報告的主要目的是向相關人員提供準確和詳盡的信息,以便做出決策和行動計劃。對于重要的報告,我們可以組建團隊進行合作,分工明確,提高報告的質量和可信度。創(chuàng)業(yè)項目的可行性研究報告,請大家認真閱讀和參考。
公司的可行性分析報告篇一
經過詳細的市場調查和認真研討,擬在阿成立公司,公司名稱a,法文名稱為b,公司性質為有限責任公司,投資主體為c,注冊資本金為20xx萬第納爾(約30萬美元)。公司主要經營建筑工程總包施工和建筑設備租賃。目前阿國力日漸強盛,外匯儲備較多,引資政策逐步靈活,外匯管制也有所松動,而且全國大興土木,工程任務較多,市場競爭不充分,工程施工難度不大,利潤空間較大;建筑設備租賃隨之也很有市場,前景看好。未來公司的管理團隊在10人左右,全部為本科以上專業(yè)對口學歷。為了早日占領市場和發(fā)展開拓,為了取得企業(yè)利益的最大化,我們建議盡快在阿投資成立公司。
阿系北非地區(qū)政治經濟大國。以中建總公司為代表的中國承包工程企業(yè)于上世紀八十年代進入阿市場,同時中國承包企業(yè)以自己的實際行動贏得了當地的人們和政府的尊重和信任,“中國建設速度”在該國成為美談。阿國政府20xx年推行“三年經濟振興計劃”,投入70億美元用于基礎建設,為中國企業(yè)進入阿市場提供了機遇。阿國政府于20xx年后加大了對國民經濟建設的投入,xx年至09年斥資550億美元執(zhí)行大型基礎設施項目建設,從而產生了中信-中鐵建聯合體中標迄今為止中國單項最大的海外工程承包合同---阿東西高速公路建設,合同總金額近70億美元。未來公司建筑設備可以全部租給執(zhí)行該工程項目的中資企業(yè),只要設備保養(yǎng)及時并性能良好,可以實現設備滿租,盡快收回投資和獲得豐裕的正現金流量是可以實現的。結合我公司的實際情況及當地工程承包市場現狀,修路、修水廠、鋪設管道及房建應是我們的重點項目,也可以逐步參與機場建設、海水淡化及苦咸水淡化等工程,這些工程目前競爭還不激烈。
設備租賃是基礎經營業(yè)務,工程項目才是我公司發(fā)展壯大的主營業(yè)務,是決定公司在未來3年時間內生存及繼續(xù)發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)。同時工程項目的取得及執(zhí)行受到很多客觀條件的限制,風險規(guī)避在項目的前期及執(zhí)行中更為重要?,F就阿工程項目的大體情況分析說明如下:
10年反恐結束后(87年--97年),同時國際原油價格飛漲,阿國大力發(fā)展國民建設,大興土木?,F該國相當于中國90年代中期的發(fā)展階段,發(fā)展過程為:房建--市政--土建,其逐級并且交叉發(fā)展(提供招標信息)。中資公司在阿國執(zhí)行的工程項目主要集中在土建方面,其專業(yè)基本覆蓋各個方面,尤其以勞動密集型、技術含量相對較低的項目尤為突出。技術含量較高的項目必須有歐洲公司的參與設計及設備供貨才能得到當地業(yè)主的認可。
具體專業(yè)的優(yōu)劣勢分析:
1)、房建項目。
優(yōu)勢:技術含量較低,當地需求很大,競爭較少,進入該市場比較容易,有利于短期內公司的名字被當地業(yè)主熟悉及品牌的提升(當地業(yè)主非常重視擬執(zhí)行項目公司在阿的業(yè)績)。
劣勢及風險方面:施工周期長,利潤值較低,材料價格受市場波動的影響較大,人工管理成本較高,受匯率等因素的影響罷工事件發(fā)生機率較大。
2)、市政項目(路、橋、管道方面)。
優(yōu)勢:技術含量較低,利潤值較高,施工周期較短,除管道項目中管道的供貨受市場原材料價格波動影響較大外,其他方面影響較小。
劣勢:市場競爭激烈,因受阿國扶持當地企業(yè)優(yōu)惠政策的影響,在報價方面當地公司價格較低。同時部分省份的項目已基本被有實力及進入阿國較早的中資公司壟斷,我公司很難與之抗衡。
3)、水利。
優(yōu)勢:因技術含量較高,當地公司基本無法進入。利潤空間有保證,與房建及管道項目相比,原材料價格受市場波動的影響較小。
劣勢:因受法國殖民的影響,當地業(yè)主有些盲目推崇歐洲產品,中國的設計及機電產品很難得到業(yè)主的認可。雖然利潤空間尚可,但中資公司承攬該項目的利潤只能從土建方面獲得。其他水利項目,如海水淡化等,當地經常采用bot的模式進行。
4)、其他項目:如灌溉、打井、開礦等,我公司暫不具備此方面的人力及能力。
2、在阿承包工程業(yè)務發(fā)展現狀及發(fā)展特點。
近年來,中國企業(yè)在阿建筑、水利、石油和電信等領域先后承建了一大批工程建設項目,使得我在阿承包工程業(yè)務得到強勁快速發(fā)展,20xx年--20xx年累計簽約額51億美元,阿已成為我國在海外的重點工程市場。
以下是發(fā)展特點:
1)業(yè)務發(fā)展強勁快速,合同規(guī)模大幅提升;
2)實施領域逐步拓寬、發(fā)展機構進一步優(yōu)化;利潤空間較高較為突出的'電信、石油、交通和水利等領域簽約金額穩(wěn)步增加,管理成本較高的住房行業(yè)在簽約金額中所占比重逐步下滑。
3)單項金額逐步提高,項目技術含量不斷增升,中國企業(yè)先進的施工工藝和豐富的建設經驗得到進一步發(fā)揮。
4)在阿企業(yè)不斷增多,大企業(yè)作用得到發(fā)揮。市場競爭開始激烈,剛進入的公司只能進一步細分市場,經營適合自身特點和能力范圍內的業(yè)務和市場。
3、前景分析。
20xx年,中信-中鐵建聯合體中標阿東西高速公路建設項目,合同總金額近70億美元。20xx年初開始,施工期40個月。執(zhí)行此項目的工程公司為:中標段由中鐵建負責施工,施工分包公司有十多家。西標段由中信負責完成,具體施工單位有新疆建設,山東路橋,中鐵十二局和中鐵十七局。該項目施工單位大多數屬于第一次走出國門境外的施工企業(yè),由于對當地情況不甚了解,設備的采購數量以及型號都不是很合理。另外,近期中鐵建和中土聯合中標了150多公里的鐵路項目,預計項目將于20xx年啟動。南部的東西高速項目也將開啟。設備租賃前景看好。我們自己成立公司,可以以自己的名義進口設備,并可以擁有自己的銀行賬戶,自己掌握經營主動權。成立公司后,所有為出租而進口的設備可以增加公司在承攬建筑工程投標中的分值,大大增加中標機會。利用擁有國際工程承包資質和保函等資源的公司總部資源承攬當地工程,穿插出租設備進行施工,積極施工,控制成本,處理好與業(yè)主的關系,相信會取得很好的效益。
公司的可行性分析報告篇二
裝飾公司是集室內設計、預算、施工、材料于一體的專業(yè)化設計公司。裝飾公司是為相關業(yè)主提供裝修裝飾方面的技術支持,包括提供設計師和裝修工人,從專業(yè)的設計和可實現性的角度上,為客戶營造更溫馨和舒適的家園而成立的企業(yè)機構,這種企業(yè)機構一般帶有盈利性?,F在的裝飾公司一般是設計與裝修相結合的模式經營。
隨著現代生活質量水平的提高,客戶在對生活品位上也有了較大的改變,因此,如何在一個長久的住所里,舒適開心的生活也就成為了客戶越來越關心的問題,裝飾公司正是在這種需求下誕生的一種服務型的行業(yè)群體,也因為客戶需求的不斷提高,由此慢慢的帶來了設計裝修行業(yè)的興起,同時促進了裝修公司的發(fā)展。
【目錄】。
第一部分裝飾公司項目總論。
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
一、裝飾公司項目概況。
(一)項目名稱。
(二)項目承辦單位。
(三)可行性研究工作承擔單位。
1.《中華人民共和國公司法》;。
2.《中華人民共和國行政許可法》;。
3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)(2004)20號;。
4.《產業(yè)結構調整目錄2011版》;。
5.《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;。
6.《建設項目經濟評價方法與參數(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會2006。
年審核批準施行;。
7.《投資項目可行性研究指南》,國家發(fā)展與改革委員會20。
8.企業(yè)投資決議;。
9.……;。
10.地方出臺的相關投資法律法規(guī)等。
(五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
(六)項目建設地點。
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景。
(二)項目原料供應問題。
(三)項目政策保障問題。
(四)項目資金保障問題。
(五)項目組織保障問題。
(六)項目技術保障問題。
(七)項目人力保障問題。
(八)項目風險控制問題。
(九)項目財務效益結論。
(十)項目社會效益結論。
三、主要技術經濟指標表。
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
表1技術經濟指標匯總表。
序號。
名稱。
單位。
數值。
1
項目投入總資金。
萬元。
26136.00。
1.1。
固定資產建設投資。
萬元。
18295.20。
1.2。
流動資金。
萬元。
7840.80。
2
項目總投資。
萬元。
20647.44。
2.1。
固定資產建設投資。
萬元。
18295.20。
2.2。
鋪底流動資金。
萬元。
2352.24。
3
年營業(yè)收入(正常年份)。
萬元。
36590.40。
4
年總成本費用(正常年份)。
萬元。
23783.76。
5
年經營成本(正常年份)。
萬元。
21954.24。
6
年增值稅(正常年份)。
萬元。
2783.61。
7
年銷售稅金及附加(正常年份)。
萬元。
278.36。
8
年利潤總額(正常年份)。
萬元。
12806.64。
9
所得稅(正常年份)。
萬元。
3201.66。
10。
年稅后利潤(正常年份)。
萬元。
9604.98。
11。
投資利潤率。
%
62.03。
12。
投資利稅率。
%
71.33。
13。
資本金投資利潤率。
%
80.63。
14。
資本金投資利稅率。
%
93.04。
15。
銷售利潤率。
%
46.52。
16。
稅后財務內部收益率(全部投資)。
%
29.32。
17。
稅前財務內部收益率(全部投資)。
%
43.98。
18。
稅后財務凈現值fnpv(i=8%)。
萬元。
9147.60。
19。
稅前財務凈現值fnpv(i=8%)。
萬元。
11761.20。
20。
稅后投資回收期。
年
4.66。
21。
稅前投資回收期。
年
3.88。
22。
盈虧平衡點(生產能力利用率)。
%
42.05。
公司的可行性分析報告篇三
1.2背景。
飯店是為客人提供住宿、餐飲、購物、娛樂和其它服務的綜合性服務企業(yè),它所接待的客人可能來自世界各地,而且這些客人的生活習慣、消費水平、宗教信仰等各不相同。隨著社會生活水平的普遍提高,人們對于飯店消費不斷地提出更高、更多樣性的要求。如何以飯店企業(yè)所擁有的有限的人力、物力、財力和信息資源服務于住店客人,滿足客人的各種消費需求,在當今競爭日趨激烈的飯店行業(yè)中,是經營好飯店企業(yè)的重要問題。這就要求飯店經營管理人員不但要掌握科學的管理思想和管理方法來綜合的運用飯店資源,而其還應該采用先進的計算機管理手段處理日益復雜的信息資源,正確、及時地對客源市場信息作出反應和正確的指定經營決策,保證飯店企業(yè)的生存和發(fā)展。成功的應用先進的計算機管理手段輔助飯店企業(yè)的經營管理,不但要求飯店的日常操作模式要符合計算機信息處理的要求,而且需要有相應的管理體系和人員配合。作為飯店的經營管理人員只有充分的掌握飯店的各職能崗位的信息流程和計算機處理的要求,并善于結合兩者的要求和長處,才能使想進的計算信息處理技術有效的服務與飯店的經營管理。
2.1組織目標和戰(zhàn)略。
實現對酒店內部各種服務管理的電子化,自動化,提高各個模塊之間的辦公效率,為提高質量酒店服務提供保證。具體來說,該系統(tǒng)主要就是要實現以下幾個方面:。
1)建立內部通訊和信息發(fā)布平臺;。
2)實現工作流的自動化,以及流程的實時監(jiān)控與跟蹤;。
3)實現文檔管理的自動化,并可按權限進行查詢使用;。
4)隨時隨地安排業(yè)務。
5)實現信息集成,將各種業(yè)務系統(tǒng)的數據集成;可對客戶資源進行管理;可實現公司所有的信息和協同進行集中管理。
重大戰(zhàn)略有:。
1)建立國內領先的管理系統(tǒng),提高經濟效益;。
2)更新結算系統(tǒng);。
3)建立顧客信息系統(tǒng),全面提高管理水平和工作效率。
2.2業(yè)務概況。
該酒店為中等規(guī)模;地處市郊,交通方便、快捷,現有客房共計200間,餐位共計1000于個,主營淮揚菜,兼營川、粵菜。該店生意紅火,效益很好,是該市餐飲界的老字號品牌,聲名遠播。客房平常入住率高達百分之九十幾。
2.3存在的主要問題。
長期以來,該酒店業(yè)務一直采用手工管理。工作量大、服務質量差、工作效率低、耗費人員多,酒店的市場、聲譽、經濟效益大大折扣。
3.1系統(tǒng)簡要說明。
本系統(tǒng)采用vb做界面,access做數據庫.在vb中可以實現的功能有預定客戶管理,客戶日常事務登記,住房管理,綜合服務等。
access作為各種信息資料的后臺數據庫包括客人信息、房間信息等。
3.2系統(tǒng)主要主要功能。
飯店管理系統(tǒng)包括客房預定、銷售、前臺管理、財務管理等模塊。主要從客人的預訂、登記、查詢等,一直到結帳退房,進行自動管理,使飯店各部門隨時掌握房間使用狀況,以及管理所需要的各種信息。
3.2.1客房預定功能。
利用計算機進行預訂業(yè)務操作是指應用管理信息系統(tǒng)中的預定功能模塊接受和處理客人的訂房信息,并隨客房狀況實施有效控制。通常計算機處理預定信息的功能體現在以下具體內容。
1)受理在系統(tǒng)設定期限內任意一天的預定。
2)利用放好提前為客人排房。
3)每項預定紀錄都可通過姓名、帳號、抵離店日期、公司名稱等方式查詢。
4)設置預訂單特殊要求功能。
5)可更改或取消預定記錄,并對更改和取消進行存檔記錄。
6)對預定記錄進行修改、取消并作存檔記錄。
3.2.2總臺接待功能。
總臺接待員利用計算機為客人辦理入住登記手續(xù),可以盡量縮短客人滯留總臺的時間,為客人提供快捷高效的服務??偱_接待功能主要包括下列具體內容。
1)在預定客人抵店前,錄入入住登記資料,打印登記單,并提前排房。
2)預定客人抵店時,可按預訂號、姓名、國籍、公司名稱等查詢相關資料,進行接待。
3)在計算機中為客人辦理入住登記手續(xù),包括客人詳細資料、住宿時間、房間號,輸入或更改房價,自動為客人建立賬單。
4)預訂單生成入住登記表。
5)離店客人重新入住功能。
6)隨時顯示客房狀況,包括出租率、房態(tài)、可售房、住店人數、當日預抵離房數等。
3.2.3問訊功能。
該模塊主要對住客信息及歷史資料進行查詢。根據前廳部管理要求及對客服務的需要,系統(tǒng)中的問訊功能應做到快捷、準確和高效,同時應具有多種方式的查詢途徑。問訊員應能夠隨時快速地從計算機中查詢每位住店客人或以預定客人的資料。問訊功能集主要通過姓氏、日期、客人占用情況、客人賬單、公司名稱查詢等美容來提供相關信息。
1)按各種條件查詢打印現住及離店的客人信息。
2)按各種條件查詢,包括房間號、姓名、地區(qū)等。
3)可查本日抵離店客人,明日應到、應離客人等情況。
4)客房占用情況查詢。
3.2.4客房狀況控制功能。
客房是飯店的主要產品,要充分發(fā)揮客房的效益,建立有效的客房狀況控制系統(tǒng)是非常必要的。通過計算機可以快速、準確地掌握客房的使用情況,使得前廳部與客房部之間的信息溝通更快、更準確。另外也能使服務員及時掌握客飯狀況,做好銷售工作,更好的為客人服務,提高客房出租率。管理信息系統(tǒng)中的房態(tài)控制功能是客房管理和總臺接待工作能否成功的關鍵,其功能主要包括以下內容。
1)示可售房狀況,隨時實施動態(tài)查詢可用房情況。
2)反映和更改每一間房的狀況(包括空房、待修房、住客房、預定房等),并有維護修房、非出租房提示,客人信息等。
3)提供客房占用情況報告。
3.3對組織的意義。
1)提高工作效率。
2)提高服務質量。
3)是前廳管理嚴謹規(guī)范。
4)提高飯店的經濟效益。
4.1支出。
1)系統(tǒng)硬件開發(fā)費用。
2)系統(tǒng)所需購買軟件費用為:2.3萬,其中:。
access10000元。
windowsxp8000元。
java環(huán)境5000元。
3)其他費用共計:a.人員費用。b.耗材費:0.8萬。c.咨詢和評審費:1.2萬。d.調研和差旅費:1.0萬。e.不可預見費:按開發(fā)總費用的15%計算。
系統(tǒng)開發(fā)總費用:45.3萬。
4.2收益。
經濟收益:。
1)提高工作效率,減少工作人員。
2)擴大服務范圍,增加收入。
3)及時獲取信息,減少決策失誤。
社會效益:。
1)提高工作效率,減少顧客等待時間;。
2)提高工作效率,減輕工作人員的勞動;。
4.3支出/收益比較。
五年內,系統(tǒng)總投入:90萬,系統(tǒng)總收入:500萬,2年可以收回開發(fā)。從經濟上考慮,本系統(tǒng)完全有必要開發(fā)。
2)網絡和通信:本開組有專門的網絡人員,有一定的網組網經驗;。
3)數據庫:開發(fā)小組有豐富的應用數據庫開發(fā)經驗;。
4)java開發(fā):開發(fā)小組能夠熟練使用java編程;。
5)access:開發(fā)小組內有專家;。
綜上,本系統(tǒng)開發(fā)是完全可行的;。
社會上已有很多成功開發(fā)酒店信息系統(tǒng)的企業(yè),社會需要酒店管理的現代化和信息化。酒店信息系統(tǒng)開發(fā)和運行與國家的政策法規(guī)不存在任何沖突和抵觸之處。另外,酒店信息系統(tǒng)所采用的操作操作方便靈活。該操作系統(tǒng)容易學習,掌握。因此該系統(tǒng)具有可行性。
通過經濟、和社會等方面的可行性分析,可以確定本系統(tǒng)的開發(fā)完全必要,而且是可行的,可以立項開發(fā)。
公司的可行性分析報告篇四
為使本鎮(zhèn)擬成立的水務公司運營有可持續(xù)性,我鎮(zhèn)開展了現場調查,并與鎮(zhèn)村干部、工程運行管理員座談,分析了公司成立后的運營成本和運營收入。此次運營成本和收入分析的基準期為公司成立后第1年,暫不考慮公司日后擴大供水范圍、拓展經營領域、提高水費標準等所增加的收入。
鎮(zhèn)水務公司的運營成本主要包括工資及福利費、電費、藥劑費、工程維修養(yǎng)護費、管理費用、稅費等。由于公司組建暫不涉及工程產權問題,運營成本暫不考慮工程大修理費和折舊費。
(一)工資及福利費。
公司聘用人員包括負責人、其他專職人員和臨時聘用人員等。
1.負責人工資及福利費。
公司負責人1人,工資及福利費根據供水規(guī)模暫定3000元/月保底工資(含國家法定需交納的社保、醫(yī)保等費用),年支出為36000元/年。按企事業(yè)單位人員管理的有關規(guī)定,如負責人由鄉(xiāng)鎮(zhèn)現有在編企、事業(yè)單位人員兼任,不另計工資及福利費。
2.其它專職人員工資及福利費(財務、倉管、消毒、檢測等1人,技術員1人,維修人員1人)。
其它專職人員工資及福利費3人,根據當前鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動力市場行情,暫按20xx元/月保底工資估算(含國家法定需交納的社保、醫(yī)保等費用),年支出為72000元/年。
3.負責人和其他專職人員實行保底工資加提成工資,提成工資建議不超過所收水費總量的百分之五。
4.臨時聘用人員工資。
公司組建方案對水廠運行中需臨時聘用人員按20000元/年估算。
(二)電費。
電費主要包括廠區(qū)、辦公區(qū)生活用電和消毒、加藥設備生產用電。
1.生活用電。
廠區(qū)、辦公區(qū)照明等生活用電量約為1200度/年,電價為0.62元/度,則公司年生活用電費用為744元。
2.生產用電。
全鎮(zhèn)水廠生產的所有設備年總用電量為16000度。根據國家發(fā)改委有關文件,為支持農村飲水安全工程建設和運行,對農村飲水安全工程供水用電執(zhí)行居民生活或農業(yè)排灌用電價格。目前,我縣基本執(zhí)行的是居民生活用電電價,為0.62元/度,則公司年生產用電費用為9920元。
(三)藥劑費。
藥劑費包括混凝藥劑費、消毒藥劑費。其中混凝藥劑費只有水源濁度較高、配備了加藥設施的水廠才使用,一般采用聚合氯化鋁作為藥劑,我鎮(zhèn)所有飲水工程未設置沉淀池,暫未用到混凝藥劑。
消毒藥劑根據所采用的消毒形式,分為精制工業(yè)鹽、漂白粉、漂粉精片等。各種消毒藥劑成本分析如下:
1.精制工業(yè)鹽成本為1.2元/kg,每千噸水日投加量為4.8kg,則每年需精制工業(yè)鹽約為20xx元。
2.漂白粉成本為2.8元/kg,每千噸水日投加量為5kg,則每年需漂白粉約為5000元。
3.漂粉精片成本為12元/kg,每千噸水日投加量為1kg,則每年需漂粉精片約為4000元。
合計需藥劑費為11000元。
(四)工程維修養(yǎng)護費。
工程維修養(yǎng)護費中的人工費已計入工資與福利費中,不另計,此次僅計材料費。工程維修養(yǎng)護材料費包括取水建筑物管道、凈水廠和輸配水管網的維修養(yǎng)護材料。該項費用根據公司運營的工程處數、規(guī)模、現有年限、有關維修養(yǎng)護定額和農村供水工程實際情況計算確定。
(五)管理費用。
公司管理費用包括房租、辦公費用等,其中房租預計為10000元/年;公司辦公費用(包括日常用品費、印刷費、交通費、差旅費、培訓費、招待費等),此項費用按工資福利費總額的5%估算,預計為7500元/年。
(六)稅費。
鎮(zhèn)水務公司稅費包括增值稅、所得稅及水資源費。根據財政部、國家稅務總局20xx年67號公告,農飲工程暫免征增值稅,新建農飲項目一至三年免征企業(yè)所得稅,第四至六年減半征收企業(yè)所得稅。根據我省實際情況,鎮(zhèn)村農飲工程水資源費均未收取。
公司的運營收入主要包括水費收入、入戶安裝費收入、維修養(yǎng)護財政補助資金。
(一)水費收入。
水費收入包括居民生活用水、非居民生活用水、工業(yè)用水和特種行業(yè)用水收入。居民生活用水考慮圩鎮(zhèn)目前收取的水價,經征詢縣發(fā)改委意見,公司組建后初步執(zhí)行縣城供水水價的80%,即1.1元/噸。非居民生活用水、工業(yè)用水、特種行業(yè)用水按相應水價酌情確定。
(二)入戶安裝費收入。
考慮各水廠目前的發(fā)展趨勢,年新增入戶數按20xx年情況估算,安裝費收入含材料費、人工費,按750元/戶計算(管道超過12米以外的材料費用由用戶承擔)。
(三)維修養(yǎng)護財政補助資金。
此項收入暫不計。
公司運營風險主要在于公司運營贏利率很低,且各項支出相對固定,而收入卻存在不確定因素。一是財政補助資金存在不確定性。雖然中央財政已將農村供水工程維修養(yǎng)護補助納入了中央水利發(fā)展資金內,但補助的標準尚未有明確規(guī)定,資金分配還存在一定的不確定因素。而財政補助收入占公司總收入近30%,這一塊收入的變化對公司贏虧的影響很大。二是水費收繳還存在不確定因素。當前,還有部分水廠尚未收取水費,一些水廠的水費收繳率也不高。公司運營后能否足額收繳到水費還存在一定的不確定性。
鑒于公司運營存在盈利率低、支出相對固定、收入存在不確定因素的特點,建議下一步在公司組建和運營中采取以下措施:
(一)維持財政補助資金規(guī)模。建議縣財政對我鎮(zhèn)農飲工程在維持現有財政補助規(guī)模的基礎上,擴大維修養(yǎng)護的補助資金,確保公司正常持續(xù)運行。
(二)保障公司水費收繳到位。各村(居)委會、各單位要支持公司運營,特別是要支持公司開展水費收繳工作。對無正當理由拒不繳交水費的用水戶可依法依規(guī)采取停水、收取滯納金、罰款、納入失信人員名單等多種措施進行處置,充分維護公司的合法權益。
(三)逐步拓展公司經營范圍。鑒于此次測算并未考慮工程大修理費用、折舊費,為增加公司收入來源、保障公司運營的可持續(xù)性,充分發(fā)揮公司在農村公益性基礎設施運行管理中的專業(yè)化優(yōu)勢,建議進一步拓寬公司經營領域,同時將其它農村水利工程維修養(yǎng)護納入公司統(tǒng)一運營。
公司的可行性分析報告篇五
裝飾公司是集室內設計、預算、施工、材料于一體的專業(yè)化設計公司。裝飾公司是為相關業(yè)主提供裝修裝飾方面的技術支持,包括提供設計師和裝修工人,從專業(yè)的設計和可實現性的角度上,為客戶營造更溫馨和舒適的家園而成立的企業(yè)機構,這種企業(yè)機構一般帶有盈利性。現在的裝飾公司一般是設計與裝修相結合的模式經營。
隨著現代生活質量水平的提高,客戶在對生活品位上也有了較大的改變,因此,如何在一個長久的住所里,舒適開心的生活也就成為了客戶越來越關心的問題,裝飾公司正是在這種需求下誕生的一種服務型的行業(yè)群體,也因為客戶需求的不斷提高,由此慢慢的帶來了設計裝修行業(yè)的興起,同時促進了裝修公司的發(fā)展。
【目錄】。
第一部分裝飾公司項目總論。
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
一、裝飾公司項目概況。
(一)項目名稱。
(二)項目承辦單位。
(三)可行性研究工作承擔單位。
1.《中華人民共和國公司法》;。
2.《中華人民共和國行政許可法》;。
3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)20號;。
4.《產業(yè)結構調整目錄版》;。
5.《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;。
6.《建設項目經濟評價方法與參數(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會。
年審核批準施行;。
7.《投資項目可行性研究指南》,國家發(fā)展與改革委員會。
8.企業(yè)投資決議;。
9.……;。
10.地方出臺的相關投資法律法規(guī)等。
(五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
(六)項目建設地點。
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景。
(二)項目原料供應問題。
(三)項目政策保障問題。
(四)項目資金保障問題。
(五)項目組織保障問題。
(六)項目技術保障問題。
(七)項目人力保障問題。
(八)項目風險控制問題。
(九)項目財務效益結論。
(十)項目社會效益結論。
三、主要技術經濟指標表。
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
表1技術經濟指標匯總表。
序號。
名稱。
單位。
數值。
1
項目投入總資金。
萬元。
26136.00。
1.1。
固定資產建設投資。
萬元。
18295.20。
1.2。
流動資金。
萬元。
7840.80。
2
項目總投資。
萬元。
20647.44。
2.1。
固定資產建設投資。
萬元。
18295.20。
2.2。
鋪底流動資金。
萬元。
2352.24。
3
年營業(yè)收入(正常年份)。
萬元。
36590.40。
4
年總成本費用(正常年份)。
萬元。
23783.76。
5
年經營成本(正常年份)。
萬元。
21954.24。
6
年增值稅(正常年份)。
萬元。
2783.61。
7
年銷售稅金及附加(正常年份)。
萬元。
278.36。
8
年利潤總額(正常年份)。
萬元。
12806.64。
9
所得稅(正常年份)。
萬元。
3201.66。
10。
年稅后利潤(正常年份)。
萬元。
9604.98。
11。
投資利潤率。
%
62.03。
12。
投資利稅率。
%
71.33。
13。
資本金投資利潤率。
%
80.63。
14。
資本金投資利稅率。
%
93.04。
15。
銷售利潤率。
%
46.52。
16。
稅后財務內部收益率(全部投資)。
%
29.32。
17。
稅前財務內部收益率(全部投資)。
%
43.98。
18。
稅后財務凈現值fnpv(i=8%)。
萬元。
9147.60。
19。
稅前財務凈現值fnpv(i=8%)。
萬元。
11761.20。
20。
稅后投資回收期。
年
4.66。
21。
稅前投資回收期。
年
3.88。
22。
盈虧平衡點(生產能力利用率)。
%
42.05。
四、存在的問題及建議。
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
1.項目總投資來源及投入問題。
項目總投資主要來自項目發(fā)起公司自籌資金,按照計劃在3月份前完成項目申報審批工作。預計項目總投資資金到位時間在4月底。整個項目建設期內,主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備生產、設備運行及驗收等工作。
項目發(fā)起公司擬設立專項資金賬戶用于項目建設用資金的管理工作。對于資金不足部分則以銀行貸款、設備融資,合作,租賃等多種方式解決。
2.項目原料供應及使用問題。
項目產品的原料目前在市場上供應充足,可以實現就近采購。項目本著生產優(yōu)質產品、創(chuàng)造一流品牌的理念,對原材料環(huán)節(jié)進行嚴格把關,對原料供應商進行優(yōu)選,保證生產順利進行。
3.項目技術先進性問題。
公司的可行性分析報告篇六
駕校就是能使人掌握駕駛技術,并教會人安全駕駛文明開車并協助其通過車管部門的考試取得駕駛證的培訓單位。按目錄分類應歸為交通運輸行業(yè)里的培訓類單位,但由于市場化程度高,更合理的方法應是歸為第三產業(yè)里的服務行業(yè)。
駕校是具有一定資質,對駕駛人按照機動車駕駛員素質教育大綱進行培訓的法人單位。這里可以學習到駕駛各種機動車輛的駕駛技術,以汽車為主.這里還可以學習交通法規(guī),交通標志等許多理論知識.一般會由教練資格的師專門的取得傅(多數為老駕駛員)擔任教練,為駕駛證考取人提供幫助。
【目錄】。
第一部分駕校項目總論。
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
一、駕校項目概況。
(一)項目名稱。
(二)項目承辦單位。
(三)可行性研究工作承擔單位。
1.《中華人民共和國公司法》;。
2.《中華人民共和國行政許可法》;。
3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)(2004)20號;。
4.《產業(yè)結構調整目錄2011版》;。
5.《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;。
6.《建設項目經濟評價方法與參數(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會2006。
年審核批準施行;。
7.《投資項目可行性研究指南》,國家發(fā)展與改革委員會2002年。
8.企業(yè)投資決議;。
9.……;。
10.地方出臺的相關投資法律法規(guī)等。
(五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
(六)項目建設地點。
二、駕校項目可行性研究主要結論。
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景。
(二)項目原料供應問題。
(三)項目政策保障問題。
(四)項目資金保障問題。
(五)項目組織保障問題。
(六)項目技術保障問題。
(七)項目人力保障問題。
(八)項目風險控制問題。
(九)項目財務效益結論。
(十)項目社會效益結論。
三、主要技術經濟指標表。
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
表1技術經濟指標匯總表。
序號名稱單位數值。
1項目投入總資金萬元26136.00。
1.1固定資產建設投資萬元18295.20。
1.2流動資金萬元7840.80。
2項目總投資萬元20647.44。
2.1固定資產建設投資萬元18295.20。
2.2鋪底流動資金萬元2352.24。
3年營業(yè)收入(正常年份)萬元36590.40。
4年總成本費用(正常年份)萬元23783.76。
5年經營成本(正常年份)萬元21954.24。
6年增值稅(正常年份)萬元2783.61。
7年銷售稅金及附加(正常年份)萬元278.36。
8年利潤總額(正常年份)萬元12806.64。
9所得稅(正常年份)萬元3201.66。
10年稅后利潤(正常年份)萬元9604.98。
11投資利潤率%62.03。
12投資利稅率%71.33。
13資本金投資利潤率%80.63。
14資本金投資利稅率%93.04。
15銷售利潤率%46.52。
16稅后財務內部收益率(全部投資)%29.32。
17稅前財務內部收益率(全部投資)%43.98。
18稅后財務凈現值fnpv(i=8%)萬元9147.60。
19稅前財務凈現值fnpv(i=8%)萬元11761.20。
20稅后投資回收期年4.66。
21稅前投資回收期年3.88。
22盈虧平衡點(生產能力利用率)%42.05。
四、存在的問題及建議。
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
1.項目總投資來源及投入問題。
項目總投資主要來自項目發(fā)起公司自籌資金,按照計劃在2012年3月份前完成項目申報審批工作。預計項目總投資資金到位時間在2011年4月底。整個項目建設期內,主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備生產、設備運行及驗收等工作。
項目發(fā)起公司擬設立專項資金賬戶用于項目建設用資金的管理工作。對于資金不足部分則以銀行貸款、設備融資,合作,租賃等多種方式解決。
2.項目原料供應及使用問題。
項目產品的原料目前在市場上供應充足,可以實現就近采購。項目本著生產優(yōu)質產品、創(chuàng)造一流品牌的理念,對原材料環(huán)節(jié)進行嚴格把關,對原料供應商進行優(yōu)選,保證生產順利進行。
3.項目技術先進性問題。
項目生產本著高起點、高標準的準則,擬采購先進技術工藝設備,引進先進生產管理經驗,對生產技術員工進行專業(yè)化培訓,保證生產高效、工藝先進、產品質量達標。
第二部分駕校項目建設背景、必要性、可行性。
這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
一、駕校項目建設背景。
(一)駕校項目市場迅速發(fā)展。
(二)國家產業(yè)規(guī)劃或地方產業(yè)規(guī)劃。
我國非常中國駕校領域的發(fā)展,國家和地方在最近幾年有關該領域的政策力度明顯加強,突出表現在如下幾個方面:
(1)穩(wěn)定國內外市場;。
(2)提高自主創(chuàng)新能力;。
(3)加快實施技術改造;。
(4)淘汰落后產能;。
(5)優(yōu)化區(qū)域布局;。
(6)完善服務體系;。
(7)加快自主品牌建設;。
(8)提升企業(yè)競爭實力。
(三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。
……。
二、駕校項目建設必要性。
(一)……。
(二)……。
(三)……。
(四)……。
三、駕校項目建設可行性。
(一)經濟可行性。
(二)政策可行性。
(三)技術可行性。
本項目建設堅持高起點、高標準方案,為保證工藝先進性,關鍵設備引進國外廠商,其他輔助設備從國內廠商中優(yōu)選。該公司始建于1998年,2001年改制為股份有限公司,經過多年的技術改造和生產實踐,公司創(chuàng)造出一流的駕校工藝和先進的管理技術,完全能夠按照行業(yè)標準進行生產和檢測,其新技術方案的引入,將有效保證本項目順利開展。
(四)模式可行性。
駕校項目實施由項目發(fā)起公司自行組織,引進先進生產設備,土建工程由公司自主組織建設。項目建成后,項目運作由該公司全資注冊子公司主導,項目產品面向國內、國際兩個市場。目前,國內外市場發(fā)展均較為迅速,市場空間放量速度加快,市場需求強勁,可以保證產品有效銷售。
(五)組織和人力資源可行性。
第三部分駕校項目產品市場分析。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。
一、駕校項目產品市場調查。
(一)駕校項目產品國際市場調查。
(二)駕校項目產品國內市場調查。
(三)駕校項目產品價格調查。
(四)駕校項目產品上游原料市場調查。
(五)駕校項目產品下游消費市場調查。
(六)駕校項目產品市場競爭調查。
二、駕校項目產品市場預測。
市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續(xù),是利用市場調查所得到的信息資料,根據市場信息資料分析報告的結論,對本項目產品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規(guī)模所必須的依據。
(一)駕校項目產品國際市場預測。
(二)駕校項目產品國內市場預測。
(三)駕校項目產品價格預測。
(四)駕校項目產品上游原料市場預測。
(五)駕校項目產品下游消費市場預測。
(六)駕校項目發(fā)展前景綜述。
第四部分駕校項目產品規(guī)劃方案。
一、駕校項目產品產能規(guī)劃方案。
二、駕校項目產品工藝規(guī)劃方案。
(一)工藝設備選型。
(二)工藝說明。
(三)工藝流程。
三、駕校項目產品營銷規(guī)劃方案。
公司的可行性分析報告篇七
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
一、裝飾公司項目概況。
(一)項目名稱。
(二)項目承辦單位。
(三)可行性研究工作承擔單位。
1.《中華人民共和國公司法》;。
2.《中華人民共和國行政許可法》;。
3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)20號;。
4.《產業(yè)結構調整目錄版》;。
5.《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;。
6.《建設項目經濟評價方法與參數(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會。
年審核批準施行;。
7.《投資項目可行性研究指南》,國家發(fā)展與改革委員會。
8.企業(yè)投資決議;。
9.……;。
10.地方出臺的相關投資法律法規(guī)等。
(五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
(六)項目建設地點。
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景。
(二)項目原料供應問題。
(三)項目政策保障問題。
(四)項目資金保障問題。
(五)項目組織保障問題。
(六)項目技術保障問題。
(七)項目人力保障問題。
(八)項目風險控制問題。
(九)項目財務效益結論。
(十)項目社會效益結論。
三、主要技術經濟指標表。
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
表1技術經濟指標匯總表。
序號。
名稱。
單位。
數值。
1項目投入總資金萬元26136.00。
1.1固定資產建設投資萬元18295.20。
1.2流動資金萬元7840.80。
2項目總投資萬元20647.44。
2.1固定資產建設投資萬元18295.20。
2.2鋪底流動資金萬元2352.24。
3年營業(yè)收入(正常年份)萬元36590.40。
4年總成本費用(正常年份)萬元23783.76。
5年經營成本(正常年份)萬元21954.24。
6年增值稅(正常年份)萬元2783.61。
7年銷售稅金及附加(正常年份)萬元278.36。
8年利潤總額(正常年份)萬元12806.64。
9所得稅(正常年份)萬元3201.66。
10年稅后利潤(正常年份)萬元9604.98。
11投資利潤率%62.03。
12投資利稅率%71.33。
13資本金投資利潤率%80.63。
14資本金投資利稅率%93.04。
15銷售利潤率%46.52。
16稅后財務內部收益率(全部投資)%29.32。
17稅前財務內部收益率(全部投資)%43.98。
18稅后財務凈現值fnpv(i=8%)萬元9147.60。
19稅前財務凈現值fnpv(i=8%)萬元11761.20。
20稅后投資回收期年4.66。
21稅前投資回收期年3.88。
22盈虧平衡點(生產能力利用率)%42.05。
四、存在的問題及建議。
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
1.項目總投資來源及投入問題。
項目總投資主要來自項目發(fā)起公司自籌資金,按照計劃在3月份前完成項目申報審批工作。預計項目總投資資金到位時間在4月底。整個項目建設期內,主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備生產、設備運行及驗收等工作。
項目發(fā)起公司擬設立專項資金賬戶用于項目建設用資金的管理工作。對于資金不足部分則以銀行貸款、設備融資,合作,租賃等多種方式解決。
2.項目原料供應及使用問題。
項目產品的原料目前在市場上供應充足,可以實現就近采購。項目本著生產優(yōu)質產品、創(chuàng)造一流品牌的理念,對原材料環(huán)節(jié)進行嚴格把關,對原料供應商進行優(yōu)選,保證生產順利進行。
3.項目技術先進性問題。
項目生產本著高起點、高標準的準則,擬采購先進技術工藝設備,引進先進生產管理經驗,對生產技術員工進行專業(yè)化培訓,保證生產高效、工藝先進、產品質量達標。
這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
一、裝飾公司項目建設背景。
(一)裝飾公司項目市場迅速發(fā)展。
(二)國家產業(yè)規(guī)劃或地方產業(yè)規(guī)劃。
我國非常中國裝飾公司領域的發(fā)展,國家和地方在最近幾年有關該領域的政策力度明顯加強,突出表現在如下幾個方面:
(1)穩(wěn)定國內外市場;。
(2)提高自主創(chuàng)新能力;。
(3)加快實施技術改造;。
(4)淘汰落后產能;。
(5)優(yōu)化區(qū)域布局;。
(6)完善服務體系;。
(7)加快自主品牌建設;。
(8)提升企業(yè)競爭實力。
(三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。
……。
二、裝飾公司項目建設必要性。
(一)……。
(二)……。
(三)……。
(四)……。
(一)經濟可行性。
(二)政策可行性。
(三)技術可行性。
本項目建設堅持高起點、高標準方案,為保證工藝先進性,關鍵設備引進國外廠商,其他輔助設備從國內廠商中優(yōu)選。該公司始建于,改制為股份有限公司,經過多年的技術改造和生產實踐,公司創(chuàng)造出一流的裝飾公司工藝和先進的管理技術,完全能夠按照行業(yè)標準進行生產和檢測,其新技術方案的引入,將有效保證本項目順利開展。
(四)模式可行性。
裝飾公司項目實施由項目發(fā)起公司自行組織,引進先進生產設備,土建工程由公司自主組織建設。項目建成后,項目運作由該公司全資注冊子公司主導,項目產品面向國內、國際兩個市場。目前,國內外市場發(fā)展均較為迅速,市場空間放量速度加快,市場需求強勁,可以保證產品有效銷售。
(五)組織和人力資源可行性。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。
一、裝飾公司項目產品市場調查。
(一)裝飾公司項目產品國際市場調查。
(二)裝飾公司項目產品國內市場調查。
(三)裝飾公司項目產品價格調查。
(四)裝飾公司項目產品上游原料市場調查。
(五)裝飾公司項目產品下游消費市場調查。
(六)裝飾公司項目產品市場競爭調查。
二、裝飾公司項目產品市場預測。
市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續(xù),是利用市場調查所得到的信息資料,根據市場信息資料分析報告的結論,對本項目產品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規(guī)模所必須的依據。
(一)裝飾公司項目產品國際市場預測。
(二)裝飾公司項目產品國內市場預測。
(三)裝飾公司項目產品價格預測。
(四)裝飾公司項目產品上游原料市場預測。
(五)裝飾公司項目產品下游消費市場預測。
(六)裝飾公司項目發(fā)展前景綜述。
一、裝飾公司項目產品產能規(guī)劃方案。
二、裝飾公司項目產品工藝規(guī)劃方案。
(一)工藝設備選型。
(二)工藝說明。
(三)工藝流程。
(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。
(二)營銷模式。
在商品經濟環(huán)境中,企業(yè)要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究中,要對市場營銷模式進行研究。
1、投資者分成。
2、企業(yè)自銷。
3、國家部分收購。
4、經銷人情況分析。
(三)促銷策略。
……。
第五部分裝飾公司項目建設地與土建總規(guī)。
一、裝飾公司項目建設地。
(一)裝飾公司項目建設地地理位置。
(二)裝飾公司項目建設地自然情況。
(四)裝飾公司項目建設地經濟情況。
(五)裝飾公司項目建設地人口情況。
(六)裝飾公司項目建設地交通運輸。
項目運作立當地,面向國內、國際兩個市場,項目建設地交通運輸條件優(yōu)越,目前已形成鐵路、公路、航空等立體方式的交通運輸網。公路四通八達,境內有3條國道、2條省道,高速公路建設步伐進一步加快,將進一步改善當地的公路運輸條件,逐漸優(yōu)化的交通條件有利于項目產品銷售物流環(huán)節(jié)效率的提升,使得產品能夠及時投放到銷售目標市場。
二、裝飾公司項目土建總規(guī)。
(一)項目廠址及廠房建設。
1.廠址。
2.廠房建設內容。
3.廠房建設造價。
(二)土建規(guī)劃總平面布置圖。
(三)場內外運輸。
1.場外運輸量及運輸方式。
2.場內運輸量及運輸方式。
3.場內運輸設施及設備。
(四)項目土建及配套工程。
1.項目占地。
2.項目土建及配套工程內容。
序號。
建設項目。
建筑結構。
建筑方式。
施工面積(m2)。
1辦公樓框架結構多層建筑9011。
2展廳磚混結構單層建筑1802。
3公寓磚混結構多層建筑37847。
4餐廳磚混結構多層建筑2703。
51號車間輕裝飾公司單層建筑6308。
62號車間輕裝飾公司單層建筑7209。
73號車間輕裝飾公司單層建筑8110。
8后序處理、庫房輕鋼磚混結構單層建筑7209。
9鍋爐房及其它輔助實施框架磚混結構單層建筑1802。
10小計80200。
11綠化設施5407。
12廠區(qū)硬化周圍美化4506。
13總施工面積(m2)90112。
(五)項目土建及配套工程造價。
(六)項目其他輔助工程。
1.供水工程。
2.供電工程。
3.供暖工程。
4.通信工程。
5.其他。
在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律,對項目可能對環(huán)境造成的近期和遠期影響,對影響勞動者健康和安全的因素,都要在可行性研究階段進行分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。
(一)項目環(huán)境保護設計依據。
(二)項目環(huán)境保護措施。
(三)項目環(huán)境保護評價。
(一)項目資源利用及能耗標準。
(二)項目資源利用及能耗分析。
公司的可行性分析報告篇八
某某縣某某山旅游景區(qū)開發(fā)項目。
2、項目開發(fā)單位。
某某縣某某鄉(xiāng)人民政府。
3、項目法人代表。
孫,某某鄉(xiāng)人民政府鄉(xiāng)長。
4、項目區(qū)概況。
某某山旅游景區(qū)位于某某縣城西北部37公里處,距305省道北部5公里,與銅川市的宜君縣和印臺區(qū)交界。范圍包括某某鄉(xiāng)全境11個行政村的38個自然村,面積69.8平方公里。
本景區(qū)是某某縣保存最完整的自然景觀之一,其山體最高峰為某某縣最高處,區(qū)內古樹稱奇,山頂繞云,山體披綠,山泉涌突,小河奔流,有十二盤、九眼泉、馬刨泉、四縣圪塔、賀郎擔山等二十八處自然景觀,其景觀、景致特色及視覺效果蔚為壯觀,是一處集山、水、民俗、宗教、休閑、度假為一體的綜合性旅游目的地。
本區(qū)由一條沿山體的循環(huán)線路貫穿起來,沿途設觀景臺及出入口。游客既可以在觀景臺觀賞某某山的壯美景色,也可以由循環(huán)線進入主要的景點,觀賞行云流水、聆聽歷史典故,采摘山上野果、體驗樸素民俗。
項目區(qū)以山水自然景觀為主要市場賣點,以某某民俗的深度體驗和度假休閑為次級市場吸引點;將成為某某縣縣旅游的龍頭。
1、項目性質。
新開發(fā)旅游項目。
2、開發(fā)地點。
某某縣某某鄉(xiāng)。
項目建設單位某某縣某某鄉(xiāng)人民政府是負責本轄區(qū)社會事務的行政管理機構,其主要職能是執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發(fā)布決定和命令;執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算,管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作等。全鄉(xiāng)轄11個行政村38個自然村,有人口12012人。
1、《中國旅游業(yè)發(fā)展"十一五"計劃和20xx-20xx年遠景目標綱要》。
3、《某某縣"十一五"旅游產業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》。
4、《某某縣國民經濟和社會發(fā)展"十一五"規(guī)劃綱要》。
5、國家計劃委員會發(fā)布的《關于建設項目進行可行性研究的試行管理辦法》。
6、國家計劃委員會、建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數(第二版)》。
7、國家計劃委員會委托中國國際工程咨詢公司編寫的《投資項目可行性研究指南》。
8、《某某縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃》。
公司的可行性分析報告篇九
寧鄉(xiāng)地處長沙市西部,東鄰望城,南接湘潭、湘鄉(xiāng),西與漣源、安化交界,北與益陽、桃江毗連。寧鄉(xiāng)作為長沙市重要縣城將首當其沖地擔當起長沙物流業(yè)“排頭兵”的重任。寧鄉(xiāng)是長沙的科技、金融、商貿中心之一,交通和通訊樞紐,物流在城市及區(qū)域經濟中一直占有重要地位。寧鄉(xiāng)隸屬湖南省省會長沙,轄17鎮(zhèn)15鄉(xiāng)、912個村,全縣總人口130萬,總面積2906平方公里。寧鄉(xiāng)自然資源豐富,有著巨大的開發(fā)潛力。是全國聞名的“漁米之鄉(xiāng)”、“生豬之鄉(xiāng)”、“茶葉之鄉(xiāng)”,先后被列為全國優(yōu)質米、瘦肉型豬、水產品生產基地,生豬和糧食產量分列全國第五位和第九位。目前已開發(fā)利用的有煤、鐵、錳、油、金剛石、海泡石、花崗巖等20多種。工業(yè)形成了以建材、機電、化工、礦產、食品、服飾六大支柱為主體的工業(yè)體系。名勝古跡廣布縣內,其中有劉少奇故居、溈山密印寺、灰湯溫泉國際旅游度假區(qū)等均。
隨著我國經濟形勢的快速發(fā)展,寧鄉(xiāng)經濟發(fā)展必將迎來更大的機遇和挑戰(zhàn)?,F代物流的目的是實現物流的時空效應,同時也是城市社會經濟活動正常高效進行的前提。大力發(fā)展現代物流,是保證物資的有序流通,推動城市經濟快速健康發(fā)展的有力保障。
因此,現代物流將在寧鄉(xiāng)經濟活動中占有不可替代的地位。成立一家利用信息和網絡技術以及運用現代組織和管理方式,將運輸、倉儲、裝卸、配送、信息等環(huán)節(jié)進行整合并進行一體化經營的新興現代物流運輸公司是初步可行的。
(一)公司投資環(huán)境。
近幾年寧鄉(xiāng)的經濟飛速發(fā)展,傳統(tǒng)物流業(yè)開始向現代物流業(yè)轉變。隨著物流基地設施和裝備的現代化,物流信息網絡的建設以及集中配送等新的生產組織方式的廣泛采用,寧鄉(xiāng)傳統(tǒng)物流業(yè)正開始向現代物流業(yè)轉變,并在加快物流速度,減少庫存,降低成本,延伸服務等方面顯示出良好的發(fā)展前景。
(二)公司設立背景。
物流公司集中位于寧鄉(xiāng)縣南部,交通、通訊極為便利。本公司選擇在此成立,是綜合考慮,物流資源共享,信息共享,可以大大改善公司單一操作的局限性。
綜上所述,本公司選點在寧鄉(xiāng)縣豪德物流集中區(qū)進行建設非常適宜。
(一)形象定位。
現階段世界經濟,基本進入了第三產業(yè)時代,滿足商品數量早已不成問題,而如何將生產出來的商品及時銷售給消費者,盡快回收成本是主要矛盾,能解決這一主要矛盾的重要手段之一就是現代物流。后來人們又發(fā)現,僅有現代化物流還不夠,必須有現代信息技術、資金后盾和商業(yè)機會支撐,只有把物流與商流、資金流、信息流有機地組合,使供應商、制造商、分銷商、零售商乃至用戶有機地組合,形成一個最佳、最優(yōu)化的系統(tǒng),即由多個環(huán)節(jié)組成一個有效供應的“鏈”,才更有效、更保險。
從以上狀況分析得出,本物流運輸公司將以新興現代物流公司的形象,出現在公眾面前。針對物流系統(tǒng)中的主要活動包括客戶服務、需求預測、運輸、裝卸、倉庫以及信息與通訊等。公司將采全新的高科技手段,提供服務。
(二)項目投資及回報分析。
寧鄉(xiāng)恒亮物流有限責任公司擬注冊資金100萬,現有員工12余人。公司現有運輸車輛5輛,依托加加食品、湘溈彩印、溫氏集團的有利條件,以“由內到外”的業(yè)務擴展方式,結合有利的地理、倉儲、貨源優(yōu)勢成立得天獨厚的物流公司。同時在未來的幾年里將致力發(fā)展成為集物流信息化、自動化、智能化、集成化為一體的,以綠色物流為增長點的現代物流。
公司負責人:周文亮、周明亮、鐘一鳴。其中法人代表是高級物流師,有豐富的物流管理經驗,曾與加加合作12年,是加加2個省份的物流承運商,20xx年是全國優(yōu)秀物流商。
公司經營范圍:以普通貨物運輸、配送、倉儲、裝卸搬運以及相關的物流信息開展業(yè)務。
公司前期經營對象:以加加集團為主,包括長沙加加醬油有限責任公司、盤中餐公司、九陳醋公司,以及幾大公司在廣東、浙江的總經銷商。湘溈公司產品主要有:紙板、紙箱各種原材料以及各種印刷的半成品、成品等。在滿足幾大公司的運輸服務條件下,不斷加大對營運車輛的投入,將目標轉移到長沙市這個物流市場,竭力打造服務最佳、成本最低、效益最高的物流公司。
本項目包括:倉庫、網絡調度、管理辦公室。
其中:倉庫、職工宿舍、辦公用房約500平方米,預計投5萬元。
物流基地聯網調度、服務用微機3臺,掃描儀1臺、打印機2臺、復印機1臺,共計3萬元。
車輛成本約100萬元;
本公司的建成,對擴大內需,拓展物流市場,使我縣物流市場在省內外更多的占有市場份額極為有利。且該公司的發(fā)展前景好、投資風險小,是可行的。
收益情況年總收入:300萬元。
1、營業(yè)稅費為3%,總收入9萬元;
2、房屋租賃費:12萬元;
3、固定資產分攤費:14萬;
4、不可預見費用:8萬(其中包括車輛磨損費、報廢等);
5、員工工資及福利:65萬/年。
6、油料費:150萬元。
總支出:258萬元。
年收入凈值:42。
預計年納稅10萬元;預計年收入總額300萬元。兩年即可收回成本,并開始盈利。
綜上成本效益分析,是可行的。
1、地理優(yōu)勢:
本公司位于寧鄉(xiāng)縣南站,是寧鄉(xiāng)城市發(fā)展規(guī)劃中的物流基地核心所在地,緊鄰319路入口,毗鄰二環(huán)路、火車站(貨運車站),距離市中心長常高速入口較近,交通四通八達,輻射面廣,具有得天獨厚的地理優(yōu)勢。
2、倉儲優(yōu)勢:
本公司位于豪德貨代市場倉儲中心,有臨時的貨物儲存地。
3、人才優(yōu)勢:
本公司法人代表系高級物流師,安全員、調度員、財務人員都有5年與加加物流合作的經驗,熟悉業(yè)務操作流程,客戶滿意度高。
4、貨源支撐:
現有加加每年近萬噸的貨物運輸、湘溈彩印上千噸的貨物配送、溫氏公司近千噸的貨物配載。
5、潛在優(yōu)勢:
在擬成立的本公司,全縣的零散貨物聚集地會搬遷到豪德市場,這都為本公司的建設奠定了良好的基礎。
綜合以上有利條件,本公司的成立是可行的。
1、成本最小。
2、投資最少。
3、服務最佳。
本公司定價結合寧鄉(xiāng)經濟發(fā)展水平及成本,采取適中的定價策略。
采用廣告及發(fā)送紙質宣傳資料方式進行大范圍宣傳;結合寧鄉(xiāng)的制造業(yè)布局。
公司的可行性分析報告篇十
二、項目建設的必要性和可行性。
三、項目市場供求分析及預測。
四、項目建設內容、規(guī)模和投資概算。
五、項目總投資及資金籌措。
六、效益分析與風險評價年產60噸袋裝酸菜加工項目可行性研究報告。
1、項目名稱:年產60噸袋裝酸菜加工廠建設。
2、項目建設地點:************。
3、項目聯系人:**********。
聯系電話:************4、項目建設類型:新建。
5、項目建設規(guī)模與內容:新建年產60噸袋裝酸菜加工廠。
6、項目投資估算:項目總投資為150萬元。其中固定資產投資為110萬元,流動資金40萬元。
7、效益分析:項目建成后,年創(chuàng)利稅10萬元。
1、在東北不論是農村還是城市,每到冬季,家家腌酸菜,戶戶吃酸菜,可以說沒有任何蔬菜加工品的實用普及率比它高。近年來,酸菜已由原來的冬季食用,發(fā)展到四季食用。而隨著一句“翠花,上酸菜”歌詞在全國的傳唱,使酸菜這一最具東北特色的傳統(tǒng)食品,逐漸在南方也火起來,酸菜餃子、酸菜血腸等菜肴在南方也很受歡迎。市場上賣的酸菜不少,但大都是由衛(wèi)生條件極差的小作坊利用醋酸精泡制的酸化白菜或甘藍。這種產品為非發(fā)酵食品,不能稱之為傳統(tǒng)的酸菜。曾經有很長時間,垃圾酸菜沖擊著市場,威脅著老百姓的健康,酸菜味道咸酸,口感脆嫩,色澤鮮亮,香氣撲鼻,開胃提神,醒酒去膩;不但能增進食欲、幫助消化,還可以促進人體對鐵元素的吸收。酸菜發(fā)酵是乳酸桿菌分解芥菜中糖類產生乳酸的結果。乳酸是一種有機酸,它被人體吸收后能增進食欲,促進消化,同時,芥菜變酸,其所含營養(yǎng)成分不易損失,可炒,可煮,可熬,主次皆宜,菜肴有清炒酸菜,酸菜扣肉,酸菜火鍋,鯽魚酸菜湯,酸菜土鴨,酸菜豬肚湯等等。蘭西每年農民種植蔬菜量大、產量高,最愁的是出售、有的秋菜都扔到溝里或爛在地里,特別是秋季連雨幾天,農民的損失就更大了。此項目投產后,可解決附近鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農民售菜問題,不僅能夠安置農村剩余勞動力,更能增加農民收入,更能成為蘭西農村經濟的又一個新的增長點。
2、可行性,項目建設以市場為導向,充分發(fā)揮紅光鄉(xiāng),耕地多,種菜多資源優(yōu)勢。本項目的建設對推動紅光鄉(xiāng)蔬菜生產良性循環(huán),做大優(yōu)化產業(yè)結構及農村經濟結構的調整,促使蔬菜生產產業(yè)化經營有著促進作用和樣板示范作用,對促進農民增收和財政增收有著極其重要意義。通過對蔬菜的加工,增加了附加值,把大頭菜、白菜深加工,推動全鄉(xiāng)蔬菜種植。實行產、加、銷一體化服務,以市場為導向,企業(yè)(工廠)為龍頭,基地為背景,農戶依托,企業(yè)得到農民得益,國家穩(wěn)定,從而促進紅光鄉(xiāng)農業(yè)經濟快速發(fā)展,項目的建設切合安遠農業(yè)發(fā)展方向,是非??尚械?。
誰都知道東北人的特色菜是“酸菜燉粉條”,過去酸菜只有在冬天才能吃到,但這幾年情況卻不同了,只要你想吃酸菜,不論什么季節(jié),在超市的柜臺上你都可以買到酸菜。酸菜可以做多種美味佳肴,隨著人們生活水平不斷提高和人們生活節(jié)奏的加快,居住在住宅樓的居民不斷在增多,但腌制酸菜的住戶卻在減少,能夠吃上方便、衛(wèi)生、有著濃郁地方風味的酸菜成了居民的一種渴望。把酸菜進行小包裝,既可以作食品又可以做佐料,方便了千家萬戶同時,也便于了流通。
3、購置加工設備、器具,投資10萬元;
4、運輸車1輛6萬元;5、其他4萬元以上4項合計投資為110萬元。
項目建設中加工廠建設投資110萬元,流動資金40萬元。二項合計,項目總投資為150萬元。資金全部自籌,資金已經到位。
1、經濟效益,工廠年生產60噸酸菜,可年創(chuàng)利潤40萬元,經濟效益顯著。
2、社會效益。
項目建成后,形成固定資產110萬元,可帶動蔬菜的產業(yè)化經營,促進蔬菜產量提高及產品流通,最少可安排20人就業(yè),社會效益顯著。有力地增強農業(yè)生產后勁及全面提高土地綜合生產能力,為全縣蔬菜產業(yè)發(fā)展起到典范作用。
項目建設是加強農業(yè)的基礎地位,大力發(fā)展社會生產力的重要舉措,是踐行”三個代表”重要的具體行動,對穩(wěn)定副業(yè)產業(yè)的長效發(fā)展有利。項目的投入,經濟效益明顯,社會效益顯著,項目建設不存在風險問題或風險極小。
公司的可行性分析報告篇十一
1、企業(yè)產品/服務現狀綜述。
對于企業(yè)目前的市場占有率、銷售額、產品組合、產品生命周期等情況進行分析描述,從而找出企業(yè)的弱點和有發(fā)展機會的點。
2、新產品/服務描述。
根據新產品開發(fā)前階段的產品構思、產品概念形成等對將要開發(fā)的新產品/服務進行描述。
主要描述新產品/服務的創(chuàng)新要點、形式、相關因素的描述。
3、市場分析。
潛在消費者中購買擬投產產品/服務的意向、根據競爭者以前的業(yè)績估計市場容量及產品/服務進入市場的運作情況、根據互補產品的銷售情況預測未來銷售情況、對競爭對手及產品定位的詳細分析等。
市場分析的核心在于掌握將要推出的新產品/服務的市場容量及目前市場上的競爭狀況,從而確定目前的市場情況對于新產品/服務的推出是否有積極作用,即新產品/服務在市場上是否具有推出的可行性。
4、技術分析。
該部分主要包含兩部分內容:新技術與原技術的相容性分析情況和狹義上的技術可行性分析情況。
狹義上的技術可行性分析內容又包含:研究新產品/服務開發(fā)的各種技術問題是否可行和研究新產品/服務開發(fā)中是否能夠保證質量。
技術分析的核心在于新技術與原技術匹配程度如何,技術上是否可以實現新產品/服務的正常推出。
5、經濟分析。
經濟分析包含商業(yè)價值預測和財務分析兩部分。
商業(yè)價值預測在于對新產品/服務的未來銷售情況及利潤空間進行理性預測;財務分析在于對新產品/服務的各項投入進行合理評估及財務預算。
經濟分析的核心就在于從財務角度理性的分析該新產品/服務的經濟可行性,即它的推出是否能夠為企業(yè)帶來足夠的凈利潤及確定未來的經濟發(fā)展空間。
6、負面效果評價。
從企業(yè)角度來看,或者是對原有組織架構的影響、或是對原有資源技術的影響、或是對原有市場渠道的影響等。
所以在可行性分析報告中必不可少這一部分,通過前面的分析預測可能存在的負面效應并進行評估,用辯證的觀點最終確定該新產品/服務是否具有推出的可行性。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
公司的可行性分析報告篇十二
物流市場的概況市位于省西南部,長江中下游北岸,市區(qū)人口57萬,城區(qū)面積550平方公里。20xx年,全市生產總值429.64億元,增長12.6%;財政收入38.17億元,增長13%,其中地方財政收入19.55億元,增長8.4%。
xx市位于xx省西南部,長江中下游北岸,市區(qū)人口57萬,城區(qū)面積550平方公里。20xx年,全市生產總值429.64億元,增長12.6%;財政收入38.17億元,增長13%,其中地方財政收入19.55億元,增長8.4%。
xx曾是xx省會城市,自古就是商業(yè)貿易重鎮(zhèn),長江沿岸重要商埠,是近代較早的對外通商口岸,曾以農產品出口為最,也是近代徽商的重要發(fā)祥地。改革開放以來,xx一些專業(yè)市場得以恢復,全市的商貿市場經歷了一個由低檔次、低水平的馬路地攤到集約化、規(guī)?;I(yè)化、信息化發(fā)展的過程后,依托物流配送和第三方物流,催生培育了幾個專業(yè)市場和商貿主導企業(yè),已形成綜合市場與專業(yè)市場、大型購物中心與便民店、專業(yè)店與商業(yè)街、農村連鎖店與社區(qū)便利店競相發(fā)展的新格局。各類大宗生產資料基本實行了集團化經營,日用消費品、藥品、書刊、快餐已被規(guī)模化的物流配送中心連鎖經營所取代。特別是形成了幾個大的批發(fā)市場,僅在xx市區(qū)就有xx光彩大市場、xx汽車零件工業(yè)城、xx國際汽車城、鋼材大市場、煙草物流配送中心等。其中,xx開發(fā)區(qū)物流園區(qū)的光彩大市場居“全國十大工業(yè)市場”第六位,20xx年交易額達130億元,實現稅收1億多元。
隨著流通產業(yè)的發(fā)展,xx市的物流產業(yè)規(guī)模和特色日漸凸顯。截止20xx年底,xx大型物流園區(qū)建設投入資金逾10億元,半數項目已在“十五”期間開工建設并投入使用。主要有:開發(fā)區(qū)綜合物流園區(qū)、港口物流園區(qū)、農副產品物流園區(qū)、第三方物流園區(qū),另有以企業(yè)為主的配送基地或中心。20xx年底止,已注冊的物流企業(yè)有數十家,形成了一定的產業(yè)規(guī)模。xx市委、市政府已計劃“十一五”期間物流園區(qū)的建設投資總額達到20億元。現在建的物流園區(qū)有總投資為9.5億元的xx港口物流園區(qū),投資5億元的華東國際農業(yè)大市場。
xx市物流園區(qū)和各類批發(fā)市場著眼于國際、國內兩個市場,建設起點高,具有一定的信息化程度;入駐企業(yè)多,管理較為規(guī)范,能為商家提供一站式的服務需求;輻射力強,輻射可達皖鄂贛毗鄰地區(qū),起到了“長三角”與內地產品及商品流動的節(jié)點作用,同時對皖鄂贛三省周邊地區(qū)社會商品的流通起到了二傳手的作用,在當地經濟發(fā)展中具有重要的地位。
xx市光彩大市場是由市政府開發(fā)、xx南翔集團建設運作的,是一個以商品批發(fā)、分銷為先導,集倉儲、配送、電子商務、商品加工等多種功能于一體的區(qū)域性商貿物流中心。該市場地處xx市開發(fā)區(qū)“黃金腹地”,規(guī)劃面積為3000畝,計劃建筑面積150萬平方米,總投資將達14億元。整個工程分四期建設,自1998年9月動工以來,現已完成三期建設,四期可望今文秘范文年年底全部建設完成并投入運營。光彩大市場全部投入運營后,市場年交易額可達200億元,實現稅收2億元,安排6萬人就業(yè)。
光彩大市場的建設開發(fā),其主要作用是:
(一)提升了城市形象。20xx年三期工程完成投入運營后,躍入“全國十大工業(yè)市場”的第八位,成為xx市的一張名片。
(二)提供了一條重要的就業(yè)途徑。到20xx年底,大市場吸納3萬人就業(yè)。
(三)對當地經濟發(fā)展起到拉動作用。拉動了周邊土地價格的上升,土地價格從五年前的10萬元/畝以內上升到了50萬元/畝;拉動了商品房價格的上升,商品房價格從五年前的630元/平方米上升到了1800元/平方米;拉動了第三產業(yè)的發(fā)展,建筑、裝潢、餐飲等第三產業(yè)的收入,比市場開發(fā)前增長15倍;對當地財政貢獻比較大,市場全部運營后,年實現稅收2億元。
光彩大市場的建設,得到了市政府的大力扶持:
一是輿論宣傳。市政府對園區(qū)的建設大造輿論,廣泛宣傳推動,形成了優(yōu)先發(fā)展物流產業(yè)的共識,并作為招商引資項目積極推介,在全國各地開展宣傳造勢,吸引外地客商的關注。
二是舍得投入。園區(qū)內的土地平整、水、路、電、氣、通訊、電視等“六通一平”基礎設施全部由政府投資,連同征地費每畝土地成本達到了25萬元,而以7萬元的價格出讓給企業(yè)建設開發(fā)。
三是稅收優(yōu)惠。入市經營工商戶產生的稅收,采取先征后返的辦法,三年內凡地方稅收和所有規(guī)費給予返還,以此形成“洼地”效應,集聚眾商家入市經營。
四是優(yōu)化環(huán)境。一方面設立管委會,負責園區(qū)內的管理和協調工作;另一方面派駐市政府辦事機構,在工商注冊、稅務登記等辦理相關手續(xù)方面提供高效、優(yōu)質的一站式服務。同時,規(guī)范市場管理,將各類物流企業(yè)集中到物流園區(qū)經營,統(tǒng)一發(fā)證,制定標準,設立管理機構,實行嚴格管理。
公司的可行性分析報告篇十三
概括性論述項目背景、主要技術經濟指標、結論及建議。
第二章項目建設背景及必要性。
從宏觀和微觀方面分析項目提出的背景情況和產業(yè)發(fā)展情況,用定性和定量的方法分析企業(yè)進行投資的必要性。
第三章市場預測與建設規(guī)模。
采用問卷調查、抽樣調查等市場調查方法對現有市場情況進行準確分析,采用專家會議、特爾菲、類推預測等定性分析方法和時間序列、因果分析等定量分析方法對市場進行預測,通過競爭力對比分析、戰(zhàn)略態(tài)勢分析、波士頓矩陣分析、swot分析等確定項目市場戰(zhàn)略和企業(yè)營銷策略,通過差額投資內部收益率法、凈現值法、最小費用法等定量分析方法確定項目的產品方案和建設規(guī)模,采用成本導向定價法、需求導向定價法、競爭導向定價法等方法確定產品的'銷售價格。
第四章建設條件與廠址選擇。
通過工程技術條件和建設投資費用的對比確定場址方案。
第五章工程技術方案。
采用評分法、投資效益評價法確定項目的技術方案,采用投資回收期法、投資收益率法、運營成本法、壽命周期法確定項目的設備方案,通過對技術經濟指標、總圖布置費用、拆遷方案的對比確定項目的總圖方案。
第六章節(jié)能節(jié)水與環(huán)境保護。
從建筑設計、建筑結構、平面布置、設備選型、工藝流程等方面論述項目的節(jié)能方案,從設備選型、工藝流程、綜合利用等方面論述項目的節(jié)水方案,從項目建設和項目運營兩方面論述項目的環(huán)境保護措施及對環(huán)境的影響情況。
第七章勞動保護、安全衛(wèi)生、消防。
從危害因素、建筑施工、項目運營等方面論述項目的勞動保護與安全衛(wèi)生措施,從建筑設計、功能布局、平面設計等方面論述項目的消防措施。
第八章企業(yè)組織和勞動定員。
根據企業(yè)現有組織情況、以及行業(yè)先進管理經驗,采用勞動生產率等方法確定企業(yè)的組織結構和勞動定員情況,并根據企業(yè)的生產計劃安排、員工定崗情況和人力資源情況制定人員培訓計劃。
第九章項目實施進度安排。
根據行業(yè)經驗和企業(yè)特點安排項目的實施計劃和進度。
第十章投資估算與資金籌措。
采用單位建筑工程投資估算法、單位實物工程估算法估算項目的建筑工程費用,采用設備原價加設備運雜費估算設備購置費用,以設備購置費用為基數估算工具器具及生產家具購置費用,根據設備購置費用、采用比率法確定項目的安裝工程費用,根據國家有關計費文件估算工程建設其他費用,采用全額流動資金估算法估算項目所需流動資金。
通過投資內部收益率、投資回收期、融資成本等對比確定項目的融資方案。
利用資金時間價值方法對項目進行財務評價、采用不確定性分析、盈虧平衡分析等方法確定項目的抗風險能力和保本水平。
第十二章社會效益分析。
通過項目對社會的影響、項目與所在地互適性兩方面對項目的社會效益進行分析,確保項目符合社會發(fā)展要求。
第十三章風險分析。
通過技術和產品風險、市場風險、原材料、自然資源或供貨渠道的風險、政策性風險、持續(xù)融資風險等方面的風險分析,并提出相應的風險應對機制,增加企業(yè)風險防范意識、提高項目抗風險能力。
第十四章可行性研究結論與建議。
公司的可行性分析報告篇十四
1.項目概況:
1-1項目名稱:xxxx。
1-4項目主管部門:xx市奶茶總店。
1-5項目簡要內容及實施目標:為了給廣大師生提供飲食方便,本店特銷售。
各種冷熱奶茶,以滿足各位的需求!以前沒有申請驗收過!
2.企業(yè)概況。
2-1企業(yè)簡介:本店名xxxx,法定代表人是xxx,所有制性質為個體經營,
企業(yè)地址及郵政編碼:xxxxxxxxxxxxxxx。
2-2人員情況:
工程技術人員及構成:本店打算招三名員工,加上本人共四人,主要負。
責財務管理.服務招待及衛(wèi)生的處理。
職工人數及構成:共四人,一人用計算機進行收銀,另三人進行服務招待。
2-4企業(yè)近兩年生產經營情況,主要產品及其在國內外的市場地。
位:我公司主要銷售珍珠奶茶,綠茶,紅茶,咖啡等奶茶。近兩年來,我公司的銷售量急劇上升,經營情況非常好!在擁有600萬人口的芬蘭,每年的奶茶消費量為100萬包。而擁有13億的中國如今奶茶年消費量僅為500-1000萬包,從這一比較中可以看出,中國的奶茶消費市場前景非常廣泛。
1.項目提出的背景和依據:店內設置在高校附近,高校人員比較集中,近年。
來,隨著國人生活水平的提高,喝奶茶品嘗物質以外的愉悅,也逐漸成為一種時尚的流行。特別是對年輕的大學生而言,這樣的流行讓喝奶茶成了時髦事,也暗示著人們想從奶茶里尋求心靈的缺口,滿足精神與自我需求。
打造一個全新的飲品概念,希望讓消費者喝得更營養(yǎng),更健康!我們倡導以“天然、新鮮、健康”為理念,將更多人性化、人文化和個性化融入到產品、服務、管理、研發(fā)、裝修、設計、培訓等方面,迅速帶動甜品飲料消費市場的發(fā)展。
而大學生正是消費的主要的對象,他們沒有家庭經濟負擔,又易于接受新穎和特別事物,專售賣奶茶最適合他們不過。另外,老師們也是本奶茶店的顧客對象。此店營業(yè)面積為10平方米,屬于xxxx人口流動較多的地方,設置清新,優(yōu)美。新店的投資預估有以下幾個部分:桌椅、水電設備、辦公設備、柜臺、裝修費用。
1.項目的主要內容,管理信息系統(tǒng),工藝流程及控制方案。
2.結合國內外同類項目的技術水平和發(fā)展趨勢及本單位實際情況,明確項目。
的目標與預期達到的水平:近年來,隨著國人生活水平的提高,喝奶茶品嘗物質以外的愉悅,也逐漸成為一種時尚的流行。特別是對年輕的大學生而言,這樣的流行讓喝奶茶成了時髦事,也暗示著人們想從奶茶里尋求心靈的缺口,滿足精神與自我需求。
1.可供選擇的幾種方案的簡單比較:。
2.最佳方案及論證。
2-1總體概論:通過三種方案的比較,c方案最好.,則選擇c方案作為該項目的執(zhí)行方案。
2-2設計思想:c方案最符合顧客的需求。
2-3設計依據:根據各類奶茶的泡法出的口感及顧客口味需求。2-4系統(tǒng)配置(軟硬件):桌子,椅子,床,冰箱,微波爐,吧臺,電腦,冷氣機。
2-5控制策略及測控參數產品:
自行采購原材料,原材料的質量參照國家現行奶茶的標準。
價格:主要定位在適合大學生消費水平的層面上,為3元至6元。宣傳:主要為傳單形式。因為本身是學生,還可以通過qq群,校園網等方式發(fā)布店內最新產品情況或者優(yōu)惠情況。
2-6系統(tǒng)的技術指標及特點。
2-7設備選型及系統(tǒng)報價(含硬軟件明細表及設備報價)。
店鋪地面應與道路處在一個水平面上,這樣有利于顧客出入店鋪,是比較理想的選擇。但在實際選址過程中,路面地勢較好的地段地價都比較高,店鋪在選擇位置時競爭也很激烈,所以,在有些情況下,經營者不得不將店鋪位置選擇在坡路上或路面與店鋪地面的高度相差很多的地段上。
公司的可行性分析報告篇十五
自1970年代末以來,我國物流裝備市場有了較快的發(fā)展,各種物流運輸裝備數量迅速增長,技術性能日趨現代化,集裝箱運輸得到了快速發(fā)展等。隨著計算機網絡技術在物流中的應用,先進的物流裝備系統(tǒng)不斷涌現,我國已具備開發(fā)研制大型裝卸裝備和自動化物流系統(tǒng)的能力??傮w而言,我國物流裝備市場的發(fā)展現狀體現在以下幾個方面。
1、物流裝備總體數量迅速增加。
近年來,我國物流產業(yè)發(fā)展很快,受到各級政府的極大重視,在這種背景下,物流裝備的總體數量迅速增加,如汽車、起重裝備、升降裝備、輸送裝備、搬運車輛、貨架、立體倉庫等。本次調研結果顯示,所有12類的物流裝備在應用市場上均有高于20%的企業(yè)正在使用。這說明在我國物流裝備的應用已得到企業(yè)足夠的重視。特別是汽車以及搬運車輛類物流裝備,普及程度甚至已達到50%以上。
2、物流裝備的自動化水平和信息化程度得到了一定的提高。
以往,我們的物流裝備基本上是以手工或半機械化為主,工作效率較低。但是,近年來,物流裝備在其自動化水平和信息化程度上有了一定的提高,工作效率得到了較大的提高。本次調研結果顯示,僅有17%的企業(yè)采用純人力的物料搬運與裝卸等操作方式,32%的企業(yè)采用單純的平面?zhèn)}庫模式。
3、基本形成了物流裝備生產、銷售和消費系統(tǒng)。
以前,經常發(fā)生有物流裝備需求,但很難找到相應生產企業(yè);或有物流裝備生產卻因銷售系統(tǒng)不完善、需求不足,導致物流裝備生產無法持續(xù)完成等。目前,物流裝備的生產、銷售、消費的系統(tǒng)已基本形成,國內擁有一批物流裝備的專業(yè)生產廠家、物流裝備銷售的專業(yè)公司和一批物流裝備的消費群體,使得物流裝備能夠在生產、銷售、消費的系統(tǒng)中逐步得到改進和發(fā)展。本次調研結果顯示,對于大部分種類的物流裝備,大多數企業(yè)都會采用招標采購方式。另外,推銷與展會也是企業(yè)購買物流裝備的方式。
4、物流裝備在物流的各個環(huán)節(jié)都得到了一定的應用。
目前,無論是在生產企業(yè)的生產、倉儲,流通過程的運輸、配送,物流中心的包裝加工、搬運裝卸,物流裝備都得到了一定的應用。本次調研中涉及到的12類物流裝備即涵蓋了物流的所有環(huán)節(jié),而據調研顯示,所有種類的物流裝備應用比例均高于20%。這種情況是十分可喜的。
5、專業(yè)化的新型物流裝備和新技術物流裝備不斷涌現。
隨著物流各環(huán)節(jié)分工的不斷細化,隨著滿足顧客需要為宗旨的物流服務需求增加,新型的物流裝備和新技術物流裝備不斷涌現。這些裝備多是專門為某一物流環(huán)節(jié)的物流作業(yè),某一專門商品、某一專門顧客提供的裝備,其專業(yè)化程度很高。
6、國外、合資企業(yè)對國內物流裝備的發(fā)展發(fā)揮著重要的作用。
從整體上看,國外企業(yè)十分看好中國物流裝備市場,紛紛在國內建廠,并在國內外進行銷售,從而帶動了國內企業(yè)的競爭。國外企業(yè)具有強大的資本和先進的技術,尤其是具有很好技術含量的物流設備,他們的產品是非常受國內應用企業(yè)的歡迎。從調查的數據顯示,50%以上的外資、合資企業(yè)愿意在國內投資擴建廠房,并且對中國市場表示出100%的信心。在我們分類調查的12類設備的企業(yè)中,還沒有哪一類外資企業(yè)不愿意投資,但關鍵是看稅收的優(yōu)惠政策,合理的地價、財政鼓勵政策。特別是物流周邊設備和物流配套設備方面的企業(yè),對在國內投資建廠的欲望十分強烈。
7、中國物流裝備市場的需求旺盛,需求量逐年上升。
無論是來自物流裝備的制造業(yè)還是銷售業(yè)的調研數據都說明了這一點。尤其是出口量的增加,也帶動了國內物流裝備市場的蓬勃發(fā)展。
8、中國物流裝備市場的發(fā)展前景普遍被企業(yè)看好。
表現在生產制造類企業(yè)用于追加企業(yè)投資,增加固定資產投入。當投資環(huán)境優(yōu)越,如有較好的財政鼓勵和稅收優(yōu)惠政策,特別是地價合理、搬遷成本小時,有不少的企業(yè)愿意投資建新廠。
我國物流裝備市場潛力巨大主要基于以下幾點:
1、汽車工業(yè)。
根據汽車工業(yè)“十五”規(guī)劃,汽車工業(yè)發(fā)展目標是力爭到2010年成為國民經濟的支柱產業(yè)。根據該規(guī)劃國家“十五”汽車市場需求預測如下:
我國汽車工業(yè)發(fā)展的總量目標為:20xx年汽車產量為320萬輛左右,其中轎車產量為110萬輛左右,汽車工業(yè)增加值為1300億人民幣,占國內生產總值l%左右。汽車產品出口占銷售收入的比例達到8%左右。20xx年摩托車產量約為1300萬輛。摩托車出口占其銷售收入的比例達到15~20%。中國汽車工業(yè)的快速發(fā)展和結構調整,將大大增加對現代物流裝備的需求。根據本次調研結果顯示,在制造、銷售和應用這三類企業(yè)中,29%的企業(yè)認為汽車是將來物流市場增長的最大亮點,在所有各類選項中排名第一位。
2、電子、通訊產業(yè)。
電子通訊器材和電腦的生產發(fā)展也很快,出現不少大型企業(yè),這些企業(yè)發(fā)展到目前的水準,也面臨物流現代化問題。中國是世界的電子制造中心,同時也是全球最重要的電子產品市場。僅2004年上半年,中國電子產品進出口總值就達1730億美元,比去年同期增長了54%,占中國進出口總額的33%??涨胺睒s的電子產品進出口給中國物流業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場,跨國境交付的復雜性也對物流公司的服務提出了更高的要求。而且,電子產品種類繁多,渠道復雜,銷售區(qū)域日趨廣闊。根據本次調研結果顯示,在制造、銷售和應用這三類企業(yè)中,24%的企業(yè)認為電子產業(yè)是將來物流市場增長的亮點,在所有各類選項中排名第二位。
3、家電產業(yè)。
家電生產能力近年來增長很快,根據國家輕工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃,到20xx年,主要家電產品的`需求為:電冰箱1300萬臺,洗衣機1800萬臺,冷氣機2000萬臺,微波爐900萬臺,洗碗機400萬臺,電熱水器1000萬臺。一些企業(yè)正在建設現代物流系統(tǒng),以適應現代化大生產的要求。根據本次調研結果顯示,在制造、銷售和應用這三類企業(yè)中,20%的企業(yè)認為家電產業(yè)是將來物流市場增長的亮點,在所有各類選項中排名第三位。
4、藥品、食品工業(yè)。
藥品、食品工業(yè)是利潤很高的行業(yè),一些企業(yè)尤其是合資企業(yè)的發(fā)展很快。為了提高效率、降低成本,物流輸送系統(tǒng)規(guī)劃與建設勢在必行的。根據本次調研結果顯示,在制造、銷售和應用這三類企業(yè)中,17%的企業(yè)認為藥品產業(yè)是將來物流市場增長的亮點,在所有各類選項中排名第四位。
5、煙草行業(yè)。
煙草行業(yè)普遍已完成主生產線的現代化改造工作,發(fā)展迅速。市場呈現出煙草專用機械實行專賣管理、煙草包裝市場發(fā)展趨勢多元化的特點。根據本次調研結果顯示,在制造、銷售和應用這三類企業(yè)中,10%的企業(yè)認為煙草產業(yè)是將來物流市場增長的亮點,在所有各類選項中排名第五位。
6、商業(yè)系統(tǒng)及其他。
連鎖超市的發(fā)展,促進了配送中心的建設。目前連鎖超市雖然發(fā)展很快,但是規(guī)模仍不足與國外同類企業(yè)相比,商品配送主要依靠人工進行分揀作業(yè)。隨著經濟發(fā)展、規(guī)模擴大,現代化大型配送中心的建設項目將增加,相關物流裝備的需求也將逐步提高。
在生產發(fā)展的同時,物流系統(tǒng)現代化將成為企業(yè)競爭最重要的領域之一。中國郵政已組建了中郵物流公司,一批郵政物流中心正在規(guī)劃與建設中,郵政物流現代化將是物流技術市場誘人的領域;空港以及其他交通樞紐的建設也為物流裝備提供了可觀的市場。
現在,幾乎所有的世界著名物流裝備企業(yè)都已進入中國市場,中國的相關企業(yè)也紛紛制定發(fā)展對策,形成了激烈競爭的局面。
近年來,物流的高速發(fā)展使先進的物流裝備得到了應用,但從整體上來看,我國物流裝備市場的發(fā)展并不能滿足新世紀全新物流任務的要求,具體來說主要有以下幾個方面:
1、物流基礎設施建設多元化投入太少。
長期以來,我國物流基礎設施投入較少,發(fā)展比較緩慢。雖然近些年也新建了一些較先進的倉儲物流設施,但從總體來看,中低端應用較多,20世紀50~60年代建造的倉庫仍在使用,自動化立體倉庫等高端的倉儲貨架系統(tǒng)還不多見,使用了計算機信息化管理的現代化倉庫較少。
2、物流裝備不統(tǒng)一。
我國尚處于物流裝備發(fā)展的起步階段,既缺少行業(yè)標準,又沒有行業(yè)組織,致使各種物流裝備標準不統(tǒng)一,相互銜接配套差。
3、物流裝備供應商數量眾多,但普遍規(guī)模偏小,發(fā)展不規(guī)范。
4、沒有通盤考慮整個系統(tǒng)如何達到最優(yōu)化。
物流企業(yè)只重視單一裝備的質量與選型,沒有通盤考慮整個系統(tǒng)如何達到最優(yōu)化。
5、忽視對內在品質與安全指標的考察。
很多物流企業(yè)仍將價格作為選擇物流裝備的首要因素,而忽視了對內在品質與安全指標的考察。
6、在系統(tǒng)規(guī)劃、設計時帶有盲目性。
部分物流企業(yè)對物流裝備的作用缺乏足夠的認識,在系統(tǒng)規(guī)劃、設計時帶有盲目性,造成使用上的不便或資源的浪費。
7、物流裝備使用率不高。
物流裝備的管理并沒有被廣泛納入物流管理的內容,物流裝備使用率不高,裝備閑置時間較長。
1、質量、服務可靠性和價格。
企業(yè)在選擇購買物流裝備時,往往會考慮價格、性能、服務等諸多因素,但根據本次調研結果顯示,最終是產品質量起到決定性作用。其次則是服務可靠性和價格。
另外一個特征是我國企業(yè)對物流裝備性能的要求并不是依照行業(yè)發(fā)展規(guī)律一步步地提高,而是跳躍式地發(fā)展,以超前的眼光,直接引進世界上最先進的物流技術與裝備,建設高效率的物流系統(tǒng),幾乎與國外保持同步。
這固然與我國整體經濟水平與企業(yè)經濟實力密不可分,同時也說明我國物流裝備市場還處于發(fā)展的初級階段,客戶需求存在一定盲目性,需要加以正確引導。
2、系統(tǒng)整體解決方案需求越來越大。
傳統(tǒng)企業(yè)習慣上只是將物流系統(tǒng)的改善作為物流裝備的配置和完善,而近來,發(fā)生了較大的轉變,例如一些大型制造和分銷企業(yè)如海爾、神州數碼、雙鶴藥業(yè)、新疆藥業(yè)集團等在進行物流系統(tǒng)改造時,都非常重視其整個物流體系的系統(tǒng)規(guī)劃,聘請了專業(yè)的物流咨詢機構或系統(tǒng)集成商進行詳細的系統(tǒng)規(guī)劃,充分重視其整個物流系統(tǒng)的高效性和合理性,根據系統(tǒng)的需求,確定物流設施的配置和裝備的選型。
這就對物流裝備供應商提出了更高的要求,一些具備系統(tǒng)集成能力的供應商則擁有更強的競爭優(yōu)勢。在一些大項目招標中,擁有豐富專業(yè)經驗和now-how的跨國公司更有實力獲得客戶的青睞,并能將國外成熟的做法引入中國,使這些項目成為行業(yè)典范。
除了上述特點外,產品質量、品牌知名度、相關行業(yè)客戶經驗等,也是目前國內企業(yè)在選擇物流裝備供應商時重點關注的問題。
3、物流技術咨詢的價值逐漸被重視。
由于物流現代化項目規(guī)模越來越大、系統(tǒng)越來越復雜。一個項目可達到幾千萬以至上億元,如何立項、如何對項目進行運作?一旦失誤將對企業(yè)造成巨大損失。
由于計劃經濟體制造成的傳統(tǒng)影響,根據領導意志進行決策產生失誤的案例很多。盡管領導人可能對國內外進行過走馬觀花的考察,也可能進行過一般性專家咨詢,但是由于國情不同,企業(yè)的外部環(huán)境和內部條件也各不相同,市場形勢和技術水平也在發(fā)展變化中,要保證項目實施的正確性是很難的;其次是由招標公司廣發(fā)標書、組織眾多的供應商進行投標,擇其優(yōu)者再博采眾長制定方案。這種方法亦有不足之處,由于市場競爭決定了供應商的立場,在技術方案和報價方面都以能否中標為目的,直接由供應商制定的方案出現缺陷的可能性較大。
正確的途徑應該是,首先由中立性的技術咨詢公司進行全面規(guī)劃,對投標的技術方案提出詳細要求,之后再選擇若干供應商進行投標。比如深圳華為公司建設上億元規(guī)模的物流系統(tǒng),請德國費朗霍夫物流研究院進行規(guī)劃和技術把關,取得了很好的效果。
技術咨詢工作應該及早開始,如果在基本建設開始以后再進行物流系統(tǒng)規(guī)劃,由于建筑布局已定,對規(guī)劃的合理性可能帶來限制,甚至產生難以克服的矛盾。
公司的可行性分析報告篇十六
湯河—熊耳山風景區(qū)位于河南省盧氏縣湯河、橫澗兩鄉(xiāng)境內,地處伏牛山南麓,地跨長江、黃河兩大流域,溫帶大陸性氣候,雨量充沛,氣候濕潤,森林覆蓋率70%。距縣城30公里,距隴海靈寶站128公里,距連霍高速公路函谷關出口130公里,距溫叫國防公路2.9公里。交通便利,位置優(yōu)越,景區(qū)面積約40平方公里。近年來,經省、市有關旅游部門調查,景區(qū)內雄山秀水,森林茂密,優(yōu)質的天然溫泉加之奇特的裸浴文化,可開發(fā)價值極大。
湯河溫泉又名“湯池”,系天然形成,背靠湯池山,山勢險峻,冬青松柏覆蓋,終年綠色。光緒十九年“盧氏縣志”記載“湯池在熊耳山足,夏可薰雞,冬可沐瘍……”,神話傳說為泉山之下壓一太陽,乃后羿所射之日,經專家測定,泉水時流量20噸,水溫49.5℃,富含硫酸根、氟、鐵、鈣、鎂、磷等二十多種礦物質微元素,水質ph值8.5,總硬度9.25,經醫(yī)學鑒定,常沐此水,可醫(yī)類風濕、關節(jié)炎、皮膚病以及麻痹癥、神經痛等多種疾病,許多實例證明泉水具有消食、散寒、導氣、化瘀、殺菌去毒、舒筋活絡、抗增生、去疲勞、助睡眠的神奇功效,許多客人稱為“天賜圣水”。尤其令人嘆為觀止的是,青山腳下,大河岸邊,男女輪日裸浴,向著藍天白云,盡情沐浴自己的胴體,形成獨特罕有的裸裕奇觀,湯河乃我國著名文學家、前中蘇友好協會會長、清華大學教授曹靖華先生的故鄉(xiāng),其父清秀才曹植甫先生制訂了“男界一、四、七,二、五、八,女界三、六、九”男女輪日共享泉水裸裕俗習沿襲至今,形成中原一絕的裸裕文化,令無數外來游客為之感嘆。
熊耳山系秦嶺支脈,北側為黃河流域,南側為長江流域,熊耳山名最早見于《尚書.禹貢》篇“導洛自熊耳”,《水經注》載“雙峰齊秀,望若熊耳”,因其兩峰向中斜,狀似熊耳,故得此名,是著名的道教圣地。自唐宋至今,香火不斷,從一些遺存的石像上可以得到鑒證,與武當山一脈相承,“武當山志”曾有記載,其山勢走向,古建遺跡,與武當山多有相似。熊耳山的山水集大氣、秀氣、靈氣于一體,居山頂遠眺,四周層巒疊嶂,群山皆向熊耳山主峰,呈萬山朝拜之勢,真可謂“一覽眾山小”,近看大小青龍壁環(huán)抱四周,展翅欲飛,呈五龍捧圣之狀,熊山巍巍,灌洛蕩蕩,此乃大氣。數十處自然景觀險、峻、獨、奇,頭天門、二天門、三天門、大孤山、小孤山挺拔競秀;梳妝樓一根獨木橫跨懸?guī)r峭壁之間,歷經千年而不朽,堪稱神來之筆;透眼窯一徑穿山,朝陽洞一線貫天,風洞四季有冰,霧雨巖飛流直下,冒云洞是百姓的氣象站,古有“熊耳山戴帽,長工睡覺”之說;觀月樓、望鄉(xiāng)臺、仙家洞都有著各不相同的獨特景色,而“熊耳積雪”為盧氏古八景之一,素有“熊耳不墨千秋畫,白云積雪映仙境”之稱,是豫西著名的旅游景點之一。
湯河溫泉—熊耳山景區(qū)境內奇山異峰遍布,河流澗溪眾多,野生動植物種類數不勝數。屬暖溫帶至亞熱過渡地區(qū),“一山有四季,十里不同天”,既有“駿馬秋風薊北”的粗獷,又有“杏花春雨江南”的靈秀,同時蘊含著豐富的文化底蘊。
一是面臨全國旅游大開發(fā)機遇。國家正在實施旅游開發(fā)示范區(qū)、旅游扶貧實驗區(qū)、國家旅游度假區(qū)開發(fā)戰(zhàn)略,省、市旅游局已將盧氏縣列為旅游重點扶貧實驗區(qū),并決定把“三點一線”黃金線路往周邊地區(qū)延伸,重點開發(fā)伏牛、太行山系,盧氏地處伏牛山腹地,獲得扶持首當其沖。河南電視臺也一直將湯河溫泉—熊耳山景區(qū)列為重點宣傳對象。市委、市政府把旅游作為“引爆產業(yè)”來發(fā)展,這對湯河溫泉—熊耳山景區(qū)的發(fā)展起到巨大促進作用。
二是旅游開發(fā)政策優(yōu)惠,環(huán)境不斷寬松。縣委、縣政府制定了《關于旅游開發(fā)工作的實施意見》,在全縣形成了“全黨動員、全民動手”發(fā)展旅游、振興盧氏的良好氛圍。各職能部門圍繞旅游開發(fā)這一思路,同心同德,群策群力,出臺了一系列優(yōu)惠措施。縣里還建立了“誰投資、誰受益”的多元化開發(fā)投資機制,拓寬投資渠道,共興旅游大業(yè)。
三是發(fā)展旅游業(yè)的區(qū)位優(yōu)勢明顯。盧氏地處古都西安、洛陽和歷史文化名城南陽三大旅游熱點城市的中心,又是目前河南省正著力打造沿黃“三點一線”精品旅游線路的西端橋頭堡,而湯河溫泉—熊耳山景區(qū)又是盧氏旅游開發(fā)的重中之重。湯河溫泉—熊耳山景區(qū)旅游公路北接豫西大峽谷、城隍廟、紅石谷等景點;向東30公里可達欒川倒回溝、雞冠洞景區(qū),繼續(xù)向前20xx里可達洛陽;向南10公里連接209國道,可達陜西商南的金絲大峽谷、南陽西峽老界嶺、龍?zhí)稖?、五道幢等景區(qū),使湯河溫泉—熊耳山景區(qū)處于中心地位。
湯河溫泉—熊耳山景區(qū)的開發(fā)定位于傳統(tǒng)的道教文化和獨特的裸裕民俗與秀美的山水風光相接合,堅持“生態(tài)度假游、民俗文化游”,主打綠色家園品牌,吸引游客來景區(qū)生態(tài)觀光、休閑度假、野營探險、品味文化、觀賞山水田園風光、體驗鄉(xiāng)村農家生活。
根據湯河溫泉—熊耳山景區(qū)的歷史文化和自然景觀分布,具體規(guī)劃如下:
(一)湯河溫泉景區(qū)整體規(guī)劃。
為了進一步保護湯河裸裕民俗文化,提高裸裕文化在全國的知名度,打造出湯河裸裕風情文化品牌,讓廣大外來游客也置身于裸裕文化之中。重點以溫泉民俗洗浴為中心的旅游精品線路,北接熊耳山風景區(qū),東連羊角山—中里坪水庫風景區(qū)。其中湯河溫泉風景區(qū)整體規(guī)劃分三部分:
1、正在實施的民俗裸裕區(qū)改造工程,擬投資1500萬元,該工程包括裸裕區(qū)改造、人工湖改造、人工湖周邊綠化。裸裕區(qū)改造包括:
(1)洗澡廊。
(2)蓄水池。
(3)環(huán)保廁所。
(4)衣柜擋墻。
(5)安全擋墻。
改造后的裸裕區(qū)共分兩個部分,一部分以泡澡為主,面積140平方米,總體框架為四個洗浴池,亭式長廊結構;與之緊密相連的另一部分是淋浴洗浴區(qū),總面積830平方米。
人工湖改造工程主要是解決湖內砂石淤積、增加水域面積和解決洗浴人群上下的通行問題。改造后既擴大了湖面,又方便了洗浴人員通行。
因地制宜,對人工湖兩岸進行高標準綠化、美化,讓游客在碧波蕩漾、鳥語花香的絕美自然山水畫卷中,欣賞到獨一無二的民俗文化。
2、湯池河東灣水上娛樂園及農家樂新區(qū)建設,擬投資3500萬元,河東灣水域面積約15萬平方米,周邊地勢平坦,風景優(yōu)雅,可建成:
(1)游艇區(qū)。
(2)蓮池區(qū)。
(3)垂鉤區(qū)。
(4)休閑區(qū)。
(5)植物園。
(6)集娛樂、購物、餐飲于一體的農家樂新區(qū)建設。
3、以湯池山為中心的景點及服務設施建設,擬投資3000萬元。規(guī)劃如下:
(1)湯王廟重建。
(2)索道架設工程。
(3)湯池棠梨溝高檔中心。
(4)避暑山莊。
(5)狩獵苑建設。
(二)熊耳山景區(qū)規(guī)劃:
1、建筑遺址修復,擬投資1500萬元;。
(1)山門兩處。
(2)熊耳主峰祖師廟一處。
(3)尼姑庵兩處。
(4)道房兩處。
(5)老君廟一處。
(6)龍王殿一處。
(7)驛站兩處。
2、停車場、棧道、步道、廁所等配套設施,擬投資300萬元;。
3、熊耳山莊(集住宿、娛樂、餐飲、會議于一體),擬投資1000萬元;。
4、龍?zhí)稖暇包c(道路、棧道、護欄、亭廊等),擬投資600萬元。
5、熊耳山各處觀景亭、摩崖石刻、道路改造等,擬投資600萬元。
(三)羊角山—中里坪水庫風景區(qū)規(guī)劃,擬投資1800萬元。
1、羊角山道路、棧道、摩崖石刻、橋梁等基礎設施,擬投資500萬元;。
2、羊角山廟宇、景點修復,擬投資300萬元;。
3、中里坪水庫道路、綠化、售票房、山門等,擬投資600萬元;。
4、各種水上娛樂設施如汽艇、游船等,擬投資400萬元。
投資預算根據景區(qū)及景點建設規(guī)劃,湯河溫泉—熊耳山游覽區(qū)估算總投資1.38億元,其中自籌資金20xx萬元,用于景區(qū)水、電、路、通訊及配套服務等基礎設施建設,其余景點建設等項目所需資金8400萬元,由上級部門給予立項扶持。
游客定位分析:
湯河—熊耳山風景區(qū)是沿黃“三點一線”(即沿黃河河南省河段沿線上的開封、洛陽、鄭州三個旅游城市)大旅游網中的一個重要景點,其客源市場前景十分廣闊。一是河南省內大中城市及周邊城市的工薪階層游客,可利用雙休日到此做短期游覽;二是在盛夏酷暑季節(jié)可接待國內大中城市的游客群,到此避暑度假;結合國內外旅游業(yè)發(fā)展前景綜合分析,未來30年到該景區(qū)旅游觀光、避暑度假的游客將達到20xx萬人次。
效益分析:
(一)經濟效益:
湯河溫泉—熊耳山風景區(qū)建設項目20xx年全部竣工后,該景區(qū)品位將大大提高,根據現在日接待游客300余人次計算,將來將成倍拉長,扣除季節(jié)變化,重復游客等因素,按日平均接待游客800人,每個游客景點門票收入50元計,則日門票收入為4萬元(800人/天×50元/人/景點),則年營業(yè)收入為1000萬元(每年扣除淡季按250天計算),扣除20%綜合費用20xx元,年門票收入凈利潤800萬元;索道、旅館、餐飲、購物中心、休閑娛樂及其它游客參與消費項目年營業(yè)收入及凈利潤預算:按日參與以上消費項目游客600人,每個游客消費20xx則日營業(yè)收入為12萬元(600人×20xx/人),年營業(yè)收入為3000萬元(扣除淡季,一年按250天計算),扣除45%綜合成本費用1350萬元(3000萬元×45%),年凈利潤1650萬元。以上門票年凈利潤和吃住行購娛等游客參與項目消費凈利潤合計2650萬元,這樣總投資1.38億元7年即可收回。
(二)社會效益:
湯河溫泉—熊耳山風景區(qū)開發(fā)建設,將極大的帶動本地區(qū)第三產業(yè)的發(fā)展,加快沿黃河“三點一線”旅游業(yè)發(fā)展步伐,促進河南省乃至中國的對外開放、招商引資和各項社會事業(yè)的進步,加快中部崛起步伐,拉動區(qū)域經濟健康快速發(fā)展。
湯河溫泉—熊耳山風景區(qū)多年來珍藏伏牛深山,因缺乏開發(fā)和宣傳,不被外界了解,但由于其山、水、洞、溫泉自然景觀得天獨厚,地理區(qū)位十分優(yōu)越,文化底蘊深厚,神話傳說紛紜神奇,民俗裸浴北方僅見,動植物資源精彩紛呈,俯拾即是,是旅游觀光、度假休閑勝地,開發(fā)潛力大,旅游前景廣闊,社會與經濟效益良好,符合國家產業(yè)政策,切實可行。建議有識之士前來投資開發(fā),與我們攜手共創(chuàng)湯河—熊耳山溫泉美好未來。
公司的可行性分析報告篇十七
簡述項目提出的背景、技術開發(fā)狀況、現有產業(yè)規(guī)模;項目產品的主要用途、性能;投資必要性和預期經濟效益;本企業(yè)實施該項目的優(yōu)勢。
1、項目的技術路線、工藝的合理性和成熟性,關鍵技術的先進性和效果論述。
2、產品技術性能水平與國內外同類產品的比較。
3、項目承擔單位在實施本項目中的優(yōu)勢。
1、成果的技術鑒定文件或產品性能檢測報告、產品鑒定證書。
2、產品質量的穩(wěn)定性,以及在價格、性能等方面被用戶認可的情況等。
3、核心技術的知識產權情況。對引進技術的消化、吸收、創(chuàng)新和后續(xù)開發(fā)能力。
1、國內市場需求規(guī)模和產品的發(fā)展前景、在國內市場的競爭優(yōu)勢和市場占有率。
2、國際市場狀況及該產品未來增長趨勢、在國際市場的競爭能力、產品替代進口或出口的可能性。
3、風險因素分析及對策。
1、項目投資估算。
2、資金籌措方案。
3、投資使用計劃。
1、未來五年生產成本、銷售收入估算。
2、財務分析:以動態(tài)分析為主,提供財務內部收益率、貸款償還期、投資回收期、投資利潤率和利稅率、財務凈現值等指標。
3、不確定性分析:主要進行盈虧平衡分析和敏感性分析,對項目的抗風險能力作出判斷。
4、財務分析結論。
5、社會效益分析。
1、企業(yè)員工構成(包括分工構成和學歷構成)。
2、企業(yè)高層管理人員或項目負責人的教育背景、科技意識、市場開拓能力和經營管理水平。
3、企業(yè)從事研究開發(fā)的人員力量、資金投入,以及企業(yè)內部管理體系等情況。
4、企業(yè)從事該產品生產的條件、產業(yè)基礎(包括項目實施所需的基礎設施及原材料的來源、供應渠道等)。
1、環(huán)境保護措施。
2、勞動保護和安全。
3、必要的證明材料。
(1)特殊行業(yè)許可證(如食品、農藥、醫(yī)藥、化肥產品生產許可證及批文);通信產品入網許可證;公共安全產品生產許可證;壓力容器生產許可證等。
(2)可提供項目立項證明、高新技術企業(yè)證書、產品質量認證、環(huán)保證明;產品訂貨意向、合同等補充材料。
可行性研究報告的編寫目的是:說明該軟件開發(fā)項目的實現在技術、經濟和社會條件方面的可行性;評述為了合理地達到開發(fā)目標而可能選擇的各種方案;說明并論證所選定的方案。
可行性研究報告的編寫內容要求如下:
7.1引言。
7.1.1編寫目的。
7.1.2背景。
7.1.3定義。
7.1.4參考資料。
7.2.1要求。
7.2.2目標。
7·2.3條件、假定和限制。
7.2.4進行可行性研究的方法。
7.2.5評價尺度。
7·3對現有系統(tǒng)的分析。
7.3.1數據流程和處理流程。
7.3.2工作負荷。
7.3.3費用開支。
7.3.4人員。
公司的可行性分析報告篇十八
目前xx區(qū)污水處理配套的管網和泵站建設相對滯后,且存在管理分散、管理標準不一,管養(yǎng)隊伍技術手段落后,維護經驗欠缺,對所轄管網及泵站只完成簡單的日常巡視和故障搶修,沒有真正建立起完善的污水管網泵站管理體系,導致污水收集率較低,污水處理廠進水量偏小,污水廠進、出水水質往往難以滿足節(jié)能減排要求。
為了實現污水管網及泵站科學管理,滿足日益嚴峻的環(huán)境保護形勢的需要,xx區(qū)政府決定由xx區(qū)各鎮(zhèn)街委托xx市xx區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局(xx)統(tǒng)一組織進行xx區(qū)污水管網系統(tǒng)(含泵站)普查公開招標,xx市xx區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局(xx)委托xx市xxxx處理系統(tǒng)管理有限公司承擔招標的具體工作。
結標后由各鎮(zhèn)街負責管網普查項目合同的簽訂及實施,并支付相應普查費用,區(qū)政府給予鎮(zhèn)街適當的補貼。
由于歷史原因,xx區(qū)大部分排水系統(tǒng)為雨污合流系統(tǒng),且管道截流標準偏低,局部排水管網存在老化現象。xx建設與城市的發(fā)展存在著滯后現象,部分地區(qū)的排水管網難以滿足現階段的。排水需要,沒有嚴格執(zhí)行污水排放許可管理制度,存在污水亂排現象,很大程度上污染河涌的水體環(huán)境,需要加強接入戶的污水排放管理。同時,xx區(qū)現有的排水管網管理分散,存在管理維護標準不一,污水收集率有待提高,排水管網和泵站的運營管理水平會在一定程度上影響污水處理廠的運行效果。
為了提高xx區(qū)污水的有效收集率,保護水資源,改善xx區(qū)的水環(huán)境質量和人民的居住環(huán)境,更好地發(fā)揮污水處理廠作用,提高xx區(qū)居民的生活質量,需要對xx區(qū)污水管網系統(tǒng)(含泵站)進行全面的普查,全面系統(tǒng)的掌握全區(qū)污水管網系統(tǒng)的現狀。
本次xx區(qū)污水管網系統(tǒng)(含泵站)探測普查項目已獲得區(qū)政府批復同意實施(、以及區(qū)政府常務會議關于實施xx區(qū)污水管網系統(tǒng)(含泵站)統(tǒng)一運營管理方案的決定通知-南府會函[20xx]年1號文)。
項目所在地位于xx市xx區(qū),屬于珠三角河網地區(qū)。項目外部配套建設條件主要包括:。
(1)項目的污水管網系統(tǒng)(含泵站)已建成,只需探測普查管網及泵站設施;
(2)項目施工不需要外接電源;
(3)項目施工不需外接自來水;
(4)項目對外交通均為現成。
基于上述分析,項目外部配套建設條件已經具備。
xx區(qū)污水管網系統(tǒng)(含泵站)探測普查項目用地為xx區(qū)污水管網系統(tǒng)(含泵站)設施周邊路面。施工期間對周邊交通和現有的排水設施干擾少,對周邊建筑物無干擾。
項目規(guī)模:xx區(qū)xx污水管網約930公里,()污水提升泵站37座。
項目內容:利用物探工具與檢測設備對污水管網系統(tǒng)(含泵站)設施、設備進行摸查、檢測、測繪、勘探、信息數據整理建庫,形成污水管網系統(tǒng)(含泵站)普查成果。
項目屬于非生產性服務項目,不存在生產性項目所需的原材料。
本項目是非生產性項目,項目本身不需要消耗生產性資源。
本項目為服務性項目,項目本身并不排放任何污染物質,對環(huán)境無不良影響,相反能提高污水管網系統(tǒng)管理水平,提升污水管網系統(tǒng)排水效率,因而對環(huán)保是有利的。在工程施工期間不會對周邊環(huán)境造成影響。
本項目是非生產性項目,沒有生產勞動人員,作業(yè)人員做好勞動防護,并在作業(yè)現場做好安全和衛(wèi)生措施,設有安全和衛(wèi)生警告牌,提醒公眾注意安全。
普查費用根據現行統(tǒng)計的管網長度930公里來測算,總投資概算預計為1800萬元左右,實際結算按照普查招標的中標單價乘以實際工程量執(zhí)行。項目資金來源主要是各鎮(zhèn)街財政資金,區(qū)政府給予鎮(zhèn)街適當的補貼。
本項目是具有排水防澇等綜合社會效益的工程,其主要效益是有利于提升xx區(qū)污水管網系統(tǒng)(含泵站)運營管理水平,有利于充分發(fā)揮污水管網系統(tǒng)的排水功能。工程符合國民總體利益,其社會效益顯著,應予以實施。
項目安排在今年下半年開始施工,整個工期為3個月,各個工序之間互相交叉,密切配合,確保項目工程按時完成。
按xx區(qū)政府要求,項目法人為xx市xxxx處理系統(tǒng)管理有限公司。
綜上所述,本項目有利于提升xx區(qū)污水管網系統(tǒng)(含泵站)運營管理水平,有利于充分發(fā)揮污水管網系統(tǒng)的排水功能,其社會效益顯著,經濟合理可行。本項目是必要的、技術上是可行的、效益是顯著的,應予以實施。
公司的可行性分析報告篇十九
1.2企業(yè)性質。
企業(yè)性質:有限責任公司。
法定代表人:王xx。
1.3企業(yè)基本情況。
白城電力鎮(zhèn)賚變壓器有限責任公司是2004年9月原吉林省鎮(zhèn)賚變壓器廠與白城供電公司聯合組建的有限責任公司,公司位于吉林省鎮(zhèn)賚縣慶生街199號,是專業(yè)生產各種變壓器及輸變電設備的制造商,年產能力400萬千伏安,總計2500臺。企業(yè)資產總額:23320萬元,占地面積5萬平方米,建筑面積3.6萬平方米,具有先進的生產及檢測設備200余臺套。
公司擁有員工270人,其中高級工程師5人,mba4人,中級以上工程技術人員50人,研究開發(fā)人員22人。企業(yè)設有五個基本生產車間:鉚焊車間、機加車間、電線車間、總裝配車間和電控車間;八個部門:技術研發(fā)部、生產部、品質保證部、財務部、銷售公司、供應鏈管理部、售后服務公司、人力資源部;一個變壓器工藝技術研究所。十幾年來,公司憑借在電力設備領域的專業(yè)水平和成熟的技術,在同行業(yè)中迅速崛起。企業(yè)生產十一大類1100多個品種的產品,是科技研發(fā)型、經濟增長型企業(yè)。
1.4項目的提出。
1.4.1項目提出背景。
隨著企業(yè)生產規(guī)模不斷的發(fā)展、壯大,當前電力行業(yè)要求企業(yè)對瞬息萬變的市場環(huán)境作出迅速、靈敏的反應,果斷地對一些重大問題作出決策,只有這樣才能抓住市場、抓住機遇,創(chuàng)造效益??蛻魧Ξa品的要求也越來越高,要想能夠保質保量的按期完成生產任務指標,對外形成一個良好的信譽。把傳統(tǒng)的“將生產出來的產品賣出去”的觀念轉變?yōu)椤吧a能賣出去的產品”,就必須做到管理組織高效化、管理方法科學化、管理手段現代化,管理人員專業(yè)化,即要建立現代化企業(yè)管理體系。在這種情況下,公司領導意識到:要想使企業(yè)持續(xù)快速的發(fā)展,不僅要提升技術水平,更要提升企業(yè)的管理水平。管理工作的扎實與否直接決定著企業(yè)整體管理水平的高低,影響著企業(yè)的經營效益和發(fā)展速度。因為現代企業(yè)是臵身于市場經濟的全方位開放性經營實體,其自身管理工作的水平代表著企業(yè)對環(huán)境變化的適應能力,為更好地開展競爭,求得良好的經濟效益、社會效益尤為重要。
(1)從企業(yè)自身來看,建立信息化管理體系,是解決當前企業(yè)管理中突出問題的有效措施,是提高企業(yè)整體素質的需要,是增強企業(yè)競爭力的必要。應用管理信息化系統(tǒng)已成為推動企業(yè)發(fā)展的重要手段,在提高企業(yè)管理水平,促進管理現代化,有效降低成本,加快技術進步,增強市場競爭力,提高經濟效益等方面都有著舉足輕重的作用。
(2)從國內形勢上來看,在國家大力提倡企業(yè)信息化建設的前提下,加大企業(yè)信息化工程實施力度,將會使企業(yè)的管理水平再上一個臺階。
因此,企業(yè)管理系統(tǒng)與信息化相結合,建立具有自身特色的管理信息化系統(tǒng),提升企業(yè)的核心競爭力,使企業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,在激烈的市場競爭中立于不敗之地。
1.4.2項目的提出。
隨著公司硬件的不斷發(fā)展,產品質量的要求不斷提高,公司領導認識到了自身管理上存在的問題,并積極尋求解決的渠道。企業(yè)相繼對:質量、環(huán)保、安全、產品進行了4項認證:即iso9001:2000版質量體系認證;iso14001:2004環(huán)境管理體系認證;gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系認證;ccc中國國家強制性產品認證,并成功取得了認證證書。
為了進一步提高企業(yè)的管理水平,建立現代化管理體系。2009年8月白城電力鎮(zhèn)賚變壓器有限責任公司和英國雷諾阿企業(yè)管理咨詢有限公司簽訂了為期12個月的管理信息化系統(tǒng)(mis)項目合同,旨在引進先進的管理經驗,使公司的管理水平和技術水平得到顯著提高,逐步建立現代化企業(yè)管理體系。此舉受到了鎮(zhèn)賚縣委、縣政府領導的高度重視,組織縣委、縣政府的干部以及全縣規(guī)模以上企業(yè)來公司參觀學習,并在全縣推廣先進的管理創(chuàng)新項目。英國雷諾阿企業(yè)管理咨詢有限公司作為一家總部位于倫敦的國際化管理咨詢公司,(renoir)主要通過變革管理,優(yōu)化與加強企業(yè)的運營、銷售和績效等方面的管理,實現為企業(yè)提升業(yè)績的目的。
雷諾阿(renoir)咨詢管理服務遍布英國、歐洲大陸、東南亞、美國、印度、澳洲與中國等地區(qū)。
吉林省工業(yè)與信息化廳《關于組織申報吉林省企業(yè)管理創(chuàng)新專項資金項目的通知》,為加快吉林省企業(yè)管理現代化步伐,切實提升吉林省企業(yè)綜合競爭能力,促進吉林省新型工業(yè)體系的全面建設,推動產業(yè)躍升計劃的實施,全面提高企業(yè)管理水平。白城電力鎮(zhèn)賚變壓器有限責任公司擬申請企業(yè)管理創(chuàng)新專項資金,充分發(fā)揮國家專項資金計劃的帶動性,利用各項優(yōu)惠政策,使有限的投資產出最大的效益。
1.5企業(yè)未來三年發(fā)展規(guī)劃(發(fā)展戰(zhàn)略)。
1.5.1基本概況。
企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略是非常重要的。企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略意義是由企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略特征決定的。企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略具有一個本質特征和四個一般特征:一個本質特征是發(fā)展性,四個一般特征是整體性、長期性、基本性和計謀性。
隨著國家產業(yè)政策的調整,電力設施投資力度的加大,電網改造逐步深入,輸變電設備市場需要量顯著增長,區(qū)域性經濟發(fā)展,給企業(yè)帶來無限商機,企業(yè)共簽訂各類產品銷售合同2.78億元,實現產值2.10億元,實現利稅2073萬元,企業(yè)的各項經濟技術指標均創(chuàng)歷史最好水平,企業(yè)的市場前景非常的廣闊。
1.5.2產品市場需求預測。
(1)國家的能源新政策,為電力設備制造企業(yè)的發(fā)展帶來了良好的機遇。吉林省電網公司的發(fā)展規(guī)劃中,預計全省電力設施投資200億元左右,新建和改、擴建比較落后的電網及電力設施,按照投資結構比例測算,電力變壓器投資額15億元左右,市場發(fā)展空間十分可觀。
(2)能源法的頒布實施,新型能源發(fā)電技術發(fā)展迅速,風力發(fā)電脫穎而出。新能源法的實施,以法的形式約束了各類發(fā)電公司由于發(fā)電給自然環(huán)境帶來的污染,依法規(guī)定到2010年各發(fā)電公司要安裝機容量配臵不低于10%的清潔能源發(fā)電,以彌補對自然環(huán)境帶來的危害,清潔能源的發(fā)展,風力發(fā)電技術的成熟,自然環(huán)境的適應,給風力發(fā)電帶來了良好的發(fā)展空間。
白城地區(qū)地處松嫩平原,草原面積遼闊,風力資源十分豐富,是建設投資風力發(fā)電廠的理想區(qū)域,而且現已有9個初具規(guī)模的風力發(fā)電廠并網發(fā)電,投資回報率十分可觀,按照白城市的發(fā)展規(guī)劃,風力發(fā)電的裝機容量將發(fā)展到800—1000萬千瓦,投資額預計在180億左右,風力發(fā)電廠兩級升壓需要的箱式升壓站及電力變壓器,兩種產品的市場需要額度約為60億元,我公司地處白城市轄區(qū)內,是專業(yè)生產風力發(fā)電升壓變電設備的廠家,而且又有良好業(yè)績,所以風力發(fā)電的興起,給企業(yè)帶來了良好的發(fā)展契機。
公司的可行性分析報告篇一
經過詳細的市場調查和認真研討,擬在阿成立公司,公司名稱a,法文名稱為b,公司性質為有限責任公司,投資主體為c,注冊資本金為20xx萬第納爾(約30萬美元)。公司主要經營建筑工程總包施工和建筑設備租賃。目前阿國力日漸強盛,外匯儲備較多,引資政策逐步靈活,外匯管制也有所松動,而且全國大興土木,工程任務較多,市場競爭不充分,工程施工難度不大,利潤空間較大;建筑設備租賃隨之也很有市場,前景看好。未來公司的管理團隊在10人左右,全部為本科以上專業(yè)對口學歷。為了早日占領市場和發(fā)展開拓,為了取得企業(yè)利益的最大化,我們建議盡快在阿投資成立公司。
阿系北非地區(qū)政治經濟大國。以中建總公司為代表的中國承包工程企業(yè)于上世紀八十年代進入阿市場,同時中國承包企業(yè)以自己的實際行動贏得了當地的人們和政府的尊重和信任,“中國建設速度”在該國成為美談。阿國政府20xx年推行“三年經濟振興計劃”,投入70億美元用于基礎建設,為中國企業(yè)進入阿市場提供了機遇。阿國政府于20xx年后加大了對國民經濟建設的投入,xx年至09年斥資550億美元執(zhí)行大型基礎設施項目建設,從而產生了中信-中鐵建聯合體中標迄今為止中國單項最大的海外工程承包合同---阿東西高速公路建設,合同總金額近70億美元。未來公司建筑設備可以全部租給執(zhí)行該工程項目的中資企業(yè),只要設備保養(yǎng)及時并性能良好,可以實現設備滿租,盡快收回投資和獲得豐裕的正現金流量是可以實現的。結合我公司的實際情況及當地工程承包市場現狀,修路、修水廠、鋪設管道及房建應是我們的重點項目,也可以逐步參與機場建設、海水淡化及苦咸水淡化等工程,這些工程目前競爭還不激烈。
設備租賃是基礎經營業(yè)務,工程項目才是我公司發(fā)展壯大的主營業(yè)務,是決定公司在未來3年時間內生存及繼續(xù)發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)。同時工程項目的取得及執(zhí)行受到很多客觀條件的限制,風險規(guī)避在項目的前期及執(zhí)行中更為重要?,F就阿工程項目的大體情況分析說明如下:
10年反恐結束后(87年--97年),同時國際原油價格飛漲,阿國大力發(fā)展國民建設,大興土木?,F該國相當于中國90年代中期的發(fā)展階段,發(fā)展過程為:房建--市政--土建,其逐級并且交叉發(fā)展(提供招標信息)。中資公司在阿國執(zhí)行的工程項目主要集中在土建方面,其專業(yè)基本覆蓋各個方面,尤其以勞動密集型、技術含量相對較低的項目尤為突出。技術含量較高的項目必須有歐洲公司的參與設計及設備供貨才能得到當地業(yè)主的認可。
具體專業(yè)的優(yōu)劣勢分析:
1)、房建項目。
優(yōu)勢:技術含量較低,當地需求很大,競爭較少,進入該市場比較容易,有利于短期內公司的名字被當地業(yè)主熟悉及品牌的提升(當地業(yè)主非常重視擬執(zhí)行項目公司在阿的業(yè)績)。
劣勢及風險方面:施工周期長,利潤值較低,材料價格受市場波動的影響較大,人工管理成本較高,受匯率等因素的影響罷工事件發(fā)生機率較大。
2)、市政項目(路、橋、管道方面)。
優(yōu)勢:技術含量較低,利潤值較高,施工周期較短,除管道項目中管道的供貨受市場原材料價格波動影響較大外,其他方面影響較小。
劣勢:市場競爭激烈,因受阿國扶持當地企業(yè)優(yōu)惠政策的影響,在報價方面當地公司價格較低。同時部分省份的項目已基本被有實力及進入阿國較早的中資公司壟斷,我公司很難與之抗衡。
3)、水利。
優(yōu)勢:因技術含量較高,當地公司基本無法進入。利潤空間有保證,與房建及管道項目相比,原材料價格受市場波動的影響較小。
劣勢:因受法國殖民的影響,當地業(yè)主有些盲目推崇歐洲產品,中國的設計及機電產品很難得到業(yè)主的認可。雖然利潤空間尚可,但中資公司承攬該項目的利潤只能從土建方面獲得。其他水利項目,如海水淡化等,當地經常采用bot的模式進行。
4)、其他項目:如灌溉、打井、開礦等,我公司暫不具備此方面的人力及能力。
2、在阿承包工程業(yè)務發(fā)展現狀及發(fā)展特點。
近年來,中國企業(yè)在阿建筑、水利、石油和電信等領域先后承建了一大批工程建設項目,使得我在阿承包工程業(yè)務得到強勁快速發(fā)展,20xx年--20xx年累計簽約額51億美元,阿已成為我國在海外的重點工程市場。
以下是發(fā)展特點:
1)業(yè)務發(fā)展強勁快速,合同規(guī)模大幅提升;
2)實施領域逐步拓寬、發(fā)展機構進一步優(yōu)化;利潤空間較高較為突出的'電信、石油、交通和水利等領域簽約金額穩(wěn)步增加,管理成本較高的住房行業(yè)在簽約金額中所占比重逐步下滑。
3)單項金額逐步提高,項目技術含量不斷增升,中國企業(yè)先進的施工工藝和豐富的建設經驗得到進一步發(fā)揮。
4)在阿企業(yè)不斷增多,大企業(yè)作用得到發(fā)揮。市場競爭開始激烈,剛進入的公司只能進一步細分市場,經營適合自身特點和能力范圍內的業(yè)務和市場。
3、前景分析。
20xx年,中信-中鐵建聯合體中標阿東西高速公路建設項目,合同總金額近70億美元。20xx年初開始,施工期40個月。執(zhí)行此項目的工程公司為:中標段由中鐵建負責施工,施工分包公司有十多家。西標段由中信負責完成,具體施工單位有新疆建設,山東路橋,中鐵十二局和中鐵十七局。該項目施工單位大多數屬于第一次走出國門境外的施工企業(yè),由于對當地情況不甚了解,設備的采購數量以及型號都不是很合理。另外,近期中鐵建和中土聯合中標了150多公里的鐵路項目,預計項目將于20xx年啟動。南部的東西高速項目也將開啟。設備租賃前景看好。我們自己成立公司,可以以自己的名義進口設備,并可以擁有自己的銀行賬戶,自己掌握經營主動權。成立公司后,所有為出租而進口的設備可以增加公司在承攬建筑工程投標中的分值,大大增加中標機會。利用擁有國際工程承包資質和保函等資源的公司總部資源承攬當地工程,穿插出租設備進行施工,積極施工,控制成本,處理好與業(yè)主的關系,相信會取得很好的效益。
公司的可行性分析報告篇二
裝飾公司是集室內設計、預算、施工、材料于一體的專業(yè)化設計公司。裝飾公司是為相關業(yè)主提供裝修裝飾方面的技術支持,包括提供設計師和裝修工人,從專業(yè)的設計和可實現性的角度上,為客戶營造更溫馨和舒適的家園而成立的企業(yè)機構,這種企業(yè)機構一般帶有盈利性?,F在的裝飾公司一般是設計與裝修相結合的模式經營。
隨著現代生活質量水平的提高,客戶在對生活品位上也有了較大的改變,因此,如何在一個長久的住所里,舒適開心的生活也就成為了客戶越來越關心的問題,裝飾公司正是在這種需求下誕生的一種服務型的行業(yè)群體,也因為客戶需求的不斷提高,由此慢慢的帶來了設計裝修行業(yè)的興起,同時促進了裝修公司的發(fā)展。
【目錄】。
第一部分裝飾公司項目總論。
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
一、裝飾公司項目概況。
(一)項目名稱。
(二)項目承辦單位。
(三)可行性研究工作承擔單位。
1.《中華人民共和國公司法》;。
2.《中華人民共和國行政許可法》;。
3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)(2004)20號;。
4.《產業(yè)結構調整目錄2011版》;。
5.《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;。
6.《建設項目經濟評價方法與參數(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會2006。
年審核批準施行;。
7.《投資項目可行性研究指南》,國家發(fā)展與改革委員會20。
8.企業(yè)投資決議;。
9.……;。
10.地方出臺的相關投資法律法規(guī)等。
(五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
(六)項目建設地點。
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景。
(二)項目原料供應問題。
(三)項目政策保障問題。
(四)項目資金保障問題。
(五)項目組織保障問題。
(六)項目技術保障問題。
(七)項目人力保障問題。
(八)項目風險控制問題。
(九)項目財務效益結論。
(十)項目社會效益結論。
三、主要技術經濟指標表。
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
表1技術經濟指標匯總表。
序號。
名稱。
單位。
數值。
1
項目投入總資金。
萬元。
26136.00。
1.1。
固定資產建設投資。
萬元。
18295.20。
1.2。
流動資金。
萬元。
7840.80。
2
項目總投資。
萬元。
20647.44。
2.1。
固定資產建設投資。
萬元。
18295.20。
2.2。
鋪底流動資金。
萬元。
2352.24。
3
年營業(yè)收入(正常年份)。
萬元。
36590.40。
4
年總成本費用(正常年份)。
萬元。
23783.76。
5
年經營成本(正常年份)。
萬元。
21954.24。
6
年增值稅(正常年份)。
萬元。
2783.61。
7
年銷售稅金及附加(正常年份)。
萬元。
278.36。
8
年利潤總額(正常年份)。
萬元。
12806.64。
9
所得稅(正常年份)。
萬元。
3201.66。
10。
年稅后利潤(正常年份)。
萬元。
9604.98。
11。
投資利潤率。
%
62.03。
12。
投資利稅率。
%
71.33。
13。
資本金投資利潤率。
%
80.63。
14。
資本金投資利稅率。
%
93.04。
15。
銷售利潤率。
%
46.52。
16。
稅后財務內部收益率(全部投資)。
%
29.32。
17。
稅前財務內部收益率(全部投資)。
%
43.98。
18。
稅后財務凈現值fnpv(i=8%)。
萬元。
9147.60。
19。
稅前財務凈現值fnpv(i=8%)。
萬元。
11761.20。
20。
稅后投資回收期。
年
4.66。
21。
稅前投資回收期。
年
3.88。
22。
盈虧平衡點(生產能力利用率)。
%
42.05。
公司的可行性分析報告篇三
1.2背景。
飯店是為客人提供住宿、餐飲、購物、娛樂和其它服務的綜合性服務企業(yè),它所接待的客人可能來自世界各地,而且這些客人的生活習慣、消費水平、宗教信仰等各不相同。隨著社會生活水平的普遍提高,人們對于飯店消費不斷地提出更高、更多樣性的要求。如何以飯店企業(yè)所擁有的有限的人力、物力、財力和信息資源服務于住店客人,滿足客人的各種消費需求,在當今競爭日趨激烈的飯店行業(yè)中,是經營好飯店企業(yè)的重要問題。這就要求飯店經營管理人員不但要掌握科學的管理思想和管理方法來綜合的運用飯店資源,而其還應該采用先進的計算機管理手段處理日益復雜的信息資源,正確、及時地對客源市場信息作出反應和正確的指定經營決策,保證飯店企業(yè)的生存和發(fā)展。成功的應用先進的計算機管理手段輔助飯店企業(yè)的經營管理,不但要求飯店的日常操作模式要符合計算機信息處理的要求,而且需要有相應的管理體系和人員配合。作為飯店的經營管理人員只有充分的掌握飯店的各職能崗位的信息流程和計算機處理的要求,并善于結合兩者的要求和長處,才能使想進的計算信息處理技術有效的服務與飯店的經營管理。
2.1組織目標和戰(zhàn)略。
實現對酒店內部各種服務管理的電子化,自動化,提高各個模塊之間的辦公效率,為提高質量酒店服務提供保證。具體來說,該系統(tǒng)主要就是要實現以下幾個方面:。
1)建立內部通訊和信息發(fā)布平臺;。
2)實現工作流的自動化,以及流程的實時監(jiān)控與跟蹤;。
3)實現文檔管理的自動化,并可按權限進行查詢使用;。
4)隨時隨地安排業(yè)務。
5)實現信息集成,將各種業(yè)務系統(tǒng)的數據集成;可對客戶資源進行管理;可實現公司所有的信息和協同進行集中管理。
重大戰(zhàn)略有:。
1)建立國內領先的管理系統(tǒng),提高經濟效益;。
2)更新結算系統(tǒng);。
3)建立顧客信息系統(tǒng),全面提高管理水平和工作效率。
2.2業(yè)務概況。
該酒店為中等規(guī)模;地處市郊,交通方便、快捷,現有客房共計200間,餐位共計1000于個,主營淮揚菜,兼營川、粵菜。該店生意紅火,效益很好,是該市餐飲界的老字號品牌,聲名遠播。客房平常入住率高達百分之九十幾。
2.3存在的主要問題。
長期以來,該酒店業(yè)務一直采用手工管理。工作量大、服務質量差、工作效率低、耗費人員多,酒店的市場、聲譽、經濟效益大大折扣。
3.1系統(tǒng)簡要說明。
本系統(tǒng)采用vb做界面,access做數據庫.在vb中可以實現的功能有預定客戶管理,客戶日常事務登記,住房管理,綜合服務等。
access作為各種信息資料的后臺數據庫包括客人信息、房間信息等。
3.2系統(tǒng)主要主要功能。
飯店管理系統(tǒng)包括客房預定、銷售、前臺管理、財務管理等模塊。主要從客人的預訂、登記、查詢等,一直到結帳退房,進行自動管理,使飯店各部門隨時掌握房間使用狀況,以及管理所需要的各種信息。
3.2.1客房預定功能。
利用計算機進行預訂業(yè)務操作是指應用管理信息系統(tǒng)中的預定功能模塊接受和處理客人的訂房信息,并隨客房狀況實施有效控制。通常計算機處理預定信息的功能體現在以下具體內容。
1)受理在系統(tǒng)設定期限內任意一天的預定。
2)利用放好提前為客人排房。
3)每項預定紀錄都可通過姓名、帳號、抵離店日期、公司名稱等方式查詢。
4)設置預訂單特殊要求功能。
5)可更改或取消預定記錄,并對更改和取消進行存檔記錄。
6)對預定記錄進行修改、取消并作存檔記錄。
3.2.2總臺接待功能。
總臺接待員利用計算機為客人辦理入住登記手續(xù),可以盡量縮短客人滯留總臺的時間,為客人提供快捷高效的服務??偱_接待功能主要包括下列具體內容。
1)在預定客人抵店前,錄入入住登記資料,打印登記單,并提前排房。
2)預定客人抵店時,可按預訂號、姓名、國籍、公司名稱等查詢相關資料,進行接待。
3)在計算機中為客人辦理入住登記手續(xù),包括客人詳細資料、住宿時間、房間號,輸入或更改房價,自動為客人建立賬單。
4)預訂單生成入住登記表。
5)離店客人重新入住功能。
6)隨時顯示客房狀況,包括出租率、房態(tài)、可售房、住店人數、當日預抵離房數等。
3.2.3問訊功能。
該模塊主要對住客信息及歷史資料進行查詢。根據前廳部管理要求及對客服務的需要,系統(tǒng)中的問訊功能應做到快捷、準確和高效,同時應具有多種方式的查詢途徑。問訊員應能夠隨時快速地從計算機中查詢每位住店客人或以預定客人的資料。問訊功能集主要通過姓氏、日期、客人占用情況、客人賬單、公司名稱查詢等美容來提供相關信息。
1)按各種條件查詢打印現住及離店的客人信息。
2)按各種條件查詢,包括房間號、姓名、地區(qū)等。
3)可查本日抵離店客人,明日應到、應離客人等情況。
4)客房占用情況查詢。
3.2.4客房狀況控制功能。
客房是飯店的主要產品,要充分發(fā)揮客房的效益,建立有效的客房狀況控制系統(tǒng)是非常必要的。通過計算機可以快速、準確地掌握客房的使用情況,使得前廳部與客房部之間的信息溝通更快、更準確。另外也能使服務員及時掌握客飯狀況,做好銷售工作,更好的為客人服務,提高客房出租率。管理信息系統(tǒng)中的房態(tài)控制功能是客房管理和總臺接待工作能否成功的關鍵,其功能主要包括以下內容。
1)示可售房狀況,隨時實施動態(tài)查詢可用房情況。
2)反映和更改每一間房的狀況(包括空房、待修房、住客房、預定房等),并有維護修房、非出租房提示,客人信息等。
3)提供客房占用情況報告。
3.3對組織的意義。
1)提高工作效率。
2)提高服務質量。
3)是前廳管理嚴謹規(guī)范。
4)提高飯店的經濟效益。
4.1支出。
1)系統(tǒng)硬件開發(fā)費用。
2)系統(tǒng)所需購買軟件費用為:2.3萬,其中:。
access10000元。
windowsxp8000元。
java環(huán)境5000元。
3)其他費用共計:a.人員費用。b.耗材費:0.8萬。c.咨詢和評審費:1.2萬。d.調研和差旅費:1.0萬。e.不可預見費:按開發(fā)總費用的15%計算。
系統(tǒng)開發(fā)總費用:45.3萬。
4.2收益。
經濟收益:。
1)提高工作效率,減少工作人員。
2)擴大服務范圍,增加收入。
3)及時獲取信息,減少決策失誤。
社會效益:。
1)提高工作效率,減少顧客等待時間;。
2)提高工作效率,減輕工作人員的勞動;。
4.3支出/收益比較。
五年內,系統(tǒng)總投入:90萬,系統(tǒng)總收入:500萬,2年可以收回開發(fā)。從經濟上考慮,本系統(tǒng)完全有必要開發(fā)。
2)網絡和通信:本開組有專門的網絡人員,有一定的網組網經驗;。
3)數據庫:開發(fā)小組有豐富的應用數據庫開發(fā)經驗;。
4)java開發(fā):開發(fā)小組能夠熟練使用java編程;。
5)access:開發(fā)小組內有專家;。
綜上,本系統(tǒng)開發(fā)是完全可行的;。
社會上已有很多成功開發(fā)酒店信息系統(tǒng)的企業(yè),社會需要酒店管理的現代化和信息化。酒店信息系統(tǒng)開發(fā)和運行與國家的政策法規(guī)不存在任何沖突和抵觸之處。另外,酒店信息系統(tǒng)所采用的操作操作方便靈活。該操作系統(tǒng)容易學習,掌握。因此該系統(tǒng)具有可行性。
通過經濟、和社會等方面的可行性分析,可以確定本系統(tǒng)的開發(fā)完全必要,而且是可行的,可以立項開發(fā)。
公司的可行性分析報告篇四
為使本鎮(zhèn)擬成立的水務公司運營有可持續(xù)性,我鎮(zhèn)開展了現場調查,并與鎮(zhèn)村干部、工程運行管理員座談,分析了公司成立后的運營成本和運營收入。此次運營成本和收入分析的基準期為公司成立后第1年,暫不考慮公司日后擴大供水范圍、拓展經營領域、提高水費標準等所增加的收入。
鎮(zhèn)水務公司的運營成本主要包括工資及福利費、電費、藥劑費、工程維修養(yǎng)護費、管理費用、稅費等。由于公司組建暫不涉及工程產權問題,運營成本暫不考慮工程大修理費和折舊費。
(一)工資及福利費。
公司聘用人員包括負責人、其他專職人員和臨時聘用人員等。
1.負責人工資及福利費。
公司負責人1人,工資及福利費根據供水規(guī)模暫定3000元/月保底工資(含國家法定需交納的社保、醫(yī)保等費用),年支出為36000元/年。按企事業(yè)單位人員管理的有關規(guī)定,如負責人由鄉(xiāng)鎮(zhèn)現有在編企、事業(yè)單位人員兼任,不另計工資及福利費。
2.其它專職人員工資及福利費(財務、倉管、消毒、檢測等1人,技術員1人,維修人員1人)。
其它專職人員工資及福利費3人,根據當前鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動力市場行情,暫按20xx元/月保底工資估算(含國家法定需交納的社保、醫(yī)保等費用),年支出為72000元/年。
3.負責人和其他專職人員實行保底工資加提成工資,提成工資建議不超過所收水費總量的百分之五。
4.臨時聘用人員工資。
公司組建方案對水廠運行中需臨時聘用人員按20000元/年估算。
(二)電費。
電費主要包括廠區(qū)、辦公區(qū)生活用電和消毒、加藥設備生產用電。
1.生活用電。
廠區(qū)、辦公區(qū)照明等生活用電量約為1200度/年,電價為0.62元/度,則公司年生活用電費用為744元。
2.生產用電。
全鎮(zhèn)水廠生產的所有設備年總用電量為16000度。根據國家發(fā)改委有關文件,為支持農村飲水安全工程建設和運行,對農村飲水安全工程供水用電執(zhí)行居民生活或農業(yè)排灌用電價格。目前,我縣基本執(zhí)行的是居民生活用電電價,為0.62元/度,則公司年生產用電費用為9920元。
(三)藥劑費。
藥劑費包括混凝藥劑費、消毒藥劑費。其中混凝藥劑費只有水源濁度較高、配備了加藥設施的水廠才使用,一般采用聚合氯化鋁作為藥劑,我鎮(zhèn)所有飲水工程未設置沉淀池,暫未用到混凝藥劑。
消毒藥劑根據所采用的消毒形式,分為精制工業(yè)鹽、漂白粉、漂粉精片等。各種消毒藥劑成本分析如下:
1.精制工業(yè)鹽成本為1.2元/kg,每千噸水日投加量為4.8kg,則每年需精制工業(yè)鹽約為20xx元。
2.漂白粉成本為2.8元/kg,每千噸水日投加量為5kg,則每年需漂白粉約為5000元。
3.漂粉精片成本為12元/kg,每千噸水日投加量為1kg,則每年需漂粉精片約為4000元。
合計需藥劑費為11000元。
(四)工程維修養(yǎng)護費。
工程維修養(yǎng)護費中的人工費已計入工資與福利費中,不另計,此次僅計材料費。工程維修養(yǎng)護材料費包括取水建筑物管道、凈水廠和輸配水管網的維修養(yǎng)護材料。該項費用根據公司運營的工程處數、規(guī)模、現有年限、有關維修養(yǎng)護定額和農村供水工程實際情況計算確定。
(五)管理費用。
公司管理費用包括房租、辦公費用等,其中房租預計為10000元/年;公司辦公費用(包括日常用品費、印刷費、交通費、差旅費、培訓費、招待費等),此項費用按工資福利費總額的5%估算,預計為7500元/年。
(六)稅費。
鎮(zhèn)水務公司稅費包括增值稅、所得稅及水資源費。根據財政部、國家稅務總局20xx年67號公告,農飲工程暫免征增值稅,新建農飲項目一至三年免征企業(yè)所得稅,第四至六年減半征收企業(yè)所得稅。根據我省實際情況,鎮(zhèn)村農飲工程水資源費均未收取。
公司的運營收入主要包括水費收入、入戶安裝費收入、維修養(yǎng)護財政補助資金。
(一)水費收入。
水費收入包括居民生活用水、非居民生活用水、工業(yè)用水和特種行業(yè)用水收入。居民生活用水考慮圩鎮(zhèn)目前收取的水價,經征詢縣發(fā)改委意見,公司組建后初步執(zhí)行縣城供水水價的80%,即1.1元/噸。非居民生活用水、工業(yè)用水、特種行業(yè)用水按相應水價酌情確定。
(二)入戶安裝費收入。
考慮各水廠目前的發(fā)展趨勢,年新增入戶數按20xx年情況估算,安裝費收入含材料費、人工費,按750元/戶計算(管道超過12米以外的材料費用由用戶承擔)。
(三)維修養(yǎng)護財政補助資金。
此項收入暫不計。
公司運營風險主要在于公司運營贏利率很低,且各項支出相對固定,而收入卻存在不確定因素。一是財政補助資金存在不確定性。雖然中央財政已將農村供水工程維修養(yǎng)護補助納入了中央水利發(fā)展資金內,但補助的標準尚未有明確規(guī)定,資金分配還存在一定的不確定因素。而財政補助收入占公司總收入近30%,這一塊收入的變化對公司贏虧的影響很大。二是水費收繳還存在不確定因素。當前,還有部分水廠尚未收取水費,一些水廠的水費收繳率也不高。公司運營后能否足額收繳到水費還存在一定的不確定性。
鑒于公司運營存在盈利率低、支出相對固定、收入存在不確定因素的特點,建議下一步在公司組建和運營中采取以下措施:
(一)維持財政補助資金規(guī)模。建議縣財政對我鎮(zhèn)農飲工程在維持現有財政補助規(guī)模的基礎上,擴大維修養(yǎng)護的補助資金,確保公司正常持續(xù)運行。
(二)保障公司水費收繳到位。各村(居)委會、各單位要支持公司運營,特別是要支持公司開展水費收繳工作。對無正當理由拒不繳交水費的用水戶可依法依規(guī)采取停水、收取滯納金、罰款、納入失信人員名單等多種措施進行處置,充分維護公司的合法權益。
(三)逐步拓展公司經營范圍。鑒于此次測算并未考慮工程大修理費用、折舊費,為增加公司收入來源、保障公司運營的可持續(xù)性,充分發(fā)揮公司在農村公益性基礎設施運行管理中的專業(yè)化優(yōu)勢,建議進一步拓寬公司經營領域,同時將其它農村水利工程維修養(yǎng)護納入公司統(tǒng)一運營。
公司的可行性分析報告篇五
裝飾公司是集室內設計、預算、施工、材料于一體的專業(yè)化設計公司。裝飾公司是為相關業(yè)主提供裝修裝飾方面的技術支持,包括提供設計師和裝修工人,從專業(yè)的設計和可實現性的角度上,為客戶營造更溫馨和舒適的家園而成立的企業(yè)機構,這種企業(yè)機構一般帶有盈利性。現在的裝飾公司一般是設計與裝修相結合的模式經營。
隨著現代生活質量水平的提高,客戶在對生活品位上也有了較大的改變,因此,如何在一個長久的住所里,舒適開心的生活也就成為了客戶越來越關心的問題,裝飾公司正是在這種需求下誕生的一種服務型的行業(yè)群體,也因為客戶需求的不斷提高,由此慢慢的帶來了設計裝修行業(yè)的興起,同時促進了裝修公司的發(fā)展。
【目錄】。
第一部分裝飾公司項目總論。
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
一、裝飾公司項目概況。
(一)項目名稱。
(二)項目承辦單位。
(三)可行性研究工作承擔單位。
1.《中華人民共和國公司法》;。
2.《中華人民共和國行政許可法》;。
3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)20號;。
4.《產業(yè)結構調整目錄版》;。
5.《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;。
6.《建設項目經濟評價方法與參數(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會。
年審核批準施行;。
7.《投資項目可行性研究指南》,國家發(fā)展與改革委員會。
8.企業(yè)投資決議;。
9.……;。
10.地方出臺的相關投資法律法規(guī)等。
(五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
(六)項目建設地點。
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景。
(二)項目原料供應問題。
(三)項目政策保障問題。
(四)項目資金保障問題。
(五)項目組織保障問題。
(六)項目技術保障問題。
(七)項目人力保障問題。
(八)項目風險控制問題。
(九)項目財務效益結論。
(十)項目社會效益結論。
三、主要技術經濟指標表。
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
表1技術經濟指標匯總表。
序號。
名稱。
單位。
數值。
1
項目投入總資金。
萬元。
26136.00。
1.1。
固定資產建設投資。
萬元。
18295.20。
1.2。
流動資金。
萬元。
7840.80。
2
項目總投資。
萬元。
20647.44。
2.1。
固定資產建設投資。
萬元。
18295.20。
2.2。
鋪底流動資金。
萬元。
2352.24。
3
年營業(yè)收入(正常年份)。
萬元。
36590.40。
4
年總成本費用(正常年份)。
萬元。
23783.76。
5
年經營成本(正常年份)。
萬元。
21954.24。
6
年增值稅(正常年份)。
萬元。
2783.61。
7
年銷售稅金及附加(正常年份)。
萬元。
278.36。
8
年利潤總額(正常年份)。
萬元。
12806.64。
9
所得稅(正常年份)。
萬元。
3201.66。
10。
年稅后利潤(正常年份)。
萬元。
9604.98。
11。
投資利潤率。
%
62.03。
12。
投資利稅率。
%
71.33。
13。
資本金投資利潤率。
%
80.63。
14。
資本金投資利稅率。
%
93.04。
15。
銷售利潤率。
%
46.52。
16。
稅后財務內部收益率(全部投資)。
%
29.32。
17。
稅前財務內部收益率(全部投資)。
%
43.98。
18。
稅后財務凈現值fnpv(i=8%)。
萬元。
9147.60。
19。
稅前財務凈現值fnpv(i=8%)。
萬元。
11761.20。
20。
稅后投資回收期。
年
4.66。
21。
稅前投資回收期。
年
3.88。
22。
盈虧平衡點(生產能力利用率)。
%
42.05。
四、存在的問題及建議。
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
1.項目總投資來源及投入問題。
項目總投資主要來自項目發(fā)起公司自籌資金,按照計劃在3月份前完成項目申報審批工作。預計項目總投資資金到位時間在4月底。整個項目建設期內,主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備生產、設備運行及驗收等工作。
項目發(fā)起公司擬設立專項資金賬戶用于項目建設用資金的管理工作。對于資金不足部分則以銀行貸款、設備融資,合作,租賃等多種方式解決。
2.項目原料供應及使用問題。
項目產品的原料目前在市場上供應充足,可以實現就近采購。項目本著生產優(yōu)質產品、創(chuàng)造一流品牌的理念,對原材料環(huán)節(jié)進行嚴格把關,對原料供應商進行優(yōu)選,保證生產順利進行。
3.項目技術先進性問題。
公司的可行性分析報告篇六
駕校就是能使人掌握駕駛技術,并教會人安全駕駛文明開車并協助其通過車管部門的考試取得駕駛證的培訓單位。按目錄分類應歸為交通運輸行業(yè)里的培訓類單位,但由于市場化程度高,更合理的方法應是歸為第三產業(yè)里的服務行業(yè)。
駕校是具有一定資質,對駕駛人按照機動車駕駛員素質教育大綱進行培訓的法人單位。這里可以學習到駕駛各種機動車輛的駕駛技術,以汽車為主.這里還可以學習交通法規(guī),交通標志等許多理論知識.一般會由教練資格的師專門的取得傅(多數為老駕駛員)擔任教練,為駕駛證考取人提供幫助。
【目錄】。
第一部分駕校項目總論。
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
一、駕校項目概況。
(一)項目名稱。
(二)項目承辦單位。
(三)可行性研究工作承擔單位。
1.《中華人民共和國公司法》;。
2.《中華人民共和國行政許可法》;。
3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)(2004)20號;。
4.《產業(yè)結構調整目錄2011版》;。
5.《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;。
6.《建設項目經濟評價方法與參數(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會2006。
年審核批準施行;。
7.《投資項目可行性研究指南》,國家發(fā)展與改革委員會2002年。
8.企業(yè)投資決議;。
9.……;。
10.地方出臺的相關投資法律法規(guī)等。
(五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
(六)項目建設地點。
二、駕校項目可行性研究主要結論。
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景。
(二)項目原料供應問題。
(三)項目政策保障問題。
(四)項目資金保障問題。
(五)項目組織保障問題。
(六)項目技術保障問題。
(七)項目人力保障問題。
(八)項目風險控制問題。
(九)項目財務效益結論。
(十)項目社會效益結論。
三、主要技術經濟指標表。
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
表1技術經濟指標匯總表。
序號名稱單位數值。
1項目投入總資金萬元26136.00。
1.1固定資產建設投資萬元18295.20。
1.2流動資金萬元7840.80。
2項目總投資萬元20647.44。
2.1固定資產建設投資萬元18295.20。
2.2鋪底流動資金萬元2352.24。
3年營業(yè)收入(正常年份)萬元36590.40。
4年總成本費用(正常年份)萬元23783.76。
5年經營成本(正常年份)萬元21954.24。
6年增值稅(正常年份)萬元2783.61。
7年銷售稅金及附加(正常年份)萬元278.36。
8年利潤總額(正常年份)萬元12806.64。
9所得稅(正常年份)萬元3201.66。
10年稅后利潤(正常年份)萬元9604.98。
11投資利潤率%62.03。
12投資利稅率%71.33。
13資本金投資利潤率%80.63。
14資本金投資利稅率%93.04。
15銷售利潤率%46.52。
16稅后財務內部收益率(全部投資)%29.32。
17稅前財務內部收益率(全部投資)%43.98。
18稅后財務凈現值fnpv(i=8%)萬元9147.60。
19稅前財務凈現值fnpv(i=8%)萬元11761.20。
20稅后投資回收期年4.66。
21稅前投資回收期年3.88。
22盈虧平衡點(生產能力利用率)%42.05。
四、存在的問題及建議。
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
1.項目總投資來源及投入問題。
項目總投資主要來自項目發(fā)起公司自籌資金,按照計劃在2012年3月份前完成項目申報審批工作。預計項目總投資資金到位時間在2011年4月底。整個項目建設期內,主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備生產、設備運行及驗收等工作。
項目發(fā)起公司擬設立專項資金賬戶用于項目建設用資金的管理工作。對于資金不足部分則以銀行貸款、設備融資,合作,租賃等多種方式解決。
2.項目原料供應及使用問題。
項目產品的原料目前在市場上供應充足,可以實現就近采購。項目本著生產優(yōu)質產品、創(chuàng)造一流品牌的理念,對原材料環(huán)節(jié)進行嚴格把關,對原料供應商進行優(yōu)選,保證生產順利進行。
3.項目技術先進性問題。
項目生產本著高起點、高標準的準則,擬采購先進技術工藝設備,引進先進生產管理經驗,對生產技術員工進行專業(yè)化培訓,保證生產高效、工藝先進、產品質量達標。
第二部分駕校項目建設背景、必要性、可行性。
這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
一、駕校項目建設背景。
(一)駕校項目市場迅速發(fā)展。
(二)國家產業(yè)規(guī)劃或地方產業(yè)規(guī)劃。
我國非常中國駕校領域的發(fā)展,國家和地方在最近幾年有關該領域的政策力度明顯加強,突出表現在如下幾個方面:
(1)穩(wěn)定國內外市場;。
(2)提高自主創(chuàng)新能力;。
(3)加快實施技術改造;。
(4)淘汰落后產能;。
(5)優(yōu)化區(qū)域布局;。
(6)完善服務體系;。
(7)加快自主品牌建設;。
(8)提升企業(yè)競爭實力。
(三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。
……。
二、駕校項目建設必要性。
(一)……。
(二)……。
(三)……。
(四)……。
三、駕校項目建設可行性。
(一)經濟可行性。
(二)政策可行性。
(三)技術可行性。
本項目建設堅持高起點、高標準方案,為保證工藝先進性,關鍵設備引進國外廠商,其他輔助設備從國內廠商中優(yōu)選。該公司始建于1998年,2001年改制為股份有限公司,經過多年的技術改造和生產實踐,公司創(chuàng)造出一流的駕校工藝和先進的管理技術,完全能夠按照行業(yè)標準進行生產和檢測,其新技術方案的引入,將有效保證本項目順利開展。
(四)模式可行性。
駕校項目實施由項目發(fā)起公司自行組織,引進先進生產設備,土建工程由公司自主組織建設。項目建成后,項目運作由該公司全資注冊子公司主導,項目產品面向國內、國際兩個市場。目前,國內外市場發(fā)展均較為迅速,市場空間放量速度加快,市場需求強勁,可以保證產品有效銷售。
(五)組織和人力資源可行性。
第三部分駕校項目產品市場分析。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。
一、駕校項目產品市場調查。
(一)駕校項目產品國際市場調查。
(二)駕校項目產品國內市場調查。
(三)駕校項目產品價格調查。
(四)駕校項目產品上游原料市場調查。
(五)駕校項目產品下游消費市場調查。
(六)駕校項目產品市場競爭調查。
二、駕校項目產品市場預測。
市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續(xù),是利用市場調查所得到的信息資料,根據市場信息資料分析報告的結論,對本項目產品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規(guī)模所必須的依據。
(一)駕校項目產品國際市場預測。
(二)駕校項目產品國內市場預測。
(三)駕校項目產品價格預測。
(四)駕校項目產品上游原料市場預測。
(五)駕校項目產品下游消費市場預測。
(六)駕校項目發(fā)展前景綜述。
第四部分駕校項目產品規(guī)劃方案。
一、駕校項目產品產能規(guī)劃方案。
二、駕校項目產品工藝規(guī)劃方案。
(一)工藝設備選型。
(二)工藝說明。
(三)工藝流程。
三、駕校項目產品營銷規(guī)劃方案。
公司的可行性分析報告篇七
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
一、裝飾公司項目概況。
(一)項目名稱。
(二)項目承辦單位。
(三)可行性研究工作承擔單位。
1.《中華人民共和國公司法》;。
2.《中華人民共和國行政許可法》;。
3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)20號;。
4.《產業(yè)結構調整目錄版》;。
5.《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;。
6.《建設項目經濟評價方法與參數(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會。
年審核批準施行;。
7.《投資項目可行性研究指南》,國家發(fā)展與改革委員會。
8.企業(yè)投資決議;。
9.……;。
10.地方出臺的相關投資法律法規(guī)等。
(五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
(六)項目建設地點。
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景。
(二)項目原料供應問題。
(三)項目政策保障問題。
(四)項目資金保障問題。
(五)項目組織保障問題。
(六)項目技術保障問題。
(七)項目人力保障問題。
(八)項目風險控制問題。
(九)項目財務效益結論。
(十)項目社會效益結論。
三、主要技術經濟指標表。
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
表1技術經濟指標匯總表。
序號。
名稱。
單位。
數值。
1項目投入總資金萬元26136.00。
1.1固定資產建設投資萬元18295.20。
1.2流動資金萬元7840.80。
2項目總投資萬元20647.44。
2.1固定資產建設投資萬元18295.20。
2.2鋪底流動資金萬元2352.24。
3年營業(yè)收入(正常年份)萬元36590.40。
4年總成本費用(正常年份)萬元23783.76。
5年經營成本(正常年份)萬元21954.24。
6年增值稅(正常年份)萬元2783.61。
7年銷售稅金及附加(正常年份)萬元278.36。
8年利潤總額(正常年份)萬元12806.64。
9所得稅(正常年份)萬元3201.66。
10年稅后利潤(正常年份)萬元9604.98。
11投資利潤率%62.03。
12投資利稅率%71.33。
13資本金投資利潤率%80.63。
14資本金投資利稅率%93.04。
15銷售利潤率%46.52。
16稅后財務內部收益率(全部投資)%29.32。
17稅前財務內部收益率(全部投資)%43.98。
18稅后財務凈現值fnpv(i=8%)萬元9147.60。
19稅前財務凈現值fnpv(i=8%)萬元11761.20。
20稅后投資回收期年4.66。
21稅前投資回收期年3.88。
22盈虧平衡點(生產能力利用率)%42.05。
四、存在的問題及建議。
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
1.項目總投資來源及投入問題。
項目總投資主要來自項目發(fā)起公司自籌資金,按照計劃在3月份前完成項目申報審批工作。預計項目總投資資金到位時間在4月底。整個項目建設期內,主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備生產、設備運行及驗收等工作。
項目發(fā)起公司擬設立專項資金賬戶用于項目建設用資金的管理工作。對于資金不足部分則以銀行貸款、設備融資,合作,租賃等多種方式解決。
2.項目原料供應及使用問題。
項目產品的原料目前在市場上供應充足,可以實現就近采購。項目本著生產優(yōu)質產品、創(chuàng)造一流品牌的理念,對原材料環(huán)節(jié)進行嚴格把關,對原料供應商進行優(yōu)選,保證生產順利進行。
3.項目技術先進性問題。
項目生產本著高起點、高標準的準則,擬采購先進技術工藝設備,引進先進生產管理經驗,對生產技術員工進行專業(yè)化培訓,保證生產高效、工藝先進、產品質量達標。
這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
一、裝飾公司項目建設背景。
(一)裝飾公司項目市場迅速發(fā)展。
(二)國家產業(yè)規(guī)劃或地方產業(yè)規(guī)劃。
我國非常中國裝飾公司領域的發(fā)展,國家和地方在最近幾年有關該領域的政策力度明顯加強,突出表現在如下幾個方面:
(1)穩(wěn)定國內外市場;。
(2)提高自主創(chuàng)新能力;。
(3)加快實施技術改造;。
(4)淘汰落后產能;。
(5)優(yōu)化區(qū)域布局;。
(6)完善服務體系;。
(7)加快自主品牌建設;。
(8)提升企業(yè)競爭實力。
(三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。
……。
二、裝飾公司項目建設必要性。
(一)……。
(二)……。
(三)……。
(四)……。
(一)經濟可行性。
(二)政策可行性。
(三)技術可行性。
本項目建設堅持高起點、高標準方案,為保證工藝先進性,關鍵設備引進國外廠商,其他輔助設備從國內廠商中優(yōu)選。該公司始建于,改制為股份有限公司,經過多年的技術改造和生產實踐,公司創(chuàng)造出一流的裝飾公司工藝和先進的管理技術,完全能夠按照行業(yè)標準進行生產和檢測,其新技術方案的引入,將有效保證本項目順利開展。
(四)模式可行性。
裝飾公司項目實施由項目發(fā)起公司自行組織,引進先進生產設備,土建工程由公司自主組織建設。項目建成后,項目運作由該公司全資注冊子公司主導,項目產品面向國內、國際兩個市場。目前,國內外市場發(fā)展均較為迅速,市場空間放量速度加快,市場需求強勁,可以保證產品有效銷售。
(五)組織和人力資源可行性。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。
一、裝飾公司項目產品市場調查。
(一)裝飾公司項目產品國際市場調查。
(二)裝飾公司項目產品國內市場調查。
(三)裝飾公司項目產品價格調查。
(四)裝飾公司項目產品上游原料市場調查。
(五)裝飾公司項目產品下游消費市場調查。
(六)裝飾公司項目產品市場競爭調查。
二、裝飾公司項目產品市場預測。
市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續(xù),是利用市場調查所得到的信息資料,根據市場信息資料分析報告的結論,對本項目產品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規(guī)模所必須的依據。
(一)裝飾公司項目產品國際市場預測。
(二)裝飾公司項目產品國內市場預測。
(三)裝飾公司項目產品價格預測。
(四)裝飾公司項目產品上游原料市場預測。
(五)裝飾公司項目產品下游消費市場預測。
(六)裝飾公司項目發(fā)展前景綜述。
一、裝飾公司項目產品產能規(guī)劃方案。
二、裝飾公司項目產品工藝規(guī)劃方案。
(一)工藝設備選型。
(二)工藝說明。
(三)工藝流程。
(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。
(二)營銷模式。
在商品經濟環(huán)境中,企業(yè)要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究中,要對市場營銷模式進行研究。
1、投資者分成。
2、企業(yè)自銷。
3、國家部分收購。
4、經銷人情況分析。
(三)促銷策略。
……。
第五部分裝飾公司項目建設地與土建總規(guī)。
一、裝飾公司項目建設地。
(一)裝飾公司項目建設地地理位置。
(二)裝飾公司項目建設地自然情況。
(四)裝飾公司項目建設地經濟情況。
(五)裝飾公司項目建設地人口情況。
(六)裝飾公司項目建設地交通運輸。
項目運作立當地,面向國內、國際兩個市場,項目建設地交通運輸條件優(yōu)越,目前已形成鐵路、公路、航空等立體方式的交通運輸網。公路四通八達,境內有3條國道、2條省道,高速公路建設步伐進一步加快,將進一步改善當地的公路運輸條件,逐漸優(yōu)化的交通條件有利于項目產品銷售物流環(huán)節(jié)效率的提升,使得產品能夠及時投放到銷售目標市場。
二、裝飾公司項目土建總規(guī)。
(一)項目廠址及廠房建設。
1.廠址。
2.廠房建設內容。
3.廠房建設造價。
(二)土建規(guī)劃總平面布置圖。
(三)場內外運輸。
1.場外運輸量及運輸方式。
2.場內運輸量及運輸方式。
3.場內運輸設施及設備。
(四)項目土建及配套工程。
1.項目占地。
2.項目土建及配套工程內容。
序號。
建設項目。
建筑結構。
建筑方式。
施工面積(m2)。
1辦公樓框架結構多層建筑9011。
2展廳磚混結構單層建筑1802。
3公寓磚混結構多層建筑37847。
4餐廳磚混結構多層建筑2703。
51號車間輕裝飾公司單層建筑6308。
62號車間輕裝飾公司單層建筑7209。
73號車間輕裝飾公司單層建筑8110。
8后序處理、庫房輕鋼磚混結構單層建筑7209。
9鍋爐房及其它輔助實施框架磚混結構單層建筑1802。
10小計80200。
11綠化設施5407。
12廠區(qū)硬化周圍美化4506。
13總施工面積(m2)90112。
(五)項目土建及配套工程造價。
(六)項目其他輔助工程。
1.供水工程。
2.供電工程。
3.供暖工程。
4.通信工程。
5.其他。
在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律,對項目可能對環(huán)境造成的近期和遠期影響,對影響勞動者健康和安全的因素,都要在可行性研究階段進行分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。
(一)項目環(huán)境保護設計依據。
(二)項目環(huán)境保護措施。
(三)項目環(huán)境保護評價。
(一)項目資源利用及能耗標準。
(二)項目資源利用及能耗分析。
公司的可行性分析報告篇八
某某縣某某山旅游景區(qū)開發(fā)項目。
2、項目開發(fā)單位。
某某縣某某鄉(xiāng)人民政府。
3、項目法人代表。
孫,某某鄉(xiāng)人民政府鄉(xiāng)長。
4、項目區(qū)概況。
某某山旅游景區(qū)位于某某縣城西北部37公里處,距305省道北部5公里,與銅川市的宜君縣和印臺區(qū)交界。范圍包括某某鄉(xiāng)全境11個行政村的38個自然村,面積69.8平方公里。
本景區(qū)是某某縣保存最完整的自然景觀之一,其山體最高峰為某某縣最高處,區(qū)內古樹稱奇,山頂繞云,山體披綠,山泉涌突,小河奔流,有十二盤、九眼泉、馬刨泉、四縣圪塔、賀郎擔山等二十八處自然景觀,其景觀、景致特色及視覺效果蔚為壯觀,是一處集山、水、民俗、宗教、休閑、度假為一體的綜合性旅游目的地。
本區(qū)由一條沿山體的循環(huán)線路貫穿起來,沿途設觀景臺及出入口。游客既可以在觀景臺觀賞某某山的壯美景色,也可以由循環(huán)線進入主要的景點,觀賞行云流水、聆聽歷史典故,采摘山上野果、體驗樸素民俗。
項目區(qū)以山水自然景觀為主要市場賣點,以某某民俗的深度體驗和度假休閑為次級市場吸引點;將成為某某縣縣旅游的龍頭。
1、項目性質。
新開發(fā)旅游項目。
2、開發(fā)地點。
某某縣某某鄉(xiāng)。
項目建設單位某某縣某某鄉(xiāng)人民政府是負責本轄區(qū)社會事務的行政管理機構,其主要職能是執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發(fā)布決定和命令;執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算,管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作等。全鄉(xiāng)轄11個行政村38個自然村,有人口12012人。
1、《中國旅游業(yè)發(fā)展"十一五"計劃和20xx-20xx年遠景目標綱要》。
3、《某某縣"十一五"旅游產業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》。
4、《某某縣國民經濟和社會發(fā)展"十一五"規(guī)劃綱要》。
5、國家計劃委員會發(fā)布的《關于建設項目進行可行性研究的試行管理辦法》。
6、國家計劃委員會、建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數(第二版)》。
7、國家計劃委員會委托中國國際工程咨詢公司編寫的《投資項目可行性研究指南》。
8、《某某縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃》。
公司的可行性分析報告篇九
寧鄉(xiāng)地處長沙市西部,東鄰望城,南接湘潭、湘鄉(xiāng),西與漣源、安化交界,北與益陽、桃江毗連。寧鄉(xiāng)作為長沙市重要縣城將首當其沖地擔當起長沙物流業(yè)“排頭兵”的重任。寧鄉(xiāng)是長沙的科技、金融、商貿中心之一,交通和通訊樞紐,物流在城市及區(qū)域經濟中一直占有重要地位。寧鄉(xiāng)隸屬湖南省省會長沙,轄17鎮(zhèn)15鄉(xiāng)、912個村,全縣總人口130萬,總面積2906平方公里。寧鄉(xiāng)自然資源豐富,有著巨大的開發(fā)潛力。是全國聞名的“漁米之鄉(xiāng)”、“生豬之鄉(xiāng)”、“茶葉之鄉(xiāng)”,先后被列為全國優(yōu)質米、瘦肉型豬、水產品生產基地,生豬和糧食產量分列全國第五位和第九位。目前已開發(fā)利用的有煤、鐵、錳、油、金剛石、海泡石、花崗巖等20多種。工業(yè)形成了以建材、機電、化工、礦產、食品、服飾六大支柱為主體的工業(yè)體系。名勝古跡廣布縣內,其中有劉少奇故居、溈山密印寺、灰湯溫泉國際旅游度假區(qū)等均。
隨著我國經濟形勢的快速發(fā)展,寧鄉(xiāng)經濟發(fā)展必將迎來更大的機遇和挑戰(zhàn)?,F代物流的目的是實現物流的時空效應,同時也是城市社會經濟活動正常高效進行的前提。大力發(fā)展現代物流,是保證物資的有序流通,推動城市經濟快速健康發(fā)展的有力保障。
因此,現代物流將在寧鄉(xiāng)經濟活動中占有不可替代的地位。成立一家利用信息和網絡技術以及運用現代組織和管理方式,將運輸、倉儲、裝卸、配送、信息等環(huán)節(jié)進行整合并進行一體化經營的新興現代物流運輸公司是初步可行的。
(一)公司投資環(huán)境。
近幾年寧鄉(xiāng)的經濟飛速發(fā)展,傳統(tǒng)物流業(yè)開始向現代物流業(yè)轉變。隨著物流基地設施和裝備的現代化,物流信息網絡的建設以及集中配送等新的生產組織方式的廣泛采用,寧鄉(xiāng)傳統(tǒng)物流業(yè)正開始向現代物流業(yè)轉變,并在加快物流速度,減少庫存,降低成本,延伸服務等方面顯示出良好的發(fā)展前景。
(二)公司設立背景。
物流公司集中位于寧鄉(xiāng)縣南部,交通、通訊極為便利。本公司選擇在此成立,是綜合考慮,物流資源共享,信息共享,可以大大改善公司單一操作的局限性。
綜上所述,本公司選點在寧鄉(xiāng)縣豪德物流集中區(qū)進行建設非常適宜。
(一)形象定位。
現階段世界經濟,基本進入了第三產業(yè)時代,滿足商品數量早已不成問題,而如何將生產出來的商品及時銷售給消費者,盡快回收成本是主要矛盾,能解決這一主要矛盾的重要手段之一就是現代物流。后來人們又發(fā)現,僅有現代化物流還不夠,必須有現代信息技術、資金后盾和商業(yè)機會支撐,只有把物流與商流、資金流、信息流有機地組合,使供應商、制造商、分銷商、零售商乃至用戶有機地組合,形成一個最佳、最優(yōu)化的系統(tǒng),即由多個環(huán)節(jié)組成一個有效供應的“鏈”,才更有效、更保險。
從以上狀況分析得出,本物流運輸公司將以新興現代物流公司的形象,出現在公眾面前。針對物流系統(tǒng)中的主要活動包括客戶服務、需求預測、運輸、裝卸、倉庫以及信息與通訊等。公司將采全新的高科技手段,提供服務。
(二)項目投資及回報分析。
寧鄉(xiāng)恒亮物流有限責任公司擬注冊資金100萬,現有員工12余人。公司現有運輸車輛5輛,依托加加食品、湘溈彩印、溫氏集團的有利條件,以“由內到外”的業(yè)務擴展方式,結合有利的地理、倉儲、貨源優(yōu)勢成立得天獨厚的物流公司。同時在未來的幾年里將致力發(fā)展成為集物流信息化、自動化、智能化、集成化為一體的,以綠色物流為增長點的現代物流。
公司負責人:周文亮、周明亮、鐘一鳴。其中法人代表是高級物流師,有豐富的物流管理經驗,曾與加加合作12年,是加加2個省份的物流承運商,20xx年是全國優(yōu)秀物流商。
公司經營范圍:以普通貨物運輸、配送、倉儲、裝卸搬運以及相關的物流信息開展業(yè)務。
公司前期經營對象:以加加集團為主,包括長沙加加醬油有限責任公司、盤中餐公司、九陳醋公司,以及幾大公司在廣東、浙江的總經銷商。湘溈公司產品主要有:紙板、紙箱各種原材料以及各種印刷的半成品、成品等。在滿足幾大公司的運輸服務條件下,不斷加大對營運車輛的投入,將目標轉移到長沙市這個物流市場,竭力打造服務最佳、成本最低、效益最高的物流公司。
本項目包括:倉庫、網絡調度、管理辦公室。
其中:倉庫、職工宿舍、辦公用房約500平方米,預計投5萬元。
物流基地聯網調度、服務用微機3臺,掃描儀1臺、打印機2臺、復印機1臺,共計3萬元。
車輛成本約100萬元;
本公司的建成,對擴大內需,拓展物流市場,使我縣物流市場在省內外更多的占有市場份額極為有利。且該公司的發(fā)展前景好、投資風險小,是可行的。
收益情況年總收入:300萬元。
1、營業(yè)稅費為3%,總收入9萬元;
2、房屋租賃費:12萬元;
3、固定資產分攤費:14萬;
4、不可預見費用:8萬(其中包括車輛磨損費、報廢等);
5、員工工資及福利:65萬/年。
6、油料費:150萬元。
總支出:258萬元。
年收入凈值:42。
預計年納稅10萬元;預計年收入總額300萬元。兩年即可收回成本,并開始盈利。
綜上成本效益分析,是可行的。
1、地理優(yōu)勢:
本公司位于寧鄉(xiāng)縣南站,是寧鄉(xiāng)城市發(fā)展規(guī)劃中的物流基地核心所在地,緊鄰319路入口,毗鄰二環(huán)路、火車站(貨運車站),距離市中心長常高速入口較近,交通四通八達,輻射面廣,具有得天獨厚的地理優(yōu)勢。
2、倉儲優(yōu)勢:
本公司位于豪德貨代市場倉儲中心,有臨時的貨物儲存地。
3、人才優(yōu)勢:
本公司法人代表系高級物流師,安全員、調度員、財務人員都有5年與加加物流合作的經驗,熟悉業(yè)務操作流程,客戶滿意度高。
4、貨源支撐:
現有加加每年近萬噸的貨物運輸、湘溈彩印上千噸的貨物配送、溫氏公司近千噸的貨物配載。
5、潛在優(yōu)勢:
在擬成立的本公司,全縣的零散貨物聚集地會搬遷到豪德市場,這都為本公司的建設奠定了良好的基礎。
綜合以上有利條件,本公司的成立是可行的。
1、成本最小。
2、投資最少。
3、服務最佳。
本公司定價結合寧鄉(xiāng)經濟發(fā)展水平及成本,采取適中的定價策略。
采用廣告及發(fā)送紙質宣傳資料方式進行大范圍宣傳;結合寧鄉(xiāng)的制造業(yè)布局。
公司的可行性分析報告篇十
二、項目建設的必要性和可行性。
三、項目市場供求分析及預測。
四、項目建設內容、規(guī)模和投資概算。
五、項目總投資及資金籌措。
六、效益分析與風險評價年產60噸袋裝酸菜加工項目可行性研究報告。
1、項目名稱:年產60噸袋裝酸菜加工廠建設。
2、項目建設地點:************。
3、項目聯系人:**********。
聯系電話:************4、項目建設類型:新建。
5、項目建設規(guī)模與內容:新建年產60噸袋裝酸菜加工廠。
6、項目投資估算:項目總投資為150萬元。其中固定資產投資為110萬元,流動資金40萬元。
7、效益分析:項目建成后,年創(chuàng)利稅10萬元。
1、在東北不論是農村還是城市,每到冬季,家家腌酸菜,戶戶吃酸菜,可以說沒有任何蔬菜加工品的實用普及率比它高。近年來,酸菜已由原來的冬季食用,發(fā)展到四季食用。而隨著一句“翠花,上酸菜”歌詞在全國的傳唱,使酸菜這一最具東北特色的傳統(tǒng)食品,逐漸在南方也火起來,酸菜餃子、酸菜血腸等菜肴在南方也很受歡迎。市場上賣的酸菜不少,但大都是由衛(wèi)生條件極差的小作坊利用醋酸精泡制的酸化白菜或甘藍。這種產品為非發(fā)酵食品,不能稱之為傳統(tǒng)的酸菜。曾經有很長時間,垃圾酸菜沖擊著市場,威脅著老百姓的健康,酸菜味道咸酸,口感脆嫩,色澤鮮亮,香氣撲鼻,開胃提神,醒酒去膩;不但能增進食欲、幫助消化,還可以促進人體對鐵元素的吸收。酸菜發(fā)酵是乳酸桿菌分解芥菜中糖類產生乳酸的結果。乳酸是一種有機酸,它被人體吸收后能增進食欲,促進消化,同時,芥菜變酸,其所含營養(yǎng)成分不易損失,可炒,可煮,可熬,主次皆宜,菜肴有清炒酸菜,酸菜扣肉,酸菜火鍋,鯽魚酸菜湯,酸菜土鴨,酸菜豬肚湯等等。蘭西每年農民種植蔬菜量大、產量高,最愁的是出售、有的秋菜都扔到溝里或爛在地里,特別是秋季連雨幾天,農民的損失就更大了。此項目投產后,可解決附近鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農民售菜問題,不僅能夠安置農村剩余勞動力,更能增加農民收入,更能成為蘭西農村經濟的又一個新的增長點。
2、可行性,項目建設以市場為導向,充分發(fā)揮紅光鄉(xiāng),耕地多,種菜多資源優(yōu)勢。本項目的建設對推動紅光鄉(xiāng)蔬菜生產良性循環(huán),做大優(yōu)化產業(yè)結構及農村經濟結構的調整,促使蔬菜生產產業(yè)化經營有著促進作用和樣板示范作用,對促進農民增收和財政增收有著極其重要意義。通過對蔬菜的加工,增加了附加值,把大頭菜、白菜深加工,推動全鄉(xiāng)蔬菜種植。實行產、加、銷一體化服務,以市場為導向,企業(yè)(工廠)為龍頭,基地為背景,農戶依托,企業(yè)得到農民得益,國家穩(wěn)定,從而促進紅光鄉(xiāng)農業(yè)經濟快速發(fā)展,項目的建設切合安遠農業(yè)發(fā)展方向,是非??尚械?。
誰都知道東北人的特色菜是“酸菜燉粉條”,過去酸菜只有在冬天才能吃到,但這幾年情況卻不同了,只要你想吃酸菜,不論什么季節(jié),在超市的柜臺上你都可以買到酸菜。酸菜可以做多種美味佳肴,隨著人們生活水平不斷提高和人們生活節(jié)奏的加快,居住在住宅樓的居民不斷在增多,但腌制酸菜的住戶卻在減少,能夠吃上方便、衛(wèi)生、有著濃郁地方風味的酸菜成了居民的一種渴望。把酸菜進行小包裝,既可以作食品又可以做佐料,方便了千家萬戶同時,也便于了流通。
3、購置加工設備、器具,投資10萬元;
4、運輸車1輛6萬元;5、其他4萬元以上4項合計投資為110萬元。
項目建設中加工廠建設投資110萬元,流動資金40萬元。二項合計,項目總投資為150萬元。資金全部自籌,資金已經到位。
1、經濟效益,工廠年生產60噸酸菜,可年創(chuàng)利潤40萬元,經濟效益顯著。
2、社會效益。
項目建成后,形成固定資產110萬元,可帶動蔬菜的產業(yè)化經營,促進蔬菜產量提高及產品流通,最少可安排20人就業(yè),社會效益顯著。有力地增強農業(yè)生產后勁及全面提高土地綜合生產能力,為全縣蔬菜產業(yè)發(fā)展起到典范作用。
項目建設是加強農業(yè)的基礎地位,大力發(fā)展社會生產力的重要舉措,是踐行”三個代表”重要的具體行動,對穩(wěn)定副業(yè)產業(yè)的長效發(fā)展有利。項目的投入,經濟效益明顯,社會效益顯著,項目建設不存在風險問題或風險極小。
公司的可行性分析報告篇十一
1、企業(yè)產品/服務現狀綜述。
對于企業(yè)目前的市場占有率、銷售額、產品組合、產品生命周期等情況進行分析描述,從而找出企業(yè)的弱點和有發(fā)展機會的點。
2、新產品/服務描述。
根據新產品開發(fā)前階段的產品構思、產品概念形成等對將要開發(fā)的新產品/服務進行描述。
主要描述新產品/服務的創(chuàng)新要點、形式、相關因素的描述。
3、市場分析。
潛在消費者中購買擬投產產品/服務的意向、根據競爭者以前的業(yè)績估計市場容量及產品/服務進入市場的運作情況、根據互補產品的銷售情況預測未來銷售情況、對競爭對手及產品定位的詳細分析等。
市場分析的核心在于掌握將要推出的新產品/服務的市場容量及目前市場上的競爭狀況,從而確定目前的市場情況對于新產品/服務的推出是否有積極作用,即新產品/服務在市場上是否具有推出的可行性。
4、技術分析。
該部分主要包含兩部分內容:新技術與原技術的相容性分析情況和狹義上的技術可行性分析情況。
狹義上的技術可行性分析內容又包含:研究新產品/服務開發(fā)的各種技術問題是否可行和研究新產品/服務開發(fā)中是否能夠保證質量。
技術分析的核心在于新技術與原技術匹配程度如何,技術上是否可以實現新產品/服務的正常推出。
5、經濟分析。
經濟分析包含商業(yè)價值預測和財務分析兩部分。
商業(yè)價值預測在于對新產品/服務的未來銷售情況及利潤空間進行理性預測;財務分析在于對新產品/服務的各項投入進行合理評估及財務預算。
經濟分析的核心就在于從財務角度理性的分析該新產品/服務的經濟可行性,即它的推出是否能夠為企業(yè)帶來足夠的凈利潤及確定未來的經濟發(fā)展空間。
6、負面效果評價。
從企業(yè)角度來看,或者是對原有組織架構的影響、或是對原有資源技術的影響、或是對原有市場渠道的影響等。
所以在可行性分析報告中必不可少這一部分,通過前面的分析預測可能存在的負面效應并進行評估,用辯證的觀點最終確定該新產品/服務是否具有推出的可行性。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
公司的可行性分析報告篇十二
物流市場的概況市位于省西南部,長江中下游北岸,市區(qū)人口57萬,城區(qū)面積550平方公里。20xx年,全市生產總值429.64億元,增長12.6%;財政收入38.17億元,增長13%,其中地方財政收入19.55億元,增長8.4%。
xx市位于xx省西南部,長江中下游北岸,市區(qū)人口57萬,城區(qū)面積550平方公里。20xx年,全市生產總值429.64億元,增長12.6%;財政收入38.17億元,增長13%,其中地方財政收入19.55億元,增長8.4%。
xx曾是xx省會城市,自古就是商業(yè)貿易重鎮(zhèn),長江沿岸重要商埠,是近代較早的對外通商口岸,曾以農產品出口為最,也是近代徽商的重要發(fā)祥地。改革開放以來,xx一些專業(yè)市場得以恢復,全市的商貿市場經歷了一個由低檔次、低水平的馬路地攤到集約化、規(guī)?;I(yè)化、信息化發(fā)展的過程后,依托物流配送和第三方物流,催生培育了幾個專業(yè)市場和商貿主導企業(yè),已形成綜合市場與專業(yè)市場、大型購物中心與便民店、專業(yè)店與商業(yè)街、農村連鎖店與社區(qū)便利店競相發(fā)展的新格局。各類大宗生產資料基本實行了集團化經營,日用消費品、藥品、書刊、快餐已被規(guī)模化的物流配送中心連鎖經營所取代。特別是形成了幾個大的批發(fā)市場,僅在xx市區(qū)就有xx光彩大市場、xx汽車零件工業(yè)城、xx國際汽車城、鋼材大市場、煙草物流配送中心等。其中,xx開發(fā)區(qū)物流園區(qū)的光彩大市場居“全國十大工業(yè)市場”第六位,20xx年交易額達130億元,實現稅收1億多元。
隨著流通產業(yè)的發(fā)展,xx市的物流產業(yè)規(guī)模和特色日漸凸顯。截止20xx年底,xx大型物流園區(qū)建設投入資金逾10億元,半數項目已在“十五”期間開工建設并投入使用。主要有:開發(fā)區(qū)綜合物流園區(qū)、港口物流園區(qū)、農副產品物流園區(qū)、第三方物流園區(qū),另有以企業(yè)為主的配送基地或中心。20xx年底止,已注冊的物流企業(yè)有數十家,形成了一定的產業(yè)規(guī)模。xx市委、市政府已計劃“十一五”期間物流園區(qū)的建設投資總額達到20億元。現在建的物流園區(qū)有總投資為9.5億元的xx港口物流園區(qū),投資5億元的華東國際農業(yè)大市場。
xx市物流園區(qū)和各類批發(fā)市場著眼于國際、國內兩個市場,建設起點高,具有一定的信息化程度;入駐企業(yè)多,管理較為規(guī)范,能為商家提供一站式的服務需求;輻射力強,輻射可達皖鄂贛毗鄰地區(qū),起到了“長三角”與內地產品及商品流動的節(jié)點作用,同時對皖鄂贛三省周邊地區(qū)社會商品的流通起到了二傳手的作用,在當地經濟發(fā)展中具有重要的地位。
xx市光彩大市場是由市政府開發(fā)、xx南翔集團建設運作的,是一個以商品批發(fā)、分銷為先導,集倉儲、配送、電子商務、商品加工等多種功能于一體的區(qū)域性商貿物流中心。該市場地處xx市開發(fā)區(qū)“黃金腹地”,規(guī)劃面積為3000畝,計劃建筑面積150萬平方米,總投資將達14億元。整個工程分四期建設,自1998年9月動工以來,現已完成三期建設,四期可望今文秘范文年年底全部建設完成并投入運營。光彩大市場全部投入運營后,市場年交易額可達200億元,實現稅收2億元,安排6萬人就業(yè)。
光彩大市場的建設開發(fā),其主要作用是:
(一)提升了城市形象。20xx年三期工程完成投入運營后,躍入“全國十大工業(yè)市場”的第八位,成為xx市的一張名片。
(二)提供了一條重要的就業(yè)途徑。到20xx年底,大市場吸納3萬人就業(yè)。
(三)對當地經濟發(fā)展起到拉動作用。拉動了周邊土地價格的上升,土地價格從五年前的10萬元/畝以內上升到了50萬元/畝;拉動了商品房價格的上升,商品房價格從五年前的630元/平方米上升到了1800元/平方米;拉動了第三產業(yè)的發(fā)展,建筑、裝潢、餐飲等第三產業(yè)的收入,比市場開發(fā)前增長15倍;對當地財政貢獻比較大,市場全部運營后,年實現稅收2億元。
光彩大市場的建設,得到了市政府的大力扶持:
一是輿論宣傳。市政府對園區(qū)的建設大造輿論,廣泛宣傳推動,形成了優(yōu)先發(fā)展物流產業(yè)的共識,并作為招商引資項目積極推介,在全國各地開展宣傳造勢,吸引外地客商的關注。
二是舍得投入。園區(qū)內的土地平整、水、路、電、氣、通訊、電視等“六通一平”基礎設施全部由政府投資,連同征地費每畝土地成本達到了25萬元,而以7萬元的價格出讓給企業(yè)建設開發(fā)。
三是稅收優(yōu)惠。入市經營工商戶產生的稅收,采取先征后返的辦法,三年內凡地方稅收和所有規(guī)費給予返還,以此形成“洼地”效應,集聚眾商家入市經營。
四是優(yōu)化環(huán)境。一方面設立管委會,負責園區(qū)內的管理和協調工作;另一方面派駐市政府辦事機構,在工商注冊、稅務登記等辦理相關手續(xù)方面提供高效、優(yōu)質的一站式服務。同時,規(guī)范市場管理,將各類物流企業(yè)集中到物流園區(qū)經營,統(tǒng)一發(fā)證,制定標準,設立管理機構,實行嚴格管理。
公司的可行性分析報告篇十三
概括性論述項目背景、主要技術經濟指標、結論及建議。
第二章項目建設背景及必要性。
從宏觀和微觀方面分析項目提出的背景情況和產業(yè)發(fā)展情況,用定性和定量的方法分析企業(yè)進行投資的必要性。
第三章市場預測與建設規(guī)模。
采用問卷調查、抽樣調查等市場調查方法對現有市場情況進行準確分析,采用專家會議、特爾菲、類推預測等定性分析方法和時間序列、因果分析等定量分析方法對市場進行預測,通過競爭力對比分析、戰(zhàn)略態(tài)勢分析、波士頓矩陣分析、swot分析等確定項目市場戰(zhàn)略和企業(yè)營銷策略,通過差額投資內部收益率法、凈現值法、最小費用法等定量分析方法確定項目的產品方案和建設規(guī)模,采用成本導向定價法、需求導向定價法、競爭導向定價法等方法確定產品的'銷售價格。
第四章建設條件與廠址選擇。
通過工程技術條件和建設投資費用的對比確定場址方案。
第五章工程技術方案。
采用評分法、投資效益評價法確定項目的技術方案,采用投資回收期法、投資收益率法、運營成本法、壽命周期法確定項目的設備方案,通過對技術經濟指標、總圖布置費用、拆遷方案的對比確定項目的總圖方案。
第六章節(jié)能節(jié)水與環(huán)境保護。
從建筑設計、建筑結構、平面布置、設備選型、工藝流程等方面論述項目的節(jié)能方案,從設備選型、工藝流程、綜合利用等方面論述項目的節(jié)水方案,從項目建設和項目運營兩方面論述項目的環(huán)境保護措施及對環(huán)境的影響情況。
第七章勞動保護、安全衛(wèi)生、消防。
從危害因素、建筑施工、項目運營等方面論述項目的勞動保護與安全衛(wèi)生措施,從建筑設計、功能布局、平面設計等方面論述項目的消防措施。
第八章企業(yè)組織和勞動定員。
根據企業(yè)現有組織情況、以及行業(yè)先進管理經驗,采用勞動生產率等方法確定企業(yè)的組織結構和勞動定員情況,并根據企業(yè)的生產計劃安排、員工定崗情況和人力資源情況制定人員培訓計劃。
第九章項目實施進度安排。
根據行業(yè)經驗和企業(yè)特點安排項目的實施計劃和進度。
第十章投資估算與資金籌措。
采用單位建筑工程投資估算法、單位實物工程估算法估算項目的建筑工程費用,采用設備原價加設備運雜費估算設備購置費用,以設備購置費用為基數估算工具器具及生產家具購置費用,根據設備購置費用、采用比率法確定項目的安裝工程費用,根據國家有關計費文件估算工程建設其他費用,采用全額流動資金估算法估算項目所需流動資金。
通過投資內部收益率、投資回收期、融資成本等對比確定項目的融資方案。
利用資金時間價值方法對項目進行財務評價、采用不確定性分析、盈虧平衡分析等方法確定項目的抗風險能力和保本水平。
第十二章社會效益分析。
通過項目對社會的影響、項目與所在地互適性兩方面對項目的社會效益進行分析,確保項目符合社會發(fā)展要求。
第十三章風險分析。
通過技術和產品風險、市場風險、原材料、自然資源或供貨渠道的風險、政策性風險、持續(xù)融資風險等方面的風險分析,并提出相應的風險應對機制,增加企業(yè)風險防范意識、提高項目抗風險能力。
第十四章可行性研究結論與建議。
公司的可行性分析報告篇十四
1.項目概況:
1-1項目名稱:xxxx。
1-4項目主管部門:xx市奶茶總店。
1-5項目簡要內容及實施目標:為了給廣大師生提供飲食方便,本店特銷售。
各種冷熱奶茶,以滿足各位的需求!以前沒有申請驗收過!
2.企業(yè)概況。
2-1企業(yè)簡介:本店名xxxx,法定代表人是xxx,所有制性質為個體經營,
企業(yè)地址及郵政編碼:xxxxxxxxxxxxxxx。
2-2人員情況:
工程技術人員及構成:本店打算招三名員工,加上本人共四人,主要負。
責財務管理.服務招待及衛(wèi)生的處理。
職工人數及構成:共四人,一人用計算機進行收銀,另三人進行服務招待。
2-4企業(yè)近兩年生產經營情況,主要產品及其在國內外的市場地。
位:我公司主要銷售珍珠奶茶,綠茶,紅茶,咖啡等奶茶。近兩年來,我公司的銷售量急劇上升,經營情況非常好!在擁有600萬人口的芬蘭,每年的奶茶消費量為100萬包。而擁有13億的中國如今奶茶年消費量僅為500-1000萬包,從這一比較中可以看出,中國的奶茶消費市場前景非常廣泛。
1.項目提出的背景和依據:店內設置在高校附近,高校人員比較集中,近年。
來,隨著國人生活水平的提高,喝奶茶品嘗物質以外的愉悅,也逐漸成為一種時尚的流行。特別是對年輕的大學生而言,這樣的流行讓喝奶茶成了時髦事,也暗示著人們想從奶茶里尋求心靈的缺口,滿足精神與自我需求。
打造一個全新的飲品概念,希望讓消費者喝得更營養(yǎng),更健康!我們倡導以“天然、新鮮、健康”為理念,將更多人性化、人文化和個性化融入到產品、服務、管理、研發(fā)、裝修、設計、培訓等方面,迅速帶動甜品飲料消費市場的發(fā)展。
而大學生正是消費的主要的對象,他們沒有家庭經濟負擔,又易于接受新穎和特別事物,專售賣奶茶最適合他們不過。另外,老師們也是本奶茶店的顧客對象。此店營業(yè)面積為10平方米,屬于xxxx人口流動較多的地方,設置清新,優(yōu)美。新店的投資預估有以下幾個部分:桌椅、水電設備、辦公設備、柜臺、裝修費用。
1.項目的主要內容,管理信息系統(tǒng),工藝流程及控制方案。
2.結合國內外同類項目的技術水平和發(fā)展趨勢及本單位實際情況,明確項目。
的目標與預期達到的水平:近年來,隨著國人生活水平的提高,喝奶茶品嘗物質以外的愉悅,也逐漸成為一種時尚的流行。特別是對年輕的大學生而言,這樣的流行讓喝奶茶成了時髦事,也暗示著人們想從奶茶里尋求心靈的缺口,滿足精神與自我需求。
1.可供選擇的幾種方案的簡單比較:。
2.最佳方案及論證。
2-1總體概論:通過三種方案的比較,c方案最好.,則選擇c方案作為該項目的執(zhí)行方案。
2-2設計思想:c方案最符合顧客的需求。
2-3設計依據:根據各類奶茶的泡法出的口感及顧客口味需求。2-4系統(tǒng)配置(軟硬件):桌子,椅子,床,冰箱,微波爐,吧臺,電腦,冷氣機。
2-5控制策略及測控參數產品:
自行采購原材料,原材料的質量參照國家現行奶茶的標準。
價格:主要定位在適合大學生消費水平的層面上,為3元至6元。宣傳:主要為傳單形式。因為本身是學生,還可以通過qq群,校園網等方式發(fā)布店內最新產品情況或者優(yōu)惠情況。
2-6系統(tǒng)的技術指標及特點。
2-7設備選型及系統(tǒng)報價(含硬軟件明細表及設備報價)。
店鋪地面應與道路處在一個水平面上,這樣有利于顧客出入店鋪,是比較理想的選擇。但在實際選址過程中,路面地勢較好的地段地價都比較高,店鋪在選擇位置時競爭也很激烈,所以,在有些情況下,經營者不得不將店鋪位置選擇在坡路上或路面與店鋪地面的高度相差很多的地段上。
公司的可行性分析報告篇十五
自1970年代末以來,我國物流裝備市場有了較快的發(fā)展,各種物流運輸裝備數量迅速增長,技術性能日趨現代化,集裝箱運輸得到了快速發(fā)展等。隨著計算機網絡技術在物流中的應用,先進的物流裝備系統(tǒng)不斷涌現,我國已具備開發(fā)研制大型裝卸裝備和自動化物流系統(tǒng)的能力??傮w而言,我國物流裝備市場的發(fā)展現狀體現在以下幾個方面。
1、物流裝備總體數量迅速增加。
近年來,我國物流產業(yè)發(fā)展很快,受到各級政府的極大重視,在這種背景下,物流裝備的總體數量迅速增加,如汽車、起重裝備、升降裝備、輸送裝備、搬運車輛、貨架、立體倉庫等。本次調研結果顯示,所有12類的物流裝備在應用市場上均有高于20%的企業(yè)正在使用。這說明在我國物流裝備的應用已得到企業(yè)足夠的重視。特別是汽車以及搬運車輛類物流裝備,普及程度甚至已達到50%以上。
2、物流裝備的自動化水平和信息化程度得到了一定的提高。
以往,我們的物流裝備基本上是以手工或半機械化為主,工作效率較低。但是,近年來,物流裝備在其自動化水平和信息化程度上有了一定的提高,工作效率得到了較大的提高。本次調研結果顯示,僅有17%的企業(yè)采用純人力的物料搬運與裝卸等操作方式,32%的企業(yè)采用單純的平面?zhèn)}庫模式。
3、基本形成了物流裝備生產、銷售和消費系統(tǒng)。
以前,經常發(fā)生有物流裝備需求,但很難找到相應生產企業(yè);或有物流裝備生產卻因銷售系統(tǒng)不完善、需求不足,導致物流裝備生產無法持續(xù)完成等。目前,物流裝備的生產、銷售、消費的系統(tǒng)已基本形成,國內擁有一批物流裝備的專業(yè)生產廠家、物流裝備銷售的專業(yè)公司和一批物流裝備的消費群體,使得物流裝備能夠在生產、銷售、消費的系統(tǒng)中逐步得到改進和發(fā)展。本次調研結果顯示,對于大部分種類的物流裝備,大多數企業(yè)都會采用招標采購方式。另外,推銷與展會也是企業(yè)購買物流裝備的方式。
4、物流裝備在物流的各個環(huán)節(jié)都得到了一定的應用。
目前,無論是在生產企業(yè)的生產、倉儲,流通過程的運輸、配送,物流中心的包裝加工、搬運裝卸,物流裝備都得到了一定的應用。本次調研中涉及到的12類物流裝備即涵蓋了物流的所有環(huán)節(jié),而據調研顯示,所有種類的物流裝備應用比例均高于20%。這種情況是十分可喜的。
5、專業(yè)化的新型物流裝備和新技術物流裝備不斷涌現。
隨著物流各環(huán)節(jié)分工的不斷細化,隨著滿足顧客需要為宗旨的物流服務需求增加,新型的物流裝備和新技術物流裝備不斷涌現。這些裝備多是專門為某一物流環(huán)節(jié)的物流作業(yè),某一專門商品、某一專門顧客提供的裝備,其專業(yè)化程度很高。
6、國外、合資企業(yè)對國內物流裝備的發(fā)展發(fā)揮著重要的作用。
從整體上看,國外企業(yè)十分看好中國物流裝備市場,紛紛在國內建廠,并在國內外進行銷售,從而帶動了國內企業(yè)的競爭。國外企業(yè)具有強大的資本和先進的技術,尤其是具有很好技術含量的物流設備,他們的產品是非常受國內應用企業(yè)的歡迎。從調查的數據顯示,50%以上的外資、合資企業(yè)愿意在國內投資擴建廠房,并且對中國市場表示出100%的信心。在我們分類調查的12類設備的企業(yè)中,還沒有哪一類外資企業(yè)不愿意投資,但關鍵是看稅收的優(yōu)惠政策,合理的地價、財政鼓勵政策。特別是物流周邊設備和物流配套設備方面的企業(yè),對在國內投資建廠的欲望十分強烈。
7、中國物流裝備市場的需求旺盛,需求量逐年上升。
無論是來自物流裝備的制造業(yè)還是銷售業(yè)的調研數據都說明了這一點。尤其是出口量的增加,也帶動了國內物流裝備市場的蓬勃發(fā)展。
8、中國物流裝備市場的發(fā)展前景普遍被企業(yè)看好。
表現在生產制造類企業(yè)用于追加企業(yè)投資,增加固定資產投入。當投資環(huán)境優(yōu)越,如有較好的財政鼓勵和稅收優(yōu)惠政策,特別是地價合理、搬遷成本小時,有不少的企業(yè)愿意投資建新廠。
我國物流裝備市場潛力巨大主要基于以下幾點:
1、汽車工業(yè)。
根據汽車工業(yè)“十五”規(guī)劃,汽車工業(yè)發(fā)展目標是力爭到2010年成為國民經濟的支柱產業(yè)。根據該規(guī)劃國家“十五”汽車市場需求預測如下:
我國汽車工業(yè)發(fā)展的總量目標為:20xx年汽車產量為320萬輛左右,其中轎車產量為110萬輛左右,汽車工業(yè)增加值為1300億人民幣,占國內生產總值l%左右。汽車產品出口占銷售收入的比例達到8%左右。20xx年摩托車產量約為1300萬輛。摩托車出口占其銷售收入的比例達到15~20%。中國汽車工業(yè)的快速發(fā)展和結構調整,將大大增加對現代物流裝備的需求。根據本次調研結果顯示,在制造、銷售和應用這三類企業(yè)中,29%的企業(yè)認為汽車是將來物流市場增長的最大亮點,在所有各類選項中排名第一位。
2、電子、通訊產業(yè)。
電子通訊器材和電腦的生產發(fā)展也很快,出現不少大型企業(yè),這些企業(yè)發(fā)展到目前的水準,也面臨物流現代化問題。中國是世界的電子制造中心,同時也是全球最重要的電子產品市場。僅2004年上半年,中國電子產品進出口總值就達1730億美元,比去年同期增長了54%,占中國進出口總額的33%??涨胺睒s的電子產品進出口給中國物流業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場,跨國境交付的復雜性也對物流公司的服務提出了更高的要求。而且,電子產品種類繁多,渠道復雜,銷售區(qū)域日趨廣闊。根據本次調研結果顯示,在制造、銷售和應用這三類企業(yè)中,24%的企業(yè)認為電子產業(yè)是將來物流市場增長的亮點,在所有各類選項中排名第二位。
3、家電產業(yè)。
家電生產能力近年來增長很快,根據國家輕工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃,到20xx年,主要家電產品的`需求為:電冰箱1300萬臺,洗衣機1800萬臺,冷氣機2000萬臺,微波爐900萬臺,洗碗機400萬臺,電熱水器1000萬臺。一些企業(yè)正在建設現代物流系統(tǒng),以適應現代化大生產的要求。根據本次調研結果顯示,在制造、銷售和應用這三類企業(yè)中,20%的企業(yè)認為家電產業(yè)是將來物流市場增長的亮點,在所有各類選項中排名第三位。
4、藥品、食品工業(yè)。
藥品、食品工業(yè)是利潤很高的行業(yè),一些企業(yè)尤其是合資企業(yè)的發(fā)展很快。為了提高效率、降低成本,物流輸送系統(tǒng)規(guī)劃與建設勢在必行的。根據本次調研結果顯示,在制造、銷售和應用這三類企業(yè)中,17%的企業(yè)認為藥品產業(yè)是將來物流市場增長的亮點,在所有各類選項中排名第四位。
5、煙草行業(yè)。
煙草行業(yè)普遍已完成主生產線的現代化改造工作,發(fā)展迅速。市場呈現出煙草專用機械實行專賣管理、煙草包裝市場發(fā)展趨勢多元化的特點。根據本次調研結果顯示,在制造、銷售和應用這三類企業(yè)中,10%的企業(yè)認為煙草產業(yè)是將來物流市場增長的亮點,在所有各類選項中排名第五位。
6、商業(yè)系統(tǒng)及其他。
連鎖超市的發(fā)展,促進了配送中心的建設。目前連鎖超市雖然發(fā)展很快,但是規(guī)模仍不足與國外同類企業(yè)相比,商品配送主要依靠人工進行分揀作業(yè)。隨著經濟發(fā)展、規(guī)模擴大,現代化大型配送中心的建設項目將增加,相關物流裝備的需求也將逐步提高。
在生產發(fā)展的同時,物流系統(tǒng)現代化將成為企業(yè)競爭最重要的領域之一。中國郵政已組建了中郵物流公司,一批郵政物流中心正在規(guī)劃與建設中,郵政物流現代化將是物流技術市場誘人的領域;空港以及其他交通樞紐的建設也為物流裝備提供了可觀的市場。
現在,幾乎所有的世界著名物流裝備企業(yè)都已進入中國市場,中國的相關企業(yè)也紛紛制定發(fā)展對策,形成了激烈競爭的局面。
近年來,物流的高速發(fā)展使先進的物流裝備得到了應用,但從整體上來看,我國物流裝備市場的發(fā)展并不能滿足新世紀全新物流任務的要求,具體來說主要有以下幾個方面:
1、物流基礎設施建設多元化投入太少。
長期以來,我國物流基礎設施投入較少,發(fā)展比較緩慢。雖然近些年也新建了一些較先進的倉儲物流設施,但從總體來看,中低端應用較多,20世紀50~60年代建造的倉庫仍在使用,自動化立體倉庫等高端的倉儲貨架系統(tǒng)還不多見,使用了計算機信息化管理的現代化倉庫較少。
2、物流裝備不統(tǒng)一。
我國尚處于物流裝備發(fā)展的起步階段,既缺少行業(yè)標準,又沒有行業(yè)組織,致使各種物流裝備標準不統(tǒng)一,相互銜接配套差。
3、物流裝備供應商數量眾多,但普遍規(guī)模偏小,發(fā)展不規(guī)范。
4、沒有通盤考慮整個系統(tǒng)如何達到最優(yōu)化。
物流企業(yè)只重視單一裝備的質量與選型,沒有通盤考慮整個系統(tǒng)如何達到最優(yōu)化。
5、忽視對內在品質與安全指標的考察。
很多物流企業(yè)仍將價格作為選擇物流裝備的首要因素,而忽視了對內在品質與安全指標的考察。
6、在系統(tǒng)規(guī)劃、設計時帶有盲目性。
部分物流企業(yè)對物流裝備的作用缺乏足夠的認識,在系統(tǒng)規(guī)劃、設計時帶有盲目性,造成使用上的不便或資源的浪費。
7、物流裝備使用率不高。
物流裝備的管理并沒有被廣泛納入物流管理的內容,物流裝備使用率不高,裝備閑置時間較長。
1、質量、服務可靠性和價格。
企業(yè)在選擇購買物流裝備時,往往會考慮價格、性能、服務等諸多因素,但根據本次調研結果顯示,最終是產品質量起到決定性作用。其次則是服務可靠性和價格。
另外一個特征是我國企業(yè)對物流裝備性能的要求并不是依照行業(yè)發(fā)展規(guī)律一步步地提高,而是跳躍式地發(fā)展,以超前的眼光,直接引進世界上最先進的物流技術與裝備,建設高效率的物流系統(tǒng),幾乎與國外保持同步。
這固然與我國整體經濟水平與企業(yè)經濟實力密不可分,同時也說明我國物流裝備市場還處于發(fā)展的初級階段,客戶需求存在一定盲目性,需要加以正確引導。
2、系統(tǒng)整體解決方案需求越來越大。
傳統(tǒng)企業(yè)習慣上只是將物流系統(tǒng)的改善作為物流裝備的配置和完善,而近來,發(fā)生了較大的轉變,例如一些大型制造和分銷企業(yè)如海爾、神州數碼、雙鶴藥業(yè)、新疆藥業(yè)集團等在進行物流系統(tǒng)改造時,都非常重視其整個物流體系的系統(tǒng)規(guī)劃,聘請了專業(yè)的物流咨詢機構或系統(tǒng)集成商進行詳細的系統(tǒng)規(guī)劃,充分重視其整個物流系統(tǒng)的高效性和合理性,根據系統(tǒng)的需求,確定物流設施的配置和裝備的選型。
這就對物流裝備供應商提出了更高的要求,一些具備系統(tǒng)集成能力的供應商則擁有更強的競爭優(yōu)勢。在一些大項目招標中,擁有豐富專業(yè)經驗和now-how的跨國公司更有實力獲得客戶的青睞,并能將國外成熟的做法引入中國,使這些項目成為行業(yè)典范。
除了上述特點外,產品質量、品牌知名度、相關行業(yè)客戶經驗等,也是目前國內企業(yè)在選擇物流裝備供應商時重點關注的問題。
3、物流技術咨詢的價值逐漸被重視。
由于物流現代化項目規(guī)模越來越大、系統(tǒng)越來越復雜。一個項目可達到幾千萬以至上億元,如何立項、如何對項目進行運作?一旦失誤將對企業(yè)造成巨大損失。
由于計劃經濟體制造成的傳統(tǒng)影響,根據領導意志進行決策產生失誤的案例很多。盡管領導人可能對國內外進行過走馬觀花的考察,也可能進行過一般性專家咨詢,但是由于國情不同,企業(yè)的外部環(huán)境和內部條件也各不相同,市場形勢和技術水平也在發(fā)展變化中,要保證項目實施的正確性是很難的;其次是由招標公司廣發(fā)標書、組織眾多的供應商進行投標,擇其優(yōu)者再博采眾長制定方案。這種方法亦有不足之處,由于市場競爭決定了供應商的立場,在技術方案和報價方面都以能否中標為目的,直接由供應商制定的方案出現缺陷的可能性較大。
正確的途徑應該是,首先由中立性的技術咨詢公司進行全面規(guī)劃,對投標的技術方案提出詳細要求,之后再選擇若干供應商進行投標。比如深圳華為公司建設上億元規(guī)模的物流系統(tǒng),請德國費朗霍夫物流研究院進行規(guī)劃和技術把關,取得了很好的效果。
技術咨詢工作應該及早開始,如果在基本建設開始以后再進行物流系統(tǒng)規(guī)劃,由于建筑布局已定,對規(guī)劃的合理性可能帶來限制,甚至產生難以克服的矛盾。
公司的可行性分析報告篇十六
湯河—熊耳山風景區(qū)位于河南省盧氏縣湯河、橫澗兩鄉(xiāng)境內,地處伏牛山南麓,地跨長江、黃河兩大流域,溫帶大陸性氣候,雨量充沛,氣候濕潤,森林覆蓋率70%。距縣城30公里,距隴海靈寶站128公里,距連霍高速公路函谷關出口130公里,距溫叫國防公路2.9公里。交通便利,位置優(yōu)越,景區(qū)面積約40平方公里。近年來,經省、市有關旅游部門調查,景區(qū)內雄山秀水,森林茂密,優(yōu)質的天然溫泉加之奇特的裸浴文化,可開發(fā)價值極大。
湯河溫泉又名“湯池”,系天然形成,背靠湯池山,山勢險峻,冬青松柏覆蓋,終年綠色。光緒十九年“盧氏縣志”記載“湯池在熊耳山足,夏可薰雞,冬可沐瘍……”,神話傳說為泉山之下壓一太陽,乃后羿所射之日,經專家測定,泉水時流量20噸,水溫49.5℃,富含硫酸根、氟、鐵、鈣、鎂、磷等二十多種礦物質微元素,水質ph值8.5,總硬度9.25,經醫(yī)學鑒定,常沐此水,可醫(yī)類風濕、關節(jié)炎、皮膚病以及麻痹癥、神經痛等多種疾病,許多實例證明泉水具有消食、散寒、導氣、化瘀、殺菌去毒、舒筋活絡、抗增生、去疲勞、助睡眠的神奇功效,許多客人稱為“天賜圣水”。尤其令人嘆為觀止的是,青山腳下,大河岸邊,男女輪日裸浴,向著藍天白云,盡情沐浴自己的胴體,形成獨特罕有的裸裕奇觀,湯河乃我國著名文學家、前中蘇友好協會會長、清華大學教授曹靖華先生的故鄉(xiāng),其父清秀才曹植甫先生制訂了“男界一、四、七,二、五、八,女界三、六、九”男女輪日共享泉水裸裕俗習沿襲至今,形成中原一絕的裸裕文化,令無數外來游客為之感嘆。
熊耳山系秦嶺支脈,北側為黃河流域,南側為長江流域,熊耳山名最早見于《尚書.禹貢》篇“導洛自熊耳”,《水經注》載“雙峰齊秀,望若熊耳”,因其兩峰向中斜,狀似熊耳,故得此名,是著名的道教圣地。自唐宋至今,香火不斷,從一些遺存的石像上可以得到鑒證,與武當山一脈相承,“武當山志”曾有記載,其山勢走向,古建遺跡,與武當山多有相似。熊耳山的山水集大氣、秀氣、靈氣于一體,居山頂遠眺,四周層巒疊嶂,群山皆向熊耳山主峰,呈萬山朝拜之勢,真可謂“一覽眾山小”,近看大小青龍壁環(huán)抱四周,展翅欲飛,呈五龍捧圣之狀,熊山巍巍,灌洛蕩蕩,此乃大氣。數十處自然景觀險、峻、獨、奇,頭天門、二天門、三天門、大孤山、小孤山挺拔競秀;梳妝樓一根獨木橫跨懸?guī)r峭壁之間,歷經千年而不朽,堪稱神來之筆;透眼窯一徑穿山,朝陽洞一線貫天,風洞四季有冰,霧雨巖飛流直下,冒云洞是百姓的氣象站,古有“熊耳山戴帽,長工睡覺”之說;觀月樓、望鄉(xiāng)臺、仙家洞都有著各不相同的獨特景色,而“熊耳積雪”為盧氏古八景之一,素有“熊耳不墨千秋畫,白云積雪映仙境”之稱,是豫西著名的旅游景點之一。
湯河溫泉—熊耳山景區(qū)境內奇山異峰遍布,河流澗溪眾多,野生動植物種類數不勝數。屬暖溫帶至亞熱過渡地區(qū),“一山有四季,十里不同天”,既有“駿馬秋風薊北”的粗獷,又有“杏花春雨江南”的靈秀,同時蘊含著豐富的文化底蘊。
一是面臨全國旅游大開發(fā)機遇。國家正在實施旅游開發(fā)示范區(qū)、旅游扶貧實驗區(qū)、國家旅游度假區(qū)開發(fā)戰(zhàn)略,省、市旅游局已將盧氏縣列為旅游重點扶貧實驗區(qū),并決定把“三點一線”黃金線路往周邊地區(qū)延伸,重點開發(fā)伏牛、太行山系,盧氏地處伏牛山腹地,獲得扶持首當其沖。河南電視臺也一直將湯河溫泉—熊耳山景區(qū)列為重點宣傳對象。市委、市政府把旅游作為“引爆產業(yè)”來發(fā)展,這對湯河溫泉—熊耳山景區(qū)的發(fā)展起到巨大促進作用。
二是旅游開發(fā)政策優(yōu)惠,環(huán)境不斷寬松。縣委、縣政府制定了《關于旅游開發(fā)工作的實施意見》,在全縣形成了“全黨動員、全民動手”發(fā)展旅游、振興盧氏的良好氛圍。各職能部門圍繞旅游開發(fā)這一思路,同心同德,群策群力,出臺了一系列優(yōu)惠措施。縣里還建立了“誰投資、誰受益”的多元化開發(fā)投資機制,拓寬投資渠道,共興旅游大業(yè)。
三是發(fā)展旅游業(yè)的區(qū)位優(yōu)勢明顯。盧氏地處古都西安、洛陽和歷史文化名城南陽三大旅游熱點城市的中心,又是目前河南省正著力打造沿黃“三點一線”精品旅游線路的西端橋頭堡,而湯河溫泉—熊耳山景區(qū)又是盧氏旅游開發(fā)的重中之重。湯河溫泉—熊耳山景區(qū)旅游公路北接豫西大峽谷、城隍廟、紅石谷等景點;向東30公里可達欒川倒回溝、雞冠洞景區(qū),繼續(xù)向前20xx里可達洛陽;向南10公里連接209國道,可達陜西商南的金絲大峽谷、南陽西峽老界嶺、龍?zhí)稖?、五道幢等景區(qū),使湯河溫泉—熊耳山景區(qū)處于中心地位。
湯河溫泉—熊耳山景區(qū)的開發(fā)定位于傳統(tǒng)的道教文化和獨特的裸裕民俗與秀美的山水風光相接合,堅持“生態(tài)度假游、民俗文化游”,主打綠色家園品牌,吸引游客來景區(qū)生態(tài)觀光、休閑度假、野營探險、品味文化、觀賞山水田園風光、體驗鄉(xiāng)村農家生活。
根據湯河溫泉—熊耳山景區(qū)的歷史文化和自然景觀分布,具體規(guī)劃如下:
(一)湯河溫泉景區(qū)整體規(guī)劃。
為了進一步保護湯河裸裕民俗文化,提高裸裕文化在全國的知名度,打造出湯河裸裕風情文化品牌,讓廣大外來游客也置身于裸裕文化之中。重點以溫泉民俗洗浴為中心的旅游精品線路,北接熊耳山風景區(qū),東連羊角山—中里坪水庫風景區(qū)。其中湯河溫泉風景區(qū)整體規(guī)劃分三部分:
1、正在實施的民俗裸裕區(qū)改造工程,擬投資1500萬元,該工程包括裸裕區(qū)改造、人工湖改造、人工湖周邊綠化。裸裕區(qū)改造包括:
(1)洗澡廊。
(2)蓄水池。
(3)環(huán)保廁所。
(4)衣柜擋墻。
(5)安全擋墻。
改造后的裸裕區(qū)共分兩個部分,一部分以泡澡為主,面積140平方米,總體框架為四個洗浴池,亭式長廊結構;與之緊密相連的另一部分是淋浴洗浴區(qū),總面積830平方米。
人工湖改造工程主要是解決湖內砂石淤積、增加水域面積和解決洗浴人群上下的通行問題。改造后既擴大了湖面,又方便了洗浴人員通行。
因地制宜,對人工湖兩岸進行高標準綠化、美化,讓游客在碧波蕩漾、鳥語花香的絕美自然山水畫卷中,欣賞到獨一無二的民俗文化。
2、湯池河東灣水上娛樂園及農家樂新區(qū)建設,擬投資3500萬元,河東灣水域面積約15萬平方米,周邊地勢平坦,風景優(yōu)雅,可建成:
(1)游艇區(qū)。
(2)蓮池區(qū)。
(3)垂鉤區(qū)。
(4)休閑區(qū)。
(5)植物園。
(6)集娛樂、購物、餐飲于一體的農家樂新區(qū)建設。
3、以湯池山為中心的景點及服務設施建設,擬投資3000萬元。規(guī)劃如下:
(1)湯王廟重建。
(2)索道架設工程。
(3)湯池棠梨溝高檔中心。
(4)避暑山莊。
(5)狩獵苑建設。
(二)熊耳山景區(qū)規(guī)劃:
1、建筑遺址修復,擬投資1500萬元;。
(1)山門兩處。
(2)熊耳主峰祖師廟一處。
(3)尼姑庵兩處。
(4)道房兩處。
(5)老君廟一處。
(6)龍王殿一處。
(7)驛站兩處。
2、停車場、棧道、步道、廁所等配套設施,擬投資300萬元;。
3、熊耳山莊(集住宿、娛樂、餐飲、會議于一體),擬投資1000萬元;。
4、龍?zhí)稖暇包c(道路、棧道、護欄、亭廊等),擬投資600萬元。
5、熊耳山各處觀景亭、摩崖石刻、道路改造等,擬投資600萬元。
(三)羊角山—中里坪水庫風景區(qū)規(guī)劃,擬投資1800萬元。
1、羊角山道路、棧道、摩崖石刻、橋梁等基礎設施,擬投資500萬元;。
2、羊角山廟宇、景點修復,擬投資300萬元;。
3、中里坪水庫道路、綠化、售票房、山門等,擬投資600萬元;。
4、各種水上娛樂設施如汽艇、游船等,擬投資400萬元。
投資預算根據景區(qū)及景點建設規(guī)劃,湯河溫泉—熊耳山游覽區(qū)估算總投資1.38億元,其中自籌資金20xx萬元,用于景區(qū)水、電、路、通訊及配套服務等基礎設施建設,其余景點建設等項目所需資金8400萬元,由上級部門給予立項扶持。
游客定位分析:
湯河—熊耳山風景區(qū)是沿黃“三點一線”(即沿黃河河南省河段沿線上的開封、洛陽、鄭州三個旅游城市)大旅游網中的一個重要景點,其客源市場前景十分廣闊。一是河南省內大中城市及周邊城市的工薪階層游客,可利用雙休日到此做短期游覽;二是在盛夏酷暑季節(jié)可接待國內大中城市的游客群,到此避暑度假;結合國內外旅游業(yè)發(fā)展前景綜合分析,未來30年到該景區(qū)旅游觀光、避暑度假的游客將達到20xx萬人次。
效益分析:
(一)經濟效益:
湯河溫泉—熊耳山風景區(qū)建設項目20xx年全部竣工后,該景區(qū)品位將大大提高,根據現在日接待游客300余人次計算,將來將成倍拉長,扣除季節(jié)變化,重復游客等因素,按日平均接待游客800人,每個游客景點門票收入50元計,則日門票收入為4萬元(800人/天×50元/人/景點),則年營業(yè)收入為1000萬元(每年扣除淡季按250天計算),扣除20%綜合費用20xx元,年門票收入凈利潤800萬元;索道、旅館、餐飲、購物中心、休閑娛樂及其它游客參與消費項目年營業(yè)收入及凈利潤預算:按日參與以上消費項目游客600人,每個游客消費20xx則日營業(yè)收入為12萬元(600人×20xx/人),年營業(yè)收入為3000萬元(扣除淡季,一年按250天計算),扣除45%綜合成本費用1350萬元(3000萬元×45%),年凈利潤1650萬元。以上門票年凈利潤和吃住行購娛等游客參與項目消費凈利潤合計2650萬元,這樣總投資1.38億元7年即可收回。
(二)社會效益:
湯河溫泉—熊耳山風景區(qū)開發(fā)建設,將極大的帶動本地區(qū)第三產業(yè)的發(fā)展,加快沿黃河“三點一線”旅游業(yè)發(fā)展步伐,促進河南省乃至中國的對外開放、招商引資和各項社會事業(yè)的進步,加快中部崛起步伐,拉動區(qū)域經濟健康快速發(fā)展。
湯河溫泉—熊耳山風景區(qū)多年來珍藏伏牛深山,因缺乏開發(fā)和宣傳,不被外界了解,但由于其山、水、洞、溫泉自然景觀得天獨厚,地理區(qū)位十分優(yōu)越,文化底蘊深厚,神話傳說紛紜神奇,民俗裸浴北方僅見,動植物資源精彩紛呈,俯拾即是,是旅游觀光、度假休閑勝地,開發(fā)潛力大,旅游前景廣闊,社會與經濟效益良好,符合國家產業(yè)政策,切實可行。建議有識之士前來投資開發(fā),與我們攜手共創(chuàng)湯河—熊耳山溫泉美好未來。
公司的可行性分析報告篇十七
簡述項目提出的背景、技術開發(fā)狀況、現有產業(yè)規(guī)模;項目產品的主要用途、性能;投資必要性和預期經濟效益;本企業(yè)實施該項目的優(yōu)勢。
1、項目的技術路線、工藝的合理性和成熟性,關鍵技術的先進性和效果論述。
2、產品技術性能水平與國內外同類產品的比較。
3、項目承擔單位在實施本項目中的優(yōu)勢。
1、成果的技術鑒定文件或產品性能檢測報告、產品鑒定證書。
2、產品質量的穩(wěn)定性,以及在價格、性能等方面被用戶認可的情況等。
3、核心技術的知識產權情況。對引進技術的消化、吸收、創(chuàng)新和后續(xù)開發(fā)能力。
1、國內市場需求規(guī)模和產品的發(fā)展前景、在國內市場的競爭優(yōu)勢和市場占有率。
2、國際市場狀況及該產品未來增長趨勢、在國際市場的競爭能力、產品替代進口或出口的可能性。
3、風險因素分析及對策。
1、項目投資估算。
2、資金籌措方案。
3、投資使用計劃。
1、未來五年生產成本、銷售收入估算。
2、財務分析:以動態(tài)分析為主,提供財務內部收益率、貸款償還期、投資回收期、投資利潤率和利稅率、財務凈現值等指標。
3、不確定性分析:主要進行盈虧平衡分析和敏感性分析,對項目的抗風險能力作出判斷。
4、財務分析結論。
5、社會效益分析。
1、企業(yè)員工構成(包括分工構成和學歷構成)。
2、企業(yè)高層管理人員或項目負責人的教育背景、科技意識、市場開拓能力和經營管理水平。
3、企業(yè)從事研究開發(fā)的人員力量、資金投入,以及企業(yè)內部管理體系等情況。
4、企業(yè)從事該產品生產的條件、產業(yè)基礎(包括項目實施所需的基礎設施及原材料的來源、供應渠道等)。
1、環(huán)境保護措施。
2、勞動保護和安全。
3、必要的證明材料。
(1)特殊行業(yè)許可證(如食品、農藥、醫(yī)藥、化肥產品生產許可證及批文);通信產品入網許可證;公共安全產品生產許可證;壓力容器生產許可證等。
(2)可提供項目立項證明、高新技術企業(yè)證書、產品質量認證、環(huán)保證明;產品訂貨意向、合同等補充材料。
可行性研究報告的編寫目的是:說明該軟件開發(fā)項目的實現在技術、經濟和社會條件方面的可行性;評述為了合理地達到開發(fā)目標而可能選擇的各種方案;說明并論證所選定的方案。
可行性研究報告的編寫內容要求如下:
7.1引言。
7.1.1編寫目的。
7.1.2背景。
7.1.3定義。
7.1.4參考資料。
7.2.1要求。
7.2.2目標。
7·2.3條件、假定和限制。
7.2.4進行可行性研究的方法。
7.2.5評價尺度。
7·3對現有系統(tǒng)的分析。
7.3.1數據流程和處理流程。
7.3.2工作負荷。
7.3.3費用開支。
7.3.4人員。
公司的可行性分析報告篇十八
目前xx區(qū)污水處理配套的管網和泵站建設相對滯后,且存在管理分散、管理標準不一,管養(yǎng)隊伍技術手段落后,維護經驗欠缺,對所轄管網及泵站只完成簡單的日常巡視和故障搶修,沒有真正建立起完善的污水管網泵站管理體系,導致污水收集率較低,污水處理廠進水量偏小,污水廠進、出水水質往往難以滿足節(jié)能減排要求。
為了實現污水管網及泵站科學管理,滿足日益嚴峻的環(huán)境保護形勢的需要,xx區(qū)政府決定由xx區(qū)各鎮(zhèn)街委托xx市xx區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局(xx)統(tǒng)一組織進行xx區(qū)污水管網系統(tǒng)(含泵站)普查公開招標,xx市xx區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局(xx)委托xx市xxxx處理系統(tǒng)管理有限公司承擔招標的具體工作。
結標后由各鎮(zhèn)街負責管網普查項目合同的簽訂及實施,并支付相應普查費用,區(qū)政府給予鎮(zhèn)街適當的補貼。
由于歷史原因,xx區(qū)大部分排水系統(tǒng)為雨污合流系統(tǒng),且管道截流標準偏低,局部排水管網存在老化現象。xx建設與城市的發(fā)展存在著滯后現象,部分地區(qū)的排水管網難以滿足現階段的。排水需要,沒有嚴格執(zhí)行污水排放許可管理制度,存在污水亂排現象,很大程度上污染河涌的水體環(huán)境,需要加強接入戶的污水排放管理。同時,xx區(qū)現有的排水管網管理分散,存在管理維護標準不一,污水收集率有待提高,排水管網和泵站的運營管理水平會在一定程度上影響污水處理廠的運行效果。
為了提高xx區(qū)污水的有效收集率,保護水資源,改善xx區(qū)的水環(huán)境質量和人民的居住環(huán)境,更好地發(fā)揮污水處理廠作用,提高xx區(qū)居民的生活質量,需要對xx區(qū)污水管網系統(tǒng)(含泵站)進行全面的普查,全面系統(tǒng)的掌握全區(qū)污水管網系統(tǒng)的現狀。
本次xx區(qū)污水管網系統(tǒng)(含泵站)探測普查項目已獲得區(qū)政府批復同意實施(、以及區(qū)政府常務會議關于實施xx區(qū)污水管網系統(tǒng)(含泵站)統(tǒng)一運營管理方案的決定通知-南府會函[20xx]年1號文)。
項目所在地位于xx市xx區(qū),屬于珠三角河網地區(qū)。項目外部配套建設條件主要包括:。
(1)項目的污水管網系統(tǒng)(含泵站)已建成,只需探測普查管網及泵站設施;
(2)項目施工不需要外接電源;
(3)項目施工不需外接自來水;
(4)項目對外交通均為現成。
基于上述分析,項目外部配套建設條件已經具備。
xx區(qū)污水管網系統(tǒng)(含泵站)探測普查項目用地為xx區(qū)污水管網系統(tǒng)(含泵站)設施周邊路面。施工期間對周邊交通和現有的排水設施干擾少,對周邊建筑物無干擾。
項目規(guī)模:xx區(qū)xx污水管網約930公里,()污水提升泵站37座。
項目內容:利用物探工具與檢測設備對污水管網系統(tǒng)(含泵站)設施、設備進行摸查、檢測、測繪、勘探、信息數據整理建庫,形成污水管網系統(tǒng)(含泵站)普查成果。
項目屬于非生產性服務項目,不存在生產性項目所需的原材料。
本項目是非生產性項目,項目本身不需要消耗生產性資源。
本項目為服務性項目,項目本身并不排放任何污染物質,對環(huán)境無不良影響,相反能提高污水管網系統(tǒng)管理水平,提升污水管網系統(tǒng)排水效率,因而對環(huán)保是有利的。在工程施工期間不會對周邊環(huán)境造成影響。
本項目是非生產性項目,沒有生產勞動人員,作業(yè)人員做好勞動防護,并在作業(yè)現場做好安全和衛(wèi)生措施,設有安全和衛(wèi)生警告牌,提醒公眾注意安全。
普查費用根據現行統(tǒng)計的管網長度930公里來測算,總投資概算預計為1800萬元左右,實際結算按照普查招標的中標單價乘以實際工程量執(zhí)行。項目資金來源主要是各鎮(zhèn)街財政資金,區(qū)政府給予鎮(zhèn)街適當的補貼。
本項目是具有排水防澇等綜合社會效益的工程,其主要效益是有利于提升xx區(qū)污水管網系統(tǒng)(含泵站)運營管理水平,有利于充分發(fā)揮污水管網系統(tǒng)的排水功能。工程符合國民總體利益,其社會效益顯著,應予以實施。
項目安排在今年下半年開始施工,整個工期為3個月,各個工序之間互相交叉,密切配合,確保項目工程按時完成。
按xx區(qū)政府要求,項目法人為xx市xxxx處理系統(tǒng)管理有限公司。
綜上所述,本項目有利于提升xx區(qū)污水管網系統(tǒng)(含泵站)運營管理水平,有利于充分發(fā)揮污水管網系統(tǒng)的排水功能,其社會效益顯著,經濟合理可行。本項目是必要的、技術上是可行的、效益是顯著的,應予以實施。
公司的可行性分析報告篇十九
1.2企業(yè)性質。
企業(yè)性質:有限責任公司。
法定代表人:王xx。
1.3企業(yè)基本情況。
白城電力鎮(zhèn)賚變壓器有限責任公司是2004年9月原吉林省鎮(zhèn)賚變壓器廠與白城供電公司聯合組建的有限責任公司,公司位于吉林省鎮(zhèn)賚縣慶生街199號,是專業(yè)生產各種變壓器及輸變電設備的制造商,年產能力400萬千伏安,總計2500臺。企業(yè)資產總額:23320萬元,占地面積5萬平方米,建筑面積3.6萬平方米,具有先進的生產及檢測設備200余臺套。
公司擁有員工270人,其中高級工程師5人,mba4人,中級以上工程技術人員50人,研究開發(fā)人員22人。企業(yè)設有五個基本生產車間:鉚焊車間、機加車間、電線車間、總裝配車間和電控車間;八個部門:技術研發(fā)部、生產部、品質保證部、財務部、銷售公司、供應鏈管理部、售后服務公司、人力資源部;一個變壓器工藝技術研究所。十幾年來,公司憑借在電力設備領域的專業(yè)水平和成熟的技術,在同行業(yè)中迅速崛起。企業(yè)生產十一大類1100多個品種的產品,是科技研發(fā)型、經濟增長型企業(yè)。
1.4項目的提出。
1.4.1項目提出背景。
隨著企業(yè)生產規(guī)模不斷的發(fā)展、壯大,當前電力行業(yè)要求企業(yè)對瞬息萬變的市場環(huán)境作出迅速、靈敏的反應,果斷地對一些重大問題作出決策,只有這樣才能抓住市場、抓住機遇,創(chuàng)造效益??蛻魧Ξa品的要求也越來越高,要想能夠保質保量的按期完成生產任務指標,對外形成一個良好的信譽。把傳統(tǒng)的“將生產出來的產品賣出去”的觀念轉變?yōu)椤吧a能賣出去的產品”,就必須做到管理組織高效化、管理方法科學化、管理手段現代化,管理人員專業(yè)化,即要建立現代化企業(yè)管理體系。在這種情況下,公司領導意識到:要想使企業(yè)持續(xù)快速的發(fā)展,不僅要提升技術水平,更要提升企業(yè)的管理水平。管理工作的扎實與否直接決定著企業(yè)整體管理水平的高低,影響著企業(yè)的經營效益和發(fā)展速度。因為現代企業(yè)是臵身于市場經濟的全方位開放性經營實體,其自身管理工作的水平代表著企業(yè)對環(huán)境變化的適應能力,為更好地開展競爭,求得良好的經濟效益、社會效益尤為重要。
(1)從企業(yè)自身來看,建立信息化管理體系,是解決當前企業(yè)管理中突出問題的有效措施,是提高企業(yè)整體素質的需要,是增強企業(yè)競爭力的必要。應用管理信息化系統(tǒng)已成為推動企業(yè)發(fā)展的重要手段,在提高企業(yè)管理水平,促進管理現代化,有效降低成本,加快技術進步,增強市場競爭力,提高經濟效益等方面都有著舉足輕重的作用。
(2)從國內形勢上來看,在國家大力提倡企業(yè)信息化建設的前提下,加大企業(yè)信息化工程實施力度,將會使企業(yè)的管理水平再上一個臺階。
因此,企業(yè)管理系統(tǒng)與信息化相結合,建立具有自身特色的管理信息化系統(tǒng),提升企業(yè)的核心競爭力,使企業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,在激烈的市場競爭中立于不敗之地。
1.4.2項目的提出。
隨著公司硬件的不斷發(fā)展,產品質量的要求不斷提高,公司領導認識到了自身管理上存在的問題,并積極尋求解決的渠道。企業(yè)相繼對:質量、環(huán)保、安全、產品進行了4項認證:即iso9001:2000版質量體系認證;iso14001:2004環(huán)境管理體系認證;gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系認證;ccc中國國家強制性產品認證,并成功取得了認證證書。
為了進一步提高企業(yè)的管理水平,建立現代化管理體系。2009年8月白城電力鎮(zhèn)賚變壓器有限責任公司和英國雷諾阿企業(yè)管理咨詢有限公司簽訂了為期12個月的管理信息化系統(tǒng)(mis)項目合同,旨在引進先進的管理經驗,使公司的管理水平和技術水平得到顯著提高,逐步建立現代化企業(yè)管理體系。此舉受到了鎮(zhèn)賚縣委、縣政府領導的高度重視,組織縣委、縣政府的干部以及全縣規(guī)模以上企業(yè)來公司參觀學習,并在全縣推廣先進的管理創(chuàng)新項目。英國雷諾阿企業(yè)管理咨詢有限公司作為一家總部位于倫敦的國際化管理咨詢公司,(renoir)主要通過變革管理,優(yōu)化與加強企業(yè)的運營、銷售和績效等方面的管理,實現為企業(yè)提升業(yè)績的目的。
雷諾阿(renoir)咨詢管理服務遍布英國、歐洲大陸、東南亞、美國、印度、澳洲與中國等地區(qū)。
吉林省工業(yè)與信息化廳《關于組織申報吉林省企業(yè)管理創(chuàng)新專項資金項目的通知》,為加快吉林省企業(yè)管理現代化步伐,切實提升吉林省企業(yè)綜合競爭能力,促進吉林省新型工業(yè)體系的全面建設,推動產業(yè)躍升計劃的實施,全面提高企業(yè)管理水平。白城電力鎮(zhèn)賚變壓器有限責任公司擬申請企業(yè)管理創(chuàng)新專項資金,充分發(fā)揮國家專項資金計劃的帶動性,利用各項優(yōu)惠政策,使有限的投資產出最大的效益。
1.5企業(yè)未來三年發(fā)展規(guī)劃(發(fā)展戰(zhàn)略)。
1.5.1基本概況。
企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略是非常重要的。企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略意義是由企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略特征決定的。企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略具有一個本質特征和四個一般特征:一個本質特征是發(fā)展性,四個一般特征是整體性、長期性、基本性和計謀性。
隨著國家產業(yè)政策的調整,電力設施投資力度的加大,電網改造逐步深入,輸變電設備市場需要量顯著增長,區(qū)域性經濟發(fā)展,給企業(yè)帶來無限商機,企業(yè)共簽訂各類產品銷售合同2.78億元,實現產值2.10億元,實現利稅2073萬元,企業(yè)的各項經濟技術指標均創(chuàng)歷史最好水平,企業(yè)的市場前景非常的廣闊。
1.5.2產品市場需求預測。
(1)國家的能源新政策,為電力設備制造企業(yè)的發(fā)展帶來了良好的機遇。吉林省電網公司的發(fā)展規(guī)劃中,預計全省電力設施投資200億元左右,新建和改、擴建比較落后的電網及電力設施,按照投資結構比例測算,電力變壓器投資額15億元左右,市場發(fā)展空間十分可觀。
(2)能源法的頒布實施,新型能源發(fā)電技術發(fā)展迅速,風力發(fā)電脫穎而出。新能源法的實施,以法的形式約束了各類發(fā)電公司由于發(fā)電給自然環(huán)境帶來的污染,依法規(guī)定到2010年各發(fā)電公司要安裝機容量配臵不低于10%的清潔能源發(fā)電,以彌補對自然環(huán)境帶來的危害,清潔能源的發(fā)展,風力發(fā)電技術的成熟,自然環(huán)境的適應,給風力發(fā)電帶來了良好的發(fā)展空間。
白城地區(qū)地處松嫩平原,草原面積遼闊,風力資源十分豐富,是建設投資風力發(fā)電廠的理想區(qū)域,而且現已有9個初具規(guī)模的風力發(fā)電廠并網發(fā)電,投資回報率十分可觀,按照白城市的發(fā)展規(guī)劃,風力發(fā)電的裝機容量將發(fā)展到800—1000萬千瓦,投資額預計在180億左右,風力發(fā)電廠兩級升壓需要的箱式升壓站及電力變壓器,兩種產品的市場需要額度約為60億元,我公司地處白城市轄區(qū)內,是專業(yè)生產風力發(fā)電升壓變電設備的廠家,而且又有良好業(yè)績,所以風力發(fā)電的興起,給企業(yè)帶來了良好的發(fā)展契機。