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國資局治理小金庫自查報告篇一
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施,為認真貫徹落實縣紀委、縣監(jiān)察局、縣財政局、縣審計局《關于開展清理檢查“小金庫”專項工作的通知》的文件精神,現(xiàn)把我學校自查自糾情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識。
我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織校委會成員學習上級文件精神,還集中組織教師傳達會議精神、領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
二、加強領導,責任分工。
為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理領導小組,并設立舉報電話,“小金庫”專項治理工作由學校牽頭實施,財務等部門負責同志共同參與。
三、明確要求,重點治理。
按照上級文件規(guī)定的要求,學校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算、為侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬號,未設任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求,學校對所有收入及各類賬戶、賬據(jù)進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,自查結(jié)果已在全學校教職工大會上進行了通報并予以公示。
雖然我學校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財務紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。
三、整改建章,規(guī)范完善。
我校決定在前期自查自糾的基礎上繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
國資局治理小金庫自查報告篇二
根據(jù)縣紀委《新紀發(fā)〔20xx〕20號》文件要求,我局在本系統(tǒng)認真開展了對私設“小金庫”的專項治理工作。現(xiàn)將具體情況匯報如下:
1、我局召集全體班子成員、二級機構(gòu)負責人和會計、報賬員等相關人員,召開專題會議,傳達縣紀委文件,提高相關人員的認識。
2、成立專項治理領導小組:組長杜學政;成員:各二級機構(gòu)會計和各二級機構(gòu)報賬員、各二級機構(gòu)負責人。
根據(jù)縣紀委文件要求,我局首先開展了對私設“小金庫”的自查自糾工作,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)我局不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。各二級機構(gòu)也不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過自查,對各二級機構(gòu)起到警示作用。同時,我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
國資局治理小金庫自查報告篇三
分局積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神,根據(jù)《關于印發(fā)20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案通知》文件規(guī)定。認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了分局財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。
一、自查自糾組織實施情況。
設立了小金庫”專項治理工作辦公室,分局專門成立了以局一把手為組長的小金庫”專項治理工作領導小組。由會統(tǒng)科具體負責此次專項治理工作。傳達《20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件,規(guī)定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,要按“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況。
并未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫”等情況。此次“小金庫”專項治理工作中。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施。
提高了全局工作人員對“小金庫”存在危害性和嚴重性的認識,通過此次自查自糾工作。進一步加強了財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。今后的工作中,分局將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:
一是全面治理一從源頭抓起。
鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費,從源頭抓起。單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設立“小金庫”規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對發(fā)票管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
二是加強資產(chǎn)管理。
加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,首先。對公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
三是加強對財務人員管理。
消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量,強化會計職能。使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
四是加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督。
尤其是健全財務制度,建立健全內(nèi)部規(guī)章制度。完善財務管理。按照財務管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》有關規(guī)定,一個單位只允許設立一個賬戶,并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
四、自查自糾報表重要事項說明。
未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫”等情況,此次“小金庫”專項治理工作中。因此,沒有重要事項說明。
國資局治理小金庫自查報告篇四
特區(qū)治理辦:
根據(jù)《六枝特區(qū)20xx年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神,我部高度重視,組織人員進行了清理。現(xiàn)總結(jié)如下:
一、學習文件,提高認識。
組織全體干部職工學習了“小金庫”治理的文件精神,使干部職工明確了清理的.對象范圍,確保“小金庫”治理“回頭看”工作圓滿完成。
二、組織力量,搞好清理。
按照文件精神,我部成立了清理工作領導小組,由部長任組長,副部長任副組長,各科室負責人為成員,辦公室承辦日常工作。組織人員對財務情況進行了清理,經(jīng)查,沒有私設“小金庫”的現(xiàn)象。
三、檢查全覆蓋,確保無遺漏。
組織人員對辦公室、業(yè)務股進行清查,對部財務情況進行了清理,確保檢查范圍無遺漏。
四、嚴格紀律,追究責任到位。
在清查過程中,嚴格工作紀律,如發(fā)現(xiàn)情況立刻向領導匯報,追究相關人員責任。經(jīng)查,沒有私設“小金庫”的現(xiàn)象。
五、建章立制,形成長效機制。
我辦將按照文件精神和上級有關規(guī)定,進一步健全財務管理和領導干部廉潔自律制度,防患于未然,形成長效機制。
國資局治理小金庫自查報告篇五
根據(jù)《伊治金辦(20xx)1號》文件要求,我院認真開展了對“小金庫”的專項治理工作。現(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、加強組織,認真領導。
(一)5月26日我院召集全體班子成員、各科室負責人和財務等相關人員,召開專題會議,傳達伊洛園區(qū)文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。
(二)成立了李村鎮(zhèn)衛(wèi)生院“小金庫”專項治理領導小組:組長:李金海;副組長:李洪濤、魏鮮明;成員:陳軍坡、牛世強、各科室負責人。
二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制。
按照清理范圍要求,對以往的所有經(jīng)濟收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我院首先開展了對私設“小金庫”的自查自糾工作,填寫《“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)我院不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。我院通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
雖然我院目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我院決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
國資局治理小金庫自查報告篇六
全縣“小金庫”專項治理工作會議后,計生委按照縣委、縣政府[20xx]30號文件要求,成立了治理“小金庫”工作領導小組,制定了計生委“小金庫”專項治理工作實施方案。要求本委和三個二級機構(gòu)嚴肅、認真自查,對自查中發(fā)現(xiàn)的問題,必須自覺糾正,按時將自查自糾表上報縣治理“小金庫”工作辦公室。
計生委屬行政全額撥款單位,單位的`非稅收入主要是征收社會撫養(yǎng)費。社會撫養(yǎng)費是由鄉(xiāng)鎮(zhèn)征收直接上繳財政專戶,并納入預算管理。支出由財政局按規(guī)定將經(jīng)費撥入計生委,計生委根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)上繳情況再將經(jīng)費撥入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)用于計劃生育工作。社會撫養(yǎng)費征收使用票據(jù)是財政部門的專用票據(jù),計生委由專人管理,嚴格執(zhí)行票據(jù)使用管理規(guī)定,按時繳銷票據(jù),并對票據(jù)征收的金額與上繳縣財政專戶金額認真核對,保證征收全額上繳縣財政。
計生委的財務工作在縣財政局、會計核算中心具體管理指導下,嚴格執(zhí)行財務管理規(guī)定,沒有違規(guī)收費、罰款、攤派及設立“小金庫”等違反財經(jīng)紀律的行為。
特此報告。
國資局治理小金庫自查報告篇七
按照衛(wèi)生廳關于開展“小金庫”專項治理工作會議的精神,根據(jù)文件要求,我院領導高度重視,于20xx年6月17日召開了領導班子清理“小金庫”專題會議,認真安排部署自查工作。經(jīng)會議研究,決定成立我院自查工作領導組,由紀委書記董躍進同志負責,全面深入認真的做好自查自糾工作。組織召開紀檢監(jiān)察、黨辦、院辦、審計、財務相關室負責人會議,就我院自查“小金庫”工作做了具體安排部署和要求,強調(diào)各科室負責人是本科室第一責任人,一定要認真開展自查工作,嚴格自查自糾,不留死角;要認真對待,不準避重就輕;要嚴格按照要求,按時完成自查自糾工作。
二、加強領導,成立自查工作領導組。
為了確保自查“小金庫”工作順利進行,經(jīng)院黨委會研究,成立了由院長、書記任組長的治理“小金庫”工作領導組。設立辦公室,公布了舉報電話,請廣大群眾監(jiān)督此項工作。
三、加大宣傳,明確治理檢查意義。
向全院職工大力宣傳,開展治理檢查“小金庫”工作的重要意義。一是深入開展“小金庫”治理工作是深入貫徹落實科學發(fā)展觀,全面貫徹落實黨的精神及中央《建立健全懲治和預防貪腐體系20xx-20xx年工作規(guī)劃》的要求。二是為進一步嚴肅財經(jīng)紀律,維護正常的財經(jīng)秩序,促進各級干部職工廉潔自律。三是對開展“小金庫”治理工作的基本原則、治理范圍以及治理辦法作了詳細說明,明確了“小金庫”的界定。
四、精心組織,積極開展自查自糾工作。
我院嚴格按照省衛(wèi)生廳及學院的要求,院主要領導親自負責,全面深入地開展自查自糾。結(jié)合醫(yī)院的工作實際,凡違反國家法律法規(guī)及其他有關規(guī)定的,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的`資金,均納入治理范圍。檢查方法為自查與重點檢查相結(jié)合,先對各科室是否存在“小金庫”進行全面自查,要求對查出的“小金庫”,要如數(shù)交回醫(yī)院財務。對存在問題的科室,由相關部門組織重點檢查,按照規(guī)定及時糾正處理,并要求各科室各部門在6月18日前完成自查自糾工作。財務科按照要求認真填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》,并對醫(yī)院所管轄的銀行帳戶進行了徹底的清查與核對。醫(yī)院對所屬的65個科室下發(fā)了《科室自查自糾“小金庫”統(tǒng)計表》,由科室對照“小金庫”專項治理的內(nèi)容,進行認真檢查、填寫、科室主任簽名。自查過程,達到100%,扎實細致,不走過程,不留死角。經(jīng)過認真自查自糾,全院機關、臨床、醫(yī)技、社區(qū)、后勤的各個科室,在日常工作中都能嚴格按醫(yī)院的收費標準執(zhí)行,收費統(tǒng)一由院財務科管理。財務科有規(guī)范健全的財務管理制度,未發(fā)現(xiàn)有設立“小金庫”的情況。
通過自查更加強了對清查“小金庫”工作的認識,明確了相關責任,嚴令禁止各科室私設“小金庫”,私自亂收費。至此,我院檢查“小金庫”自查自糾工作全部完成。
國資局治理小金庫自查報告篇八
按照《縣小金庫治理工作實施方案》和全縣機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,局黨組領導高度重視,并認真開展清理“小金庫”工作,現(xiàn)將有關工作情況報告如下:
理工作清查小組,并公開了舉報投訴電話。在局民主生活會上,局長張學立又強調(diào)了小金庫治理工作的重要性,并發(fā)動全局職工積極參與并監(jiān)督統(tǒng)計局的“專項治理”自查工作,以確保自查工作的順利進行,扎實有效地開展清理工作。
認真自查,及時上報。按照《通知》的要求,通過對照文件深入自查,重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標進行清查活動,對全局進行了認真細致的清查。
1、嚴格按照有關文件的要求,深入自查自糾。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的'規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
3、按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查自糾,統(tǒng)計局認真執(zhí)行財務的有關規(guī)定,沒有小金庫,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,并通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,完善了相關財務制度,反腐工作進一步得到提高。
國資局治理小金庫自查報告篇九
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣財發(fā)[2012]89號文件《關于做好全縣“小金庫”專項清理工作的通知》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識。
全縣“小金庫”專項清理工作通知下發(fā)后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于做好全縣“小金庫”專項清理工作的通知》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習文件精神外,還集中組織教職工傳達文件精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長馮浩要求大家,認真學習有關文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項清理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強領導,責任分工。
為了保障清理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項清理工作由校委會牽頭實施,財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任高蘭岐具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
組長:xxx副組長:xx成員:xxxxxxxxxxxx。
三、明確要求,重點治理。
根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是2010年以來各項資金的收支數(shù)額,按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,
其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的幼兒園的收入全額繳入財政專戶,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。
五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
四、整改建章,規(guī)范完善。
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
國資局治理小金庫自查報告篇十
為嚴肅財政管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,我校嚴格按照中共南安市紀委、市監(jiān)察局、財政局、審計局關于轉(zhuǎn)發(fā)《關于印發(fā)〈福建省開展“小金庫”專項治理工作實施方案〉的通知》(南紀綜[]12號)和《關于轉(zhuǎn)發(fā)福建省治理“小金庫”工作領導小組辦公室〈關于填報“小金庫”自查自糾階段報表有關問題的通知〉的通知》(南治辦1號)的要求,進行了“小金庫”專項治理自查自糾工作,工作情況總結(jié)如下:
一、經(jīng)費來源與使用情況。
我校屬于二級核算會計單位,每年經(jīng)費使用情況一律由中心小學統(tǒng)一管理進行核算。學校資金來源是市財政按學生實有人數(shù)給予劃撥,除此以外,學校再沒有任何資金來源。平時零星發(fā)生的有關收入,也都能使用統(tǒng)一票據(jù),納入單位賬戶管理。學校的所有經(jīng)費支出能嚴格按照財經(jīng)管理制度和要求進行支付。
二、自查自糾的方法。
1、加強組織領導。成立了治理“小金庫”工作領導小組,負責進行“小金庫”治理自查自糾工作,研究制定有關治理措施,解決有關重要問題。
2、做好宣傳動員。根據(jù)文件要求,我校迅速召開了專題會議,傳達文件精神,要求全體教師,正確認識開展此項活動的重大意義,認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。
3、落實舉報制度。
治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立了舉報信箱,建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由曉老師具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
4、做好清查工作。對照“七種”表現(xiàn)形式,認真自查自糾,做到不走過場,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從而進一步規(guī)范我校財務收支管理情況。并認真開展清理”小金庫”工作,成立了由校長率頭,財務人員負責,教導監(jiān)督的清理工作小組,認真扎實地開展了清理工作。
四、自查自糾的結(jié)果。
1、我校財務管理均按照有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,所有收入、支出全部納入本校財務賬目統(tǒng)一管理核算。學校沒有任何性的經(jīng)營收入,也沒有以任何形式收取師生的任何費用,也沒有虛列支出、轉(zhuǎn)出資金的現(xiàn)象,更沒有以各種項目套取資金的情況,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我校多年來嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的管理辦法,認真按照財務管理制度及有關規(guī)定,加強學校的財務管理工作,同時逐年進行修改并完善單位的`各項財務管理制度、規(guī)定和辦法。堅持每學期進行一次財務公開,重大事項及時公開。堅持每年進行一次財務內(nèi)審工作,從無設置帳外帳和“小金庫”以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為,從制度上保障了財務管理的規(guī)范性,嚴謹性和有效性。
3、嚴格按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定執(zhí)行,采用少量的備用金,嚴禁設“小金庫”,杜絕坐支行為,沒有以任何形式進行私存私放。
4、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理內(nèi)容’中的各項指標開展清理活動,對1月以來的所有收入,支出及各類賬戶進行了認真細致的清查,通過清查,我校沒有發(fā)現(xiàn)上述違紀違規(guī)的問題,沒有任何形式的“小金庫”存在。清查結(jié)果已在全體教師會議上進行了通報。
5、在認真清理清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報了相關表格。
國資局治理小金庫自查報告篇十一
對以上自查結(jié)果,學校召開“兩委會”進行了通報,并在此基礎上組織相關部門同志填寫《徐匯區(qū)教育系統(tǒng)治理“小金庫”自查情況表》、《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》、《銀行賬戶清理自查表》和《上海市財政票據(jù)使用情況表》,學校校長、書記、支委紀檢委員、會計、報帳員等同志在《治理“小金庫”自查情況表》上承諾簽字,確保上報材料的真實性。
更多。
國資局治理小金庫自查報告篇十二
按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:。
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實廉政建設,。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內(nèi)容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務科嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結(jié)果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,力爭做到清理工作不留死角,反腐工作能有更大提高。
國資局治理小金庫自查報告篇十三
對以上自查結(jié)果,學校召開“兩委會”進行了通報,并在此基礎上組織相關部門同志填寫《徐匯區(qū)教育系統(tǒng)治理“小金庫”自查情況表》、《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》、《銀行賬戶清理自查表》和《上海市財政票據(jù)使用情況表》,學校校長、書記、支委紀檢委員、會計、報帳員等同志在《治理“小金庫”自查情況表》上承諾簽字,確保上報材料的真實性。
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國資局治理小金庫自查報告篇十四
根據(jù)潼南縣《關于在黨政機關和行政事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》的精神,我校領導高度重視,立即研究安排清理“小金庫”的有關工作。成立了由我校小金庫清查工作領導小組。隨后,又召開了相關會議,明確任務,落實責任。經(jīng)過認真的清理檢查,我校清理“小金庫”自查自糾工作圓滿完成,現(xiàn)將工作開展情況匯報如下:
為了確保清查“小金庫”工作順利進行,我校成立了永康小學清理檢查“小金庫”工作領導組:
組 長:
組 員:
學校領導小組召開了專題會議,學習了上級關于開展清理“小金庫”專項治理的文件、會議的精神。工作小組堅決表示要嚴格自查自糾,不留死角;要認真對待,不準避重就輕;要嚴格按照要求,按時完成自查自糾工作。并將市、縣舉報電話也一并公布,讓廣大群眾監(jiān)督此項工作。工作小組堅決表示要嚴格自查.
我校嚴格按照《實施辦法》的要求,認真做好自查自糾工作。全面深入地開展自查自糾,認真清理檢查本單位有無“小金庫”。在自查過程,達到100%,扎實細致,不走過程,不留死角。按照要求填報《單位自查自糾小金庫報告表》,并將單位填寫的自查自糾情況報告表發(fā)放給中層干部審閱。并在學校公示欄內(nèi)向廣大教職工進行了公示。
經(jīng)過認真自查自糾,我校規(guī)范健全了財務管理制度,加強了財務管理,明確了相關責任,經(jīng)自查,我校無小金庫現(xiàn)象。
特此報告!
國資局治理小金庫自查報告篇十五
按照《縣小金庫治理工作實施方案》和全縣機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,局黨組領導高度重視,并認真開展清理“小金庫”工作,現(xiàn)將有關工作情況報告如下:
理工作清查小組,并公開了舉報投訴電話。在局民主生活會上,局長張學立又強調(diào)了小金庫治理工作的重要性,并發(fā)動全局職工積極參與并監(jiān)督統(tǒng)計局的“專項治理”自查工作,以確保自查工作的順利進行,扎實有效地開展清理工作。
認真自查,及時上報。按照《通知》的要求,通過對照文件深入自查,重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標進行清查活動,對全局進行了認真細致的清查。
1、嚴格按照有關文件的要求,深入自查自糾。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
3、按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查自糾,統(tǒng)計局認真執(zhí)行財務的有關規(guī)定,沒有小金庫,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,并通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,完善了相關財務制度,加強了從源頭上防治腐敗,反腐敗工作進一步得到提高。
國資局治理小金庫自查報告篇十六
根據(jù)市住建局《關于對“小金庫”專項治理進行自查的通知》(建函〔20xx〕319號)要求,我處對財務管理、資產(chǎn)管理、收支情況進行了全面清理自查,現(xiàn)將有關情況報告于后:
一、領導重視、職工參與。
自查工作由處長同志牽頭,組織財務人員、資產(chǎn)管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神,明確指導思想和任務目標、時間步驟等,并成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組,讓全處干部職工充分認識到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性,讓職工參與治理“小金庫”的監(jiān)督舉報、投訴。
二、對照要求,認真清理。
按照文件要求和自查內(nèi)容,以積極的態(tài)度對單位的收入進行了全面的清理,主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設賬戶,設立“小金庫”,規(guī)避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現(xiàn)象。同時對管理處的資產(chǎn)進行全面清理,進一步完善清產(chǎn)核資工作,做到賬面資產(chǎn)與實物相符。
三、完善制度,加強管理。
加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度,嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。
在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和復查“小金庫”的結(jié)果、處長對治理“小金庫”的.承諾書進行公示。
進一步完善項目支出管理制度,嚴格執(zhí)行項目開支,盡量控制超項目的支出和無項目預算的支出。
四、鞏固成果,建立機制。
完善車輛管理制度,車輛用油實行限額管理,車輛維修實行定點維修。
通過自查,公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾,現(xiàn)在、將來都不會有“小金庫”的存在,嚴格按照上級要求辦事,并建立有效的規(guī)章制度,規(guī)范財務管理、經(jīng)營管理及工程管理工作,動員各方面力量強化監(jiān)督,堅決杜絕“小金庫”的發(fā)生。
按照《縣小金庫治理工作實施方案》和全縣機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,局黨組領導高度重視,并認真開展清理“小金庫”工作,現(xiàn)將有關工作情況報告如下:
理工作清查小組,并公開了舉報投訴電話。在局民主生活會上,局長張學立又強調(diào)了小金庫治理工作的重要性,并發(fā)動全局職工積極參與并監(jiān)督統(tǒng)計局的“專項治理”自查工作,以確保自查工作的順利進行,扎實有效地開展清理工作。
認真自查,及時上報。按照《通知》的要求,通過對照文件深入自查,重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標進行清查活動,對全局進行了認真細致的清查。
1、嚴格按照有關文件的要求,深入自查自糾。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
3、按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查自糾,統(tǒng)計局認真執(zhí)行財務的有關規(guī)定,沒有小金庫,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,并通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,完善了相關財務制度,加強了從源頭上防治腐敗,反腐敗工作進一步得到提高。
國資局治理小金庫自查報告篇十七
按照省委辦公廳《關于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》(廳〔xx〕18號)以及全省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作會議精神,我辦認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、健全組織,加強領導。
為確保此次專項治理工作順利進行,省地方志辦公室成立了由朱文根主任任組長、劉成典副主任,王守亞副巡視員為副組長的清理工作領導小組,領導小組下設辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務,治理“小金庫”工作自查報告。
二、提高認識,加強宣傳。
全省“小金庫”專項治理工作會議召開后,我辦及時召開專題會議,學習了《關于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》,傳達了全省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作會議精神,并在辦公室網(wǎng)站上宣傳專項治理的范圍、要求、意義,整改報告《治理“小金庫”工作自查報告》。辦公室主任朱文根要求大家認真學習有關文件和會議精神,充分認識開展此項工作的重大意義,按照上級要求認真清理檢查“小金庫”,做到自查不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
省地方志辦公室治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉x信箱,并注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監(jiān)督工作,確保件件有交待、事事有著落。
四、認真開展自查,進一步嚴肅財經(jīng)紀律。
按照《安徽省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求,辦公室重點圍繞“清理內(nèi)容”中的`八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、辦公室及所屬單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、辦公室及所屬單位財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
4、清查結(jié)果在機關內(nèi)部網(wǎng)上進行通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我辦目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,辦公室將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐x的力度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。
特此報告。
國資局治理小金庫自查報告篇十八
特區(qū)治理辦:
根據(jù)《六枝特區(qū)20xx年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神,我部高度重視,組織人員進行了清理。現(xiàn)總結(jié)如下:
一、學習文件,提高認識。
組織全體干部職工學習了“小金庫”治理的文件精神,使干部職工明確了清理的.對象范圍,確?!靶〗饚臁敝卫怼盎仡^看”工作圓滿完成。
二、組織力量,搞好清理。
按照文件精神,我部成立了清理工作領導小組,由部長任組長,副部長任副組長,各科室負責人為成員,辦公室承辦日常工作。組織人員對財務情況進行了清理,經(jīng)查,沒有私設“小金庫”的現(xiàn)象。
三、檢查全覆蓋,確保無遺漏。
組織人員對辦公室、業(yè)務股進行清查,對部財務情況進行了清理,確保檢查范圍無遺漏。
四、嚴格紀律,追究責任到位。
在清查過程中,嚴格工作紀律,如發(fā)現(xiàn)情況立刻向領導匯報,追究相關人員責任。經(jīng)查,沒有私設“小金庫”的現(xiàn)象。
五、建章立制,形成長效機制。
我辦將按照文件精神和上級有關規(guī)定,進一步健全財務管理和領導干部廉潔自律制度,防患于未然,形成長效機制。
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國資局治理小金庫自查報告篇十九
根據(jù)《關于報送黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作報告的通知》(寧金治辦發(fā)[201x]4號)要求,現(xiàn)將我社201x年開展“小金庫”專項治理工作匯報如下:
一、自查申報“小金庫”問題的糾正和整改落實情況。
按照自治區(qū)供銷社自查自糾專項治理的具體工作方案,從20xx年以來我們對專項治理范圍和內(nèi)容里的七個方面進行了認真,由于區(qū)供銷社是財政全額撥款的事業(yè)單位,無其他收費項目和收入,在財務管理上領導高度重視,財務制度比較健全,管理比較規(guī)范,在自查和自治區(qū)專項檢查“小金庫”抽查中沒有發(fā)現(xiàn)各種違規(guī)現(xiàn)象。
二、建立防治“小金庫”長效機制情況。
“小金庫”是妨礙經(jīng)濟發(fā)展,影響社會穩(wěn)定、危害黨和國家各項事業(yè)發(fā)展的一個毒瘤,區(qū)社黨組和理事會對此高度重視,把“小金庫”專項治理工作作為黨組和理事會的重點工作來抓。做到專人負責,相關處室配合,把“小金庫”專項治理工作與加強供銷系統(tǒng)黨風廉政建設、提高機關行政效能、建設節(jié)約型機關相結(jié)合,積極探索和建立健全各種長效機制,先后出臺了《自治區(qū)供銷社關于貫徹教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防貪腐體系實施綱要的實施意見(試行)》、《建立健全懲治和預防貪腐體系-工作規(guī)劃》、《自治區(qū)供銷社廉政風險防范管理工作方案》、《寧夏回族自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社社有資產(chǎn)監(jiān)督管理(暫行)辦法》、《寧夏供銷合作社機關財務管理辦法工作手冊》《自治區(qū)供銷社會計檔案管理制度》、《自治區(qū)供銷社廉政風險防范管理工作方案》、《自治區(qū)供銷社廉政風險防范管理工作實施意見》等一系列規(guī)章制度,努力做到從源頭上控制“小金庫”產(chǎn)生的根源和苗頭,使制度管事、制度管人真正落實到實處。
三、貫徹落實自治區(qū)黨委辦公廳、政府辦公廳《關于防治“小金庫”的若干規(guī)定》情況。
為貫徹落實中央紀委五次全會和國務院第三次廉政工作會議精神,自治區(qū)黨委和政府出臺了《關于防治“小金庫”的若干規(guī)定》,按照自治區(qū)黨委和政府的要求,區(qū)社黨組召開了專項治理工作會議,認真學習了《關于防治“小金庫”的若干規(guī)定》,并對治理工作進行了再動員、再部署。區(qū)社黨組要求全系統(tǒng)要站在講政治的高度,進一步提高思想認識,深入理解掌握中央和自治區(qū)“小金庫”治理工作有關政策,扎實推進供銷系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作。
“小金庫”的產(chǎn)生與存在不會因一兩次專項治理,重點檢查而銷聲匿跡,特別是檢查中發(fā)現(xiàn)的一些不容忽視的`問題告訴我們,日常監(jiān)管不能放松。在今后的工作中,我們必須樹立長期作戰(zhàn)的思想準備,認真執(zhí)行中央、自治區(qū)的有關規(guī)定,從以下四方面一如既往地抓好“小金庫”治理工作:
一是積極開展“小金庫”專項治理“回頭看”。本著“教育優(yōu)先、預防為主”的方針,繼續(xù)加大宣傳力度,提高各級領導干部對“小金庫”治理工作意義的認識,打消僥幸心理,嚴肅黨紀政紀,鞏固和擴大重點檢查成果。
二是完善內(nèi)控制度,嚴格內(nèi)部控制?!靶〗饚臁钡淖躺?,往往與內(nèi)控制度不嚴有直接關系。有的雖然建立了制度,但沒有嚴格執(zhí)行,成了墻上的老虎,起不到作用,導致收入流失和費用失控,成為“小金庫”資金來源。對此,必須建立涵蓋各種業(yè)務活動方面的內(nèi)控規(guī)章制度,用制度管人、用制度管錢、用制度管事;結(jié)合規(guī)范行政事業(yè)經(jīng)營資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制行政成本支出、加強銀行賬戶監(jiān)管、行政事業(yè)單位票據(jù)管理檢查,規(guī)范財務結(jié)算行為,建立健全相互制約和監(jiān)督的內(nèi)部控制制度,切斷“小金庫”的資金來源。
三是進一步強化對“小金庫”專項治理工作的組織領導,充分發(fā)揮領導小組及辦公室的作用,提升協(xié)調(diào)配合力度。加強宣傳教育,充分依靠群眾舉報和監(jiān)督,推進“小金庫”專項治理工作的長期進行。
四是進一步建立健全財務監(jiān)督管理制度,研究原因,積極探索建立預防產(chǎn)生“小金庫”的長效機制。
國資局治理小金庫自查報告篇一
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施,為認真貫徹落實縣紀委、縣監(jiān)察局、縣財政局、縣審計局《關于開展清理檢查“小金庫”專項工作的通知》的文件精神,現(xiàn)把我學校自查自糾情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識。
我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織校委會成員學習上級文件精神,還集中組織教師傳達會議精神、領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
二、加強領導,責任分工。
為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理領導小組,并設立舉報電話,“小金庫”專項治理工作由學校牽頭實施,財務等部門負責同志共同參與。
三、明確要求,重點治理。
按照上級文件規(guī)定的要求,學校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算、為侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬號,未設任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求,學校對所有收入及各類賬戶、賬據(jù)進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,自查結(jié)果已在全學校教職工大會上進行了通報并予以公示。
雖然我學校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財務紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。
三、整改建章,規(guī)范完善。
我校決定在前期自查自糾的基礎上繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
國資局治理小金庫自查報告篇二
根據(jù)縣紀委《新紀發(fā)〔20xx〕20號》文件要求,我局在本系統(tǒng)認真開展了對私設“小金庫”的專項治理工作。現(xiàn)將具體情況匯報如下:
1、我局召集全體班子成員、二級機構(gòu)負責人和會計、報賬員等相關人員,召開專題會議,傳達縣紀委文件,提高相關人員的認識。
2、成立專項治理領導小組:組長杜學政;成員:各二級機構(gòu)會計和各二級機構(gòu)報賬員、各二級機構(gòu)負責人。
根據(jù)縣紀委文件要求,我局首先開展了對私設“小金庫”的自查自糾工作,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)我局不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。各二級機構(gòu)也不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過自查,對各二級機構(gòu)起到警示作用。同時,我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
國資局治理小金庫自查報告篇三
分局積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神,根據(jù)《關于印發(fā)20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案通知》文件規(guī)定。認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了分局財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。
一、自查自糾組織實施情況。
設立了小金庫”專項治理工作辦公室,分局專門成立了以局一把手為組長的小金庫”專項治理工作領導小組。由會統(tǒng)科具體負責此次專項治理工作。傳達《20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件,規(guī)定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,要按“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況。
并未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫”等情況。此次“小金庫”專項治理工作中。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施。
提高了全局工作人員對“小金庫”存在危害性和嚴重性的認識,通過此次自查自糾工作。進一步加強了財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。今后的工作中,分局將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:
一是全面治理一從源頭抓起。
鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費,從源頭抓起。單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設立“小金庫”規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對發(fā)票管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
二是加強資產(chǎn)管理。
加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,首先。對公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
三是加強對財務人員管理。
消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量,強化會計職能。使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
四是加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督。
尤其是健全財務制度,建立健全內(nèi)部規(guī)章制度。完善財務管理。按照財務管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》有關規(guī)定,一個單位只允許設立一個賬戶,并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
四、自查自糾報表重要事項說明。
未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫”等情況,此次“小金庫”專項治理工作中。因此,沒有重要事項說明。
國資局治理小金庫自查報告篇四
特區(qū)治理辦:
根據(jù)《六枝特區(qū)20xx年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神,我部高度重視,組織人員進行了清理。現(xiàn)總結(jié)如下:
一、學習文件,提高認識。
組織全體干部職工學習了“小金庫”治理的文件精神,使干部職工明確了清理的.對象范圍,確保“小金庫”治理“回頭看”工作圓滿完成。
二、組織力量,搞好清理。
按照文件精神,我部成立了清理工作領導小組,由部長任組長,副部長任副組長,各科室負責人為成員,辦公室承辦日常工作。組織人員對財務情況進行了清理,經(jīng)查,沒有私設“小金庫”的現(xiàn)象。
三、檢查全覆蓋,確保無遺漏。
組織人員對辦公室、業(yè)務股進行清查,對部財務情況進行了清理,確保檢查范圍無遺漏。
四、嚴格紀律,追究責任到位。
在清查過程中,嚴格工作紀律,如發(fā)現(xiàn)情況立刻向領導匯報,追究相關人員責任。經(jīng)查,沒有私設“小金庫”的現(xiàn)象。
五、建章立制,形成長效機制。
我辦將按照文件精神和上級有關規(guī)定,進一步健全財務管理和領導干部廉潔自律制度,防患于未然,形成長效機制。
國資局治理小金庫自查報告篇五
根據(jù)《伊治金辦(20xx)1號》文件要求,我院認真開展了對“小金庫”的專項治理工作。現(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、加強組織,認真領導。
(一)5月26日我院召集全體班子成員、各科室負責人和財務等相關人員,召開專題會議,傳達伊洛園區(qū)文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。
(二)成立了李村鎮(zhèn)衛(wèi)生院“小金庫”專項治理領導小組:組長:李金海;副組長:李洪濤、魏鮮明;成員:陳軍坡、牛世強、各科室負責人。
二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制。
按照清理范圍要求,對以往的所有經(jīng)濟收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我院首先開展了對私設“小金庫”的自查自糾工作,填寫《“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)我院不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。我院通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
雖然我院目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我院決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
國資局治理小金庫自查報告篇六
全縣“小金庫”專項治理工作會議后,計生委按照縣委、縣政府[20xx]30號文件要求,成立了治理“小金庫”工作領導小組,制定了計生委“小金庫”專項治理工作實施方案。要求本委和三個二級機構(gòu)嚴肅、認真自查,對自查中發(fā)現(xiàn)的問題,必須自覺糾正,按時將自查自糾表上報縣治理“小金庫”工作辦公室。
計生委屬行政全額撥款單位,單位的`非稅收入主要是征收社會撫養(yǎng)費。社會撫養(yǎng)費是由鄉(xiāng)鎮(zhèn)征收直接上繳財政專戶,并納入預算管理。支出由財政局按規(guī)定將經(jīng)費撥入計生委,計生委根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)上繳情況再將經(jīng)費撥入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)用于計劃生育工作。社會撫養(yǎng)費征收使用票據(jù)是財政部門的專用票據(jù),計生委由專人管理,嚴格執(zhí)行票據(jù)使用管理規(guī)定,按時繳銷票據(jù),并對票據(jù)征收的金額與上繳縣財政專戶金額認真核對,保證征收全額上繳縣財政。
計生委的財務工作在縣財政局、會計核算中心具體管理指導下,嚴格執(zhí)行財務管理規(guī)定,沒有違規(guī)收費、罰款、攤派及設立“小金庫”等違反財經(jīng)紀律的行為。
特此報告。
國資局治理小金庫自查報告篇七
按照衛(wèi)生廳關于開展“小金庫”專項治理工作會議的精神,根據(jù)文件要求,我院領導高度重視,于20xx年6月17日召開了領導班子清理“小金庫”專題會議,認真安排部署自查工作。經(jīng)會議研究,決定成立我院自查工作領導組,由紀委書記董躍進同志負責,全面深入認真的做好自查自糾工作。組織召開紀檢監(jiān)察、黨辦、院辦、審計、財務相關室負責人會議,就我院自查“小金庫”工作做了具體安排部署和要求,強調(diào)各科室負責人是本科室第一責任人,一定要認真開展自查工作,嚴格自查自糾,不留死角;要認真對待,不準避重就輕;要嚴格按照要求,按時完成自查自糾工作。
二、加強領導,成立自查工作領導組。
為了確保自查“小金庫”工作順利進行,經(jīng)院黨委會研究,成立了由院長、書記任組長的治理“小金庫”工作領導組。設立辦公室,公布了舉報電話,請廣大群眾監(jiān)督此項工作。
三、加大宣傳,明確治理檢查意義。
向全院職工大力宣傳,開展治理檢查“小金庫”工作的重要意義。一是深入開展“小金庫”治理工作是深入貫徹落實科學發(fā)展觀,全面貫徹落實黨的精神及中央《建立健全懲治和預防貪腐體系20xx-20xx年工作規(guī)劃》的要求。二是為進一步嚴肅財經(jīng)紀律,維護正常的財經(jīng)秩序,促進各級干部職工廉潔自律。三是對開展“小金庫”治理工作的基本原則、治理范圍以及治理辦法作了詳細說明,明確了“小金庫”的界定。
四、精心組織,積極開展自查自糾工作。
我院嚴格按照省衛(wèi)生廳及學院的要求,院主要領導親自負責,全面深入地開展自查自糾。結(jié)合醫(yī)院的工作實際,凡違反國家法律法規(guī)及其他有關規(guī)定的,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的`資金,均納入治理范圍。檢查方法為自查與重點檢查相結(jié)合,先對各科室是否存在“小金庫”進行全面自查,要求對查出的“小金庫”,要如數(shù)交回醫(yī)院財務。對存在問題的科室,由相關部門組織重點檢查,按照規(guī)定及時糾正處理,并要求各科室各部門在6月18日前完成自查自糾工作。財務科按照要求認真填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》,并對醫(yī)院所管轄的銀行帳戶進行了徹底的清查與核對。醫(yī)院對所屬的65個科室下發(fā)了《科室自查自糾“小金庫”統(tǒng)計表》,由科室對照“小金庫”專項治理的內(nèi)容,進行認真檢查、填寫、科室主任簽名。自查過程,達到100%,扎實細致,不走過程,不留死角。經(jīng)過認真自查自糾,全院機關、臨床、醫(yī)技、社區(qū)、后勤的各個科室,在日常工作中都能嚴格按醫(yī)院的收費標準執(zhí)行,收費統(tǒng)一由院財務科管理。財務科有規(guī)范健全的財務管理制度,未發(fā)現(xiàn)有設立“小金庫”的情況。
通過自查更加強了對清查“小金庫”工作的認識,明確了相關責任,嚴令禁止各科室私設“小金庫”,私自亂收費。至此,我院檢查“小金庫”自查自糾工作全部完成。
國資局治理小金庫自查報告篇八
按照《縣小金庫治理工作實施方案》和全縣機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,局黨組領導高度重視,并認真開展清理“小金庫”工作,現(xiàn)將有關工作情況報告如下:
理工作清查小組,并公開了舉報投訴電話。在局民主生活會上,局長張學立又強調(diào)了小金庫治理工作的重要性,并發(fā)動全局職工積極參與并監(jiān)督統(tǒng)計局的“專項治理”自查工作,以確保自查工作的順利進行,扎實有效地開展清理工作。
認真自查,及時上報。按照《通知》的要求,通過對照文件深入自查,重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標進行清查活動,對全局進行了認真細致的清查。
1、嚴格按照有關文件的要求,深入自查自糾。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的'規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
3、按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查自糾,統(tǒng)計局認真執(zhí)行財務的有關規(guī)定,沒有小金庫,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,并通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,完善了相關財務制度,反腐工作進一步得到提高。
國資局治理小金庫自查報告篇九
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣財發(fā)[2012]89號文件《關于做好全縣“小金庫”專項清理工作的通知》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識。
全縣“小金庫”專項清理工作通知下發(fā)后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于做好全縣“小金庫”專項清理工作的通知》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習文件精神外,還集中組織教職工傳達文件精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長馮浩要求大家,認真學習有關文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項清理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強領導,責任分工。
為了保障清理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項清理工作由校委會牽頭實施,財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任高蘭岐具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
組長:xxx副組長:xx成員:xxxxxxxxxxxx。
三、明確要求,重點治理。
根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是2010年以來各項資金的收支數(shù)額,按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,
其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的幼兒園的收入全額繳入財政專戶,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。
五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
四、整改建章,規(guī)范完善。
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
國資局治理小金庫自查報告篇十
為嚴肅財政管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,我校嚴格按照中共南安市紀委、市監(jiān)察局、財政局、審計局關于轉(zhuǎn)發(fā)《關于印發(fā)〈福建省開展“小金庫”專項治理工作實施方案〉的通知》(南紀綜[]12號)和《關于轉(zhuǎn)發(fā)福建省治理“小金庫”工作領導小組辦公室〈關于填報“小金庫”自查自糾階段報表有關問題的通知〉的通知》(南治辦1號)的要求,進行了“小金庫”專項治理自查自糾工作,工作情況總結(jié)如下:
一、經(jīng)費來源與使用情況。
我校屬于二級核算會計單位,每年經(jīng)費使用情況一律由中心小學統(tǒng)一管理進行核算。學校資金來源是市財政按學生實有人數(shù)給予劃撥,除此以外,學校再沒有任何資金來源。平時零星發(fā)生的有關收入,也都能使用統(tǒng)一票據(jù),納入單位賬戶管理。學校的所有經(jīng)費支出能嚴格按照財經(jīng)管理制度和要求進行支付。
二、自查自糾的方法。
1、加強組織領導。成立了治理“小金庫”工作領導小組,負責進行“小金庫”治理自查自糾工作,研究制定有關治理措施,解決有關重要問題。
2、做好宣傳動員。根據(jù)文件要求,我校迅速召開了專題會議,傳達文件精神,要求全體教師,正確認識開展此項活動的重大意義,認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。
3、落實舉報制度。
治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立了舉報信箱,建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由曉老師具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
4、做好清查工作。對照“七種”表現(xiàn)形式,認真自查自糾,做到不走過場,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從而進一步規(guī)范我校財務收支管理情況。并認真開展清理”小金庫”工作,成立了由校長率頭,財務人員負責,教導監(jiān)督的清理工作小組,認真扎實地開展了清理工作。
四、自查自糾的結(jié)果。
1、我校財務管理均按照有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,所有收入、支出全部納入本校財務賬目統(tǒng)一管理核算。學校沒有任何性的經(jīng)營收入,也沒有以任何形式收取師生的任何費用,也沒有虛列支出、轉(zhuǎn)出資金的現(xiàn)象,更沒有以各種項目套取資金的情況,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我校多年來嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的管理辦法,認真按照財務管理制度及有關規(guī)定,加強學校的財務管理工作,同時逐年進行修改并完善單位的`各項財務管理制度、規(guī)定和辦法。堅持每學期進行一次財務公開,重大事項及時公開。堅持每年進行一次財務內(nèi)審工作,從無設置帳外帳和“小金庫”以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為,從制度上保障了財務管理的規(guī)范性,嚴謹性和有效性。
3、嚴格按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定執(zhí)行,采用少量的備用金,嚴禁設“小金庫”,杜絕坐支行為,沒有以任何形式進行私存私放。
4、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理內(nèi)容’中的各項指標開展清理活動,對1月以來的所有收入,支出及各類賬戶進行了認真細致的清查,通過清查,我校沒有發(fā)現(xiàn)上述違紀違規(guī)的問題,沒有任何形式的“小金庫”存在。清查結(jié)果已在全體教師會議上進行了通報。
5、在認真清理清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報了相關表格。
國資局治理小金庫自查報告篇十一
對以上自查結(jié)果,學校召開“兩委會”進行了通報,并在此基礎上組織相關部門同志填寫《徐匯區(qū)教育系統(tǒng)治理“小金庫”自查情況表》、《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》、《銀行賬戶清理自查表》和《上海市財政票據(jù)使用情況表》,學校校長、書記、支委紀檢委員、會計、報帳員等同志在《治理“小金庫”自查情況表》上承諾簽字,確保上報材料的真實性。
更多。
國資局治理小金庫自查報告篇十二
按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:。
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實廉政建設,。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內(nèi)容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務科嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結(jié)果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,力爭做到清理工作不留死角,反腐工作能有更大提高。
國資局治理小金庫自查報告篇十三
對以上自查結(jié)果,學校召開“兩委會”進行了通報,并在此基礎上組織相關部門同志填寫《徐匯區(qū)教育系統(tǒng)治理“小金庫”自查情況表》、《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》、《銀行賬戶清理自查表》和《上海市財政票據(jù)使用情況表》,學校校長、書記、支委紀檢委員、會計、報帳員等同志在《治理“小金庫”自查情況表》上承諾簽字,確保上報材料的真實性。
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國資局治理小金庫自查報告篇十四
根據(jù)潼南縣《關于在黨政機關和行政事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》的精神,我校領導高度重視,立即研究安排清理“小金庫”的有關工作。成立了由我校小金庫清查工作領導小組。隨后,又召開了相關會議,明確任務,落實責任。經(jīng)過認真的清理檢查,我校清理“小金庫”自查自糾工作圓滿完成,現(xiàn)將工作開展情況匯報如下:
為了確保清查“小金庫”工作順利進行,我校成立了永康小學清理檢查“小金庫”工作領導組:
組 長:
組 員:
學校領導小組召開了專題會議,學習了上級關于開展清理“小金庫”專項治理的文件、會議的精神。工作小組堅決表示要嚴格自查自糾,不留死角;要認真對待,不準避重就輕;要嚴格按照要求,按時完成自查自糾工作。并將市、縣舉報電話也一并公布,讓廣大群眾監(jiān)督此項工作。工作小組堅決表示要嚴格自查.
我校嚴格按照《實施辦法》的要求,認真做好自查自糾工作。全面深入地開展自查自糾,認真清理檢查本單位有無“小金庫”。在自查過程,達到100%,扎實細致,不走過程,不留死角。按照要求填報《單位自查自糾小金庫報告表》,并將單位填寫的自查自糾情況報告表發(fā)放給中層干部審閱。并在學校公示欄內(nèi)向廣大教職工進行了公示。
經(jīng)過認真自查自糾,我校規(guī)范健全了財務管理制度,加強了財務管理,明確了相關責任,經(jīng)自查,我校無小金庫現(xiàn)象。
特此報告!
國資局治理小金庫自查報告篇十五
按照《縣小金庫治理工作實施方案》和全縣機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,局黨組領導高度重視,并認真開展清理“小金庫”工作,現(xiàn)將有關工作情況報告如下:
理工作清查小組,并公開了舉報投訴電話。在局民主生活會上,局長張學立又強調(diào)了小金庫治理工作的重要性,并發(fā)動全局職工積極參與并監(jiān)督統(tǒng)計局的“專項治理”自查工作,以確保自查工作的順利進行,扎實有效地開展清理工作。
認真自查,及時上報。按照《通知》的要求,通過對照文件深入自查,重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標進行清查活動,對全局進行了認真細致的清查。
1、嚴格按照有關文件的要求,深入自查自糾。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
3、按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查自糾,統(tǒng)計局認真執(zhí)行財務的有關規(guī)定,沒有小金庫,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,并通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,完善了相關財務制度,加強了從源頭上防治腐敗,反腐敗工作進一步得到提高。
國資局治理小金庫自查報告篇十六
根據(jù)市住建局《關于對“小金庫”專項治理進行自查的通知》(建函〔20xx〕319號)要求,我處對財務管理、資產(chǎn)管理、收支情況進行了全面清理自查,現(xiàn)將有關情況報告于后:
一、領導重視、職工參與。
自查工作由處長同志牽頭,組織財務人員、資產(chǎn)管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神,明確指導思想和任務目標、時間步驟等,并成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組,讓全處干部職工充分認識到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性,讓職工參與治理“小金庫”的監(jiān)督舉報、投訴。
二、對照要求,認真清理。
按照文件要求和自查內(nèi)容,以積極的態(tài)度對單位的收入進行了全面的清理,主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設賬戶,設立“小金庫”,規(guī)避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現(xiàn)象。同時對管理處的資產(chǎn)進行全面清理,進一步完善清產(chǎn)核資工作,做到賬面資產(chǎn)與實物相符。
三、完善制度,加強管理。
加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度,嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。
在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和復查“小金庫”的結(jié)果、處長對治理“小金庫”的.承諾書進行公示。
進一步完善項目支出管理制度,嚴格執(zhí)行項目開支,盡量控制超項目的支出和無項目預算的支出。
四、鞏固成果,建立機制。
完善車輛管理制度,車輛用油實行限額管理,車輛維修實行定點維修。
通過自查,公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾,現(xiàn)在、將來都不會有“小金庫”的存在,嚴格按照上級要求辦事,并建立有效的規(guī)章制度,規(guī)范財務管理、經(jīng)營管理及工程管理工作,動員各方面力量強化監(jiān)督,堅決杜絕“小金庫”的發(fā)生。
按照《縣小金庫治理工作實施方案》和全縣機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,局黨組領導高度重視,并認真開展清理“小金庫”工作,現(xiàn)將有關工作情況報告如下:
理工作清查小組,并公開了舉報投訴電話。在局民主生活會上,局長張學立又強調(diào)了小金庫治理工作的重要性,并發(fā)動全局職工積極參與并監(jiān)督統(tǒng)計局的“專項治理”自查工作,以確保自查工作的順利進行,扎實有效地開展清理工作。
認真自查,及時上報。按照《通知》的要求,通過對照文件深入自查,重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標進行清查活動,對全局進行了認真細致的清查。
1、嚴格按照有關文件的要求,深入自查自糾。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
3、按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查自糾,統(tǒng)計局認真執(zhí)行財務的有關規(guī)定,沒有小金庫,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,并通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,完善了相關財務制度,加強了從源頭上防治腐敗,反腐敗工作進一步得到提高。
國資局治理小金庫自查報告篇十七
按照省委辦公廳《關于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》(廳〔xx〕18號)以及全省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作會議精神,我辦認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、健全組織,加強領導。
為確保此次專項治理工作順利進行,省地方志辦公室成立了由朱文根主任任組長、劉成典副主任,王守亞副巡視員為副組長的清理工作領導小組,領導小組下設辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務,治理“小金庫”工作自查報告。
二、提高認識,加強宣傳。
全省“小金庫”專項治理工作會議召開后,我辦及時召開專題會議,學習了《關于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》,傳達了全省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作會議精神,并在辦公室網(wǎng)站上宣傳專項治理的范圍、要求、意義,整改報告《治理“小金庫”工作自查報告》。辦公室主任朱文根要求大家認真學習有關文件和會議精神,充分認識開展此項工作的重大意義,按照上級要求認真清理檢查“小金庫”,做到自查不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
省地方志辦公室治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉x信箱,并注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監(jiān)督工作,確保件件有交待、事事有著落。
四、認真開展自查,進一步嚴肅財經(jīng)紀律。
按照《安徽省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求,辦公室重點圍繞“清理內(nèi)容”中的`八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、辦公室及所屬單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、辦公室及所屬單位財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
4、清查結(jié)果在機關內(nèi)部網(wǎng)上進行通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我辦目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,辦公室將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐x的力度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。
特此報告。
國資局治理小金庫自查報告篇十八
特區(qū)治理辦:
根據(jù)《六枝特區(qū)20xx年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神,我部高度重視,組織人員進行了清理。現(xiàn)總結(jié)如下:
一、學習文件,提高認識。
組織全體干部職工學習了“小金庫”治理的文件精神,使干部職工明確了清理的.對象范圍,確?!靶〗饚臁敝卫怼盎仡^看”工作圓滿完成。
二、組織力量,搞好清理。
按照文件精神,我部成立了清理工作領導小組,由部長任組長,副部長任副組長,各科室負責人為成員,辦公室承辦日常工作。組織人員對財務情況進行了清理,經(jīng)查,沒有私設“小金庫”的現(xiàn)象。
三、檢查全覆蓋,確保無遺漏。
組織人員對辦公室、業(yè)務股進行清查,對部財務情況進行了清理,確保檢查范圍無遺漏。
四、嚴格紀律,追究責任到位。
在清查過程中,嚴格工作紀律,如發(fā)現(xiàn)情況立刻向領導匯報,追究相關人員責任。經(jīng)查,沒有私設“小金庫”的現(xiàn)象。
五、建章立制,形成長效機制。
我辦將按照文件精神和上級有關規(guī)定,進一步健全財務管理和領導干部廉潔自律制度,防患于未然,形成長效機制。
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國資局治理小金庫自查報告篇十九
根據(jù)《關于報送黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作報告的通知》(寧金治辦發(fā)[201x]4號)要求,現(xiàn)將我社201x年開展“小金庫”專項治理工作匯報如下:
一、自查申報“小金庫”問題的糾正和整改落實情況。
按照自治區(qū)供銷社自查自糾專項治理的具體工作方案,從20xx年以來我們對專項治理范圍和內(nèi)容里的七個方面進行了認真,由于區(qū)供銷社是財政全額撥款的事業(yè)單位,無其他收費項目和收入,在財務管理上領導高度重視,財務制度比較健全,管理比較規(guī)范,在自查和自治區(qū)專項檢查“小金庫”抽查中沒有發(fā)現(xiàn)各種違規(guī)現(xiàn)象。
二、建立防治“小金庫”長效機制情況。
“小金庫”是妨礙經(jīng)濟發(fā)展,影響社會穩(wěn)定、危害黨和國家各項事業(yè)發(fā)展的一個毒瘤,區(qū)社黨組和理事會對此高度重視,把“小金庫”專項治理工作作為黨組和理事會的重點工作來抓。做到專人負責,相關處室配合,把“小金庫”專項治理工作與加強供銷系統(tǒng)黨風廉政建設、提高機關行政效能、建設節(jié)約型機關相結(jié)合,積極探索和建立健全各種長效機制,先后出臺了《自治區(qū)供銷社關于貫徹教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防貪腐體系實施綱要的實施意見(試行)》、《建立健全懲治和預防貪腐體系-工作規(guī)劃》、《自治區(qū)供銷社廉政風險防范管理工作方案》、《寧夏回族自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社社有資產(chǎn)監(jiān)督管理(暫行)辦法》、《寧夏供銷合作社機關財務管理辦法工作手冊》《自治區(qū)供銷社會計檔案管理制度》、《自治區(qū)供銷社廉政風險防范管理工作方案》、《自治區(qū)供銷社廉政風險防范管理工作實施意見》等一系列規(guī)章制度,努力做到從源頭上控制“小金庫”產(chǎn)生的根源和苗頭,使制度管事、制度管人真正落實到實處。
三、貫徹落實自治區(qū)黨委辦公廳、政府辦公廳《關于防治“小金庫”的若干規(guī)定》情況。
為貫徹落實中央紀委五次全會和國務院第三次廉政工作會議精神,自治區(qū)黨委和政府出臺了《關于防治“小金庫”的若干規(guī)定》,按照自治區(qū)黨委和政府的要求,區(qū)社黨組召開了專項治理工作會議,認真學習了《關于防治“小金庫”的若干規(guī)定》,并對治理工作進行了再動員、再部署。區(qū)社黨組要求全系統(tǒng)要站在講政治的高度,進一步提高思想認識,深入理解掌握中央和自治區(qū)“小金庫”治理工作有關政策,扎實推進供銷系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作。
“小金庫”的產(chǎn)生與存在不會因一兩次專項治理,重點檢查而銷聲匿跡,特別是檢查中發(fā)現(xiàn)的一些不容忽視的`問題告訴我們,日常監(jiān)管不能放松。在今后的工作中,我們必須樹立長期作戰(zhàn)的思想準備,認真執(zhí)行中央、自治區(qū)的有關規(guī)定,從以下四方面一如既往地抓好“小金庫”治理工作:
一是積極開展“小金庫”專項治理“回頭看”。本著“教育優(yōu)先、預防為主”的方針,繼續(xù)加大宣傳力度,提高各級領導干部對“小金庫”治理工作意義的認識,打消僥幸心理,嚴肅黨紀政紀,鞏固和擴大重點檢查成果。
二是完善內(nèi)控制度,嚴格內(nèi)部控制?!靶〗饚臁钡淖躺?,往往與內(nèi)控制度不嚴有直接關系。有的雖然建立了制度,但沒有嚴格執(zhí)行,成了墻上的老虎,起不到作用,導致收入流失和費用失控,成為“小金庫”資金來源。對此,必須建立涵蓋各種業(yè)務活動方面的內(nèi)控規(guī)章制度,用制度管人、用制度管錢、用制度管事;結(jié)合規(guī)范行政事業(yè)經(jīng)營資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制行政成本支出、加強銀行賬戶監(jiān)管、行政事業(yè)單位票據(jù)管理檢查,規(guī)范財務結(jié)算行為,建立健全相互制約和監(jiān)督的內(nèi)部控制制度,切斷“小金庫”的資金來源。
三是進一步強化對“小金庫”專項治理工作的組織領導,充分發(fā)揮領導小組及辦公室的作用,提升協(xié)調(diào)配合力度。加強宣傳教育,充分依靠群眾舉報和監(jiān)督,推進“小金庫”專項治理工作的長期進行。
四是進一步建立健全財務監(jiān)督管理制度,研究原因,積極探索建立預防產(chǎn)生“小金庫”的長效機制。