廉政風險點排查工作自查報告(熱門17篇)

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    廉政風險點排查工作自查報告篇一
    自“隊伍建設(shè)年”活動進入第四階段以來,本人嚴格按照活動要求,認真對照黨紀條規(guī),采取“自己查、群眾提、員工評的”方式,對個人在廉潔履職的風險點進行了深入的排查,現(xiàn)將排查情況匯報如下:
    (一)思想道德方面。
    1、放松學習,放棄世界觀、人生觀長期的自我改造。
    3、缺乏民主意識,以自我為中心,搞“一言堂”
    4、不愿接受監(jiān)督,放松自我約束,聽不進不同意見和建議。
    (二)崗位職責方面。
    1、重要問題決策、重要干部任免、重要項目安排時不講原則,不廣泛征求意見,暗箱操作或獨斷專行,接受親友請托違規(guī)操作。
    2、履行職責不到位,不認真負責、不重視黨風廉政建設(shè),忽視班子和隊伍建設(shè)。
    (三)生活作風方面。
    1、放松對自身人生觀、世界觀的教育和要求,對自己生活、交友的圈子把關(guān)不嚴。
    -1險點防范細則和有關(guān)文件,并對個人思想進行不斷地改造和結(jié)合個人工作特點,筑牢拒腐防變的防火墻,廉潔自律,踏實工作,用實際行動向領(lǐng)導和同事們交上一份滿意的答卷。
    廉政風險點排查工作自查報告篇二
    今年,根據(jù)、省政府《關(guān)于全面推進廉政風險防控機制建設(shè)的意見》(x委[2011]x號)和省紀委《關(guān)于全面開展公職人員崗位廉政風險防范教育工作的通知》(x紀辦[2017]x號)要求,xx機關(guān)結(jié)合《中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》、《機關(guān)黨風廉政建設(shè)責任制的實施意見》及自身工作實際,采取切實可行的措施,積極穩(wěn)妥、扎扎實實地開展廉政風險防控機制建設(shè)工作。截止目前,圍繞個人崗位廉政風險,逐個進行分析審核,逐一進行評估并確定風險等級,已排查出廉政風險點965個,防控措施665條,其中一級崗位風險161條,二級崗位風險387條,三級崗位風險417條,有25個廳級領(lǐng)導崗位和61個處級領(lǐng)導崗位及28個科級崗位完成了廉政風險點的排查和自評風險等級工作,機關(guān)廉政風險防控機制建設(shè)正有序推進。我們的具體做法是:
    真學習貫徹七一’講話精神,推進中國特色社會主義事業(yè)發(fā)展”的黨建輔導報告。結(jié)合機關(guān)實際,認真制定了《關(guān)于開展廉政風險防控機制建設(shè)的實施意見》,確定了“以廉政風險排查為基礎(chǔ),以規(guī)范和制約權(quán)力為核心,以建立健全防控制度為保障,創(chuàng)新體制機制和方式方法,把有效防范和化解廉政風險的責任落實到每個部門和崗位,最大限度地降低廉政風險,為推進機關(guān)懲防體系建設(shè),促進xx各項工作的順利開展提供有力保證”的指導思想,明確推進機關(guān)廉政風險防控機制建設(shè)的重要意義、工作任務(wù)、實施步驟和有關(guān)要求。機關(guān)成立廉政風險防控機制建設(shè)領(lǐng)導小組,xx任組長,機關(guān)黨組成員和紀委書記任小組成員。為了抓好工作落實,我們將機關(guān)的xx處、xx處、xx處、xx處、xx處和xx中心列為領(lǐng)導小組辦公室成員單位,努力形成重點突出,多方參與,共抓落實的良好局面。
    二、分步實施,扎實推進。根據(jù)《關(guān)于開展廉政風險防控機制建設(shè)的實施意見》,我們分三個階段來推進這項工作。
    我們一方面認真學習借鑒兄弟單位的好經(jīng)驗、好做法,另一方面明確提出了領(lǐng)導干部帶頭查找的工作要求,努力形成“上級為下級查,下級為上級查,同級之間相互查”的風險點排查機制,克服“查不準、查不全、查不深”的問題。
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    廉政風險點排查工作自查報告篇三
    黨員干部是廉政風險防范管理工作的主體,在每名干部自己查找風險點的基礎(chǔ)上,堅持全員參與,突出重點。突出領(lǐng)導班子及成員、科級干部以及關(guān)鍵崗位的工作人員。著力抓好重點部位、重點對象和重點環(huán)節(jié)的廉政風險防范管理工作。黨政領(lǐng)導班子成員按照黨風廉政建設(shè)責任制的要求,堅持分級管理、分級負責的原則,黨政主要領(lǐng)導負總責、親自抓,分管領(lǐng)導具體抓,切實履行“一崗雙責”,帶頭查找廉政風險,帶頭制定和落實防控措施,簽訂《廉政風險防范承諾書》,帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風險防范管理。全鄉(xiāng)每個人都結(jié)合實際,由上到下、由整體到個人,根據(jù)每個崗位的不同特點,采取“自己找、大家提,組織點、相互幫”的方式,認真查找風險點,克服避重就輕,敷衍了事的思想認識,認真填寫《廉政風險和自我防控承諾表》,并形成自查自糾報告,做到邊查找邊改進,通過查找在思想道德、崗位職責、業(yè)務(wù)流程、制度機制和外部環(huán)境等方面可能出現(xiàn)腐敗行為的風險點、隱患,進一步完善制度措施,進行有效防控,切實追求每個工作環(huán)節(jié)的實效。
    廉政風險點排查工作自查報告篇四
    xx-xx總公司將廉潔風險防控工作貫穿企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)和內(nèi)部管理的各個環(huán)節(jié),通過開展廉政風險防控建設(shè),分析廉政風險防控方面存在的問題和不足,切實保證權(quán)力行使安全、資金使用安全和管理人員履職安全,現(xiàn)將自查情況報告如下:
    一、精心組織,設(shè)立反腐倡廉工作領(lǐng)導小組,為扎實推進崗位廉政風險防控管理工作提供組織保障。成立以黨總支書記、總經(jīng)理xx-xx為組長,各副書記、副總經(jīng)理為副組長,各部門、各分公司主要負責人為成員的崗位廉政風險防控工作領(lǐng)導小組,形成了“一把手”總負責,分管領(lǐng)導具體抓,部門、分公司負責人親自抓,上下聯(lián)動,一級抓一級,一級對一級負責的責任網(wǎng)絡(luò)。
    品采購管理規(guī)定》、《現(xiàn)金管理制度》、《財務(wù)管理制度》、《差旅費開支規(guī)定》、《中層副職以上領(lǐng)導任前公示制度》、《xx-x深入開展“作風轉(zhuǎn)變年”活動實施方案》等一系列規(guī)章制度,全面規(guī)范職工行為,激勵和約束職工廉潔從政、勤奮敬業(yè),杜絕不廉潔行為的發(fā)生,實行辦文、辦公、辦事標準化管理,對物品采購、公務(wù)接待、財務(wù)報銷等進行全面規(guī)范,做到標準統(tǒng)一、程序嚴謹、結(jié)果透明。對各部門、分公司負責人廉政風險點予以公開公示,接受社會監(jiān)督。
    三、建立崗位廉政風險防控的動態(tài)化,排除腐敗風險點。對總公司領(lǐng)導、各部門、各分公司負責人進行職責、業(yè)務(wù)流程及可能滋生腐敗的風險范圍和風險點進行排查。在一系列的檢查中,確實發(fā)現(xiàn)風險點,根據(jù)實際情況,建立了《廉潔風險點識別、防控目錄》。
    通過以上自查,在今后工作中,將繼續(xù)強化組織領(lǐng)導,落實防控責任,創(chuàng)新工作方法,努力構(gòu)建有自身特色的廉潔風險防控機制,為深入開展預防腐敗工作積累經(jīng)驗,推動公司反腐倡廉工作建設(shè)。
    中共xx-x紀委:
    按照省、市、縣紀委《關(guān)于進一步加大廉政風險防控工作力度的通知》的統(tǒng)一部署及xx-x委《關(guān)于進一步推進全縣廉政風險防控工作實施方案》中抓好“五對照、五看、五防止、五做到”要求和“全員參與、重點防控,先易后難、逐步深入”的原則,結(jié)合食品藥品監(jiān)管實際,我局精心組織,周密安排,扎實深入開展了突出重點,動真格,出硬招的崗位廉政風險防控管理工作?,F(xiàn)將我局廉政風險防控工作自查情況報告如下:
    一、廉政風險防控工作開展情況
    崗位廉政教育工作,實現(xiàn)了崗位廉政教育工作任務(wù)由虛變實,由軟變硬,由模糊變清晰。此次整個“排查崗位廉政教育”活動分四個階段:一是警示教育和動員部署階段;二是梳理權(quán)力和排查崗位廉政風險點階段;三是建立防控措施和整改落實階段;四是總結(jié)完善階段。全局共12名干部參加了教育活動,其中科級領(lǐng)導干部4人,干部職工8人。共查找內(nèi)設(shè)機構(gòu)廉政風險點26項,領(lǐng)導班子成員廉政風險點21項,個人崗位風險點80項。
    二、主要做法和經(jīng)驗
    (一)以“找”為基礎(chǔ),使預防風險的意識“內(nèi)化于心”,建立廉政風險的思想防線?!皟?nèi)化于心”,即從思想上教育引導基層黨員干部,不斷提升積極預防廉政風險的意識,通過建立和完善廉政風險的辨識機制,找準、找全、找深各內(nèi)設(shè)機構(gòu)和個人履行職責的各類崗位廉政風險,并實行風險制約。
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    廉政風險點排查工作自查報告篇五
    根據(jù)我?!秞xxx大學廉政風險防控管理工作實施方案》和《關(guān)于做好排查廉政風險階段各項工作的通知》要求,我院黨委結(jié)合《中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》及學院工作實際,扎扎實實地開展廉潔風險防控管理工作。截止目前,圍繞學院黨建、教學、科研、行政管理、學生工作等主要工作內(nèi)容和工作環(huán)節(jié),逐項進行廉政風險評估并確定風險等級,所有科級以上干部也結(jié)合自身分管工作完成了廉潔風險點的排查和自評風險等級工作,學院廉潔風險防控管理工作扎實有序推進,取得了初步成效,現(xiàn)將自查情況報告如下:
    一、加強組織領(lǐng)導,確保工作落實
    二、認真部署、查擺問題
    學院黨委從我院實際工作出發(fā),將廉政風險防控管理工作與各部門工作職責緊密結(jié)合,明確了重點領(lǐng)域、重要部門、重點崗位的定位,對照職責定位情況,分別查找出業(yè)務(wù)流程、制度機制和外部環(huán)境等方面存在或潛在的廉政風險,并認真細化、分析風險的內(nèi)容和表現(xiàn)形式。綜合判定風險等級,認真編制了學院崗位職責運行的目錄和業(yè)務(wù)流程圖,切實排查風險點并深入分析防范預警的有效機制。
    組織科級以上干部對照以往履行職責、執(zhí)行制度的情況,通過自己找、領(lǐng)導提、群眾幫、集體定等方式,認真分析并查找出個人在思想道德、崗位職責、業(yè)務(wù)流程和外部環(huán)境等方面存在或潛在的風險內(nèi)容及其表現(xiàn)形式,并根據(jù)風險發(fā)生概率按“高、中、低”三個檔次評定風險等級,認真填寫了《xxxx崗位廉政風險防控表》。
    三、發(fā)現(xiàn)的主要問題
    思想政治風險:個別干部對自覺開展黨風廉政教育學習的積極性和主動性還不夠。對教師職業(yè)道德規(guī)范提要求較多,檢查督促相對偏少。對學生思想道德教育不夠系統(tǒng)細致。 制度機制風險:有些制度已經(jīng)不適應(yīng)形勢變化發(fā)展的要求,沒有及時更新完善,可能造成工作中出現(xiàn)偏差;對制度的執(zhí)行監(jiān)督檢查力度還需要進一步加強,保證制度得到有效落實。
    2
    崗位職責風險:個別干部存在不能完全按照要求履行崗位職責的情況,存在遇到困難不前進或拖著走的現(xiàn)象。
    業(yè)務(wù)流程風險:教學管理和學生管理方面還存在個別環(huán)節(jié)執(zhí)行力不強的情況,為教學服務(wù)、為學生服務(wù)的主動性還需要進一步提高。
    四、整改措施
    學院黨委將排查出的.學院整體工作方面的主要風險點進行了認真梳理,對照相關(guān)法律法規(guī)、廉政要求、工作職責和工作標準,明確了責任人和防控工作要求目標,有針對性的制定了切實可行的防控措施,在學院內(nèi)部進行公示,接受廣大師生員工的監(jiān)督,以更好地改進工作。
    對干部個人排查的廉政風險點,由本人對照本職工作的各項法律法規(guī)、制度,提出防控風險的具體措施和辦法,報學院黨委備案,學院黨委進行監(jiān)督和指導,促進干部更好地履行崗位職責,促進工作發(fā)展。
    xxxx學院黨委
    2012年xx月xx日
    3
    根據(jù)**《關(guān)于建立廉政風險防控工作示范點的實施方案》(紀辦〔2012〕2號)通知精神,按照市局的統(tǒng)一要求,分局深入貫徹廉政風險防控機制建設(shè)的工作要求,進一步推進懲治和預防腐敗體系建設(shè),強化內(nèi)部權(quán)力運作制約和監(jiān)督機制,認真排查分局在廉政方面存在的顯性和隱性廉政風險,進一步完善風險防控體系,建立起融教育、制度、監(jiān)督于一體,從源頭有效防控廉政風險的新機制,扎實推進懲防體系建設(shè)。
    一、加強領(lǐng)導,提高認識
    為了切實做好廉政風險防控管理工作,從源頭上預防腐敗,促進干部廉潔從政,推進懲治和預防腐敗體系建設(shè),確保各項防范管理措施落到實處,分局成立了廉政風險防控管理工作領(lǐng)導小組,由局長任組長,辦公室主任任副組長,職能科室主要負責人為成員,由辦公室具體負責此項工作的組織協(xié)調(diào)工作。為確?!叭龝鴥蓤蟾妗敝贫嚷鋵崍?zhí)行到位,分局嚴格落實責任考核、責任追究機制,并將此項工作作為班子成員和干部個風廉政建設(shè)考核的重要內(nèi)容之一。
    二、加強學習,提高素養(yǎng)
    以黨支部會、學習會、大討論活動等形式,重點學習了《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨員紀律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則(試行)》,以及市局精心整理匯總的《崗位廉政風險教案匯總》和《廉政風險點及風險等級目錄》,通過學習,使大家認識到開展廉政風險排查、建立防控機制工程的重要性和自覺性,加強自我約束力。分局多次召開集體討論活動,認真分析查找日常工作中的風險點和薄弱環(huán)節(jié),樹立廉政風險防控管理意識;明晰風險點的崗位、部位和環(huán)節(jié),進行科學評估;建立廉政風險防控和監(jiān)管機制,拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域;增強干部廉潔從政、依法行政意識,降低廉政風險。
    三、加強預防,提高效果
    根據(jù)sx市紀委《關(guān)于建立廉政風險防控工作示范點的實施方案》(sx紀辦〔2012〕2號)通知精神和市局的統(tǒng)籌部署,分局采取自下而上和自上而下相結(jié)合的方式,以人為本、注重預防、突出重點的工作原則,全面開展了排查工作。特別針對職能中的行政許可、行政處罰、食品安全等高風險崗位,查找薄弱環(huán)節(jié)、關(guān)鍵控制點和重點人員,在崗位職責、業(yè)務(wù)流程、制度機制、外部環(huán)境等方面,查找可能產(chǎn)生不廉潔行為或誘發(fā)腐敗的風險點。對逐一排查確認的廉政風險點,經(jīng)組織嚴格審核把關(guān)后,將風險點登記匯總。
    廉政風險防控管理工作是一項長期而艱巨的工任務(wù),分局將繼續(xù)從不同層面開展多種活動,采取多種形式,進一步促進領(lǐng)導干部廉潔自律,強化自我約束機制和社會監(jiān)督機制,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,切實做好廉政風險防控工作和干部隊伍建設(shè),打造政治過硬、作風過硬、業(yè)務(wù)過硬的干部隊伍。
    廉政風險點排查工作自查報告篇六
    財政監(jiān)督廉政風險防控,關(guān)鍵在可防,根本在可控。要在推進財政監(jiān)督廉政風險防控機制建設(shè)過程中,著力建立以前期預防、中期監(jiān)控和后期處置為主要內(nèi)容的廉政風險“三道防線”。在前期預防措施中通過與風險崗位工作人員定期談話、加強思想教育和制度建設(shè)等,進一步消除隱患、降低風險;在中期監(jiān)控措施中通過日常檢查、定期自查和重點抽查等方式,對個人日常行為、制度的落實情況、權(quán)力運行過程等進行動態(tài)監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題,采取打招呼、談話等方式予以制止;在后期處置措施中對發(fā)現(xiàn)的違紀線索或苗頭性問題通過警示提醒、誡勉糾錯、責令整改和組織處理等手段,防止其進一步蔓延,對已經(jīng)造成違法違紀違規(guī)事實的.,依法依規(guī)處理,以示懲治和警誡。具體實施方法是:
    一是隨時監(jiān)控,按照一級抓一級、層級管理的要求,隨時對部門人員風險點進行監(jiān)控,對出現(xiàn)的風險采取措施予以解決,直至徹底化解。
    二是定期考核,每年年終對組織領(lǐng)導、廉政教育、制度機制建設(shè)、崗位職責監(jiān)督、排查風險和防控管理等工作進行量化檢查考核,并與黨風廉政建設(shè)責任機制檢查、領(lǐng)導干部述職述廉等項工作有機結(jié)合,形成年度綜合考評得分。將年度考核得分作為評價各單位領(lǐng)導班子和主要負責人工作實績、單位評先評優(yōu)以及年度工作績效考核與干部調(diào)整使用的重要依據(jù)??己瞬缓细窦坝型怀鰡栴}的,有領(lǐng)導小組負責人與該單位主要負責人進行廉政談話提醒,限期整改。從而確保廉政風險防控措施得到有效落實。
    三是強化監(jiān)督,主要領(lǐng)導對所屬部門風險防控情況及時進行監(jiān)督,督促各部門落實各項工作措施,及時防控風險、化解風險。由此動態(tài)跟蹤財政監(jiān)督廉政風險發(fā)生發(fā)展的全過程,并實施有效監(jiān)控和積極處置,從而達到全面有效防范的目的,把風險的發(fā)生機率或者風險造成的損失降到最低限度。
    廉政風險點排查工作自查報告篇七
    的通知》文件要求,結(jié)合我局實際情況,緊緊圍繞權(quán)力運行的關(guān)鍵點,深入廣泛動員,認真排查廉政風險點,建立有效的風險防范機制,各項工作進展順利,并取得較好成效?,F(xiàn)將區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局2017年深化廉政風險防控相關(guān)工作開展情況總結(jié)如下:
    1、加強領(lǐng)導,落實責任。成立了由局黨組書記、局長為組長的廉政風險防控工作領(lǐng)導小組。下設(shè)辦公室,具體負責廉政風險防控的日常工作,并制定實施方案,確保組織實施落到實處,形成了主要領(lǐng)導親自抓、分管領(lǐng)導具體抓、各科室相互配合的良好氛圍。
    2、加大宣傳,營造氛圍。及時召開全體職工會議,認真學習上級相關(guān)文件及領(lǐng)導重要講話精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),自覺把思想統(tǒng)一到加強廉政風險防控工作上來。通過學習,克服“與己無關(guān)”、“本科室無風險點”等模糊意識,從認識上形成了共識。同時了解并掌握查找風險點的原則和方法。
    3、查找風險,制定措施。結(jié)合我局實際,本著“突出重點,簡便易行,明確職責,公開透明,注重實效”的原則,采取“自己找,群眾提,互相查,領(lǐng)導點,組織審”五種方法,人人查找風險點,人人公開風險點,人人防止風險。重點查找個人崗位風險、單位風險,參加廉政風險排查人數(shù)為8人,其中科級干部2人,開展廉政風險排查崗位是5個。針對風險點各科室、各工作人員分別制定風險點防范措施和工作職責共計13條。力求風險查找達到全方位、多層次、廣覆蓋,確保權(quán)力運行到哪里,制度監(jiān)督就落實到哪里。
    4、強化監(jiān)督,嚴格考核。把廉政風險防控機制建設(shè)工作納入效能建設(shè),年度目標考核和黨風廉政責任制一齊抓,實現(xiàn)對廉政風險的有效防控。
    1、風險防范意識進一步增強。通過廉政風險防控中經(jīng)常性教育,我局黨員干部的宗旨意識和黨紀意識進一步增強。通過查找風險點,制定風險點防控措施,增強了黨員干部的風險意識和廉政意識。
    2、機關(guān)行政效能進一步提升。通過風險點的查找,促使黨員干部崗位職責更加明確,為民服務(wù)意識不斷增強,工作方法不斷創(chuàng)新,工作效率明顯提升。
    3、廉政防控制度進一步完善。通過制定廉政風險點防范措施,相關(guān)廉政制度得到進一步完善,反腐倡廉制度體系內(nèi)容更加科學、程序更加嚴密、配套更加完備,在全局形成了完備的`依制行政的制度機制。
    我局在廉政風險防控機制建設(shè)中,取得了一定的成效,但廉政風險防控工作是一項長期的任務(wù),我們今后將繼續(xù)按照區(qū)紀委的工作要求,緊密結(jié)合我局實際,創(chuàng)新工作措施,為推動全局機關(guān)事務(wù)管理工作更好更快發(fā)展提供了有力紀律保證。
    廉政風險點排查工作自查報告篇八
    黨委:
    黨總支依照《中共紀律檢查委員會關(guān)于開展廉政風險點排查工作的通知》文件要求,為進一步增強廉政風險防控意識,在堅決懲治腐敗的同時,更加注重治本和預防,健全預防職務(wù)犯罪工作的長效機制。把深入推進廉政風險點排查工作與貫徹落實《省委巡視巡察意見》、“三個年”活動、“三推”專項行動緊密結(jié)合起來。工作中,做到加強領(lǐng)導,精心組織,強化正面宣傳引導,認真做好各個環(huán)節(jié)的工作,按步驟組織實施,認真抓好有針對性的崗位廉政風險教育,推進廉政風險防范工作穩(wěn)步開展,確保廉政風險防范管理工作的各項舉措得到有效貫徹落實。現(xiàn)將開展廉政風險點排查工作自查情況報告如下。
    領(lǐng)導高度重視廉政風險防控體系建設(shè)工作,將此項工作列為年度黨風廉政建設(shè)的重點,并與“兩學一做”常態(tài)化制度化等工作有機地結(jié)合起來,對廉政風險排查點工作進行細化分解,明確了領(lǐng)導責任,將工作目標逐級細化到每一個領(lǐng)導、每一個機關(guān)部門,提出了具體的任務(wù)和要求,層層簽訂責任書,做到了責任明確,有人抓,有人管。
    組織召開了廉政風險點排查工作會議,要求公園黨員干部認真學xxx省、管理局和局紀委相關(guān)會議和文件精神,深入理解開展廉政風險防控工作的重大意義、基本內(nèi)容和方法步驟,切實增強開展廉政風險防控工作的自覺性和主動性,以堅定的信心、務(wù)實的態(tài)度、有力的措施、扎實的工作進一步加強廉政風險防控工作,不斷提高預防腐敗工作的科學化、制度化和規(guī)范化水平。制定了相關(guān)制度和推進措施,提高對開展廉政風險防控體系建設(shè)工作的認識,要求公園黨員干部職工自覺抵制腐敗思想,預防不正之風和奢侈浪費行為的發(fā)生。
    按照要求,結(jié)合廉政風險防控工作實際,先后印發(fā)了《廉政風險防控登記表》、《關(guān)于開展廉政風險點排查工作的通知》文件,組織開展廉政風險點排查工作,采取“自己查、班子定”的方式,梳理、審查廉政風險點。以工作崗位為點,以工作流程為線,各部門、相關(guān)管護站職責權(quán)限入手,深入分級進行排查,做到查準、查清、查全、查透,著力實現(xiàn)廉政風險點排查及風險防范全覆蓋無縫隙。排查覆蓋率100%。
    (一)對照崗位仔細查。對照崗位職責,依據(jù)廉政風險點排查職權(quán)目錄表,查找單位、崗位、內(nèi)設(shè)機構(gòu)崗位三個層次的廉政風險點,評估劃分“高、一般、低”三個等級的風險內(nèi)容,制定“一對一”的`防控措施,做出個人廉政承諾。
    各部門、相關(guān)管護站廉政風險點由分管領(lǐng)導審定、簽署意見,對廉政風險點查找不深入,不全面、不準確的,一律予以退回并重新梳理查找,切實保證風險排查質(zhì)量。
    (二)嚴格排查和自查。通過嚴格排查和自查自糾,公園各部門無違紀違規(guī)行為,無徇私舞弊,無不作為、亂作為、慢作為行為,無不堅持原則違規(guī)辦事問題。未存在吃、拿、卡、要現(xiàn)象和履行承諾服務(wù)不到位問題。
    (三)重點要抓好“五對照、五看、五防止、五做到”:
    一是對照“依法規(guī)范職權(quán)”的要求,看職權(quán)清理是否徹底,外部、內(nèi)部重要職權(quán)是否有遺漏,職權(quán)目錄清理表填報是否規(guī)范,防止清理職權(quán)底子不清、邊界不明等問題,做到權(quán)力名稱準確、每項權(quán)力涉及領(lǐng)域準確、用權(quán)依據(jù)準確。
    二是對照“規(guī)范權(quán)力流程”的要求,看權(quán)力運行流程圖繪制是否優(yōu)化,重要權(quán)力運行流程圖是否繪制,權(quán)力是否按照流程圖設(shè)計的流程行使運行,防止流程圖繁簡不一、內(nèi)外不分、內(nèi)容不全等問題,做到流程清晰、權(quán)責明晰、操作簡約。
    三是對照“查找廉政風險”的要求,看風險排查的范圍(全員參與)是否到位,排查的重點是否突出,排查的程序是否規(guī)范,排查的內(nèi)容是否全面,風險點的描述是否準確,防止避重就輕等問題,做到風險點查準查全查深,不留空白、不留死角、不留盲點。
    四是對照“評定風險等級”的要求,看風險等級的評定是否合理,高一般低等級的劃分是否結(jié)合風險點的關(guān)注度、影響力、涉及面及腐敗行為發(fā)生幾率,做到評定標準量化、防范重點明確、監(jiān)管權(quán)限清晰。
    五是對照“制定防控措施”的要求,看制定的防控措施是否具有針對性、可操作性,是否具體管用、切實可行,防止監(jiān)控措施不嚴密、不完善、流于形式等問題,做到崗位職責完善、業(yè)務(wù)制度健全、工作流程規(guī)范,形成以崗位為點、以程序為線、以制度為面的廉政風險防控機制。
    建立健全相關(guān)配套制度并抓好落實,大力開展專題黨課、示范教育、警示教育、崗位廉政教育,不斷增強黨員干部風險防范意識,提高廉潔從政的自覺性。探索運用信息化手段,加強單位內(nèi)部人、財、物管理等方面的廉政風險防控。積極梳理制度、完善制度,力求制度覆蓋每一處廉政風險,力爭通過開展廉政風險點排查工作,建立健全廉政風險防控措施長效機制,真正使廉政風險防范管理工作在反腐倡廉建設(shè)中發(fā)揮重要作用。
    針對腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),通過信訪舉報和案件分析等,對可能引發(fā)腐敗的苗頭性、傾向性問題進行風險預警,綜合運用風險提示、誡勉談話、責令糾錯等處置措施,做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正,及時化解廉政風險。結(jié)合本單位經(jīng)濟發(fā)展、行政職能轉(zhuǎn)變和預防腐敗新要求,根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)章制度的調(diào)整、上級機關(guān)和主管部門有關(guān)職責權(quán)限的變更、防控措施落實的效果以及反腐倡廉建設(shè)的實際需要,及時調(diào)整、完善廉政風險內(nèi)容、等級和防控措施,加大對廉政風險的動態(tài)監(jiān)控廉政風險防范管理工作。
    堅持不斷學習黨風廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定,不斷加強黨性修養(yǎng)和黨性鍛煉,不斷增強政治敏銳性和政治鑒別力,正確樹立人生觀、世界觀、價值觀。堅持黨性原則,健全民主集中制。按照“集體領(lǐng)導、民主集中、個別醞釀”的精神,充分發(fā)揚民主集中制原則,不獨斷專行,做到大事講原則、小事講風格,經(jīng)費支出、項目申報、人事工作調(diào)整等都通過班子會議研究決定。做到既行使好自己職權(quán),又接受黨員干部職工的監(jiān)督。
    下一步,將繼續(xù)落實局紀委的安排部署,扎實開展廉政風險點排查及動態(tài)管理工作,把風險消滅在萌芽狀態(tài),真正使“風險點”轉(zhuǎn)化為“安全點”、“放心點”,不斷推進反腐倡廉治理工作深入開展。
    總之,通過近期廉政風險點排查工作的深入開展,干部的廉潔從政意識進一步得到增強,依法行政行為進一步得到規(guī)范,監(jiān)督管理措施進一步得到加強和改進,努力形成行為規(guī)范、程序合法、制度健全、管理到位、廉潔高效,各項工作新局面起到了較好的推動作用,確保了各項工作健康發(fā)展和工作人員的健康成長。
    廉政風險點排查工作自查報告篇九
    為了認真貫徹落實市文××××××局××黨委《廉政和監(jiān)管風險點防范管理工作實施方案》精神,全面推行廉政風險防范管理工作,最大限度地降低廉政風險和監(jiān)管風險,為推動本單位各項工作提供有力的政治保障,我××按照廉政和監(jiān)管風險點防范管理工作的要求,加強對風險點防范管理工作的組織領(lǐng)導,結(jié)合我××自身實際,認真查找廉政和監(jiān)管風險點,并制定相關(guān)的風險防范措施,使此項工作按照要求扎實有效地推進?,F(xiàn)將我××廉政和監(jiān)管風險點防范管理工作自查情況報告如下:一、加強紐織領(lǐng)導,明確工作內(nèi)容,確保工作開展按照局黨委廉政和監(jiān)管風險點防范管理工作的具體要求,我××及時成立了市×××廉政和監(jiān)管風險點防范管理工作領(lǐng)導小組,由黨支部書記擔任組長,加強對此項工作的組織領(lǐng)導。同時,進一步明確了防范管理工作目的意義和主要工作職責,保證防范管理工作扎實推進,有效開展。
    報告文檔·借鑒學習。
    廉政風險點排查工作自查報告篇十
    為進一步推進懲治和預防腐敗體系建設(shè),強化對部門權(quán)力運行的內(nèi)部制約和監(jiān)督,逐步健全完善治賄糾風工作長效機制,促進街道各項工作又好又快發(fā)展,根據(jù)區(qū)紀委《關(guān)于在全區(qū)開展廉政風險防控工作的實施方案》文件精神和要求,按照上級部門的部署和安排,從…年…月起,我街道認真排查本單位在廉政方面存在的個性和共性問題,全面開展以人為點、以程序為線、以機制為面的環(huán)環(huán)相扣的廉政風險防控工程,建立起融教育、制度、監(jiān)督于一體,從源頭有效防控廉政風險的新機制,扎實推進懲防體系建設(shè),廉政風險防范和行政權(quán)力運行監(jiān)控機制工作取得明顯成效。
    一、加強領(lǐng)導,提高認識
    政意識,降低廉政風險。以黨工委會議、黨支部會、中心組學習、職工會等形式,重點學習了《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨員紀律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則(試行)》,通過學習,使大家認識到開展廉政風險排查、建立防控機制是融教育、制度、監(jiān)督于一體,能從源頭上有效防控廉政風險的新機制,從而做到人人主動參與,人人提高認識。
    二、積極部署,廣泛動員
    自…年…月,我街道召開了廉政風險防控工作動員會,對廉政風險防控管理工作進行了專項工作的動員部署,強調(diào)“排查廉政風險、建立防控機制”是黨風廉政建設(shè)工作的創(chuàng)新舉措,把有效防范和化解廉政風險的責任落實到每個科室、每個崗位和每個人,從而建立預防腐敗的長效工作機制,能真正做到用制度管權(quán)、管人、管事。這次專項工作從…月開始,分三個階段進行,即:動員部署、重點推進、檢查驗收三個階段組織實施。要求各社區(qū)、科室要從貫徹落實黨的十七大精神,建立健全懲防腐敗體系,推進源頭治理和加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)的政治高度,認識廉政風險防控工作的.重要性、必要性和緊迫性,加強組織領(lǐng)導,周密部署安排,認真組織實施。
    三、深入查找,積極預防
    的工作原則,全面開展了排查工作。圍繞部門職能,進行權(quán)限梳理、確認、登記,街居共清權(quán)確權(quán)…條,保留…條,調(diào)整…條,廢止…條,同時繪制權(quán)力運行流程圖…個;以規(guī)范權(quán)力運行為核心,查找重點崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點人員,在崗位職責、業(yè)務(wù)流程、制度機制、外部環(huán)境等方面,可能產(chǎn)生不廉潔行為或誘發(fā)腐敗的風險點。從行政管理事項、業(yè)務(wù)工作流程等方面,逐一排查廉政風險點,制定相應(yīng)的防控措施,經(jīng)組織嚴格審核把關(guān)后,將風險點、防控措施登記匯總。街居共排查出風險點…個,制定廉政風險防控措施…個。
    四、完善制度,動態(tài)防控
    成違紀違法行為。
    廉政風險防控管理工作是一項長期而艱巨的工任務(wù),我們要從不同層面開展多種活動,采取多種形式,進一步促進領(lǐng)導干部廉潔自律,強化自我約束機制和社會監(jiān)督機制,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,打造政治過硬、作風過硬、業(yè)務(wù)過硬的干部職工隊伍,為實現(xiàn) “精彩稻香”的目標提供堅強的紀律和作風保障。
    根據(jù)**《關(guān)于建立廉政風險防控工作示范點的實施方案》(紀辦〔2012〕2號)通知精神,按照市局的統(tǒng)一要求,分局深入貫徹廉政風險防控機制建設(shè)的工作要求,進一步推進懲治和預防腐敗體系建設(shè),強化內(nèi)部權(quán)力運作制約和監(jiān)督機制,認真排查分局在廉政方面存在的顯性和隱性廉政風險,進一步完善風險防控體系,建立起融教育、制度、監(jiān)督于一體,從源頭有效防控廉政風險的新機制,扎實推進懲防體系建設(shè)。
    一、加強領(lǐng)導,提高認識
    為了切實做好廉政風險防控管理工作,從源頭上預防腐敗,促進干部廉潔從政,推進懲治和預防腐敗體系建設(shè),確保各項防范管理措施落到實處,分局成立了廉政風險防控管理工作領(lǐng)導小組,由局長任組長,辦公室主任任副組長,職能科室主要負責人為成員,由辦公室具體負責此項工作的組織協(xié)調(diào)工作。為確保“三書兩報告”制度落實執(zhí)行到位,分局嚴格落實責任考核、責任追究機制,并將此項工作作為班子成員和干部個風廉政建設(shè)考核的重要內(nèi)容之一。
    二、加強學習,提高素養(yǎng)
    以黨支部會、學習會、大討論活動等形式,重點學習了《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨員紀律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則(試行)》,以及市局精心整理匯總的《崗位廉政風險教案匯總》和《廉政風險點及風險等級目錄》,通過學習,使大家認識到開展廉政風險排查、建立防控機制工程的重要性和自覺性,加強自我約束力。分局多次召開集體討論活動,認真分析查找日常工作中的風險點和薄弱環(huán)節(jié),樹立廉政風險防控管理意識;明晰風險點的崗位、部位和環(huán)節(jié),進行科學評估;建立廉政風險防控和監(jiān)管機制,拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域;增強干部廉潔從政、依法行政意識,降低廉政風險。
    三、加強預防,提高效果
    根據(jù)sx市紀委《關(guān)于建立廉政風險防控工作示范點的實施方案》(sx紀辦〔2012〕2號)通知精神和市局的統(tǒng)籌部署,分局采取自下而上和自上而下相結(jié)合的方式,以人為本、注重預防、突出重點的工作原則,全面開展了排查工作。特別針對職能中的行政許可、行政處罰、食品安全等高風險崗位,查找薄弱環(huán)節(jié)、關(guān)鍵控制點和重點人員,在崗位職責、業(yè)務(wù)流程、制度機制、外部環(huán)境等方面,查找可能產(chǎn)生不廉潔行為或誘發(fā)腐敗的風險點。對逐一排查確認的廉政風險點,經(jīng)組織嚴格審核把關(guān)后,將風險點登記匯總。
    廉政風險防控管理工作是一項長期而艱巨的工任務(wù),分局將繼續(xù)從不同層面開展多種活動,采取多種形式,進一步促進領(lǐng)導干部廉潔自律,強化自我約束機制和社會監(jiān)督機制,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,切實做好廉政風險防控工作和干部隊伍建設(shè),打造政治過硬、作風過硬、業(yè)務(wù)過硬的干部隊伍。
    廉政風險點排查工作自查報告篇十一
    柜面業(yè)務(wù)是銀行最基礎(chǔ)的業(yè)務(wù),但也最容易發(fā)生內(nèi)控風險??梢哉f內(nèi)控風險貫穿于柜臺業(yè)務(wù)操作風險的各個環(huán)節(jié)。目前銀行的內(nèi)控管理分為事前、事中和事后三個層次。從銀行所面臨的風險現(xiàn)實和管理趨勢來看,柜面業(yè)務(wù)風險管理的目標越來越傾向于事前管理,將風險管理的控制點前移,以最大程度的降低風險帶來的損失。
    目前柜面內(nèi)控風險存在的問題:。
    (一)、由于柜面業(yè)務(wù)量日趨增多,柜員勞動強度和精神壓力大,多數(shù)柜員都是被動地執(zhí)行相關(guān)內(nèi)控規(guī)定和制度,主觀上沒有牢固樹立起“自我保護”的風險意識、不明白執(zhí)行相關(guān)規(guī)定和制度的原因以及缺乏責任意識。比如業(yè)務(wù)憑證需客戶簽字,單位業(yè)務(wù)出錢需驗印或者日常會計交接等事項,柜員只是機械的執(zhí)行,為了做而去做,而不去思考為何這樣做,由此也就造成了相應(yīng)差錯的發(fā)生,引發(fā)了內(nèi)控風險。
    (二)、隨著本行新業(yè)務(wù)的.不斷出現(xiàn)及新員工的加入,銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)流程管理的復雜程度也不斷提高,柜員難以把握業(yè)務(wù)操作中風險控制的重點、難點,難以識別風險控制的重點和難點,即無法有針對性的預防內(nèi)控風險。
    (三)、本行員工大都以年輕員工為主,缺乏銀行從業(yè)經(jīng)驗,對相應(yīng)的法律知識和合規(guī)知識缺乏認識。這也是引發(fā)內(nèi)控風險的一個重要因素。
    相應(yīng)的我從以下四個方面的措施來防范柜面內(nèi)控風險防范,從員工風險意識、風險態(tài)度和風險判斷能力這三個角度改善風險控制的效能。
    一是培育良好積極向上的風險文化氛圍,讓風險意識根植于柜員的心里。利用晨會不斷的進行思想強化和教育,強調(diào)風險帶來的巨大的危害性,提高員工對風險的敏感性。將內(nèi)控風險與柜員長遠的人生規(guī)劃和發(fā)展聯(lián)系起來,使員工不但從表象上更應(yīng)從思想和情感上真正認同內(nèi)控風險制度和規(guī)定。
    二是以業(yè)務(wù)差錯為切入點,結(jié)合業(yè)務(wù)差錯對相應(yīng)的內(nèi)控制度進行深入講解,分析制度執(zhí)行原因,執(zhí)行制度的目的,而不是一味的只強調(diào)制度,以達到讓柜員知其然也知其所以然。
    三是將業(yè)務(wù)流程中的關(guān)鍵風險節(jié)點在眾多業(yè)務(wù)制度之中進行標識和區(qū)分,梳理關(guān)鍵風險點,明確風險控制措施。以業(yè)務(wù)操作流程為線索,梳理排查易導致風險損失,或?qū)υ斐蓳p失有顯著影響的關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的重要風險點,以顯而易見的方式對員工進行講解,提高員工風險判斷和處理能力。有效引導員工去主動學習,將“工作學習化,學習工作化”落實成日常管理中的常態(tài)。
    四是加強銀行柜面人員在法律知識和監(jiān)管合規(guī)方面知識的儲備。為有效防范現(xiàn)時和以后可能發(fā)生的法律風險和合規(guī)風險,加強銀行柜面人員在法律法規(guī)和監(jiān)管合規(guī)方面知識的學習和培訓,已是時之所需、勢之使然。在日常管理中將常用的法律法規(guī)與日常業(yè)務(wù)操作相結(jié)合。
    廉政風險點排查工作自查報告篇十二
    我支部及時對中央、國務(wù)院和省委、省政府以及廳黨組黨風廉政建設(shè)和反腐敗重要工作進行傳達部署,組織支部全體黨員先后學習了《關(guān)于規(guī)范廉政賬戶管理的通知》《嚴禁違規(guī)收送禮品禮金的通知》等系列文件,學習習近平總書記在主題教育總結(jié)大會上的講話、習近平總書記在浙江講話精神、全國“兩會”精神、省委十四屆七次、八次全會精神、《浙江日報》文章“高舉改革大旗,建設(shè)‘重要窗口’”,學習中共中央十九屆五次全會精神和貫徹落實的具體要求、學習***廳長在廳黨組2020年第三次全面從嚴治黨暨黨風廉政建設(shè)例會上的講話摘要。在黨支部會議上,黨支部書記專題分析研究黨風廉政建設(shè)工作。
    組織黨支部活動深入開展支部的黨風廉政建設(shè)。結(jié)合黨員遵守政治紀律、組織紀律、廉政紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律等方面情況,開展黨支部組織生活會;支部每個黨員開展了深刻的批評與自我批評;切實做到了進一步深化支部黨風廉政建設(shè),進一步理清廉政建設(shè)工作思路,進一步明確廉政建設(shè)工作方法。
    二、嚴格落實中央和省委關(guān)于改進作風有關(guān)要求,營造良好廉潔氛圍。一是認真落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神、省委“36條辦法”和“六個嚴禁”、廳黨組深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神實施辦法等有關(guān)規(guī)定,不斷改進我支部的工作作風。二是嚴格執(zhí)行“三會一課”制度,認真做好“三會一課”、組織民主生活會等記錄,確保各項活動有開展、有記錄,促進黨內(nèi)組織生活落實到位。三是嚴格落實主題黨日等工作制度。支部于7月28日、7月29日開展主題黨日活動,參觀諸暨楓橋經(jīng)驗展覽館、義烏陳望道故居,學習先賢的無私奉獻,永記他們?nèi)〉玫淖吭焦?,做到不忘初心,砥礪前行。四是支部每位黨員嚴格按規(guī)定落實重大事項請示報告制度,今年沒有發(fā)生重大事項未及時上報的情況。五是認真開展元旦、春節(jié)、“五一”、端午、中秋、國慶等節(jié)假日特殊日期提醒,做好重點防控工作。
    一是對照處室廉政風險點,落實廉政風險防控工作。在因公出國(境)管理、科技項目管理、培訓教育、社團管理等重大項目建設(shè)中,嚴格把控黨風廉政風險點,嚴格執(zhí)行外事管理規(guī)定,在出國(境)人員安排上不搞“人情”不搞“關(guān)系”;按規(guī)定程序、規(guī)定條件進行科技項目評審工作;培訓教育上嚴格落實培訓計劃,嚴把培訓審批關(guān),規(guī)范使用培訓經(jīng)費;不接受社團的禮品、禮金,不參加社團安排的宴請、旅游等活動。切實做到認真落實防控措施,資金、項目依法依規(guī)處理,做到項目建設(shè)全過程風清氣正,抓好每個工作崗位的廉政建設(shè)。二是每季度對照廉政要求,開展崗位風險自查自糾,并及時上報黨風廉政建設(shè)的工作報表。三是落實案例警示教育制度。通過對***等本系統(tǒng)違法違紀案件的警示教育,要求每位黨員舉一反三,結(jié)合自身工作,從細節(jié)入手,做好個人的廉政工作。
    2020年,我處嚴格落實黨風廉政建設(shè)工作,高標準、嚴要求,全年未發(fā)生違反廉潔規(guī)定的情況。
    廉政風險點排查工作自查報告篇十三
    為進一步筑牢黨風廉政建設(shè)防線,持續(xù)推進全面從嚴治黨各項工作走深走實,根據(jù)中共**市委辦公室工作通知,結(jié)合當前新形勢新要求以及**工作職能,圍繞權(quán)力運行的重點領(lǐng)域、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)認真開展廉政風險點梳理排查,有針對性地制定預防措施,不斷健全完善風險防控體系?,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下。
    市**局黨組高度重視廉政風險點排查預防工作,始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實全面從嚴治黨的各項決策部署,堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),持之以恒貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,始終堅持“嚴”字當頭、“實”字為要。根據(jù)新形勢下**工作新要求,局黨組帶領(lǐng)全員上下,轉(zhuǎn)變工作思路,由“要我查”變?yōu)椤拔乙椤?,通過經(jīng)常性梳理查找問題,使主動檢查成為維護**事業(yè)健康發(fā)展、保護黨員干部的重要舉措。
    一是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。認真貫徹落實中央《八項規(guī)定》、省委《實施辦法》和市委《實施意見》,加強制度建設(shè),構(gòu)建改進作風長效機制,對公務(wù)接待、辦公用品采購等制度進行了修訂完善,嚴格公務(wù)接待,未發(fā)生超標準規(guī)定接待,嚴格控制經(jīng)費支出。抓住“五一”“中秋”“國慶”“春節(jié)”等關(guān)鍵時間節(jié)點,對機關(guān)及直屬單位廉政過節(jié)情況進行了專項檢查,累計開展檢查活動5次。加大監(jiān)督執(zhí)紀問責力度。局黨組堅持言出紀隨、執(zhí)紀必嚴,切實扛起監(jiān)督執(zhí)紀、責任追究的政治責任,強化機關(guān)基層的日常監(jiān)督執(zhí)紀,始終保持對違紀違規(guī)問題處理的高壓態(tài)勢。
    經(jīng)常開展“回頭看”,用身邊的人和事作參照,見賢思齊,見不賢而內(nèi)自??;
    堅決防止不良習氣、不嚴不實做法滋生蔓延、成風成勢。
    和整改。尤其今年以來,我們**系統(tǒng)先后迎接了市委安全生產(chǎn)專項督查、市委第九巡察組對局機關(guān)及直屬單位的全面巡察等多項重大任務(wù),這是對我們工作的全面問診把脈和政治體檢,是對**系統(tǒng)履職盡責的有力指導和鞭策。在深入推進思想政治工作中體現(xiàn)嚴管厚愛,增強思想政治工作的說服力和戰(zhàn)斗力,推進清廉建設(shè),推動做到風氣嚴實、紀律嚴明、干部廉潔、班子廉政,構(gòu)建風清氣正的政治生態(tài)和良好發(fā)展環(huán)境。
    二、深入開展黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風教育,健全完善作黨風廉政建設(shè)長效機制。
    完善干部考核獎懲制度,實行經(jīng)常性考核與年度考核相結(jié)合,增強機關(guān)活力,提高執(zhí)行能力。堅持表率示范,強化責任落實,作為黨風廉政建設(shè)的責任主體,領(lǐng)導班子成員及機關(guān)各科室負責同志充分發(fā)揮表率示范作用,以身作則,較好的做到了自覺遵守黨的政治紀律和政治規(guī)矩,帶頭執(zhí)行中央八項規(guī)定,既管好自己,又管好身邊的工作人員,清清白白做人、干干凈凈做事。
    對工作敷衍塞責、庸懶散拖,對群眾投訴麻木不仁、無動于衷造成不良影響的,要嚴肅追責問責,倒逼黨員干部推動作風建設(shè)提檔升級。在慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年之際,市**局機關(guān)黨委表彰32名“市**局優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”、10名“市**局優(yōu)秀黨務(wù)工作者”、1個“市**局先進基層黨組織”,提振黨員干部擔當盡責、干事創(chuàng)業(yè)精氣神。
    三是積極回應(yīng)群眾訴求。以電視問政、上級巡視巡察、專項檢查等為“鏡子”,以網(wǎng)上民聲、12345政務(wù)服務(wù)便民熱線等各種渠道反饋意見為“鏡子”,以自我動態(tài)審視為“鏡子”,定期照照自己,認真查擺在思想境界、工作成效、執(zhí)行力等方面存在的問題,校準干事坐標、提升干事能力。堅持督導考核常態(tài)化,加大明察暗訪力度,采取單位領(lǐng)導評、科室互相評、服務(wù)對象評、基層群眾評等方式,尤其把群眾滿意度作為檢驗作風轉(zhuǎn)變的重要標準。對同一問題群眾投訴超過2次仍未解決的,主要領(lǐng)導要親自過問解決。針對群眾普遍關(guān)心的“去哪健身問題”,截止2021年10月,全市**場地共建設(shè)12630個,總面積2221.78萬平方米,人均**場地面積3.1平方米,高于全省2.58平方米的平均水平。各類**設(shè)施覆蓋城鄉(xiāng),人均**場地面積、經(jīng)常參加**鍛煉人數(shù)比例均位居全省前列,**人民**幸福感、獲得感越來越強烈。
    三、聚焦重點崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié),精準防控黨風廉政風險。
    一是樹立紅線意識,強化運動槍支彈藥管理。運動槍支彈藥管理事關(guān)社會治安和公共安全,為實現(xiàn)槍彈管理“零差錯”,近年來,進一步升級槍彈管理軟硬件系統(tǒng),完善規(guī)章制度內(nèi)控措施,安排專業(yè)安保人員專職管理,嚴格落實檢查盤點機制,在省、市、區(qū)監(jiān)管指導部門歷次專項檢查中,受到高度肯定。
    二是旗幟鮮明講政治,嚴肅開展反興奮劑工作。反興奮劑工作是**戰(zhàn)線的重大政治責任。為提高反興奮劑知識水平和業(yè)務(wù)能力,我們主動擔當,積極聯(lián)合教育系統(tǒng)舉辦全市反興奮劑培訓,實現(xiàn)各縣市區(qū)、市直訓練單位反興奮劑專題教育培訓全覆蓋,進一步健全反興奮劑常態(tài)化制度化工作機制,明確各單位“一把手”作為反興奮劑工作第一責任人,嚴把運動員食品、藥品、營養(yǎng)品“入口”關(guān),確保參加各類比賽和平時訓練不出現(xiàn)興奮劑問題。
    三是創(chuàng)新食堂管理模式,保障舌尖上的安全。訓練單位食堂管理作為。
    后勤。
    管理的重中之重,關(guān)系上千名運動員、教練員飲食安全,也涉及大宗商品采購與管理、財務(wù)往來資金多等問題,是重大風險點。我們成立了食堂監(jiān)督檢查領(lǐng)導小組,按照“先進食堂評比條件”,每季度不定期到各單位財務(wù)和食堂,檢查食堂賬目登記情況、食堂伙食管理五項制度落實情況,采取“現(xiàn)場評分制”和“評分回避制”,評出第一名,授予“流動紅旗”,并評選年度**系統(tǒng)“先進食堂”,切實把食堂工作抓細、抓實、抓好。
    和逃生演練。在全系統(tǒng)開展拉網(wǎng)式。
    安全。
    生產(chǎn)大排查,深入查找安全隱患,立即督導整改,做到生產(chǎn)安全差錯“零容忍”。
    廉政風險點排查工作自查報告篇十四
    根據(jù)財政局文件【20xx】號文件要求,為進一步增強事業(yè)單位財務(wù)管理工作,規(guī)范事業(yè)單位管理行為,提升財務(wù)管理質(zhì)量,學校成立了自查領(lǐng)導小組,由總務(wù)主任牽頭對20xx年度財務(wù)收支情況、資產(chǎn)帳目實行了認真地自查,對自查情況報告如下:
    (一)學生費用收取。
    我校收取學生費用按學期收取,在開學初,由總務(wù)處分組統(tǒng)一收取,收費標準為:學費每學期400元/生,住宿費80元/生,書費根據(jù)各專業(yè)不同由教務(wù)處預算出書費,總務(wù)處統(tǒng)一收取,學期后期統(tǒng)一結(jié)算,多退少補。
    在收費過程中,嚴格按照收費相關(guān)規(guī)定實行公示,掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù),如數(shù)存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向?qū)W生再收取任何費用。
    (二)勤工儉學收入。
    我校勤工儉學收入來源主要有:學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費,校內(nèi)設(shè)立勤工儉學專帳,并將所收管理費按時存入財政專戶,嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用。
    學校所需列支經(jīng)費均按照相關(guān)規(guī)定按月向主管部門申請,由會計統(tǒng)一列支。
    學校支出實行校長負責制,在購買所需物品時,超千元以上的須由領(lǐng)導班子討論報縣采購中心批準后采購,在經(jīng)費支出中,所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字,校長核實簽字認可后,方可報銷。
    因為學校校舍緊張,沒有統(tǒng)一的保管室,所購進物資均由總務(wù)處嚴格實行資產(chǎn)登記,并作好借出登記。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出,保管使用,在期末或年末由總務(wù)處統(tǒng)一清理,并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理,開學初再按需發(fā)放到使用教師手中。
    學生國家助學金及各種學生助學金,學校均設(shè)專門帳戶和管理人員,做到了專款專人專用,同時,嚴格按照相關(guān)文件規(guī)定和相對應(yīng)操作程序設(shè)立臺帳支付給學生。
    學校培訓經(jīng)費嚴格按照文件規(guī)定和培訓列支程序?qū)嵭辛兄?。具體由學校財務(wù)室、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓計劃和培訓進程對所需經(jīng)費報校長審批,總務(wù)處統(tǒng)一采購耗材,學員補助費由培訓班主任報招生就業(yè)辦公室匯總,報校長簽字,財務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放。
    上級劃撥的各種資金,均通過財政專戶嚴格實行“??顚S谩?,無截留、挪用違規(guī)行為。
    學校每學期均由總務(wù)處牽頭,以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務(wù)收支實行檢查,并在全職會上實行帳目公布,絡(luò)列大筆資金的`支出情況。
    經(jīng)過學校的認真自查、清理,我校均無亂收費、私設(shè)“小金庫”,虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產(chǎn)抵押擔保等違規(guī)行為。
    廉政風險點排查工作自查報告篇十五
    根據(jù)市行關(guān)于開展風險排查活動的通知要求,我行立即組織開展全轄業(yè)務(wù)經(jīng)營風險點排查活動,制定方案、組織力量從1月20日開始,對公司業(yè)務(wù)進行了全面排查,現(xiàn)將排查情況報告如下。
    一、公司業(yè)務(wù)排查情況。
    (一)公司業(yè)務(wù)賬戶排查。
    我行公司業(yè)務(wù)部共開立對公賬戶戶,其中基本存款賬戶戶,專用賬戶戶,臨時存款賬戶驗資需要開立的戶。不存在同一營業(yè)機構(gòu)為同一存款人開立多個基本賬戶和一般賬戶及同一證明文件為存款人開立多個專用存款賬戶;單位開立賬戶使用的名稱符合規(guī)定;不存在開戶資料未經(jīng)有權(quán)人審查并簽署意見而開戶的問題。堅持記賬與對賬分離原則,會計主管按月檢查往來對賬、銀企對賬情況,對未達賬進行跟蹤核對。
    在公司業(yè)務(wù)銀行結(jié)算賬戶的使用過程中不存在一般存款賬戶辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)問題。基本戶等其他專用存款賬戶的現(xiàn)金支取符合規(guī)定。臨時存款賬戶不存在超過有效使用期限仍辦理資金收付業(yè)務(wù)的問題。注冊驗資賬戶在驗資期間不存在辦理對外支付業(yè)務(wù)問題,注冊驗資的資金匯繳人與出資人名稱一致。
    銀行結(jié)算賬戶的變更與撤銷。存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料出具申請及有關(guān)部門的證明文件;及時修改客戶信息;存款人的印鑒做相應(yīng)變更。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶申請經(jīng)會計主管或主管審批,檢查銷戶前存款人貸款、應(yīng)收利息、結(jié)算費用等應(yīng)收款項結(jié)清。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶時繳回未用重要空白憑證、結(jié)算憑證和開戶登記證;柜員審核無誤并將重要票據(jù)作作廢處理。在辦理單位銀行賬戶撤銷手續(xù)時,在其基本存款賬戶開戶登記證上注明銷戶日期并簽章;于賬戶撤銷之日起2個工作日內(nèi)向人民銀行報告。無頻繁開、銷戶,通過虛假交易進行洗錢活動。對已轉(zhuǎn)入“久懸未取專戶”的款項,存款人要求支取原賬戶款項時,提供了合法擁有賬戶支配權(quán)的證明文件,并經(jīng)過有關(guān)負責人審核后列支。
    銀行結(jié)算賬戶重要資料的管理。建立了銀行結(jié)算賬戶管理檔案,并按會計檔案進行管理。預留簽章為該單位的公章或財務(wù)專用章加其法定代表人(單位負責人)或其授權(quán)的代理人的簽名或者蓋章。單位結(jié)算賬戶印鑒卡片的管理安全、完整,不存在有賬戶無印鑒卡片、有印鑒卡片無賬戶問題。對印鑒卡丟失的賬戶,要求客戶提供印鑒卡丟失證明,防范賬戶風險。
    (二)大額資金支付管理情況排查。
    大額資金支付管理。設(shè)立了相應(yīng)的崗位,分工明確,職責清晰;對于大額資金支付交易的報告范圍符合文件規(guī)定,不存在隨意擴大或縮小范圍的現(xiàn)象;大額資金的支付交易的報告程序符合有關(guān)規(guī)定要求,不存在漏報等現(xiàn)象;對開戶單位建立客戶身份登記制度;辦理大額資金支付,有合法的支付憑證;對開戶單位大額支付資金的特點、來源與其經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營范圍等進行分析監(jiān)測。
    大額現(xiàn)金支取管理。對開戶單位基本存款賬戶、專用存款賬戶及臨時存款賬戶,或個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金支付建立分級審批制度;建立了大額現(xiàn)金支付臺賬制度和月度統(tǒng)計分析制度;針對現(xiàn)金活期存款存入超過20萬元及現(xiàn)金活期存款支取超過5萬元的用戶,以月報的形式在人民銀行賬戶管理系統(tǒng)備案。由于反洗錢還是一項較為陌生的工作,基層從業(yè)人員對反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗,有待進一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。
    (三)重要空白憑證管理情況排查。
    重要空白憑證入庫管理。重要空白憑證按種類分類管理;從上級行領(lǐng)用的重要空白憑證入庫填制記賬憑證及時入賬,重要空白憑證入庫數(shù)與入庫的重要空白憑證實物一致;指定專人管理庫房重要空白憑證;柜員領(lǐng)用的重要空白憑證因故未用交回的,憑證管庫員作入庫處理。
    重要空白憑證出售管理??蛻糍徺I重要空白憑證時,填制“領(lǐng)用憑證”,并加蓋單位預留銀行印鑒;預留印鑒核對一致;柜員及時選擇相關(guān)交易,錄入領(lǐng)用單位賬號、憑證種類和憑證號碼;出售給客戶的重要空白憑證加蓋領(lǐng)用單位賬號、開戶銀行名稱戳記。
    二、公司業(yè)務(wù)排查活動的收效。
    (一)帳戶管理方面。賬戶的管理,對公存款賬戶的開立、使用、變更與撤銷、資料的管理以及基本制度的落實情況、企業(yè)和銀行的對賬,重點是對賬和開戶制度執(zhí)行情況。一是基本存款賬戶是存款人因辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開立的銀行結(jié)算賬戶,開戶資料要素是否齊全,是否有開戶許可證;存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取,是否通過該賬戶辦理。二是一般存款賬戶用于辦理存款人借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付,該賬戶是否只辦理現(xiàn)金繳存,不辦理現(xiàn)金支取。三是專用存款賬戶用于辦理各項專用資金的收付。單位銀行卡賬戶的資金是否由其基本存款賬戶轉(zhuǎn)賬存入。該賬戶是否不辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。財政預算外資金專用存款賬戶是否不能支取現(xiàn)金。四是臨時存款賬戶用于辦理臨時機構(gòu)以及存款人臨時經(jīng)營活動發(fā)生的資金收付。臨時存款賬戶的有效期最長是否未超過2年。注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間是否只收不付,注冊驗資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱是否一致。五是存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶,是否與開戶銀行核對銀行結(jié)算賬戶存款余額,是否交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開戶登記證,銀行是否核對無誤后才可辦理銷戶手續(xù)。存款人不能按規(guī)定交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的,是否出具相關(guān)證明,是否按規(guī)定對開戶資料進行審查,致使單位開立虛假銀行結(jié)算賬戶的;是否按規(guī)定建立存款人信息數(shù)據(jù)檔案或收集的存款人信息數(shù)據(jù);是否做到賬務(wù)核對換人復核,對發(fā)生額明細和余額是否進行逐項核對。
    (二)大額交易支付交易方面。
    大額資金支付管理等各環(huán)節(jié)是否實行換人換崗復核制度,大額資金支付管理是否得到有效控制,短期內(nèi)資金是否分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模是否明顯不符;資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍是否明顯不符,企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點是否明顯不符;周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點是否明顯不符;相同收付款人之間在短期內(nèi)是否頻繁發(fā)生資金收付,長期閑置的賬戶是否原因不明地突然啟用,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付;短期內(nèi)是否頻繁地收取來自與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的個人匯款;是否頻繁開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付;是否有意化整為零,逃避大額支付交易監(jiān)測。
    xx銀監(jiān)分局:
    按照xx銀監(jiān)局《關(guān)于進一步做好案件風險排查工作的通知》要求,我行對全轄內(nèi)控制度執(zhí)行情況、賬戶管理情況、大額存款進出情況、現(xiàn)金管理情況等業(yè)務(wù)開展情況進行了全面的風險排查?,F(xiàn)就有關(guān)情況報告如下:
    一、加強組織領(lǐng)導。根據(jù)xx銀監(jiān)分局和總、分行案件風險排查工作要求,我行結(jié)合實際制定了全行案件風險排查工作《自查方案》,明確由財會信息部牽頭,抽調(diào)客戶業(yè)務(wù)部、信貸與風險管理部業(yè)務(wù)主干開展案件風險排查工作。
    二、認真開展自查。本次共有xx人參加了案件風險排查,共核查開戶企業(yè)xx戶,查閱各類憑證、賬簿xx本;查閱大額現(xiàn)金登記簿xx本,查閱賬戶資料xx份。
    (一)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。我行制定了xx制度、xx制度、xx制度、xx制度、定期審計制度、現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管制度等內(nèi)控制度。按照人民銀行和上級行的要求,安裝了公民身份核查系統(tǒng)、反洗錢系統(tǒng)、會計遠程監(jiān)控等防控系統(tǒng),加強了客戶身份核查工作,加大了對大額和可疑交易進行登記、監(jiān)測、分析的力度,進一步提高了我行案件風險排查的工作質(zhì)量。
    (二)賬戶管理情況。我行嚴格按照《中國人民銀行蘭州中心支行關(guān)于開展人民幣單位結(jié)算賬戶年檢的通知》要求,在組織財會人員認真學習《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實施細則》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理辦法》、《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行電子驗印系統(tǒng)管理暫行辦法》、《反洗錢法》、《金融機構(gòu)身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行反洗錢客戶風險等級分類管理暫行辦法》等制度辦法的基礎(chǔ)上,循序漸進對所有賬戶進行全面、徹底的清理,對我行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中客戶信息、反洗錢系統(tǒng)中客戶風險等級功能模塊開戶企業(yè)信息、電子驗印系統(tǒng)中開戶信息及預留印鑒卡信息進行核對、維護更新,與人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)中相關(guān)信息和留存賬戶資料中的客戶信息核對一致,確保了我行開立的賬戶合規(guī)合法,保存的客戶身份資料及交易信息準確、連續(xù)、有效和完整。
    x季度我行新增客戶x戶,變更賬戶信息xx戶,撤銷賬戶x戶,在我行開戶的企業(yè)總數(shù)為xx戶,開立賬戶總戶數(shù)為xx戶,其中:基本戶xx戶、一般戶xx戶、臨時戶xx戶、專用賬戶xx戶,在為企業(yè)開立賬戶時均進行了企業(yè)身份認證和法人身份認證,辦理的結(jié)算業(yè)務(wù)逐筆通過電子驗印系統(tǒng)對客戶預留印鑒的真實性進行了驗證,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的問題;我行按月與開戶企業(yè)核對賬戶余額、資金往來情況,并由開戶單位在對賬回執(zhí)上蓋章確認,x季度累計發(fā)出存、貸款對賬單xx份,收回xx份,收回率達到了100%。
    (三)大額存款進出情況。此次案件風險排查共核查xx年x月x日至x月x日發(fā)生的金額在xx萬元(含)以上的大額存款匯劃業(yè)務(wù)xx筆、金額xx萬元,其中:匯入xx筆、金額xx萬元,匯出業(yè)務(wù)xx筆、金額xx萬元。通過清理核查,未發(fā)現(xiàn)無相關(guān)憑證的大額收付存款,整收零付和零收整付且金額達到相當數(shù)額的存款業(yè)務(wù);未發(fā)現(xiàn)賬戶所有者與無業(yè)務(wù)往來者劃轉(zhuǎn)大額款項問題,未發(fā)現(xiàn)他行匯入資金用途缺失問題。
    (四)現(xiàn)金管理情況。按照上級行關(guān)于加強現(xiàn)金管理的有關(guān)要求,各支行都建立了大額現(xiàn)金備案登記簿、現(xiàn)金出入庫登記簿、現(xiàn)金收付登記簿、庫存現(xiàn)金登記簿、長短款登記簿、殘幣兌換登記簿、假幣收繳登記簿、現(xiàn)金查庫登記簿、庫箱交接登記簿等登記簿。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)辦理大額取現(xiàn)的問題。
    三、
    今后工作打算。
    (一)加強案件風險排查工作。進一步加強對風險防控的組織領(lǐng)導,協(xié)調(diào)各個工作環(huán)節(jié),做好反洗錢工作,嚴格落實大額和可疑交易登記、報告制度,對大額現(xiàn)金存取、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進行聯(lián)網(wǎng)核查,嚴格按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》有關(guān)規(guī)定審核、開立各類存款賬戶,保管賬戶和交易記錄資料。
    (二)強化各項規(guī)章制度的學習。繼續(xù)堅持每周二、四集中學習制度,進一步增強業(yè)務(wù)人員的工作責任心、內(nèi)控制度的執(zhí)行力及風險防范意識,消除麻痹大意思想,堵塞漏洞,從源頭上遏制案件風險的發(fā)生。
    (三)強化各應(yīng)用系統(tǒng)管理。落實系統(tǒng)管理制度,切實加強公民身份核查系統(tǒng)、電子驗印系統(tǒng)、賬戶管理系統(tǒng)、反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的管理。嚴格人員配臵、職責履行、操作管理和密碼使用,規(guī)范系統(tǒng)操作行為,切實提高系統(tǒng)運行管理水平,防范操作風險,保證系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效的運行。
    (四)切實構(gòu)筑風險控制防線。認真履行柜面會計監(jiān)督職責,嚴格貸款資金的支付審批手續(xù),建立監(jiān)督信息反饋機制;運用遠程監(jiān)控系統(tǒng)加強對業(yè)務(wù)處理關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要時段的實時監(jiān)控;將案件風險排查工作納入財會、信貸工作的考評范圍,加大對財會、信貸人員履職盡責的考核力度;加強與武威銀監(jiān)分局、人民銀行和上級行的溝通與聯(lián)系,配合各部門做好與案件風險排查有關(guān)的檢查工作,有效控制案件風險,確保資金安全。
    附件:案件排查情況統(tǒng)計表。
    xx分理處2012年4季度。
    合行總部:
    按照合行安排要求以網(wǎng)點為單位每季度開展一次案件。
    風險自查。東川分理處成立了以主任xxx為組長,以主會計:xxx,信貸主管:xxx為成員的案件風險自查領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組按季對我分理處對我社各崗位人員進行了認真細致的全面檢查?,F(xiàn)將2012年4季度自查情況匯報如下:
    一、柜員管理方面:
    1、建立健全柜員崗位責任制,按規(guī)定分設(shè)等級權(quán)限。
    2、確定主管柜員,主管柜員在權(quán)限內(nèi)進行業(yè)務(wù)授權(quán),未將授權(quán)密碼泄露給他人使用。
    3、每日日終主管柜員對重要空白憑證進行核對,對發(fā)。
    生業(yè)務(wù)進行事后監(jiān)督。
    4、柜員辦理撤銷、沖正、修改客戶信息、撤銷掛失等,都經(jīng)主管柜員授權(quán)并及時登記。
    5、嚴格執(zhí)行在監(jiān)控下辦理柜員交接,存在交接代簽名。
    現(xiàn)象,不存在柜員尾箱不交接現(xiàn)象。
    二、印章、重要空白憑證管理方面:
    1、業(yè)務(wù)印章的使用、保管、交接按照省聯(lián)社印章管理。
    規(guī)定進行操作。
    2、重要空白憑證的保管、領(lǐng)用、銷號符合規(guī)定,并建。
    立登記簿進行逐份登記。
    3、印、證指定專人、分管分用,不存在重要空白憑證。
    或其他空白憑證上預先加蓋印章現(xiàn)象。
    三、查庫制度方面:
    1、按規(guī)定對信用社進行查庫、碰庫。
    2、不存在白條、費用單據(jù)、貸款借據(jù)、利息收入憑證、股金等抵庫和空庫等現(xiàn)象。
    四、信貸業(yè)務(wù)方面:
    我社嚴格按照國家相關(guān)法律和“三法一指引”進行發(fā)。
    放貸款,不存在違規(guī)冒名發(fā)放貸款現(xiàn)象。
    五、計算機業(yè)務(wù)方面:
    1、按規(guī)定將內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)分開。
    2、未虛設(shè)操作柜員。
    3、未在業(yè)務(wù)用機上安裝與業(yè)務(wù)無關(guān)的軟件系統(tǒng)。
    六、銀行卡業(yè)務(wù)方面:
    1、空白銀行卡的保管、使用、發(fā)放按重要空白憑證管理。
    2、廢卡及時收回、打洞處理,登記、保管并定期上交。
    3、嚴格執(zhí)行賬戶實名制規(guī)定,不存在違規(guī)代理開卡等。
    現(xiàn)象。
    4、按規(guī)定辦理銀行卡掛失和密碼掛失、重置業(yè)務(wù)。
    七、安全保衛(wèi)方面:
    1、按規(guī)定堅持安全檢查和查庫制度并有記錄。
    2、金庫執(zhí)行“雙人管庫、雙人碰庫”制度。
    3、存在守庫人員代簽名現(xiàn)象。
    通過此次自查,我社找出了一些問題,制定了整改措施并逐項落實整改責任人。在今后的工作中一定要認真學習,強化監(jiān)督,提高認識,進一步增強全員的制度執(zhí)行力、落實力,切實有效的防范各類案件的發(fā)生,為我社各項業(yè)務(wù)健康穩(wěn)健的發(fā)展提供有力的保障。
    xx分理處。
    2012年12月29日。
    廉政風險點排查工作自查報告篇十六
    9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束,后應(yīng)做單班結(jié)賬;在本日營業(yè)工作結(jié)束后,應(yīng)做總班結(jié)賬仔細核對當日的用餐情況及收入情況,并填寫”東(西)園餐廳核對表”
    (四)單、總班結(jié)賬。
    (五)當日、歷史賬目查詢。
    ”歷史賬目查詢”是指以前產(chǎn)生的賬目,操作方法同上。
    (六)發(fā)票管理。
    4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責。
    (七)作廢賬單的管理。
    收銀員當班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因如事后發(fā)現(xiàn)有錯,但又查不到保存的賬單,其經(jīng)濟責任應(yīng)由收銀當事人承擔,同時還要追究銷毀單的原因。
    廉政風險點排查工作自查報告篇十七
    按照市檔案局《關(guān)于20xx年檔案工作檢查的通知》(彭檔發(fā)[20xx]1號文件)要求,現(xiàn)將我局20xx年檔案管理工作自查情況匯報如下:
    (一)及時調(diào)整了我局檔案管理工作領(lǐng)導小組,嚴格按省一級標準,統(tǒng)籌安排20xx年度文書檔案、業(yè)務(wù)檔案和其它檔案的收集、整理、歸檔工作。領(lǐng)導小組將審計業(yè)務(wù)檔案作為提高審計工作質(zhì)量的重要環(huán)節(jié),在管理上細化、在制度上完善、在考核上嚴格、在投入上保證。
    (二)將檔案工作納入各科室目標管理。對文書檔案、會計檔案、聲像檔案、照片檔案、科技檔案和資料專卷的移交時間、檔案整理質(zhì)量嚴格按照xx市檔案局的管理規(guī)定執(zhí)行,對審計業(yè)務(wù)科室的檔案移交時間、檔案整理質(zhì)量嚴格按照審計署、四川省審計廳、xx市審計局對審計業(yè)務(wù)檔案的管理規(guī)定執(zhí)行,凡不符合歸檔要求的案卷,要求有關(guān)科室重新整理,達到要求后,收歸檔案室保管。
    (三)進一步完善了檔案管理制度,修訂了《xx市審計局檔案工作管理辦法》,對各科室提出了案結(jié)卷存的制度化要求。檔案管理工作領(lǐng)導小組于20xx年12月組織了審計業(yè)務(wù)檔案抽查,對審計質(zhì)量進行了評定打分。
    (一)積極參加市檔案局組織的業(yè)務(wù)培訓,訂閱檔案報刊資料。
    (二)對歷年檔案進行了清查、統(tǒng)計、整理、鑒定,對歷年未歸檔文件資料進行了收集、整理、鑒定、補歸檔。
    (三)圍繞災(zāi)后重建、學習實踐科學發(fā)展觀活動和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌等中心工作,收集各類文字、圖片、聲像等材料。
    (四)收集重要政務(wù)活動、重大活動檔案資料和政務(wù)公開資料并報送檔案館。
    (一)審計業(yè)務(wù)檔案由審計組長負責整理,督導員鐘發(fā)祥負責照片檔案、聲像檔案整理工作,辦公室副主任杜月玲負責會計檔案整理,辦公室檔案員王曉玲負責文件資料管理、發(fā)文匯集,檔案員劉洪陽負責檔案管理、文書檔案整理和固定資產(chǎn)投資審計業(yè)務(wù)檔案整理。
    (二)通過立卷歸檔,20xx年新增文書檔案和業(yè)務(wù)檔案449卷(盒、盤),其中:文書檔案24盒(永久9盒,30年15盒)、審計檔案368卷、會計檔案0盒、照片檔案0盒、聲像檔案光盤51盤、資料專卷6盒。
    (一)為年度審計計劃的'制定提供依據(jù),為提升綜合分析質(zhì)量提供對比數(shù)據(jù)和資料。
    (二)為各科室審計工作提供準確的檔案資料。
    (三)為《審計年鑒》、部門志、大事記的編寫提供大量基礎(chǔ)材料。
    (四)為被審計單位提供以前年度的審計報告以及相關(guān)送審資料。
    通過自查,我局20xx年檔案管理工作符合省一級標準。為了充分發(fā)揮檔案管理工作在推進審計質(zhì)量提升方面的重要作用,使審計工作更好地為彭州災(zāi)后重建大局服務(wù),今后我局檔案管理工作應(yīng)當更加標準化、制度化、規(guī)范化,繼續(xù)在檔案軟件、硬件建設(shè)上下功夫。