報告應該遵循科學嚴謹?shù)膶懽饕?guī)范,注意數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。在編寫報告之前,我們需要明確報告的目的和受眾,以確定適當?shù)膬?nèi)容和形式。報告中的數(shù)據(jù)和圖表清晰地展示了相關的信息和趨勢,具有很高的可信度。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇一
為進一步落實黨風廉政建設責任制,強化監(jiān)督、防范,有效防止現(xiàn)象的滋生,根據(jù)《縣教委關于切實做好20**年黨風廉政建設各項工作的通知》(教教黨政辦[20**]63號)要求,在全縣教育系統(tǒng)中開展了廉政自查工作,現(xiàn)將自查情況報告如下:
為了認真貫徹落實黨風廉政建設責任制,切實抓好黨風廉政建設責任制工作的落實,我局成立了以局長王國富為組長的黨風廉政建設工作領導小組。領導小組定期召開會議,研究部署落實黨風廉政建設責任制工作,制定了黨風廉政建設責任制工作實施意見,并把黨風廉政建設責任制與教育教學管理工作同部署、同檢查、同落實、同考核。要求各學校要把黨風廉政建設工作列入目標考評,與各項教育教學活動同安排、同考核。
我局根據(jù)教體局學校黨風廉政建設和反工作的要求,結(jié)合各學校實際,研究制定了《黨風廉政和反工作目標管理責任制實施辦法》,明確了責任、任務、措施、責任,把黨風廉政建設和反工作納入各項工作的重要議事日程,與教學工作、教師隊伍建設和教師隊伍建設有機結(jié)合,切實加強黨風廉政建設和反工作。
局黨總支始終把反腐倡廉教育工作擺在教育教學工作的重要突出位置,把黨風廉政教育和反工作擺在突出位置,加強對的教育,增強反腐倡廉意識,增強拒腐防變意識,切實做到了“警鐘長鳴,反腐防變”。
一是加強教育,提高認識。局黨總支認真抓好的廉政教育和反工作,加強教育,強化監(jiān)督,落實責任,做到教育經(jīng)?;⒅贫然?。
二是嚴格教育,加強反腐倡廉。學校黨總支以及各學區(qū)的黨風廉政建設責任制為重點,通過學習,使黨總支和各支部的反腐倡廉工作責任層層分解,責任到人,責任到人,從而切實做到了警鐘長鳴,防患于未然。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇二
為嚴格執(zhí)行財務管理制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)上級主管部門的指導精神,我院結(jié)合實際情況,對資金規(guī)范化管理進行自查清查和清查,切實將清查工作放在第一位。
一、根據(jù)上級精神,我院動員全體職工傳達落實文件內(nèi)容,加強廉政建設,遏制和防治腐敗,規(guī)范財務收支的重要措施是廣大醫(yī)院職工的需要,并認真清查“小金庫”工作,成立有院長率頭,財務人員負責,全體職工監(jiān)督的工作小組,認真扎實的開展清理工作。
二、按照“關于開展小金庫”專項檢查的要求,通過深入自查我院財務管理均按國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,對收入支出全部納入本單位財務部門法定賬目核算,沒有侵占和私自設立賬戶,開設小金庫。
三、按照清理范圍的要求,我院對前幾個月賬務處理進行抽查,并請職工進行監(jiān)督檢查,沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀行為。
雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發(fā)現(xiàn)問題,但通過清查進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保各項收入入賬,確保資金合理使用。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇三
根據(jù)《金庫集中整治工作方案》文件要求,我單位自查自糾報告如下。
我單位、行長高度重視自查自糾工作,專門成立了以支隊長為組長的自查自糾工作領導小組,明確了責任領導和責任內(nèi)容,并明確了各部門和各個環(huán)節(jié)的工作職責及內(nèi)容。同時,我單位成立了領導小組,制定工作計劃及時安排部署自查自糾活動,確保自查自糾工作有序開展。
一是領導重視。我單位、行長高度重視自查自糾工作,把自查自糾工作列為一項重要工作,專題研究自查自糾工作,成立了自查自糾的領導小組,對自查自糾工作進行了具體規(guī)定,確保自查自糾工作落到實處。二是領導重視。我單位成立了自查自糾工作領導小組,由分管領導具體落實自查自糾工作,確保自查自糾工作落到實處。三是領導責任落實。我單位成立了自查自糾工作領導小組,由分管領導擔任領導責任,副職領導分管自查自糾工作的內(nèi)容。
一)認真組織,積極推進。
為使自查自糾活動落到實處,我單位成立領導小組,并制定了《金庫集中整治自查自糾工作方案》、《金庫集中整治自查自糾工作安排》,確定了自查的范圍、職責和范圍。
二)嚴肅自查自糾。
在學校開展自查自糾活動中,我單位領導始終堅持把自查自糾活動與學校的中心工作緊密結(jié)合起來,把自查自糾活動與學校工作緊密結(jié)合。在學校的中心工作中,領導班子成員能嚴格按照要求,認真履行自查自糾工作職責,不斷增強主動意識和責任意識。
三)認真開展自查自糾。
我單位在開展自查自糾中,嚴格按照“自查到位、整改落實到位、整改及時”的要求,嚴格按照“誰查到位、誰簽到、誰負責”的原則,對所查出的問題及時進行自查自糾,確保自查自糾活動落到實處。
1.自查自糾情況。
在自查自糾過程中,我單位領導班子成員堅持對自查自糾的工作進行了認真梳理,對查找出來的問題及時進行了匯總、梳理和梳理,并在自查報告上做了相應的書面匯報。
2.自查報告。
通過自查,我單位領導班子成員認真開展了自查自糾工作,認真撰寫了自查自糾報告,自查自糾的內(nèi)容涉及到教育、財務、財務等方面。
通過自查,我單位領導班子成員能對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行了整改,并對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行了整改,自查結(jié)果為整改的真實性和可靠性。
四)自查發(fā)現(xiàn)的問題。
根據(jù)自查情況,我單位領導班子成員能夠自覺學習黨的建設方針政策,堅持正確的方向。能夠深刻理解黨的宗旨意義。能夠自覺地遵守黨的紀律、國家法律、財務法規(guī),遵守學校財務管理制度,遵守學校財務制度及會計管理制度。能夠認真做好自查自糾工作,自查過程中,能夠堅持做好會計工作的相關記錄,認真做好本職工作。
五)自查整改情況。
在自查自糾活動中,按照《關于進一步加強學校財務管理工作的意見(試行))》文件要求,我單位領導班子成員堅持把自查自糾活動與學校財務管理工作緊密結(jié)合,認真制定了自查自糾整改工作實施方案。
三、自查整糾情況。
一)存在的主要問題。
1.學校財務管理制度建立不夠全面,有些事關財務的制度不是很健全,不夠具體化。
2.學校財務報銷流于形式,沒有及時地反映經(jīng)費的使用情況。
3.財務制度執(zhí)行不夠堅決,不符合《學校財務管理制度》的要求。
4.學校財務管理制度的落實不到位,部分財務人員的業(yè)務素質(zhì)、工作態(tài)度不積極。
二)整改措施。
1.加大宣傳,提高全員財務觀念,樹立財務意識,自覺地遵守財務制度,自覺地履行好自己的崗位職責。
2.嚴格執(zhí)行學校財務管理制度,確保學校財務的合法、正確的使用、安全。
3.加強學習,增強自律意識,樹立自覺抵制不正之風。
4.加強財務公開,嚴格執(zhí)行國家和省、市有關。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇四
為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財經(jīng)紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)瓊海治風辦〔201x〕10號《瓊海市關于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查?,F(xiàn)將自查情況報告如下:
領導小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花。
20xx年12月20日,我校召開了自查工作領導小組會議,傳達和學習瓊海治風辦〔20xx〕10號文件,布置自查任務,確定了如下的自查內(nèi)容:
1、學校或班級有無違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為;
2、學校或班級有無違規(guī)用學校資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;。
3、學?;虬嗉売袩o以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;。
4、學?;虬嗉売袩o經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;。
5、學?;虬嗉売袩o虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”;。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇五
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪腐、腐朽溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)[20xx]《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
全市“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐朽,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報的信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的`開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。
五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐朽的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐朽工作能有更大提高。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇六
在局和上級財務部門的業(yè)務指導下,認真學習貫徹中央、省、市、縣財務工作會議精神,緊緊圍繞中心、服務大局,以財務工作為中心,以規(guī)范會計核算、加強財務管理、提高會計核算質(zhì)量為重點,加強財務管理,開源節(jié)流,較好地完成了各項財務工作任務。現(xiàn)將我單位財務自查工作匯報如下:
1、財務基礎工作扎實,財務核算規(guī)范。
2、會計核算工作規(guī)范,會計資金收支按照會計制度要求,嚴格執(zhí)行收支兩條線的實施辦法。
3、資金收支及時、正確合理,并按時向有關部門報送,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”,無亂收費現(xiàn)象發(fā)生。
4、會計人員嚴格遵守國家財經(jīng)紀律,堅持“雙重點”制度,不擅自增加會計人員的工作量,無差錯。
5、經(jīng)費管理嚴格按照“收支兩條線”的要求,認真編制“收支兩條線”,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”,從嚴控制一切開支,保證了會計核算的順利進行。
6、會計人員工作用心性高,能夠認真參加縣召開的各種會議和學習,認真學習貫徹會議精神,做好會計工作。
7、嚴格按照會計法和會計基礎工作規(guī)范化的要求,做好會計資料的整理和歸檔工作。
8、財務人員的整體素質(zhì)有待進一步提高,在新的形勢下,財務人員的業(yè)務水平還有待進一步提高。
9、加強財務人員業(yè)務培訓。
10、嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計法》,按要求做好會計核算和賬務處理工作,不定期不定時的組織會計人員進行業(yè)務學習,使財務人員的綜合素質(zhì)有明顯提高。
11、加大財務管理的力度,嚴肅財經(jīng)紀律,認真執(zhí)行會計制度和國庫集中支付管理辦法,嚴格按照財務制度的要求會計事務,做到收支平衡。
12、規(guī)范收支行為,按照有關規(guī)定及時收回縣委、財政局的各項收支。
13、嚴格執(zhí)行各項財務制度,認真做好收支兩條線的實施辦法,認真搞好會計核算,及時準確地編報縣財政收支綜合情況表。
14、進一步加強財務核算管理工作,加強財務監(jiān)管力度,加大會計基礎工作規(guī)范化的檢查和指導,進一步加強對縣城鄉(xiāng)財務管理工作的監(jiān)督和指導。
15、嚴格執(zhí)行縣關于財務管理規(guī)定,依法管理會計核算,規(guī)范會計核算,保證會計信息質(zhì)量。
16、認真貫徹落實國家、省、市、縣門有關會計法規(guī)、規(guī)定及相關會計制度、會計制度,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定,加強會計基礎工作和會計核算的規(guī)范化管理,提高會計信息的真實性,為領導經(jīng)濟決策當好參謀。
17、進一步加強財務管理制度建設,嚴格會計核算和會計監(jiān)督職責,加強對財務工作的監(jiān)督和管理,認真執(zhí)行財務制度和國庫集中支付管理辦法,進一步規(guī)范會計核算和會計監(jiān)督職責,認真做好會計檔案的管理工作,確保會計核算的真實、準確、完整。
會計人員要認真學習和貫徹落實國家的會計制度及相關會計法規(guī),遵守國家財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行會計法規(guī),按國家有關財經(jīng)紀律、法令進行會計核算和會計監(jiān)督,按照規(guī)定對本單位的會計核算、會計監(jiān)督、會計核算進行監(jiān)督和管理,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的實施辦法,嚴肅查處違反財經(jīng)紀律、法規(guī)、會計制度的行為。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇七
按照集團公司關于“小金庫”專項治理的通知要求,我公司認真開展了關于“小金庫”自查自糾工作,現(xiàn)將有關情況匯報如下:
1、健全組織,加強領導。
為加強對“小金庫”專項治理工作的領導,分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長,紀委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長,計劃財務部、監(jiān)察審計部、人力資源部、黨群工作部部門負責人為組員的領導小組,負責專項治理工作的組織、協(xié)調(diào),下設辦公室,辦公室設在監(jiān)察審計部,負責日常具體工作,辦公室成員由機關各部門負責人、項目經(jīng)理以及相關人員組成。
2、加強宣傳,提高認識。
為保證專項治理工作的順利開展,分公司開展專項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個方面進行:
(1)領導班子成員利用黨委會、中心組學習機會專門傳達學習了國資委李榮融主任在央企“小金庫”專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀委下發(fā)的文件精神,以統(tǒng)一思想、提高認識,端正對治理“小金庫”的態(tài)度。
(2)利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡訊》,分期連載《黨員干部廉潔從政若干準則》《有關“小金庫”問題的幾個問題說明》等相關內(nèi)容,以便黨員、干部能夠有針對性地進行學習,同時,相關科室專門抽出時間,進行會計法規(guī)知識的學習與宣貫。
(3)8月18日,組織機關部門負責人及在京的項目經(jīng)理集中學習國資委主任李榮融在中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議上的講話以及集團公司“小金庫”專項治理的實施方案內(nèi)容,明晰“小金庫”專項治理工作的整體安排和部署,并將有關內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項目經(jīng)理并要求自學。
(4)由于項目部忙于施工項目無法進行集中學習,因此,我們將學習的材料以及集團公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件,以電子郵件形式發(fā)到各個項目經(jīng)理和項目部(指揮部)的郵箱。同時,掛在單位的局域網(wǎng)上,供項目部組織職工進行學習。
3、專項治理工作的具體步驟。
(1)下發(fā)文件,規(guī)范治理工作。
為進一步做好專項治理“小金庫”效能監(jiān)察工作,分公司按照集團公司的總體工作部署,下發(fā)了《關于開展治理“小金庫”專項效能監(jiān)察的通知》(通京察[20xx]36號),明確了自查范圍,包括分公司所有部門和項目部,做到自查徹底,不留死角,明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時間安排。8月30日,分公司上報了“小金庫”效能監(jiān)察的報告和有關報表。
(2)在8月9日的行政交接班會上,趙書記、隨總經(jīng)理分別就“小金庫”自查問題向各部門、項目部提出明確要求,以保證自查自糾工作的有序進行。
(3)9月10日,利用項目經(jīng)理回京考試的機會,又將大家集中在一起,傳達集團公司審計工作會議精神,對相關的文件、政策解釋進行了學習。
(4)在效能監(jiān)察結(jié)果的基礎上,機關各部門、項目部又進行了新一輪的自查自糾工作,在此期間,分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進行了抽查。9月20日,分公司各單位均按照文件要求上報了專項治理的報表。
實施范圍包括分公司所屬各部門和項目部(未含分公司參股的藍天公司)。
組織實施方式包括各部門(項目部)自查和分公司重點抽查相結(jié)合的方式。在各部門、項目部自查的基礎上,對第三、第五項目部進行了重點抽查。
目前,中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經(jīng)簽完。
自查自糾工作結(jié)束后,將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況,接受群眾的監(jiān)督。
到目前為止,未接到關于“小金庫”方面的舉報。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇八
根據(jù)集團公司《關于轉(zhuǎn)發(fā)進一步深化“小金庫”專項治理工作的通知》文件的要求,我單位認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,未存在私設小金庫現(xiàn)象,進一步增強了領導成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關制度的意識,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:
一、健全組織,強化領導。
為確保此次專項治理工作順利進行,我單位成立了以項目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項治理領導小組,由財務部門牽頭具體負責此次專項治理工作。
二、加強學習宣傳,提高思想認識。
我單位在接到公司專項治理通知后,迅速召開了專題會議,傳達學習了集團公司下發(fā)的《關于轉(zhuǎn)發(fā)進一步深化“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求全體員工要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗行為,規(guī)范財務收支活動的重要舉措。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。
按照集團公司下發(fā)的《關于轉(zhuǎn)發(fā)進一步深化“小金庫”專項治理工作的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類賬戶、數(shù)據(jù)進行了認真細致的清查。認真抓好專項治理實施工作,對照“小金庫”的表現(xiàn)形式,在工程成本、采購成本、職工工資和制度流程等方面進行了自查,并設置職工意見箱,歡迎廣大員工進行舉報,自查活動結(jié)束后,確認嚴格執(zhí)行財務管理的有關規(guī)定,沒有私設小金庫。
1、我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入財務統(tǒng)一核算,未侵占、截留單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設賬外賬和“小金庫”的行為。
3、按照公司要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
通過“小金庫”自查工作,增強了員工法制意識,強化了財務管理,確保了資金的合規(guī)高效使用。今后,我單位將進一步完善相關財務制度,加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度,提高財務透明度,杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,從源頭上防治腐敗,確保企業(yè)效益不流失。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇九
按照《__縣財政局__縣監(jiān)察局__縣人力資源和社會保障局__縣審計局關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發(fā)〔20__〕35號)文件要求,我辦對20__年1月至今私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題認真開展自查,并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題自覺予以糾正,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,設立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由財務會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領導小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
經(jīng)過自查,我辦財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設任何形式的“小金庫”。財務報銷按照財政集中支付要求,嚴格執(zhí)行財務制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。20__年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施。
通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:
(一)從源頭抓起,全面治理。
加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
(二)加強資產(chǎn)管理。
加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
(三)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的責任。
設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
(四)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督。
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定,加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇十
根據(jù)彭州市市委辦公室《關于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求,我局認真開展了對“小金庫”的專項治理工作?,F(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、加強組織,認真領導。
(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作小金庫自查自糾總結(jié)報告度小金庫自查自糾總結(jié)報告。
(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領導小組:
按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)[]《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識。
全市“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強領導,責任分工。
為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
學?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:
組長:副組長:成員:
舉報電話:
三、明確要求,重點治理。
根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。
五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
四、整改建章,規(guī)范完善。
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇十一
按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:。
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內(nèi)容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務科嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結(jié)果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇十二
隨著財政集中支付改革和財、稅、庫、銀橫向聯(lián)網(wǎng)的不斷深入,不僅拓寬了國庫業(yè)務范圍、增加了國庫業(yè)務品種、擴大了國庫資金匯劃渠道,而且也給國庫資金風險防范工作帶來了新的挑戰(zhàn)。面對新情況,婁煩支庫積極著手風險點,制定嚴格的規(guī)章制度和防范風險措施,使國庫會計核算工作逐步得到了提高,也極大的降低了國庫資金風險,確保了國庫資金安全。20xx年婁煩縣共組織完成稅收收入62629萬元,筆數(shù)筆;支出61662萬元,筆數(shù)筆。收支平穩(wěn),財政資金運行良好。現(xiàn)將二00九年國庫資金運行風險分析報告如下:
(一)稅款監(jiān)督關。稅款入庫是國庫會計核算的第一道環(huán)節(jié),我們把這一環(huán)節(jié)作為監(jiān)督稅務部門和國庫經(jīng)收處的突破口,通過審核稅收繳款書各要素,監(jiān)督稅務部門入庫稅種、科目使用的正確性,監(jiān)督國庫經(jīng)收處稅款入庫的及時性,發(fā)現(xiàn)問題,采取有效措施,及時糾正。
外,還進行跟蹤檢查,對撥款的去向加大了監(jiān)管力度,堅持誰的錢進誰的帳,對發(fā)現(xiàn)不合理拔款一律退票,并登記“國庫業(yè)務柜面監(jiān)督登記簿”;對不太明確的拔款、退庫及時請示上級國庫,以最快的速度,按規(guī)定給予處理。
(三)退庫監(jiān)督關。受理預算收入退庫憑證時,我們從不同退庫種類著手,嚴把審核標準。一是是否符合退庫要求;二是相關文件;三是征收機關退庫申請、退庫審批表;四是原繳款書復印件;五是收入退還書及其要素。
針對日益增大的風險隱患,婁煩支庫積極采取措施。一是成立內(nèi)控評價小組,每季對國庫業(yè)務流程、風險防范、內(nèi)部控制進行綜合評價,客觀全面地反映國庫風險防范工作中的薄弱環(huán)節(jié)。二是加大風險責任追究力度。層層簽訂國庫風險防范責任書,制定業(yè)務工作量化考核評選辦法,進行嚴格考評,發(fā)現(xiàn)有章不循、違規(guī)辦事的行為及時糾正,嚴厲處理,。三是復核崗對經(jīng)辦人員操作的所有業(yè)務,不論筆數(shù)多少都要認真仔細復核,及時發(fā)現(xiàn)差錯和風險隱患;科室負責人、會計主管每日對國庫業(yè)務進行全面監(jiān)督檢查;主管行領導對要害崗位、要害環(huán)節(jié)經(jīng)常性的開展突擊檢查活動,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取相應措施控制風險發(fā)生。
搞好國庫基礎工作需長期不懈的努力,只有把基礎工作搞好,才能搞好整體國庫工作,才能有效防范會計核算差錯的發(fā)生。一是加強庫款支撥和退庫業(yè)務的審批制度。在庫款支撥中,對大額支出,嚴格堅持撥款審批制度,撥款金額在20萬元以上(含20萬)由股長審批,50萬元以上(含50萬)由分管行長審批,使每一筆撥款、退庫都做到手續(xù)完備,合規(guī)合法。二是加強對從事國庫工作人員的國庫業(yè)務知識、財稅知識和計算機培訓,熟悉和掌握了國庫業(yè)務程序,確保準確、及時辦理日常業(yè)務。三是規(guī)范了操作行為。嚴格口令管理更換手續(xù)、嚴格加強對計算機、印章、密押、重要空白憑證管理、嚴格執(zhí)行“印、押、證”三分管原則、嚴格會計檔案管理、加強系統(tǒng)維護,確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
一是在突擊檢查、專項檢查的基礎上,支行每月開展一次常規(guī)性檢查;每季末抽調(diào)人員組成檢查組對國庫業(yè)務進行全面檢查,并將檢查結(jié)果在行務會上進行通報,國庫人員針對通報中存在的問題及時進行糾改并將結(jié)果上報支行。二是加大了處罰力度。對工作中出現(xiàn)的差錯,嚴格按照支行規(guī)定處罰,同時對全年工作沒有完成的人員實行“一票否決制”。
一是定期召開財、稅、庫、行聯(lián)席會議,進行信息交流、資源共享,把工作中存在的問題及時進行溝通,共同研究提出意見和建議,為共同完成預算收支任務而努力。通過溝通,得到各征收機關及經(jīng)收銀行大力支持,國庫業(yè)務日趨規(guī)范,退票、換票現(xiàn)象日益減少。二是加強對賬,支行嚴格按規(guī)定辦理每一筆業(yè)務,做到賬務記載準確及時,并確定專人定期不定期與財政、稅務等10余個部門進行賬務核對,嚴格執(zhí)行簽章返回制度。
總之,婁煩支庫在國庫工作中牢固樹立“領導重視是關鍵,機構(gòu)人員是保障,執(zhí)行制度是基礎,監(jiān)督檢查是手段,資金安全是根本”的國庫風險防范理念,不斷提升國庫工作質(zhì)量,更好的做好國庫工作。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇十三
根據(jù)自治區(qū)紀委《關于印發(fā)的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)的通知要求,為抓好中央巡視組“回頭看”反饋意見整改工作,我辦領導高度重視,自20xx年5月3日起立即組織相關人員,對照通知督查內(nèi)容,結(jié)合貫徹落實“小金庫”等問題專項檢查工作方案要求,認真開展對本單位20xx年以來單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等問題進行全民自查,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、整治重點。
根據(jù)自治區(qū)紀委《關于印發(fā)的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)整治行動的通知文件,主要整治20xx年以來單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等存在的問題,重點整治“小金庫”等突出問題。
二、工作步驟。
我辦對20xx年以來單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等存在的問題進行“回頭看”,根據(jù)自治區(qū)紀委《關于印發(fā)的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)的通知要求,專門召開關于“小金庫”等問題進行專項檢查班子會議,組織相關人員,明確任務分工,落實工作責任,嚴格按照工作要求進行全面自查自糾,對查擺出來的問題立行立改、全面整改。認真組織全體干部職工對個人是否存在違反中央八項規(guī)定精神問題進行自查自糾。對存在的違法違規(guī)問題,立即進行整改。
二、存在的主要問題。
經(jīng)檢查,20xx年以來,我辦沒有存在單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等問題。
三、今后的'工作措施。
針對存在的問題和不足,下一步,我辦將持續(xù)抓好“八項規(guī)定”精神的落實,繼續(xù)加大宣傳貫徹力度,完善各種規(guī)章制度,切實抓好中央八項規(guī)定精神及自治區(qū)、xx市和xx區(qū)相關實施意見的監(jiān)督檢查,積極完善責任追究機制,深化改革,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”等問題的長效機制,以良好的作風促進我辦各項工作的發(fā)展。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇十四
為認真做好xxxx年黨風建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)委辦[xxxx]87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,從xxxx年開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的`溫床。
按照委辦[xxxx]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。現(xiàn)將有關工作情況報告如下:
一、按照委辦[xxxx]87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求,通過一年多來的自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二、自招商局成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、按照財政集中支付要求,局機關無任何銀行帳戶。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度,做到每個季度在干部職工會議上公開局機關財務收支情況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務監(jiān)督領導小組”,對局機關財務收支情況進行有效監(jiān)督。
四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇十五
根據(jù)xx省委辦公廳、政府辦公廳《關于切實做好“小金庫”治理工作的通知》(冀辦〔20xx〕20號)和滄州市四局委聯(lián)合下發(fā)的《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(滄紀發(fā)〔20xx〕5號),以及河間市四局委《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(河紀發(fā)〔20xx〕1號)通知精神,我校認真學習,積極開展這次自查活動。治理“小金庫”是加強廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督的一項重要措施。為認真貫徹落實河間市教育局的通知精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
一、認真組織學習,高度認識此次自查工作。
我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校組織中層以上干部集中學習教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見,河北省教育廳、財政廳相關文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項治理工作的'實施方案。同時集中組織教職工傳達這次自查活動精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。6月24日,我校教職工認真學習了河間市教育局文件,并按文件要求組織實施,進行自查。
二、成立治理小組,對自查工作嚴肅負責。
為了保障治理工作順利進行,6月15日學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校校委會牽頭實施,學校各級負責同志共同參與。
學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單:
三、明確自查工作內(nèi)容,做到從程序到結(jié)果的公開透明。
6月24日—30日,我校認真開展規(guī)范學校經(jīng)濟活動秩序,清理“小金庫”的工作,學校高度重視這項工作,按照要求認真開展自查,6月30日自查結(jié)束。通過自查、自糾、回顧,我校三年來經(jīng)費使用。認真執(zhí)行了河間市政府、河間市教育局相關規(guī)定,合理使用經(jīng)費,沒有“小金庫”現(xiàn)象。我校鄭重承諾:我校未有私設“小金庫”現(xiàn)象,我們愿意承擔因未能如實提供情況及未能執(zhí)行國家、學校財經(jīng)方面有關規(guī)定而產(chǎn)生的后果和相應責任。
我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額。我校根據(jù)《實施方案》專項治理內(nèi)容中七個項目的深入自查,三年來,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)以及省市相關規(guī)定執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。收入管理上,所有收費項目和標準嚴格執(zhí)行國家和省級財政部門規(guī)定,教育收費上,按“一費制”相關標準向?qū)W生收取作業(yè)本費外,沒有收取其他任何費用。
學校各項支出自查中,領導小組對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務所有收入支出涉及的各類帳戶、票據(jù)進行了認真細致的自查,學校購置的教學設備、儀器、辦公用品及圖書資料等,均符合政府采購條件并嚴格執(zhí)行了政府采購。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工會議上進行了通報,并在校公開欄予以公示。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了學校財務紀律,加強了法制教育,強化了學校財務管理,確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀行為。
四、規(guī)范學校財務管理,加強監(jiān)督和民主。
校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐化的力度。對違規(guī)使用學校教育經(jīng)費、違規(guī)向?qū)W生亂收費,私設小金庫的行為進行嚴查嚴控,按照“誰管理、誰負責”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,加強財務工作的監(jiān)督力度,發(fā)揚民主,保障學校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇一
為進一步落實黨風廉政建設責任制,強化監(jiān)督、防范,有效防止現(xiàn)象的滋生,根據(jù)《縣教委關于切實做好20**年黨風廉政建設各項工作的通知》(教教黨政辦[20**]63號)要求,在全縣教育系統(tǒng)中開展了廉政自查工作,現(xiàn)將自查情況報告如下:
為了認真貫徹落實黨風廉政建設責任制,切實抓好黨風廉政建設責任制工作的落實,我局成立了以局長王國富為組長的黨風廉政建設工作領導小組。領導小組定期召開會議,研究部署落實黨風廉政建設責任制工作,制定了黨風廉政建設責任制工作實施意見,并把黨風廉政建設責任制與教育教學管理工作同部署、同檢查、同落實、同考核。要求各學校要把黨風廉政建設工作列入目標考評,與各項教育教學活動同安排、同考核。
我局根據(jù)教體局學校黨風廉政建設和反工作的要求,結(jié)合各學校實際,研究制定了《黨風廉政和反工作目標管理責任制實施辦法》,明確了責任、任務、措施、責任,把黨風廉政建設和反工作納入各項工作的重要議事日程,與教學工作、教師隊伍建設和教師隊伍建設有機結(jié)合,切實加強黨風廉政建設和反工作。
局黨總支始終把反腐倡廉教育工作擺在教育教學工作的重要突出位置,把黨風廉政教育和反工作擺在突出位置,加強對的教育,增強反腐倡廉意識,增強拒腐防變意識,切實做到了“警鐘長鳴,反腐防變”。
一是加強教育,提高認識。局黨總支認真抓好的廉政教育和反工作,加強教育,強化監(jiān)督,落實責任,做到教育經(jīng)?;⒅贫然?。
二是嚴格教育,加強反腐倡廉。學校黨總支以及各學區(qū)的黨風廉政建設責任制為重點,通過學習,使黨總支和各支部的反腐倡廉工作責任層層分解,責任到人,責任到人,從而切實做到了警鐘長鳴,防患于未然。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇二
為嚴格執(zhí)行財務管理制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)上級主管部門的指導精神,我院結(jié)合實際情況,對資金規(guī)范化管理進行自查清查和清查,切實將清查工作放在第一位。
一、根據(jù)上級精神,我院動員全體職工傳達落實文件內(nèi)容,加強廉政建設,遏制和防治腐敗,規(guī)范財務收支的重要措施是廣大醫(yī)院職工的需要,并認真清查“小金庫”工作,成立有院長率頭,財務人員負責,全體職工監(jiān)督的工作小組,認真扎實的開展清理工作。
二、按照“關于開展小金庫”專項檢查的要求,通過深入自查我院財務管理均按國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,對收入支出全部納入本單位財務部門法定賬目核算,沒有侵占和私自設立賬戶,開設小金庫。
三、按照清理范圍的要求,我院對前幾個月賬務處理進行抽查,并請職工進行監(jiān)督檢查,沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀行為。
雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發(fā)現(xiàn)問題,但通過清查進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保各項收入入賬,確保資金合理使用。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇三
根據(jù)《金庫集中整治工作方案》文件要求,我單位自查自糾報告如下。
我單位、行長高度重視自查自糾工作,專門成立了以支隊長為組長的自查自糾工作領導小組,明確了責任領導和責任內(nèi)容,并明確了各部門和各個環(huán)節(jié)的工作職責及內(nèi)容。同時,我單位成立了領導小組,制定工作計劃及時安排部署自查自糾活動,確保自查自糾工作有序開展。
一是領導重視。我單位、行長高度重視自查自糾工作,把自查自糾工作列為一項重要工作,專題研究自查自糾工作,成立了自查自糾的領導小組,對自查自糾工作進行了具體規(guī)定,確保自查自糾工作落到實處。二是領導重視。我單位成立了自查自糾工作領導小組,由分管領導具體落實自查自糾工作,確保自查自糾工作落到實處。三是領導責任落實。我單位成立了自查自糾工作領導小組,由分管領導擔任領導責任,副職領導分管自查自糾工作的內(nèi)容。
一)認真組織,積極推進。
為使自查自糾活動落到實處,我單位成立領導小組,并制定了《金庫集中整治自查自糾工作方案》、《金庫集中整治自查自糾工作安排》,確定了自查的范圍、職責和范圍。
二)嚴肅自查自糾。
在學校開展自查自糾活動中,我單位領導始終堅持把自查自糾活動與學校的中心工作緊密結(jié)合起來,把自查自糾活動與學校工作緊密結(jié)合。在學校的中心工作中,領導班子成員能嚴格按照要求,認真履行自查自糾工作職責,不斷增強主動意識和責任意識。
三)認真開展自查自糾。
我單位在開展自查自糾中,嚴格按照“自查到位、整改落實到位、整改及時”的要求,嚴格按照“誰查到位、誰簽到、誰負責”的原則,對所查出的問題及時進行自查自糾,確保自查自糾活動落到實處。
1.自查自糾情況。
在自查自糾過程中,我單位領導班子成員堅持對自查自糾的工作進行了認真梳理,對查找出來的問題及時進行了匯總、梳理和梳理,并在自查報告上做了相應的書面匯報。
2.自查報告。
通過自查,我單位領導班子成員認真開展了自查自糾工作,認真撰寫了自查自糾報告,自查自糾的內(nèi)容涉及到教育、財務、財務等方面。
通過自查,我單位領導班子成員能對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行了整改,并對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行了整改,自查結(jié)果為整改的真實性和可靠性。
四)自查發(fā)現(xiàn)的問題。
根據(jù)自查情況,我單位領導班子成員能夠自覺學習黨的建設方針政策,堅持正確的方向。能夠深刻理解黨的宗旨意義。能夠自覺地遵守黨的紀律、國家法律、財務法規(guī),遵守學校財務管理制度,遵守學校財務制度及會計管理制度。能夠認真做好自查自糾工作,自查過程中,能夠堅持做好會計工作的相關記錄,認真做好本職工作。
五)自查整改情況。
在自查自糾活動中,按照《關于進一步加強學校財務管理工作的意見(試行))》文件要求,我單位領導班子成員堅持把自查自糾活動與學校財務管理工作緊密結(jié)合,認真制定了自查自糾整改工作實施方案。
三、自查整糾情況。
一)存在的主要問題。
1.學校財務管理制度建立不夠全面,有些事關財務的制度不是很健全,不夠具體化。
2.學校財務報銷流于形式,沒有及時地反映經(jīng)費的使用情況。
3.財務制度執(zhí)行不夠堅決,不符合《學校財務管理制度》的要求。
4.學校財務管理制度的落實不到位,部分財務人員的業(yè)務素質(zhì)、工作態(tài)度不積極。
二)整改措施。
1.加大宣傳,提高全員財務觀念,樹立財務意識,自覺地遵守財務制度,自覺地履行好自己的崗位職責。
2.嚴格執(zhí)行學校財務管理制度,確保學校財務的合法、正確的使用、安全。
3.加強學習,增強自律意識,樹立自覺抵制不正之風。
4.加強財務公開,嚴格執(zhí)行國家和省、市有關。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇四
為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財經(jīng)紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)瓊海治風辦〔201x〕10號《瓊海市關于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查?,F(xiàn)將自查情況報告如下:
領導小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花。
20xx年12月20日,我校召開了自查工作領導小組會議,傳達和學習瓊海治風辦〔20xx〕10號文件,布置自查任務,確定了如下的自查內(nèi)容:
1、學校或班級有無違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為;
2、學校或班級有無違規(guī)用學校資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;。
3、學?;虬嗉売袩o以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;。
4、學?;虬嗉売袩o經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;。
5、學?;虬嗉売袩o虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”;。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇五
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪腐、腐朽溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)[20xx]《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
全市“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐朽,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報的信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的`開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。
五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐朽的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐朽工作能有更大提高。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇六
在局和上級財務部門的業(yè)務指導下,認真學習貫徹中央、省、市、縣財務工作會議精神,緊緊圍繞中心、服務大局,以財務工作為中心,以規(guī)范會計核算、加強財務管理、提高會計核算質(zhì)量為重點,加強財務管理,開源節(jié)流,較好地完成了各項財務工作任務。現(xiàn)將我單位財務自查工作匯報如下:
1、財務基礎工作扎實,財務核算規(guī)范。
2、會計核算工作規(guī)范,會計資金收支按照會計制度要求,嚴格執(zhí)行收支兩條線的實施辦法。
3、資金收支及時、正確合理,并按時向有關部門報送,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”,無亂收費現(xiàn)象發(fā)生。
4、會計人員嚴格遵守國家財經(jīng)紀律,堅持“雙重點”制度,不擅自增加會計人員的工作量,無差錯。
5、經(jīng)費管理嚴格按照“收支兩條線”的要求,認真編制“收支兩條線”,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”,從嚴控制一切開支,保證了會計核算的順利進行。
6、會計人員工作用心性高,能夠認真參加縣召開的各種會議和學習,認真學習貫徹會議精神,做好會計工作。
7、嚴格按照會計法和會計基礎工作規(guī)范化的要求,做好會計資料的整理和歸檔工作。
8、財務人員的整體素質(zhì)有待進一步提高,在新的形勢下,財務人員的業(yè)務水平還有待進一步提高。
9、加強財務人員業(yè)務培訓。
10、嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計法》,按要求做好會計核算和賬務處理工作,不定期不定時的組織會計人員進行業(yè)務學習,使財務人員的綜合素質(zhì)有明顯提高。
11、加大財務管理的力度,嚴肅財經(jīng)紀律,認真執(zhí)行會計制度和國庫集中支付管理辦法,嚴格按照財務制度的要求會計事務,做到收支平衡。
12、規(guī)范收支行為,按照有關規(guī)定及時收回縣委、財政局的各項收支。
13、嚴格執(zhí)行各項財務制度,認真做好收支兩條線的實施辦法,認真搞好會計核算,及時準確地編報縣財政收支綜合情況表。
14、進一步加強財務核算管理工作,加強財務監(jiān)管力度,加大會計基礎工作規(guī)范化的檢查和指導,進一步加強對縣城鄉(xiāng)財務管理工作的監(jiān)督和指導。
15、嚴格執(zhí)行縣關于財務管理規(guī)定,依法管理會計核算,規(guī)范會計核算,保證會計信息質(zhì)量。
16、認真貫徹落實國家、省、市、縣門有關會計法規(guī)、規(guī)定及相關會計制度、會計制度,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定,加強會計基礎工作和會計核算的規(guī)范化管理,提高會計信息的真實性,為領導經(jīng)濟決策當好參謀。
17、進一步加強財務管理制度建設,嚴格會計核算和會計監(jiān)督職責,加強對財務工作的監(jiān)督和管理,認真執(zhí)行財務制度和國庫集中支付管理辦法,進一步規(guī)范會計核算和會計監(jiān)督職責,認真做好會計檔案的管理工作,確保會計核算的真實、準確、完整。
會計人員要認真學習和貫徹落實國家的會計制度及相關會計法規(guī),遵守國家財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行會計法規(guī),按國家有關財經(jīng)紀律、法令進行會計核算和會計監(jiān)督,按照規(guī)定對本單位的會計核算、會計監(jiān)督、會計核算進行監(jiān)督和管理,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的實施辦法,嚴肅查處違反財經(jīng)紀律、法規(guī)、會計制度的行為。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇七
按照集團公司關于“小金庫”專項治理的通知要求,我公司認真開展了關于“小金庫”自查自糾工作,現(xiàn)將有關情況匯報如下:
1、健全組織,加強領導。
為加強對“小金庫”專項治理工作的領導,分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長,紀委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長,計劃財務部、監(jiān)察審計部、人力資源部、黨群工作部部門負責人為組員的領導小組,負責專項治理工作的組織、協(xié)調(diào),下設辦公室,辦公室設在監(jiān)察審計部,負責日常具體工作,辦公室成員由機關各部門負責人、項目經(jīng)理以及相關人員組成。
2、加強宣傳,提高認識。
為保證專項治理工作的順利開展,分公司開展專項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個方面進行:
(1)領導班子成員利用黨委會、中心組學習機會專門傳達學習了國資委李榮融主任在央企“小金庫”專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀委下發(fā)的文件精神,以統(tǒng)一思想、提高認識,端正對治理“小金庫”的態(tài)度。
(2)利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡訊》,分期連載《黨員干部廉潔從政若干準則》《有關“小金庫”問題的幾個問題說明》等相關內(nèi)容,以便黨員、干部能夠有針對性地進行學習,同時,相關科室專門抽出時間,進行會計法規(guī)知識的學習與宣貫。
(3)8月18日,組織機關部門負責人及在京的項目經(jīng)理集中學習國資委主任李榮融在中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議上的講話以及集團公司“小金庫”專項治理的實施方案內(nèi)容,明晰“小金庫”專項治理工作的整體安排和部署,并將有關內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項目經(jīng)理并要求自學。
(4)由于項目部忙于施工項目無法進行集中學習,因此,我們將學習的材料以及集團公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件,以電子郵件形式發(fā)到各個項目經(jīng)理和項目部(指揮部)的郵箱。同時,掛在單位的局域網(wǎng)上,供項目部組織職工進行學習。
3、專項治理工作的具體步驟。
(1)下發(fā)文件,規(guī)范治理工作。
為進一步做好專項治理“小金庫”效能監(jiān)察工作,分公司按照集團公司的總體工作部署,下發(fā)了《關于開展治理“小金庫”專項效能監(jiān)察的通知》(通京察[20xx]36號),明確了自查范圍,包括分公司所有部門和項目部,做到自查徹底,不留死角,明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時間安排。8月30日,分公司上報了“小金庫”效能監(jiān)察的報告和有關報表。
(2)在8月9日的行政交接班會上,趙書記、隨總經(jīng)理分別就“小金庫”自查問題向各部門、項目部提出明確要求,以保證自查自糾工作的有序進行。
(3)9月10日,利用項目經(jīng)理回京考試的機會,又將大家集中在一起,傳達集團公司審計工作會議精神,對相關的文件、政策解釋進行了學習。
(4)在效能監(jiān)察結(jié)果的基礎上,機關各部門、項目部又進行了新一輪的自查自糾工作,在此期間,分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進行了抽查。9月20日,分公司各單位均按照文件要求上報了專項治理的報表。
實施范圍包括分公司所屬各部門和項目部(未含分公司參股的藍天公司)。
組織實施方式包括各部門(項目部)自查和分公司重點抽查相結(jié)合的方式。在各部門、項目部自查的基礎上,對第三、第五項目部進行了重點抽查。
目前,中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經(jīng)簽完。
自查自糾工作結(jié)束后,將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況,接受群眾的監(jiān)督。
到目前為止,未接到關于“小金庫”方面的舉報。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇八
根據(jù)集團公司《關于轉(zhuǎn)發(fā)進一步深化“小金庫”專項治理工作的通知》文件的要求,我單位認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,未存在私設小金庫現(xiàn)象,進一步增強了領導成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關制度的意識,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:
一、健全組織,強化領導。
為確保此次專項治理工作順利進行,我單位成立了以項目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項治理領導小組,由財務部門牽頭具體負責此次專項治理工作。
二、加強學習宣傳,提高思想認識。
我單位在接到公司專項治理通知后,迅速召開了專題會議,傳達學習了集團公司下發(fā)的《關于轉(zhuǎn)發(fā)進一步深化“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求全體員工要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗行為,規(guī)范財務收支活動的重要舉措。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。
按照集團公司下發(fā)的《關于轉(zhuǎn)發(fā)進一步深化“小金庫”專項治理工作的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類賬戶、數(shù)據(jù)進行了認真細致的清查。認真抓好專項治理實施工作,對照“小金庫”的表現(xiàn)形式,在工程成本、采購成本、職工工資和制度流程等方面進行了自查,并設置職工意見箱,歡迎廣大員工進行舉報,自查活動結(jié)束后,確認嚴格執(zhí)行財務管理的有關規(guī)定,沒有私設小金庫。
1、我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入財務統(tǒng)一核算,未侵占、截留單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設賬外賬和“小金庫”的行為。
3、按照公司要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
通過“小金庫”自查工作,增強了員工法制意識,強化了財務管理,確保了資金的合規(guī)高效使用。今后,我單位將進一步完善相關財務制度,加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度,提高財務透明度,杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,從源頭上防治腐敗,確保企業(yè)效益不流失。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇九
按照《__縣財政局__縣監(jiān)察局__縣人力資源和社會保障局__縣審計局關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發(fā)〔20__〕35號)文件要求,我辦對20__年1月至今私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題認真開展自查,并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題自覺予以糾正,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,設立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由財務會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領導小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
經(jīng)過自查,我辦財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設任何形式的“小金庫”。財務報銷按照財政集中支付要求,嚴格執(zhí)行財務制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。20__年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施。
通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:
(一)從源頭抓起,全面治理。
加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
(二)加強資產(chǎn)管理。
加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
(三)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的責任。
設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
(四)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督。
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定,加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇十
根據(jù)彭州市市委辦公室《關于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求,我局認真開展了對“小金庫”的專項治理工作?,F(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、加強組織,認真領導。
(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作小金庫自查自糾總結(jié)報告度小金庫自查自糾總結(jié)報告。
(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領導小組:
按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)[]《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識。
全市“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強領導,責任分工。
為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
學?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:
組長:副組長:成員:
舉報電話:
三、明確要求,重點治理。
根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。
五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
四、整改建章,規(guī)范完善。
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇十一
按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:。
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內(nèi)容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務科嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結(jié)果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇十二
隨著財政集中支付改革和財、稅、庫、銀橫向聯(lián)網(wǎng)的不斷深入,不僅拓寬了國庫業(yè)務范圍、增加了國庫業(yè)務品種、擴大了國庫資金匯劃渠道,而且也給國庫資金風險防范工作帶來了新的挑戰(zhàn)。面對新情況,婁煩支庫積極著手風險點,制定嚴格的規(guī)章制度和防范風險措施,使國庫會計核算工作逐步得到了提高,也極大的降低了國庫資金風險,確保了國庫資金安全。20xx年婁煩縣共組織完成稅收收入62629萬元,筆數(shù)筆;支出61662萬元,筆數(shù)筆。收支平穩(wěn),財政資金運行良好。現(xiàn)將二00九年國庫資金運行風險分析報告如下:
(一)稅款監(jiān)督關。稅款入庫是國庫會計核算的第一道環(huán)節(jié),我們把這一環(huán)節(jié)作為監(jiān)督稅務部門和國庫經(jīng)收處的突破口,通過審核稅收繳款書各要素,監(jiān)督稅務部門入庫稅種、科目使用的正確性,監(jiān)督國庫經(jīng)收處稅款入庫的及時性,發(fā)現(xiàn)問題,采取有效措施,及時糾正。
外,還進行跟蹤檢查,對撥款的去向加大了監(jiān)管力度,堅持誰的錢進誰的帳,對發(fā)現(xiàn)不合理拔款一律退票,并登記“國庫業(yè)務柜面監(jiān)督登記簿”;對不太明確的拔款、退庫及時請示上級國庫,以最快的速度,按規(guī)定給予處理。
(三)退庫監(jiān)督關。受理預算收入退庫憑證時,我們從不同退庫種類著手,嚴把審核標準。一是是否符合退庫要求;二是相關文件;三是征收機關退庫申請、退庫審批表;四是原繳款書復印件;五是收入退還書及其要素。
針對日益增大的風險隱患,婁煩支庫積極采取措施。一是成立內(nèi)控評價小組,每季對國庫業(yè)務流程、風險防范、內(nèi)部控制進行綜合評價,客觀全面地反映國庫風險防范工作中的薄弱環(huán)節(jié)。二是加大風險責任追究力度。層層簽訂國庫風險防范責任書,制定業(yè)務工作量化考核評選辦法,進行嚴格考評,發(fā)現(xiàn)有章不循、違規(guī)辦事的行為及時糾正,嚴厲處理,。三是復核崗對經(jīng)辦人員操作的所有業(yè)務,不論筆數(shù)多少都要認真仔細復核,及時發(fā)現(xiàn)差錯和風險隱患;科室負責人、會計主管每日對國庫業(yè)務進行全面監(jiān)督檢查;主管行領導對要害崗位、要害環(huán)節(jié)經(jīng)常性的開展突擊檢查活動,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取相應措施控制風險發(fā)生。
搞好國庫基礎工作需長期不懈的努力,只有把基礎工作搞好,才能搞好整體國庫工作,才能有效防范會計核算差錯的發(fā)生。一是加強庫款支撥和退庫業(yè)務的審批制度。在庫款支撥中,對大額支出,嚴格堅持撥款審批制度,撥款金額在20萬元以上(含20萬)由股長審批,50萬元以上(含50萬)由分管行長審批,使每一筆撥款、退庫都做到手續(xù)完備,合規(guī)合法。二是加強對從事國庫工作人員的國庫業(yè)務知識、財稅知識和計算機培訓,熟悉和掌握了國庫業(yè)務程序,確保準確、及時辦理日常業(yè)務。三是規(guī)范了操作行為。嚴格口令管理更換手續(xù)、嚴格加強對計算機、印章、密押、重要空白憑證管理、嚴格執(zhí)行“印、押、證”三分管原則、嚴格會計檔案管理、加強系統(tǒng)維護,確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
一是在突擊檢查、專項檢查的基礎上,支行每月開展一次常規(guī)性檢查;每季末抽調(diào)人員組成檢查組對國庫業(yè)務進行全面檢查,并將檢查結(jié)果在行務會上進行通報,國庫人員針對通報中存在的問題及時進行糾改并將結(jié)果上報支行。二是加大了處罰力度。對工作中出現(xiàn)的差錯,嚴格按照支行規(guī)定處罰,同時對全年工作沒有完成的人員實行“一票否決制”。
一是定期召開財、稅、庫、行聯(lián)席會議,進行信息交流、資源共享,把工作中存在的問題及時進行溝通,共同研究提出意見和建議,為共同完成預算收支任務而努力。通過溝通,得到各征收機關及經(jīng)收銀行大力支持,國庫業(yè)務日趨規(guī)范,退票、換票現(xiàn)象日益減少。二是加強對賬,支行嚴格按規(guī)定辦理每一筆業(yè)務,做到賬務記載準確及時,并確定專人定期不定期與財政、稅務等10余個部門進行賬務核對,嚴格執(zhí)行簽章返回制度。
總之,婁煩支庫在國庫工作中牢固樹立“領導重視是關鍵,機構(gòu)人員是保障,執(zhí)行制度是基礎,監(jiān)督檢查是手段,資金安全是根本”的國庫風險防范理念,不斷提升國庫工作質(zhì)量,更好的做好國庫工作。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇十三
根據(jù)自治區(qū)紀委《關于印發(fā)的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)的通知要求,為抓好中央巡視組“回頭看”反饋意見整改工作,我辦領導高度重視,自20xx年5月3日起立即組織相關人員,對照通知督查內(nèi)容,結(jié)合貫徹落實“小金庫”等問題專項檢查工作方案要求,認真開展對本單位20xx年以來單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等問題進行全民自查,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、整治重點。
根據(jù)自治區(qū)紀委《關于印發(fā)的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)整治行動的通知文件,主要整治20xx年以來單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等存在的問題,重點整治“小金庫”等突出問題。
二、工作步驟。
我辦對20xx年以來單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等存在的問題進行“回頭看”,根據(jù)自治區(qū)紀委《關于印發(fā)的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)的通知要求,專門召開關于“小金庫”等問題進行專項檢查班子會議,組織相關人員,明確任務分工,落實工作責任,嚴格按照工作要求進行全面自查自糾,對查擺出來的問題立行立改、全面整改。認真組織全體干部職工對個人是否存在違反中央八項規(guī)定精神問題進行自查自糾。對存在的違法違規(guī)問題,立即進行整改。
二、存在的主要問題。
經(jīng)檢查,20xx年以來,我辦沒有存在單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等問題。
三、今后的'工作措施。
針對存在的問題和不足,下一步,我辦將持續(xù)抓好“八項規(guī)定”精神的落實,繼續(xù)加大宣傳貫徹力度,完善各種規(guī)章制度,切實抓好中央八項規(guī)定精神及自治區(qū)、xx市和xx區(qū)相關實施意見的監(jiān)督檢查,積極完善責任追究機制,深化改革,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”等問題的長效機制,以良好的作風促進我辦各項工作的發(fā)展。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇十四
為認真做好xxxx年黨風建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)委辦[xxxx]87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,從xxxx年開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的`溫床。
按照委辦[xxxx]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。現(xiàn)將有關工作情況報告如下:
一、按照委辦[xxxx]87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求,通過一年多來的自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二、自招商局成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、按照財政集中支付要求,局機關無任何銀行帳戶。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度,做到每個季度在干部職工會議上公開局機關財務收支情況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務監(jiān)督領導小組”,對局機關財務收支情況進行有效監(jiān)督。
四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。
小金庫自查自糾的總結(jié)報告篇十五
根據(jù)xx省委辦公廳、政府辦公廳《關于切實做好“小金庫”治理工作的通知》(冀辦〔20xx〕20號)和滄州市四局委聯(lián)合下發(fā)的《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(滄紀發(fā)〔20xx〕5號),以及河間市四局委《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(河紀發(fā)〔20xx〕1號)通知精神,我校認真學習,積極開展這次自查活動。治理“小金庫”是加強廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督的一項重要措施。為認真貫徹落實河間市教育局的通知精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
一、認真組織學習,高度認識此次自查工作。
我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校組織中層以上干部集中學習教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見,河北省教育廳、財政廳相關文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項治理工作的'實施方案。同時集中組織教職工傳達這次自查活動精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。6月24日,我校教職工認真學習了河間市教育局文件,并按文件要求組織實施,進行自查。
二、成立治理小組,對自查工作嚴肅負責。
為了保障治理工作順利進行,6月15日學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校校委會牽頭實施,學校各級負責同志共同參與。
學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單:
三、明確自查工作內(nèi)容,做到從程序到結(jié)果的公開透明。
6月24日—30日,我校認真開展規(guī)范學校經(jīng)濟活動秩序,清理“小金庫”的工作,學校高度重視這項工作,按照要求認真開展自查,6月30日自查結(jié)束。通過自查、自糾、回顧,我校三年來經(jīng)費使用。認真執(zhí)行了河間市政府、河間市教育局相關規(guī)定,合理使用經(jīng)費,沒有“小金庫”現(xiàn)象。我校鄭重承諾:我校未有私設“小金庫”現(xiàn)象,我們愿意承擔因未能如實提供情況及未能執(zhí)行國家、學校財經(jīng)方面有關規(guī)定而產(chǎn)生的后果和相應責任。
我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額。我校根據(jù)《實施方案》專項治理內(nèi)容中七個項目的深入自查,三年來,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)以及省市相關規(guī)定執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。收入管理上,所有收費項目和標準嚴格執(zhí)行國家和省級財政部門規(guī)定,教育收費上,按“一費制”相關標準向?qū)W生收取作業(yè)本費外,沒有收取其他任何費用。
學校各項支出自查中,領導小組對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務所有收入支出涉及的各類帳戶、票據(jù)進行了認真細致的自查,學校購置的教學設備、儀器、辦公用品及圖書資料等,均符合政府采購條件并嚴格執(zhí)行了政府采購。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工會議上進行了通報,并在校公開欄予以公示。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了學校財務紀律,加強了法制教育,強化了學校財務管理,確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀行為。
四、規(guī)范學校財務管理,加強監(jiān)督和民主。
校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐化的力度。對違規(guī)使用學校教育經(jīng)費、違規(guī)向?qū)W生亂收費,私設小金庫的行為進行嚴查嚴控,按照“誰管理、誰負責”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,加強財務工作的監(jiān)督力度,發(fā)揚民主,保障學校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。