本指標未超過指標值。
    (一)績效評價目的。
    對照年初確定的績效目標各項任務,加強項目和資金管理,確保資金使用合規(guī)合法,促進工作效率提高。
    (二)項目資金情況分析。
    1、項目按計劃組織實施,資金及時到位,??顚S谩?BR>    2、按照市政協(xié)工作要點開展工作,落實中央“八項規(guī)定”及省市具體規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約,經(jīng)費控制在預算范圍內(nèi)。
    3、支出依據(jù)合規(guī),無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開支和超預算開支等違規(guī)情況。
    (三)項目組織情況分析。
    1、年初根據(jù)市政協(xié)工作要點制定全年工作計劃。
    2、每月對工作進行細化,形成主要工作任務表。
    3、按計劃有序組織委員開展活動,年終進行工作總結(jié)。
    (四)項目管理情況分析。
    1、按照《政協(xié)xx市委員會關于加強界別工作的意見》進行項目管理。
    2、按照《xx市政協(xié)機關經(jīng)費管理辦法》和《xx市政協(xié)機關調(diào)研視察等專項經(jīng)費管理規(guī)定》進行經(jīng)費管理,保障支出合法合規(guī)。
    3、建立秘書長會議(辦公廳黨組會議)定期聽取和研究項目實施、項目經(jīng)費管理工作機制,對項目實施和資金使用情況進行跟蹤監(jiān)控。
    經(jīng)過考核,既完成了市政協(xié)xx年年度工作要點和年度工作計劃安排的任務,又將經(jīng)費控制在預算范圍內(nèi)。
    (一)組織召開委員情況通報會。聽取我市xx年上半年經(jīng)濟運行情況、黨風廉政建設及反腐敗工作情況、市中級人民法院xx年上半年工作情況、市人民檢察院xx年上半年工作情況。會議參會委員近300人。
    (二)組織界別調(diào)研、視察和協(xié)商活動12次,分別是:圍繞加快非銀行金融企業(yè)發(fā)展、工商企業(yè)征信體系建設情況、物流配送車輛運營監(jiān)管情況、危險廢棄物品收集處置情況、民營醫(yī)院發(fā)展情況、公共文化服務標準化建設情況、電梯使用安全情況、農(nóng)村敬老院功能使用情況、社工組織孵化培育和社工隊伍建設情況、職業(yè)教育服務農(nóng)村扶貧、發(fā)揮宗教文化在新xx建設中的作用、新僑界人士在昆發(fā)展情況等開展形式多樣的界別調(diào)研、視察和協(xié)商活動。在經(jīng)濟界別的協(xié)商中,委員們建議典當企業(yè)盤活股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),推動社會資本流動,為我市建設面向南亞、東南亞的金融服務中心做出貢獻。在促進新僑界人士在昆發(fā)展的界別協(xié)商中,提出提高認識,加強組織領導、加強軟環(huán)境建設,構(gòu)建好綜合服務體系、制定和完善相關配套政策、完善服務,為新僑人員融入我市創(chuàng)造條件等四方面對策建議,每次界別調(diào)研、視察和協(xié)商意見均報送市委、市政府及有關部門供決策參考。
    (一)專項管理方面。
    專項立項依據(jù)充分,有資金管理辦法,資金管理辦法規(guī)范。
    (二)資金分配方面。
    資金分配合理,突出重點,公平公正,無散小差現(xiàn)象,資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。
    (三)資金撥付方面。
    撥付及時,無滯留、閑置等現(xiàn)象。
    (四)資金使用方面。
    資金使用合規(guī),無截留、挪用等現(xiàn)象,資金使用產(chǎn)生效益。存在資金開支時間進度不均衡的問題。
    我們將在下一步的工作中,認真總結(jié)經(jīng)驗,完善機制和制度,著力抓好經(jīng)費預算規(guī)范管理,合理安排資金支出進度,提高資金使用效率,切實發(fā)揮界別小組的作用。
    渣土清運事前績效評估報告篇三
    為進一步管理和使用好財政資金,提高專項資金使用效益和項目管理水平,為鞏固脫貧成效,按照省、市、縣脫貧攻堅工作總體要求,堅持精準扶貧基本方略,聚焦深度貧困對象和特殊貧困群體,把建檔立卡貧困戶擺在突出位置,全面確保建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點對象通過實施危房改造實現(xiàn)住房安全有保障目標,統(tǒng)籌實施經(jīng)濟相對困難的非4類重點對象危房改造,切實解決貧困戶住房安全保障,現(xiàn)對我單位危房改造專項資金項目開展自評,現(xiàn)將自評結(jié)果匯報如下:
    (一)設立依據(jù)。
    根據(jù)《湖南省2019年農(nóng)村危房改造實施方案》和省、市脫貧攻堅工作部署,縣財政安排危房改造專項資金1653.5萬元、專項工作經(jīng)費22.8萬元。
    (二)設立目標。
    2019年,江華縣級危房改造專項資金設立以下目標:
    1、數(shù)量指標:完成577戶四類重點對象農(nóng)村危房改造項目。
    2、質(zhì)量指標:改造后房屋滿足基本居住功能需要;改造后驗收合格率達到100%;新建類建房面積控制標準為:1人戶20-55平方米;2人戶30-65平方米;3人戶40-90平方米;3人以上戶按人均13-18平方米每戶增加30平方米輔助性用房標準控制建房總面積,現(xiàn)有安全住房面積不能滿足基本住房保障的,建房面積按建房控制總面積核減原有安全住房面積計算。
    3、時效指標:當年開工率、完成率均達到100%。
    4、成本指標:
    危房改造補助標準:新建類:建檔立卡貧困戶補助4.5萬元/戶,低保戶補助1.5萬元/戶,貧困殘疾人家庭補助1.3萬元/戶,貧困邊緣戶補助1.5萬元/戶,一般貧困戶補助1萬元/戶,農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員集中統(tǒng)建老年公寓工程造價預算控制在每戶4萬元以內(nèi)。
    修繕加固類:建檔立卡貧困戶補助1.5萬元/戶,農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、低保戶、貧困殘疾人家庭、貧困邊緣戶等補助0.8萬元/戶,一般貧困戶補助0.5萬元/戶。
    5、社會效益指標(群眾滿意度):改造后房屋人畜分離、衛(wèi)生廁所等基本衛(wèi)生條件有基本保障,改造后房屋入住率、改造后房屋在相當于本地區(qū)抗震設防烈度地震中無嚴重毀損的比例均達到100%。
    6、可持續(xù)影響指標:改造后房屋保證安全期限20年。
    根據(jù)中央、省、市、縣相關文件要求,從項目立項、資金落實、業(yè)務管理、財務管理、項目產(chǎn)出、項目效益等方面進行評價,根據(jù)評價標準對抽查項目實施評分。
    經(jīng)評定2019年度危房改造專項資金績效評價得分為滿分100分。其中項目立項得分12分,資金落實得分8分,業(yè)務管理得分10分,財務管理得分20分,項目產(chǎn)出得分30分,項目效益得分20分,績效級別評定為“優(yōu)秀”。
    (一)資金落實及支出情況。
    本次實際評價危房改造項目,截止2019年12月31日,專項補助資金到位1653.5萬元,專項工作經(jīng)費到位22.8萬元,通過惠農(nóng)一卡通支付到人到戶1653.5萬元,支付專項差旅費、辦公費、整改經(jīng)費及其他支出22.8萬元。
    1.專項資金的組織管理情況。
    在住房保障核查鑒定中,經(jīng)鑒定唯一住房為c、d級危房且符合危房改造政策的納入年度改造計劃,按程序進行村級評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、部門聯(lián)審和三級公示,并簽訂危房改造協(xié)議及時組織實施。農(nóng)村危房改造嚴格執(zhí)行一戶一宅建房審批制度,拆除新建的要求先拆除危房再實施改造;實施修繕加固的,應及時組織修繕,盡快消除安全隱患,根據(jù)危房改造工程進度,分批組織竣工驗收并及時撥付資金到戶,確保全面完成危房改造任務并搬遷入住。
    2.取得的實效:危房改造補助資金1653.5萬元全部通過預付鄉(xiāng)財政所,發(fā)放到577戶農(nóng)村危房改造“一卡通”賬戶,資金全部發(fā)放到位。農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費22.8萬元按實施情況核撥使用,專項用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)危房改造工作、存量危房核查和專項整治工作以及縣危改辦日常工作。
    農(nóng)村危房改造工作繁雜,需要下村逐戶核查存量危房以及基本信息情況,現(xiàn)場監(jiān)管、系統(tǒng)錄入、檔案資料審核整理等均需要大量人力與時間,根據(jù)縣危改辦及鄉(xiāng)鎮(zhèn)危改辦現(xiàn)有人員配備情況,工作強度極大。
    建議編辦增加編制。
    渣土清運事前績效評估報告篇四
    為規(guī)范和加強財政專項資金的管理,提高財政資金的使用績效和管理水平,根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)、《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔2020〕10號)、《長沙市人民政府關于印發(fā)長沙市財政支出績效評價結(jié)果應用管理辦法的通知》(長政發(fā)〔2015〕4號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔2019〕10號)和《長沙市財政局關于開展2022年市直單位績效自評工作的通知》(長財績〔2022〕3號)要求,我單位成立了績效自評工作小組,于2022年2月22日至3月4日對我單位2021年度部門整體支出進行了績效自評??冃ё栽u工作小組采用查閱資料、現(xiàn)場查看、定量和定性分析等方法,對我單位的預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督,資金分配、使用、監(jiān)管以及財務會計信息、部門職責履行、項目組織管理、部門績效完成情況等方面進行綜合評價?,F(xiàn)將績效自評情況報告如下:
    (一)單位基本情況。
    長沙市渣土事務中心(原市渣土管理處)(以下簡稱“我單位”)系1995年2月經(jīng)市編委批準成立的副縣級全民事業(yè)單位,屬市城管執(zhí)法局的二級機構(gòu)。2010年7月,經(jīng)湖南省實施公務員法工作領導小組批準,被列入?yún)⒄展珓諉T法管理的事業(yè)單位。2014年4月城管體制重心下移,市編委重新核定市渣土管理處編制,由49名調(diào)整為37名,12名同志連人帶編劃入各區(qū)城管大隊。2019年7月根據(jù)《中共長沙市委機構(gòu)編制委員會關于印發(fā)長沙市渣土事務中心職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(長編委辦〔2019〕41號),市渣土事務中心系市渣土管理處在本次機構(gòu)改革更名的副縣級公益一類事業(yè)單位,屬市城管執(zhí)法局的二級機構(gòu)。
    1、主要職責。
    主要職責是制定渣土管理標準和規(guī)范;承擔全市渣土揚塵治理事務工作;承擔建筑垃圾收集、運輸、消納處置事務工作;負責城市建筑垃圾處置審批的有關技術(shù)性勘查工作;負責全市渣土事務的科技化、智能化、信息化建設工作;建設、管理和運營市級智慧渣土管理服務平臺。
    2、機構(gòu)情況。
    我單位內(nèi)設綜合管理部、治理事務部、消納事務部、勘查事務部、科技信息部和行業(yè)事務部6個部門。
    3、人員情況。
    根據(jù)長編委發(fā)[2019]41號核定我中心全額撥款事業(yè)編制37名,年末在職人數(shù)32人,在職人員控制率86.49%。根據(jù)長編辦函[2017]72號,核定我中心普通雇員8名(含駕駛員1名),年末實有普通雇員8名,普通雇員控制率100%。
    4、2021年重點工作。
    2021年,我單位圍繞省、市績效考核指標,圍繞“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”工作主線,狠抓創(chuàng)新驅(qū)動和改革攻堅,落實了以下工作:
    (1)深入開展藍天保衛(wèi)戰(zhàn)渣土揚塵治理。
    一是深入推進落實渣土揚塵治理新規(guī)范、新機制。立足渣土出土、運輸、消納環(huán)節(jié),對渣土揚塵實行全過程、精細化治理,嚴格對標管理、對標督查,進一步壓實渣土處置(消納)責任主體單位自查、區(qū)級主管部門檢查和市級主管部門抽查的主體責任。二是推行定期大排查制度。對渣土施工工地、渣土消納場和渣土運輸公司實行季度大排查,嚴格實行臺賬管理、問題清單銷號和達標驗收復工制度,對渣土揚塵防控不達標的工地、消納場一律停工整改,對不達標的車輛一律暫停上路運營。三是從嚴加強督查和考核。建立渣土處置作業(yè)綜合監(jiān)管機制,實行定點檢查、流動巡查和科技助查相結(jié)合,今年以來共督查發(fā)現(xiàn)渣土處置各類重點違規(guī)問題158個全部交辦各區(qū)按期處置,處置結(jié)果嚴格納入城市管理專項考核和市環(huán)委會藍天保衛(wèi)戰(zhàn)專項考核。
    (2)大力推進渣土管理提質(zhì)升級。
    一是修訂完善《城市建筑垃圾處置審批程序》。突出城市管理工作的側(cè)重點,對渣土處置申請材料實行大幅度調(diào)整,對勘查審核,延續(xù)與變更做出了詳細與清晰的規(guī)范,將原來的特殊事項審批以例外情形的形式全部納入了行政許可的范疇,使調(diào)整后的審批程序更加完善,監(jiān)管更加科學。二是切實推進渣土行業(yè)綜合監(jiān)管。嚴格開展渣土運輸企業(yè)質(zhì)量安全信用考核,實行月考核、季公示、年評定,對排名靠后企業(yè)通報曝光,今年共約談警示企業(yè)22家,停運整改企業(yè)14家,責令退市1家;強化渣土運輸企業(yè)進出關口管理,按照行業(yè)優(yōu)勝劣汰的要求,啟動渣土運輸企業(yè)入市驗收和退市預警工作,行業(yè)活力進一步增強。三是突出抓好渣土運輸安全管控。參與制定《關于加強長沙市重型運輸車輛安全管控的工作方案》、出臺《2021年度長沙市城區(qū)渣土運輸安全工作要點》,發(fā)布《深入推進渣土運輸安全生產(chǎn)“百日大會戰(zhàn)”工作的通知》,組織召開新安全生產(chǎn)法培訓,完善并嚴格執(zhí)行渣土運輸交通安全“七個一律”懲戒措施。三是著力加強科技智慧監(jiān)管。全面完善智慧渣管平臺,科學加強平臺預警信息(案卷)處置管理,采取所有預警均由系統(tǒng)自動采集、自動派發(fā)、人工抽查的方式,實現(xiàn)渣土處置問題第一時間發(fā)現(xiàn)、第一時間處置、第一時間解決,形成閉環(huán)處置流程。
    (3)積極破解渣土管理難點痛點。
    一是努力推動純電動智慧渣土車啟動試點運營。全面加強調(diào)度會商,開展宣傳引導購車,17家渣土運輸企業(yè)參與首批認購,認購數(shù)量95臺,積極改造和新建充電樁,開辟純電動智慧渣土車上牌入戶綠色通道,滿足首批試點運營需要,會同住建部門明確了試點區(qū)域項目渣土運輸處置工作發(fā)包程序和資金支付方式,會同湘江新區(qū)管委會研發(fā)純電動智慧渣土車車載智能終端,制定了純電動智慧渣土車車載功能規(guī)范,實現(xiàn)了右轉(zhuǎn)彎智能監(jiān)控報警、駕駛員疲勞駕駛提醒、緩速主動干預制動和駕駛?cè)碍h(huán)視等24項車載功能,通過多措并舉做好試點運營準備工作。二是全面規(guī)劃渣土管理頂層設計。已初步完成指導我市建筑垃圾全流程、全環(huán)節(jié)處置的《長沙市城市建筑垃圾處置管理規(guī)定》(試行)的制定,待國家建設部總體規(guī)定出臺后結(jié)合長沙特色修改完善盡快實施。三是大力推進渣土消納場規(guī)劃建設。配合市資規(guī)部門制定出臺了《長沙市渣土消納場布局規(guī)劃(2021-2035)》,規(guī)劃選址了57處渣土消納場,總庫容量擴容約1.7億m3。四是推進裝修垃圾規(guī)范處置。積極推進長沙市裝飾裝修垃圾規(guī)范處置工作,認真開展全市裝飾裝修垃圾處置工作調(diào)研,初步明確了下步加快裝飾裝修垃圾科學處置的階段重點工作任務和工作措施。
    (4)有序推進渣土管理常態(tài)工作。
    全力服務重大項目建設。2021年共為城區(qū)332個建設項目開展渣土處置技術(shù)勘查服務,渣土處置申報外運量為2954萬立方米,主動協(xié)調(diào)城際軌道、地鐵、園區(qū)建設“630攻堅”電網(wǎng)項目等省市重點工程,對長株潭城際軌道交通西環(huán)線、湘雅路過江通道、三一大道提質(zhì)改造等項目開辟綠色服務通道,實施容缺辦理,有力提供服務支撐。
    (二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍。
    年初財政批復的2021年度部門整體支出預算數(shù)1,672.78萬元,其中:
    基本支出預算1,214.55萬元,其中工資福利支出794.53萬元,商品和服務支出95.52萬元,對個人和家庭補助324.50萬元,年中調(diào)整追加預算136.93萬元,其中:工資福利支出調(diào)整追加預算127.73萬元,對個人和家庭補助調(diào)整追加預算9.20萬元。年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79.76萬元。
    項目支出預算458.23萬元,其中:長沙市智慧渣管服務平臺運維及技術(shù)服務項目326.23萬元、揚塵治理及渣土整治管理專項、消納場安全檢查咨詢服務費用、微信舉報平臺運行及獎勵經(jīng)費、公益性崗位企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部專項經(jīng)費共132萬元。揚塵治理及渣土整治管理專項年初結(jié)轉(zhuǎn)0.37萬元,本年預算調(diào)整13.74萬元。年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.93萬元。
    2021年年末部門整體支出決算數(shù)1,692.13萬元,其中:
    基本支出決算數(shù)1,271.72萬元,其中工資福利支出873.30萬元,商品和服務支出93.56萬元,對個人和家庭補助304.86萬元。
    項目支出決算數(shù)為420.41萬元,其中長沙市智慧渣管服務平臺運維及技術(shù)服務項目支出312.10萬元,揚塵治理及渣土整治管理專項支出108.31萬元(其中:揚塵治理及渣土整治管理專項支出86.58萬元,消納場安全檢查咨詢服務費用11.70萬元、微信舉報平臺運行及獎勵經(jīng)費8.54萬元、公益性崗位企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部專項經(jīng)費1.12萬元)。
    資金的使用方向為人員經(jīng)費支出、日常公用經(jīng)費支出及行政事業(yè)類項目支出。
    (一)基本支出。
    2021年我單位基本支出1,271.72萬元,其中:
    1、工資福利支出873.30萬元。
    工資福利支出主要用于:在職人員工資、獎金、津貼補貼、住房公積金、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出等。人員經(jīng)費支出嚴格按照相關政策、標準列支。
    2、商品和服務支出93.56萬元。
    商品和服務支出主要用于:辦公費、勞務費、公務接待費、郵電費、維修(護)費、其他交通費用等。公用經(jīng)費嚴格執(zhí)行部門預算,節(jié)能減排,控制運行成本。
    3、對個人和家庭補助304.86萬元。
    對個人和家庭補助主要用于:用于退休人員工資、退休人員資金、退休人員物業(yè)費、獨生子女費、遺屬生活補助等。
    4、“三公”經(jīng)費的使用和管理情況。
    (1)2021年我單位繼續(xù)加強措施規(guī)范“三公”經(jīng)費管理使用,厲行節(jié)約,努力降低行政運行成本。2021年年初我單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5.50萬元,系公務接待費1.50萬元和公車運行維護費4.00萬元。
    2021年年末我單位“三公”經(jīng)費決算數(shù)2.30萬元,系公務接待費0.21萬元(因受疫情影響,導致接待費用大幅減少)、公車運行維護費2.09萬元,未超部門預算,“三公”經(jīng)費控制率為41.82%。具體明細如下表:
    控制率=(“三公經(jīng)費”決算數(shù)/“三公經(jīng)費”預算數(shù))×100%。
    (2)“三公”經(jīng)費管理情況主要做法如下:
    a、嚴格預算、總量控制。年初分別確定“三公”經(jīng)費預算。預算一經(jīng)確定,嚴格執(zhí)行。
    b、嚴格因公出國(境)經(jīng)費的管理。干部職工因公出國(境)考察學習,在學習目標明確的前提下,經(jīng)黨組集體研究、市外事僑務辦審批方可成行,按程序?qū)徟髨箐N,手續(xù)不全的一律不予報銷。
    c、嚴格公務用車購置及運行維護費的管理。一是健全公務用車管理制度,提高車輛使用效益。二是按規(guī)定實行定點加油、維修、保險。
    d、嚴格公務接待費的管理。嚴格按照長沙市委辦公廳、政府辦公廳關于印發(fā)《長沙市黨政機關國內(nèi)公務接待實施辦法》的相關要求執(zhí)行。
    (二)項目支出。
    1、項目資金安排落實及總投入情況分析。
    2021年市財政預算安排項目經(jīng)費458.23萬元,年中追加預算調(diào)整13.74萬元,實際下達部門預算指標471.97萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.37萬元,項目資金安排落實到位。
    2、項目資金實際使用情況分析。
    2021年項目經(jīng)費實際支出420.41萬元,具體支出情況如下:
    專項項目預算、支出明細表:
    本年支出中包含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.37萬元,2021年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.93萬元。
    3、項目資金管理情況分析。
    為了保障項目資金安全、規(guī)范運行,我單位依據(jù)《長沙市財政資金專項管理辦法》,制定了《項目業(yè)務控制制度》等項目資金管理辦法,對各項目資金進行了專項核算,對項目資金的使用堅持“??顚S?、量入為出”的原則,并對項目資金支出實行了嚴格的審批制度。
    (一)項目組織情況分析,主要包括項目招投標、調(diào)整、竣工驗收等情況。
    我單位各部室在項目實施中堅持改革創(chuàng)新、擔當有為,全力服務經(jīng)濟發(fā)展、服務群眾生活,各項工作成效明顯。如:長沙市智慧渣管服務平臺運維及技術(shù)服務為嚴格按照招投標相關流程執(zhí)行的政府采購項目,平臺全年共推送預警信息6560條,回復5962條,回復率90.88%,共推送預警案卷1440條,回復1227條,回復率85.2%;加快推進渣土工地(含消納場)在線視頻監(jiān)管,全市規(guī)模以上的252個渣土工地(含渣土消納場)已實現(xiàn)視頻監(jiān)管全覆蓋;嚴格開展渣土運輸企業(yè)質(zhì)量安全信用考核,實行月考核、季公示、年評定,對排名靠后企業(yè)通報曝光,今年共約談警示企業(yè)22家,停運整改企業(yè)14家,責令退市1家,渣土運輸交通事故較去年同期相比下降80%,闖紅燈、超速等交通違法行為較去年同期相比下降82%。
    (二)項目管理情況分析,主要包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
    為了保障項目任務落實到位,針對項目的特點,我單位各部門制定了一系列的項目管理制度:為了全面推進平臺功能優(yōu)化完善,制定了《長沙市智慧渣管運維服務外包考核辦法》、《平臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)日常管理制度》、《平臺系統(tǒng)違規(guī)報警處置工作制度》等;為了抓好渣土運輸?shù)陌踩芸?,參與制定了《關于加強長沙市重型運輸車輛安全管控的工作方案》、出臺了《2021年度長沙市城區(qū)渣土運輸安全工作要點》,發(fā)布了《深入推進渣土運輸安全生產(chǎn)“百日大會戰(zhàn)”工作的通知》等,從而推動安全工作向標準化、制度化方向邁進。
    根據(jù)我單位統(tǒng)一部署和安排,加強各項目的日常監(jiān)管,各部室針對項目開展的具體情況,明確項目實施責任人的具體責任,安排專業(yè)監(jiān)管人員和相關業(yè)務處(科)室負責日常監(jiān)管工作,從項目建設、項目運行、安全生產(chǎn)、環(huán)境治理等各方面加強日常監(jiān)管工作,并積極做好項目執(zhí)行中的協(xié)調(diào)服務,保證了各項目的順利實施和符合相關項目管理的制度規(guī)定。
    我單位固定資產(chǎn)年初固定資產(chǎn)原值107.15萬元,本年度新增固定資產(chǎn)12.07萬元,本年度減少22.26萬元,2021年年末固定資產(chǎn)原值為96.96萬元。
    另外,2021年9月由長沙市城市管理監(jiān)督指揮中心調(diào)入了一批無形資產(chǎn),原值210.96萬元。
    為促進資產(chǎn)管理規(guī)范有序,長沙市渣土事務中心制訂和完善了《固定資產(chǎn)管理制度》《采購管理制度》,通過市財政統(tǒng)一的資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行網(wǎng)上操作和管理,建立了資產(chǎn)管理制度,按照政府采購制度程序進行政府采購,規(guī)范了資產(chǎn)配置預算、采購與驗收、使用與保管、清查與統(tǒng)計等環(huán)節(jié),使業(yè)務流程更清晰,資產(chǎn)管理效率得以進一步提高。嚴格按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》的相關規(guī)定,堅持從嚴從簡、勤儉節(jié)約的原則,嚴格執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準,合理確定采購需求。
    我單位以清晰的思路,科學的舉措,對照目標,查漏補缺,保質(zhì)保量完成各項績效目標任務,現(xiàn)將完成情況總結(jié)如下:
    (一)經(jīng)濟效益。
    2021年,我單位各項目成本均嚴格控制在預算范圍內(nèi),未發(fā)現(xiàn)超預算支出情況,資金支出合理合規(guī),及時到位,確保了專項資金的有效使用;本著“精打細算、勤儉節(jié)約、過緊日子”的原則,節(jié)約用電用水、降低車耗、節(jié)約使用辦公用品,控制了行政成本;嚴格規(guī)范其他辦公性行政經(jīng)費支出,嚴禁超預算或無預算安排支出,對任何超范圍、超標準以及與公務活動無關的費用不予報銷,嚴控培訓費、辦公設備購置費、差旅費等辦公性行政經(jīng)費開支。
    (二)管理效率。
    1、我單位配合市資規(guī)部門出臺了《長沙市渣土消納場布局規(guī)劃(2021-2035)》,規(guī)劃選址了57處渣土消納場,總庫容量擴容約1.7億m3;組織市資規(guī)局、市林業(yè)局、市兩型服務中心及相關區(qū)縣(市)負責同志召開調(diào)度會商會議,進行實地踏勘,推進落實《長沙市渣土消納場布局規(guī)劃(2021-2035)》落地實施。
    2、全力服務項目建設,2021年共為城內(nèi)五區(qū)309個建設項目開展渣土處置技術(shù)勘查服務,渣土處置申報外運量為2668萬立方米,主動協(xié)調(diào)城際軌道、地鐵、園區(qū)建設“630攻堅”電網(wǎng)項目等省市重點工程。加大了對省、市重點工程渣土處置服務支持,有力推進了重大項目建設進度。
    3、強化渣土處置監(jiān)管,2021年市級督查考核交辦重點問題158個,其中芙蓉區(qū)12個,天心區(qū)16個,岳麓區(qū)41個,開福區(qū)26個,雨花區(qū)33個,高新區(qū)26個,全部督促各區(qū)按期處置到位。
    (三)社會效益。
    1、認真做好了渣土運輸安全管控工作,渣土運輸交通事故較去年相比下降80%,闖紅燈、超速等交通違法行為較去年同期相比下降82%。
    2、2021年共約談企業(yè)16家,責令停運整改企業(yè)14家;完善懲戒措施,按照事前預防、事中處置、事后懲戒,三個環(huán)節(jié)強化措施,嚴格懲處兌現(xiàn);完成國六排放標準渣土車功能查驗工作,共有10個品牌14種車型符合相關要求。持續(xù)推進了渣土行業(yè)標準化、規(guī)范化建設。
    3、2021年微信舉報平臺共收到關于渣土揚塵等違規(guī)行為的微信舉報524條,經(jīng)核實有效信息43條,共發(fā)放微信舉報獎勵5400元。市民對渣土運輸情況進行的“云監(jiān)工”,有效地推進了渣土揚塵污染治理。
    (四)可持續(xù)性分析。
    1、認真落實“第一議題”制度。扎實開展黨史的學習教育。認真實施好“黨建聚合力”工程,發(fā)揮黨建引領作用,高質(zhì)量完成組織、宣傳思想、統(tǒng)戰(zhàn)、政法等工作要求,未發(fā)生意識形態(tài)領域的重大或敏感事件和重大信訪維穩(wěn)事件,為單位的建設和發(fā)展提供了強有力的保障。
    2、積極做好群眾工作。認真執(zhí)行“雙報到”制度,全體在職黨員進社區(qū)年服務均達2次以上。
    六、存在的問題及原因分析。
    (一)預算執(zhí)行率有待提高。
    我單位整體實際預算金額1,823.45萬元,預算執(zhí)行數(shù)1,692.13萬元,預算執(zhí)行率為92.78%。其中項目支出預算金額為472.34萬元,實際支出420.41萬元,執(zhí)行率為89.00%,主要原因是純電動渣土車試點運營尚未落地,相關宣傳未實施,導致項目支出部分預算尚未支付,預算執(zhí)行率較低。
    (二)政府采購執(zhí)行率有待提升。
    我單位實際政府采購金額320.75萬元,政府采購預算數(shù)334.13萬元,政府采購執(zhí)行率為96.00%,未達到100.00%。主要原因是預算金額與實際中標金額存在偏差。一方面是由于采用政府采購方式節(jié)約了財政資金,另一方面也是政府采購預算的'編制準確率有待提高。
    (三)對渣土運輸企業(yè)的安全監(jiān)管有待加強。
    2021年度發(fā)生渣土運輸安全事故8起,盡管比2020年下降了63.64%(2020年發(fā)生渣土運輸安全事故22起),但安全渣土運輸安全監(jiān)管方面還有待加強。主要原因一方面是渣土運輸企業(yè)安全意識還不夠強,安全培訓力度還不夠,駕駛員在城區(qū)復雜路況下作業(yè)長時間處于高度緊張狀態(tài),容易疲勞駕駛引發(fā)交通事故;另一方面我單位對渣土運輸企業(yè)運營過程中安全生產(chǎn)的監(jiān)督和管理監(jiān)管力度還需加強。
    (一)增強預算編制的精細化管理。
    在編制有年度的部門整體預算中,進一步加強與各部門的溝通銜接,增強對部門預算的預見性,科學編制具前瞻性的預算,減少部門預算執(zhí)行中的調(diào)整。根據(jù)下年度工作計劃及往年經(jīng)費支出情況,綜合分析預算項目的必要性、可行性和所需資金,然后將預算細化到每個執(zhí)行節(jié)點,合理估計各節(jié)點經(jīng)費水平,匯總編制各部室項目預算,增強預算的可操作性,減少和避免預算調(diào)整,以保證整體支出預算的準確性。
    (二)加強政府采購預算管理。
    落實政府采購預算編制管理,嚴格按照政府采購預算編制制度和要求,根據(jù)我單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃,政府預算編制范圍盡可能的全面,不漏項,做細做實采購預算編制,盡可能把支出需求算準,使市場價格和需求編制有機統(tǒng)一,盡可能縮小預算金額與實際采購金額的差距,不斷提升政府采購執(zhí)行率。
    (三)督促渣土企業(yè)提高安全生產(chǎn)意識。
    提高渣土車治理監(jiān)管力度,督促渣土運輸企業(yè)提高安全生產(chǎn)意識,并對所有渣土運輸企業(yè)做出警示,要求各企業(yè)共同努力,切實降低事故發(fā)生率。渣土運輸企業(yè)整改完成后再次進行現(xiàn)場跟蹤檢查指導,幫助企業(yè)切實夯實管理基礎,切實落實渣土運輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任,要求限制承載重量,限定行駛速度,防范疲勞駕駛。
    根據(jù)我單位部門整體支出情況,2021年市財政預算安排部門整體支出資金1,692.13萬元。根據(jù)長沙市財政局《關于開展2022年市直單位績效自評工作的通知》(長財績〔2022〕3號)的要求,我單位為長沙市城市管理和綜合執(zhí)法局的二級單位,將于2022年6月30日前將部門整體支出績效自評報告在長沙市城市管理和綜合執(zhí)法局門戶網(wǎng)站公開,接受社會監(jiān)督。
    渣土清運事前績效評估報告篇五
    根據(jù)《預算法》有關“各級政府、各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的規(guī)定和《新田縣財政局關于做好20xx年財政資金績效評價工作的通知》(新財績函[20xx]02號)的文件精神,我單位對部門整體支出進行了評價,現(xiàn)報告如下:
    (一)新田縣城區(qū)渣土運輸管理站主要職責是:為城區(qū)渣土運輸管理站提供服務。負責城區(qū)建筑渣土、砂石收集、運輸、消納、處理的統(tǒng)一管理,核發(fā)城區(qū)建筑渣土、砂石處置文件,對縣內(nèi)各類施工場所的施工車輛劃定行駛路線、行駛時間,對臨時占用城市道路或因工程建設需要挖掘城市道路實施管理。
    (二)部門基本情況:
    本單位是城管局的下屬股級單位,20xx年人員編制20人,實有在職人員15人,臨時人員2人,實有車輛3臺。
    (一)20xx年收入支出情況。
    20xx年度部門整體收入176.95萬元。其中:公共預算財政撥款收入176.95萬元。部門整體支出176.95萬元。其中:基本支出176.95萬元,占總支出的.100%。
    基本支出系保障我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。20xx年基本支出176.95萬元。
    工資福利支出128.27萬元,占基本支出的72%,較上年有所增長。增長的主要原因是人員增加和調(diào)增工資。
    商品和服務支出48.68萬元,占基本支出的28%,與上年有所持平。
    “三公”經(jīng)費的使用情況:20xx年三公經(jīng)費支出10.5萬元,與上年持平。公務用車運行維護費支出4.1萬元,公務接待費支出6.4萬元,與上年持平。20xx年我局無參加出國(境)團組。
    對照新財績函〔20xx〕2號文件規(guī)定的考核指標,我單位從預算編制、預算配置、預算執(zhí)行和管理等方面對20xx年部門整體支出績效的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性開展了評價,具體情況如下:
    (一)預算配置指標。
    編制數(shù)20人,在職人員15人,在編制控制范圍內(nèi),在職人員控制率為75%。三公經(jīng)費本年預算數(shù)10.5萬元,上年預算數(shù)14.6萬元,“三公經(jīng)費”變動率為-28%,控制較好。
    (二)預算管理指標。
    20xx年我單位預算管理各項指標控制較好。實際支出公用經(jīng)費總額48.68萬元,預算安排公用經(jīng)費總額46.68萬元,公用經(jīng)費控制率100%?!叭苯?jīng)費實際支出數(shù)為10.5萬元,預算安排數(shù)11萬元,“三公”經(jīng)費控制率為99.9%。
    20xx年我單位主要從以下幾個方面加強預算管理:
    認真落實部門預決算公開工作,按照統(tǒng)一要求和布署,我單位在政府門戶網(wǎng)站公開了20xx年部門預決算和“三公”經(jīng)費預決算,圓滿完成了預決算公開工作。
    (三)履職效益指標。
    20xx年全單位廣大干部職工堅持以黨的十九大精神為指導,認真落實中央、省、市和縣委、縣政府的重大決策部署,克服環(huán)境揚塵管理難題,迎難而上,有效平穩(wěn)的完成城市渣土管理工作,達到預期目標。
    處罰在建項目40余家,對違規(guī)施工工地下達整改通知書60份,對違規(guī)的渣土運輸車輛進行批評教育20xx余次,查處違規(guī)運輸車輛1800多臺次,處理1000余臺次,處罰總額12萬余元,辦理渣土處置審批手續(xù)72家,新增私人住宅工地辦理手續(xù)53家,新增房地產(chǎn)工程和基建工程辦理手續(xù)20家,渣土運輸車輛的覆蓋率達到了98%左右。根據(jù)“環(huán)境整治戰(zhàn)役”的工作安排,我局聯(lián)合住建、環(huán)保、交通、安監(jiān)等部門開展建筑工地揚塵、道路揚塵和渣土運輸管理的集中整治工作,整治目標職責明確,整治措施有力、責任到人到區(qū)域,城區(qū)揚塵和渣土整治到位。對城區(qū)31家在建工地進行了全面摸排,將圍擋設施建設、沖洗平臺建設、渣土處置情況、路面硬化等情況清理登記,并列出問題清單,建立工作臺賬。停工工地必須配備好高空除塵設施,整改到位后經(jīng)過各部門驗收和縣領導批示方可復工。停工的15家工地已整改到位,整改率達到100%,復工工地配備降塵設施率達100%。連續(xù)三個月在全縣五個環(huán)境突出問題集中整治組考核排名第一位。
    渣土清運事前績效評估報告篇六
    交通局資金項目績效目標自評報告根據(jù)《國家發(fā)改委關于開展20xx年中央預算內(nèi)資金績效評估工作的通知》文件要求,開展了市農(nóng)村扶貧公路項目中央預算資金進行績效自己評價,并形成自評報告。
    根據(jù)《關于下達省20xx年通抵邊自然村公路中央預算內(nèi)投資計劃的通知》的內(nèi)容,中央下達資金共計1592.7萬元,市至、至鎮(zhèn)入口等農(nóng)村扶貧公路項目涉及12條線路改建,路線全長28.183公里,涉及速度為20/公里四級公路,瀝青混凝土路面。
    根據(jù)相關文件要求,制定工程總體目標績效目標責任制,績效指標明確。具體如下:加快推進項目建設,開展路基、路面橋梁、涵洞施工,按施工計劃,確保工程建設質(zhì)量。
    1、本年度中央計劃資金1592.7萬元,于20xx年上半年就已全部到位,到位率100%。
    2、認真按照上級的統(tǒng)一部署,強化資金使用績效,狠抓責任落實,全面推行信息公開、公告、公示制度,確保項目建設資金的使用公正透明,確保項目實施達到預期的經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益。
    3、工程項目管理制度健全,機構(gòu)健全。項目實施中嚴格執(zhí)行項目法人制、合同管理制、工程監(jiān)理制,強化落實責任,確保了工程進度和工程質(zhì)量。具體內(nèi)容是建立項目法人,負責合同管理、資金管理、進度控制等日常工作。
    各受益行政村對本次工程的實施后的質(zhì)量的滿意度很高。通過本次工程,實現(xiàn)城鎮(zhèn)與村莊聯(lián)通公路通行狀況,能進一步優(yōu)化現(xiàn)有農(nóng)村公路網(wǎng),帶動鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟增長,使村民出行更加方便。
    地處山嶺重丘區(qū),臨水臨崖占比較大,路基填挖方及防護工程工程量較多,施工難度高,建設成本相應增加。
    建議根據(jù)績效評價結(jié)果增加農(nóng)村公路工程的項目和資金支持,切實保障民生實事落實。
    渣土清運事前績效評估報告篇七
    我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理相對困難,為美化城鎮(zhèn)環(huán)境,預測我鎮(zhèn)20xx年環(huán)境衛(wèi)生整治資金61.00萬元。
    主要內(nèi)容包括:對我鎮(zhèn)16個村、10個社區(qū)及多個城鄉(xiāng)結(jié)合部的城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治,聘用貧困戶打掃環(huán)境衛(wèi)生,解決部分貧困戶就業(yè)問題,安排專人清理轉(zhuǎn)運、購買相關的環(huán)衛(wèi)服務及環(huán)衛(wèi)設施、開展環(huán)保宣傳活動等,實現(xiàn)村社區(qū)容村貌整潔,美化人居環(huán)境,營造良好的宜居氛圍,促進社會和諧穩(wěn)定,提高群眾滿意度。
    根據(jù)宜縣財辦(20xx)59號文件要求,通過對我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境的實地勘察,發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)存在垃圾處理不規(guī)范、群眾環(huán)保意識不高等情況,我鎮(zhèn)申報20xx年城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治資金,主要是為了進一步改善我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生,營造良好的宜居環(huán)境,有利于創(chuàng)建文明城市,提升場鎮(zhèn)綜合形象,提高群眾滿意度。由于我鎮(zhèn)經(jīng)濟落后,財政資金收入困難,所需資金均全部來自區(qū)財政局撥款。
    總績效目標:對我鎮(zhèn)場鎮(zhèn)街道進行維護,安排專人對場鎮(zhèn)路燈進行檢修、場鎮(zhèn)綠化植被的日常管護、美化場鎮(zhèn)街道環(huán)境,改善場鎮(zhèn)居住環(huán)境,美化城鄉(xiāng)環(huán)境,將綠色發(fā)展要求貫穿管理、服務、建設綠色生態(tài)環(huán)境,營造良好的宜居氛圍,促進社會和諧穩(wěn)定,提高群眾滿意度。
    項目數(shù)量指標:保障全鎮(zhèn)村社區(qū)的城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治,營造生態(tài)良好的宜居環(huán)境。
    項目質(zhì)量指標:通過綜合治理村社區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生,美化人居環(huán)境,提高居住環(huán)境質(zhì)量。
    社會效益指標:聘用貧困戶打掃環(huán)境衛(wèi)生,解決部分貧困戶就業(yè)問題,增加了貧困戶收入,維護了社會穩(wěn)定。
    生態(tài)效益指標:美化城鎮(zhèn)環(huán)境,將綠色發(fā)展要求貫穿管理、服務、建設綠色生態(tài)環(huán)境。
    滿意度指標:通過進一步加大對環(huán)境衛(wèi)生整治的投入,力爭群眾滿意度達95%以上。
    1、項目政策依據(jù):我鎮(zhèn)政府的職能就包括公共服務職能,為我鎮(zhèn)群眾提供良好的衛(wèi)生環(huán)境。我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生存在薄弱之處,維護困難較大,加大資金投入,既改善了群眾居住條件,美化了環(huán)境,又有利于維護社會和諧穩(wěn)定,減少不必要的上訪事件。
    2、項目決策程序:對20xx年環(huán)境衛(wèi)生整治所需資金全部由區(qū)財政局通過財政授權(quán)支付撥付到對方單位和個人,用于加強對場鎮(zhèn)街道維護,并納入我鎮(zhèn)年度計劃目標。
    3、制度建設:為規(guī)范我鎮(zhèn)財務工作,加強會計核算和內(nèi)部監(jiān)督,我鎮(zhèn)根據(jù)相關的法律法規(guī)和區(qū)財政局的相關要求,結(jié)合我鎮(zhèn)的實際情況,制定完善相關的內(nèi)部財務控制、財務公開、項目支出管理、會計報銷及賬戶管理等財務制度。
    4、過程控制:執(zhí)行項目前進行預算評審,過程中進行監(jiān)督監(jiān)控、事后進行結(jié)算評審。在項目實施上,嚴格相關程序,并安排專人對該項目進行跟蹤監(jiān)控,對突發(fā)事件,有應對措施,并上報上級單位,妥善處理。
    成立環(huán)境衛(wèi)生整治管理小組,對項目實施的全過程進行監(jiān)控,制定實施方案,嚴格按照方案流程進行施工及資金的支付。項目實施完成后,將進一步美化我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生,既有利于改善群眾居住條件,又有利于維護社會和諧穩(wěn)定,提高群眾滿意度。
    預計我鎮(zhèn)20xx年環(huán)境衛(wèi)生整治資金全部通過區(qū)財政撥款,根據(jù)項目實施進度,通過轉(zhuǎn)賬支付轉(zhuǎn)賬給對方單位或個人,禁止現(xiàn)金支付。
    渣土清運事前績效評估報告篇八
    春季學期就快要結(jié)束了,在這一學期的時間里,本人遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用,做出了貢獻。
    1、堅持原則、客觀公正、依法辦事。
    在本學期中,本人主要負責財務工作,在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財務紀律,按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時,對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予報銷。對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督,保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整,切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。認真探索,總結(jié)方法,增強業(yè)務知識,掌握業(yè)務技能,并能團結(jié)同志,加強協(xié)作,做好財務審核和監(jiān)督工作。
    2、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。
    在新的一學期中要在在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神,對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務。在財務戰(zhàn)線上,本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志,能夠做到一視同仁,熱情服務、耐心講解,做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中,不刁難同志、不拖延報賬時間:對真實、合法的憑證,及時給予報銷。對不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服務質(zhì)量,以高效、優(yōu)質(zhì)的服務,獲得了教職工的好評。
    在本學期主要完成的工作有:
    1、做好學期開學收費的工作。
    2、做好20xx年秋季學期課書清退工作。
    3、做好每個月工資的發(fā)放及教職員工晉升工資的工作。
    4、辦好教職工工作變動時醫(yī)療證及住房公積金的換證工作。
    5、做好黎衛(wèi)權(quán)等名同志的入編及工資的發(fā)放。
    6、做好學校水電的日常的管理。
    7、做好學期財務報表的填寫以及財務檔案的管理。
    8、做好教職工住房公積金的填報工作。
    9、做好各種報表填報的工作。
    10、做好20xx年秋季學期內(nèi)宿生生活補助的發(fā)放。
    渣土清運事前績效評估報告篇九
    為深入貫徹落實《中共東湖區(qū)委東湖區(qū)人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(東發(fā)〔20xx〕12號)及《東湖區(qū)財政項目支出績效評價暫行管理辦法》(東財績〔20xx〕3號)精神,強化區(qū)直部門績效管理主責主體意識,健全績效評價常態(tài)化機制,按照《東湖區(qū)財政局關于開展單位自評及部門評價工作的通知》(東財字〔20xx〕17號)文件要求,我所認真組織開展了20xx年度部門整體支出績效評價工作,現(xiàn)將評價情況報告如下:
    (一)部門基本情況。
    1.部門主要職責職能。
    (1)負責全區(qū)范圍內(nèi)的建筑垃圾余土清運管理工作。
    (2)負責全區(qū)范圍內(nèi)109座公廁管養(yǎng)。
    2.組織架構(gòu)和人員情況。
    我所為區(qū)城管局直屬二級預算單位,根據(jù)部門職責,我所內(nèi)設辦公室及業(yè)務科。
    我所編制人數(shù)22人,20xx年年末實有人數(shù)22人。
    3.資產(chǎn)情況。
    我所20xx年年末資產(chǎn)總計738.1萬元,其中:流動資產(chǎn)合計714.28萬元,占總資產(chǎn)的96.77%;非流動資產(chǎn)合計23.81萬元,占總資產(chǎn)的3.23%。
    我所20xx年年末負債和凈資產(chǎn)合計738.1萬元,其中:凈資產(chǎn)合計374.02萬元,占負債和凈資產(chǎn)的50.67%,負債合計364.07萬元,占負債和凈資產(chǎn)的49.33%。
    截止20xx年12月31日,我所有車輛4輛,為其他用車,無單位價值50萬元以上通用設備,無單位價值100萬元以上專用設備。
    (二)當年部門履職總體目標和工作目標。
    1.部門履職總體目標。
    在市城管局的有力指導及東湖區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下,按照市、區(qū)兩級關于城市管理的總體部署要求,以服務和保障民生為出發(fā)點,以“美麗家園幸福南昌”三年上臺階、城市功能品質(zhì)提升三年行動等為抓手,狠抓隊伍建設,創(chuàng)新工作理念,實施市容環(huán)境精細化管理,著力打造城市管理精品工程。
    2.年度工作任務。
    (1)負責全區(qū)范圍內(nèi)的建筑垃圾余土清運管理工作。
    (2)負責全區(qū)范圍內(nèi)109座公廁管養(yǎng)。
    (三)當年部門年度整體支出績效目標。
    1.加大對全區(qū)范圍內(nèi)建筑垃圾渣土清運工地的監(jiān)控,加強對。
    開工工地路面污染的督察和渣土流失的管理力度,確保清運工地及運輸沿線路面的干凈整潔。
    2.嚴格按照“311”管理制度(“3”為日常三級巡查,即主管巡查制、督查巡查制、質(zhì)檢巡查制;“1”為每月一次公廁考核;“1”為每周一次公廁管養(yǎng)例會)對全區(qū)范圍內(nèi)109座公廁進行管理和養(yǎng)護。
    (四)部門預算績效管理開展情況。
    根據(jù)區(qū)財政局和區(qū)城管局的要求,我所認真組織開展了全年各項部門預算績效管理工作。一是組織對20xx年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,自評比例為100%;二是認真組織開展20xx年度部門整體支出績效自評;三是認真組織開展了20xx年度項目支出績效運行監(jiān)控評價。四是認真組織編報了20xx年度項目績效目標。
    (五)當年部門預算及執(zhí)行情況。
    1.當年部門預算情況。
    我所20xx年初部門預算收入為525.1萬元,年內(nèi)調(diào)增后預算收入總計1517.99萬元,其中:本年收入合計1517.99萬元、年中追加992.89萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
    2.當年部門預算執(zhí)行情況。
    我所20xx年決算支出總計1517.99萬元,其中:本年支出合計1517.99萬元(含基本支出772.14萬元、項目支出745.85萬元),年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
    (一)履職完成情況。
    1.數(shù)量指標完成情況。
    20xx年區(qū)垃圾渣土清運管理所嚴格執(zhí)行每日三級巡查制,對發(fā)現(xiàn)的公廁設施損壞問題及時上報匯總并下派至水電維修工及時維修,著重落實設施維修日報日修制度,對公廁進行每日的消殺保潔工作,同時對公廁保潔員日常管養(yǎng)工作進行月度考核,通過每月的考核激發(fā)保潔員的工作積極性和主動性,確保公廁保潔員日常保潔常態(tài)化,公廁設施維修及時,較好的`完成轄區(qū)109座公廁(嚴控區(qū)21座新建廁所和71座原廁所、控制區(qū)11座原廁所、一般區(qū)6座原廁所)的日常管護養(yǎng)護工作,保證了轄區(qū)內(nèi)所有廁所設施完好,環(huán)境衛(wèi)生干凈,市民如廁方便,進一步提高了城市公廁的管理水平。
    經(jīng)評價,我所20xx年度部門整體支出數(shù)量指標全部達標。
    2.質(zhì)量指標完成情況。
    區(qū)垃圾渣土清運管理所嚴格遵守《東湖區(qū)公廁日常管理制度》、《東湖區(qū)公廁保潔員管理制度》、《東湖區(qū)公廁保潔員管理考核辦法》等制度的要求,對轄區(qū)內(nèi)109座公廁進行了日常的管養(yǎng)護工作,確保公廁指引牌按照標準距離放置,對公廁日常保潔、設施維修、質(zhì)檢巡查等工作逐一建檔,每月底對維修情況、考核情況、保潔記錄、消殺記錄、保潔用具等各類表格、照片、記錄予以匯總建檔,實現(xiàn)規(guī)范化管理,同時對公廁保潔工作實行月度考核,總體實現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)公廁“四凈三無兩通一明”,即地面凈、墻壁凈、廁位凈、周邊凈,無溢流、無蚊蠅、無臭味,水通、電通,燈明,經(jīng)評定,三項產(chǎn)出質(zhì)量指標全部達標。
    經(jīng)評價,我所20xx年度部門整體支出質(zhì)量指標全部達標。
    3.時效指標完成情況。
    我所按照年度工作計劃,有條不紊、穩(wěn)步推進、按時保質(zhì)在20xx年12月31日前完成了各項年度任務。
    經(jīng)評價,我所20xx年度部門整體支出時效指標達標。
    (二)履職效果情況。
    1.社會效益情況分析。
    一是我所嚴格按照“311”管理制度進行公廁管理,為居民創(chuàng)造了干凈整潔的如廁環(huán)境。
    二是開展“廁所革命”行動。按照“廁所革命”和“文明城”創(chuàng)建的要求在東湖區(qū)范圍內(nèi)主次干道安裝公廁導向牌,為老百姓入廁提供正確的指引和方便。
    三是20xx年度對部分公廁進行改造,目前,改造公廁已全部完成目標任務并已全面開放使用,設施更完善、環(huán)境更整潔,獲得了老百姓的一致認可。
    經(jīng)評價,我所20xx年度部門整體支出中的社會效益指標基本達標。
    2.生態(tài)效益情況分析。
    按照“廁所革命”和“文明城”創(chuàng)建的要求對全區(qū)公廁進行規(guī)范管理,保障了城市環(huán)境衛(wèi)生。
    經(jīng)評價,我所20xx年度部門整體支出中的生態(tài)效益指標基本達標。
    (三)滿意度及可持續(xù)影響。
    1.滿意度。
    由于我所目前尚未就城市管理工作建立完善的滿意度調(diào)查機制,滿意度指標無法有效評價。
    2.可持續(xù)影響。
    自文明創(chuàng)建工作開展以來,我所緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府總體部署,保持創(chuàng)建工作長效常態(tài),扎實推進城市文明秩序提升,可持續(xù)效益顯著。
    (一)主要問題及原因分析。
    1.由于預算績效管理專業(yè)能力的欠缺,我所在績效目標管理環(huán)節(jié)的工作還存在相當?shù)牟蛔悖饕从吃诓块T整體支出年度績效指標體系的質(zhì)量不高,例如產(chǎn)出數(shù)量和效益指標的量化程度較低,不便于考核和評價。
    2.由于未建立完善的滿意度調(diào)查機制,我所20xx年未針對服務對象開展?jié)M意度調(diào)查,導致部門整體支出績效自評滿意度指標沒有有效的數(shù)據(jù)支撐。
    (二)改進的方向和具體措施。
    1.進一步完善并強化績效目標管理機制,利用財政一體化系統(tǒng)上線的契機,不斷完善部門整體支出績效指標建設,逐步建立科學合理的績效指標體系。一是根據(jù)實際工作內(nèi)容,合理的估計產(chǎn)出指標的目標值,不過分追求高增長、“高目標”,同時也要避免過于保守的“低目標”導致績效工作流于形式。二是充分借助大數(shù)據(jù)分析,對目標值進行篩選、比對、分析,最終得出更加科學合理、符合客觀實際、易于衡量考核的數(shù)據(jù)。三是對因項目工作內(nèi)容變化等原因,已經(jīng)不能真實反映項目產(chǎn)出情況的產(chǎn)出指標進行及時的調(diào)整和改進,確保項目績效目標正常運行。四是從績效目標設置的明確性、可衡量性、可實現(xiàn)性、相關性和時限性的角度出發(fā),結(jié)合部門職能和實際項目工作內(nèi)容,對效益指標進行可量化、可衡量的改進,爭取做到80%的效益指標可量化、可衡量,考核有依據(jù)。
    2.針對績效評價工作盡快建立健全相關的滿意度調(diào)查機制,同時定期開展有效的滿意度調(diào)查工作,確??冃гu價滿意度指標的真實有效性。
    按照《東湖區(qū)財政局關于開展單位自評及部門評價工作的通知》(東財字〔20xx〕17號)中的評分標準,通過對部門整體支出評分體系各項指標的認真評分,我所20xx年度部門整體支出績效自評得分88.6分,評價等級為“良”。
    我所切實加強績效評價結(jié)果的分析和應用,將評價結(jié)果作為本部門進一步完善和改進預算績效管理的重要依據(jù),并將本次績效評價結(jié)果作為下一年度預算申報的重要參考依據(jù)。同時進一步加強預算資金管理,保障資金使用安全,提高資金使用效率,完善內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,保證資金的合法性、安全性以及會計資料的真實性和完整性,確保部門履職履責效能。
    我所將在區(qū)財政局審核通過后通過主管局公開20xx年度部門整體支出績效自評結(jié)果,主動接受社會監(jiān)督。
    渣土清運事前績效評估報告篇十
    交通局資金項目績效目標自評報告根據(jù)《國家發(fā)改委關于開展20xx年中央預算內(nèi)資金績效評估工作的通知》文件要求,開展了市農(nóng)村扶貧公路項目中央預算資金進行績效自我評價,并形成自評報告。
    根據(jù)《關于下達省20xx年通抵邊自然村公路中央預算內(nèi)投資計劃的通知》的內(nèi)容,中央下達資金共計1592.7萬元,市至、至鎮(zhèn)入口等農(nóng)村扶貧公路項目涉及12條線路改建,路線全長28.183公里,涉及速度為20/公里四級公路,瀝青混凝土路面。
    根據(jù)相關文件要求,制定工程總體目標績效目標責任制,績效指標明確。具體如下:加快推進項目建設,開展路基、路面橋梁、涵洞施工,按施工計劃,確保工程建設質(zhì)量。
    1、本年度中央計劃資金1592.7萬元,于20xx年上半年就已全部到位,到位率100%。
    2、認真按照上級的統(tǒng)一部署,強化資金使用績效,狠抓責任落實,全面推行信息公開、公告、公示制度,確保項目建設資金的使用公正透明,確保項目實施達到預期的經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益。
    3、工程項目管理制度健全,機構(gòu)健全。項目實施中嚴格執(zhí)行項目法人制、合同管理制、工程監(jiān)理制,強化落實責任,確保了工程進度和工程質(zhì)量。具體內(nèi)容是建立項目法人,負責合同管理、資金管理、進度控制等日常工作。
    各受益行政村對本次工程的實施后的質(zhì)量的滿意度很高。通過本次工程,實現(xiàn)城鎮(zhèn)與村莊聯(lián)通公路通行狀況,能進一步優(yōu)化現(xiàn)有農(nóng)村公路網(wǎng),帶動鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟增長,使村民出行更加方便。
    地處山嶺重丘區(qū),臨水臨崖占比較大,路基填挖方及防護工程工程量較多,施工難度高,建設成本相應增加。
    建議根據(jù)績效評價結(jié)果增加農(nóng)村公路工程的項目和資金支持,切實保障民生實事落實。
    渣土清運事前績效評估報告篇十一
    (一)項目基本情況。
    (1)縣運管所在該項目的管理職能。
    縣運管所負責本項目的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、標準、監(jiān)理等管理工作。
    縣運管所在本項目履行的職責:貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)和方針政策;指導建制村通客運側(cè)護欄基建規(guī)劃工作;審核建制村通客運側(cè)護欄規(guī)劃、立項、設計和投資;編制全縣建制村通客運側(cè)護欄基建投資計劃;對建制村通客運側(cè)護欄建設項目的程序、行為、招投標、質(zhì)量、進度、安全實施監(jiān)督;會同有關部門調(diào)查處理基建投訴。
    (2)項目立項、資金申報的依據(jù)。
    護欄工程文件依據(jù)《縣交通運輸局關于請求解決通村公路安裝波形防護欄資金的請示》。
    (3)資金管理辦法制定。
    項目資金實行項目管理和國庫集中支付??h運管所根據(jù)上級每年下達的項目資金控制數(shù)和當年可用于建制村項目建設的資金,提出建設項目安排意見,報縣政府批準后下達資金到運管所實施。
    項目資金實行項目公示、項目評審和績效考評以及工程預決算制度,嚴格控制支出,提高投資效益??h運管所按照《招標投標法》和《政府采購法》的有關規(guī)定,對建制村側(cè)護欄建設、改造項目資金和采購資金加強監(jiān)管。
    對已安排的建設項目,由于工作不力,保障措施不到位,或擠占、挪用、截留項目建設資金,造成建制村側(cè)護欄安全責任事故的工程,一律嚴肅查處,并依法追究責任。
    (4)資金分配的原則及考慮因素。
    每年在收到上級資金預算文件后,按照上級預算安排,結(jié)合學校實際需求,由基建辦提出擬建項目方案,提交局黨委會研究,報縣政府批準后,安排下達工程建設專項資金。專項資金采取據(jù)實分配的辦法,根據(jù)工程項目規(guī)劃和缺口數(shù),結(jié)合實際分配資金。在分配資金時堅持“實用、夠用、安全、節(jié)儉”的原則,把滿足基本需要放在首位,注重投入效益。
    (二)項目績效目標。
    (1)項目主要內(nèi)容。
    1、縣建制村通客運村道路側(cè)護欄安保工程:波形護欄總長40300米;貨物(含零部件、配件、人工安裝等),總投資742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運村道當?shù)卮迕竦某鲂邪踩谠摋l路段增設安裝波形護欄。增加資金46.36萬元。實際總投資金額764.18萬元。
    (2)具體績效目標。
    1、項目完成??h建制村通客運村道路側(cè)護欄安保工程開工時間(20xx年3月),完工時間(20xx年5月),投入使用時間(20xx年5月)。建設項目是按程序招標,驗收合格已按指標完成。
    2、項目效益。成本采購(材料采購)成本,人工,安裝。
    3、滿意度指標。出行更加安全、放心;滿意度100%。
    (3)項目是否與實際相符,目標合理性。
    護欄工程(蒿壩鎮(zhèn)、武德鄉(xiāng)、龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)、騰達鎮(zhèn)、鎮(zhèn)舟鎮(zhèn)、巡司鎮(zhèn)、維新鎮(zhèn)、沐愛鎮(zhèn)、海瀛鄉(xiāng)、孔雀鄉(xiāng))申報內(nèi)容與實際相符,目標可行。
    (三)項目自評步驟及方法。
    1、了解、收集財政支出項目的相關基礎信息資料;
    2、參照縣部門財政支出項目績效和整體支出評價指標體系;
    3、根據(jù)項目實施情況和評價指標體系的要求,填報評分表和數(shù)據(jù)統(tǒng)計表;
    4、評價工作小組根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查,補充和核實相關信息;
    5、撰寫評價報告并提交評價報告。
    6、考評分值。
    波形護欄項目自評績效體系該項目績效評價得分為96分,主要扣分原因:項目預算資金與預算決策部署有小小差異,施工途中有部分追加項目,項目計劃資金為742.748.萬元,實際施工完成到位764.18萬元,項目完成后發(fā)揮有效作用,部分損毀部件未得到及時后續(xù)維護。
    (一)項目資金申報及批復情況。
    縣建制村通客運村道路側(cè)護欄安保工程:根據(jù)《縣交通運輸局關于請求解決通村公路安裝波形防護欄資金的請示》(筠交)〔20xx〕229號文件;項目批復《縣20xx年交通大會戰(zhàn)農(nóng)村公路項目建設方案》。
    (二)資金計劃、到位及使用情況。
    2、資金計劃??h建制村通客運村道路側(cè)護欄安保工程計劃資金742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運村道當?shù)卮迕竦某鲂邪踩?,在該條路段增設安裝波形護欄。增加資金463600元。
    3、資金到位。資金到位率100%,資金到位與計劃資金完全一致。
    4、資金使用。嚴格按照相關財經(jīng)紀律和按工程進度劃撥,完善財務管理制度和內(nèi)控制度。縣建制村通客運村道路側(cè)護欄安保工程合計使用764.18萬元。
    (一)招標的邀請。
    市政府采購中心縣分中心受縣公路運輸管理所委托,依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關規(guī)定,采用公開招標方式,為委托方的公路波形護欄組織政府采購。
    (二)競標公司。
    路橋工程有限公司競標成功。
    (一)評價結(jié)論。
    縣建制村通客運村道路側(cè)護欄安保工程已按施工合同、設計要求完成,執(zhí)行了相關強制性條文規(guī)定,施工資料完整并符合要求;合同段工程質(zhì)量合格(合同段質(zhì)量自評得分:93.3分)。
    (二)存在的問題。
    在施工期間由各種車輛和機械所產(chǎn)生的噪聲,對環(huán)境可造成較重的影響,有時甚至影響周圍居民正常的生活。地形的變化、植被破壞及水土流失。
    (三)改進措施和有關建議。
    1、細化預算工作,認真做好預算。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預算管理意識,嚴格按照預算的相關制度和要求,本著“勤儉節(jié)約,保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預算;盡可能的全面不漏項,進一步提高預算的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
    2、在日常預算管理中,進一步加強預算概念的宣傳以及支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。
    渣土清運事前績效評估報告篇十二
    政策或項目名稱及概況、資金構(gòu)成、績效目標等。
    (一)評估程序。
    1、成立評估工作組。
    (1)確定評估工作組成員。
    組長:xx。
    副組長:xxxxx。
    成員:xxxxxx。
    (2)明確評估的依據(jù)、內(nèi)容、目的、任務、時間、要求等事項。
    2、擬定工作。
    方案。
    評估工作組結(jié)合事前績效評估工作要求,擬定《事前評估工作。
    方案。
    》,包括評估對象、內(nèi)容、方法、時間安排等。
    3、評估工作組結(jié)合實際情況調(diào)研。
    (1)與等人員溝通,進一步熟悉項目內(nèi)容;
    (4)評估工作組經(jīng)過深入的了解,收集項目信息,通過集中座談等方式進行充分論證后,評估工作組出具評估意見,得出評估結(jié)論,完成《預算政策和項目事前績效評估》。
    (二)論證思路及方法。
    本次事前績效評估主要針對項目的相關性、項目績效的可實現(xiàn)性、項目實施。
    方案。
    的有效性、項目預期績效的可持續(xù)性、財政資金投入的可行性及風險等五方面進行綜合評估、分析論證、并提出相關建議。
    本次事前績效評估主要采用成本效益分析、比較分析、因素分析、最低成本分析、歷史分析等方法進行論證。
    絡查詢、電話采訪等評估方式和手段,對項目的相關性、可行性、持續(xù)性等方面進行全面評估。
    (一)項目實施的必要性、可行性、合理性(立項的必要性)。
    1、主要的立項依據(jù):如相關政策、職能和規(guī)劃等,同時明確依據(jù)的時效性。
    2、政策和項目的現(xiàn)實需求。針對的問題,當前存在的短板和問題,政策實施后將解決哪些問題。
    3、是否有確定的'服務對象或受益對象。
    4、可替代性。是否可通過市場替代,是否屬于非競爭領域,是否具有公益性屬性,財權(quán)與事權(quán)是否匹配,是否應由本級財政保障或市區(qū)分擔是否合理等。
    (二)投入經(jīng)濟性。
    明確細化資金測算并在各子項中分解資金測算應盡量明確標準、單價、數(shù)量等。
    (三)績效目標合理性。
    1、以明確總體目標和分年度目標。
    2、政策目標穩(wěn)定性和持續(xù)性。如政策總體執(zhí)行期限,政策當前所處階段以及政策后期逐步退出安排等。
    3、明確產(chǎn)出指標和效益指標。
    (四)實施。
    方案。
    可行性。
    是否有具體操作。
    方案。
    或?qū)嵤┘殑t,對可能遇到的技術(shù)風險、協(xié)調(diào)風險、政策風險、組織風險、資金風險是否有應對舉措,是否有明確的責任主體和責任人。
    (五)籌資合規(guī)性。
    1、財政性資金支持方式及相關配套經(jīng)費保障渠道的可行性。
    2、如有負債,是否符合地方政府債務管理的相關規(guī)定。
    3、按規(guī)定需開展財政承受能力評估和債務風險評估的,應進行債務風險評估。
    (六)總體結(jié)論。
    闡述評估工作基本前提、假設、報告適用范圍、相關責任及其他需要說明的問題。
    渣土清運事前績效評估報告篇十三
    項目名稱為“宣城好物·惠聚萬家”促消費活動專項資金。此項經(jīng)費主要用于開展宣城市促消費活動工作。
    評估程序:1.確定評估對象,“宣城好物·惠聚萬家”促消費活動專項資金。2.成立評估組,評估組成員包括局領導、相關業(yè)務科室負責人。3.制定評估方案,按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點等制定評估方案。
    評估方式、方法:采用召開座談會方式及對比分析法進行評估。
    (一)立項必要性。
    1.主要的立項依據(jù)。
    貫徹落實十九屆五中全會精神,“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體,國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的發(fā)展新格局”戰(zhàn)略部署,根據(jù)省商務廳《“皖美消費?樂享江淮”促消費行動計劃總體方案》要求,聚焦擴內(nèi)需,大力實施消費提振行動。
    2.政策和項目的現(xiàn)實需求。
    餐飲、零售等行業(yè)受疫情影響沖擊較大,為進一步提振消費信心,促進全市消費穩(wěn)步提升,擬在全市組織開展以“宣城好物?惠聚萬家”為主題的促消費活動,結(jié)合我市消費特點,活動圍繞擴大新型消費、大宗消費、餐飲消費等,通過“統(tǒng)一名稱、政府搭臺、企業(yè)唱戲、大眾參與”模式,強化市縣聯(lián)動、部門協(xié)同。
    3.服務對象或受益對象。
    本項目無確定的服務對象或受益對象,“宣城好物?惠聚萬家”促消費活動有利于持續(xù)挖掘消費熱點,助力餐飲、零售等企業(yè)發(fā)展。
    4.可替代性。
    促消費活動申創(chuàng)工作由政府部門牽頭,項目屬于非競爭領域,具有公益性屬性,應由本級財政保障。
    (二)投入經(jīng)濟性。
    1.餐飲消費專場活動。線上通過支付寶發(fā)放餐飲消費券,消費券面值分別為30元6000張、50元2400張,共計30萬元。線下舉辦“最牛一桌”菜肴評選大賽,預計10萬元。
    2.家電銷售專場活動。線上通過支付寶發(fā)放家電消費券,消費券面值分別為100元900張、150元1400張,共計30萬元。線下舉辦家電下鄉(xiāng)活動,現(xiàn)場發(fā)放50元、100元和150元紙質(zhì)消費抵用券各200張,每場活動發(fā)放600張,四場合計2400張,共計24萬元。
    3.生活用品消費專場活動。線上通過支付寶發(fā)放商超消費券,消費券面值為10元,發(fā)放5萬張,合計50萬元。線下開展消費品下鄉(xiāng)活動,社區(qū)每場活動發(fā)放1000張消費券(現(xiàn)場發(fā)放10元紙質(zhì)消費抵用券),四場合計4000張,共計4萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)每場活動發(fā)放2000張消費券(現(xiàn)場發(fā)放10元紙質(zhì)消費抵用券),四場合計8000張,共計8萬元。
    4.汽車消費促進專場活動。此次汽車消費促進專場活動補貼金額為120萬元,補貼總數(shù)量為600輛,補貼2000元/輛。
    (三)績效目標合理性。(詳見附件1)。
    1.中期目標和年度目標:釋放市場需求、擴大居民消費,在常態(tài)化疫情防控中,促進全市消費市場回暖,幫助企業(yè)拓寬銷售渠道,拉動消費需求。
    2.產(chǎn)出指標:1.質(zhì)量指標:通過促消費活動的開展,釋放全市消費需求,發(fā)揮消費對經(jīng)濟增長的基礎性作用。2.時效指標:按時完成促銷活動活動。
    3.效益指標:1.經(jīng)濟效益指標:提高商貿(mào)企業(yè)營業(yè)額,促進地方財稅增收。2.社會效益指標:增強商貿(mào)企業(yè)信心,促進全市消費回暖。3.可持續(xù)影響指標:持續(xù)提振消費信心,營造消費氛圍。
    (四)實施方案可行性。
    活動由市政府主辦,市商務局承辦,項目是有具體的操作方案或?qū)嵤┘殑t,明確的責任主體和責任人。
    (五)籌資合規(guī)性。
    1.財政性資金支持方式及相關配套經(jīng)費保障活動的可行性。
    2.如果有負債,是否符合地方政府債務管理相關規(guī)定。
    3.按規(guī)定需開展財政承受能力評估和債務風險評估的,應進行財政承受能力評估和債務風險評估。
    (六)總體結(jié)論。
    持續(xù)開展促消費活動,能提振消費信心,促進全市消費,助力商貿(mào)企業(yè)發(fā)展。
    “宣城好物·惠聚萬家”促消費活動能釋放全市消費需求,助力企業(yè)發(fā)展,促進地方財稅增收,請財政部門在年度預算批復時予以優(yōu)先考慮。
    無
    1.“皖美消費樂享江淮”促消費行動計劃總體框架方案(建議稿)。
    2.宣城市人民政府辦公室關于印發(fā)“宣城好物·惠聚萬家”促消費行動實施方案的通知(宣政辦秘〔2021〕18號)。
    3.“宣城好物·惠聚萬家”促消費系列活動方案。
    4.“宣城好物·惠聚萬家”——汽車消費促進專場活動方案。
    渣土清運事前績效評估報告篇十四
    本項目位于門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)、大峪街道辦事處、城子街道辦事處等地區(qū),為方便居民日常健身及活動安全,需要對現(xiàn)狀地區(qū)所屬公園進行維修改造。主要內(nèi)容包括:拆除破損地面工程、新做防滑火燒板地面工程、木制品油漆工程、拆除破損石材墻面及地面工程、新做石材地面工程、水池墻地面拆除并新做工程、木亭子及廊道油漆工程、不銹鋼欄桿拆除工程、新做砌體圍墻工程、新做金屬欄桿并安裝等零星修繕工程。
    通過今年年初對我單位管轄范圍內(nèi)公園綠地進行自查,發(fā)現(xiàn)公園內(nèi)的安全隱患較多,管理難度加大。我單位特申請于今年4月對門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)、大峪街道辦事處、城子街道辦事處等現(xiàn)狀地區(qū)所屬公園進行維修改造。該項目資金1780737.52元。計劃開工日期2016年4月1日,計劃竣工日期2016年6月29日。
    總績效目標:對公園破損設施進行維護維修,涉及修繕公園數(shù)量12個,即立思辰公園、石門營公園、葡山公園、光榮院公園、石龍醫(yī)院、福亭公園、鐵路遺址公園、京門鐵路廣場公園、福鼎公園、晨曦公園、葡東公園、長城公園。通過項目實施,美化公園環(huán)境,解除安全隱患,為游人提供一個安全舒適的游園環(huán)境,活躍居民生活,促進和諧社會的發(fā)展。
    產(chǎn)出指標。
    1、產(chǎn)出數(shù)量指標:對轄區(qū)內(nèi)12處管轄公園進行維修,包括立思辰公園、石門營公園、葡山公園、光榮院公園、石龍醫(yī)院、福亭公園、鐵路遺址公園、京門鐵路廣場公園、福鼎公園、晨曦公園、葡東公園、長城公園。
    2、產(chǎn)出質(zhì)量指標:維修項目完成,達到可使用狀態(tài),保證游人安全。保證可使用年限達到5年以上(除人為損壞外)。
    3、產(chǎn)出進度指標:計劃4月進行項目預算評審,5月進行項目招投標及合同簽訂工作,6-8月進行項目實施,9月進行項目驗收達到可使用狀態(tài)。
    4、產(chǎn)出成本指標:總成本控制在178.073752萬元以內(nèi),合理安排預算支出。
    效果指標。
    1、社會效益指標:解除安全隱患,美化城市,提供休閑觀光場所,活躍居民生活,增強居民體質(zhì),促進和諧社會的發(fā)展。
    2、環(huán)境效益指標:公園破損設施的維修在一定程度上保護了園內(nèi)綠地,美化了區(qū)域環(huán)境,提高了城市美觀度。
    3、可持續(xù)形象指標:公園的維修美化可促進整個區(qū)域生活環(huán)境提高以及城市可持續(xù)發(fā)展。
    1、項目決策依據(jù)。
    我單位的職能就是對轄區(qū)內(nèi)公園綠地進行維護和養(yǎng)護,為游人提供一個安全優(yōu)美的游園環(huán)境。此次維修的12個轄區(qū)公園,通過了前期實地巡視檢查論證,破損設施確實存在有安全隱患,并且嚴重影響了園區(qū)美觀。因此,公園主管單位把此項工程作為了本單位2016年的重點工作進行立項實施。
    2、項目決策程序。
    此次維修的12個公園建立以來就被上級主管單位劃撥給我單位進行日常養(yǎng)護和維護,因此維修工作本來就屬于本單位的工作職能范圍。這次公園大范圍維修工作我單位也作為了項目主體。
    3、組織機構(gòu)。
    成立項目實施小組,組長為公園主任(項目總負責),副組長為2名公園主管副主任(協(xié)調(diào)管理各自管轄公園維修事宜),成員為12個小公園班長(具體到每個公園責任人)、財務室(負責預算的管理以及檔案的收集)。
    4、制度建設。
    為規(guī)范本單位財務工作,加強會計核算與內(nèi)部監(jiān)督,提高財政資金使用效益,我單位根據(jù)《會計法》和北京市及門頭溝區(qū)財政局有關財務制度規(guī)定,以上級主管單位區(qū)園林綠化局財務制度為指導,結(jié)合本單位業(yè)務工作特點,制訂并完善了包括內(nèi)部財務控制、財務公開、重點支出管理、會計報銷、資產(chǎn)管理、現(xiàn)金及賬戶管理等財務管理制度。
    計劃4月進行項目預算評審,5月進行項目招投標及合同簽訂工作,6-8月進行項目實施,9月進行項目驗收達到可使用狀態(tài)。
    5.過程控制。
    在預算管理上:執(zhí)行事前預算評審,事后進行結(jié)算評審,保證預算支出的有效性;在項目實施上,嚴格遵循招投標手續(xù);在項目驗收上聘請監(jiān)理;在日常管理上,制定《濱河世紀廣場公園2016年公園維修管理制度》、《2016年公園突發(fā)事件應急預案》,做到有規(guī)有矩、有章有程。如遇突發(fā)事件或不可抗力因素引起的突然情況,立即啟動應急預案,上報上級單位,妥善處理。
    公園成立了項目管理小組,對該項目進行全程監(jiān)督管控,制定了項目實施方案,嚴格按照方案流程進行施工,確保工程安全順利完成。項目實施過程中對環(huán)境等方面的影響在項目建設初期就實地測量控制,確保部隊環(huán)境造成二次破壞達到可持續(xù)的目的。工程完工后將大大改善公園設施環(huán)境,保障游客安全,達到項目完成的可持續(xù)性。項目完成后,該項目小組將繼續(xù)對項目完工后的群眾反映以及工程影響等情況進行檢查登記,做到監(jiān)管到位并有可持續(xù)性。項目實施初期,我們制定了各類管理辦法以及實施方案、應急預案,在項目完工后,各類制度也將繼續(xù)發(fā)揮作用,按照管理辦法進行后期管理,遇到突發(fā)事件也有應急預案,做到了制度在先,有據(jù)可依。
    公園維修預算是178.073752萬元,通過實地勘察及工程預算信息造價,做了工程預算書及預算圖紙。工程具體實施前進行預算評審,并履行招投標程序,再進行合同簽訂和項目的實施。由我單位根據(jù)項目實施進度,安排資金支出計劃。
    渣土清運事前績效評估報告篇十五
    據(jù)重慶市財政局消息,近日,市財政局對20xx年所有重點專項開展事前績效評估,并將事前績效評估結(jié)果作為申報20xx年預算的必備條件,提高預算編制的科學性和精準性。
    “事前績效評估是在預算編制前,做好政策和項目的前期論證工作,主要解決是否有必要實施,或是否有必要繼續(xù)實施,或是否可行等政策和項目決策問題,為預算決策做好前期準備,目的在于避免盲目上馬新的.政策和項目或繼續(xù)實施績效不高的政策和項目,造成財政資源的閑置浪費?!笔胸斦窒嚓P負責人介紹,即是先評估、再立項,先評估、后預算,只有開展了事前績效評估并審核通過的政策和項目,才能提交預算。
    據(jù)悉,20xx年以來,重慶市財政局在建立事前績效評估制度的基礎上,對事前績效評估方式和工作機制進行了積極探索,為進一步提高評估的實效,20xx年度事前績效評估主要針對市級重點專項一級項目。
    據(jù)了解,所有市級重點專項一級項目,包括20xx年新增及以前年度設立并延續(xù)至20xx年或以后年度的市級重點專項,都要納入事前績效評估。事前績效評估先是項目主管部門自評,形成事前績效評估報告,提交市級年初預算公開評審會;同時,市財政局選取部分重大項目開展績效再評估。
    今年9月以來,由市人大和市政協(xié)相關專委會、市發(fā)改委、市財政局、績效管理專家組成了評估小組,對城市生活污水處理購買服務、大數(shù)據(jù)應用發(fā)展等重大項目開展了事前績效再評估。對項目存續(xù)的必要性、實施條件的充分性、市與區(qū)縣事權(quán)和支出責任問題、項目預算的經(jīng)濟性、績效目標的合理性等方面與項目主管部門進行充分溝通和討論。
    據(jù)介紹,績效評估與年度預算評審將密切銜接,對實施條件不具備的子項目不予編入20xx年度預算,評估結(jié)論將直接應用于年度預算編制和審核,為科學預算提供支撐。
    市財政局方面表示,下一步,將進一步完善績效評估機制,助力改變預算資金分配的固化格局,提高預算管理水平和政策實施效果。
    渣土清運事前績效評估報告篇十六
    根據(jù)6月份工作計劃安排,已基本按計劃完成全部工作任務,績效考核工作已按要求環(huán)節(jié)完成。從本月工作總體來看,各部門相對前兩個月的考核來比較,已逐步適應新的績效管理方法,基本上對部門內(nèi)員工的評價能嚴格按照個人月度內(nèi)工作表現(xiàn)進行客觀評價。通過在平時與各部門之間的溝通發(fā)現(xiàn),部門內(nèi)員工明確了工作職責與目標,能根據(jù)工作職責安排每月的工作計劃,工作目標清晰明確。各部門雖然進步較大,但相對來說仍存在不少問題,尤其是生產(chǎn)管理部各車間,現(xiàn)針對本月出現(xiàn)的問題總結(jié)如下:
    一、各部門對強制正態(tài)分布比例標準不統(tǒng)一,不能按照方案中所列示行為標準嚴格參照劃分比例。
    二、部門中有二級部門的,本部門內(nèi)對二級部門考核人沒有嚴格要求統(tǒng)一考核標準,出現(xiàn)了二級部門與二級部門之間考核分值差異較大,無法在同一部門中平衡比例(如質(zhì)量管理部)。
    三、本月各部門與車間相對上月來說出現(xiàn)的計算錯誤較多,有個別計算錯誤已影響到最后正態(tài)等級分布(如企業(yè)管理部、承德車間、產(chǎn)業(yè)園車間)。
    四、除供應部與市場部對考核表中完成值描述較好外,多數(shù)部門對考核表中完成值描述仍無法總結(jié)說明,出現(xiàn)了個別考核指標完成值與評分不相符現(xiàn)象(如技安環(huán)保部)。
    五、各部門對績效面談環(huán)節(jié)普遍重視性不高,各自以工作太忙為由,忽略了以面談形式提升個人績效,以達到提升組織績效的目的。
    渣土清運事前績效評估報告篇十七
    (一)項目概況。
    1.立項背景:南昌軍供站于年成立,屬全額撥款事業(yè)單位,機構(gòu)規(guī)格正科級,無內(nèi)設機構(gòu)。職能系為執(zhí)行戰(zhàn)備訓練、搶險救災以及應對其他突發(fā)性事件等任務的成批過往部隊,支前民兵,集結(jié)入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應、臨時住宿等保障。
    2.立項目的:根據(jù)江西省財政廳文件《江西省財政廳關于下達20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的通知》贛財社指[20xx]35號文件精神,用于全國重點軍供站維修改造、設備設施更新,強化軍供保障軟件硬件,為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務。
    3.項目內(nèi)容、執(zhí)行標準和實施期限:重點軍供站維修改造、設備設施更新,嚴格按照財政要求??顚S?。
    4.資金使用情況:
    20xx年當年專項資金已使用114.07萬元,剩余8.73萬元。
    5.項目組織管理情況:(1)為切實加強對績效評估工作的組織領導,由局機關績效小組牽頭,軍供站成立了績效評估工作領導小組,由站長程茳擔任組長;副站長甘順生、彭小輝擔任副組長;成員由有關各科室責任人組成:劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云;聯(lián)絡員:張美云??冃ьI導小組辦公室設在財務科,負責項目績效評價日常工作。(2)制定了南昌軍供站內(nèi)控手冊,制定和完善了預算業(yè)務管理制度、收支業(yè)務管理制度、政府采購業(yè)務管理等六項內(nèi)部控制制度,成立了內(nèi)部控制工作小組,對項目資金的使用進行控制和監(jiān)督專項管理。
    1.項目績效總目標:用于支付向塘工程電增容、水增容,進門道路大門、鋼架雨棚,項目監(jiān)理費,強化軍供保障軟件硬件,為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務。
    2.項目年度績效目標:向塘工程電增容、水增容,進門道路大門、鋼架雨棚,項目監(jiān)理費,夯實南昌軍供站現(xiàn)代化、正規(guī)化建設基礎。
    3.項目預期目標完成情況:20xx年項目資金全部到位,截至20xx年底使用114.07萬元,20xx年12月31前通過政府采購完成建設工程項目相關采購,供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元,電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元,進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元,支付造價咨詢費0.9萬元,監(jiān)理費3.2萬元,本著“專款專用”的原則,嚴格執(zhí)行了項目資金批準程序及采購程序,確保了財政資金的使用效益。
    (一)績效評價目的、對象和范圍。
    1.績效評價目的。
    全面了解南昌軍供站專項資金的使用效率和效益情況,資金使用合規(guī)性、項目目標完成情況、項目管理狀況和效能,總結(jié)南昌軍供站專項資金使用的`成績及存在問題,為今后完善管理服務。
    2、績效評價對象和范圍。
    對過往部隊官兵采用不記名調(diào)查,通過發(fā)放調(diào)查問卷的形式,發(fā)放問卷,征求意見和建議,進一步提高軍供站服務保障工作,繼續(xù)優(yōu)質(zhì)保障部隊官兵,努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌,把軍供保障做出賓至如歸的味道。
    (二)績效評價原則和依據(jù)、評價指標體系、評價方法。
    1.評價原則:
    (1)客觀、科學、公正的原則;
    (2)綜合績效評價的原則;
    (3)定量分析與定性分析的原則;
    (4)統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進的原則;
    (5)財政支出績效評價與財政支出管理相結(jié)合的原則;
    (6)財政支出績效評價貫徹事前、事中、事后的原則。
    2、評價指標體系。
    本項目績效評價建立了三級評價指標體系,見下表:
    2.評價依據(jù):根據(jù)20xx年專項資金支出預算情況和項目計劃安排,對軍供站項目實際支出情況進行評價考核。
    3、評價方法。
    組織相關人員對20xx年度項目績效進行自我評價。根據(jù)省、市相關政策制度,采用問卷調(diào)查、座談等形式,收集相關信息資料,對各項指標進行逐項逐條審核,形成項目支出績效評價報告。
    4、評價標準。
    項目按照項目決策指標、項目過程指標、項目產(chǎn)出指標、項目效益指標、項目滿意度指標五項一級指標分別下設相應的二級和三級指標進行績效評價。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分,分數(shù)在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分數(shù)在80(含80分)-90之間評良好;分數(shù)在60(含60分)-80分為中,60分以下評差。
    (三)績效評價工作過程。
    本項目績效評價工作的過程,南昌慈善總會一是加強組織領導,成立了以主要領導為組長的工作領導小組,制定了績效評價工作方案,明確了工作要求及工作步驟;二是客觀評價,按照要求合理設置評價指標,對照績效指標,開展實際與計劃的對比分析,實事求是地評價完成情況;三是明確責任,建立績效評價工作責任制,將績效評價工作責任明確到部門和相關責任人。
    20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作,通過政府采購完成建設工程項目相關采購,供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元,電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元,進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元,支付造價咨詢費0.9萬元,監(jiān)理費3.2萬元,根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系評分表,經(jīng)認真逐條自評,20xx年南昌軍供站財政項目支出績效自評得分95.3分,檔次“優(yōu)秀”。
    評分詳情見下表:
    (一)項目決策情況。
    1、項目立項依據(jù)充分性、規(guī)范性程序情況分析。
    根據(jù)《江西省財政廳關于下達20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的通知》贛財社指【20xx】35號文件精神,全國重點軍供站維修改造、設備設施更新。該項目立項符合相關要求,得2.5分。
    2、績效目標合理性、指標明確性情況分析。
    項目有績效目標,與實際工作內(nèi)容具有相關性,將項目績效目標細化分解為具體的績效指標,與項目目標任務數(shù)或計劃數(shù)相對應,得5分。
    3、項目資金預算編制科學性、資金分配合理性情況分析。
    預算內(nèi)容與項目內(nèi)容匹配預算確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配,預算資金分配依據(jù)充分,資金分配額度合理,得2.5分。
    (二)項目過程情況。
    1、項目資金管理資金到位率、預算執(zhí)行率情況分析。
    20xx年項目資金資金預算安排122.8萬元,實際到位資金122.8萬元,資金到位率100%,預算支出114.07萬元,預算執(zhí)行率92.89%,得4分。
    2、項目資金使用合規(guī)性情況分析。
    項目符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),得2分。
    3、項目組織實施情況分析。
    項目已制定或具有相應的財務和業(yè)務管理制度,財務和業(yè)務管理制度合法、合規(guī)、完整,遵守相關法律法規(guī)和相關管理規(guī)定,業(yè)務管理制度健全,建立了監(jiān)控機制,并采取監(jiān)控措施,得4分。
    (三)項目產(chǎn)出情況。
    1、產(chǎn)出數(shù)量指標情況分析。
    20xx年項目資金全部到位,并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進門道路、大門及鋼架雨棚工程,產(chǎn)出數(shù)量指標15分。
    2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析。
    嚴格按照工程建設規(guī)定,確保工程質(zhì)量,安全正常使用,但搬遷重建項目未完工,還未投入使用,扣4分,產(chǎn)出質(zhì)量指標得11分。
    3、產(chǎn)出時效指標情況分析。
    在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項目建設,進門道路、大門及鋼架雨棚工程,供水管道工程和下水道工程,電力系統(tǒng)安裝工程,產(chǎn)出時效指標得15分。
    4、產(chǎn)出成本指標情況分析。
    進門道路、大門及鋼架雨棚工程計劃成本29.8萬,成本節(jié)約率14.23%,供水管道工程和下水道工程計劃成本30萬,成本節(jié)約率15.47%,電力系統(tǒng)安裝計劃成本71萬,成本節(jié)約率16.83%,產(chǎn)出成本指標得10分。
    (四)項目效益情況。
    1、社會效益指標情況分析。
    根據(jù)省、市相關政策制度,采用問卷調(diào)查、座談、電話回訪等形式,收集相關信息資料,進行對部隊官兵的調(diào)查,對軍供服務認可度很好,得10分。
    2、可持續(xù)影響指標情況分析。
    軍供保障保障環(huán)境設施設備得到大大改善,軍供服務持續(xù)發(fā)展,得10分。
    南昌軍供站堅持把黨建擺在首位,項目和業(yè)務統(tǒng)籌推進;堅持“為部隊服務為國防建設服務”的宗旨不動搖,優(yōu)質(zhì)、快速、持續(xù)、準確、安全、保密地完成每一趟軍供任務,緊推工程項目,打造現(xiàn)代化、正規(guī)化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項目推進不夠理想,西軍供分站項目建設進度還需加快,與領導預期存在一定差距;向塘工程因歷史原因,建設時期過長,已組織竣工驗收,正就提出的問題進行整改。
    無。