采購策劃書(通用17篇)

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    采購策劃書篇一
    方案是從目的、要求、方式、方法、進度等都部署具體、周密,并有很強可操作性的計劃。你知道采購工作策劃方案怎么寫嗎?白話文的小編精心為您帶來了采購工作策劃方案【優(yōu)秀4篇】,希望可以啟發(fā)、幫助到大家。
    一、總則。
    為了規(guī)范公司采購行為,降低公司經(jīng)營成本,特制定本辦法。
    二、管理體制。
    公司可設(shè)立專門的采購部門,具體負責(zé)公司采購業(yè)務(wù)。
    公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設(shè)備的采購,均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
    公司采購實行集中與分散相結(jié)合體制。
    三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購,由采購部門統(tǒng)一辦理;低值、小額或限額以下的采購,由使用的部門各自辦理。
    公司實行成批和零星采購相結(jié)合體制。
    五、年度物資計劃難以概括,或市場供求變化導(dǎo)致物資需求計劃改變的,可在年度中進行多交的零星采購。
    六、貫徹“五適”方針,即以最適當?shù)膬r位、在適當?shù)臅r間、從最適合的地點,購進適當品質(zhì)及適當數(shù)量的物料。
    七、采購計劃與申請。
    根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況,可以制定年度采購計劃預(yù)案。
    根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進度安排、資金情況和庫存變化,相應(yīng)制定半年、季度或月度的具體采購計劃,該計劃按期滾動修訂。
    公司年度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準實施,半年、季度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理審批,月度采購計劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準。
    根據(jù)采購計劃制作的采購預(yù)算表,以一式多聯(lián)方式提交,分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權(quán)限簽批核準。
    公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時,可即進提出采購申請,并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
    八、采購實施。
    采購部收到請購單或采購計劃被批復(fù)后,立刻開展多方詢價、比價、議價,按照貨比三家的原則,詢價人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產(chǎn)品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量,獲得批量折扣,降低采購成本。采購詢價獲準后,采購員即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)采購主管和主管副總經(jīng)理批準。重大采購合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門鑒證。采購合同經(jīng)雙方簽章生效后,采購員按合同付款進度,向財務(wù)部申請借款,及時向供應(yīng)方支付定金和各期貨物。采購員按合同交貨進度,及時催促供應(yīng)方按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后,即前往提貨點,按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量,相符后簽收。如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符,質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標準不符,采購購員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?yīng)方。對貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符的,采購員及進告知供應(yīng)方,并就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。驗收合格的貨物及時運抵倉庫,辦理移交入庫手續(xù),并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財務(wù)部銷帳。采購員負責(zé)對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表,分類監(jiān)控、跟催。采購員對缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題,應(yīng)及時上報主管處置,尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。
    九、其他。
    1、采購部應(yīng)采取有效措施,完成公司下達的降低采購成本的指標,或達到采購目標成本。
    2、采購員密切關(guān)注主要材料、物資市場供求、價格變動情況,趨勢預(yù)測,提出最有利的采購時機。
    3、采購部分分析主要物料的采購成本及構(gòu)成,掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重,對有關(guān)費用重監(jiān)控。
    4、采購部選擇運輸方式,應(yīng)考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等,多方案比較后選定方式。
    5、會同財務(wù)部確定貸款分期付款和結(jié)算方式,協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù),減少公司采購和庫存資金的占用。
    十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價:
    采購目標成本的完成情況;
    采購合同履約率和違約程度;
    采購成本節(jié)約額或損失額;
    采購物料質(zhì)量合格率;
    價格波動情況;
    供應(yīng)商穩(wěn)定性和開拓供應(yīng)商新情況;
    廉法或執(zhí)著收回扣、受賄情況。
    以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案,作為考績依據(jù),并作出相應(yīng)的獎勵和處罰。
    十一、附則。
    本辦法由采購部解釋執(zhí)行,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準生效。
    采購流程。
    1、采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
    2、各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進行審核,報總經(jīng)理審批后,方能進行采購。
    3、采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。
    采購方式。
    1、集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
    2、長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。
    3、每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行,并對供應(yīng)商評審,且作出相關(guān)評審記錄。
    采購實施。
    1、“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后,辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。
    2、采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
    3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。
    采購付款方式。
    1、物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。
    2、物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
    1、供應(yīng)商開發(fā)方面,培育和開發(fā)一些在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品交期和服務(wù)上都較好的供應(yīng)商并與之建立彼此信任的合作關(guān)系;同時在進行供應(yīng)商數(shù)量的選擇時既要避免單一貨源,尋求幾家供應(yīng),同時又要保證所選供應(yīng)商承擔(dān)的供應(yīng)份額充足,以獲取供應(yīng)商的優(yōu)惠政策,降低物資的價格和采購成本,力爭20__年采購成本降低1.5%,也保證供應(yīng)商的服務(wù)配合能力。
    2、儲備供應(yīng)商,收集相關(guān)器件供應(yīng)商的信息,建立儲備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,以便在需要時候能隨時找到相應(yīng)的供應(yīng)商,以及這些供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)格性能及其他方面的可靠信息。
    3、供應(yīng)商的考核主要是從產(chǎn)品交貨及時率和產(chǎn)品質(zhì)量合格率兩方面,20__年開始,將對供應(yīng)商的評比加入到采購員工作職責(zé)當中,并真正落實到工作步驟當中,總結(jié)出真正優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商。
    4、繼續(xù)完善和提高采購控制流程水平,對采購中的一些細節(jié)進行規(guī)范,使之采購水平能夠逐步優(yōu)化,促進公司擁有更好的競爭力。
    5、繼續(xù)完善個人采購臺賬的工作體系。
    二、倉庫管理方面:
    1、繼續(xù)完善細化倉庫管理流程,使收入庫及配料發(fā)料的作業(yè)更加規(guī)范,更加嚴謹。
    3、每季度對倉庫存貨半年以上的物資進行統(tǒng)計分析,找滯庫的原因,并對一些不在使用的資料進行申請?zhí)幚怼?BR>    三、部門建設(shè)。
    部門分工方面,相關(guān)各采購人員分類和分供應(yīng)商相結(jié)合的管理方式,做到供應(yīng)商管理集中,處理供應(yīng)商事務(wù)及時、高效。
    20__年的腳步即將邁向身后,回想走過的腳印,深深淺淺一年時間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20__年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨,在作風(fēng)上廉潔奉公、務(wù)真求實。我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念,積極落實采供工作要點和年初制定的采購員工作計劃。堅持“同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量,最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。在魏總的直接領(lǐng)導(dǎo)和支持及公司其他同仁的配合下,20__年共完成甲供材料設(shè)備采購計劃88份,新簽合同20份,完成乙供材料計劃核批價格140份,共計完成材料設(shè)備采購計劃228份,執(zhí)行情況良好,較圓滿地完成了所承擔(dān)的任務(wù)。
    組織實施“陽光采購策略”—公開透明的按采購制度程序辦事,在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。
    20__年我們進一步強調(diào)采購工作透明,在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設(shè)備還是小型材料的零星采購,都盡量多的邀請相關(guān)職能部門參與。即使在時間緊,任務(wù)重的時候,也始終堅持這個原則,邀請審計部相關(guān)人員一起詢比價,采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明,同時保證了工程進度。
    1、完善制度,職責(zé)明確,按章辦事。
    20__年通過組織學(xué)習(xí)《采購管理戰(zhàn)略》和公司iso9000質(zhì)量管理體系文件,通過換版之機完善了更具操作性的《材料、設(shè)備采購控制流程》、《采購及供方評價作業(yè)指導(dǎo)書》等采購管理制度。制度清楚,操作有據(jù)可查,為陽光采購奠定了理論基礎(chǔ)。
    2、公開公正透明,實現(xiàn)公開招標。
    采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標,邀標單位都在三家以上,有的多達十余家,并且邀標談質(zhì)論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與,增加陽光采購?fù)该鞫?,真正做到降低成本、保護公司利益。
    3、采購效益全線凸現(xiàn)。
    一、通則。
    (一)適用范圍。
    項目部生產(chǎn)性材料、固定資產(chǎn)、高值周轉(zhuǎn)材等;對外分包的包工包料類材料。
    采購不適合本辦法。
    (二)材料種類。
    1、從采購環(huán)節(jié)分工及執(zhí)行主體來說分為如下三類。
    (1)種類和定義。
    種類。
    定義。
    公司采購。
    公司確定供應(yīng)商,公司簽訂合同,公司采購,公司付款。
    公司選定。
    公司確定供應(yīng)商,公司簽訂合同,項目采購,項目付款。
    項目采購。
    項目確定供應(yīng)商,項目簽訂合同(公司參與合同會簽),項目采購,項目付款。
    (2)材料分類流程。
    a、在每一項目開工前由公司采購部門起草《項目材料分類清單》,成本管理部門、工程管理部門、綜合部門審核,報總經(jīng)理審批確定,清單以外材料視同項目采購。
    b、生效后的《項目材料分類清單》由綜合部門頒布,并抄送成本管理部門、財務(wù)部門、采購部門、工程管理部門及相關(guān)項目部。
    2、從材料的采招周期來說,分以下兩類。
    種類。
    定義。
    年度材料。
    項目材料。
    圍繞項目施工所使用的物料,其供應(yīng)商以項目的起止為合作周期。
    (三)以下所說材料采購須遵循原則。
    1、因客觀原因,對采購單價在1萬元以上而不能訂立合同的材料采購,按“零星采購”流程辦理審批,并嚴格履行比價(綜合對比)手續(xù)。
    2、每宗采購,必須按規(guī)范填寫《申購單》,嚴禁先采購后補申購,或申購未經(jīng)審批直接采購等現(xiàn)象,由公司財務(wù)部門或各項目成本會計把關(guān)監(jiān)督每宗申購都有對應(yīng)的申購單。
    3、項目采購部門需及時更新并查看各項材料的已入庫數(shù)量,根據(jù)入庫量與合同總量的對比,正確選擇審批流程,同時對超合同金額的采購及時重新簽署合同或補充協(xié)議,避免合同外申購,對采購額超出合同額1萬元以上(含一萬元),或供貨量、價款須超出合同暫定總價的1%的,超出部分必須簽訂補充協(xié)議,否則,相關(guān)材料款不得準予結(jié)算或報銷。
    4、對需現(xiàn)購的材料如其借資額在申購的審批范圍內(nèi),采購部門可憑經(jīng)審批的《申購單》直接辦理借資。
    (四)附則。
    1、本辦法由公司綜合部門負責(zé)解釋,經(jīng)公司總經(jīng)理簽字生效。
    2、本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
    二、公司采購類材料采購流程。
    (一)職責(zé)分工。
    1、公司采購部門。
    負責(zé)匯集局部《公司采購類》的計劃、申購提起、采購實施、結(jié)合庫存量審核數(shù)量合理性,臺賬建立等工作。
    2、工程管理部門。
    負責(zé)審核項目提交的月度材料計劃及“公司采購類”《材料(設(shè)備)申購單》(以下簡稱《申購單》)的必要性與合理性,項目工程師負責(zé)組織材料進場的驗收工作。
    3、成本管理部門。
    負責(zé)“公司采購類”材料的計劃、《申購單》的審定工作。主要審核計劃及申購是否超出目標成本等。
    4、綜合部門。
    根據(jù)需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程,負責(zé)收集相關(guān)部門對于制度流程的修改意見,并對相關(guān)工作流程進行修訂。
    5、項目部。
    編制《月份材料需用計劃表》,并如期提交,同時,負責(zé)材料進場驗收工作。
    6、驗收小組。
    驗收小組是材料驗收工作的執(zhí)行機構(gòu)。小組成員至少包括:項目工程師、項目采購部門、項目倉庫等,公司采購部門、工程管理部門等根據(jù)材料情況參與工程材料的入場驗收。
    (二)計劃的填報。
    1、計劃周期為30天(月),從當月的26日——次月的25日有效,只針對年度材料編制,項目材料直接填報申購即可。
    2、需用計劃的填報及審批。
    (1)編制計劃:由項目部生產(chǎn)部門主導(dǎo)編制,注明物料名稱、具體規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、具體到位時間、當月分批使用量及使用部位等,公司采購部門補充單價、總價、下單時間等。
    (2)審批流程。
    審批環(huán)節(jié)。
    審批內(nèi)容。
    倉庫、預(yù)算部門、
    生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理。
    審核計劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進度要求。
    工程管理部門。
    審核計劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進度要求。
    公司采購部門。
    審核價格的合理性。
    成本管理部門。
    審核價格的合理性及是否超出項目的目標成本。
    3、采購計劃的編制。
    公司采購部門根據(jù)各項目提交的需用計劃匯編《月度采購計劃》,經(jīng)公司采購部門確認后按材料種類分配采購任務(wù)。
    (三)材料申購。
    1、對年度材料。
    《申購單》由公司采購部門根據(jù)采購計劃發(fā)起,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后訂購。
    2、對項目材料和未報計劃的年度材料。
    《申購單》由項目部生產(chǎn)部根據(jù)《物料采購前置表》提前發(fā)起,經(jīng)建筑項目部預(yù)算部門、倉庫、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理審核后,送公司采購部門、成本管理部門、工程管理部門審核,報公司總經(jīng)理審批。
    3、《申購單》由公司采購部門歸檔,對固定資產(chǎn)和高值周轉(zhuǎn)材還需抄送公司財務(wù)部門、工程管理部門。
    4、公司采購材料進場驗收。
    (1)材料進場前知會。
    由公司采購部門根據(jù)供應(yīng)商到貨時間提前一天通知項目工程部門,由其組織驗收小組進行驗收。驗收小組由項目工程部門、項目采購部門、監(jiān)理單位及項目經(jīng)理指定的相關(guān)人員共同組成。公司采購部門、工程管理部門根據(jù)工程需要參與或監(jiān)督材料驗收過程。
    (2)驗收。
    驗收小組隨機抽取進場材料(設(shè)備)進行驗收(如有材料樣板的材料進場驗收,除按照以下內(nèi)容執(zhí)行外,還須按材料樣板封存驗收的相關(guān)管理規(guī)定進行對板驗收),材料驗收主要檢查以下幾個方面:
    a、檢查進場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。
    b、檢查進場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。
    c、檢查進場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。
    d、檢查進場材料(設(shè)備)是否符合出廠標準或有關(guān)國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。
    e、檢查進場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
    f、檢查進場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。
    (3)材料驗收合格后,驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認,項目采購部門辦理已驗收材料的入庫手續(xù)。
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    采購策劃書篇二
    時光終于翻到新的一年了, 細細回味梳理著已經(jīng)送走的xx年,感慨萬千,收益頗多! 在過去的一年里,總的來說自己成長了不少,認識了很多新朋友,帶給了我很多新觀念,新的啟發(fā)!在這一年里,也經(jīng)歷了很多坎坷!我想人生的路就是這樣吧,當你經(jīng)歷過了,自己的思想才有新的境界,才能更快的成熟!
    首先非常感謝三立為我提供了一次發(fā)展的機會。步入三立已三月有余,在各位領(lǐng)導(dǎo)及同事的關(guān)心與互助下,逐步對公司有了新的認識,讓我在新的環(huán)境中開始了新的起點。
    這幾個月以來,慢慢的從最初的一無所知到漸漸了解公司一些作業(yè)流程、規(guī)章制度,慢慢融入了三立這個大家庭。一直喜歡用家來形容公司,或許有家的感覺是比較溫暖,而個人又容易對家產(chǎn)生依戀和賦于責(zé)任感。突然想引用一句話“三立是我家,成功靠大家”。公司是一個團隊,只有依靠大家的力量,公司的各項制度才能得以實施,從而走向更高的境界。
    在這三個月所接觸的工作中,發(fā)現(xiàn)了很多弊端,如:
    很多人把iso當做一種應(yīng)付,認為只要拿到一紙證書便萬事大吉。而事實,這是一種極端的想法,iso是一個持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性,以滿足顧客需求。先前公司形成書面之質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書亦不少,但是大多徒于形式,未并真正執(zhí)行。且大部份文件并不適宜公司目前狀況,尚沒有有效利用。而導(dǎo)致在產(chǎn)品追溯時無依據(jù)可查,對后續(xù)所發(fā)生之異常狀況亦無相應(yīng)之應(yīng)急措施,造成惡性循環(huán)。針對這些現(xiàn)象,只有從根本上解決,才能真正實施iso,發(fā)揮iso之有效功能。首先讓公司全員明白iso的精神,使公司各項作業(yè)有所依據(jù),并能真正執(zhí)行。
    工作和人生一樣,在執(zhí)行的時候都會朝著一個方向,而最終達到一定的目標。就像管理的目標是人,管理的目的是事。在過去的一年里,每個部門針對自己部門的業(yè)績不明確,是否達到公司所要求之境界無從查證,更談不上改善措施。后續(xù)每一個部門所負責(zé)的工作,都應(yīng)該制定一個較為合理,有效之目標,并定期以數(shù)據(jù)統(tǒng)計,是否達到目標,甚至超過目標,并針對未達成部份提出原因分析、處理對策及預(yù)防再措施。
    由于生產(chǎn)原料供應(yīng)中斷、作業(yè)不平衡和生產(chǎn)計劃安排不當?shù)仍蛟斐傻臒o事可做的等待,被稱為等待的浪費。生產(chǎn)線上不同品種之間的切換,事先準備工作不夠充分,勢必造成等待的浪費;每天的工作量變動幅度過大,有時很忙,有時造成人員、設(shè)備閑置不用;上游的`工序出現(xiàn)問題,導(dǎo)致下游工序無事可做。此外,生產(chǎn)線勞逸不均等現(xiàn)象的存在,也是造成等待浪費的重要原因。
    原材料未能得到良好的控制,經(jīng)常性的無單領(lǐng)料、補料或未經(jīng)辦理入庫便直接領(lǐng)用,導(dǎo)
    制造過多,過早,提前用掉了生產(chǎn)費用,失去了持續(xù)改善的機會。因五金部門間斷性空閑,為了不浪費生產(chǎn)能力而不中斷生產(chǎn),增加了在制品,使得制品周期變短、空間變大,還增加了搬運、堆積的浪費,帶來龐大的庫存量。
    常常問題發(fā)生以后,管理人員才采取相應(yīng)的對策來進行補救而產(chǎn)生的額外浪費。這些問題由于事先管理不到位而造,科學(xué)的管理應(yīng)該是具有相當?shù)念A(yù)見性,有合理的規(guī)劃,并在事情的推進過程中加強管理、控制和反饋,這樣就可以在很大程度上減少管理浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
    每一個辦公區(qū),應(yīng)該是充滿溫馨、和諧的氣氛,隨之才會有一份好的工作心情??墒?,公司部份人員卻常?;饸鉀_天,出言不遜。造成對同事、員工、供應(yīng)商的不尊重。工作面前,人人平等,何不是建立在一種平等、互助之基礎(chǔ)上。
    序號 浪費表現(xiàn) 危害
    1 成員儀容不整 有損企業(yè)形象,影響士氣,易生危險,不易識別
    2 設(shè)備布置不合理 半成品數(shù)目大,增加搬運,無效作業(yè)
    3 設(shè)備保養(yǎng)不當 易生故障,增加修理成本,影響品質(zhì)
    4 物品隨意擺放 易混料,尋找費時間,易成呆料
    5 通道不暢 作業(yè)不暢,易生危險,增加搬運
    3、 事先策劃是每個部門不可缺少的一部份, 如在生產(chǎn)排產(chǎn)前,事先確定人、機、料、法、環(huán)是否足夠,能否滿足生產(chǎn)所需。有事前周密的策劃,必能減少相應(yīng)之停工待料、生產(chǎn)線勞逸不均等現(xiàn)象的存在。
    4、 有了一個良好的策劃,嚴格依照計劃執(zhí)行,并協(xié)調(diào)所發(fā)生之異常狀況,依循p-d-c-a過程方法,對每一項工作的改善起著決定性的作用。
    5、 建立合理的常規(guī)材料安全存量,盡量避免人為的制造過多不適宜之材料,造成公司成本的浪費。
    6、 iso中有八大管理原則,若靈活運用,對事前預(yù)防應(yīng)該是有非常重要的作用。每一項工作必是團隊的參與,則需要有效利用以下原則:
    a) 以顧客為中心的組織:滿足顧客需求并爭取超過顧客的期望。
    b) 領(lǐng)導(dǎo)作用:領(lǐng)導(dǎo)層的目的是保證整個體系的目標能夠完全得以實現(xiàn),使員工充分參與實現(xiàn)所制訂的目標。
    c) 全員參與:整個體系的實施成功十分依賴公司所有員工,只有大家充分參與才能使全員的才干為公司帶來收益。
    d) 管理的系統(tǒng)方法:為實現(xiàn)目標,有利于提高各部門的有效性和效率。
    e) 過程方法:這是一個循環(huán)模式,任何一項工作,經(jīng)需要經(jīng)過適宜的策劃方案,然后再嚴格執(zhí)行,以確認最終實施的效果是否達到預(yù)期所想,從而做出相應(yīng)之修正。
    f) 持續(xù)改進:目前公司所從事的每一項工作中,都需要經(jīng)過努力,持續(xù)不斷的糾正之前不適宜之方法,以尋求更有效之方法使工作業(yè)績再上一臺階。
    采購策劃書篇三
    2、適用范圍。
    3、定義。
    施工材料:包括設(shè)備及線材。
    零星材料:用于項目中的對相關(guān)設(shè)備、設(shè)施進行保護或連接的輔助材料。
    工具:在項目施工過程中需要的相關(guān)工具,包括電動工具。
    辦公用品及設(shè)施:辦公需要而需購買的相關(guān)辦公用品及設(shè)施。
    4、職責(zé)。
    部門/崗位工作內(nèi)容。
    部門經(jīng)理負責(zé)采購申請、訂單及付款的審批。
    本部事務(wù)主管負責(zé)協(xié)調(diào)采購工作按流程順利執(zhí)行,負責(zé)審批辦公用品的采購申請。
    施工負責(zé)人/城市負責(zé)人負責(zé)對本項目所需物資做出統(tǒng)籌計劃,填寫采購申請。
    施工技術(shù)組負責(zé)對項目組工程物資采購申請技術(shù)層面的審核。
    采購管理員負責(zé)對項目組物資采購申請制作、申請、發(fā)放訂單,跟進供貨情況及辦理付款手續(xù)。
    部門財務(wù)負責(zé)審核單價、與供應(yīng)商對賬及資金使用計劃。
    物資計劃管理員負責(zé)編制采購計劃、物資調(diào)配、跟進供貨情況及核對項目組進倉單。
    5、方法和過程控制。
    5..1施工材料的采購。
    采購計劃。
    項目進場之初,由物資計劃管理員根據(jù)工程合同及施工細化方案做出《智能化工程物資采購計劃》發(fā)至采購管理員。
    由采購管理員在《智能化工程物資采購計劃》填寫采購周期后發(fā)至項目組,同時抄送物資計劃管理員,現(xiàn)場施工負責(zé)人根據(jù)采購周期及運輸時間做好物資申請計劃。
    物資申請。
    現(xiàn)場施工負責(zé)人發(fā)出《智能化工程項目組物資申請單》,物資申請必須有編號,在郵件主題中也必須寫明是××項目組采購申請××號。
    施工技術(shù)組根據(jù)現(xiàn)場實際情況及技術(shù)需要填寫意見。
    部門物資計劃管理員根據(jù)各區(qū)域及各項目庫存情況合理做物資調(diào)配。
    部門經(jīng)理審批后發(fā)采購管理員采購。
    設(shè)備及線材類物資由部門統(tǒng)一采購,零星材料和工具一部分由部門采購,一部分由項目組自行在當?shù)毓?yīng)商處購買。
    采購管理員根據(jù)采購申請以項目組為單位編制《智能化工程物資采購訂單》、《智能化工程樣品借用單》;需調(diào)撥的物資由物資計劃管理員填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》。
    《智能化工程物資采購訂單》編號原則為:項目地點+項目組名稱+期數(shù)+流水號。如訂單有更改,則原訂單相應(yīng)作廢,其編碼也相應(yīng)作廢,新訂單編碼按流水號順延。
    金額在50000元以下的訂單由部門財務(wù)審核、部門經(jīng)理審批后,蓋部門公章發(fā)出。
    金額在50000元以上訂單需按公司審批流程審批后,蓋部門公章后發(fā)出。
    采購管理員在《智能化工程項目組物資申請單》中注明此申請的訂單編號、調(diào)撥單號或樣品借用單號后發(fā)至項目組,抄送物資計劃管理員。
    采購管理員要求供應(yīng)商必須及時將送貨單一式兩份發(fā)至部門物資計劃管理員及項目組,并在送貨單中注明訂單號。
    物資計劃管理員依據(jù)采購申請及訂單,根據(jù)供應(yīng)商交貨情況,及時安排發(fā)貨。并在收到送貨單后,以郵件形式告知項目組**訂單/調(diào)撥單/樣品單已發(fā)貨。
    施工負責(zé)人/城市負責(zé)人需及時反饋《智能化工程項目組物資申請單》完成情況,物資計劃管理員負責(zé)跟進《智能化工程項目組物資申請單》,未及時到貨物資需及時與采購管理員溝通對接。
    各項目組如需向供應(yīng)商借用樣品,需提前填寫《智能化工程樣品申請單》。
    采購管理員根據(jù)《智能化工程樣品申請單》填寫《智能化工程樣品借用單》。
    采購管理員將《智能化工程樣品借用單》蓋部門公章后發(fā)至供應(yīng)商,同時以郵件形式發(fā)至物資計劃管理員及項目組,由樣品接收人員負責(zé)填寫《智能化工程物資進倉單》。
    如在后續(xù)采購過程中,訂貨數(shù)量包括已借用樣品,則需注明《智能化工程樣品借用單》單號,以備查對。
    《智能化工程樣品申請單》編號規(guī)則同《智能化工程項目組物資申請單》編號規(guī)則,《智能化工程樣品借用單》編號為j-yp+流水號。
    付款。
    由采購管理員整理出相關(guān)訂單及其物資申請報告的郵件批復(fù)頁、發(fā)票、附項目組《智能化工程物資進倉單》,如果訂單數(shù)量與結(jié)算數(shù)量有增加或減少,需填《智能化工程物資付款結(jié)算單》,由物資計劃管理員、部門財務(wù)、本部事務(wù)主管審核、部門經(jīng)理審批后報公司財務(wù)管理部審批結(jié)算。
    零星材料及工具采購。
    項目組采購零星材料及工具,每月底由項目組填寫《智能化工程項目組零星材料需求計劃》,報施工技術(shù)組、物資計劃管理員審核,部門財務(wù)審批后方可采購。在當?shù)夭少彽牧阈遣牧虾凸ぞ唔氃谥付ê细窆┓讲少彙?BR>    每月報銷時付《智能化工程項目組零星材料需求計劃》及郵件批復(fù)頁、《智能化工程物資進倉單》、發(fā)票報銷。
    辦公用品、家私電器及勞保用品采購。
    采購辦公用品、家私電器及勞保用品由項目組填寫《智能化工程項目組辦公物資需求計劃》報部門財務(wù)審核、本部事務(wù)主管審批后方可采購;如果采購單價200元以上1000元以下的物資需資產(chǎn)管理員審核,單價1000元以上的家私電器及辦公類固定資產(chǎn)申請由項目/城市負責(zé)人填寫《物資/服務(wù)申請報告》申請,本部事務(wù)主管審核,經(jīng)部門經(jīng)理審批后按公司流程進行。
    每月報銷時附《智能化工程項目組辦公物資需求計劃》/《物資/服務(wù)申請報告》及郵件批復(fù)頁、發(fā)票報銷。
    分包工程。
    由施工負責(zé)人填寫《物資/服務(wù)申請報告》(附合同草案)報部門采購管理員,由采購管理員報部門財務(wù)審核,權(quán)限內(nèi)的部門經(jīng)理審批,由采購管理員跟進審批工作。超過部門經(jīng)理權(quán)限的按公司相關(guān)程序執(zhí)行。
    分包工程結(jié)束后,由項目負責(zé)人負責(zé)組織相關(guān)驗收工作,并填寫驗收報告。
    付款時需附:《物資/服務(wù)申請報告》及其郵件批復(fù)頁、合同、內(nèi)部驗收申請。
    付款結(jié)算單,由項目負責(zé)人整理申請付款。
    分包合同編號規(guī)則同訂單編號規(guī)則。
    使用范圍:已經(jīng)經(jīng)過評估為公司合格供方的供應(yīng)商在新增產(chǎn)品報價或原有產(chǎn)品單價變動時使用。
    由采購管理員填寫《智能化工程部采購單價變更審核表》,報部門財務(wù)審核,部門經(jīng)理審批后,報公司財務(wù)管理部備案。
    本辦法未涉及的物資審購規(guī)定按《采購管理程序》執(zhí)行。
    6.相關(guān)文件。
    《采購管理程序》。
    7.相關(guān)記錄和表格。
    《物資/服務(wù)申請報告》。
    《智能化工程項目組物資申請單》。
    《智能化工程物資調(diào)撥單》。
    《智能化工程樣品申請單》。
    《智能化工程樣品借用單》。
    《智能化工程物資付款結(jié)算單》。
    《智能化工程項目組零星材料需求計劃》。
    《智能化工程物資進倉單》。
    《智能化工程部采購單價變更審核表》。
    采購策劃書篇四
    背景分析。
    n根據(jù)案例的情況。
    識別問題并要點分析。
    n現(xiàn)狀中存在的問題是什么。
    n對問題進行分析。
    n得出結(jié)論:問題的根本原因是什么。
    改進建議與方案。
    n針對提出的問題。
    n改進建議/方案/措施……。
    n必要時對建議或方案進行評估與評價。
    結(jié)語。
    流程、庫存管理)等方面來找問題。如果是供應(yīng)鏈案例,可以從可靠性,反應(yīng)性,柔性,成本,效率(如信息系統(tǒng)、供應(yīng)鏈流程、庫存管理),對企業(yè)產(chǎn)品或市場戰(zhàn)略的支持性等方面找問題,至少60分鐘寫作,還有10分鐘可以欣賞一下其他沒有寫完同學(xué)的窘態(tài)。
    結(jié)構(gòu)、績效等,最好使用一種案例分析工具(見本資料第三部分,如分析競爭情況可用波特五力,分析供應(yīng)鏈現(xiàn)狀可用scor)。我們需要盡量把更多的時間和篇幅放在識別問題、分析原因及提出建議等方面。至少需要預(yù)留45分鐘用于這三部分的寫作。
    采購策劃書篇五
    20__年的腳步即將邁向身后,回想走過的腳印,深深淺淺一年時間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20__年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨,在作風(fēng)上廉潔奉公、務(wù)真求實。我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念,積極落實采供工作要點和年初制定的采購員工作計劃。堅持“同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量,最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。在魏總的直接領(lǐng)導(dǎo)和支持及公司其他同仁的配合下,20__年共完成甲供材料設(shè)備采購計劃88份,新簽合同20份,完成乙供材料計劃核批價格140份,共計完成材料設(shè)備采購計劃228份,執(zhí)行情況良好,較圓滿地完成了所承擔(dān)的任務(wù)。
    組織實施“陽光采購策略”—公開透明的按采購制度程序辦事,在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。
    20__年我們進一步強調(diào)采購工作透明,在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設(shè)備還是小型材料的零星采購,都盡量多的邀請相關(guān)職能部門參與。即使在時間緊,任務(wù)重的時候,也始終堅持這個原則,邀請審計部相關(guān)人員一起詢比價,采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明,同時保證了工程進度。
    1、完善制度,職責(zé)明確,按章辦事。
    20__年通過組織學(xué)習(xí)《采購管理戰(zhàn)略》和公司iso9000質(zhì)量管理體系文件,通過換版之機完善了更具操作性的《材料、設(shè)備采購控制流程》、《采購及供方評價作業(yè)指導(dǎo)書》等采購管理制度。制度清楚,操作有據(jù)可查,為陽光采購奠定了理論基礎(chǔ)。
    2、公開公正透明,實現(xiàn)公開招標。
    采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標,邀標單位都在三家以上,有的多達十余家,并且邀標談質(zhì)論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與,增加陽光采購?fù)该鞫?,真正做到降低成本、保護公司利益。
    3、采購效益全線凸現(xiàn)。
    采購策劃書篇六
    項目部生產(chǎn)性材料、固定資產(chǎn)、高值周轉(zhuǎn)材等;對外分包的包工包料類材料。
    (二)材料種類。
    1、從采購環(huán)節(jié)分工及執(zhí)行主體來說分為如下三類。
    (1)種類和定義。
    種類。
    定義。
    公司采購。
    公司確定供應(yīng)商,公司簽訂合同,公司采購,公司付款。
    公司選定。
    公司確定供應(yīng)商,公司簽訂合同,項目采購,項目付款。
    項目采購。
    項目確定供應(yīng)商,項目簽訂合同(公司參與合同會簽),項目采購,項目付款。
    (2)材料分類流程。
    a、在每一項目開工前由公司采購部門起草《項目材料分類清單》,成本管理部門、工程管理部門、綜合部門審核,報總經(jīng)理審批確定,清單以外材料視同項目采購。
    b、生效后的《項目材料分類清單》由綜合部門頒布,并抄送成本管理部門、財務(wù)部門、采購部門、工程管理部門及相關(guān)項目部。
    2、從材料的采招周期來說,分以下兩類。
    種類。
    定義。
    年度材料。
    項目材料。
    圍繞項目施工所使用的物料,其供應(yīng)商以項目的起止為合作周期。
    (三)以下所說材料采購須遵循原則。
    1、因客觀原因,對采購單價在1萬元以上而不能訂立合同的材料采購,按“零星采購”流程辦理審批,并嚴格履行比價(綜合對比)手續(xù)。
    2、每宗采購,必須按規(guī)范填寫《申購單》,嚴禁先采購后補申購,或申購未經(jīng)審批直接采購等現(xiàn)象,由公司財務(wù)部門或各項目成本會計把關(guān)監(jiān)督每宗申購都有對應(yīng)的申購單。
    3、項目采購部門需及時更新并查看各項材料的已入庫數(shù)量,根據(jù)入庫量與合同總量的對比,正確選擇審批流程,同時對超合同金額的采購及時重新簽署合同或補充協(xié)議,避免合同外申購,對采購額超出合同額1萬元以上(含一萬元),或供貨量、價款須超出合同暫定總價的1%的,超出部分必須簽訂補充協(xié)議,否則,相關(guān)材料款不得準予結(jié)算或報銷。
    4、對需現(xiàn)購的材料如其借資額在申購的審批范圍內(nèi),采購部門可憑經(jīng)審批的《申購單》直接辦理借資。
    (四)附則。
    1、本辦法由公司綜合部門負責(zé)解釋,經(jīng)公司總經(jīng)理簽字生效。
    2、本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
    二、公司采購類材料采購流程。
    (一)職責(zé)分工。
    1、公司采購部門。
    負責(zé)匯集局部《公司采購類》的計劃、申購提起、采購實施、結(jié)合庫存量審核數(shù)量合理性,臺賬建立等工作。
    2、工程管理部門。
    負責(zé)審核項目提交的月度材料計劃及“公司采購類”《材料(設(shè)備)申購單》(以下簡稱《申購單》)的必要性與合理性,項目工程師負責(zé)組織材料進場的驗收工作。
    3、成本管理部門。
    負責(zé)“公司采購類”材料的計劃、《申購單》的審定工作。主要審核計劃及申購是否超出目標成本等。
    4、綜合部門。
    根據(jù)需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程,負責(zé)收集相關(guān)部門對于制度流程的修改意見,并對相關(guān)工作流程進行修訂。
    5、項目部。
    編制《月份材料需用計劃表》,并如期提交,同時,負責(zé)材料進場驗收工作。
    6、驗收小組。
    驗收小組是材料驗收工作的執(zhí)行機構(gòu)。小組成員至少包括:項目工程師、項目采購部門、項目倉庫等,公司采購部門、工程管理部門等根據(jù)材料情況參與工程材料的入場驗收。
    (二)計劃的填報。
    1、計劃周期為30天(月),從當月的26日——次月的25日有效,只針對年度材料編制,項目材料直接填報申購即可。
    2、需用計劃的填報及審批。
    (1)編制計劃:由項目部生產(chǎn)部門主導(dǎo)編制,注明物料名稱、具體規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、具體到位時間、當月分批使用量及使用部位等,公司采購部門補充單價、總價、下單時間等。
    (2)審批流程。
    審批環(huán)節(jié)。
    審批內(nèi)容。
    倉庫、預(yù)算部門、
    生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理。
    審核計劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進度要求。
    工程管理部門。
    審核計劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進度要求。
    公司采購部門。
    審核價格的合理性。
    成本管理部門。
    審核價格的合理性及是否超出項目的目標成本。
    公司采購部門根據(jù)各項目提交的需用計劃匯編《月度采購計劃》,經(jīng)公司采購部門確認后按材料種類分配采購任務(wù)。
    (三)材料申購。
    1、對年度材料。
    《申購單》由公司采購部門根據(jù)采購計劃發(fā)起,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后訂購。
    2、對項目材料和未報計劃的年度材料。
    《申購單》由項目部生產(chǎn)部根據(jù)《物料采購前置表》提前發(fā)起,經(jīng)建筑項目部預(yù)算部門、倉庫、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理審核后,送公司采購部門、成本管理部門、工程管理部門審核,報公司總經(jīng)理審批。
    3、《申購單》由公司采購部門歸檔,對固定資產(chǎn)和高值周轉(zhuǎn)材還需抄送公司財務(wù)部門、工程管理部門。
    4、公司采購材料進場驗收。
    (1)材料進場前知會。
    由公司采購部門根據(jù)供應(yīng)商到貨時間提前一天通知項目工程部門,由其組織驗收小組進行驗收。驗收小組由項目工程部門、項目采購部門、監(jiān)理單位及項目經(jīng)理指定的相關(guān)人員共同組成。公司采購部門、工程管理部門根據(jù)工程需要參與或監(jiān)督材料驗收過程。
    (2)驗收。
    驗收小組隨機抽取進場材料(設(shè)備)進行驗收(如有材料樣板的材料進場驗收,除按照以下內(nèi)容執(zhí)行外,還須按材料樣板封存驗收的相關(guān)管理規(guī)定進行對板驗收),材料驗收主要檢查以下幾個方面:
    a、檢查進場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。
    b、檢查進場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。
    c、檢查進場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。
    d、檢查進場材料(設(shè)備)是否符合出廠標準或有關(guān)國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。
    e、檢查進場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
    f、檢查進場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。
    (3)材料驗收合格后,驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認,項目采購部門辦理已驗收材料的入庫手續(xù)。
    采購策劃書篇七
    加強物資采購管理,是深化企業(yè)改革的重要內(nèi)容,是降低企業(yè)支出、提高經(jīng)濟效益、從源頭上預(yù)防和治理腐敗的一項重要舉措。下面是有辦公物資采購。
    歡迎參閱。
    為了規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,使中心物資采購制度化,結(jié)合本中心實際,制定本辦法。中心所有物資的采購均依本采購管理辦法執(zhí)行。
    一、物資采購員由中心指定專人負責(zé)。各使用部門應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有物資的供應(yīng)能力和工作任務(wù),提出物資購置計劃,采購計劃經(jīng)主任審批后由指定的人員實施采購。
    二、物資采購一般應(yīng)由兩人組成采購小組,采購小組由采購員和使用部門負責(zé)人組成,使用部門負責(zé)人負責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。
    三、采購物資本著公平、公正、公開的原則,必須堅持秉公辦事,維護學(xué)校利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
    四、使用部門在采購前應(yīng)對所需物資提出詳細技術(shù)要求。物資到貨后,應(yīng)按照技術(shù)要求及有關(guān)規(guī)定驗收。驗收后發(fā)現(xiàn)有問題,應(yīng)及時處理質(zhì)量和其他有關(guān)問題,避免經(jīng)濟上不應(yīng)有的損失。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責(zé)任。
    五、物資采購后須先進入中心庫房,物資的驗收、保管及使用發(fā)放嚴格按《物業(yè)管理中心倉庫管理制度》和《庫房管理員。
    崗位職責(zé)。
    》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    六、固定資產(chǎn)報廢應(yīng)按照規(guī)定的年限執(zhí)行,庫房管理員根據(jù)相關(guān)規(guī)定確認固定資產(chǎn)的報廢。報廢后的固定資產(chǎn)由中心按有關(guān)規(guī)定處理。
    七、違反本采購管理辦法規(guī)定,未給中心造成損失的,限期整改;造成損失的,報中心辦公會議作出紀律處分。
    一、通則。
    (一)適用范圍。
    項目部生產(chǎn)性材料、固定資產(chǎn)、高值周轉(zhuǎn)材等;對外分包的包工包料類材料。
    采購不適合本辦法。
    (二)材料種類。
    1、從采購環(huán)節(jié)分工及執(zhí)行主體來說分為如下三類。
    (1)種類和定義。
    種類。
    定義。
    公司采購。
    公司確定供應(yīng)商,公司簽訂。
    合同。
    公司采購公司付款。
    公司選定。
    公司確定供應(yīng)商,公司簽訂合同,項目采購,項目付款。
    項目采購。
    項目確定供應(yīng)商,項目簽訂合同(公司參與合同會簽),項目采購,項目付款。
    (2)材料分類流程。
    a、在每一項目開工前由公司采購部門起草《項目材料分類清單》,成本管理部門、工程管理部門、綜合部門審核,報總經(jīng)理審批確定,清單以外材料視同項目采購。
    b、生效后的《項目材料分類清單》由綜合部門頒布,并抄送成本管理部門、財務(wù)部門、采購部門、工程管理部門及相關(guān)項目部。
    2、從材料的采招周期來說,分以下兩類。
    種類。
    定義。
    年度材料。
    項目材料。
    圍繞項目施工所使用的物料,其供應(yīng)商以項目的起止為合作周期。
    (三)以下所說材料采購須遵循原則。
    1、因客觀原因,對采購單價在1萬元以上而不能訂立合同的材料采購,按“零星采購”流程辦理審批,并嚴格履行比價(綜合對比)手續(xù)。
    2、每宗采購,必須按規(guī)范填寫《申購單》,嚴禁先采購后補申購,或申購未經(jīng)審批直接采購等現(xiàn)象,由公司財務(wù)部門或各項目成本會計把關(guān)監(jiān)督每宗申購都有對應(yīng)的申購單。
    3、項目采購部門需及時更新并查看各項材料的已入庫數(shù)量,根據(jù)入庫量與合同總量的對比,正確選擇審批流程,同時對超合同金額的采購及時重新簽署合同或補充協(xié)議,避免合同外申購,對采購額超出合同額1萬元以上(含一萬元),或供貨量、價款須超出合同暫定總價的1%的,超出部分必須簽訂補充協(xié)議,否則,相關(guān)材料款不得準予結(jié)算或報銷。
    4、對需現(xiàn)購的材料如其借資額在申購的審批范圍內(nèi),采購部門可憑經(jīng)審批的《申購單》直接辦理借資。
    (四)附則。
    1、本辦法由公司綜合部門負責(zé)解釋,經(jīng)公司總經(jīng)理簽字生效。
    2、本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
    二、公司采購類材料采購流程。
    (一)職責(zé)分工。
    1、公司采購部門。
    負責(zé)匯集局部《公司采購類》的計劃、申購提起、采購實施、結(jié)合庫存量審核數(shù)量合理性,臺賬建立等工作。
    2、工程管理部門。
    負責(zé)審核項目提交的月度材料計劃及“公司采購類”《材料(設(shè)備)申購單》(以下簡稱《申購單》)的必要性與合理性,項目工程師負責(zé)組織材料進場的驗收工作。
    3、成本管理部門。
    負責(zé)“公司采購類”材料的計劃、《申購單》的審定工作。主要審核計劃及申購是否超出目標成本等。
    4、綜合部門。
    根據(jù)需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程,負責(zé)收集相關(guān)部門對于制度流程的修改意見,并對相關(guān)工作流程進行修訂。
    5、項目部。
    編制《月份材料需用計劃表》,并如期提交,同時,負責(zé)材料進場驗收工作。
    6、驗收小組。
    驗收小組是材料驗收工作的執(zhí)行機構(gòu)。小組成員至少包括:項目工程師、項目采購部門、項目倉庫等,公司采購部門、工程管理部門等根據(jù)材料情況參與工程材料的入場驗收。
    (二)計劃的填報。
    1、計劃周期為30天(月),從當月的26日——次月的25日有效,只針對年度材料編制,項目材料直接填報申購即可。
    2、需用計劃的填報及審批。
    (1)編制計劃:由項目部生產(chǎn)部門主導(dǎo)編制,注明物料名稱、具體規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、具體到位時間、當月分批使用量及使用部位等,公司采購部門補充單價、總價、下單時間等。
    (2)審批流程。
    審批環(huán)節(jié)。
    審批內(nèi)容。
    倉庫、預(yù)算部門、
    生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理。
    審核計劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進度要求。
    工程管理部門。
    審核計劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進度要求。
    公司采購部門。
    審核價格的合理性。
    成本管理部門。
    審核價格的合理性及是否超出項目的目標成本。
    3、采購計劃的編制。
    公司采購部門根據(jù)各項目提交的需用計劃匯編《月度采購計劃》,經(jīng)公司采購部門確認后按材料種類分配采購任務(wù)。
    (三)材料申購。
    1、對年度材料。
    《申購單》由公司采購部門根據(jù)采購計劃發(fā)起,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后訂購。
    2、對項目材料和未報計劃的年度材料。
    《申購單》由項目部生產(chǎn)部根據(jù)《物料采購前置表》提前發(fā)起,經(jīng)建筑項目部預(yù)算部門、倉庫、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理審核后,送公司采購部門、成本管理部門、工程管理部門審核,報公司總經(jīng)理審批。
    3、《申購單》由公司采購部門歸檔,對固定資產(chǎn)和高值周轉(zhuǎn)材還需抄送公司財務(wù)部門、工程管理部門。
    4、公司采購材料進場驗收。
    (1)材料進場前知會。
    由公司采購部門根據(jù)供應(yīng)商到貨時間提前一天通知項目工程部門,由其組織驗收小組進行驗收。驗收小組由項目工程部門、項目采購部門、監(jiān)理單位及項目經(jīng)理指定的相關(guān)人員共同組成。公司采購部門、工程管理部門根據(jù)工程需要參與或監(jiān)督材料驗收過程。
    (2)驗收。
    驗收小組隨機抽取進場材料(設(shè)備)進行驗收(如有材料樣板的材料進場驗收,除按照以下內(nèi)容執(zhí)行外,還須按材料樣板封存驗收的相關(guān)管理規(guī)定進行對板驗收),材料驗收主要檢查以下幾個方面:
    a、檢查進場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。
    b、檢查進場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。
    c、檢查進場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。
    d、檢查進場材料(設(shè)備)是否符合出廠標準或有關(guān)國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。
    e、檢查進場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
    f、檢查進場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。
    (3)材料驗收合格后,驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認,項目采購部門辦理已驗收材料的入庫手續(xù)。
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    采購策劃書篇八
    3、協(xié)助店長作好店面各項管理工作并督促、檢查落實貫徹執(zhí)行情況。
    4、負責(zé)相關(guān)檔案文件的建立與完善,其中主要包括顧客檔案和員工檔案。
    6、做好店面每月員工例會和其他會議的組織工作和會議紀錄。
    7、負責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)或兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)的接待、參觀工作。
    8、起草店面年度工作計劃以及年度工作總結(jié)。
    9、完成店長或上級部門交辦的其他工作。
    10、完成店面的日常招聘工作以及相關(guān)的培訓(xùn)工作。
    11、負責(zé)員工績效考核以及完善店面績效考核制度。
    12、負責(zé)將公司各種通知傳達到店面、并進行文件保管、分類和整理。
    13、負責(zé)店面每月各部門業(yè)績的統(tǒng)計、整理、分析、核對工作。
    14、負責(zé)店面內(nèi)日常辦公用品的領(lǐng)用、保管、分發(fā)工作。
    15、做好店面相關(guān)公文的起草和發(fā)布。
    17、了解員工的思想動態(tài)并予以正確的引導(dǎo)。
    18、檢查員工食堂工作質(zhì)量,做好后勤保障工作。
    19、檢查設(shè)備維護以及管理情。
    采購策劃書篇九
    20x年是新中國成立x周年,是全面貫徹落實黨的十七屆三中、四中全會精神的第一年。本人任職計劃財務(wù)處事業(yè)財務(wù)科科長,一年里在中心領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在財務(wù)處長的帶領(lǐng)下,在全體同志的幫助下,圓滿地完成了各項工作任務(wù),下面從幾個方面進行總結(jié)。
    一、不斷加強政治理論及業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),提高自身素質(zhì)。
    (一)政治理論學(xué)習(xí)。
    作為一名黨員,始終堅持把政治學(xué)習(xí)放在第一位。認真學(xué)習(xí)黨的十七屆三中、四中全會精神。充分認識到以改革創(chuàng)新精神推進黨的建議新的偉大工程,對于全面貫徹黨的xxx精神,深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,有效應(yīng)對國際金融危機沖擊、保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展,奪取全面建設(shè)小康社會新勝利、開創(chuàng)中國特色社會主義事業(yè)新局面,具有重大而深遠的意義。
    不斷堅持政治學(xué)習(xí)使自己的理論水平有所提高,對自己的業(yè)務(wù)工作也有了不少的幫助。在工作中牢固樹立了愛崗敬業(yè),扎實工作的思想,努力在實踐“三個代表”中實現(xiàn)自己人生的價值,把開展學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀落實到自己的實際工作中處,在財務(wù)管理中努力做到在改革和創(chuàng)新運行機制上有所新的突破。
    (二)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)。
    作為事業(yè)財務(wù)科科長,深感作為單位財務(wù)主管部門的業(yè)務(wù)骨干,業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是非常重要的,不僅要學(xué)習(xí)掌握國家有關(guān)財務(wù)政策法規(guī),還要結(jié)合財務(wù)制度的不斷變革更新自己的業(yè)務(wù)知識,只有這樣才能夠適應(yīng)新形式、新發(fā)展的需要。所以,自己對財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)一直比較重視,經(jīng)常請教上級主管部門,與同行溝通,并結(jié)合中心實際進行學(xué)習(xí)和提高。
    二、認真履行職責(zé),努力做好中心財經(jīng)管理工作。
    一年里在處長的帶領(lǐng)下,我?guī)ьI(lǐng)全科同志能夠按時保質(zhì)量完成上級財務(wù)主管部門交給的各項工作任務(wù),能夠及時準確地為局領(lǐng)導(dǎo)提供準確無誤的數(shù)據(jù)和分析資料,為加強我中心預(yù)算管理、財務(wù)管理,為領(lǐng)導(dǎo)當好家,理好財,作出自己的努力。
    負責(zé)組織完成的工作從以下幾個方面總結(jié):
    (一)預(yù)算管理方面。
    能夠嚴格按照《xxx預(yù)算法》、《xxx預(yù)算法實施條例》及預(yù)算管理規(guī)定辦事,完成了以下主要工作:
    1、今年是預(yù)算執(zhí)行管理整改提高年,我們根據(jù)委《關(guān)于開展預(yù)算執(zhí)行管理整改提高年活動的通知》(長財經(jīng)[20x]91號)的文件精神,完成機關(guān)服務(wù)中心預(yù)算執(zhí)行管理整改提高年活動實施方案。財務(wù)一科今年的預(yù)算管理工作要緊緊圍繞實施方案來進行。
    2、負責(zé)組織編制機關(guān)服務(wù)中心部門20x年部門預(yù)算報表及行政事業(yè)類項目的實施方案。嚴格按照預(yù)算管理工作的要求完成了中心部門預(yù)算“二上二下”的編報工作,并將中心預(yù)算下達給基層預(yù)算單位中心本級、交通中心和文體中心。嚴格按照批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行,如遇到預(yù)算執(zhí)行有差異時按照規(guī)定及時辦理預(yù)算調(diào)整的上報工作。所負責(zé)上報的預(yù)算報表獲得了財務(wù)經(jīng)濟局的表揚。
    3、預(yù)算的執(zhí)行工作。嚴格按照預(yù)算預(yù)算管理原則及中心項目管理要求,一方面對下屬基層預(yù)算單位(交通中心和文體中心)的預(yù)算報表及決算報表進行業(yè)務(wù)指導(dǎo),并檢查預(yù)算執(zhí)行情況。另一方面對中心本級各單位預(yù)算執(zhí)行情況分析,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報預(yù)算執(zhí)行情況、分析資金的缺口及存在的問題,并拿出相應(yīng)的處理意見供領(lǐng)導(dǎo)決策。在預(yù)算執(zhí)行的過程中我們克服重重困難較好地完成了全年預(yù)算管理的任務(wù),保證了單位本度收支平衡。
    4、按照財經(jīng)局預(yù)算處的要求,協(xié)助計劃科完成了20x年行政事業(yè)類項目實施方案的審查工作及20x年行政事業(yè)類項目的總結(jié)工作。
    (二)財務(wù)管理方面。
    能夠嚴格按照國家有關(guān)法制、法規(guī)及長江委有關(guān)財務(wù)制度、財務(wù)法規(guī)、規(guī)章制度辦事,嚴格按照會計法、國庫資金管理辦法,財務(wù)制度辦事。所管理的賬目經(jīng)得起各項檢查。主要完成以下工作:
    1、組織編制20x年度機關(guān)服務(wù)中心部門決算報表及項目經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況報表。對機關(guān)服務(wù)中心全年經(jīng)濟工作做一個總結(jié),所負責(zé)完成的住房改革支出決算報表獲得委預(yù)算單位決算報表先進單位。
    2、負責(zé)編審財政國庫集中支付分月用款計劃。保證中心國庫資金能夠及時到賬,按規(guī)定要求便于單位使用。
    3、按照委財經(jīng)局的要求20x年組織完成了以下幾個專項檢查工作:一是開展會議費使用管理情況專項檢查的自查工作;二是開展喪葬費、撫恤費有關(guān)支出情況調(diào)查測算工作;三是開展出國費使用管理情況專項檢查的自查工作;四是開展“水利部關(guān)于壓縮20x年出國費等三項經(jīng)費預(yù)算支出”的填報工作;五是開展“小金庫”專項治理的自查和重點抽查工作,六是開展“培訓(xùn)費”專項治理的自查的清理工作。
    4、按照委財經(jīng)局的要求,完成全中心統(tǒng)一的20x年預(yù)算單位事業(yè)賬套會計科目的設(shè)置工作,為今后財經(jīng)局規(guī)定統(tǒng)一格式的上報報表工作提供便利。
    5、負責(zé)完成20x年度兩個行政事業(yè)類項目總結(jié)驗收工作,通過項目驗收總結(jié)工作的完成對以后年度加強項目管理提供的依據(jù)。
    6、負責(zé)完成了20x年經(jīng)濟績效考核指標的編報工作。
    7、負責(zé)中心20x銀行賬戶的管理工作,經(jīng)過年度檢查,確認我中心所有銀行賬戶的開立、使用都是合規(guī)定和要求的,所有賬戶全部年檢合格。
    8、負責(zé)機關(guān)服務(wù)中心工會財務(wù)會計工作。做到及時收好工會經(jīng)費,管好工會經(jīng)費,用好工會經(jīng)費,使之服務(wù)于公益事業(yè),服務(wù)于基層,服務(wù)于群眾,工會財務(wù)工作獲得委工會財會工作二等獎。
    (三)項目管理工作。
    按照張局長工作報告談到20x年工作安排中的“全面推行項目管理,創(chuàng)新運行機制”的要求,今年中心全面實行項目管理是計劃財務(wù)處所面臨的一項新的工作,按照領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)分工,在項目管理中協(xié)助計劃科完成了以下項目管理工作:
    1、財務(wù)管理中嚴格按照“關(guān)于印發(fā)《機關(guān)服務(wù)中心計劃經(jīng)營管理辦法》等制度的通知”(服辦[20x]5號)的要求辦事,在日常報銷中嚴格按照《機關(guān)服務(wù)中心事業(yè)經(jīng)費支出管理規(guī)定(修訂)》執(zhí)行,一開始存在二級單位這樣或那樣的不理解,我們財務(wù)人員作了大量的解釋工作,在領(lǐng)導(dǎo)的支持下,經(jīng)過近一年的運轉(zhuǎn),現(xiàn)在全中心的財務(wù)報銷手續(xù)及相關(guān)規(guī)定基本上都能夠按照財務(wù)管理辦法的規(guī)定進行辦理。
    2、負責(zé)完成中心事業(yè)經(jīng)費、食堂經(jīng)費、交通中心經(jīng)費的項目管理帳中的登記工作,并及時與中心各二級單位對帳,一方面與用友軟件的財務(wù)帳核對,另一方面與中心項目管理帳核對,有問題及時向處領(lǐng)導(dǎo)及計劃科反饋,保證每月績效獎金的正常發(fā)放。
    (四)資產(chǎn)管理、政府采購管理及合同管理的工作。
    1、能夠嚴格按照國家有關(guān)國有資產(chǎn)、政府采購管理辦法的規(guī)定配合計劃科完成中心資產(chǎn)管理、政府采購管理工作。對報廢資產(chǎn)及時作好財務(wù)下賬處理,對按照國家相關(guān)規(guī)定處置的資產(chǎn)及時入賬。
    2、能夠嚴格按照國家及單位合同管理的規(guī)定協(xié)助計劃科完成合同管理及合同審批工作,財務(wù)上的開支嚴格按照簽定合同的規(guī)定及要求進行。
    三、加強黨性修養(yǎng),按照黨員的標準嚴格要求自己。
    作為一名黨員,在工作中處處以黨員的標準嚴格要求自己,對工作認真負責(zé),任勞任怨,常常加班加點,在財務(wù)科的工作中起到一個帶頭人的作用,并與全科同志團結(jié)合作,圓滿完成了上級主管部門及單位領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)。今年在財務(wù)科我調(diào)整工作思路及工作方式、方法,作為一科之長,抓主要工作及工作主線,一方面在業(yè)務(wù)上指導(dǎo)和幫助科里的同志,做好傳、幫、帶,另一方面充分發(fā)揮和調(diào)動職工的積極性和創(chuàng)造性,充分發(fā)揮每個同志的才能。
    采購策劃書篇十
    本系統(tǒng)安裝的主要機電設(shè)備及材料包括變壓器、開關(guān)柜、鐵塔和光纜等,種類繁雜,而且會出現(xiàn)交叉作業(yè)。
    2設(shè)備材料采購。
    嚴格按工程技術(shù)規(guī)范書和設(shè)備材料清單進行采購,對業(yè)主指定廠家的設(shè)備嚴格在指定廠家采購。所有設(shè)備材料保證滿足:
    3)設(shè)備儀器制造質(zhì)量優(yōu)良、性能可靠;
    1)做好配合安裝準備工作,安裝工作開始前,向監(jiān)理人提供主要設(shè)備資料復(fù)印件,供監(jiān)理工程師審批或確認,資料復(fù)印件包括:設(shè)備總圖、部件總圖、重要的零件圖等施工安裝圖紙及安裝技術(shù)說明書;設(shè)備出廠合格證和技術(shù)說明書;制造驗收資料和質(zhì)量證書;安裝用控制點位置圖;安裝使用的基準線,應(yīng)能控制設(shè)備的安裝尺寸和安裝精度,設(shè)置安裝基準線用的基準點應(yīng)牢固、可靠、便于使用,并應(yīng)保留到安裝驗收合格后方能拆除;安裝檢測選用框式水平儀和經(jīng)緯儀作為檢測工具;安裝前,按設(shè)備需要起吊的最大重量配備吊裝設(shè)備、相應(yīng)的鋼絲繩、卸扣和運輸車輛。
    2)變壓器投入運行前的檢查和試驗,檢查分組件的安裝是否符合要求;檢查氣體繼電器兩端和冷卻器上下聯(lián)管、油箱管接頭處開是否處于開啟位置;分接開關(guān)指示位置是否正確,三相是否一致,轉(zhuǎn)動是否靈活。變壓器主體和鐵芯接地套管等是否可靠接地;儲油柜、高壓套管中的油面是否合適;二次接線是否正確,信號動作是否準確;各分接位置變比是否正確,操作機構(gòu)指示位置是否正確;測量各分接位置直流電阻并與廠家比較;檢查各繞組的絕緣電阻、吸收比、介質(zhì)損耗率,并與標準值比較;檢查變壓器的極性、變比、介損、直流耐壓試驗、油質(zhì)試驗均應(yīng)符合規(guī)程要求。所有試驗均合格后方可投入運行。
    5現(xiàn)場安全防護。
    1)運輸人員要求,汽車駕駛員及車輛應(yīng)取得公安機關(guān)核發(fā)的合格有效證件。所有車輛裝備齊全的安全裝置,駕駛員出車前必須對所駕車輛進行檢查并做安全記錄。在確認各安全裝置齊全、有效狀態(tài)良好后才能進行作業(yè)。加強對機械設(shè)備和操作人員的管理。嚴禁違章作業(yè),挖裝和運輸作業(yè)信號聯(lián)絡(luò)要統(tǒng)一規(guī)范。為保證交通運輸安全,在施工區(qū)相應(yīng)道路設(shè)置醒目的警示標志。
    2)建立現(xiàn)場管理總平面及文明施工責(zé)任制,劃分責(zé)任區(qū)。嚴格按現(xiàn)場平面圖堆放物品,嚴禁隨意堆放。現(xiàn)場材料堆放要成垛成方,明確分類,不得占用道路和作業(yè)區(qū)。3)堅持文明施工。有關(guān)質(zhì)量安全及其它標準、標牌齊全,懸掛位置醒目。堅持文明執(zhí)勤,節(jié)約用電、節(jié)約用水,每月對現(xiàn)場進行檢查評比。對噪音大的機械,盡量避免夜間使用,以免影響生活區(qū)周圍居民的休息。
    6售后服務(wù)。
    3)在保質(zhì)期以外對于甲方有派員到現(xiàn)場服務(wù)的要求時,我方將以同樣的服務(wù)標準滿足甲方需要的服務(wù)。
    采購策劃書篇十一
    一直以來采購員的工作是服務(wù)于生產(chǎn),它的任務(wù)就是以最低的采購成本提供滿足質(zhì)量、數(shù)量、交貨期三條件。換句話說,生產(chǎn)就是采購員的客戶,質(zhì)量、數(shù)量、交貨期就是生產(chǎn)的要求。生產(chǎn)的三點要求對采購員來說是三點責(zé)任:向誰買,買多少,何時買。
    我作為一個采購員最終的價值是采購成本的控制,采購成本直接影響公司收益。所以我始終堅持以滿足生產(chǎn)為目的、以貨比三家為前提、以質(zhì)量把控為原則,做好每一筆采購,做到物有所值,物有所用。嚴格按采購計劃采購,做到及時、適用,合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符,報賬及時。
    二、明確崗位職能,認真做好采購工作。
    在“明確目標,勇于負責(zé),主動配合,公司滿意”的觀念下,積極的落實采購工作要點和月度采購計劃制定工作。
    選擇供應(yīng)商是采購工作中非常重要的一個環(huán)節(jié),直接關(guān)系到所采購產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面,所以選擇一個優(yōu)秀的供應(yīng)商對于我的工作來說非常重要。我通過以下途敬選擇:
    1、公開征求的方式:
    以公開招標的方式來尋找供應(yīng)商,使符合資格的.供應(yīng)商有參與投標的機會。不過通常比較少用此種方式,因為這是被動地尋找供應(yīng)商,換言之,若最適合的供應(yīng)商不主動來投標,恐怕就會失去公開征求的意義。
    2、通過同行業(yè)介紹:
    所謂“同行是冤家”是指業(yè)務(wù)人員之間,因為彼此間爭奪客戶,爾虞我詐;之,同行的采購人員倒是“親家”,因為彼此可以聯(lián)合采購或互通有無。
    三、積極適應(yīng)和遵守公司制度,進一步加強工作責(zé)任感。
    20xx年,公司的各項規(guī)章制度會進一步完善,我將積極適應(yīng)這種情況,以公司各項先行的規(guī)章制度和崗位職能為準則加強工作責(zé)任感,及時做好本人的各項工作,為公司做好本人力所能及的工作。
    采購策劃書篇十二
    調(diào)整采購流程,強化集中采購優(yōu)勢,逐步與社會物流接軌,依據(jù)社會物流中的合作伙伴,形成有計劃的物資供應(yīng),靈活運用社會信息,實現(xiàn)信息換庫存,減少現(xiàn)場的物資管理環(huán)節(jié)、倉儲時間、存貨數(shù)量,提高采購效率,加快資金周轉(zhuǎn)率,合理利用倉庫,限度地減少倉庫面積、降低庫存,達到降低物流成本的目的。提高計劃準確率及供貨及時性,加強過程監(jiān)控。
    2、加大催交力度,確保信息準確度。
    面臨電力市場的“井噴”現(xiàn)象,設(shè)備交貨愈來愈困難,已嚴重制約著施工進度。根據(jù)kpi指標,我們分年、月安排催交計劃,分別在上海、哈爾濱等大的設(shè)備制造廠設(shè)立常駐人員,保證所派人員做到深入廠家車間、班組,了解生產(chǎn)計劃、投料、加工、發(fā)運等全過程的第一手資料,同時注重維護廠家關(guān)系。超前策劃設(shè)備催交方案,每周編制催交信息,做到明確任務(wù),責(zé)任到人,提高設(shè)備催交信息的準確性,使催交信反饋及時準確,為項目提供可靠的信息服務(wù)。
    3、以客戶滿意度為中心,全面提升服務(wù)意識。
    今年繼續(xù)完善十項服務(wù)措施,為了更好的服務(wù)于現(xiàn)場,物資部今年將在部分現(xiàn)場從小件物資開始逐步實施送貨到用戶的措施,這樣不僅有利于減少各用料單位的人力和機械的浪費,更重要的通過多跑勤送減少各單位的庫存和倉庫面積,將對二級庫的消滅起到很好的作用,若試行成功,我們可在大件物資和設(shè)備上推行,同時在全公司進行推廣,希望各項目部給予支持和幫助。
    4、以人為本,注重員工素質(zhì)培育。
    公司要發(fā)展,人才是關(guān)鍵。挑戰(zhàn)極限,很大程度上是對人員的挑戰(zhàn),隨著新招聘人員的增多及業(yè)務(wù)水平相對較低,提高培訓(xùn)效率顯得尤為重要。為此對于新來員工我們采取在總部集中理論培訓(xùn),項目上采取以老帶新的方式,實行崗位培訓(xùn)與實際業(yè)務(wù)相結(jié)合的模式進行培訓(xùn)與指導(dǎo),督促培訓(xùn)、集中考核,使員工盡快適應(yīng)崗位需要。
    采購策劃書篇十三
    回想走過的腳印,深深淺淺一年時間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。2013年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨,在作風(fēng)上廉潔奉公、務(wù)真求實。我們樹立為公司節(jié)約每一分錢的觀念,積極落實采供工作要點和年初制定的工作計劃。堅持同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量,最大限度為公司節(jié)約成本的工作原則。在魏總的直接領(lǐng)導(dǎo)和支持及公司其他同仁的配合下,2007年共完成*供材料設(shè)備采購計劃88份,新簽合同20份,完成乙供材料計劃核批價格140份,共計完成材料設(shè)備采購計劃228份,執(zhí)行情況良好,較圓滿地完成了所承擔(dān)的任務(wù)。現(xiàn)將主要工作情況總結(jié)如下:。
    一、組織實施陽光采購策略公開透明的按采購制度程序辦事,在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。
    2013年我們進一步強調(diào)采購工作透明,在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設(shè)備還是小型材料的零星采購,都盡量多的邀請相關(guān)職能部門參與。即使在時間緊,任務(wù)重的時候,也始終堅持這個原則,邀請審計部相關(guān)人員一起詢比價,采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明,同時保*了工程進度。
    1、完善制度,職責(zé)明確,按章辦事。
    2014年通過組織學(xué)習(xí)采購管理戰(zhàn)略和公司iso。
    采購策劃書篇十四
    作為一名超市店長,要搞好店內(nèi)團結(jié),指導(dǎo)并參與店內(nèi)的各項工作,及時準確的完成各項報表,帶領(lǐng)店員完成上級下達的銷售任務(wù)并激勵員工,建立和維護顧客檔案,協(xié)助開展顧客關(guān)系營銷,保持店內(nèi)的良*庫存,及時處理顧客投訴及其他售后工作。
    一、早會---儀容儀表檢查,開心分享工作心得及服務(wù)技巧,昨日業(yè)績分析并制定今日目標,公司文件通知傳達。
    二、在銷售過程中盡量留下顧客的詳細資料,資料中應(yīng)詳細記載顧客的電話、生日和所穿尺碼??梢砸赞k理貴賓卡的形式收集顧客資料,并達成宣傳品牌,促成再次購買的目的,店內(nèi)到新款后及時通知老顧客(但要選擇適當?shù)臅r間段,盡量避免打擾顧客的工作和休息),既是對老顧客的尊重也達到促銷的目的,在做好老顧客維護的基礎(chǔ)上發(fā)展新顧客。
    三、和導(dǎo)購一起熟知店內(nèi)貨品的庫存明細,以便更準確的向顧客推薦店內(nèi)貨品(有些導(dǎo)購因為不熟悉庫存情況從而像顧客推薦了沒有顧客適合的號碼的貨品造成銷售失敗)。及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通不沖及調(diào)配貨源。
    四、做好貨品搭配,櫥窗和宣傳品及時更新,定時調(diào)場,保*貨品不是因為賣場擺放位置的原因而滯銷。指導(dǎo)導(dǎo)購做好店內(nèi)滯銷品和斷碼產(chǎn)品的適時推薦,并與領(lǐng)導(dǎo)溝通滯銷貨品的具體情況以便公司及時的采取相應(yīng)的促銷方案。
    五、調(diào)節(jié)賣場氣氛,適當?shù)墓膭顔T工,讓每位員工充滿自信,積極愉快的。
    采購策劃書篇十五
    崗位職責(zé)一般是指一個崗位所要求的需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當承擔(dān)的責(zé)任范圍。超市店長個人崗位職責(zé),我們來了解一下。
    崗位職責(zé):
    1.全面負責(zé)門店管理及運作;。
    2.制訂門店銷售、毛利計劃,并指導(dǎo)落實;。
    3.傳達并執(zhí)行營運部的工作計劃;。
    4.負責(zé)與地區(qū)總部及其他業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系溝通;。
    5.負責(zé)門店各部門管理人員的選撥和考評;。
    6.指導(dǎo)各部門的業(yè)務(wù)工作,努力提高銷售、服務(wù)業(yè)績;。
    8.嚴格控制損耗率、人事成本、營運成本,樹立“低成本”的經(jīng)營觀念;。
    9.進行庫存管理,保*充足的貨品、準確的存貨及訂單的及時發(fā)放;。
    10.督促門店的促銷活動;。
    11.保障營運安全,嚴格清潔、防火、防盜的日常管理和設(shè)備的日常維修、保養(yǎng);。
    12.負責(zé)全店人員的培訓(xùn);。
    13.負責(zé)店內(nèi)其他日常事務(wù)。
    任職要求:
    1.年齡30—45,從事大型連鎖超市全面管理經(jīng)驗;
    2.具有良好的職業(yè)道德,強烈的責(zé)任心和事業(yè)心;
    3.有較強的綜合管理能力,秉公辦事,公平待人。
    4.對事物有較強的分析和決策能力;
    5.熟練掌握商場管理的各項規(guī)范和*作方法。
    此數(shù)據(jù)摘自相關(guān)公司實際發(fā)布的招聘要求。
    職位要求:
    1.負責(zé)超市門店的經(jīng)營管理。
    2.監(jiān)督超市門店的商品進貨驗收、倉庫管理、商品陳列、商品質(zhì)量管理等有關(guān)。
    采購策劃書篇十六
    四:招投標
    1:合同書 2:合同的簽訂
    人文大概是6000名學(xué)生
    3:需求的差異化
    二:了解相應(yīng)的供應(yīng)商
    1:根據(jù)需求了解供應(yīng)商
    我們就得到貴陽的各大菜市場,買米的地方去了解,去調(diào)查??纯茨抢锏氖卟速u的最便宜,又好,而且交通也方便,我們就在那里采購,大米同樣也是這樣的方法去采購,經(jīng)過調(diào)查研究之后我們所有的東西都要用最便宜的價格買到最好的東西了。
    2:供應(yīng)商的食品安全證明
    為了我們采購的食品安全,讓學(xué)生吃的放心我們還得讓供應(yīng)商提供相應(yīng)的的食品安全證明。比如,品質(zhì)量、技術(shù)力量、能力、產(chǎn)品價格、可信度、售后服務(wù)、企業(yè)信譽和歷來表現(xiàn)等。 供應(yīng)商的信息(價格、數(shù)量、信譽)。
    3:計算總體訂單容量
    我們學(xué)校的人口量很大,每天要采購的數(shù)量是多少,要計算一下。還有的就是一個緊急議案,比如入到下雪或大暴雨的話不能出去采購,我們是不是要有一定的預(yù)備儲存。
    1:向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報計劃
    制定好我們的采購計劃后上交學(xué)校領(lǐng)導(dǎo),讓學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準后,我們再來執(zhí)行計劃,這可以讓校領(lǐng)導(dǎo)感到學(xué)生的安全。 2:向食堂經(jīng)理匯報計劃最后,向食堂經(jīng)理匯報,立即執(zhí)行。并且真求經(jīng)理的相關(guān)意見,然后對我們的采購計劃的不足之處做出修改。
    1:向貴陽各大食品公司發(fā)出招標信息
    向貴陽的各個食品和大中型超市發(fā)出招標信息,這樣對我們的購買會更有利。
    四:招投標
    2:選擇最優(yōu)的中標對象
    對來競標的食品公司和超市我們選擇可以長期的合作的,這樣更有利于我們的商務(wù)談判。
    比如,我們簽訂合同,時間是半年或一年,你能不能給我們一個百分比的優(yōu)惠,優(yōu)惠一個5%或10%之類的。如果我們的合作時間更長的話,可不可以每天給我送貨到呢?這樣我們又可以節(jié)省一筆車費了。
    3:執(zhí)行計劃表單
    我們就得理出一個采購計劃了,比如今天采購什么蔬菜,明天采購什么蔬菜,我們不可能天天都吃一樣啊。理出一個計劃之后我們就得向相關(guān)的部門申報了,比如食堂經(jīng)理和其他的負責(zé)人。通過向上級的申報得到批準后我們就可以進行采購了。這時候采購我們是一個大型的采購,我們可以向大型的供應(yīng)商發(fā)出招標信息,這樣我們就有更多的選擇余地。
    五:合同
    1:合同書 2:合同的簽訂
    1. 合同介紹
    1.1 甲方(采購方) 甲方名稱 通信地址 聯(lián)系人 電話、傳真 e-mail
    1.2 乙方(供應(yīng)商) 乙方名稱 通信地址 聯(lián)系人 電話、傳真 e-mail
    1.3合同目的
    提示:說明甲方向乙方采購何種物品,經(jīng)雙方協(xié)商后確定本采購合同。
    2. 術(shù)語、關(guān)鍵詞解釋 術(shù)語、關(guān)鍵詞 解釋 物品
    系指供應(yīng)商按合同要求,需向采購方提供的一切軟件、硬件及相關(guān)的技術(shù)資料。 服務(wù)
    系指根據(jù)合同,供應(yīng)商承擔(dān)與供貨有關(guān)的輔助服務(wù),比如運輸、保險以及其它的伴隨服務(wù),比如安裝、調(diào)試、提供技術(shù)援助、培訓(xùn)等。
    3. 采購物品說明
    3.1 采購物品及說明
    3.2 技術(shù)指標和質(zhì)量要求
    4. 合同價格和支付方式
    4.1 本合同總價格為(人民幣大寫):
    采購策劃書篇十七
    甲方:
    乙方:
    經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,本著平等互利的原則,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)就乙方向甲方供應(yīng)生產(chǎn)物資事宜,達成一致意見,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本原材料采購合同范本:
    一、訂購產(chǎn)品名稱:
    二、訂購產(chǎn)品數(shù)量:
    三、質(zhì)量標準:
    1、甲方授權(quán)乙方供應(yīng)符合國家質(zhì)量標準和甲方生產(chǎn)要求的貨物。乙方的貨物必須符合規(guī)定的標準和隨貨文件要求。
    2、
    四、產(chǎn)品規(guī)格及價格:
    1、________________________________________________。
    2、________________________________________________。
    五、付款方式:雙方選擇以下第種方式支付貨款。
    (1)翻單結(jié)算。既第二批貨物到甲方廠區(qū)指定地點后,甲方向乙方支付第一批貨款。以后依次類推下次送貨結(jié)算上次貨款。
    (2)留質(zhì)保金結(jié)算。既乙方前一期貨物送達且驗收合格后,留下________元作為質(zhì)量保證金,其余款項貨到后當月內(nèi)付清。合同期限屆滿,貨物沒有發(fā)生質(zhì)量問題,質(zhì)量保證金全部退還乙方。
    (3)貨物運到甲方后,經(jīng)檢驗合格,卸貨后--日內(nèi)付款。
    六、產(chǎn)品包裝要求及規(guī)格:(包裝費用已包含在貨物價格內(nèi))______________________________________________________。
    七、交貨地點:——————————————————。運費由乙方負擔(dān)。運輸過程中貨物毀損、滅失等各種風(fēng)險均由乙方承擔(dān)責(zé)任。
    八、供貨時間:
    1、乙方在收到甲方首批傳真訂單(或電話、短信通知)____個工作日內(nèi)將貨物送至合同指定地點。重復(fù)訂單,____個工作日內(nèi)將貨物送至合同指定地點。
    2、_________________________________________________。
    九、雙方的權(quán)利和義務(wù):
    1、如果供應(yīng)的貨物行情有較大幅度的變化,經(jīng)雙方協(xié)商可根據(jù)市場價格對供貨產(chǎn)品的價格做出必要的調(diào)整。協(xié)商不成,仍按原條款執(zhí)行。
    2、如乙方提供的貨物包裝或產(chǎn)品規(guī)格不符合要求,甲方有權(quán)拒收貨物。如甲方拒收,乙方必須按照本合同的約定另行提供符合要求的貨物,且由此造成的各種損失均由乙方承擔(dān)責(zé)任。
    3、乙方必須向甲方提供生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的手續(xù)。其提供的產(chǎn)品,必須符合相關(guān)的國家、行業(yè)或企業(yè)標準,并隨貨附帶生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、化驗報告等手續(xù)。
    4、甲方應(yīng)在乙方所送的貨物到達后及時進行質(zhì)量檢測,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方須立即現(xiàn)場處理善后事宜。因此給甲方造成損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)甲方為此支付的所有費用(包括但不限于賠償?shù)馁M用、必要的律師費、罰款等)。
    5、因乙方產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量問題,引發(fā)甲方生產(chǎn)或質(zhì)量事故,造成甲方損失的,乙方應(yīng)賠償甲方為此支付的所有費用(包括但不限于賠償?shù)馁M用、必要的律師費、罰款等),此責(zé)任不因甲方已進行質(zhì)量監(jiān)測而免除。
    6、如乙方未按照本合同第六條規(guī)定的時間送貨、送貨遲延或貨物的數(shù)量與合同約定不符,應(yīng)賠償甲方違約金_________元。
    7、雙方都應(yīng)保守對方的商業(yè)機密。
    十、補充協(xié)議:___________________________________。
    十一、特別聲明條款:_____________________________。
    十二、此原材料采購合同范本有效期:___月___日起至20__年__月__日止。
    十三、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,具有同等法律效力,雙方簽字蓋章后生效。雙方發(fā)生爭議時,協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
    十四、合同簽訂地:
    甲方(蓋章):乙方(蓋章):
    法人代表:法人代表:
    委托代理人:委托代理人:
    電話:電話:
    傳真:傳真:
    開戶行:開戶行:
    賬號:賬號:
    簽字日期:20年__月__日簽字日期:20__年__月__日
    采購合同范本(十)。
    合同編號:
    簽約地點:
    需方:(以下簡稱“甲方”)。
    地址:
    郵編:
    電話:
    傳真:
    供方:(以下簡稱“乙方”)。
    地址:
    郵編:
    電話:
    傳真:
    甲方因造林需要,特向乙方采購桉樹專用肥料(以下簡稱“采購物資”)。根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī),甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,達成協(xié)議如下:
    第一條規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準及總價款。
    采購物資的具體規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、包裝要求及總價款如附件一所示。
    第二條交付日期
    乙方應(yīng)于甲方首次提貨前完成全部采購物資的生產(chǎn),并于[_]年[_]月[_]日起三十日內(nèi)分批次將采購物資交付于甲方。
    第三條交付地點。
    交付地點:[_]。乙方負責(zé)將采購物資分批次送至交付地點,由甲方清點確認并簽字后,視為該批次采購物資的交付。采購物資的裝車事宜由乙方負責(zé),卸車事宜由甲方負責(zé)。運輸費用由乙方承擔(dān)。
    第四條驗收及驗收標準。
    (一)總體質(zhì)量驗收。
    乙方最遲于[_]年[_]月[_]日前完成全部采購物資的生產(chǎn),并應(yīng)在其后2個工作日內(nèi)通知甲方進行總體質(zhì)量驗收,甲乙雙方指派專人至工廠倉庫按正常質(zhì)量抽檢辦法共同取樣封樣,樣本各三份,封樣后由甲方送至第三方有資質(zhì)檢驗機構(gòu)(以下簡稱第一次檢驗)進行檢驗,檢驗費用由甲方承擔(dān)。
    經(jīng)第三方檢驗后,不符合附件一質(zhì)量標準,乙方有異議的,甲乙雙方各提供50%的封存樣本,由乙方送交國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢驗(以下簡稱第二次送檢),甲方配合,檢驗費用由乙方先行墊付;經(jīng)第二次檢驗為不合格的,檢驗費用由乙方承擔(dān);經(jīng)第二次檢驗合格的,檢驗費由甲方承擔(dān)。對該檢驗結(jié)果,甲乙雙方不得存有異議。
    自乙方知悉第一次檢驗結(jié)果后5個工作日內(nèi),乙方有異議而未進行第二次送檢的,視為乙方對第一次檢驗結(jié)果無異議。
    檢驗不符合附件一質(zhì)量標準的,視為全部采購物資不符合質(zhì)量標準。甲方有權(quán)拒收采購物資,并要求乙方重新生產(chǎn)或采取其他補救措施并賠償甲方因此遭受一切損失(包括但不限于甲方另行采購肥料而支付的貨款差價、運輸費、勞務(wù)費,以及因施肥延遲而造成的生產(chǎn)損失等),若乙方不能或不愿重新生產(chǎn)或采取其他補救措施,甲方有權(quán)單方解除本合同并追究乙方的違約責(zé)任。
    (二)抽檢。
    總體質(zhì)量驗收合格后,乙方在[_]月[_]日起向甲方交付采購物資。甲方在收到每批次采購物資后進行抽檢,抽檢合格的按本合同第五條規(guī)定向乙方支付相應(yīng)貨款,抽檢不合格的,甲方有權(quán)拒收該批采購物資,乙方對此有異議的,可按照本條第一款規(guī)定的方法再次檢驗,若仍不合格,甲方有權(quán)拒收該批采購物資及剩余批次的采購物資,并要求乙方重新生產(chǎn)或采取其他補救措施并賠償甲方因此遭受一切損失(規(guī)定同上),若乙方不能或不愿重新生產(chǎn)或采取其他補救措施,甲方有權(quán)單方解除本合同并追究乙方的違約責(zé)任。
    (三)數(shù)量驗收。
    甲方應(yīng)于收到乙方交付的采購物資后及時組織驗收并由甲方指定的接貨人在交貨單據(jù)上簽字確認。
    (四)甲方的驗收不免除乙方的質(zhì)量保證責(zé)任。
    第五條付款期限及結(jié)算方式。
    本合同生效后7個工作日內(nèi),甲方向乙方支付總貨款的[_]%作為定金,甲方拒不履行付款義務(wù)違約單方面終止本合同的,所付定金不再退還,乙方拒不履行交貨義務(wù)或違約單方面終止本合同的,雙倍返還定金,若雙方均未違約終止本合同,定金轉(zhuǎn)為貨款。
    每批次采購物資經(jīng)甲方抽檢合格后7個工作日內(nèi),甲方向乙方支付該批次采購物資貨款的[_]%。
    甲方于收到最后一批采購物資并抽檢合格后10個工作日內(nèi),付清所有剩余貨款。
    各類款項匯至乙方下述銀行賬戶即為支付:
    開戶行:;。
    戶名:;。
    銀行賬號/卡號:。
    乙方收到每批次款項后5個工作日內(nèi)向甲方開具該批貨物金額的正式發(fā)票。
    第六條違約責(zé)任。
    (一)甲方遲延付款的,每遲延一天需按應(yīng)付款項的1‰向乙方計付違約金,遲延30天以上的,乙方有權(quán)經(jīng)書面通知后直接解除本合同并要求甲方賠償損失。
    甲方未付清上批次貨款的,乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)發(fā)貨。
    (二)乙方必須按合同規(guī)定每天交付采購物資,不得延遲,乙方遲延交付3天以上的,每遲延一天需按當批次應(yīng)交付采購物資的總價款的1‰向甲方支付違約金,遲延30天以上的,甲方有權(quán)經(jīng)書面通知后直接解除本合同并要求乙方返還已經(jīng)收到的貨款(扣除乙方已交付貨物的抵頂部分);如因乙方遲延或拒絕交貨而影響甲方生產(chǎn)經(jīng)營的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
    (三)總體質(zhì)量驗收不合格的,甲方可要求乙方重新生產(chǎn)或采取其他補救措施,由此給甲方造成的一切損失(規(guī)定同上),乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)。乙方不能或不愿重新生產(chǎn)或采取其他補救措施的,乙方有權(quán)單方解除本合,要求乙方賠償一切損失(規(guī)定同上)并賠償違約金,違約金標準為合同總貨款的10%;抽檢不合格的,甲方可要求乙方重新生產(chǎn)或采取其他補救措施并賠償由此給甲方造成的一切損失(規(guī)定同上),乙方不能或不愿重新生產(chǎn)或采取其他補救措施的,甲方有權(quán)拒絕接收該批次及剩余批次采購物資并單方面解除本合同,同時要求乙方賠償一切損失(規(guī)定同上)并賠償違約金,違約金標準為未能按約定交付的采購物資貨款的10%。
    第七條不可抗力。
    (一)不可抗力包括非因甲乙雙方責(zé)任造成的火災(zāi)、洪水、地震等自然災(zāi)害。
    (二)不可抗力事件發(fā)生后,乙方應(yīng)立即通知甲方,并在力所能及的條件下迅速采取措施,盡力減少損失,甲方應(yīng)協(xié)助承包人采取措施,因乙方怠于采取有效措施導(dǎo)致的損失擴大部分,由乙方承擔(dān)責(zé)任。乙方應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生5日內(nèi)以書面形式通知甲方,并在不可抗力事件發(fā)生10日內(nèi)提供相關(guān)證明。
    (三)因不可抗力事件造成時間延誤的,延誤的交付期間相應(yīng)順延或由雙方協(xié)商;造成合同不能履行或履行失去意義的,則合同終止,雙方互不負賠償責(zé)任。
    (四)因一方延遲履行合同后發(fā)生不可抗力事件的,不具有免責(zé)效力。
    第八條爭議解決。
    甲、乙雙方因履行本合同而產(chǎn)生或發(fā)生與本合同的履行相關(guān)的任何爭議,雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決該爭議。如一方將該爭議提交另一方后的30天內(nèi)該爭議無法通過此方式獲得解決,則需提交到甲方住所地的人民法院訴訟解決。
    第九條各方陳述及保證。
    (一)其依據(jù)中國法律正式成立并有效存續(xù),且其設(shè)立已獲得所有必要的許可和批準;。
    (二)其擁有充分的能力和權(quán)力簽訂本協(xié)議并履行本協(xié)議規(guī)定的各項義務(wù);。
    (四)從本協(xié)議生效之日起,本協(xié)議各項規(guī)定應(yīng)成為其法定的、有效的和有約束力的義務(wù)。
    第十條其他。
    本合同一式四份,自甲方雙方蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)兩份,具同等效力。本合同附件為本合同不可分割的部分,與本合同具同等效力。
    本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行協(xié)商。
    本協(xié)議由以下各方簽署:
    甲方:
    代表:
    日期:
    乙方:
    代表:
    日期:
    (公章)。
    (公章)。