公司的可行性分析報告(匯總22篇)

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    報告的內容應該客觀真實,以事實為依據,并提供充分的證據來支持我們的觀點。報告的語言應該精煉、準確,避免使用模糊和歧義的表達方式。報告范文的質量和表達方式值得我們借鑒和學習。
    公司的可行性分析報告篇一
    經過詳細的市場調查和認真研討,擬在阿成立公司,公司名稱a,法文名稱為b,公司性質為有限責任公司,投資主體為c,注冊資本金為20xx萬第納爾(約30萬美元)。公司主要經營建筑工程總包施工和建筑設備租賃。目前阿國力日漸強盛,外匯儲備較多,引資政策逐步靈活,外匯管制也有所松動,而且全國大興土木,工程任務較多,市場競爭不充分,工程施工難度不大,利潤空間較大;建筑設備租賃隨之也很有市場,前景看好。未來公司的管理團隊在10人左右,全部為本科以上專業(yè)對口學歷。為了早日占領市場和發(fā)展開拓,為了取得企業(yè)利益的最大化,我們建議盡快在阿投資成立公司。
    阿系北非地區(qū)政治經濟大國。以中建總公司為代表的中國承包工程企業(yè)于上世紀八十年代進入阿市場,同時中國承包企業(yè)以自己的實際行動贏得了當?shù)氐娜藗兒驼淖鹬睾托湃?,“中國建設速度”在該國成為美談。阿國政府20xx年推行“三年經濟振興計劃”,投入70億美元用于基礎建設,為中國企業(yè)進入阿市場提供了機遇。阿國政府于20xx年后加大了對國民經濟建設的投入,xx年至09年斥資550億美元執(zhí)行大型基礎設施項目建設,從而產生了中信-中鐵建聯(lián)合體中標迄今為止中國單項最大的海外工程承包合同---阿東西高速公路建設,合同總金額近70億美元。未來公司建筑設備可以全部租給執(zhí)行該工程項目的中資企業(yè),只要設備保養(yǎng)及時并性能良好,可以實現(xiàn)設備滿租,盡快收回投資和獲得豐裕的正現(xiàn)金流量是可以實現(xiàn)的。結合我公司的實際情況及當?shù)毓こ坛邪袌霈F(xiàn)狀,修路、修水廠、鋪設管道及房建應是我們的重點項目,也可以逐步參與機場建設、海水淡化及苦咸水淡化等工程,這些工程目前競爭還不激烈。
    設備租賃是基礎經營業(yè)務,工程項目才是我公司發(fā)展壯大的主營業(yè)務,是決定公司在未來3年時間內生存及繼續(xù)發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)。同時工程項目的取得及執(zhí)行受到很多客觀條件的限制,風險規(guī)避在項目的前期及執(zhí)行中更為重要?,F(xiàn)就阿工程項目的大體情況分析說明如下:
    10年反恐結束后(87年--97年),同時國際原油價格飛漲,阿國大力發(fā)展國民建設,大興土木?,F(xiàn)該國相當于中國90年代中期的發(fā)展階段,發(fā)展過程為:房建--市政--土建,其逐級并且交叉發(fā)展(提供招標信息)。中資公司在阿國執(zhí)行的工程項目主要集中在土建方面,其專業(yè)基本覆蓋各個方面,尤其以勞動密集型、技術含量相對較低的項目尤為突出。技術含量較高的項目必須有歐洲公司的參與設計及設備供貨才能得到當?shù)貥I(yè)主的認可。
    具體專業(yè)的優(yōu)劣勢分析:
    1)、房建項目。
    優(yōu)勢:技術含量較低,當?shù)匦枨蠛艽?,競爭較少,進入該市場比較容易,有利于短期內公司的名字被當?shù)貥I(yè)主熟悉及品牌的提升(當?shù)貥I(yè)主非常重視擬執(zhí)行項目公司在阿的業(yè)績)。
    劣勢及風險方面:施工周期長,利潤值較低,材料價格受市場波動的影響較大,人工管理成本較高,受匯率等因素的影響罷工事件發(fā)生機率較大。
    2)、市政項目(路、橋、管道方面)。
    優(yōu)勢:技術含量較低,利潤值較高,施工周期較短,除管道項目中管道的供貨受市場原材料價格波動影響較大外,其他方面影響較小。
    劣勢:市場競爭激烈,因受阿國扶持當?shù)仄髽I(yè)優(yōu)惠政策的影響,在報價方面當?shù)毓緝r格較低。同時部分省份的項目已基本被有實力及進入阿國較早的中資公司壟斷,我公司很難與之抗衡。
    3)、水利。
    優(yōu)勢:因技術含量較高,當?shù)毓净緹o法進入。利潤空間有保證,與房建及管道項目相比,原材料價格受市場波動的影響較小。
    劣勢:因受法國殖民的影響,當?shù)貥I(yè)主有些盲目推崇歐洲產品,中國的設計及機電產品很難得到業(yè)主的認可。雖然利潤空間尚可,但中資公司承攬該項目的利潤只能從土建方面獲得。其他水利項目,如海水淡化等,當?shù)亟洺2捎胋ot的模式進行。
    4)、其他項目:如灌溉、打井、開礦等,我公司暫不具備此方面的人力及能力。
    2、在阿承包工程業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展特點。
    近年來,中國企業(yè)在阿建筑、水利、石油和電信等領域先后承建了一大批工程建設項目,使得我在阿承包工程業(yè)務得到強勁快速發(fā)展,20xx年--20xx年累計簽約額51億美元,阿已成為我國在海外的重點工程市場。
    以下是發(fā)展特點:
    1)業(yè)務發(fā)展強勁快速,合同規(guī)模大幅提升;
    2)實施領域逐步拓寬、發(fā)展機構進一步優(yōu)化;利潤空間較高較為突出的'電信、石油、交通和水利等領域簽約金額穩(wěn)步增加,管理成本較高的住房行業(yè)在簽約金額中所占比重逐步下滑。
    3)單項金額逐步提高,項目技術含量不斷增升,中國企業(yè)先進的施工工藝和豐富的建設經驗得到進一步發(fā)揮。
    4)在阿企業(yè)不斷增多,大企業(yè)作用得到發(fā)揮。市場競爭開始激烈,剛進入的公司只能進一步細分市場,經營適合自身特點和能力范圍內的業(yè)務和市場。
    3、前景分析。
    20xx年,中信-中鐵建聯(lián)合體中標阿東西高速公路建設項目,合同總金額近70億美元。20xx年初開始,施工期40個月。執(zhí)行此項目的工程公司為:中標段由中鐵建負責施工,施工分包公司有十多家。西標段由中信負責完成,具體施工單位有新疆建設,山東路橋,中鐵十二局和中鐵十七局。該項目施工單位大多數(shù)屬于第一次走出國門境外的施工企業(yè),由于對當?shù)厍闆r不甚了解,設備的采購數(shù)量以及型號都不是很合理。另外,近期中鐵建和中土聯(lián)合中標了150多公里的鐵路項目,預計項目將于20xx年啟動。南部的東西高速項目也將開啟。設備租賃前景看好。我們自己成立公司,可以以自己的名義進口設備,并可以擁有自己的銀行賬戶,自己掌握經營主動權。成立公司后,所有為出租而進口的設備可以增加公司在承攬建筑工程投標中的分值,大大增加中標機會。利用擁有國際工程承包資質和保函等資源的公司總部資源承攬當?shù)毓こ?,穿插出租設備進行施工,積極施工,控制成本,處理好與業(yè)主的關系,相信會取得很好的效益。
    公司的可行性分析報告篇二
    駕校就是能使人掌握駕駛技術,并教會人安全駕駛文明開車并協(xié)助其通過車管部門的考試取得駕駛證的培訓單位。按目錄分類應歸為交通運輸行業(yè)里的培訓類單位,但由于市場化程度高,更合理的方法應是歸為第三產業(yè)里的服務行業(yè)。
    駕校是具有一定資質,對駕駛人按照機動車駕駛員素質教育大綱進行培訓的法人單位。這里可以學習到駕駛各種機動車輛的駕駛技術,以汽車為主.這里還可以學習交通法規(guī),交通標志等許多理論知識.一般會由教練資格的師專門的取得傅(多數(shù)為老駕駛員)擔任教練,為駕駛證考取人提供幫助。
    【目錄】。
    第一部分駕校項目總論。
    總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
    一、駕校項目概況。
    (一)項目名稱。
    (二)項目承辦單位。
    (三)可行性研究工作承擔單位。
    1.《中華人民共和國公司法》;。
    2.《中華人民共和國行政許可法》;。
    3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)(2004)20號;。
    4.《產業(yè)結構調整目錄2011版》;。
    5.《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;。
    6.《建設項目經濟評價方法與參數(shù)(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會2006。
    年審核批準施行;。
    7.《投資項目可行性研究指南》,國家發(fā)展與改革委員會2002年。
    8.企業(yè)投資決議;。
    9.……;。
    10.地方出臺的相關投資法律法規(guī)等。
    (五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
    (六)項目建設地點。
    二、駕校項目可行性研究主要結論。
    在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
    (一)項目產品市場前景。
    (二)項目原料供應問題。
    (三)項目政策保障問題。
    (四)項目資金保障問題。
    (五)項目組織保障問題。
    (六)項目技術保障問題。
    (七)項目人力保障問題。
    (八)項目風險控制問題。
    (九)項目財務效益結論。
    (十)項目社會效益結論。
    三、主要技術經濟指標表。
    在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
    表1技術經濟指標匯總表。
    序號名稱單位數(shù)值。
    1項目投入總資金萬元26136.00。
    1.1固定資產建設投資萬元18295.20。
    1.2流動資金萬元7840.80。
    2項目總投資萬元20647.44。
    2.1固定資產建設投資萬元18295.20。
    2.2鋪底流動資金萬元2352.24。
    3年營業(yè)收入(正常年份)萬元36590.40。
    4年總成本費用(正常年份)萬元23783.76。
    5年經營成本(正常年份)萬元21954.24。
    6年增值稅(正常年份)萬元2783.61。
    7年銷售稅金及附加(正常年份)萬元278.36。
    8年利潤總額(正常年份)萬元12806.64。
    9所得稅(正常年份)萬元3201.66。
    10年稅后利潤(正常年份)萬元9604.98。
    11投資利潤率%62.03。
    12投資利稅率%71.33。
    13資本金投資利潤率%80.63。
    14資本金投資利稅率%93.04。
    15銷售利潤率%46.52。
    16稅后財務內部收益率(全部投資)%29.32。
    17稅前財務內部收益率(全部投資)%43.98。
    18稅后財務凈現(xiàn)值fnpv(i=8%)萬元9147.60。
    19稅前財務凈現(xiàn)值fnpv(i=8%)萬元11761.20。
    20稅后投資回收期年4.66。
    21稅前投資回收期年3.88。
    22盈虧平衡點(生產能力利用率)%42.05。
    四、存在的問題及建議。
    對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
    1.項目總投資來源及投入問題。
    項目總投資主要來自項目發(fā)起公司自籌資金,按照計劃在2012年3月份前完成項目申報審批工作。預計項目總投資資金到位時間在2011年4月底。整個項目建設期內,主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備生產、設備運行及驗收等工作。
    項目發(fā)起公司擬設立專項資金賬戶用于項目建設用資金的管理工作。對于資金不足部分則以銀行貸款、設備融資,合作,租賃等多種方式解決。
    2.項目原料供應及使用問題。
    項目產品的原料目前在市場上供應充足,可以實現(xiàn)就近采購。項目本著生產優(yōu)質產品、創(chuàng)造一流品牌的理念,對原材料環(huán)節(jié)進行嚴格把關,對原料供應商進行優(yōu)選,保證生產順利進行。
    3.項目技術先進性問題。
    項目生產本著高起點、高標準的準則,擬采購先進技術工藝設備,引進先進生產管理經驗,對生產技術員工進行專業(yè)化培訓,保證生產高效、工藝先進、產品質量達標。
    第二部分駕校項目建設背景、必要性、可行性。
    這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
    一、駕校項目建設背景。
    (一)駕校項目市場迅速發(fā)展。
    (二)國家產業(yè)規(guī)劃或地方產業(yè)規(guī)劃。
    我國非常中國駕校領域的發(fā)展,國家和地方在最近幾年有關該領域的政策力度明顯加強,突出表現(xiàn)在如下幾個方面:
    (1)穩(wěn)定國內外市場;。
    (2)提高自主創(chuàng)新能力;。
    (3)加快實施技術改造;。
    (4)淘汰落后產能;。
    (5)優(yōu)化區(qū)域布局;。
    (6)完善服務體系;。
    (7)加快自主品牌建設;。
    (8)提升企業(yè)競爭實力。
    (三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。
    ……。
    二、駕校項目建設必要性。
    (一)……。
    (二)……。
    (三)……。
    (四)……。
    三、駕校項目建設可行性。
    (一)經濟可行性。
    (二)政策可行性。
    (三)技術可行性。
    本項目建設堅持高起點、高標準方案,為保證工藝先進性,關鍵設備引進國外廠商,其他輔助設備從國內廠商中優(yōu)選。該公司始建于1998年,2001年改制為股份有限公司,經過多年的技術改造和生產實踐,公司創(chuàng)造出一流的駕校工藝和先進的管理技術,完全能夠按照行業(yè)標準進行生產和檢測,其新技術方案的引入,將有效保證本項目順利開展。
    (四)模式可行性。
    駕校項目實施由項目發(fā)起公司自行組織,引進先進生產設備,土建工程由公司自主組織建設。項目建成后,項目運作由該公司全資注冊子公司主導,項目產品面向國內、國際兩個市場。目前,國內外市場發(fā)展均較為迅速,市場空間放量速度加快,市場需求強勁,可以保證產品有效銷售。
    (五)組織和人力資源可行性。
    第三部分駕校項目產品市場分析。
    市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據。
    一、駕校項目產品市場調查。
    (一)駕校項目產品國際市場調查。
    (二)駕校項目產品國內市場調查。
    (三)駕校項目產品價格調查。
    (四)駕校項目產品上游原料市場調查。
    (五)駕校項目產品下游消費市場調查。
    (六)駕校項目產品市場競爭調查。
    二、駕校項目產品市場預測。
    市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續(xù),是利用市場調查所得到的信息資料,根據市場信息資料分析報告的結論,對本項目產品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規(guī)模所必須的依據。
    (一)駕校項目產品國際市場預測。
    (二)駕校項目產品國內市場預測。
    (三)駕校項目產品價格預測。
    (四)駕校項目產品上游原料市場預測。
    (五)駕校項目產品下游消費市場預測。
    (六)駕校項目發(fā)展前景綜述。
    第四部分駕校項目產品規(guī)劃方案。
    一、駕校項目產品產能規(guī)劃方案。
    二、駕校項目產品工藝規(guī)劃方案。
    (一)工藝設備選型。
    (二)工藝說明。
    (三)工藝流程。
    三、駕校項目產品營銷規(guī)劃方案。
    公司的可行性分析報告篇三
    1.2背景。
    飯店是為客人提供住宿、餐飲、購物、娛樂和其它服務的綜合性服務企業(yè),它所接待的客人可能來自世界各地,而且這些客人的生活習慣、消費水平、宗教信仰等各不相同。隨著社會生活水平的普遍提高,人們對于飯店消費不斷地提出更高、更多樣性的要求。如何以飯店企業(yè)所擁有的有限的人力、物力、財力和信息資源服務于住店客人,滿足客人的各種消費需求,在當今競爭日趨激烈的飯店行業(yè)中,是經營好飯店企業(yè)的重要問題。這就要求飯店經營管理人員不但要掌握科學的管理思想和管理方法來綜合的運用飯店資源,而其還應該采用先進的計算機管理手段處理日益復雜的信息資源,正確、及時地對客源市場信息作出反應和正確的指定經營決策,保證飯店企業(yè)的生存和發(fā)展。成功的應用先進的計算機管理手段輔助飯店企業(yè)的經營管理,不但要求飯店的日常操作模式要符合計算機信息處理的要求,而且需要有相應的管理體系和人員配合。作為飯店的經營管理人員只有充分的掌握飯店的各職能崗位的信息流程和計算機處理的要求,并善于結合兩者的要求和長處,才能使想進的計算信息處理技術有效的服務與飯店的經營管理。
    2.1組織目標和戰(zhàn)略。
    實現(xiàn)對酒店內部各種服務管理的電子化,自動化,提高各個模塊之間的辦公效率,為提高質量酒店服務提供保證。具體來說,該系統(tǒng)主要就是要實現(xiàn)以下幾個方面:。
    1)建立內部通訊和信息發(fā)布平臺;。
    2)實現(xiàn)工作流的自動化,以及流程的實時監(jiān)控與跟蹤;。
    3)實現(xiàn)文檔管理的自動化,并可按權限進行查詢使用;。
    4)隨時隨地安排業(yè)務。
    5)實現(xiàn)信息集成,將各種業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據集成;可對客戶資源進行管理;可實現(xiàn)公司所有的信息和協(xié)同進行集中管理。
    重大戰(zhàn)略有:。
    1)建立國內領先的管理系統(tǒng),提高經濟效益;。
    2)更新結算系統(tǒng);。
    3)建立顧客信息系統(tǒng),全面提高管理水平和工作效率。
    2.2業(yè)務概況。
    該酒店為中等規(guī)模;地處市郊,交通方便、快捷,現(xiàn)有客房共計200間,餐位共計1000于個,主營淮揚菜,兼營川、粵菜。該店生意紅火,效益很好,是該市餐飲界的老字號品牌,聲名遠播。客房平常入住率高達百分之九十幾。
    2.3存在的主要問題。
    長期以來,該酒店業(yè)務一直采用手工管理。工作量大、服務質量差、工作效率低、耗費人員多,酒店的市場、聲譽、經濟效益大大折扣。
    3.1系統(tǒng)簡要說明。
    本系統(tǒng)采用vb做界面,access做數(shù)據庫.在vb中可以實現(xiàn)的功能有預定客戶管理,客戶日常事務登記,住房管理,綜合服務等。
    access作為各種信息資料的后臺數(shù)據庫包括客人信息、房間信息等。
    3.2系統(tǒng)主要主要功能。
    飯店管理系統(tǒng)包括客房預定、銷售、前臺管理、財務管理等模塊。主要從客人的預訂、登記、查詢等,一直到結帳退房,進行自動管理,使飯店各部門隨時掌握房間使用狀況,以及管理所需要的各種信息。
    3.2.1客房預定功能。
    利用計算機進行預訂業(yè)務操作是指應用管理信息系統(tǒng)中的預定功能模塊接受和處理客人的訂房信息,并隨客房狀況實施有效控制。通常計算機處理預定信息的功能體現(xiàn)在以下具體內容。
    1)受理在系統(tǒng)設定期限內任意一天的預定。
    2)利用放好提前為客人排房。
    3)每項預定紀錄都可通過姓名、帳號、抵離店日期、公司名稱等方式查詢。
    4)設置預訂單特殊要求功能。
    5)可更改或取消預定記錄,并對更改和取消進行存檔記錄。
    6)對預定記錄進行修改、取消并作存檔記錄。
    3.2.2總臺接待功能。
    總臺接待員利用計算機為客人辦理入住登記手續(xù),可以盡量縮短客人滯留總臺的時間,為客人提供快捷高效的服務??偱_接待功能主要包括下列具體內容。
    1)在預定客人抵店前,錄入入住登記資料,打印登記單,并提前排房。
    2)預定客人抵店時,可按預訂號、姓名、國籍、公司名稱等查詢相關資料,進行接待。
    3)在計算機中為客人辦理入住登記手續(xù),包括客人詳細資料、住宿時間、房間號,輸入或更改房價,自動為客人建立賬單。
    4)預訂單生成入住登記表。
    5)離店客人重新入住功能。
    6)隨時顯示客房狀況,包括出租率、房態(tài)、可售房、住店人數(shù)、當日預抵離房數(shù)等。
    3.2.3問訊功能。
    該模塊主要對住客信息及歷史資料進行查詢。根據前廳部管理要求及對客服務的需要,系統(tǒng)中的問訊功能應做到快捷、準確和高效,同時應具有多種方式的查詢途徑。問訊員應能夠隨時快速地從計算機中查詢每位住店客人或以預定客人的資料。問訊功能集主要通過姓氏、日期、客人占用情況、客人賬單、公司名稱查詢等美容來提供相關信息。
    1)按各種條件查詢打印現(xiàn)住及離店的客人信息。
    2)按各種條件查詢,包括房間號、姓名、地區(qū)等。
    3)可查本日抵離店客人,明日應到、應離客人等情況。
    4)客房占用情況查詢。
    3.2.4客房狀況控制功能。
    客房是飯店的主要產品,要充分發(fā)揮客房的效益,建立有效的客房狀況控制系統(tǒng)是非常必要的。通過計算機可以快速、準確地掌握客房的使用情況,使得前廳部與客房部之間的信息溝通更快、更準確。另外也能使服務員及時掌握客飯狀況,做好銷售工作,更好的為客人服務,提高客房出租率。管理信息系統(tǒng)中的房態(tài)控制功能是客房管理和總臺接待工作能否成功的關鍵,其功能主要包括以下內容。
    1)示可售房狀況,隨時實施動態(tài)查詢可用房情況。
    2)反映和更改每一間房的狀況(包括空房、待修房、住客房、預定房等),并有維護修房、非出租房提示,客人信息等。
    3)提供客房占用情況報告。
    3.3對組織的意義。
    1)提高工作效率。
    2)提高服務質量。
    3)是前廳管理嚴謹規(guī)范。
    4)提高飯店的經濟效益。
    4.1支出。
    1)系統(tǒng)硬件開發(fā)費用。
    2)系統(tǒng)所需購買軟件費用為:2.3萬,其中:。
    access10000元。
    windowsxp8000元。
    java環(huán)境5000元。
    3)其他費用共計:a.人員費用。b.耗材費:0.8萬。c.咨詢和評審費:1.2萬。d.調研和差旅費:1.0萬。e.不可預見費:按開發(fā)總費用的15%計算。
    系統(tǒng)開發(fā)總費用:45.3萬。
    4.2收益。
    經濟收益:。
    1)提高工作效率,減少工作人員。
    2)擴大服務范圍,增加收入。
    3)及時獲取信息,減少決策失誤。
    社會效益:。
    1)提高工作效率,減少顧客等待時間;。
    2)提高工作效率,減輕工作人員的勞動;。
    4.3支出/收益比較。
    五年內,系統(tǒng)總投入:90萬,系統(tǒng)總收入:500萬,2年可以收回開發(fā)。從經濟上考慮,本系統(tǒng)完全有必要開發(fā)。
    2)網絡和通信:本開組有專門的網絡人員,有一定的網組網經驗;。
    3)數(shù)據庫:開發(fā)小組有豐富的應用數(shù)據庫開發(fā)經驗;。
    4)java開發(fā):開發(fā)小組能夠熟練使用java編程;。
    5)access:開發(fā)小組內有專家;。
    綜上,本系統(tǒng)開發(fā)是完全可行的;。
    社會上已有很多成功開發(fā)酒店信息系統(tǒng)的企業(yè),社會需要酒店管理的現(xiàn)代化和信息化。酒店信息系統(tǒng)開發(fā)和運行與國家的政策法規(guī)不存在任何沖突和抵觸之處。另外,酒店信息系統(tǒng)所采用的操作操作方便靈活。該操作系統(tǒng)容易學習,掌握。因此該系統(tǒng)具有可行性。
    通過經濟、和社會等方面的可行性分析,可以確定本系統(tǒng)的開發(fā)完全必要,而且是可行的,可以立項開發(fā)。
    公司的可行性分析報告篇四
    總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
    一、裝飾公司項目概況。
    (一)項目名稱。
    (二)項目承辦單位。
    (三)可行性研究工作承擔單位。
    1.《中華人民共和國公司法》;。
    2.《中華人民共和國行政許可法》;。
    3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)20號;。
    4.《產業(yè)結構調整目錄版》;。
    5.《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;。
    6.《建設項目經濟評價方法與參數(shù)(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會。
    年審核批準施行;。
    7.《投資項目可行性研究指南》,國家發(fā)展與改革委員會。
    8.企業(yè)投資決議;。
    9.……;。
    10.地方出臺的相關投資法律法規(guī)等。
    (五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
    (六)項目建設地點。
    在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
    (一)項目產品市場前景。
    (二)項目原料供應問題。
    (三)項目政策保障問題。
    (四)項目資金保障問題。
    (五)項目組織保障問題。
    (六)項目技術保障問題。
    (七)項目人力保障問題。
    (八)項目風險控制問題。
    (九)項目財務效益結論。
    (十)項目社會效益結論。
    三、主要技術經濟指標表。
    在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
    表1技術經濟指標匯總表。
    序號。
    名稱。
    單位。
    數(shù)值。
    1項目投入總資金萬元26136.00。
    1.1固定資產建設投資萬元18295.20。
    1.2流動資金萬元7840.80。
    2項目總投資萬元20647.44。
    2.1固定資產建設投資萬元18295.20。
    2.2鋪底流動資金萬元2352.24。
    3年營業(yè)收入(正常年份)萬元36590.40。
    4年總成本費用(正常年份)萬元23783.76。
    5年經營成本(正常年份)萬元21954.24。
    6年增值稅(正常年份)萬元2783.61。
    7年銷售稅金及附加(正常年份)萬元278.36。
    8年利潤總額(正常年份)萬元12806.64。
    9所得稅(正常年份)萬元3201.66。
    10年稅后利潤(正常年份)萬元9604.98。
    11投資利潤率%62.03。
    12投資利稅率%71.33。
    13資本金投資利潤率%80.63。
    14資本金投資利稅率%93.04。
    15銷售利潤率%46.52。
    16稅后財務內部收益率(全部投資)%29.32。
    17稅前財務內部收益率(全部投資)%43.98。
    18稅后財務凈現(xiàn)值fnpv(i=8%)萬元9147.60。
    19稅前財務凈現(xiàn)值fnpv(i=8%)萬元11761.20。
    20稅后投資回收期年4.66。
    21稅前投資回收期年3.88。
    22盈虧平衡點(生產能力利用率)%42.05。
    四、存在的問題及建議。
    對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
    1.項目總投資來源及投入問題。
    項目總投資主要來自項目發(fā)起公司自籌資金,按照計劃在3月份前完成項目申報審批工作。預計項目總投資資金到位時間在4月底。整個項目建設期內,主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備生產、設備運行及驗收等工作。
    項目發(fā)起公司擬設立專項資金賬戶用于項目建設用資金的管理工作。對于資金不足部分則以銀行貸款、設備融資,合作,租賃等多種方式解決。
    2.項目原料供應及使用問題。
    項目產品的原料目前在市場上供應充足,可以實現(xiàn)就近采購。項目本著生產優(yōu)質產品、創(chuàng)造一流品牌的理念,對原材料環(huán)節(jié)進行嚴格把關,對原料供應商進行優(yōu)選,保證生產順利進行。
    3.項目技術先進性問題。
    項目生產本著高起點、高標準的準則,擬采購先進技術工藝設備,引進先進生產管理經驗,對生產技術員工進行專業(yè)化培訓,保證生產高效、工藝先進、產品質量達標。
    這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
    一、裝飾公司項目建設背景。
    (一)裝飾公司項目市場迅速發(fā)展。
    (二)國家產業(yè)規(guī)劃或地方產業(yè)規(guī)劃。
    我國非常中國裝飾公司領域的發(fā)展,國家和地方在最近幾年有關該領域的政策力度明顯加強,突出表現(xiàn)在如下幾個方面:
    (1)穩(wěn)定國內外市場;。
    (2)提高自主創(chuàng)新能力;。
    (3)加快實施技術改造;。
    (4)淘汰落后產能;。
    (5)優(yōu)化區(qū)域布局;。
    (6)完善服務體系;。
    (7)加快自主品牌建設;。
    (8)提升企業(yè)競爭實力。
    (三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。
    ……。
    二、裝飾公司項目建設必要性。
    (一)……。
    (二)……。
    (三)……。
    (四)……。
    (一)經濟可行性。
    (二)政策可行性。
    (三)技術可行性。
    本項目建設堅持高起點、高標準方案,為保證工藝先進性,關鍵設備引進國外廠商,其他輔助設備從國內廠商中優(yōu)選。該公司始建于,改制為股份有限公司,經過多年的技術改造和生產實踐,公司創(chuàng)造出一流的裝飾公司工藝和先進的管理技術,完全能夠按照行業(yè)標準進行生產和檢測,其新技術方案的引入,將有效保證本項目順利開展。
    (四)模式可行性。
    裝飾公司項目實施由項目發(fā)起公司自行組織,引進先進生產設備,土建工程由公司自主組織建設。項目建成后,項目運作由該公司全資注冊子公司主導,項目產品面向國內、國際兩個市場。目前,國內外市場發(fā)展均較為迅速,市場空間放量速度加快,市場需求強勁,可以保證產品有效銷售。
    (五)組織和人力資源可行性。
    市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據。
    一、裝飾公司項目產品市場調查。
    (一)裝飾公司項目產品國際市場調查。
    (二)裝飾公司項目產品國內市場調查。
    (三)裝飾公司項目產品價格調查。
    (四)裝飾公司項目產品上游原料市場調查。
    (五)裝飾公司項目產品下游消費市場調查。
    (六)裝飾公司項目產品市場競爭調查。
    二、裝飾公司項目產品市場預測。
    市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續(xù),是利用市場調查所得到的信息資料,根據市場信息資料分析報告的結論,對本項目產品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規(guī)模所必須的依據。
    (一)裝飾公司項目產品國際市場預測。
    (二)裝飾公司項目產品國內市場預測。
    (三)裝飾公司項目產品價格預測。
    (四)裝飾公司項目產品上游原料市場預測。
    (五)裝飾公司項目產品下游消費市場預測。
    (六)裝飾公司項目發(fā)展前景綜述。
    一、裝飾公司項目產品產能規(guī)劃方案。
    二、裝飾公司項目產品工藝規(guī)劃方案。
    (一)工藝設備選型。
    (二)工藝說明。
    (三)工藝流程。
    (一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。
    (二)營銷模式。
    在商品經濟環(huán)境中,企業(yè)要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究中,要對市場營銷模式進行研究。
    1、投資者分成。
    2、企業(yè)自銷。
    3、國家部分收購。
    4、經銷人情況分析。
    (三)促銷策略。
    ……。
    第五部分裝飾公司項目建設地與土建總規(guī)。
    一、裝飾公司項目建設地。
    (一)裝飾公司項目建設地地理位置。
    (二)裝飾公司項目建設地自然情況。
    (四)裝飾公司項目建設地經濟情況。
    (五)裝飾公司項目建設地人口情況。
    (六)裝飾公司項目建設地交通運輸。
    項目運作立當?shù)?,面向國內、國際兩個市場,項目建設地交通運輸條件優(yōu)越,目前已形成鐵路、公路、航空等立體方式的交通運輸網。公路四通八達,境內有3條國道、2條省道,高速公路建設步伐進一步加快,將進一步改善當?shù)氐墓愤\輸條件,逐漸優(yōu)化的交通條件有利于項目產品銷售物流環(huán)節(jié)效率的提升,使得產品能夠及時投放到銷售目標市場。
    二、裝飾公司項目土建總規(guī)。
    (一)項目廠址及廠房建設。
    1.廠址。
    2.廠房建設內容。
    3.廠房建設造價。
    (二)土建規(guī)劃總平面布置圖。
    (三)場內外運輸。
    1.場外運輸量及運輸方式。
    2.場內運輸量及運輸方式。
    3.場內運輸設施及設備。
    (四)項目土建及配套工程。
    1.項目占地。
    2.項目土建及配套工程內容。
    序號。
    建設項目。
    建筑結構。
    建筑方式。
    施工面積(m2)。
    1辦公樓框架結構多層建筑9011。
    2展廳磚混結構單層建筑1802。
    3公寓磚混結構多層建筑37847。
    4餐廳磚混結構多層建筑2703。
    51號車間輕裝飾公司單層建筑6308。
    62號車間輕裝飾公司單層建筑7209。
    73號車間輕裝飾公司單層建筑8110。
    8后序處理、庫房輕鋼磚混結構單層建筑7209。
    9鍋爐房及其它輔助實施框架磚混結構單層建筑1802。
    10小計80200。
    11綠化設施5407。
    12廠區(qū)硬化周圍美化4506。
    13總施工面積(m2)90112。
    (五)項目土建及配套工程造價。
    (六)項目其他輔助工程。
    1.供水工程。
    2.供電工程。
    3.供暖工程。
    4.通信工程。
    5.其他。
    在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律,對項目可能對環(huán)境造成的近期和遠期影響,對影響勞動者健康和安全的因素,都要在可行性研究階段進行分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。
    (一)項目環(huán)境保護設計依據。
    (二)項目環(huán)境保護措施。
    (三)項目環(huán)境保護評價。
    (一)項目資源利用及能耗標準。
    (二)項目資源利用及能耗分析。
    公司的可行性分析報告篇五
    裝飾公司是集室內設計、預算、施工、材料于一體的專業(yè)化設計公司。裝飾公司是為相關業(yè)主提供裝修裝飾方面的技術支持,包括提供設計師和裝修工人,從專業(yè)的設計和可實現(xiàn)性的角度上,為客戶營造更溫馨和舒適的家園而成立的企業(yè)機構,這種企業(yè)機構一般帶有盈利性?,F(xiàn)在的裝飾公司一般是設計與裝修相結合的模式經營。
    隨著現(xiàn)代生活質量水平的提高,客戶在對生活品位上也有了較大的改變,因此,如何在一個長久的住所里,舒適開心的生活也就成為了客戶越來越關心的問題,裝飾公司正是在這種需求下誕生的一種服務型的行業(yè)群體,也因為客戶需求的不斷提高,由此慢慢的帶來了設計裝修行業(yè)的興起,同時促進了裝修公司的發(fā)展。
    【目錄】。
    第一部分裝飾公司項目總論。
    總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
    一、裝飾公司項目概況。
    (一)項目名稱。
    (二)項目承辦單位。
    (三)可行性研究工作承擔單位。
    1.《中華人民共和國公司法》;。
    2.《中華人民共和國行政許可法》;。
    3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)20號;。
    4.《產業(yè)結構調整目錄版》;。
    5.《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;。
    6.《建設項目經濟評價方法與參數(shù)(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會。
    年審核批準施行;。
    7.《投資項目可行性研究指南》,國家發(fā)展與改革委員會。
    8.企業(yè)投資決議;。
    9.……;。
    10.地方出臺的相關投資法律法規(guī)等。
    (五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
    (六)項目建設地點。
    在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
    (一)項目產品市場前景。
    (二)項目原料供應問題。
    (三)項目政策保障問題。
    (四)項目資金保障問題。
    (五)項目組織保障問題。
    (六)項目技術保障問題。
    (七)項目人力保障問題。
    (八)項目風險控制問題。
    (九)項目財務效益結論。
    (十)項目社會效益結論。
    三、主要技術經濟指標表。
    在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
    表1技術經濟指標匯總表。
    序號。
    名稱。
    單位。
    數(shù)值。
    1
    項目投入總資金。
    萬元。
    26136.00。
    1.1。
    固定資產建設投資。
    萬元。
    18295.20。
    1.2。
    流動資金。
    萬元。
    7840.80。
    2
    項目總投資。
    萬元。
    20647.44。
    2.1。
    固定資產建設投資。
    萬元。
    18295.20。
    2.2。
    鋪底流動資金。
    萬元。
    2352.24。
    3
    年營業(yè)收入(正常年份)。
    萬元。
    36590.40。
    4
    年總成本費用(正常年份)。
    萬元。
    23783.76。
    5
    年經營成本(正常年份)。
    萬元。
    21954.24。
    6
    年增值稅(正常年份)。
    萬元。
    2783.61。
    7
    年銷售稅金及附加(正常年份)。
    萬元。
    278.36。
    8
    年利潤總額(正常年份)。
    萬元。
    12806.64。
    9
    所得稅(正常年份)。
    萬元。
    3201.66。
    10。
    年稅后利潤(正常年份)。
    萬元。
    9604.98。
    11。
    投資利潤率。
    %
    62.03。
    12。
    投資利稅率。
    %
    71.33。
    13。
    資本金投資利潤率。
    %
    80.63。
    14。
    資本金投資利稅率。
    %
    93.04。
    15。
    銷售利潤率。
    %
    46.52。
    16。
    稅后財務內部收益率(全部投資)。
    %
    29.32。
    17。
    稅前財務內部收益率(全部投資)。
    %
    43.98。
    18。
    稅后財務凈現(xiàn)值fnpv(i=8%)。
    萬元。
    9147.60。
    19。
    稅前財務凈現(xiàn)值fnpv(i=8%)。
    萬元。
    11761.20。
    20。
    稅后投資回收期。
    年
    4.66。
    21。
    稅前投資回收期。
    年
    3.88。
    22。
    盈虧平衡點(生產能力利用率)。
    %
    42.05。
    四、存在的問題及建議。
    對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
    1.項目總投資來源及投入問題。
    項目總投資主要來自項目發(fā)起公司自籌資金,按照計劃在3月份前完成項目申報審批工作。預計項目總投資資金到位時間在4月底。整個項目建設期內,主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備生產、設備運行及驗收等工作。
    項目發(fā)起公司擬設立專項資金賬戶用于項目建設用資金的管理工作。對于資金不足部分則以銀行貸款、設備融資,合作,租賃等多種方式解決。
    2.項目原料供應及使用問題。
    項目產品的原料目前在市場上供應充足,可以實現(xiàn)就近采購。項目本著生產優(yōu)質產品、創(chuàng)造一流品牌的理念,對原材料環(huán)節(jié)進行嚴格把關,對原料供應商進行優(yōu)選,保證生產順利進行。
    3.項目技術先進性問題。
    公司的可行性分析報告篇六
    裝飾公司是集室內設計、預算、施工、材料于一體的專業(yè)化設計公司。裝飾公司是為相關業(yè)主提供裝修裝飾方面的技術支持,包括提供設計師和裝修工人,從專業(yè)的設計和可實現(xiàn)性的角度上,為客戶營造更溫馨和舒適的家園而成立的企業(yè)機構,這種企業(yè)機構一般帶有盈利性?,F(xiàn)在的裝飾公司一般是設計與裝修相結合的模式經營。
    隨著現(xiàn)代生活質量水平的提高,客戶在對生活品位上也有了較大的改變,因此,如何在一個長久的住所里,舒適開心的生活也就成為了客戶越來越關心的問題,裝飾公司正是在這種需求下誕生的一種服務型的行業(yè)群體,也因為客戶需求的不斷提高,由此慢慢的帶來了設計裝修行業(yè)的興起,同時促進了裝修公司的發(fā)展。
    【目錄】。
    第一部分裝飾公司項目總論。
    總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
    一、裝飾公司項目概況。
    (一)項目名稱。
    (二)項目承辦單位。
    (三)可行性研究工作承擔單位。
    1.《中華人民共和國公司法》;。
    2.《中華人民共和國行政許可法》;。
    3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)(2004)20號;。
    4.《產業(yè)結構調整目錄2011版》;。
    5.《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;。
    6.《建設項目經濟評價方法與參數(shù)(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會2006。
    年審核批準施行;。
    7.《投資項目可行性研究指南》,國家發(fā)展與改革委員會20。
    8.企業(yè)投資決議;。
    9.……;。
    10.地方出臺的相關投資法律法規(guī)等。
    (五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
    (六)項目建設地點。
    在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
    (一)項目產品市場前景。
    (二)項目原料供應問題。
    (三)項目政策保障問題。
    (四)項目資金保障問題。
    (五)項目組織保障問題。
    (六)項目技術保障問題。
    (七)項目人力保障問題。
    (八)項目風險控制問題。
    (九)項目財務效益結論。
    (十)項目社會效益結論。
    三、主要技術經濟指標表。
    在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
    表1技術經濟指標匯總表。
    序號。
    名稱。
    單位。
    數(shù)值。
    1
    項目投入總資金。
    萬元。
    26136.00。
    1.1。
    固定資產建設投資。
    萬元。
    18295.20。
    1.2。
    流動資金。
    萬元。
    7840.80。
    2
    項目總投資。
    萬元。
    20647.44。
    2.1。
    固定資產建設投資。
    萬元。
    18295.20。
    2.2。
    鋪底流動資金。
    萬元。
    2352.24。
    3
    年營業(yè)收入(正常年份)。
    萬元。
    36590.40。
    4
    年總成本費用(正常年份)。
    萬元。
    23783.76。
    5
    年經營成本(正常年份)。
    萬元。
    21954.24。
    6
    年增值稅(正常年份)。
    萬元。
    2783.61。
    7
    年銷售稅金及附加(正常年份)。
    萬元。
    278.36。
    8
    年利潤總額(正常年份)。
    萬元。
    12806.64。
    9
    所得稅(正常年份)。
    萬元。
    3201.66。
    10。
    年稅后利潤(正常年份)。
    萬元。
    9604.98。
    11。
    投資利潤率。
    %
    62.03。
    12。
    投資利稅率。
    %
    71.33。
    13。
    資本金投資利潤率。
    %
    80.63。
    14。
    資本金投資利稅率。
    %
    93.04。
    15。
    銷售利潤率。
    %
    46.52。
    16。
    稅后財務內部收益率(全部投資)。
    %
    29.32。
    17。
    稅前財務內部收益率(全部投資)。
    %
    43.98。
    18。
    稅后財務凈現(xiàn)值fnpv(i=8%)。
    萬元。
    9147.60。
    19。
    稅前財務凈現(xiàn)值fnpv(i=8%)。
    萬元。
    11761.20。
    20。
    稅后投資回收期。
    年
    4.66。
    21。
    稅前投資回收期。
    年
    3.88。
    22。
    盈虧平衡點(生產能力利用率)。
    %
    42.05。
    公司的可行性分析報告篇七
    1、項目名稱:“mmxx現(xiàn)代石料綜合開發(fā)基地”。
    2、廠址:nn鎮(zhèn)上mm溝。
    3、地理位置:上板橋溝距城區(qū)以北約5公里,石料來源主要分布在上板橋溝與野狐溝之間的中上部,全部是裸露在山溝里的大塊巖石,溝內可采石面積約3平方公里,石料豐富,采制過程中,不破壞原有山體,無污染源,無燥音、且遠離村莊,遠離公路,避開了輸電線路等公用設施。
    (1)粗石采制與供給。
    (2)石質鑒賞與觀光旅游。
    (3)板橋石料美術工藝品。
    (4)板橋石料傳統(tǒng)工藝品。
    (5)紅土坡綜合綠化治理。
    (6)人畜飲水工程改制。
    馬街鎮(zhèn)上板橋村石料綜合開發(fā)廠址擬建于馬街鎮(zhèn)上板橋溝。項目總投資386萬元,分兩期建設:
    第一期為20xx年12月―20xx年3月,投資金額概算約為218萬元,其中:
    1、設備投入:購買中型挖掘機、裝載機需資金120萬元。
    2、人蓄飲水改制工程:按建3個約20立方米的凈化池和4公里長的排水管初步匡算需一次性投資30萬元。
    3、基礎設施建設投資:打通上板橋溝公路2公里,附帶加固治理紅土坡泥石流滑坡,按每公里成本15萬元匡算,初步估算需資金約30萬元。架電1公里,需資金10萬元。修建150平方米簡易廠房約需資金10萬元。
    4、補償及管理性資金:征收荒山荒坡地2畝,按每畝1萬元匡算,約需補償金2萬元。上繳集體承包管理費20萬元(己繳納)。
    第二期工程為20xx年4月―20xx年10月,投資金額估值為168萬元。其中:
    3、勞務及工資支出:按每人每天現(xiàn)行40元工資開支計算,每天平均需勞動力20人,第一期、第二期勞務費及工資支出約28.8萬元。工藝師月工資5000元,年薪6萬元。
    馬街鎮(zhèn)上板橋村距城區(qū)以北約5公里,全村230余戶人,人均土地不足半畝,且多數(shù)為30度左右的陡坡地,農民的經濟收入除僅有的花椒外,主要依靠外出打工掙錢,年人均收入不足1100元。為了充分利用當?shù)刈匀毁Y源優(yōu)勢,加快農業(yè)產業(yè)的綜合開發(fā)與利用,加快上板橋村新農村建設步伐,努力為當?shù)厝罕娫黾右粭l新的可持續(xù)經濟收入來源,經上板橋村李忠林等村民反復論證,擬在該村上板橋溝修建一處集旅游觀光、石料綜合開發(fā)為一體的“隴南現(xiàn)代板橋石料綜合開發(fā)應用基地”。該基地建成后,不但能為即將開工的“蘭渝鐵路”、“兩灌高速公路”和隴南城鄉(xiāng)建設提供充足的原石料,而且將成為隴南乃至周邊地區(qū)最大的石料及石工藝產品出口基地,不僅能帶動本村農民快速致富,解決當前隴南城市改造中因石料短缺,原材料價高而影響工程進度等問題,同時也可輻射隴南周邊地區(qū),提升武都區(qū)石料采制及石料工藝產業(yè)規(guī)模化水平,增加農民和集體收入,為馬街鎮(zhèn)和武都區(qū)新農村全面建設小康社會做出一定的貢獻。
    1、必要性。首先,隨著隴南市東江新城的擴建和“蘭渝鐵路”、“兩灌高速公路”建設項目的付諸實施,對石料的需求將越來越大,這為當?shù)厥系木C合采制與加工帶來了無限商機。其次,伴隨著城鄉(xiāng)人民生活水平的不斷提高,對原生態(tài)的石質工藝品的需求也越來越大,且原有的傳統(tǒng)工藝石制品在本地區(qū)有很好的市場,但因制作工藝比較落后,在加工的質量和產量上都難以真正滿足市場和客戶的需求。因此,盡快建成一座集采、制、加工、銷售一條龍的隴南石產品供應基地,是符合市場發(fā)展需要的,也符合國家綜合農業(yè)產業(yè)開發(fā)政策,對帶動當?shù)剞r民致富,加快新農村建設具有一定的支撐和拉動作用。第三,板橋綜合石料加工基地的建設將帶動紅土坡荒山的綜合治理。在項目建設中我們將堅持科學規(guī)劃、因地制宜,發(fā)揮生態(tài)建設的整體效益的總體原則,在決不破壞原有生態(tài)環(huán)境的基礎上,將項目建設與小流域治理及生態(tài)修復相結合,在修筑通往上板橋溝石料加工基地運輸公路的同時,將采取植樹綠化的方式加固紅土坡,阻止水土流失。
    2、可行性。上板橋石料采制加工基地,位于城鄉(xiāng)結合部,與國道212線相連,交通條件相對便利,特別是信息暢通,有利于商品流通和促進項目可持續(xù)綜合發(fā)展。同時,該地石質資源非常豐富,且多數(shù)為自然行洪沖積巖石,在不破壞原有山體的基礎上,加工成本相對較低,且遠離村莊,遠離主要輸電線路,不會破壞植被,不會影響交通、不會影響群眾的生產生活,是理想的石料來源供給地。
    在開發(fā)利用上遵循開發(fā)與保護相結合的原則,做到合規(guī)開發(fā),安全生產,合理利用,創(chuàng)造效益。在生態(tài)環(huán)境保護上,堅持不占用農田,不破壞植被,不向下游排泄棄渣碎石,不影響當?shù)厝罕娚a生活。
    私營企業(yè),自籌資金,自負盈虧。
    初級原料,以供給本地城建、公路、鐵路等建設為主。工藝制品,一級批發(fā),向外拓展,條件成熟后在周邊經濟較發(fā)達區(qū)域設立“隴南板橋石制工藝品銷售專買店”。
    項目總投資約400萬元。其主要籌資方式為:申請國家扶持資金300萬元,自籌資金100萬元。
    本項目經營前景廣闊,在政策上符合國家產業(yè)開發(fā)政策,符合建設“生態(tài)隴南、富庶隴南、和諧隴南”指導思想,屬“短、平、快”國家扶持項目。在石料采制加工上,開采期限在15年以上,并可達到綜合開發(fā),長久利用的目的。該項目一期工程完成后,及收益匡算如下:
    1、日產塊石150立方米:按現(xiàn)行市場價每立方米30元匡算,每日塊石收入可達到4500元。月實現(xiàn)收入可達到13500元,年塊石收入可達到162萬元左右。
    2、日產碎石20立方米:按現(xiàn)行價每立方式方米80元匡算,可日可實現(xiàn)碎石收入1600元,年碎石收入可達到48000元。
    3、日產粒石30立方米:按現(xiàn)行價每立方米30元匡算,可實現(xiàn)粒石收入900元。年可實現(xiàn)粒石32400元。
    另外工藝傳統(tǒng)及現(xiàn)代美術石制品收入也相當可觀,按現(xiàn)行最低銷量匡算,年可實現(xiàn)收入120萬元左右。
    在生產正常情況下,上述四項之和收入可達到290萬元左右,若剔除勞務工資34.8萬元、燃料損耗(每日按1500元損耗匡算)54萬元,其它費用支出35萬元(包括管理費、稅收等),年可實現(xiàn)純利潤166.2萬元,預期兩年后基本可以全部收回投資。
    1、當?shù)剞r民收入有所提高。該廠建成后,每年可解決剩余勞力720余人次,按人均勞務每日費支出40元匡算,可直接增加農民收入103.6萬元,有利于加快當?shù)厝罕姳夹】挡椒ァ?BR>    2、集體收入會穩(wěn)步增長:該項目建成投入使用后,除每年為上板橋村繳納20萬元管理費外,還能帶動當?shù)赜^光旅游業(yè)的發(fā)展,會帶來其它一些附加收入,進一步壯大集體經濟。
    3、為國家增添了新的稅收來源:若該項目付諸實施并見效后,按最低4%匡算,每年可上繳國家稅收10萬元左右。
    4、帶動全村經濟的發(fā)展:該項目屬綜合性開發(fā),必然會帶動農村加工業(yè)、農村建筑業(yè)等行業(yè)性發(fā)展,實現(xiàn)農村新一輪產業(yè)轉移,促進板橋村新農村建設快速有效發(fā)展。
    綜上所述,加快上板橋溝石料綜合開發(fā)與利用,不但經濟效益較好,而且社會效益也非??捎^,特別是對改善當?shù)厝罕娙诵箫嬎⑸姝h(huán)境、防止水土流失具有十分重要的意義。相信只要我們在開發(fā)運作工程中按照市委、市政府提出的構建“生態(tài)隴南、富庶隴南、和諧隴南”的角度出發(fā),化不利因素為有利因素,克服困難,就一定能為當?shù)厣鷳B(tài)屏障做出貢獻,為當?shù)亟洕孢M入小康建設而盡力。
    日
    公司的可行性分析報告篇八
    (一)設立的必要性。
    1、目前國家規(guī)定,新開發(fā)物業(yè)必須落實日后日常物業(yè)管理單位;
    4、請別的物業(yè)公司進行管理,銜接工作非常麻煩,扯皮拉筋的事情會很多,反而還有可能為公司帶來很多不必要的麻煩,阻礙項目的順利進展,甚至會損害公司及項目的形象和影響。
    (二)設立中存在的問題。
    根據一些物業(yè)公司的實際運作情況,物業(yè)管理主要存在以下實際問題:
    鑒于以上兩方面的原因,成立物業(yè)公司是考慮為自己項目服務,同時從長遠考慮是為公司以后開發(fā)項目服務,為新開發(fā)項目提供前期規(guī)劃設計建議(來自日常的實際管理過程中碰到的實際問題的反饋和總結),為項目開發(fā)后期提供交接保障和服務,同時,又打算為了服務項目,便利自己公司,減少與外來物業(yè)公司交接合作中的麻煩。
    (一)行業(yè)分析。
    居住質量的要求越來越高,物業(yè)管理被提到了越來越重要的地位。酒泉隨著近幾年的發(fā)展,日趨成為生態(tài)環(huán)境優(yōu)美、安全的宜居城市,各類小區(qū)、公寓近幾年發(fā)展非??欤瑢κ酆蠓蘸臀飿I(yè)管理提出了更高的要求,這也給物業(yè)公司的發(fā)展提供了很大的空間。
    (一)成立物業(yè)公司是對公司房地產開發(fā)價值鏈的完善。
    物業(yè)管理系統(tǒng)作為房地產產業(yè)鏈中開發(fā)、建設、銷售、售后服務的末端環(huán)節(jié),肩負著兩個重要職能:其一是對房地產開發(fā)、建設、銷售業(yè)務的支持,其二是對業(yè)主提供物業(yè)管理服務。
    具體說來物業(yè)公司可以在以下方面發(fā)揮重要作用:為項目規(guī)劃設計階段出謀劃策;建設施工階段的現(xiàn)場安全管理;建設施工末期的開荒清潔;銷售階段的樣板房管理;銷售階段的售樓部、銷售通道、人員車輛的`進出管理;銷售活動的現(xiàn)場管理等。甚至于負責園林工程施工、智能化工程施工等分項工程。
    (二)成立物業(yè)公司有利于維系客戶、推廣品牌、促進銷售簡單的說就是“海爾現(xiàn)象”在房地產企業(yè)的應用?!昂枴碑a品的質量、技術并不一定強于對手,但公眾喜歡并接受“海爾”產品,究其根源,在于公眾充分信賴海爾的售后服務。區(qū)外萬科、中海、金地等全國知名房企,區(qū)內有榮和、保利以及盛天都有一批忠實“粉絲”,老業(yè)主再次置業(yè)或介紹新客戶置業(yè)的比例很高,就是房地產行業(yè)類似現(xiàn)象的體現(xiàn)。通過老業(yè)主再次置業(yè)或帶動客戶置業(yè),為在房地產市場疲軟的情況下力爭一個理想的銷售業(yè)績發(fā)揮了決定性作用,同時可節(jié)約大量的廣告開支。
    (三)把控接管驗收關,避免不必要的損失。
    接管驗收是房地產產品的最后一道質量關口,物業(yè)公司接管驗收物業(yè)可以對開發(fā)商的施工質量形成致命影響。在驗收各分項工程時,物業(yè)公司渾水摸魚會給開發(fā)商帶來損失及負面影響。反之,如果物業(yè)公司扮演好自己的角色,給房地產企業(yè)帶來的正面影響也是巨大的。
    (一)物業(yè)公司市場現(xiàn)狀。
    目前很多一流的物業(yè)公司都處于虧損狀態(tài),需要房地產公司的供養(yǎng)。在產品同質化越來越嚴重的市場中,房地產公司通過成立物業(yè)公司為業(yè)主打造高品質高品位的生活,可以快速搶占市場份額,建立起忠實的客戶群,促進房子銷售快速獲取豐厚利潤。一些高端樓盤,為了彰顯業(yè)主的尊貴身份,更是不惜成本引入國際一線的物業(yè)管理品牌做物業(yè)顧問。
    (二)市場盈虧平衡狀況。
    根據訪談調查了解,一般能較好滿足業(yè)主要求的物業(yè)公司,純住宅管理盈虧平衡點不低于800至1000個住戶,低于該管理指標的物業(yè)企業(yè)就有可能虧損。品牌開發(fā)商的物業(yè)公司因為提供更多服務,往往會發(fā)生虧損。如保利每年會搞業(yè)主聯(lián)誼會、社群文化演出、業(yè)主感恩回饋等活動,其物業(yè)公司定位本身就是不以盈利為目的,只是作為項目營銷和推廣的有效手段。
    物業(yè)公司屬勞動力密集型的微利企業(yè),盈利水平不高。經測算,物業(yè)公司的成本主要來源于人力成本、稅負成本以及公共費用支出,但隨著項目的不斷成熟、入住率的不斷提高以及各項費用按時收取,物業(yè)公司的盈利水平也逐漸提高。對于品牌開發(fā)商而言,成立物業(yè)公司是必不可少的。這是公司布局房地產價值鏈的必要條件之一,對于合理解決開發(fā)后遺留問題,節(jié)省營銷成本,打造優(yōu)質的品牌具有積極作用。而且隨著物業(yè)公司商業(yè)物業(yè)占比的提高,物業(yè)公司的贏利水平將會逐漸改善。
    (一)物業(yè)公司管理趨勢。
    隨著國家宏觀調控的長效機制逐步形成,房地產粗放、暴利的時代已經終結。未來的房地產競爭將更加激烈,歸根結蒂是軟實力的競爭。客戶買房更加注重物業(yè)的配套服務。這將主要表現(xiàn)在幾個方面:一是業(yè)主的需求將發(fā)生分化,物業(yè)服務的創(chuàng)新功能將顯得尤為重要,物業(yè)提供的服務越來越多樣化、精細化、專業(yè)化,不再是過去的注重保安和搞衛(wèi)生;二是市場將逐步規(guī)范,市場準入和退出機制將逐步完善,市場準入門檻將提高,而市場上的一些違規(guī)行為將會遭到封殺直至被迫永遠退出,只有品牌做得好的企業(yè)才有生存空間。三是品牌化之路是物業(yè)服務企業(yè)順應經濟發(fā)展的必然趨勢,未來物業(yè)服務的競爭就是品牌的競爭.
    品牌開發(fā)商成立專業(yè)化、規(guī)范化管理的物業(yè)公司管理自己開發(fā)的物業(yè)是大勢所趨,要在房地產長期發(fā)展應順勢而為。
    公司的可行性分析報告篇九
    某某縣某某山旅游景區(qū)開發(fā)項目。
    2、項目開發(fā)單位。
    某某縣某某鄉(xiāng)人民政府。
    3、項目法人代表。
    孫,某某鄉(xiāng)人民政府鄉(xiāng)長。
    4、項目區(qū)概況。
    某某山旅游景區(qū)位于某某縣城西北部37公里處,距305省道北部5公里,與銅川市的宜君縣和印臺區(qū)交界。范圍包括某某鄉(xiāng)全境11個行政村的38個自然村,面積69.8平方公里。
    本景區(qū)是某某縣保存最完整的自然景觀之一,其山體最高峰為某某縣最高處,區(qū)內古樹稱奇,山頂繞云,山體披綠,山泉涌突,小河奔流,有十二盤、九眼泉、馬刨泉、四縣圪塔、賀郎擔山等二十八處自然景觀,其景觀、景致特色及視覺效果蔚為壯觀,是一處集山、水、民俗、宗教、休閑、度假為一體的綜合性旅游目的地。
    本區(qū)由一條沿山體的循環(huán)線路貫穿起來,沿途設觀景臺及出入口。游客既可以在觀景臺觀賞某某山的壯美景色,也可以由循環(huán)線進入主要的景點,觀賞行云流水、聆聽歷史典故,采摘山上野果、體驗樸素民俗。
    項目區(qū)以山水自然景觀為主要市場賣點,以某某民俗的深度體驗和度假休閑為次級市場吸引點;將成為某某縣縣旅游的龍頭。
    1、項目性質。
    新開發(fā)旅游項目。
    2、開發(fā)地點。
    某某縣某某鄉(xiāng)。
    項目建設單位某某縣某某鄉(xiāng)人民政府是負責本轄區(qū)社會事務的行政管理機構,其主要職能是執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發(fā)布決定和命令;執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算,管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作等。全鄉(xiāng)轄11個行政村38個自然村,有人口12012人。
    1、《中國旅游業(yè)發(fā)展"十一五"計劃和20xx-20xx年遠景目標綱要》。
    3、《某某縣"十一五"旅游產業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》。
    4、《某某縣國民經濟和社會發(fā)展"十一五"規(guī)劃綱要》。
    5、國家計劃委員會發(fā)布的《關于建設項目進行可行性研究的試行管理辦法》。
    6、國家計劃委員會、建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)(第二版)》。
    7、國家計劃委員會委托中國國際工程咨詢公司編寫的《投資項目可行性研究指南》。
    8、《某某縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃》。
    公司的可行性分析報告篇十
    為使本鎮(zhèn)擬成立的水務公司運營有可持續(xù)性,我鎮(zhèn)開展了現(xiàn)場調查,并與鎮(zhèn)村干部、工程運行管理員座談,分析了公司成立后的運營成本和運營收入。此次運營成本和收入分析的基準期為公司成立后第1年,暫不考慮公司日后擴大供水范圍、拓展經營領域、提高水費標準等所增加的收入。
    鎮(zhèn)水務公司的運營成本主要包括工資及福利費、電費、藥劑費、工程維修養(yǎng)護費、管理費用、稅費等。由于公司組建暫不涉及工程產權問題,運營成本暫不考慮工程大修理費和折舊費。
    (一)工資及福利費。
    公司聘用人員包括負責人、其他專職人員和臨時聘用人員等。
    1.負責人工資及福利費。
    公司負責人1人,工資及福利費根據供水規(guī)模暫定3000元/月保底工資(含國家法定需交納的社保、醫(yī)保等費用),年支出為36000元/年。按企事業(yè)單位人員管理的有關規(guī)定,如負責人由鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)有在編企、事業(yè)單位人員兼任,不另計工資及福利費。
    2.其它專職人員工資及福利費(財務、倉管、消毒、檢測等1人,技術員1人,維修人員1人)。
    其它專職人員工資及福利費3人,根據當前鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動力市場行情,暫按20xx元/月保底工資估算(含國家法定需交納的社保、醫(yī)保等費用),年支出為72000元/年。
    3.負責人和其他專職人員實行保底工資加提成工資,提成工資建議不超過所收水費總量的百分之五。
    4.臨時聘用人員工資。
    公司組建方案對水廠運行中需臨時聘用人員按20000元/年估算。
    (二)電費。
    電費主要包括廠區(qū)、辦公區(qū)生活用電和消毒、加藥設備生產用電。
    1.生活用電。
    廠區(qū)、辦公區(qū)照明等生活用電量約為1200度/年,電價為0.62元/度,則公司年生活用電費用為744元。
    2.生產用電。
    全鎮(zhèn)水廠生產的所有設備年總用電量為16000度。根據國家發(fā)改委有關文件,為支持農村飲水安全工程建設和運行,對農村飲水安全工程供水用電執(zhí)行居民生活或農業(yè)排灌用電價格。目前,我縣基本執(zhí)行的是居民生活用電電價,為0.62元/度,則公司年生產用電費用為9920元。
    (三)藥劑費。
    藥劑費包括混凝藥劑費、消毒藥劑費。其中混凝藥劑費只有水源濁度較高、配備了加藥設施的水廠才使用,一般采用聚合氯化鋁作為藥劑,我鎮(zhèn)所有飲水工程未設置沉淀池,暫未用到混凝藥劑。
    消毒藥劑根據所采用的消毒形式,分為精制工業(yè)鹽、漂白粉、漂粉精片等。各種消毒藥劑成本分析如下:
    1.精制工業(yè)鹽成本為1.2元/kg,每千噸水日投加量為4.8kg,則每年需精制工業(yè)鹽約為20xx元。
    2.漂白粉成本為2.8元/kg,每千噸水日投加量為5kg,則每年需漂白粉約為5000元。
    3.漂粉精片成本為12元/kg,每千噸水日投加量為1kg,則每年需漂粉精片約為4000元。
    合計需藥劑費為11000元。
    (四)工程維修養(yǎng)護費。
    工程維修養(yǎng)護費中的人工費已計入工資與福利費中,不另計,此次僅計材料費。工程維修養(yǎng)護材料費包括取水建筑物管道、凈水廠和輸配水管網的維修養(yǎng)護材料。該項費用根據公司運營的工程處數(shù)、規(guī)模、現(xiàn)有年限、有關維修養(yǎng)護定額和農村供水工程實際情況計算確定。
    (五)管理費用。
    公司管理費用包括房租、辦公費用等,其中房租預計為10000元/年;公司辦公費用(包括日常用品費、印刷費、交通費、差旅費、培訓費、招待費等),此項費用按工資福利費總額的5%估算,預計為7500元/年。
    (六)稅費。
    鎮(zhèn)水務公司稅費包括增值稅、所得稅及水資源費。根據財政部、國家稅務總局20xx年67號公告,農飲工程暫免征增值稅,新建農飲項目一至三年免征企業(yè)所得稅,第四至六年減半征收企業(yè)所得稅。根據我省實際情況,鎮(zhèn)村農飲工程水資源費均未收取。
    公司的運營收入主要包括水費收入、入戶安裝費收入、維修養(yǎng)護財政補助資金。
    (一)水費收入。
    水費收入包括居民生活用水、非居民生活用水、工業(yè)用水和特種行業(yè)用水收入。居民生活用水考慮圩鎮(zhèn)目前收取的水價,經征詢縣發(fā)改委意見,公司組建后初步執(zhí)行縣城供水水價的80%,即1.1元/噸。非居民生活用水、工業(yè)用水、特種行業(yè)用水按相應水價酌情確定。
    (二)入戶安裝費收入。
    考慮各水廠目前的發(fā)展趨勢,年新增入戶數(shù)按20xx年情況估算,安裝費收入含材料費、人工費,按750元/戶計算(管道超過12米以外的材料費用由用戶承擔)。
    (三)維修養(yǎng)護財政補助資金。
    此項收入暫不計。
    公司運營風險主要在于公司運營贏利率很低,且各項支出相對固定,而收入卻存在不確定因素。一是財政補助資金存在不確定性。雖然中央財政已將農村供水工程維修養(yǎng)護補助納入了中央水利發(fā)展資金內,但補助的標準尚未有明確規(guī)定,資金分配還存在一定的不確定因素。而財政補助收入占公司總收入近30%,這一塊收入的變化對公司贏虧的影響很大。二是水費收繳還存在不確定因素。當前,還有部分水廠尚未收取水費,一些水廠的水費收繳率也不高。公司運營后能否足額收繳到水費還存在一定的不確定性。
    鑒于公司運營存在盈利率低、支出相對固定、收入存在不確定因素的特點,建議下一步在公司組建和運營中采取以下措施:
    (一)維持財政補助資金規(guī)模。建議縣財政對我鎮(zhèn)農飲工程在維持現(xiàn)有財政補助規(guī)模的基礎上,擴大維修養(yǎng)護的補助資金,確保公司正常持續(xù)運行。
    (二)保障公司水費收繳到位。各村(居)委會、各單位要支持公司運營,特別是要支持公司開展水費收繳工作。對無正當理由拒不繳交水費的用水戶可依法依規(guī)采取停水、收取滯納金、罰款、納入失信人員名單等多種措施進行處置,充分維護公司的合法權益。
    (三)逐步拓展公司經營范圍。鑒于此次測算并未考慮工程大修理費用、折舊費,為增加公司收入來源、保障公司運營的可持續(xù)性,充分發(fā)揮公司在農村公益性基礎設施運行管理中的專業(yè)化優(yōu)勢,建議進一步拓寬公司經營領域,同時將其它農村水利工程維修養(yǎng)護納入公司統(tǒng)一運營。
    公司的可行性分析報告篇十一
    寧鄉(xiāng)地處長沙市西部,東鄰望城,南接湘潭、湘鄉(xiāng),西與漣源、安化交界,北與益陽、桃江毗連。寧鄉(xiāng)作為長沙市重要縣城將首當其沖地擔當起長沙物流業(yè)“排頭兵”的重任。寧鄉(xiāng)是長沙的科技、金融、商貿中心之一,交通和通訊樞紐,物流在城市及區(qū)域經濟中一直占有重要地位。寧鄉(xiāng)隸屬湖南省省會長沙,轄17鎮(zhèn)15鄉(xiāng)、912個村,全縣總人口130萬,總面積2906平方公里。寧鄉(xiāng)自然資源豐富,有著巨大的開發(fā)潛力。是全國聞名的“漁米之鄉(xiāng)”、“生豬之鄉(xiāng)”、“茶葉之鄉(xiāng)”,先后被列為全國優(yōu)質米、瘦肉型豬、水產品生產基地,生豬和糧食產量分列全國第五位和第九位。目前已開發(fā)利用的有煤、鐵、錳、油、金剛石、海泡石、花崗巖等20多種。工業(yè)形成了以建材、機電、化工、礦產、食品、服飾六大支柱為主體的工業(yè)體系。名勝古跡廣布縣內,其中有劉少奇故居、溈山密印寺、灰湯溫泉國際旅游度假區(qū)等均。
    隨著我國經濟形勢的快速發(fā)展,寧鄉(xiāng)經濟發(fā)展必將迎來更大的機遇和挑戰(zhàn)。現(xiàn)代物流的目的是實現(xiàn)物流的時空效應,同時也是城市社會經濟活動正常高效進行的前提。大力發(fā)展現(xiàn)代物流,是保證物資的有序流通,推動城市經濟快速健康發(fā)展的有力保障。
    因此,現(xiàn)代物流將在寧鄉(xiāng)經濟活動中占有不可替代的地位。成立一家利用信息和網絡技術以及運用現(xiàn)代組織和管理方式,將運輸、倉儲、裝卸、配送、信息等環(huán)節(jié)進行整合并進行一體化經營的新興現(xiàn)代物流運輸公司是初步可行的。
    (一)公司投資環(huán)境。
    近幾年寧鄉(xiāng)的經濟飛速發(fā)展,傳統(tǒng)物流業(yè)開始向現(xiàn)代物流業(yè)轉變。隨著物流基地設施和裝備的現(xiàn)代化,物流信息網絡的建設以及集中配送等新的生產組織方式的廣泛采用,寧鄉(xiāng)傳統(tǒng)物流業(yè)正開始向現(xiàn)代物流業(yè)轉變,并在加快物流速度,減少庫存,降低成本,延伸服務等方面顯示出良好的發(fā)展前景。
    (二)公司設立背景。
    物流公司集中位于寧鄉(xiāng)縣南部,交通、通訊極為便利。本公司選擇在此成立,是綜合考慮,物流資源共享,信息共享,可以大大改善公司單一操作的局限性。
    綜上所述,本公司選點在寧鄉(xiāng)縣豪德物流集中區(qū)進行建設非常適宜。
    (一)形象定位。
    現(xiàn)階段世界經濟,基本進入了第三產業(yè)時代,滿足商品數(shù)量早已不成問題,而如何將生產出來的商品及時銷售給消費者,盡快回收成本是主要矛盾,能解決這一主要矛盾的重要手段之一就是現(xiàn)代物流。后來人們又發(fā)現(xiàn),僅有現(xiàn)代化物流還不夠,必須有現(xiàn)代信息技術、資金后盾和商業(yè)機會支撐,只有把物流與商流、資金流、信息流有機地組合,使供應商、制造商、分銷商、零售商乃至用戶有機地組合,形成一個最佳、最優(yōu)化的系統(tǒng),即由多個環(huán)節(jié)組成一個有效供應的“鏈”,才更有效、更保險。
    從以上狀況分析得出,本物流運輸公司將以新興現(xiàn)代物流公司的形象,出現(xiàn)在公眾面前。針對物流系統(tǒng)中的主要活動包括客戶服務、需求預測、運輸、裝卸、倉庫以及信息與通訊等。公司將采全新的高科技手段,提供服務。
    (二)項目投資及回報分析。
    寧鄉(xiāng)恒亮物流有限責任公司擬注冊資金100萬,現(xiàn)有員工12余人。公司現(xiàn)有運輸車輛5輛,依托加加食品、湘溈彩印、溫氏集團的有利條件,以“由內到外”的業(yè)務擴展方式,結合有利的地理、倉儲、貨源優(yōu)勢成立得天獨厚的物流公司。同時在未來的幾年里將致力發(fā)展成為集物流信息化、自動化、智能化、集成化為一體的,以綠色物流為增長點的現(xiàn)代物流。
    公司負責人:周文亮、周明亮、鐘一鳴。其中法人代表是高級物流師,有豐富的物流管理經驗,曾與加加合作12年,是加加2個省份的物流承運商,20xx年是全國優(yōu)秀物流商。
    公司經營范圍:以普通貨物運輸、配送、倉儲、裝卸搬運以及相關的物流信息開展業(yè)務。
    公司前期經營對象:以加加集團為主,包括長沙加加醬油有限責任公司、盤中餐公司、九陳醋公司,以及幾大公司在廣東、浙江的總經銷商。湘溈公司產品主要有:紙板、紙箱各種原材料以及各種印刷的半成品、成品等。在滿足幾大公司的運輸服務條件下,不斷加大對營運車輛的投入,將目標轉移到長沙市這個物流市場,竭力打造服務最佳、成本最低、效益最高的物流公司。
    本項目包括:倉庫、網絡調度、管理辦公室。
    其中:倉庫、職工宿舍、辦公用房約500平方米,預計投5萬元。
    物流基地聯(lián)網調度、服務用微機3臺,掃描儀1臺、打印機2臺、復印機1臺,共計3萬元。
    車輛成本約100萬元;
    本公司的建成,對擴大內需,拓展物流市場,使我縣物流市場在省內外更多的占有市場份額極為有利。且該公司的發(fā)展前景好、投資風險小,是可行的。
    收益情況年總收入:300萬元。
    1、營業(yè)稅費為3%,總收入9萬元;
    2、房屋租賃費:12萬元;
    3、固定資產分攤費:14萬;
    4、不可預見費用:8萬(其中包括車輛磨損費、報廢等);
    5、員工工資及福利:65萬/年。
    6、油料費:150萬元。
    總支出:258萬元。
    年收入凈值:42。
    預計年納稅10萬元;預計年收入總額300萬元。兩年即可收回成本,并開始盈利。
    綜上成本效益分析,是可行的。
    1、地理優(yōu)勢:
    本公司位于寧鄉(xiāng)縣南站,是寧鄉(xiāng)城市發(fā)展規(guī)劃中的物流基地核心所在地,緊鄰319路入口,毗鄰二環(huán)路、火車站(貨運車站),距離市中心長常高速入口較近,交通四通八達,輻射面廣,具有得天獨厚的地理優(yōu)勢。
    2、倉儲優(yōu)勢:
    本公司位于豪德貨代市場倉儲中心,有臨時的貨物儲存地。
    3、人才優(yōu)勢:
    本公司法人代表系高級物流師,安全員、調度員、財務人員都有5年與加加物流合作的經驗,熟悉業(yè)務操作流程,客戶滿意度高。
    4、貨源支撐:
    現(xiàn)有加加每年近萬噸的貨物運輸、湘溈彩印上千噸的貨物配送、溫氏公司近千噸的貨物配載。
    5、潛在優(yōu)勢:
    在擬成立的本公司,全縣的零散貨物聚集地會搬遷到豪德市場,這都為本公司的建設奠定了良好的基礎。
    綜合以上有利條件,本公司的成立是可行的。
    1、成本最小。
    2、投資最少。
    3、服務最佳。
    本公司定價結合寧鄉(xiāng)經濟發(fā)展水平及成本,采取適中的定價策略。
    采用廣告及發(fā)送紙質宣傳資料方式進行大范圍宣傳;結合寧鄉(xiāng)的制造業(yè)布局。
    公司的可行性分析報告篇十二
    二、項目建設的必要性和可行性。
    三、項目市場供求分析及預測。
    四、項目建設內容、規(guī)模和投資概算。
    五、項目總投資及資金籌措。
    六、效益分析與風險評價年產60噸袋裝酸菜加工項目可行性研究報告。
    1、項目名稱:年產60噸袋裝酸菜加工廠建設。
    2、項目建設地點:************。
    3、項目聯(lián)系人:**********。
    聯(lián)系電話:************4、項目建設類型:新建。
    5、項目建設規(guī)模與內容:新建年產60噸袋裝酸菜加工廠。
    6、項目投資估算:項目總投資為150萬元。其中固定資產投資為110萬元,流動資金40萬元。
    7、效益分析:項目建成后,年創(chuàng)利稅10萬元。
    1、在東北不論是農村還是城市,每到冬季,家家腌酸菜,戶戶吃酸菜,可以說沒有任何蔬菜加工品的實用普及率比它高。近年來,酸菜已由原來的冬季食用,發(fā)展到四季食用。而隨著一句“翠花,上酸菜”歌詞在全國的傳唱,使酸菜這一最具東北特色的傳統(tǒng)食品,逐漸在南方也火起來,酸菜餃子、酸菜血腸等菜肴在南方也很受歡迎。市場上賣的酸菜不少,但大都是由衛(wèi)生條件極差的小作坊利用醋酸精泡制的酸化白菜或甘藍。這種產品為非發(fā)酵食品,不能稱之為傳統(tǒng)的酸菜。曾經有很長時間,垃圾酸菜沖擊著市場,威脅著老百姓的健康,酸菜味道咸酸,口感脆嫩,色澤鮮亮,香氣撲鼻,開胃提神,醒酒去膩;不但能增進食欲、幫助消化,還可以促進人體對鐵元素的吸收。酸菜發(fā)酵是乳酸桿菌分解芥菜中糖類產生乳酸的結果。乳酸是一種有機酸,它被人體吸收后能增進食欲,促進消化,同時,芥菜變酸,其所含營養(yǎng)成分不易損失,可炒,可煮,可熬,主次皆宜,菜肴有清炒酸菜,酸菜扣肉,酸菜火鍋,鯽魚酸菜湯,酸菜土鴨,酸菜豬肚湯等等。蘭西每年農民種植蔬菜量大、產量高,最愁的是出售、有的秋菜都扔到溝里或爛在地里,特別是秋季連雨幾天,農民的損失就更大了。此項目投產后,可解決附近鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農民售菜問題,不僅能夠安置農村剩余勞動力,更能增加農民收入,更能成為蘭西農村經濟的又一個新的增長點。
    2、可行性,項目建設以市場為導向,充分發(fā)揮紅光鄉(xiāng),耕地多,種菜多資源優(yōu)勢。本項目的建設對推動紅光鄉(xiāng)蔬菜生產良性循環(huán),做大優(yōu)化產業(yè)結構及農村經濟結構的調整,促使蔬菜生產產業(yè)化經營有著促進作用和樣板示范作用,對促進農民增收和財政增收有著極其重要意義。通過對蔬菜的加工,增加了附加值,把大頭菜、白菜深加工,推動全鄉(xiāng)蔬菜種植。實行產、加、銷一體化服務,以市場為導向,企業(yè)(工廠)為龍頭,基地為背景,農戶依托,企業(yè)得到農民得益,國家穩(wěn)定,從而促進紅光鄉(xiāng)農業(yè)經濟快速發(fā)展,項目的建設切合安遠農業(yè)發(fā)展方向,是非??尚械摹?BR>    誰都知道東北人的特色菜是“酸菜燉粉條”,過去酸菜只有在冬天才能吃到,但這幾年情況卻不同了,只要你想吃酸菜,不論什么季節(jié),在超市的柜臺上你都可以買到酸菜。酸菜可以做多種美味佳肴,隨著人們生活水平不斷提高和人們生活節(jié)奏的加快,居住在住宅樓的居民不斷在增多,但腌制酸菜的住戶卻在減少,能夠吃上方便、衛(wèi)生、有著濃郁地方風味的酸菜成了居民的一種渴望。把酸菜進行小包裝,既可以作食品又可以做佐料,方便了千家萬戶同時,也便于了流通。
    3、購置加工設備、器具,投資10萬元;
    4、運輸車1輛6萬元;5、其他4萬元以上4項合計投資為110萬元。
    項目建設中加工廠建設投資110萬元,流動資金40萬元。二項合計,項目總投資為150萬元。資金全部自籌,資金已經到位。
    1、經濟效益,工廠年生產60噸酸菜,可年創(chuàng)利潤40萬元,經濟效益顯著。
    2、社會效益。
    項目建成后,形成固定資產110萬元,可帶動蔬菜的產業(yè)化經營,促進蔬菜產量提高及產品流通,最少可安排20人就業(yè),社會效益顯著。有力地增強農業(yè)生產后勁及全面提高土地綜合生產能力,為全縣蔬菜產業(yè)發(fā)展起到典范作用。
    項目建設是加強農業(yè)的基礎地位,大力發(fā)展社會生產力的重要舉措,是踐行”三個代表”重要的具體行動,對穩(wěn)定副業(yè)產業(yè)的長效發(fā)展有利。項目的投入,經濟效益明顯,社會效益顯著,項目建設不存在風險問題或風險極小。
    公司的可行性分析報告篇十三
    瀘溪縣轄鎮(zhèn)。1949年為武溪鎮(zhèn),1950年屬一區(qū),1958年設武溪公社,1980年復鎮(zhèn)。位于縣境東南部,面積4.6平方公里,人口0.6萬,距縣城9公里。原為縣城,1996年縣府遷白沙鎮(zhèn)。319國道經此。轄東正街、西正街、北正街、南正街4個居委會和五里州、城郊、稱砣山3個村委會。農作物有水稻、玉米、蔬菜。鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)有印刷廠、米粉廠、糖廠等。
    二、項目建設必要性。
    武溪鎮(zhèn)是“以農副產品集散為主的集鎮(zhèn)”,覆蓋區(qū)域廣,商貿流通量大,區(qū)域內農業(yè)、農副產品資源十分豐富,其椪柑、蔬菜等產品獨具特色,品質絕佳,常年來此地經營的客商絡繹不絕,交易非?;钴S。長期以來武溪鎮(zhèn)沒有一個規(guī)范的交易市場,集貿經營秩序零散混亂,嚴重阻礙了商品交流規(guī)模擴大,嚴重制約了當?shù)厣鐣洕陌l(fā)展。隨著市場經濟的不斷發(fā)展,人民群眾生活水平的不斷提高,以及當前縣委、縣政府提出的創(chuàng)建國家“文明縣城”活動深入展開,現(xiàn)有的以街為市,以路為市,占到經營,人車混亂的現(xiàn)狀嚴重制約商品流通和集鎮(zhèn)發(fā)展,已不能滿足當前社會經濟發(fā)展和人民生活需要,群眾怨聲載道,當?shù)卣媾R嚴峻的工作挑戰(zhàn)和輿論壓力。建設一個規(guī)范的農貿市場,是帶動當?shù)剞r民發(fā)展生產,實現(xiàn)商品轉化,解決集鎮(zhèn)富余人員就業(yè),加快城鎮(zhèn)建設,拉動區(qū)域經濟發(fā)展,維護社會穩(wěn)定的有效途徑。根據社會和經濟發(fā)展趨勢,武溪鎮(zhèn)農貿市場必將會建設,但是,依照以上所述,盡快盡早建設武溪鎮(zhèn)農貿市場已是勢在必行,非常必要。
    一、項目規(guī)劃設計原則。
    1、以人為本,便民利民的選址原則。在選址及規(guī)劃安排上注重老百姓的需求,不太偏太遠,周邊環(huán)境相對寬敞,人流進出、車輛周轉有充分回旋余地。經多方論證,項目最終選址在武溪鎮(zhèn)北正街。
    2、合理布局,精心設計的原則。新市場的設計符合現(xiàn)代化市場的標準,適應當前經營要求,充分做好采光、通風、排水、消防、衛(wèi)生、垃圾處理、管理、輸配電、內部通道及出入口等一系列合理設計,使菜場經營和居民消費能夠在一個良好的、和諧的環(huán)境中進行。
    3、適度超前,業(yè)態(tài)提升的原則。在內部結構優(yōu)化設計的基礎上,同時注重外圍環(huán)境配套設施的同步完善,其外圍有近500平方米的場地,可滿足市場停車,物流運輸配送等要求。
    4、發(fā)揮優(yōu)勢,打造特色的原則。引導成立柑桔、蔬菜等營銷協(xié)會,加強行業(yè)自律與指導。把新市場建設和發(fā)展成為有地方特色的示范龍頭市場,打造品牌,推動市場的健康穩(wěn)步發(fā)展。
    5、規(guī)范管理,人民滿意的原則。市場建成后,政府只進行宏觀調控和政策引導。原有的蔬菜、肉食、水產、農產品、水果批發(fā)等商戶全部進場經營,市場的管理既可保持原有模式,或是引進市場化的經營管理方式。進場經營后,其一更便于加強市場統(tǒng)一管理,相關規(guī)章制度場內經營戶更容易接受和遵守;其二利于和諧社會的建設,由市場來管理市場,政府與老百姓的摩擦減少,政府只在關鍵時候進行協(xié)調,利于政府與老百姓間良好關系的構建;其三便于引進競爭機制,進一步激活市場,使市場向更加健康活躍的新型現(xiàn)代化市場邁進。
    二、項目建設規(guī)模。
    該農貿市場占地面積4300m2,其中農貿面積2300m2,綜合面積20002,中心通道高4米,主體工程為鋼管框架結構,頂棚采用透明塑膠瓦,可設85個交易攤位,基本滿足20xx人的日交易需求。
    一、組織結構。
    項目立項后,鎮(zhèn)政府將專門成立建設領導小組,負責招商引資及項目招投標和工程監(jiān)督,項目動工后領導小組辦公室將與建筑承包商一起合作,監(jiān)督工程施工質量及工程進度,全面協(xié)調施工中遇到的各種問題。
    二、勞動定員。
    工程施工上,將嚴格按照設計要求,聘請相當資質的建筑單位前來施工,嚴把質量關,控制工程進度,保證工程達標,項目完工后,將專設機構對農貿市場的衛(wèi)生日常使用實行管理。
    考慮到當?shù)厝嗣袢罕妼υ撌袌鼋ㄔO的迫切需要,以及市場建設前期各項準備工作基本就緒,且該農貿市場為小型工程,施工技術不復雜,安裝工程較簡單,該農貿市場建設工期為11個月。
    一、估算依據。
    (1)項目估算依據省建委頒發(fā)的有關湖南省建筑工程預算定額工料表規(guī)定進行。
    (2)省建委建筑工程部發(fā)布各地市主要材料最高限價。
    (3)主要材料按當?shù)厥袌銎骄鶅r格估算。
    二、投資估算。
    (1)主體工程為鋼管框架結構,頂棚采用透明塑膠瓦,材料價格按當?shù)厥袌銎骄鶅r估算,造價大約300元/平方米,計126萬元。
    (2)交易臺及裝飾為簡單裝修按市場的普通標準適合市場的需求每平方造價55元/平方米,計24萬元。
    (3)水、電設施、消防設施等按估算為30萬元。
    (4)其他配套設施如肉食攤位、水產品交易攤位等特殊攤位估算20萬元。
    (5)店鋪門面改造費80萬元(其市場內共有48戶,每戶按照200元給予扶持改造)。
    (6)其他費用140萬元。
    項目合計總投資420萬元。
    三、資金籌措。
    項目建設資金的籌措擬采取如下辦法:
    1、自籌資金120萬元。
    2、地方配套200萬元。
    3、申請省級扶持申請補助100萬元。
    一、社會效益。
    1、武溪鎮(zhèn)農貿市場建成后,能徹底解決本鎮(zhèn)長期以來形成的以路為市、以街為市、占道經營、人車混亂的局面,為商品經營者提供一個良好的經營場所。
    2、能促進本鎮(zhèn)集鎮(zhèn)建設,改善市容市貌,徹底治理市場環(huán)境,整治臟、亂、差狀況。
    3、交通阻塞、人行不暢的問題得到解決,交通不安全、社會治安不穩(wěn)定因素將進一步減少。
    4、為發(fā)展經濟,提供方便安全的交易場所,促進農產品、林特、水產品、農副產品的交流,拓寬商品交易渠道,為加快農村產業(yè)化建設,加速實現(xiàn)富民強鎮(zhèn)創(chuàng)造條件。
    5、促進市場規(guī)范化管理,從而使違規(guī)違法行為得到控制,推進市場經營秩序朝著良好的方向發(fā)展。
    6、有利于政府行政職能部門充分有效地發(fā)揮職能作用,強化管理,控制偷稅漏稅,增加國家和地方財政收入。
    7、項目建設能解決部分社會富余人員就業(yè)問題。
    二、經濟效益。
    該市場為國家投資公益性小型建設項目,項目屬政府行為,按照“以市場養(yǎng)市場”的要求,本經濟效益只對市場設施日常維護和管理人員工資以及還款計劃和償還能力進行內部財務分析;不對稅收,動態(tài)投資,財產折舊,收入敏感性等經濟效益進行分析和評估。
    武溪漢王鎮(zhèn)興建農貿市場所在地既是該鎮(zhèn)的政治、經濟、文化中心,也是周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的物資交流中心,流動人口較多,承擔著本鎮(zhèn)和周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)近3萬人的商品服務。區(qū)域商品資源十分豐富,發(fā)展前景十分廣闊。該項目不僅社會效益顯著,而且在經營收入保守估算的情況下,經濟效益仍很可觀,項目完全能夠達到預測的經濟效益。
    本項目技術規(guī)劃方案合理可行,經濟社會效益良好,經研究論證認為項目是完全可行的。
    武溪鎮(zhèn)農貿市場建設對發(fā)展武溪經濟,改善集鎮(zhèn)面貌都具有十分重要的作用,當?shù)卣腿嗣袢罕姸际种С猪椖拷ㄔO,盼望盡快實施該項目,為使這一項目順利實施,希望各級政府及主管部門給予大力支持,同時給有必要優(yōu)惠政策,是該項目如期建設成功。
    公司的可行性分析報告篇十四
    總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
    (一)項目名稱。
    (二)項目的承辦單位。
    (三)承擔可行性研究工作的單位情況。
    (四)項目的主管部門。
    (五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
    (六)項目建設地點。
    財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
    (一)項目產品市場前景。
    (二)項目原料供應問題。
    (三)項目政策保障問題。
    (四)項目資金保障問題。
    (五)項目組織保障問題。
    (六)項目技術保障問題。
    (七)項目人力保障問題。
    (八)項目風險控制問題。
    (九)項目財務效益結論。
    (十)項目社會效益結論。
    (十一)項目可行性綜合評價。
    審批和決策者對項目作全貌了解。
    對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
    第二部分物聯(lián)網智能家居項目建設背景、必要性、可行性。
    這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
    一、物聯(lián)網智能家居項目建設背景。
    (一)國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
    (二)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。
    (三)……。
    二、物聯(lián)網智能家居項目建設必要性。
    (一)……。
    (二)……。
    (三)……。
    (四)……。
    (五)組織和人力資源可行性。
    市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據。
    (一)物聯(lián)網智能家居項目產品國際市場調查。
    (二)物聯(lián)網智能家居項目產品國內市場調查。
    (三)物聯(lián)網智能家居項目產品價格調查。
    (四)物聯(lián)網智能家居項目產品上游原料市場調查。
    (五)物聯(lián)網智能家居項目產品下游消費市場調查。
    (六)物聯(lián)網智能家居項目產品市場競爭調查。
    告中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規(guī)模參考的重要根據。
    (一)物聯(lián)網智能家居項目產品國際市場預測。
    (二)物聯(lián)網智能家居項目產品國內市場預測。
    (三)物聯(lián)網智能家居項目產品價格預測。
    (四)物聯(lián)網智能家居項目產品上游原料市場預測。
    (五)物聯(lián)網智能家居項目產品下游消費市場預測。
    (六)物聯(lián)網智能家居項目發(fā)展前景綜述。
    公司的可行性分析報告篇十五
    1.項目概況:
    1-1項目名稱:xxxx。
    1-4項目主管部門:xx市奶茶總店。
    1-5項目簡要內容及實施目標:為了給廣大師生提供飲食方便,本店特銷售。
    各種冷熱奶茶,以滿足各位的需求!以前沒有申請驗收過!
    2.企業(yè)概況。
    2-1企業(yè)簡介:本店名xxxx,法定代表人是xxx,所有制性質為個體經營,
    企業(yè)地址及郵政編碼:xxxxxxxxxxxxxxx。
    2-2人員情況:
    工程技術人員及構成:本店打算招三名員工,加上本人共四人,主要負。
    責財務管理.服務招待及衛(wèi)生的處理。
    職工人數(shù)及構成:共四人,一人用計算機進行收銀,另三人進行服務招待。
    2-4企業(yè)近兩年生產經營情況,主要產品及其在國內外的市場地。
    位:我公司主要銷售珍珠奶茶,綠茶,紅茶,咖啡等奶茶。近兩年來,我公司的銷售量急劇上升,經營情況非常好!在擁有600萬人口的芬蘭,每年的奶茶消費量為100萬包。而擁有13億的中國如今奶茶年消費量僅為500-1000萬包,從這一比較中可以看出,中國的奶茶消費市場前景非常廣泛。
    1.項目提出的背景和依據:店內設置在高校附近,高校人員比較集中,近年。
    來,隨著國人生活水平的提高,喝奶茶品嘗物質以外的愉悅,也逐漸成為一種時尚的流行。特別是對年輕的大學生而言,這樣的流行讓喝奶茶成了時髦事,也暗示著人們想從奶茶里尋求心靈的缺口,滿足精神與自我需求。
    打造一個全新的飲品概念,希望讓消費者喝得更營養(yǎng),更健康!我們倡導以“天然、新鮮、健康”為理念,將更多人性化、人文化和個性化融入到產品、服務、管理、研發(fā)、裝修、設計、培訓等方面,迅速帶動甜品飲料消費市場的發(fā)展。
    而大學生正是消費的主要的對象,他們沒有家庭經濟負擔,又易于接受新穎和特別事物,專售賣奶茶最適合他們不過。另外,老師們也是本奶茶店的顧客對象。此店營業(yè)面積為10平方米,屬于xxxx人口流動較多的地方,設置清新,優(yōu)美。新店的投資預估有以下幾個部分:桌椅、水電設備、辦公設備、柜臺、裝修費用。
    1.項目的主要內容,管理信息系統(tǒng),工藝流程及控制方案。
    2.結合國內外同類項目的技術水平和發(fā)展趨勢及本單位實際情況,明確項目。
    的目標與預期達到的水平:近年來,隨著國人生活水平的提高,喝奶茶品嘗物質以外的愉悅,也逐漸成為一種時尚的流行。特別是對年輕的大學生而言,這樣的流行讓喝奶茶成了時髦事,也暗示著人們想從奶茶里尋求心靈的缺口,滿足精神與自我需求。
    1.可供選擇的幾種方案的簡單比較:。
    2.最佳方案及論證。
    2-1總體概論:通過三種方案的比較,c方案最好.,則選擇c方案作為該項目的執(zhí)行方案。
    2-2設計思想:c方案最符合顧客的需求。
    2-3設計依據:根據各類奶茶的泡法出的口感及顧客口味需求。2-4系統(tǒng)配置(軟硬件):桌子,椅子,床,冰箱,微波爐,吧臺,電腦,冷氣機。
    2-5控制策略及測控參數(shù)產品:
    自行采購原材料,原材料的質量參照國家現(xiàn)行奶茶的標準。
    價格:主要定位在適合大學生消費水平的層面上,為3元至6元。宣傳:主要為傳單形式。因為本身是學生,還可以通過qq群,校園網等方式發(fā)布店內最新產品情況或者優(yōu)惠情況。
    2-6系統(tǒng)的技術指標及特點。
    2-7設備選型及系統(tǒng)報價(含硬軟件明細表及設備報價)。
    店鋪地面應與道路處在一個水平面上,這樣有利于顧客出入店鋪,是比較理想的選擇。但在實際選址過程中,路面地勢較好的地段地價都比較高,店鋪在選擇位置時競爭也很激烈,所以,在有些情況下,經營者不得不將店鋪位置選擇在坡路上或路面與店鋪地面的高度相差很多的地段上。
    公司的可行性分析報告篇十六
    本項目輻射大同市周邊各縣區(qū)及內蒙古豐鎮(zhèn)市,新榮區(qū)各行政村小雜糧種植戶。帶動本村小雜糧種植戶100戶,種植規(guī)模1000畝,增加就業(yè)20人。
    二、項目編制依據。
    本項目編制依據《中共中央國務院關于促進農民增加收入若干政策、意見》,和新榮區(qū)關于建設小雜糧生產銷售基地建設的意見。
    第二章項目建設及必要性。
    一、項目建設背景。
    黨的十七大報告指出統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,推進社會主義新農村建設,解決好農業(yè)、農村、農民問題事關全面建設小康社會大局。必須始終作為全黨工作的重中之重。同時指出探索集體經濟有效實現(xiàn)形式,發(fā)展農民專業(yè)合作社組織,支持農業(yè)產業(yè)化經營和龍頭企業(yè)發(fā)展是促進農民增收的有效途徑。
    新榮區(qū)作為傳統(tǒng)農業(yè)縣區(qū),在建設社會主義新農村中取得了一些成績。農業(yè)結構調整邁出了新步伐,但農村和農民工作仍然存在不少問題。主要是:農民收入水平不高,農民增收渠道單一,農業(yè)結構調整步伐不快,農業(yè)產業(yè)經營化水平不高,龍頭企業(yè)幾乎沒有。為此,得勝村結合實際根據新榮區(qū)大力發(fā)展小雜糧種植、加工、銷售的契機。做大做強得勝小雜糧深、精加工,創(chuàng)立得勝小雜糧品牌,擴大生產銷售規(guī)模,形成支柱產業(yè)。
    得勝村屬黃土丘陵地段,全年無霜期120天左右,小雜糧種植品種繁多,有谷子、粟子、葫麻、莜麥、蕎麥、綠豆、豌豆、高粱等。其中莜麥和葫麻產出的莜面和葫麻油早以成為地方特設農產品。
    為了多渠道增加農民收入,轉變農民收入方式,我們將擴大小雜糧的種植面積。建設小雜糧加工廠。采用“加工廠+合作社+農戶”的發(fā)展模式。加工廠負責引進優(yōu)良品種和先進種植技術,合作社負責收購及銷售,農戶負責田間種植和管理,以次來增加農民收入。
    二、項目必要性。
    當前小生產雜糧生產、加工、銷售、沒有形成規(guī)模,受傳統(tǒng)農業(yè)影響,由于當?shù)剞r民科學技術水平和文化素質較差,缺乏商品意識,小雜糧生產仍處于零星種植,廣種薄收,粗放管理的落后狀態(tài),實用技術得不到及時廣泛的應用。造成產量下降,生產優(yōu)質率和競爭了下降。而且小雜糧產品品質和整齊度很難做到標準如一。市場上缺乏改善膳食結構需要的小雜糧加工食品,許多小雜糧加工技術落后,產品科技含量不高,目前還是以原料,或半成品為主,產品粗糙附加值低,效益不高。建設小雜糧加工廠符合當?shù)厥袌龉┣箨P系,同時極大的調動了農民種地的積極性。解除了農民銷售的后顧之憂。隨著人們生活水平的不斷提高和健康、環(huán)保意識的增強,綠色無公害的食品進入了人們的頭腦意識,而本地小雜糧出名,其中莜面、蕎面是食品中的上品,它富含人體所需的多種維生素,發(fā)熱量高,有御寒,降糖功效。由此可見小雜糧加工的市場前景很好。
    第三章建設條件。
    一、項目區(qū)概況地理位置及區(qū)域范圍。
    得勝堡位于大同城北40公里處,與內蒙古豐鎮(zhèn)市毗鄰,京包鐵路和208國道交匯與此,交通便利,全村耕地面積6194畝,有695戶,人口2207人。按照大同市加快轉型發(fā)展實現(xiàn)綠色崛起的方針,區(qū)域發(fā)展明顯。作為山西的北大門,是通往內蒙的重要通道,京包、大準鐵路在此交匯,得大高速公路的開通大大縮短了大同到京、津、太原、呼市的時間,堡子灣地處晉蒙交界,自古至今都是商貿的中心,對于承接大城市的輻射,滿足周邊城市人們日常生活和節(jié)假日的消費需求,在區(qū)位表現(xiàn)出重要的門戶地位。
    二、實施的有利條件。
    新榮區(qū)是典型的小雜糧種植區(qū),小雜糧食品種類也很多。因此小雜糧發(fā)展也小具規(guī)模,對周邊縣市影響較大,加之“得勝”品牌注冊的成功和得勝旅游文化發(fā)展的知名度,這將給得勝小雜糧發(fā)展創(chuàng)造品牌打下結實的基礎。
    (一)擴大種植范圍,廣泛開展實用技術培訓,提高廣大農民的科技素質的生產意識,扶持農民專業(yè)合作社,大力發(fā)展訂單農業(yè)生產。
    (二)結合本地小雜糧生產,把小雜糧利用先進農產品加工設備和技術,積極開發(fā)小雜糧食品資源。用現(xiàn)代技術改造傳統(tǒng)小雜糧食品加工工藝,實現(xiàn)工廠生產化+合作社+農戶的生產模式,努力將優(yōu)質小雜糧產品變成各種各樣集方便、營養(yǎng)、保健于一體的大眾產品。
    第四章市場分析與銷售方案。
    一、市場分析。
    小雜糧是無公害,綠色環(huán)保的農產品。種植、生產、加工都經過嚴格把關控制,其品質有保障,是最營養(yǎng),最安全的天然食品之一,滿足了當今廣大消費者追求健康安全的消費需求,因此將越來越受到消費者的歡迎,市場消費潛力巨大,目前國際國內對小雜糧食品需求量穩(wěn)步增長,并呈迅速發(fā)展趨勢。在我國各大酒店以小雜糧食品為特色,需求量再不斷增加,加之我國是農業(yè)大國農村市場前景好,大力的拓展農村市場將更進一步提高了小雜糧的市場競爭力。
    二、銷售方案。
    從傳統(tǒng)銷售來看就是以雜糧面及簡易食品銷售為主,利潤少,附加值低,我們將小雜糧加工成農副產品,通過“得勝”這個商標注冊,建立得勝小雜糧食品銷售網絡。在經銷商和市場的拉動下,把借助區(qū)位優(yōu)勢生產的小雜糧產品,供貨到周邊市縣各大商場和超市。
    第五章項目建設方案。
    一、建設任務和規(guī)模。
    1、帶動100戶農民種植1000多畝品種不同的小雜糧(提供新品種,選用一批商品性好,在國際市場有競爭力的品種;提供農戶種植技術)。
    2、新建小雜糧加工廠房800㎡,3、小雜糧加工標準設備一套。
    二、項目規(guī)劃與布局。
    整個項目需半年時間,前3個月時間,主要進行廠房建設和設備安裝,后3個月時間主要是小雜糧收購和加工,其中伴隨提供幫助當?shù)剞r戶種植,管理小雜糧生產,利用兩年多時間帶動周邊十幾個村幾萬畝良田進行小雜糧種植,最終推動全區(qū)小雜糧形成產業(yè)化發(fā)展。
    三、生產技術方案及工藝流程。
    (一)小雜糧加工廠的建設和技術主要有:
    3、進生產加工技術和先進種植培育技術。
    (二)工藝流程。
    1、小雜糧:脫皮——碾磨——加工——成品。
    2、葫麻:烘烤——壓制——提煉——成品。
    四、項目建設標準和具體建設內容。
    (一)建設標準。
    按小雜糧加工進行建設,廠房及加工機械設備,按照小雜糧加工環(huán)境幾設備要求進行。
    (二)具體建設內容。
    1、土建:800㎡。
    2、設備:國內先進農產品加工設備。
    3、選種:優(yōu)質品種第六章投資估算及資金籌措。
    一、項目建設投資估算。
    (一)土建投資及構成:房屋及水電設施共計15萬元。
    (二)加工設備及構成:21萬元。
    1、小雜糧加工設備:
    2、食用油加工設備:
    3、選種。
    成本30元/畝,1000畝土地需30000元。
    4、其他投入共計18000元。
    二、資金來源。
    該項目采用工廠+合作社+農戶的模式進行,帶動農戶100戶,農田1000畝。
    農民每戶種植10畝小雜糧,每畝投入成本為100元,總共投入1000元。農田經科學管理后,每畝產量150公斤,按6元/公斤銷售,可收入9000元,扣除成本后可獲利8000元,達到了帶動群眾致富的意圖。
    第十章可行性研究結論。
    公司的可行性分析報告篇十七
    自1970年代末以來,我國物流裝備市場有了較快的發(fā)展,各種物流運輸裝備數(shù)量迅速增長,技術性能日趨現(xiàn)代化,集裝箱運輸?shù)玫搅丝焖侔l(fā)展等。隨著計算機網絡技術在物流中的應用,先進的物流裝備系統(tǒng)不斷涌現(xiàn),我國已具備開發(fā)研制大型裝卸裝備和自動化物流系統(tǒng)的能力。總體而言,我國物流裝備市場的發(fā)展現(xiàn)狀體現(xiàn)在以下幾個方面。
    1、物流裝備總體數(shù)量迅速增加。
    近年來,我國物流產業(yè)發(fā)展很快,受到各級政府的極大重視,在這種背景下,物流裝備的總體數(shù)量迅速增加,如汽車、起重裝備、升降裝備、輸送裝備、搬運車輛、貨架、立體倉庫等。本次調研結果顯示,所有12類的物流裝備在應用市場上均有高于20%的企業(yè)正在使用。這說明在我國物流裝備的應用已得到企業(yè)足夠的重視。特別是汽車以及搬運車輛類物流裝備,普及程度甚至已達到50%以上。
    2、物流裝備的自動化水平和信息化程度得到了一定的提高。
    以往,我們的物流裝備基本上是以手工或半機械化為主,工作效率較低。但是,近年來,物流裝備在其自動化水平和信息化程度上有了一定的提高,工作效率得到了較大的提高。本次調研結果顯示,僅有17%的企業(yè)采用純人力的物料搬運與裝卸等操作方式,32%的企業(yè)采用單純的平面?zhèn)}庫模式。
    3、基本形成了物流裝備生產、銷售和消費系統(tǒng)。
    以前,經常發(fā)生有物流裝備需求,但很難找到相應生產企業(yè);或有物流裝備生產卻因銷售系統(tǒng)不完善、需求不足,導致物流裝備生產無法持續(xù)完成等。目前,物流裝備的生產、銷售、消費的系統(tǒng)已基本形成,國內擁有一批物流裝備的專業(yè)生產廠家、物流裝備銷售的專業(yè)公司和一批物流裝備的消費群體,使得物流裝備能夠在生產、銷售、消費的系統(tǒng)中逐步得到改進和發(fā)展。本次調研結果顯示,對于大部分種類的物流裝備,大多數(shù)企業(yè)都會采用招標采購方式。另外,推銷與展會也是企業(yè)購買物流裝備的方式。
    4、物流裝備在物流的各個環(huán)節(jié)都得到了一定的應用。
    目前,無論是在生產企業(yè)的生產、倉儲,流通過程的運輸、配送,物流中心的包裝加工、搬運裝卸,物流裝備都得到了一定的應用。本次調研中涉及到的12類物流裝備即涵蓋了物流的所有環(huán)節(jié),而據調研顯示,所有種類的物流裝備應用比例均高于20%。這種情況是十分可喜的。
    5、專業(yè)化的新型物流裝備和新技術物流裝備不斷涌現(xiàn)。
    隨著物流各環(huán)節(jié)分工的不斷細化,隨著滿足顧客需要為宗旨的物流服務需求增加,新型的物流裝備和新技術物流裝備不斷涌現(xiàn)。這些裝備多是專門為某一物流環(huán)節(jié)的物流作業(yè),某一專門商品、某一專門顧客提供的裝備,其專業(yè)化程度很高。
    6、國外、合資企業(yè)對國內物流裝備的發(fā)展發(fā)揮著重要的作用。
    從整體上看,國外企業(yè)十分看好中國物流裝備市場,紛紛在國內建廠,并在國內外進行銷售,從而帶動了國內企業(yè)的競爭。國外企業(yè)具有強大的資本和先進的技術,尤其是具有很好技術含量的物流設備,他們的產品是非常受國內應用企業(yè)的歡迎。從調查的數(shù)據顯示,50%以上的外資、合資企業(yè)愿意在國內投資擴建廠房,并且對中國市場表示出100%的信心。在我們分類調查的12類設備的企業(yè)中,還沒有哪一類外資企業(yè)不愿意投資,但關鍵是看稅收的優(yōu)惠政策,合理的地價、財政鼓勵政策。特別是物流周邊設備和物流配套設備方面的企業(yè),對在國內投資建廠的欲望十分強烈。
    7、中國物流裝備市場的需求旺盛,需求量逐年上升。
    無論是來自物流裝備的制造業(yè)還是銷售業(yè)的調研數(shù)據都說明了這一點。尤其是出口量的增加,也帶動了國內物流裝備市場的蓬勃發(fā)展。
    8、中國物流裝備市場的發(fā)展前景普遍被企業(yè)看好。
    表現(xiàn)在生產制造類企業(yè)用于追加企業(yè)投資,增加固定資產投入。當投資環(huán)境優(yōu)越,如有較好的財政鼓勵和稅收優(yōu)惠政策,特別是地價合理、搬遷成本小時,有不少的企業(yè)愿意投資建新廠。
    我國物流裝備市場潛力巨大主要基于以下幾點:
    1、汽車工業(yè)。
    根據汽車工業(yè)“十五”規(guī)劃,汽車工業(yè)發(fā)展目標是力爭到2010年成為國民經濟的支柱產業(yè)。根據該規(guī)劃國家“十五”汽車市場需求預測如下:
    我國汽車工業(yè)發(fā)展的總量目標為:20xx年汽車產量為320萬輛左右,其中轎車產量為110萬輛左右,汽車工業(yè)增加值為1300億人民幣,占國內生產總值l%左右。汽車產品出口占銷售收入的比例達到8%左右。20xx年摩托車產量約為1300萬輛。摩托車出口占其銷售收入的比例達到15~20%。中國汽車工業(yè)的快速發(fā)展和結構調整,將大大增加對現(xiàn)代物流裝備的需求。根據本次調研結果顯示,在制造、銷售和應用這三類企業(yè)中,29%的企業(yè)認為汽車是將來物流市場增長的最大亮點,在所有各類選項中排名第一位。
    2、電子、通訊產業(yè)。
    電子通訊器材和電腦的生產發(fā)展也很快,出現(xiàn)不少大型企業(yè),這些企業(yè)發(fā)展到目前的水準,也面臨物流現(xiàn)代化問題。中國是世界的電子制造中心,同時也是全球最重要的電子產品市場。僅2004年上半年,中國電子產品進出口總值就達1730億美元,比去年同期增長了54%,占中國進出口總額的33%。空前繁榮的電子產品進出口給中國物流業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場,跨國境交付的復雜性也對物流公司的服務提出了更高的要求。而且,電子產品種類繁多,渠道復雜,銷售區(qū)域日趨廣闊。根據本次調研結果顯示,在制造、銷售和應用這三類企業(yè)中,24%的企業(yè)認為電子產業(yè)是將來物流市場增長的亮點,在所有各類選項中排名第二位。
    3、家電產業(yè)。
    家電生產能力近年來增長很快,根據國家輕工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃,到20xx年,主要家電產品的`需求為:電冰箱1300萬臺,洗衣機1800萬臺,冷氣機2000萬臺,微波爐900萬臺,洗碗機400萬臺,電熱水器1000萬臺。一些企業(yè)正在建設現(xiàn)代物流系統(tǒng),以適應現(xiàn)代化大生產的要求。根據本次調研結果顯示,在制造、銷售和應用這三類企業(yè)中,20%的企業(yè)認為家電產業(yè)是將來物流市場增長的亮點,在所有各類選項中排名第三位。
    4、藥品、食品工業(yè)。
    藥品、食品工業(yè)是利潤很高的行業(yè),一些企業(yè)尤其是合資企業(yè)的發(fā)展很快。為了提高效率、降低成本,物流輸送系統(tǒng)規(guī)劃與建設勢在必行的。根據本次調研結果顯示,在制造、銷售和應用這三類企業(yè)中,17%的企業(yè)認為藥品產業(yè)是將來物流市場增長的亮點,在所有各類選項中排名第四位。
    5、煙草行業(yè)。
    煙草行業(yè)普遍已完成主生產線的現(xiàn)代化改造工作,發(fā)展迅速。市場呈現(xiàn)出煙草專用機械實行專賣管理、煙草包裝市場發(fā)展趨勢多元化的特點。根據本次調研結果顯示,在制造、銷售和應用這三類企業(yè)中,10%的企業(yè)認為煙草產業(yè)是將來物流市場增長的亮點,在所有各類選項中排名第五位。
    6、商業(yè)系統(tǒng)及其他。
    連鎖超市的發(fā)展,促進了配送中心的建設。目前連鎖超市雖然發(fā)展很快,但是規(guī)模仍不足與國外同類企業(yè)相比,商品配送主要依靠人工進行分揀作業(yè)。隨著經濟發(fā)展、規(guī)模擴大,現(xiàn)代化大型配送中心的建設項目將增加,相關物流裝備的需求也將逐步提高。
    在生產發(fā)展的同時,物流系統(tǒng)現(xiàn)代化將成為企業(yè)競爭最重要的領域之一。中國郵政已組建了中郵物流公司,一批郵政物流中心正在規(guī)劃與建設中,郵政物流現(xiàn)代化將是物流技術市場誘人的領域;空港以及其他交通樞紐的建設也為物流裝備提供了可觀的市場。
    現(xiàn)在,幾乎所有的世界著名物流裝備企業(yè)都已進入中國市場,中國的相關企業(yè)也紛紛制定發(fā)展對策,形成了激烈競爭的局面。
    近年來,物流的高速發(fā)展使先進的物流裝備得到了應用,但從整體上來看,我國物流裝備市場的發(fā)展并不能滿足新世紀全新物流任務的要求,具體來說主要有以下幾個方面:
    1、物流基礎設施建設多元化投入太少。
    長期以來,我國物流基礎設施投入較少,發(fā)展比較緩慢。雖然近些年也新建了一些較先進的倉儲物流設施,但從總體來看,中低端應用較多,20世紀50~60年代建造的倉庫仍在使用,自動化立體倉庫等高端的倉儲貨架系統(tǒng)還不多見,使用了計算機信息化管理的現(xiàn)代化倉庫較少。
    2、物流裝備不統(tǒng)一。
    我國尚處于物流裝備發(fā)展的起步階段,既缺少行業(yè)標準,又沒有行業(yè)組織,致使各種物流裝備標準不統(tǒng)一,相互銜接配套差。
    3、物流裝備供應商數(shù)量眾多,但普遍規(guī)模偏小,發(fā)展不規(guī)范。
    4、沒有通盤考慮整個系統(tǒng)如何達到最優(yōu)化。
    物流企業(yè)只重視單一裝備的質量與選型,沒有通盤考慮整個系統(tǒng)如何達到最優(yōu)化。
    5、忽視對內在品質與安全指標的考察。
    很多物流企業(yè)仍將價格作為選擇物流裝備的首要因素,而忽視了對內在品質與安全指標的考察。
    6、在系統(tǒng)規(guī)劃、設計時帶有盲目性。
    部分物流企業(yè)對物流裝備的作用缺乏足夠的認識,在系統(tǒng)規(guī)劃、設計時帶有盲目性,造成使用上的不便或資源的浪費。
    7、物流裝備使用率不高。
    物流裝備的管理并沒有被廣泛納入物流管理的內容,物流裝備使用率不高,裝備閑置時間較長。
    1、質量、服務可靠性和價格。
    企業(yè)在選擇購買物流裝備時,往往會考慮價格、性能、服務等諸多因素,但根據本次調研結果顯示,最終是產品質量起到決定性作用。其次則是服務可靠性和價格。
    另外一個特征是我國企業(yè)對物流裝備性能的要求并不是依照行業(yè)發(fā)展規(guī)律一步步地提高,而是跳躍式地發(fā)展,以超前的眼光,直接引進世界上最先進的物流技術與裝備,建設高效率的物流系統(tǒng),幾乎與國外保持同步。
    這固然與我國整體經濟水平與企業(yè)經濟實力密不可分,同時也說明我國物流裝備市場還處于發(fā)展的初級階段,客戶需求存在一定盲目性,需要加以正確引導。
    2、系統(tǒng)整體解決方案需求越來越大。
    傳統(tǒng)企業(yè)習慣上只是將物流系統(tǒng)的改善作為物流裝備的配置和完善,而近來,發(fā)生了較大的轉變,例如一些大型制造和分銷企業(yè)如海爾、神州數(shù)碼、雙鶴藥業(yè)、新疆藥業(yè)集團等在進行物流系統(tǒng)改造時,都非常重視其整個物流體系的系統(tǒng)規(guī)劃,聘請了專業(yè)的物流咨詢機構或系統(tǒng)集成商進行詳細的系統(tǒng)規(guī)劃,充分重視其整個物流系統(tǒng)的高效性和合理性,根據系統(tǒng)的需求,確定物流設施的配置和裝備的選型。
    這就對物流裝備供應商提出了更高的要求,一些具備系統(tǒng)集成能力的供應商則擁有更強的競爭優(yōu)勢。在一些大項目招標中,擁有豐富專業(yè)經驗和now-how的跨國公司更有實力獲得客戶的青睞,并能將國外成熟的做法引入中國,使這些項目成為行業(yè)典范。
    除了上述特點外,產品質量、品牌知名度、相關行業(yè)客戶經驗等,也是目前國內企業(yè)在選擇物流裝備供應商時重點關注的問題。
    3、物流技術咨詢的價值逐漸被重視。
    由于物流現(xiàn)代化項目規(guī)模越來越大、系統(tǒng)越來越復雜。一個項目可達到幾千萬以至上億元,如何立項、如何對項目進行運作?一旦失誤將對企業(yè)造成巨大損失。
    由于計劃經濟體制造成的傳統(tǒng)影響,根據領導意志進行決策產生失誤的案例很多。盡管領導人可能對國內外進行過走馬觀花的考察,也可能進行過一般性專家咨詢,但是由于國情不同,企業(yè)的外部環(huán)境和內部條件也各不相同,市場形勢和技術水平也在發(fā)展變化中,要保證項目實施的正確性是很難的;其次是由招標公司廣發(fā)標書、組織眾多的供應商進行投標,擇其優(yōu)者再博采眾長制定方案。這種方法亦有不足之處,由于市場競爭決定了供應商的立場,在技術方案和報價方面都以能否中標為目的,直接由供應商制定的方案出現(xiàn)缺陷的可能性較大。
    正確的途徑應該是,首先由中立性的技術咨詢公司進行全面規(guī)劃,對投標的技術方案提出詳細要求,之后再選擇若干供應商進行投標。比如深圳華為公司建設上億元規(guī)模的物流系統(tǒng),請德國費朗霍夫物流研究院進行規(guī)劃和技術把關,取得了很好的效果。
    技術咨詢工作應該及早開始,如果在基本建設開始以后再進行物流系統(tǒng)規(guī)劃,由于建筑布局已定,對規(guī)劃的合理性可能帶來限制,甚至產生難以克服的矛盾。
    公司的可行性分析報告篇十八
    1.建筑主體為三層框架結構。一層是商業(yè)鋪面(和銀座協(xié)商,內設銀座便利店)酒店大堂和早餐餐廳。二層、三層為客房??筛脑炜头考s60間。主要通道為電梯和步行樓梯,配備有消防通道一個。門口配有20個左右車位的停車場。大堂配置有總臺;行李寄存室;大堂副理;公衛(wèi)等,面積200平左右;商業(yè)鋪面可辦理旅游票務和小型購物商場面積300m左右。二層配置配有會議室1個,面積80m左右,可容納60-80人。二層和三層配有客房60,內設電視、空調、光纖接口、淋浴房、開水器或飲水機等。
    鞍山二路21號-3網點位于鞍山二路北段,周圍有四方區(qū)政府、農業(yè)銀行、樂購商廈、四方利群商廈及各類娛樂性經營性場所。據此網點500米有青島理工大學。20xx年四方區(qū)政府對該路段進行了大規(guī)模的綜合整治,進一步提升了周邊的環(huán)境,是集辦公、商務、文化的理想經營場所。
    3.租賃期限及價格:產權預備購買,至20xx年7月19日。
    跟山東魯商集團合作銀座家驛,定位為中高檔商務酒店。
    1.二至三層每層改造客房25間。過道為中檔地毯。
    2.房間內設置衛(wèi)生間。室內為強化木地板,房間內墻紙。
    3.配制電視,空調,上網,照明燈功能。
    一、項目投資。
    二、投資建設方案。
    項目總投資約750萬元,計劃20xx年11月開始辦理施工前期準備工作,20xx年1月能夠開工,20xx年4月底前完成改造工作,5月投入試營業(yè)。
    1人員配置。
    管理團隊:。
    執(zhí)行店長一名(負責全面工作,經營策略的制定,對外聯(lián)絡溝通,對全年經營成果負責)。
    財務總監(jiān)一名(負責財務監(jiān)督及管理,稅務的協(xié)調,報表的制作)保安隊長一名(負責酒店安全工作和保安的管理,協(xié)調相關部門)。
    營銷總監(jiān)一名(負責酒店的營銷宣傳,前臺管理,vip接待,各項活動策劃組織,目標任務的完成)。
    客房主管一名(負責酒店日常工作和管理)。
    員工隊伍。
    營銷經理二名(對外營銷宣傳,客戶維護,各種信息收集整理建檔)總臺服務員六名(總臺接待加收銀,目標任務的完成)保安四名(停車場樓層和各要害部位的巡視和管理)。
    客房中心文員三名(接聽電話處理一般投訴和意見收集反饋)。
    客房中心服務員一名(查房,衛(wèi)生檢查和臨時打掃,解決一般問題)萬能工一名(水電維護,設施設備故障處理,能源控制)衛(wèi)生班三名(客房清理,環(huán)境衛(wèi)生維護)。
    收入主要包括客房收入與超市和票務中心出租收入,概算小計為每年4,327,000元。具體明細如下:。
    1、客房收入。
    為了便于測算,按照60間標準間進行概算:標準間均價為180.00元/日。
    入住率85%(跟銀座協(xié)議,年入住率不低于百分之八十五,客源主要由魯商集團下屬各旅行社負責)。
    客房年收入=標準間日價格×標準間數(shù)×85%×365。
    =180×60×85%×365=3350700。
    2、超市及票務中心收入。
    總收入=3350700+1022000=4327000(廣告可能根據營銷策略來進行調整,因此廣告收入不進行計算)。
    3、成本1、物料成本。
    物料成本主要包括客房費用、低值易耗品、布草費用、維修費用、廣告公關費用以及其他費用(如寬帶、員工餐費等),物料成本概算小計為每年5,025,00如下:。
    客房費用=客房低值易耗品×客房數(shù)×365。
    =15×60×365=328500。
    低值易耗品=低值易耗/月×12。
    =5000×12=60000。
    維修費用=維修費用/月×12=20xx×12=24000。
    廣告公關費用=廣告公關/月×12=5000×12=60000。
    其它費用=其它費用/月×12=10000×12=120000。
    2、人工成本。
    人工成本按照15數(shù)及員工平均工資計算,員工平均工資按3000月計算:。
    540000。
    3、水電費。
    估算共計約為10萬元/年。
    4、總成本。
    物料成本592.500人工成本540.000水電費100.000。
    總成本1.232.500。
    5、營業(yè)稅。
    營業(yè)收入的6%約259.620。
    6年凈利潤。
    六具體實施步驟。
    7.人員配置及人員培訓。
    8.設備配置及采購。
    9.網絡宣傳和營銷。
    11.開業(yè)前的籌備及宣傳。
    12.進入正常營業(yè),開展酬賓活動。
    13.正常經營及后營銷。
    1.與經營方簽訂前期合作協(xié)議。
    2.辦理相關手續(xù)。
    3.簽訂正式合同。
    4.組建籌備小組(酒店管理公司負責人,工程項目負責人,投資方負責人)(三周時間。如果第三項辦理順利的'話時間可以縮短)。
    5.確定改造方案。
    (一周時間。方案可以與前三項同步進行)。
    6.酒店管理公司進入。(管理層人員到位,各類《計劃方案》落實)。
    7.人員配置及人員培訓。
    8.設備配置及采購。
    9.網絡宣傳和營銷。
    (6-9項可以同步進行。三到四個月時間。人員培訓三個月酒店英語基本能滿足工作需要。計劃得當設備配置及采購不存在問題。網絡宣傳和營銷可以依附現(xiàn)有資源和人脈關系由專人負責計劃制定和實施。)。
    10.竣工驗收。
    11.開業(yè)前的籌備及宣傳(一周時間。)。
    12.進入正常營業(yè),開展酬賓活動。(三個月時間)。
    13.正常經營及后營銷。
    本項目具有良好的經濟效益和社會效益,具有較好的收益預期,符合公司根本利益。
    公司的可行性分析報告篇十九
    1、企業(yè)產品/服務現(xiàn)狀綜述。
    對于企業(yè)目前的市場占有率、銷售額、產品組合、產品生命周期等情況進行分析描述,從而找出企業(yè)的弱點和有發(fā)展機會的點。
    2、新產品/服務描述。
    根據新產品開發(fā)前階段的產品構思、產品概念形成等對將要開發(fā)的新產品/服務進行描述。
    主要描述新產品/服務的創(chuàng)新要點、形式、相關因素的描述。
    3、市場分析。
    潛在消費者中購買擬投產產品/服務的意向、根據競爭者以前的業(yè)績估計市場容量及產品/服務進入市場的運作情況、根據互補產品的銷售情況預測未來銷售情況、對競爭對手及產品定位的詳細分析等。
    市場分析的核心在于掌握將要推出的新產品/服務的市場容量及目前市場上的競爭狀況,從而確定目前的市場情況對于新產品/服務的推出是否有積極作用,即新產品/服務在市場上是否具有推出的可行性。
    4、技術分析。
    該部分主要包含兩部分內容:新技術與原技術的相容性分析情況和狹義上的技術可行性分析情況。
    狹義上的技術可行性分析內容又包含:研究新產品/服務開發(fā)的各種技術問題是否可行和研究新產品/服務開發(fā)中是否能夠保證質量。
    技術分析的核心在于新技術與原技術匹配程度如何,技術上是否可以實現(xiàn)新產品/服務的正常推出。
    5、經濟分析。
    經濟分析包含商業(yè)價值預測和財務分析兩部分。
    商業(yè)價值預測在于對新產品/服務的未來銷售情況及利潤空間進行理性預測;財務分析在于對新產品/服務的各項投入進行合理評估及財務預算。
    經濟分析的核心就在于從財務角度理性的分析該新產品/服務的經濟可行性,即它的推出是否能夠為企業(yè)帶來足夠的凈利潤及確定未來的經濟發(fā)展空間。
    6、負面效果評價。
    從企業(yè)角度來看,或者是對原有組織架構的影響、或是對原有資源技術的影響、或是對原有市場渠道的影響等。
    所以在可行性分析報告中必不可少這一部分,通過前面的分析預測可能存在的負面效應并進行評估,用辯證的觀點最終確定該新產品/服務是否具有推出的可行性。
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    公司的可行性分析報告篇二十
    簡述項目提出的背景、技術開發(fā)狀況、現(xiàn)有產業(yè)規(guī)模;項目產品的主要用途、性能;投資必要性和預期經濟效益;本企業(yè)實施該項目的優(yōu)勢。
    1、項目的技術路線、工藝的合理性和成熟性,關鍵技術的先進性和效果論述。
    2、產品技術性能水平與國內外同類產品的比較。
    3、項目承擔單位在實施本項目中的優(yōu)勢。
    1、成果的技術鑒定文件或產品性能檢測報告、產品鑒定證書。
    2、產品質量的穩(wěn)定性,以及在價格、性能等方面被用戶認可的情況等。
    3、核心技術的知識產權情況。對引進技術的消化、吸收、創(chuàng)新和后續(xù)開發(fā)能力。
    1、國內市場需求規(guī)模和產品的發(fā)展前景、在國內市場的競爭優(yōu)勢和市場占有率。
    2、國際市場狀況及該產品未來增長趨勢、在國際市場的競爭能力、產品替代進口或出口的可能性。
    3、風險因素分析及對策。
    1、項目投資估算。
    2、資金籌措方案。
    3、投資使用計劃。
    1、未來五年生產成本、銷售收入估算。
    2、財務分析:以動態(tài)分析為主,提供財務內部收益率、貸款償還期、投資回收期、投資利潤率和利稅率、財務凈現(xiàn)值等指標。
    3、不確定性分析:主要進行盈虧平衡分析和敏感性分析,對項目的抗風險能力作出判斷。
    4、財務分析結論。
    5、社會效益分析。
    1、企業(yè)員工構成(包括分工構成和學歷構成)。
    2、企業(yè)高層管理人員或項目負責人的教育背景、科技意識、市場開拓能力和經營管理水平。
    3、企業(yè)從事研究開發(fā)的人員力量、資金投入,以及企業(yè)內部管理體系等情況。
    4、企業(yè)從事該產品生產的條件、產業(yè)基礎(包括項目實施所需的基礎設施及原材料的來源、供應渠道等)。
    1、環(huán)境保護措施。
    2、勞動保護和安全。
    3、必要的證明材料。
    (1)特殊行業(yè)許可證(如食品、農藥、醫(yī)藥、化肥產品生產許可證及批文);通信產品入網許可證;公共安全產品生產許可證;壓力容器生產許可證等。
    (2)可提供項目立項證明、高新技術企業(yè)證書、產品質量認證、環(huán)保證明;產品訂貨意向、合同等補充材料。
    可行性研究報告的編寫目的是:說明該軟件開發(fā)項目的實現(xiàn)在技術、經濟和社會條件方面的可行性;評述為了合理地達到開發(fā)目標而可能選擇的各種方案;說明并論證所選定的方案。
    可行性研究報告的編寫內容要求如下:
    7.1引言。
    7.1.1編寫目的。
    7.1.2背景。
    7.1.3定義。
    7.1.4參考資料。
    7.2.1要求。
    7.2.2目標。
    7·2.3條件、假定和限制。
    7.2.4進行可行性研究的方法。
    7.2.5評價尺度。
    7·3對現(xiàn)有系統(tǒng)的分析。
    7.3.1數(shù)據流程和處理流程。
    7.3.2工作負荷。
    7.3.3費用開支。
    7.3.4人員。
    公司的可行性分析報告篇二十一
    總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
    一、社區(qū)網站項目概況。
    (一)項目名稱。
    (二)項目承辦單位。
    (三)可行性研究工作承擔單位。
    (四)項目可行性研究依據。
    1.《中華人民共和國公司法》;。
    2.《中華人民共和國行政許可法》;。
    3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)(2004)20號;。
    4.《產業(yè)結構調整目錄2011版》;。
    5.《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;。
    6.《建設項目經濟評價方法與參數(shù)(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會2006。
    年審核批準施行;。
    7.《投資項目可行性研究指南》,國家發(fā)展與改革委員會。
    8.企業(yè)投資決議;。
    9.……;。
    10.地方出臺的相關投資法律法規(guī)等。
    (五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
    (六)項目建設地點。
    二、社區(qū)網站項目可行性研究主要結論。
    在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
    (一)項目產品市場前景。
    (二)項目原料供應問題。
    (三)項目政策保障問題。
    (四)項目資金保障問題。
    (五)項目組織保障問題。
    (六)項目技術保障問題。
    (七)項目人力保障問題。
    (八)項目風險控制問題。
    (九)項目財務效益結論。
    (十)項目社會效益結論。
    (十一)項目可行性綜合評價。
    三、主要技術經濟指標表。
    在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
    表1技術經濟指標匯總表。
    序號。
    名稱。
    單位。
    數(shù)值。
    1項目投入總資金萬元26136.00。
    1.1固定資產建設投資萬元18295.20。
    1.2流動資金萬元7840.80。
    2項目總投資萬元20647.44。
    2.1固定資產建設投資萬元18295.20。
    2.2鋪底流動資金萬元2352.24。
    3年營業(yè)收入(正常年份)萬元36590.40。
    4年總成本費用(正常年份)萬元23783.76。
    5年經營成本(正常年份)萬元21954.24。
    6年增值稅(正常年份)萬元2783.61。
    7年銷售稅金及附加(正常年份)萬元278.36。
    8年利潤總額(正常年份)萬元12806.64。
    9所得稅(正常年份)萬元3201.66。
    10年稅后利潤(正常年份)萬元9604.98。
    11投資利潤率%62.03。
    12投資利稅率%71.33。
    13資本金投資利潤率%80.63。
    14資本金投資利稅率%93.04。
    15銷售利潤率%46.52。
    16稅后財務內部收益率(全部投資)%29.32。
    17稅前財務內部收益率(全部投資)%43.98。
    18稅后財務凈現(xiàn)值fnpv(i=8%)萬元9147.60。
    19稅前財務凈現(xiàn)值fnpv(i=8%)萬元11761.20。
    20稅后投資回收期年4.66。
    21稅前投資回收期年3.88。
    22盈虧平衡點(生產能力利用率)%42.05。
    四、存在的問題及建議。
    對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
    1.項目總投資來源及投入問題。
    項目總投資主要來自項目發(fā)起公司自籌資金,按照計劃在203月份前完成項目申報審批工作。預計項目總投資資金到位時間在204月底。整個項目建設期內,主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備生產、設備運行及驗收等工作。
    項目發(fā)起公司擬設立專項資金賬戶用于項目建設用資金的管理工作。對于資金不足部分則以銀行貸款、設備融資,合作,租賃等多種方式解決。
    2.項目原料供應及使用問題。
    項目產品的原料目前在市場上供應充足,可以實現(xiàn)就近采購。項目本著生產優(yōu)質產品、創(chuàng)造一流品牌的理念,對原材料環(huán)節(jié)進行嚴格把關,對原料供應商進行優(yōu)選,保證生產順利進行。
    3.項目技術先進性問題。
    項目生產本著高起點、高標準的準則,擬采購先進技術工藝設備,引進先進生產管理經驗,對生產技術員工進行專業(yè)化培訓,保證生產高效、工藝先進、產品質量達標。
    第二部分社區(qū)網站項目建設背景、必要性、可行性。
    這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
    一、社區(qū)網站項目建設背景。
    (一)社區(qū)網站項目市場迅速發(fā)展。
    (二)國家產業(yè)規(guī)劃或地方產業(yè)規(guī)劃。
    我國非常中國社區(qū)網站領域的發(fā)展,國家和地方在最近幾年有關該領域的政策力度明顯加強,突出表現(xiàn)在如下幾個方面:
    (1)穩(wěn)定國內外市場;。
    (2)提高自主創(chuàng)新能力;。
    (3)加快實施技術改造;。
    (4)淘汰落后產能;。
    (5)優(yōu)化區(qū)域布局;。
    (6)完善服務體系;。
    (7)加快自主品牌建設;。
    (8)提升企業(yè)競爭實力。
    (三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。
    ……。
    二、社區(qū)網站項目建設必要性。
    (一)……。
    (二)……。
    (三)……。
    (四)……。
    (三)技術可行性。
    本項目建設堅持高起點、高標準方案,為保證工藝先進性,關鍵設備引進國外廠商,其他輔助設備從國內廠商中優(yōu)選。該公司始建于19,20改制為股份有限公司,經過多年的技術改造和生產實踐,公司創(chuàng)造出一流的社區(qū)網站工藝和先進的管理技術,完全能夠按照行業(yè)標準進行生產和檢測,其新技術方案的引入,將有效保證本項目順利開展。
    (四)模式可行性。
    社區(qū)網站項目實施由項目發(fā)起公司自行組織,引進先進生產設備,土建工程由公司自主組織建設。項目建成后,項目運作由該公司全資注冊子公司主導,項目產品面向國內、國際兩個市場。目前,國內外市場發(fā)展均較為迅速,市場空間放量速度加快,市場需求強勁,可以保證產品有效銷售。
    (五)組織和人力資源可行性。
    第三部分社區(qū)網站項目產品市場分析。
    市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的`選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據。
    一、社區(qū)網站項目產品市場調查。
    (一)社區(qū)網站項目產品國際市場調查。
    (二)社區(qū)網站項目產品國內市場調查。
    (三)社區(qū)網站項目產品價格調查。
    (四)社區(qū)網站項目產品上游原料市場調查。
    (五)社區(qū)網站項目產品下游消費市場調查。
    (六)社區(qū)網站項目產品市場競爭調查。
    二、社區(qū)網站項目產品市場預測。
    市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續(xù),是利用市場調查所得到的信息資料,根據市場信息資料分析報告的結論,對本項目產品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規(guī)模所必須的依據。
    (一)社區(qū)網站項目產品國際市場預測。
    (二)社區(qū)網站項目產品國內市場預測。
    (三)社區(qū)網站項目產品價格預測。
    (四)社區(qū)網站項目產品上游原料市場預測。
    (五)社區(qū)網站項目產品下游消費市場預測。
    (六)社區(qū)網站項目發(fā)展前景綜述。
    第四部分社區(qū)網站項目產品規(guī)劃方案。
    一、社區(qū)網站項目產品產能規(guī)劃方案。
    二、社區(qū)網站項目產品工藝規(guī)劃方案。
    (一)工藝設備選型。
    (二)工藝說明。
    (三)工藝流程。
    三、社區(qū)網站項目產品營銷規(guī)劃方案。
    (一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。
    (二)營銷模式。
    在商品經濟環(huán)境中,企業(yè)要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究中,要對市場營銷模式進行研究。
    1、投資者分成。
    2、企業(yè)自銷。
    3、國家部分收購。
    4、經銷人情況分析。
    (三)促銷策略。
    ……。
    第五部分社區(qū)網站項目建設地與土建總規(guī)。
    一、社區(qū)網站項目建設地。
    (一)社區(qū)網站項目建設地地理位置。
    (二)社區(qū)網站項目建設地自然情況。
    (三)社區(qū)網站項目建設地資源情況。
    (四)社區(qū)網站項目建設地經濟情況。
    (五)社區(qū)網站項目建設地人口情況。
    (六)社區(qū)網站項目建設地交通運輸。
    項目運作立當?shù)?,面向國內、國際兩個市場,項目建設地交通運輸條件優(yōu)越,目前已形成鐵路、公路、航空等立體方式的交通運輸網。公路四通八達,境內有3條國道、2條省道,高速公路建設步伐進一步加快,將進一步改善當?shù)氐墓愤\輸條件,逐漸優(yōu)化的交通條件有利于項目產品銷售物流環(huán)節(jié)效率的提升,使得產品能夠及時投放到銷售目標市場。
    二、社區(qū)網站項目土建總規(guī)。
    (一)項目廠址及廠房建設。
    1.廠址。
    2.廠房建設內容。
    3.廠房建設造價。
    (二)土建規(guī)劃總平面布置圖。
    (三)場內外運輸。
    1.場外運輸量及運輸方式。
    2.場內運輸量及運輸方式。
    3.場內運輸設施及設備。
    (四)項目土建及配套工程。
    1.項目占地。
    2.項目土建及配套工程內容。
    序號。
    建設項目。
    建筑結構。
    建筑方式。
    施工面積(m2)。
    1辦公樓框架結構多層建筑9011。
    2展廳磚混結構單層建筑1802。
    3公寓磚混結構多層建筑37847。
    4餐廳磚混結構多層建筑2703。
    51號車間輕鋼結構單層建筑6308。
    62號車間輕鋼結構單層建筑7209。
    73號車間輕鋼結構單層建筑8110。
    8后序處理、庫房輕鋼磚混結構單層建筑7209。
    9鍋爐房及其它輔助實施框架磚混結構單層建筑1802。
    10小計80200。
    11綠化設施5407。
    12廠區(qū)硬化周圍美化4506。
    13總施工面積(m2)90112。
    (五)項目土建及配套工程造價。
    (六)項目其他輔助工程。
    1.供水工程。
    2.供電工程。
    3.供暖工程。
    4.通信工程。
    5.其他。
    第六部分社區(qū)網站項目社區(qū)網站、節(jié)能與勞動安全方案。
    在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律,對項目可能對環(huán)境造成的近期和遠期影響,對影響勞動者健康和安全的因素,都要在可行性研究階段進行分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。
    一、社區(qū)網站項目環(huán)境保護方案。
    (一)項目環(huán)境保護設計依據。
    (二)項目環(huán)境保護措施。
    (三)項目環(huán)境保護評價。
    (一)項目資源利用及能耗標準。
    (二)項目資源利用及能耗分析。
    三、社區(qū)網站項目節(jié)能方案。
    按照國家發(fā)改委的規(guī)定,節(jié)能需要單獨列一章。按照國家發(fā)改委的相關規(guī)定,建筑面積在2萬平方米以上的公共建筑項目、建筑面積在20萬平方米以上的居住建筑項目以及其他年耗能噸標準煤以上的項目,項目建設方都必須出具《節(jié)能專篇》,作為項目節(jié)能評估和審查中的重要環(huán)節(jié)。項目立項必須取得節(jié)能審查批準意見后,項目方可立項。因此,對建設規(guī)模超過發(fā)改委規(guī)定要求的項目,《節(jié)能專篇》如同《環(huán)境評價報告》一樣,是項目建設前置審核的必須環(huán)節(jié)。
    (一)項目節(jié)能設計依據。
    (二)項目節(jié)能分析。
    四、社區(qū)網站項目消防方案。
    (一)項目消防設計依據。
    (二)項目消防措施。
    (三)火災報警系統(tǒng)。
    (四)滅火系統(tǒng)。
    (五)消防知識教育。
    五、社區(qū)網站項目勞動安全衛(wèi)生方案。
    (一)項目勞動安全設計依據。
    (二)項目勞動安全保護措施。
    第七部分社區(qū)網站項目組織和勞動定員。
    在可行性研究報告中,根據項目規(guī)模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業(yè)組織機構,勞動定員總數(shù)及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
    一、社區(qū)網站項目組織。
    (一)組織形式。
    (二)工作制度。
    二、社區(qū)網站項目勞動定員和人員培訓。
    (一)勞動定員。
    (二)年總工資和職工年平均工資估算。
    (三)人員培訓。
    本項目采用“標準化培訓”實施人員培訓,所謂“標準化培訓”指的是定崗前招聘、基本技能培訓等由公司安排各部門技術骨干統(tǒng)一按照規(guī)定執(zhí)行,力求使得員工熟悉公司業(yè)務和需要掌握的各項基本技能。經過標準化培訓后,公司根據各人表現(xiàn)確定崗位,然后由各崗位的技術負責人針對崗位特有業(yè)務進行學徒式指導和培訓。兩種方式的結合既保證了員工定崗的準確性,也縮短了員工定崗后成為合格員工的時間,這對于節(jié)約人員培訓成本和縮短培訓時間都具有極好的效果。
    第八部分社區(qū)網站項目實施進度安排。
    項目實施時期的進度安排也是可行性研究報告中的一個重要組成部分。所謂項目實施時期亦可稱為投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時間。這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié),有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有些是同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期各個階段的各個工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。
    一、社區(qū)網站項目實施的各階段。
    (一)建立項目實施管理機構。
    (二)資金籌集安排。
    (三)技術獲得與轉讓。
    (四)勘察設計和設備訂貨。
    (五)施工準備。
    (六)施工和生產準備。
    (七)竣工驗收。
    二、社區(qū)網站項目實施進度表。
    三、社區(qū)網站項目實施費用。
    (一)建設單位管理費。
    (二)生產籌備費。
    (三)生產職工培訓費。
    (四)辦公和生活家具購置費。
    (五)其他應支出的費用。
    第九部分社區(qū)網站項目財務評價分析。
    圖-4財務評價基本思路。
    一、社區(qū)網站項目總投資估算。
    二、社區(qū)網站項目資金籌措。
    一個建設項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據對建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優(yōu)惠的資金??尚行匝芯繄蟾嬷校瑧獙γ恳环N來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件??尚行匝芯恐校瑧獙ο铝袃热菁右哉f明:
    (一)資金來源。
    (二)項目籌資方案。
    三、社區(qū)網站項目投資使用計劃。
    (一)投資使用計劃。
    (二)借款償還計劃。
    四、項目財務評價說明&財務測算假定。
    (一)計算依據及相關說明。
    1.《中華人民共和國會計法》,[主席令第24號],1月1日起實施。
    2.《企業(yè)會計準則》,[財政部令第5號],1月1日起實施。
    3.《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》,[國務院令第512號],1月1日起實施。
    4.《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》,[財政部、國家稅務總局令第50號],1月1日起實施。
    5.《建設項目經濟評價方法與參數(shù)(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會審核批準施行。
    6.項目必須遵守的國內外其他工商稅務法律文件。
    (二)項目測算基本設定。
    五、社區(qū)網站項目總成本費用估算。
    (一)直接成本。
    (二)工資及福利費用。
    (三)折舊及攤銷。
    (四)工資及福利費用。
    (五)修理費。
    (六)財務費用。
    (七)其他費用。
    (八)財務費用。
    (九)總成本費用。
    六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算。
    (一)銷售收入。
    (二)銷售稅金及附加。
    (三)增值稅。
    (四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算。
    七、損益及利潤分配估算。
    八、現(xiàn)金流估算。
    (一)項目投資現(xiàn)金流估算。
    (二)項目資本金現(xiàn)金流估算。
    公司的可行性分析報告篇二十二
    傳統(tǒng)的電路保護中裝置主要是采用采用金屬熔斷器或電子保護電路來實現(xiàn)電路的安全保護,這些方法對電路的保護作用的缺點是可恢復性差、電路設計復雜,以及成本較高,因此目前很多電子產品制造商為了追求利潤,往往就舍去電路保護裝置、或采用熔斷器式的保護裝置來實現(xiàn)電路保護功能,這樣給產品的維護使用帶來了相應的麻煩,特別是對于一些民用產品,設計生產廠家為了保證其安全性,不得不采用比較復雜的電子電路來保護其產品的安全,這樣不僅使其成本提高,而且給電子產品生產廠商的服務帶來諸多不便。
    聚合物基正溫度系數(shù)材料是利用導電粒子與結晶或半結晶的聚合物復合制得的一種新型功能材料,其最主要的功能為電流及溫度的過載保護,應用范圍相當廣泛,包括電腦與周邊設備、電池、汽車、通訊、玩具及家電等領域均會使用到pptc,起對于電流及溫度之高度敏感,充分運用在各類電子產品上,不論是半導體、ic元件、印刷電路板、電源器材、連接器及線路系統(tǒng)之保護極為有用,特別在高密度電路整合系統(tǒng)中,pptc之電路保護功能,是傳統(tǒng)保險絲無法取代的。pptc屬智能型材料科技產品具可重復性,體積輕薄,而成為主要保護元件之重要發(fā)展趨勢。
    隨著人們生活水平不斷提高,家用電子產品廣泛地應用我們的日常生活當中。不僅如此,工業(yè)、軍事各個領域電子產品比比皆是。如手機、計算機、汽車電器、傳真機、dvd、vcd、modem、無繩電話、電視機、電冰箱等等家用電器已經普遍應用與每一個家庭。而所有這些家用電器都與電源及電路有關,因而電源及電路保護是其安全使用的保證。便攜消費電子發(fā)展的趨勢越來越小型化,設計工程人員十分渴求其所用的元器件尺寸小、阻值低,因此pptc產品的低阻小型化是重要發(fā)展方向。然而目前這類尖端產品的技術,主要掌握在美國和日本的少數(shù)國際大公司手中,如日本藤昌電線公司和世界最大的電氣、電子元件制造商和服務商美國泰科電子(tyco)。
    1.2預期實現(xiàn)的經濟和社會效益。
    適合pptc產品應用的電路保護市場非常廣闊,產品的應用領域也非常多,其中電池的保護是最大也是最前沿的市場,新型高性能鋰離子電池和聚合物電池對保護元器件提出更高了要求,這兩類高能電池在受熱高溫以及短路情況下容易發(fā)生爆炸事故,對其提供短路過流的保護十分必要,是本項目產品針對的主要市場。據報道,隨著全球電信的發(fā)展,20xx年全球手機用戶數(shù)達到40億,其中中國用戶超6億的使用量猛增至世界的第一位,據工信部統(tǒng)計20xx年上半年僅手機產量就達到了2.95部,再加上使用鋰離子和聚合物電池做電源的mp3、mp4、數(shù)碼相機、導航儀、手提電腦等便攜設備的用量,移動便攜設備電池及其充電器的用量是相當可觀的,據統(tǒng)計20xx年我國鋰電和鎳氫電池產量已經突破25億只左右,那么不包括電池電路和電池充電器上pptc的用量,那么僅封裝在電池組內部用的電池保護片的用量就在20億左右。深圳是全國甚至是全球手機、mp3等移動便攜產品的生產基地及貿易集散地;這里有完善的電子產業(yè)鏈,有為移動設備生產提供能源的眾多電池生產企業(yè),其中就有全國最大鋰離子電池生產商比亞迪、比克電池、德賽電池和聚合物鋰電池廠家tcl。因此高性能pptc電池保護片具有廣闊的市場前景,項目很好的融合到了深圳的電子企業(yè)產業(yè)鏈中,具有顯著的企業(yè)協(xié)同效益和社會效益。然而由于高導電、高ptc強度,高耐壓性能的高分子ptc復合材料新技術為美國和日本的少數(shù)幾家大企業(yè)壟斷,生產成本為0.1元左右的產品售價達到了1.0-1.5元,比一般產品高出3-5倍,國內企業(yè)的采購成本十分高昂。項目研發(fā)成功按0.5-0.8元/pcs價格銷售,能很好的打破國外公司的技術壟斷,降低國內電子企業(yè)采購pptc產品成本,增強我國電子企業(yè)的國際上競爭力,此外產品售價高利潤高,產品量產后,按初期年產20xx萬只,預計銷售收入1000-1500萬,利潤800-1200萬,經濟效益十分顯著。
    2.1技術發(fā)展趨勢。
    ptc材料是指某種具有很大的正電阻溫度系數(shù)(positivetemperaturecoefficient,ptc)的材料。由于這種材料能在很窄的溫度范圍內使其電阻發(fā)生幾個數(shù)量級的變化,故具有熱敏開關的特性,可廣泛用于制作自控溫加熱電纜、過電流保護元件及熱敏傳感器等。目前,國內外使用的ptc材料大體上可分為兩大類:一類是以陶瓷類ptc材料,另一類是由有機高分子聚合物與導電材料組成的新型有機復合ptc材料。由于陶瓷熱敏材料性脆,生產工藝較復雜,室溫電阻很難做得很低,加工和成型都較困難,制造成本高,故價格較貴。而聚合物基ptc復合熱敏材料,由于具有質軟、可撓曲、易加工成型、制造成本較低、可以在較低的溫度下使用等優(yōu)點正日益受到重視。它是利用導電粒子與結晶或半結晶的聚合物復合制得的一種新型功能材料。pptc材料不僅原料易得、價格便宜、加工成型工藝簡單,還具有高分子材料的許多優(yōu)異性能。
    隨著移動科技的發(fā)展和人們生活水平不斷提高,移動便攜產品普及到人們的生活中。小型、多功能,高集成是便攜消費電子發(fā)展的主要趨勢,因此工程人員在設計產品時十分注重元器件的尺寸,而對于pptc電路保護產品來說,低阻小型化是順應市場需求的重要技術發(fā)展方向。然而絕大多數(shù)的聚合物ptc材料的室溫電阻都比較高,pptc材料存在低室溫體積電阻率和高ptc強度之間的矛盾,以及降低產品電阻同保持耐壓性能之間的矛盾。因此開發(fā)低室溫體積電阻、ptc強度的pptc復合材料體系是ptc材料研發(fā)的重要發(fā)展,具有尺寸小、內阻低等特點過流保護元件,是高分子ptc元器件發(fā)展的趨勢。目前這類尖端產品的技術,主要掌握在美國和日本的少數(shù)國際大公司手中,如日本藤昌電線公司和世界最大的電氣、電子元件制造商和服務商美國泰科電子(tyco)。