2023年體系文件管理制度范文(19篇)

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    在這個分類中,涵蓋的對象范圍廣泛且多樣。總結(jié)的語言要簡練明了,清晰流暢,讓讀者易于理解和接受。下面是一些總結(jié)的實例,希望能對大家提供寫作思路。
    體系文件管理制度篇一
    第一條:為提高我局規(guī)范性文件的質(zhì)量,確保規(guī)范性文件的合法性,保護行政管理相對人的合法權(quán)益,根據(jù)《行政許可法》的規(guī)定,結(jié)合本局實際,制定本辦法。
    第二條:本局依法制定,涉及管理相對人權(quán)利、義務(wù),具有普遍約束力并可反復(fù)適用的規(guī)定、辦法、細則、決定、通告等文件的起草、審查、備案、登記、公布,適用本辦法。
    下列文件不適用本辦法:
    (一)部署工作,規(guī)范本機關(guān)、本系統(tǒng)內(nèi)部工作的文件;
    (二)會議紀要。
    第三條:規(guī)范性文件資料應(yīng)貼合下列規(guī)定:
    (一)貼合法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定;
    (二)貼合職權(quán)法定原則;
    (三)與wto原則或其他規(guī)范性文件相協(xié)調(diào),無地方保護和行業(yè)保護的規(guī)定。
    第四條:規(guī)范性文件不得創(chuàng)設(shè)下列事項:
    (一)行政許可;
    (二)行政事業(yè)性收費;
    (三)行政處罰;
    (四)行政強制措施;
    (五)限制或者處分公民、法人或者其他組織的法定權(quán)益;
    (六)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定之外的義務(wù)。
    第五條:法制辦負責對規(guī)范性文件進行監(jiān)督和管理(包括規(guī)范性文件的制定、審查、廢止、備案、清理、匯編等)。
    第六條:規(guī)范性文件原則上由業(yè)務(wù)工作機構(gòu)指定專人負責起草。需報市政府或市人大批準的規(guī)范性文件,應(yīng)由業(yè)務(wù)工作機構(gòu)組織起草小組進行起草。起草小組能夠吸納有關(guān)部門的人員、有關(guān)專業(yè)人員或社會團體的代表參加。
    第七條:規(guī)范性文件初稿構(gòu)成后,應(yīng)由負責起草的業(yè)務(wù)工作機構(gòu)將以下材料提交法制辦審查:
    (一)規(guī)范性文件文本;
    (二)制定規(guī)范性文件的說明,包括必要性、可行性和主要解決的問題;
    (三)制定規(guī)范性文件的依據(jù)文本。
    規(guī)范性文件資料與其他行政機關(guān)職責相關(guān)聯(lián)的,還應(yīng)供給與其他行政機關(guān)協(xié)商情景的說明。
    第八條:法制辦應(yīng)當在收到送審材料之日起7個工作日內(nèi)提出審查意見。遇特殊情景,可再延長7個工作日。
    第九條:法制辦按照本辦法第三條、第四條的規(guī)定,對規(guī)范性文件進行審查并按下列規(guī)定處理:
    (一)貼合本辦法第三條、第四條規(guī)定的,簽署同意意見后轉(zhuǎn)局辦公室進行文字把關(guān);
    (三)送審材料只存在立法技術(shù)問題的,予以修改并簽署同意意見后轉(zhuǎn)局辦公室進行文字把關(guān)。
    第十條:凡資料涉及本辦法第四條規(guī)定事項之一的規(guī)范性文件,經(jīng)局辦公會議討論決定或局長批準后,由法制辦負責提交以下材料送市政府法制辦公室,由市政府法制辦公室按照有關(guān)規(guī)定進行登記審查:
    (一)規(guī)范性文件文本和提請審查的公函(一式兩份);
    (二)制定規(guī)范性文件的說明,包括必要性、可行性和主要解決的問題;
    (三)制定規(guī)范性文件的依據(jù)文本;
    (四)本部門法制工作機構(gòu)的書面意見。
    規(guī)范性文件資料與其他行政機關(guān)職責相關(guān)聯(lián)的,還應(yīng)供給與其他行政機關(guān)協(xié)商情景的說明。
    第十一條:凡資料不涉及本辦法第四條規(guī)定事項之一的規(guī)范性文件,由主管局領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)局長批準后簽發(fā),并應(yīng)自發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)由法制辦將下列材料送市政府法制辦公室進行備案審查:
    (一)規(guī)范性文件文本和提請審查的公函(一式兩份);
    (二)制定規(guī)范性文件的說明,包括必要性、可行性和主要解決的問題;
    (三)制定規(guī)范性文件的依據(jù)文本;
    (四)本部門法制工作機構(gòu)的書面意見。
    負責起草規(guī)范性文件的業(yè)務(wù)工作機構(gòu)應(yīng)當在規(guī)范性文件發(fā)布后3日內(nèi)將第一款第(一)、(二)、(三)項材料交法制辦。
    第十二條:規(guī)范性文件除按本辦法第九條、第十條規(guī)定交市政府法制辦進行登記審查和備案審查以外,還應(yīng)在發(fā)布之日起3日內(nèi)由負責起草的業(yè)務(wù)工作機構(gòu)將規(guī)范性文件文本一式五份交法制辦,由法制辦統(tǒng)一送市政府法制辦、市人大、上級質(zhì)監(jiān)局等部門備案。
    第十三條:規(guī)范性文件應(yīng)當自發(fā)布之日起30日內(nèi)在本局網(wǎng)站上公開,亦可同時采取其他方式公開。規(guī)范性文件在本局網(wǎng)站的公開程序按照本局政務(wù)公開的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    第十四條:規(guī)范性文件應(yīng)自發(fā)布之日起30日后施行。確因特殊情景,不立即施行將有礙于規(guī)范性文件正確施行的,可自發(fā)布之日起施行。
    第十五條:規(guī)范性文件目錄由法制辦按年編印發(fā)布,規(guī)范性文件按政府每屆任期匯編一本。
    第十六條:對違反本辦法的職責追究,按照《儀征市規(guī)范性文件制定與備案審查辦法》規(guī)定處理。
    第十七條:本辦法由揚州市儀征質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局法制機構(gòu)負責解釋。
    第十八條:本辦法自發(fā)布之日起施行。
    體系文件管理制度篇二
    及時糾正在服務(wù)過程中產(chǎn)生的不合格,防止不合格服務(wù)的再發(fā)生,識別潛在的不合格原因,防止?jié)撛诓缓细穹?wù)的產(chǎn)生,實現(xiàn)持續(xù)改進,為顧客提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
    適用于公司所有糾正預(yù)防措施活動的實施。
    3.1管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正和預(yù)防措施的實施。
    3.2質(zhì)主管負責在公司質(zhì)量體系(活動)出現(xiàn)或存在潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的通知,并跟進驗證實施效果。
    3.3部門相關(guān)主管負責落實糾正和預(yù)防措施的實施。
    3.4產(chǎn)生不合格服務(wù)的`部門主辦以上管理人員負責組織調(diào)查產(chǎn)生不合格的原因,制定糾正措施。
    3.5公司所有員工都有提出和實施糾正預(yù)防措施的責任。
    4.1糾正措施
    4.1.1對公司所有活動中存在的不合格進行分析,確定不合格原因,采取糾正措施予以改善,消除不合格并防止其再次發(fā)生。
    4.1.2對以下信息采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法進行識別,對不合格項進行確定。
    a.顧客的投訴(建議)
    b.緊急事件及重大質(zhì)量事故
    c.品質(zhì)主管對各部門日常工作的檢查和建議
    d.對分承包服務(wù)的評估
    e.顧客滿意度調(diào)查的輸出
    f.內(nèi)、外審報告
    g.管理評審的各項輸出
    h.其他不符合公司質(zhì)量方針、目標及質(zhì)量體系要求的情況
    4.1.3對于情況f,審核小組按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》的要求執(zhí)行。
    4.1.4對于情況d,品質(zhì)主管填寫《糾正和預(yù)防措施實施記錄表》,交責任部門通知分承包方,要求分承包方對原因進行分析,提出糾正措施反饋;品質(zhì)主管對其措施審核后由責任部門跟進落實情況,相關(guān)結(jié)果在《糾正和預(yù)防措施實施記錄表》上進行記錄,并簽名確認,該表品質(zhì)主管和責任部門各存一份。
    4.1.5對于情況g,由管理者代表負責監(jiān)督執(zhí)行。
    4.1.6對于其他不合格,品質(zhì)主管填寫《糾正和預(yù)防措施實施記錄表》,對不合格事實進行描述后發(fā)往責任部門,責任部門對不合格事實進行確認后填寫'原因分析'項目,制定糾正措施并實施,品質(zhì)主管負責對糾正措施進行評估并跟蹤驗證實施效果,表格品質(zhì)主管和責任部門各留存一份。
    4.1.7對日常工作中出現(xiàn)的不合格,按《不合格服務(wù)處理程序》和《顧客投訴(建議)處理程序》進行處理。
    4.1.8因質(zhì)量體系或服務(wù)規(guī)范引起的不合格,由品質(zhì)主管組織相關(guān)人員進行論證,提出修改意見,呈交總經(jīng)理或管理者代表審批后修改下發(fā),并保存與此有關(guān)的文件和記錄。
    4.1.9因員工素質(zhì)引起的不合格,由人事行政主管會同責任部門主管采取人事調(diào)整、處罰或加強員工培訓等措施,總經(jīng)理負責監(jiān)督實施。
    4.1.10因服務(wù)設(shè)備或設(shè)施引起的不合格,采取的糾正措施包括增加或更換設(shè)備設(shè)施、重新選擇分承包方、內(nèi)部調(diào)配及進行合理技術(shù)改造等,由總經(jīng)理負責監(jiān)督實施。
    4.1.11對出現(xiàn)的嚴重或具有代表性的不合格,由品質(zhì)主管根據(jù)總經(jīng)理意見組織有關(guān)部門開展專題討論,對質(zhì)量問題進行綜合分析,指定措施并組織實施,并總經(jīng)理負責監(jiān)督。
    4.2預(yù)防措施
    4.2.1對公司所有活動中潛在的不合格進行識別,分析其原因并采取相應(yīng)預(yù)防措施,以防止不合格的發(fā)生。
    4.2.2對以下信息進行分析,識別潛在不合格
    a.日常工作中反映出來的問題
    b.品質(zhì)主管對日常工作的檢查和有關(guān)建議
    c.顧客滿意度調(diào)查結(jié)果
    d.以往管理評審的情況
    e.以往預(yù)防和糾正措施的實施情況
    f.內(nèi)、外審結(jié)果
    4.2.3各部門應(yīng)根據(jù)日常工作中反映出來的問題識別潛在不合格,并根據(jù)其影響制定預(yù)防措施。
    4.2.4各部門未能識別的潛在不合格,根據(jù)潛在問題的影響程度,由品質(zhì)主管召集相關(guān)部門講明原因,制定預(yù)防措施,同時指定責任部門。品質(zhì)主管填寫《糾正和預(yù)防措施實施記錄表》的潛在不合格事實欄,責任部門分析原因后制定預(yù)防措施并付諸實施,品質(zhì)主管負責跟蹤并驗證實施效果,同時對有效性進行評審。在《糾正和預(yù)防措施實施記錄表》上簽字確認,表格品質(zhì)主管與責任部門各留存一份。
    4.2.5品質(zhì)主管負責對各部門所采取的預(yù)防措施、實施過程和結(jié)果予以記錄,整理后提交管理評審。
    4.3在改進、糾正和預(yù)防措施的實施過程中,管理者代表負責配置必要的資源,協(xié)助分析原因和確定責任部門,并監(jiān)督措施實施過程。
    4.4由改進、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改,按《質(zhì)量體系文件管理辦法》執(zhí)行。
    jsnhwy8.0-04-f1《糾正和預(yù)防措施實施記錄表》
    體系文件管理制度篇三
    1、員工應(yīng)牢記'安全第一'的原則,嚴格執(zhí)行各專業(yè)制定的崗位職責,提高對各機房鑰匙管理重要性的認識。
    2、工程部指定一名員工負責管理工程部所有的機房、辦公用房鑰匙的管理。在特殊情況時需動用備用鑰匙要經(jīng)工程經(jīng)理批準,用畢立即歸還。
    3、員工在工作中對所管轄的機房鑰匙要進行妥善保管、存放,嚴格執(zhí)行鑰匙的交接制度。
    4、工程部設(shè)備機房屬重點部位,員工在崗時不許私自將鑰匙轉(zhuǎn)借他人。
    5、機房門鎖不能隨便更換,如門鎖損壞需更換或補配鑰匙時,要經(jīng)過部門經(jīng)理同意,并把備用鑰匙交辦公室一把。
    6、鑰匙一旦丟失,應(yīng)立即向部門報告,不允許丟失后不匯報,私自補配鑰匙。
    xx物業(yè)管理公司工程部。
    20xx年x月xx日。
    體系文件管理制度篇四
    為規(guī)范本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發(fā)處理、整理存檔等工作,特制定本制度,適用于正龍物業(yè)有限公司及下屬管理中心各部門的文件管理工作。
    2.職責。
    2.1總經(jīng)理負責公司所有對外發(fā)文審批。
    2.2管理中心經(jīng)理負責管理中心文件的審批。物業(yè)部負責管理中心文件的打印及文號的管理工作。
    2.3部門主管負責本部門文件的擬制與審核,及負責本部門對公司內(nèi)部發(fā)文的審批,并負責定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。
    2.4行政人事部負責公司文件格式、文號及資料的審核,用印管理、歸檔管理工作。
    3.1上行文:請示,報告,計劃,總結(jié);
    3.2下行文:批復(fù),決定,通知,通告,通報,制度,規(guī)定;
    3.3平行文:信函,會議紀要。
    4.1發(fā)文統(tǒng)一使用以上文件類別之一。
    4.2秘密等級和緊急程度,用來確定文件發(fā)送方式及辦理速度,統(tǒng)一在文件的左上角位置加注。
    4.3收文單位。是指用來處理或答復(fù)文件中有關(guān)問題和有關(guān)事項的單位。
    4.4正文。是文件的主體部分。文件制發(fā)的目的和根據(jù),講述什么事情,解決什么問題以及辦法和要求,都要在正文中闡述清楚:。
    4.5標題統(tǒng)一使用二號或三號黑體字,放在居中位置;
    4.8落款。指發(fā)文單位全稱或規(guī)范化的簡稱。以總經(jīng)理的名義發(fā)出的,要用負責人姓名(前面冠以職務(wù)身分)署名:落款一般放在正文(或附件標記)的右下角,相關(guān)于書信中具名的位置;如果正文恰好占滿全頁,落款必須放在另頁空白紙上時,并在其上頭加注一行"(此頁無正文)"字樣;落款字體與正文相同。
    4.9日期:
    4.9.1一般應(yīng)寫發(fā)文日期;
    4.9.2制度或會議經(jīng)過的文件應(yīng)寫經(jīng)過的日期;
    4.9.3重要的文件寫簽發(fā)的日期;
    5.文號。
    5.1根據(jù)文件類別、發(fā)文日期、發(fā)文單位及發(fā)文順序?qū)ξ募M行統(tǒng)一編號;具體文號編制規(guī)則見附件。
    5.2公司文號由行政人事部統(tǒng)一管理,管理中心文號由物業(yè)部統(tǒng)一管理;
    5.3發(fā)文部門需到以上部門登記領(lǐng)取文號后,方可發(fā)文。
    6.用印。
    6.1用印是發(fā)文單位對文件負責的標志,是文件合法生效的標志,對外發(fā)文或內(nèi)部重要文件都應(yīng)加蓋印章。
    6.2文件打印校對完之后,由管理印章的人員用印并進行登記;
    6.3印章應(yīng)蓋在落款和年月日中間,即"騎年蓋月"位置。
    7.1包括撰寫、審核、簽發(fā)、蓋印、發(fā)放、歸檔、整理等一系列工作:。
    7.2正規(guī)文件應(yīng)盡量打印,并由擬文人仔細校對審核。
    7.4用印。印章管理人員依據(jù)規(guī)定加印,并作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。
    7.5發(fā)放。由發(fā)文部門填寫《文件發(fā)放登記表》,并做好發(fā)文簽收登記工作。需要回復(fù)辦理的文件,還要填寫《文件處理單》,夾在文件前面,一并送有關(guān)人員或部門辦理。
    7.6收文。文件管理人員(一般為行政人事部或管理中心物業(yè)部相關(guān)人員)將所收到的文件登記在《收文登記表》內(nèi),資料包括:流水號、收文日期、發(fā)文單位、收文標題、文件編號、發(fā)文日期、份數(shù)、處理情景、備注等。
    7.7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業(yè)部辦理。閱讀人在閱讀后應(yīng)簽署姓名、日期。
    7.8保存。文件辦理完畢后,由最終處理部門人員進行保管。
    7.9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部,由行政人事部進行整理存檔工作。
    8.相關(guān)文檔。
    8.1文號編碼規(guī)則。
    8.2《文件編號使用登記表》。
    8.3《對外發(fā)文登記表》。
    8.4《對內(nèi)發(fā)文登記表》。
    8.5《收文登記表》。
    8.7《傳閱單》。
    8.8《用印登記表》。
    8.9對外發(fā)文格式。
    8.10對內(nèi)發(fā)文格式。
    8.11報告總結(jié)格式。
    8.12會議紀要格式。
    8.13會議記錄格式。
    9.修訂及實施。
    9.1本規(guī)定由全公司各部門實施,行政人事部進行監(jiān)督。
    9.2本規(guī)定修訂權(quán)在公司。
    9.3本規(guī)定從二零零四年五月一日實行。
    體系文件管理制度篇五
    1.公司所有文件(除董事長、總經(jīng)理訂啟的外)均由總經(jīng)辦專人登記簽收、拆封。在簽收和拆封時,需注意檢查封口,對開口和郵票撕毀函件應(yīng)查明原因。
    2.對政府部門發(fā)來的文件要進行文件、文號、機要編號的核定,如果其中一項不對口應(yīng)立即報告上級部門并登記差錯文件的文號。
    1.文件拆封和簽收后應(yīng)及時附上“文件處理傳閱單”作分類登記編號、保管。
    2.本公司外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時送交總經(jīng)辦進行登記編號保管,不得個人保存,如職工工作需要借閱的可復(fù)印或借用。
    1.凡正式文件均需由總經(jīng)辦主任或行政主管根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后由收發(fā)員分送領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門閱辦,重要文件或急電應(yīng)立刻呈送主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事一般應(yīng)在當天閱簽完。
    2.一般性質(zhì)的函、電郵、單據(jù)等可由總經(jīng)辦直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個部門會辦的文件應(yīng)同各部門聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。
    3.為加速文件運轉(zhuǎn)收發(fā)員應(yīng)在當天或第二天將文件送到領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門如關(guān)系到兩個以上部門應(yīng)按批示次序依次傳閱最遲不得超過兩天特殊情況例外。
    1.傳閱文件應(yīng)嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。
    2.閱讀文件應(yīng)抓緊時間當天閱完后應(yīng)在下班前將文件交收發(fā)員,閱批文件一般不得超過兩天閱后應(yīng)簽名以示負責。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”總經(jīng)辦應(yīng)責成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。
    3.閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件如確系工作需要要辦理借閱手續(xù)以防止丟失泄密。4.文件閱完后應(yīng)交收發(fā)員切忌橫傳。
    5.總經(jīng)辦對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定,并征得總經(jīng)辦同意后,予以復(fù)印或摘抄原件應(yīng)及時歸檔保存。
    6.按照閱文范圍。一線員工。一般由有關(guān)部門定期組織學習相關(guān)文件?;蛴煽偨?jīng)辦通知到單位閱文。
    1.公司上報下發(fā)正式文件的權(quán)力分別集中總經(jīng)辦和行政辦公室。各分公司和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。
    2.各下屬公司、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應(yīng)分別向總經(jīng)辦、行政辦公室提出發(fā)文申請并將文件底稿分別交總經(jīng)辦、行政辦公室審核??偨?jīng)辦、行政辦公室同意發(fā)文方可按公司發(fā)文規(guī)定設(shè)置與業(yè)務(wù)分工統(tǒng)一歸口以密×字、政×字發(fā)文。各分公司團體文件由總經(jīng)辦批轉(zhuǎn)。
    3.對公司影響較大,涉及多個以上領(lǐng)導(dǎo)分管范圍的文件,須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定后批準簽發(fā)。其余文件均由主要領(lǐng)導(dǎo)批準簽發(fā)。
    1.凡是以公司名義、總經(jīng)辦、行政辦公室名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文范圍。
    2.總經(jīng)辦、行政辦公室下發(fā)文件主要用于:
    (1)公布公司規(guī)章制度。
    (2)轉(zhuǎn)發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的文件。
    (3)公布公司體制機構(gòu)變動或干部任免事項。
    (4)公布單位重大建設(shè)、技術(shù)、管理、政治工作、生活福利等工作的決定。
    (5)發(fā)布相關(guān)獎懲決定和通報。
    (6)其他相關(guān)重大事項。
    3.總經(jīng)辦、行政辦公室上行文、外發(fā)文主要用于:
    (1)對上級機關(guān)呈報、請示報告、處理決定。
    (2)同兄弟公司聯(lián)系有關(guān)重大生產(chǎn)、技術(shù)、人事勞資、物資供應(yīng)、科研、基建、管理、黨群工作等事宜。
    4.日常工程、技術(shù)、管理、建設(shè)工作中有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應(yīng)按有關(guān)制度辦理,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后,由各部門書面或口頭自行通知執(zhí)行一般不用發(fā)文。
    5.各部門如會議所作的決定,一般都不應(yīng)發(fā)文,不備查考,可以部門名義用《工作簡訊》發(fā)會議紀要。
    5.經(jīng)總經(jīng)辦審查修改后的文稿,送分管領(lǐng)導(dǎo)核稿對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責。
    6.對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應(yīng)由擬搞部門重新整理寫清楚。
    7.文稿審核總經(jīng)辦簽署后,按批準權(quán)限的規(guī)定分別呈送董事長、總經(jīng)理處審定批準簽發(fā)。
    8.經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準簽發(fā)后的文稿交總經(jīng)辦收發(fā)員統(tǒng)一編號送打字室打印。
    9.文件打印清樣,應(yīng)由擬稿人校對,校對人員應(yīng)在發(fā)文稿上簽名。
    10.文件打字后,由總經(jīng)辦派專人按數(shù)印刷,再由收發(fā)員分發(fā)并檢查落實情況。
    各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱一般文件,需經(jīng)本部門負責人同意,對有密級的文件須分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)辦主任同意后方可借閱。
    借閱文件應(yīng)嚴格旅行借閱登記手續(xù),就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。
    總經(jīng)辦收發(fā)員對承辦的公文應(yīng)抓緊催辦,應(yīng)定期對事情已經(jīng)辦妥的本單位文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。一般為月底一小清季末一中清、年終一總清。如發(fā)現(xiàn)文件丟失,必須及時查明原因和責任者,并如實向領(lǐng)導(dǎo)報告。
    1.凡下列文件統(tǒng)一分別由總經(jīng)辦收發(fā)員負責歸檔。
    (10)單位向上級請示批復(fù)的文件及上報的有關(guān)材料。
    1.文件立卷應(yīng)按照內(nèi)容、名稱、時間順序分門別類地進行整理歸檔。
    2.立卷時要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全保持文件、材料的完整性。
    3.要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料要及時立卷歸檔。
    4.上年度形成的文件材料,要求在下年度7月份以前整理完。
    1、對于多余、重復(fù)、過時和無保存價值的文件,總經(jīng)辦應(yīng)定期清理造冊,并按上級有關(guān)規(guī)定辦理申請銷毀手續(xù)。
    2、經(jīng)審核同意銷毀的文件,應(yīng)在總經(jīng)辦收發(fā)員文書和正副主任以及分管領(lǐng)導(dǎo)的共同監(jiān)督下銷毀。
    體系文件管理制度篇六
    為了更進一步規(guī)范公司的文件資料管理,完善公司文件資料的歸檔,實現(xiàn)公司全方位規(guī)范化管理的需要,特制定本制度。
    本公司文件、資料應(yīng)歸檔分類和歸檔范圍如下:。
    1、行政類:本公司對內(nèi)和對外已行文的規(guī)章制度、規(guī)定、決定、決議、通知、通報、請示、報告、批復(fù)、函件、會議紀要。公司各類證照。
    2、經(jīng)營業(yè)務(wù)類:公司規(guī)劃、年度計劃、經(jīng)營情況、委托書、協(xié)議書、合同、項目方案等。
    3、人事類:勞動人事檔案、勞動工資檔案等。
    4、財務(wù)類:各種財務(wù)票證、票據(jù),財務(wù)審計檔案,會計檔案,統(tǒng)計資料等。
    5、音像類:公司具有保存價值的圖紙、軟件、照片、光碟、音像等。
    公司文件、資料的歸檔編制和編號應(yīng)遵循和符合:統(tǒng)一歸類、清晰明了、輕重有別、“一案一號”、便利查閱和保管的大原則。遇有一案歸入多類者應(yīng)先確定其主要類別進行編號。
    1、本公司所有應(yīng)歸檔的文件、資料,一律以韶關(guān)市新江控股資產(chǎn)營運管理有限公司中的“韶新控”漢語拼音第—個字母,sxk冠以編號之首。
    2、公司文件、資料的歸檔分類按本制度第一條進行分類,代碼為:1行政類;2經(jīng)營業(yè)務(wù)類;3人事關(guān)類;4財務(wù)類;5音像類。
    3、公司文件、資料的歸檔編號按照入檔時間的先后,以百位數(shù)進行歸編。
    4、公司文件、資料的歸檔,應(yīng)根據(jù)文檔性質(zhì)的重要性和閱讀級別區(qū)分文檔的重要性和受保密度。分為“一般級”“重要級”“機密級”。以“a”代表一般級,“aa”代表重要級,“aaa”代表機密級。
    “a”一般級文檔包含:公開發(fā)布的公司經(jīng)營發(fā)展大綱、經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營方針、各類通知和通告、任命、年度總結(jié)和領(lǐng)導(dǎo)講話、一般性會議紀錄等。
    “aa”重要級文檔包含:公司重要會議紀要、重要經(jīng)營項目及決策、經(jīng)營合同、公司經(jīng)營情況、重要項目資料、項目合同協(xié)議等,人事檔案薪資性檔案、勞動合同,技術(shù)資料,財務(wù)資料等。
    “aaa”機密級文檔:內(nèi)控的公司經(jīng)營發(fā)展大綱、經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及其合同等。
    5、綜上公司文件、資料歸檔的編制及編號為:sxjkg-類別-發(fā)布年號-歸檔序號-受密級。
    1、巳歸檔的公司文件、資料,由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一編號后形成《文件檔案》,并根據(jù)《文檔》的重要性和相關(guān)性交相應(yīng)部門的專管員保管。其中:股東會、董事會、監(jiān)事會專項《文檔》由董事會秘書負責保管;人事專項《文檔》由人力資源部負責保管;財務(wù)專項《文檔》由財務(wù)會計部負責保管;其它《文檔》均由總經(jīng)辦指定專人負責保管。
    2、巳歸檔的公司文件、資料,由專管員負責填寫《文檔管理登記冊》,并按指定專柜分類進行存放和保管。并注意防霉、防濕、防火、防蟲蛀、防丟失。
    3、公司文件、資料檔案必須依照職務(wù)級別進行調(diào)閱。調(diào)閱時須填寫《文檔調(diào)閱申請單》。一般級公司文檔,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準方可調(diào)閱。重要級以上文檔,須經(jīng)各分公司總經(jīng)理批準后方可調(diào)閱。機密級公司文檔,須經(jīng)控股公司總經(jīng)理批準后方可調(diào)閱。
    4、公司文件、資料檔案跨公司調(diào)閱,須經(jīng)控股公司總經(jīng)理批準后方可調(diào)閱,并僅限于文檔的查閱。
    5、公司文件、資料檔案移交時必須填寫《文檔移交清冊》,《文檔移交清冊》一式三份,供移交雙方、總經(jīng)辦留存。
    1、永久保存:本公司章程、股東名簿、股東會、董事會、監(jiān)事會會議記要、公司各類證照、各級批文、印鑒、規(guī)章制度、不動產(chǎn)所有憑證、債權(quán)債務(wù)憑證。公司規(guī)劃、年度計劃、年度經(jīng)營總結(jié)、技術(shù)資料、長期項目合同、年度財務(wù)會計報表、年度統(tǒng)計報表。勞動人事檔案及資料、其它核定須永久保存的文檔。
    2、十五年保存:根據(jù)需要須保存的文檔。財務(wù)審計檔案,會計檔案,統(tǒng)計資料各種財務(wù)票證、票據(jù)等按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    3、五年保存:期滿或巳解除的合同協(xié)議、完結(jié)后的項目方案、其它經(jīng)核定須五年保存的文檔。
    4、一年保存:部門工作計劃及其工作總結(jié)、完結(jié)后的部門請示報告、經(jīng)核定己完結(jié)且無必要保存的文檔。
    1、原則上,應(yīng)每年定期將超過保存期且無保保存價值的文檔進行清理并銷毀。
    2、待銷毀的文檔由專管員填報《文檔銷毀申請單》,并經(jīng)相應(yīng)批準人批準后,方可進行銷毀。重要級以上文檔,須經(jīng)各分公司總經(jīng)理批準后方可銷毀。
    機密級公司文檔,須經(jīng)控股公司總經(jīng)理批準后方可銷毀。
    3、銷毀文檔須由兩人以上共同完成,并填寫《文檔銷毀登記表》。
    4、《文檔銷毀申請單》和《文檔銷毀登記表》各—式三份供申請部門、分公司、控股公司留存。
    本制度未提及部份或不夠完善的條款將在實踐中不斷完善,過去凡與本制度不符合的相關(guān)制度和辦法以本制度為準。本公司以及屬下營運公司和涉及文檔管理的工作人員必須嚴格遵照執(zhí)行。各關(guān)聯(lián)公司可參照執(zhí)行。
    本制度自簽發(fā)人簽字日起生效執(zhí)行。
    體系文件管理制度篇七
    為進一步加強本公司安全生產(chǎn)管理工作,預(yù)防和減少安全生產(chǎn)事故,提高本公司安全生產(chǎn)管理水平,根據(jù)本公司具體情況,特制定如下安全生產(chǎn)檔案(以下稱安全臺帳)管理制度,請遵照執(zhí)行。
    一、安全臺帳資料記錄是反映一個單位安全生產(chǎn)管理的情況,在安全臺帳的記錄、整理和積累過程中能起到自我督促、強化安全生產(chǎn)管理的作用,本公司所屬生產(chǎn)單位均必須遵照本制度,根據(jù)安全生產(chǎn)管理職責范圍分別建立相應(yīng)的安全臺帳,安全臺帳由各生產(chǎn)單位指定專人負責,保證資料收集的及時、準確、齊全。
    二、各生產(chǎn)單位安全臺帳分門別類,按時間順序(以年度為界)裝訂成冊,編寫相應(yīng)的目錄。
    三、各生產(chǎn)單位安全臺帳資料分為以下幾大類:。
    1、責任書:承包合同、安全管理機構(gòu)設(shè)置的文件、安全組織網(wǎng)絡(luò)圖、上下兩級簽訂的安全生產(chǎn)責任書、生產(chǎn)單位從業(yè)人員安全責任狀、特種作業(yè)人員安全責任狀、生產(chǎn)單位主要負責人、副職負責人、安全負責人、技術(shù)人員、安全員、車間主任(工區(qū)、段、隊)長、班組長安全生產(chǎn)崗位責任制。
    2、制度文件:有關(guān)部門制訂和下發(fā)的制度性文件。
    3、通知、通報:有關(guān)部門下發(fā)的安全生產(chǎn)方面的通知、通報。
    4、花名冊:全員花名冊、安全管理人員花名冊、特種作業(yè)人員花名冊及相關(guān)身份證明、安全資格證書復(fù)印件。
    5、新工人(含民工和臨時工)三級教育資料。
    6、安全檢查、安全學習、安全宣傳培訓教育活動情況資料。
    7、機械、電氣等設(shè)備管理資料(含設(shè)備保養(yǎng)、維修、檢驗、檢測、使用情況等資料)。
    8、安全技術(shù)交底資料。
    9、危險化學品、民用爆破器材管理臺帳資料(如有則建立)。
    10、安全事故應(yīng)急預(yù)案、事故記錄和報告資料、安全事故調(diào)查處理材料。
    11、安全設(shè)備設(shè)施和勞保用品購買、發(fā)放登記臺帳(附票證復(fù)印件)。
    四、以上安全臺帳統(tǒng)一采用a4紙格式,各部門可根據(jù)具體情況要求增加表格。
    五、每年年終臺帳裝訂成冊保存。
    六、公司對各部門安全臺帳的建立落實情況督促和監(jiān)督,并定期進行檢查,檢查時間為每季進行一次。
    體系文件管理制度篇八
    總則:為保證公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、借閱、統(tǒng)計、銷毀等工作,維護檔案的完整和安全,特制定本制度。
    適用范圍:適用于公司各種文件、記錄、檔案資料的管理。
    公司需收集文件的范圍:凡是公司在工作中形成或使用的、辦理完畢、具有查考利用價值的文件、各種記錄、出版物以及各種圖表薄冊、照片等都要齊全完整地收集,具體內(nèi)容包括:
    1、上級機關(guān)召開的需要貫徹執(zhí)行的會議的主要文件材料及上級機關(guān)頒發(fā)的要求公司執(zhí)行的文件;(主要收集部門:行政部)。
    2、上級領(lǐng)導(dǎo)視察、檢查公司工作時的重要指示、講話、題詞、照片和有特殊保存價值的錄音、錄像等材料;(主要收集部門:行政部)。
    3、公司經(jīng)濟活動中與外單位的來往信件、合同、協(xié)議。((主要收集部門:行政部)。
    4、會議文件,包括本公司重要會議形成的文件、紀要、決定等;(主要收集部門:行政部)。
    5、公司制訂的計劃、統(tǒng)計、預(yù)算、決算及工作總結(jié);;(主要收集部門:行政部)。
    6、公司的請示與上級批復(fù)文件(主要收集部門:行政部)。
    7、公司各職能部門在工作中形成的工作計劃、總結(jié)、報告;(主要收集部門:行政部)。
    8、公司的統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析材料(包括計算機電子盤片等)、財務(wù)報表、憑證、帳簿、審計等文件材料;(主要收集部門:財務(wù)部)。
    9、公司內(nèi)部組織機構(gòu)在工作中形成的重要文件材料;
    10、公司領(lǐng)導(dǎo)在公務(wù)活動中形成的重要信件、電話記錄;以及公司對外交流的文件、協(xié)議、報告等;(主要收集部門:行政部)。
    11、公司基本建設(shè)工程施工竣工、購置大中型設(shè)備的文件材料,公司直接管理的科研、建設(shè)項目的科技文件材料;(主要收集部門:財務(wù)部、行政部)。
    12、公司成立、合并、撤銷、更改名稱、啟用印信及其組織機構(gòu)、人員編制等文件材料;(主要收集部門:行政部)。
    13、公司的歷史變革、大事記、年鑒、反映公司重要活動的剪報、聲像材料、榮譽獎勵證書、有紀念意義和憑證性的實物和展覽照片、錄音、錄像等文件材料;(主要收集部門:行政部)。
    14、公司制定的章程、制度等文件材料;(主要收集部門:行政部)。
    15、公司干部任免(包括備案)、調(diào)配、培訓、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評定、聘任、員工名冊、報表以及職工的錄用轉(zhuǎn)正、定級、調(diào)資、解雇(職)等工作及干部獎懲等文件材料;(主要收集部門:行政部)。
    16、公司員工檔案轉(zhuǎn)移的介紹信及存根;(主要收集部門:人力資源及行政部)。
    17、公司財產(chǎn)、物資、檔案等的交接憑證、清冊;(主要收集部門:財務(wù)部、行政部)。
    18、公司重大活動中形成的請示、報告、計劃、考察總結(jié)、重要簡報、會議紀要、記錄聲像材料、有參考價值的資料、互贈禮品清單、工作來往文件等;(主要收集部門:行政部)。
    20、公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等重要文件(主要收集部門:人力資源及行政部)。
    21、各項目完成后專業(yè)圖文的最終版本電子版,最終定稿版硫酸圖、總院圖審批復(fù)稿件。(主要收集部門:曬圖室)。
    文件立卷應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類整理立卷,保證檔案的齊全、完整,能反映公司的主要情況,以便于保管和利用。
    (1)各專業(yè)都要建立健全個專業(yè)的'文件、圖書等材料,由各部專業(yè)集中統(tǒng)一保管。
    (2)歸檔的文件材料必須按年度立卷,業(yè)務(wù)范圍及當年工作任務(wù),編制文件材料的編號類別。
    (3)文件承辦人員應(yīng)及時將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人員批存的文件材料,收集齊全,加以整理后歸檔。
    (4)卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起,即批復(fù)在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;其它文件材料依其形成規(guī)律或特點,應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。
    1、檔案必須入框上架,科學排列,便于查找,避免暴露或捆扎堆放。
    2、膠片、照片、磁帶要專柜密封保管,膠片和照片、母片和拷貝要分別存放。
    3、底圖入庫要認真檢查,平放或卷放。
    4、庫藏檔案要定期核對,做到帳物相符。發(fā)現(xiàn)破損變質(zhì)及時修補或復(fù)制。
    1、借閱檔案必須當面查點清楚,并辦理借閱手續(xù)。借閱的案卷要注意愛護,不得丟失、損壞、涂改,要如期歸還。
    2、借出的檔案要注意保密,不得將檔案帶入宿舍或公共場所,不得讓無關(guān)人員翻閱。
    3、借閱時間最長不得超過一個月,卻因工作需要到期不能歸還者,要說明情況,辦理續(xù)借手續(xù)。
    4、歸還檔案時,由檔案管理人員當面查點清楚,并在借閱登記簿上及時注銷。
    5、凡需借閱、抄錄絕密級重要數(shù)據(jù)資料,必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準,否則一律不準借閱、抄錄、復(fù)印。
    6、底圖一般不予外借。
    經(jīng)確定需銷毀的檔案,由檔案管理員編造銷毀清冊,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員會審批準后銷毀。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。
    1、檔案工作人員要嚴守機密,檔案存放要單獨設(shè)鎖,無關(guān)人員不準接觸。
    2、不得傳播、議論有關(guān)機密問題。
    3、檔案資料不準帶到公共場所。
    體系文件管理制度篇九
    為了進一步加強公文管理,規(guī)范公文審核會簽工作,提高公文質(zhì)量和依法行政水平,制定本制度。
    第一條文件會簽制度是指制發(fā)文件時,如文件內(nèi)容涉及其他科室的職能和業(yè)務(wù),由主辦科室提出,相關(guān)科室就公文相關(guān)事宜進行討論、協(xié)商并簽署意見的工作制度。
    第二條起草下列文件時,須進行會簽:
    (一)文件內(nèi)容涉及多部門法律法規(guī)和政策的;
    (二)業(yè)務(wù)涉及其他相關(guān)科室的。
    (三)涉及全局性工作,需要相關(guān)科室協(xié)助的。
    (四)綜合科室的文件涉及職能科室業(yè)務(wù)的。
    (五)主要領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)認為有必要會簽的。
    第三條會簽審核的內(nèi)容和要求。
    (一)會簽審核的內(nèi)容。
    1、文件是否必要,觀點是否正確、符合實際;
    3、文件是否符合法定程序和權(quán)限;
    數(shù)字計量、人名地名、專業(yè)術(shù)語等是否正確、規(guī)范。主送單位、抄送單位、密級、急緩程度,是否符合規(guī)定。
    (二)會簽審核的要求。
    1會簽科室審核后,若認為符合有關(guān)法律和規(guī)定,應(yīng)及時簽署同意意見;若認為有明顯不當?shù)?,要提出修改意見;若認為違法法律法規(guī)和政策的,不得會簽;協(xié)商后仍不能達成一致意見的,應(yīng)簽署保留意見報局領(lǐng)導(dǎo)審定。
    第四條局內(nèi)文件會簽程序。
    (一)需要會簽的文稿,經(jīng)主辦科室負責人審核后,由擬稿人負責送相關(guān)科室會簽。會簽科室要認真研究,及時出具會簽意見,由會簽科室主要負責人簽署意見、姓名和時間,并退回主辦科室。
    (二)會簽一般在1個工作日內(nèi)完成。涉及技術(shù)問題和緊急公文須按局領(lǐng)導(dǎo)要求時限完成。確需延長會簽時間的,會簽科室須及時告知主辦科室或公文審核科室,會簽時間不得超過3個工作日。
    (三)由主辦科室送分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)。
    以局名義制發(fā)的文件,由主辦科室分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā);分管領(lǐng)導(dǎo)如認為必要或牽涉其他領(lǐng)導(dǎo)分管業(yè)務(wù)的,須請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽,會簽一般應(yīng)在1個工作日內(nèi)完成,如分管領(lǐng)導(dǎo)外出且辦文較緊急,則由局長或主持工作的局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。
    第六條部門間聯(lián)合行文的會簽程序。
    (一)由本局主辦的聯(lián)合行文(編本局文號),由主辦科室負責,經(jīng)有關(guān)科室會簽,分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后,送有關(guān)部門會簽。
    (二)其他部門主辦的聯(lián)合行文(編外部門文號),由相關(guān)科室審核,送分管領(lǐng)導(dǎo)會簽。確須主要負責人會簽的,應(yīng)將會簽意見報主要領(lǐng)導(dǎo)審核并會簽。會簽應(yīng)在2個工作日內(nèi)完成。
    第七條凡領(lǐng)導(dǎo)已簽發(fā)的文稿,內(nèi)容不得隨意改動;確有改動必要的,須說明原因并請示簽發(fā)人批準。
    體系文件管理制度篇十
    機要文件是傳遞黨中央、國務(wù)院和省委、省政府密級較高的文件,機要文件的管理要做到及時、準確、安全、保密。
    一、辦理程序。
    (一)機要文件由機要人員簽收、啟封、核對、登記后,送辦公室主任提出擬辦意見報主要領(lǐng)導(dǎo)或主持工作的領(lǐng)導(dǎo)簽批,文件應(yīng)于當日處理,電報、急件隨到隨處理。
    (二)按領(lǐng)導(dǎo)簽批的范圍進行傳閱。
    (三)需辦理的,按局領(lǐng)導(dǎo)指示及時傳閱有關(guān)科室辦理。
    (四)歸檔,交上級部門。
    二、傳閱。
    (一)傳閱文件要嚴格履行登記手續(xù),按照文件閱讀范圍進行傳閱。
    (二)機要人員要隨時掌握文件行蹤和傳閱進度,避免中途積壓、漏傳、橫傳。
    (三)對局領(lǐng)導(dǎo)閱后所作的批示,要及時通知有關(guān)科室辦理,并做好機要文件管理,防止文件丟失。
    三、保密。
    (一)機要人員要忠于職守,認真負責,嚴守保密規(guī)定,做到不該說的不說。
    (二)對于機要文件,要單獨存放,嚴加保管。
    (三)借閱機密、秘密級文件,需經(jīng)辦公室主任批準;絕密級文件一般不外借,確需借閱,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準。
    (四)各級領(lǐng)導(dǎo)要嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)保密規(guī)定,不得將涉密文件留在辦公室過夜或帶回宿舍閱讀。
    (五)涉密文件,不得復(fù)制或摘抄。
    四、歸檔。
    (一)傳閱和辦理完畢的文件,應(yīng)及時清理收回,分類整理,保持整潔、清潔。
    (二)凡參加會議帶回或其他途徑簽收到的涉密文件,應(yīng)及時送交機要室登記歸檔。
    (三)干部出差、調(diào)動工作或離退休時必須將自己使用或傳閱的機要文件全部退回機要室。
    (四)機要人員按上級要求及時將機要文件收回。
    體系文件管理制度篇十一
    2、上級下發(fā)的文件由院辦公室收文登記,送交院長閱批,由院辦室督促有關(guān)職能科辦理,所有來文均先交院辦公室統(tǒng)一登記。
    3、凡收文、發(fā)文、文電、公函等文件及外出開會、檢查工作帶回的文件資料均需交院辦公室登記。
    4、送交各部門的文件應(yīng)定期收回,對到期未退的應(yīng)進行催退,院辦公室定期對所管文件清點、對帳,保證文件不遺失。
    5、醫(yī)院下發(fā)的各類文件、通知,各科應(yīng)及時傳達,妥善保管,不得遺失,傳達貫徹情況,科主任須在文件上簽字。
    6、院辦公室對需歸檔的文件應(yīng)根據(jù)文件的作者、內(nèi)容、文種、時間等特征組卷,并于次年三月底前向檔案室移交。
    7、醫(yī)院下發(fā)的重要文件,各病區(qū)、科室應(yīng)及時傳達貫徹,病區(qū)負責人或科室主任簽字,并在規(guī)定時間上交院辦公室歸檔備查。
    體系文件管理制度篇十二
    對管轄區(qū)域內(nèi)的危險作業(yè)進行監(jiān)控,確保人身財產(chǎn)安全,杜絕事故發(fā)生。
    適用于公司各部門。
    3.1公司總經(jīng)理或相關(guān)授權(quán)人負責所轄區(qū)域內(nèi)的危險作業(yè)的審批。
    3.2相關(guān)主管(主辦)具體負責危險作業(yè)的指揮監(jiān)督和落實。
    3.3現(xiàn)場安全員進行監(jiān)護。
    4.1本文件所稱的危險作業(yè)是指在小區(qū)范圍內(nèi)進行的高空作業(yè)、物品吊裝、大件物品(超長、超寬、超高等)搬運、濕滑場地作業(yè)、非水平場地作業(yè)以及重物搬運等操作。
    4.2所有在管轄區(qū)域內(nèi)公共場所進行的危險作業(yè)必須事先報公司總經(jīng)理或相關(guān)授權(quán)人審批,批準后指定專人負責作業(yè)指揮、監(jiān)護后方可進行。
    4.3需要隔夜施工、對顧客出行造成不便或?qū)π^(qū)有較大影響的危險作業(yè)必須至少提前一天發(fā)布有關(guān)通知,以便顧客提前準備。
    4.4安全員在對危險作業(yè)進行指揮、監(jiān)控時應(yīng)首先注意自身安全。
    4.5在危險作業(yè)進行前,安全員應(yīng)對施工人員交代'安全第一、預(yù)防為主'的方針。
    4.6危險作業(yè)的施工現(xiàn)場必須用警戒帶圈出警戒區(qū),并在明顯位置放置如'高空作業(yè),請勿靠近'等字樣的標識。
    4.7安全員必須維護好現(xiàn)場秩序,阻止無關(guān)人員進入施工區(qū)域。
    4.8對于3米以上的高空作業(yè),應(yīng)至少設(shè)一名安全監(jiān)護員進行監(jiān)控。
    4.9對車輛、人行通道上方的高空作業(yè),必須在通道兩端放置警示標識,盡可能將通道臨時封閉,指揮車輛行人繞行。
    4.10在危險作業(yè)現(xiàn)場附近停放有車輛或其他重要設(shè)施時,應(yīng)盡可能移走,確實無法移走時,應(yīng)采取保護措施,避免造成不必要損失。
    4.11安全員應(yīng)監(jiān)督高空作業(yè)人員是否系安全帶、掛安全鉤、戴安全帽、穿膠鞋。
    4.12安全員應(yīng)監(jiān)督作業(yè)人員不可將吊繩、電纜等工作回線纏在身上。
    4.13高空作業(yè)、吊裝以及需四人以上的.搬運重物,須設(shè)專人指揮。
    4.14對過重的物品搬運應(yīng)使用機械設(shè)備,防止對員工造成潛在的傷害。
    4.15危險作業(yè)完畢后,負責監(jiān)護的安全員應(yīng)督促施工人員及時對現(xiàn)場進行清理,撤回警戒帶和標識,并向?qū)徟藚R報工作結(jié)果。
    jsnhwy7.0-12《安全管理程序》
    《安全員巡查記錄表》
    《緊急事件處理記錄表》
    體系文件管理制度篇十三
    息化環(huán)境中,企業(yè)加強電子文件管理制度建設(shè)是提高電子文件質(zhì)量,發(fā)揮信息資源價值的必然之舉。本文是文件管理制度范文,僅供參考。
    機要文件是傳遞黨中央、國務(wù)院和省委、省政府密級較高的文件,機要文件的管理要做到及時、準確、安全、保密。
    一、辦理程序。
    (一)機要文件由機要人員簽收、啟封、核對、登記后,送辦公室主任提出擬辦意見報主要領(lǐng)導(dǎo)或主持工作的領(lǐng)導(dǎo)簽批,文件應(yīng)于當日處理,電報、急件隨到隨處理。
    (二)按領(lǐng)導(dǎo)簽批的范圍進行傳閱。
    (三)需辦理的,按局領(lǐng)導(dǎo)指示及時傳閱有關(guān)科室辦理。
    (四)歸檔,交上級部門。
    二、傳閱。
    (一)傳閱文件要嚴格履行登記手續(xù),按照文件閱讀范圍進行傳閱。
    (二)機要人員要隨時掌握文件行蹤和傳閱進度,避免中途積壓、漏傳、橫傳。
    (三)對局領(lǐng)導(dǎo)閱后所作的批示,要及時通知有關(guān)科室辦理,并做好機要文件管理,防止文件丟失。
    三、保密。
    (一)機要人員要忠于職守,認真負責,嚴守保密規(guī)定,做到不該說的不說。
    (二)對于機要文件,要單獨存放,嚴加保管。
    (三)借閱機密、秘密級文件,需經(jīng)辦公室主任批準;絕密級文件一般不外借,確需借閱,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準。
    (四)各級領(lǐng)導(dǎo)要嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)保密規(guī)定,不得將涉密文件留在辦公室過夜或帶回宿舍閱讀。
    (五)涉密文件,不得復(fù)制或摘抄。
    四、歸檔。
    (一)傳閱和辦理完畢的文件,應(yīng)及時清理收回,分類整理,保持整潔、清潔。
    (二)凡參加會議帶回或其他途徑簽收到的涉密文件,應(yīng)及時送交機要室登記歸檔。
    (三)干部出差、調(diào)動工作或離退休時必須將自己使用或傳閱的機要文件全部退回機要室。
    (四)機要人員按上級要求及時將機要文件收回。
    一、總則。
    1、技術(shù)文件是本公司的核心秘密,是本公司能夠持續(xù)發(fā)展并在市場上保持強勢競爭力的有力保障,公司的技術(shù)文件屬于公司所有。
    2、為規(guī)范本公司技術(shù)文件的管理,確保文件編制的正確性、完整性,明確技術(shù)文件的編制、簽署、更改、保存等相關(guān)的內(nèi)容,確保技術(shù)文件的正確性及實施有效的管理,特制訂本制度。
    3、適用范圍:適用于本廠的技術(shù)文件的管理。
    1、技術(shù)文件包括:技術(shù)文件是指公司的產(chǎn)品設(shè)計圖紙、技術(shù)標準、技術(shù)檔案和技術(shù)資料。
    具體包括:。
    1)開發(fā)計劃階段:方案設(shè)計、質(zhì)量保障大綱、設(shè)計開發(fā)計劃書、檢驗要求。
    2)開發(fā)設(shè)計階段:原理圖、印制版圖、產(chǎn)品編程手冊、機械結(jié)構(gòu)圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅(qū)動程序、設(shè)計評審記錄表。
    3)產(chǎn)品調(diào)試階段:產(chǎn)品調(diào)試手冊、產(chǎn)品焊裝明細表、產(chǎn)品調(diào)試記錄、產(chǎn)品驗證記錄。
    4)產(chǎn)品維護階段:設(shè)計開發(fā)總結(jié)、軟件使用手冊、產(chǎn)品使用手冊。
    2、技術(shù)文件的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等必須符合國家相關(guān)標準和規(guī)定要求。
    3、技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)部等相對應(yīng)部門編制,各部門應(yīng)對技術(shù)文件的準確性、合理性負責。
    三、技術(shù)文件的提交。
    1、在產(chǎn)品開發(fā)的整個周期中,設(shè)計人員必須按照技術(shù)文件規(guī)范認真進行各項文件的編寫工作,以保證技術(shù)文件的完整性。
    2、在產(chǎn)品開發(fā)的各個階段,設(shè)計人員都必須按時提交設(shè)計文件,并保存在公司的服務(wù)器中。每當設(shè)計文件發(fā)生重大更改后,設(shè)計人員都必須重新提交文件,以便更新服務(wù)器中的文件,保證開發(fā)工作的可靠性。
    3、設(shè)計文件的提交以starteam為準,設(shè)計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應(yīng)的目錄。
    4、對于已提交的文件,任何人員不得故意在服務(wù)器上進行刪除。
    四、技術(shù)文件的歸檔。
    1、各相關(guān)負責人負責技術(shù)文件的審核和批準;技術(shù)文件的編制必須嚴格執(zhí)行編制、校對、審核三級把關(guān)制度;明確各級的責、權(quán)、利。
    2、技術(shù)文件應(yīng)保證標題欄中的編號、名稱、日期,設(shè)計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術(shù)文件不得用于歸檔。
    3、文件簽署分為紙質(zhì)文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中,紙質(zhì)文件簽署須在紙質(zhì)文件上手寫簽署,電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署,光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。
    4、各類歸檔文件經(jīng)確認無誤并且簽署完畢后,方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務(wù)器上,供查閱使用;一套刻錄成光盤,做封存保管。
    5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應(yīng)貼有標簽,標簽上須注明光盤的大致信息,如名稱、編號、簽署信息等。
    6、歸檔文件時,須填寫設(shè)計項目歸檔資料清單,并對歸檔文件進行真實有效型和完整規(guī)范性檢驗,檢驗合格后方可給予存檔。
    五、技術(shù)文件的借閱。
    1、任何員工之間不得私自傳閱技術(shù)文件,不得非法保持不具權(quán)限的文件。
    2、若因工作需要,須借閱技術(shù)文件,則需報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準,并填寫借閱登記表,然后方可通過獲得的授權(quán)從公司服務(wù)器上下載相應(yīng)的文件進行查閱。
    3、對于借閱的文件,不得私自打印、傳閱,不得泄露借閱文件的秘密。
    4、如有特殊情況需要將文件轉(zhuǎn)與他人或攜帶外出時,須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。
    5、文件閱覽之后,須在相關(guān)人員的監(jiān)督下徹底刪除借閱文件,并補充完整借閱文件記錄表。
    六、責任追究。
    各部門應(yīng)嚴格遵守上述規(guī)定,若因不遵守上述規(guī)定而遺失或者泄漏公司的技術(shù)文件,公司將根據(jù)有關(guān)保密規(guī)定給予罰金處罰和公司內(nèi)部記過處罰,情節(jié)嚴重者公司將保留追究法律責任的權(quán)利。
    1、目的。
    為規(guī)范本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發(fā)處理、整理存檔等工作,特制定本制度,適用于正龍物業(yè)有限公司及下屬管理中心各部門的文件管理工作。
    2、職責。
    2、1總經(jīng)理負責公司所有對外發(fā)文審批。
    2、2管理中心經(jīng)理負責管理中心文件的審批。物業(yè)部負責管理中心文件的打印及文號的管理工作。
    2、3部門主管負責本部門文件的擬制與審核,及負責本部門對公司內(nèi)部發(fā)文的審批,并負責定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。
    2、4行政人事部負責公司文件格式、文號及內(nèi)容的審核,用印管理、歸檔管理工作。
    3、1上行文:請示,報告,計劃,總結(jié);。
    3、2下行文:批復(fù),決定,通知,通告,通報,制度,規(guī)定;。
    3、3平行文:信函,會議紀要。
    4、1發(fā)文統(tǒng)一使用以上文件類別之一。
    4、2秘密等級和緊急程度,用來確定文件發(fā)送方式及辦理速度,統(tǒng)一在文件的左上角位置加注。
    4、3收文單位。是指用來處理或答復(fù)文件中有關(guān)問題和有關(guān)事項的單位。
    4、4正文。是文件的主體部分。文件制發(fā)的目的和根據(jù),講述什么事情,解決什么問題以及辦法和要求,都要在正文中闡述清楚:。
    4、5標題統(tǒng)一使用二號或三號黑體字,放在居中位置;。
    4、8落款。指發(fā)文單位全稱或規(guī)范化的簡稱。以總經(jīng)理的名義發(fā)出的,要用負責人姓名(前面冠以職務(wù)身分)署名:落款一般放在正文(或附件標記)的右下角,相關(guān)于書信中具名的位置;如果正文恰好占滿全頁,落款必須放在另頁空白紙上時,并在其上面加注一行"(此頁無正文)"字樣;落款字體與正文相同。
    4、9日期:
    4、9、1一般應(yīng)寫發(fā)文日期;
    4、9、2制度或會議通過的文件應(yīng)寫通過的日期;
    4、9、3重要的文件寫簽發(fā)的日期;
    5、文號。
    5、1根據(jù)文件類別、發(fā)文日期、發(fā)文單位及發(fā)文順序?qū)ξ募M行統(tǒng)一編號;具體文號編制規(guī)則見附件。
    5、2公司文號由行政人事部統(tǒng)一管理,管理中心文號由物業(yè)部統(tǒng)一管理;。
    5、3發(fā)文部門需到以上部門登記領(lǐng)取文號后,方可發(fā)文。
    6、用印。
    6、1用印是發(fā)文單位對文件負責的標志,是文件合法生效的標志,對外發(fā)文或內(nèi)部重要文件都應(yīng)加蓋印章。
    6、2文件打印校對完之后,由管理印章的人員用印并進行登記;。
    6、3印章應(yīng)蓋在落款和年月日中間,即"騎年蓋月"位置。
    7、1包括撰寫、審核、簽發(fā)、蓋印、發(fā)放、歸檔、整理等一系列工作:。
    7、2正規(guī)文件應(yīng)盡量打印,并由擬文人仔細校對審核。
    7、4用印。印章管理人員依據(jù)規(guī)定加印,并作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。
    7、5發(fā)放。由發(fā)文部門填寫文件發(fā)放登記表,并做好發(fā)文簽收登記工作。需要回復(fù)辦理的文件,還要填寫文件處理單,夾在文件前面,一并送有關(guān)人員或部門辦理。
    7、6收文。文件管理人員(一般為行政人事部或管理中心物業(yè)部相關(guān)人員)將所收到的文件登記在收文登記表內(nèi),內(nèi)容包括:流水號、收文日期、發(fā)文單位、收文標題、文件編號、發(fā)文日期、份數(shù)、處理情況、備注等。
    7、7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業(yè)部辦理。閱讀人在閱讀后應(yīng)簽署姓名、日期。
    7、8保存。文件辦理完畢后,由最后處理部門人員進行保管。
    7、9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部,由行政人事部進行整理存檔工作。
    8、相關(guān)文檔。
    8、1文號編碼規(guī)則。
    8、2文件編號使用登記表。
    8、3對外發(fā)文登記表。
    8、4對內(nèi)發(fā)文登記表。
    8、5收文登記表。
    8、7傳閱單。
    8、8用印登記表。
    8、9對外發(fā)文格式。
    8、10對內(nèi)發(fā)文格式。
    8、11報告總結(jié)格式。
    體系文件管理制度篇十四
    第一條為減少發(fā)文數(shù)量,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導(dǎo)作用,根據(jù)中央關(guān)于文書處理的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我廠的實際情況,特制訂本制度。
    第二條文件管理內(nèi)容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本廠上報下發(fā)的各種文件、資料。
    第三條按照黨政分工的原則,全廠各類文件分別由黨委辦公室和廠部辦(以下簡稱兩辦)歸口管理。
    第四條公文的簽收
    1、凡來廠公啟文件(除廠領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外)均由廠收發(fā)員登記簽收(由上級或郵電局機要通訊員直送機要室的機要文件除外)后分別交兩辦機要秘書拆封。在簽收和拆封時,收發(fā)員和機要秘書均需注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀函件應(yīng)查明原因,對密件開口和國外信函郵票被撕應(yīng)拒絕簽收。
    2、對上級機要部門發(fā)來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的"四對口"核定,如果其中一項不對口,應(yīng)立即報告上級機要部門,并登記差錯文件的文號。
    第五條公文的編號保管
    1、兩辦機要秘書對上級來文拆封后應(yīng)及時附上"文件處理傳閱單",并分類登記編號、保管。須由工廠承辦或歸檔的廠領(lǐng)導(dǎo)親啟文件,廠領(lǐng)導(dǎo)啟封后,也應(yīng)分別交兩辦辦理正常手續(xù)。
    2、本廠外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時分別送交兩辦機要秘書進行登記編號保管,不得個人保存。
    第六條公文的閱批與分轉(zhuǎn)
    1、凡正式文件均需分別由兩辦主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后,由機要秘書分送承辦部門閱辦,重要文件應(yīng)呈送廠領(lǐng)導(dǎo)(或分管領(lǐng)導(dǎo))親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應(yīng)在當天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。
    2、一般函、電、單據(jù)等,分別由兩辦機要秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。
    3、為加速文件運轉(zhuǎn),機要秘書應(yīng)在當天或第二天將文件送到廠領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門,如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門,應(yīng)按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。
    第七條文件的傳閱與催辦。
    1、傳閱文件應(yīng)嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。
    2、閱讀文件應(yīng)抓緊時間,當天閱完后應(yīng)在下班前將文件交機要室,閱批文件一般不得超過兩天,閱后應(yīng)簽名以示負責。如有領(lǐng)導(dǎo)"批示"、"擬辦意見"兩辦應(yīng)責成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。
    3、閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失泄密。
    4、文件閱完后,應(yīng)送交兩辦機要秘書,切忌橫傳。
    5、兩辦機要秘書對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定,并征得兩辦同意后,予以復(fù)印或摘抄,原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn)。
    6、按照閱文范圍,離、退休干部,一般由有關(guān)部門定期組織學習有關(guān)文件,或由兩辦機要室通知到機要室閱文。
    第八條發(fā)文的規(guī)定
    1、全廠上報下發(fā)正式文件的權(quán)力分別集中黨委和廠部,各群眾團體和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。
    2、各群眾團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應(yīng)分別向黨委、廠部提出發(fā)文申請,并將文件底稿分別交兩辦審核。黨委、廠部同意發(fā)文,則兩辦分別按黨、政機構(gòu)設(shè)置與業(yè)務(wù)分工統(tǒng)一歸口以黨×字、廠×字發(fā)文。群眾團體文件由黨委批轉(zhuǎn)。
    3、對全廠影響較大,涉及兩個以上廠領(lǐng)導(dǎo)分管范圍的文件,須由黨委書記或廠長批準簽發(fā)。其余文件均由分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準簽發(fā)。
    第九條發(fā)文的范圍:
    1、凡是以黨委、廠部名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文范圍。
    2、黨委、廠部下發(fā)文件主要用于:
    (1)公布全廠規(guī)章制度;
    (2)轉(zhuǎn)發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的工廠文件;
    (3)公布工廠體制機構(gòu)變動或干部任免事項;
    (4)公布全廠性的重大生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營管理、政治工作、生活福利等工作的'決定;
    (5)發(fā)布有關(guān)獎懲決定和通報;
    (6)其他有關(guān)全廠的重大事項;
    3、黨委、廠部上行文、外發(fā)文主要用于:
    (1)對上級機關(guān)呈報工作計劃、請示報告、處理決定;
    (2)同兄弟單位聯(lián)系有關(guān)工廠重大生產(chǎn)、技術(shù)、人事勞資、物資供應(yīng)、科研、基建、經(jīng)營管理、黨群工作等事宜。
    4、在工廠日常生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營管理、黨群工作中,有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應(yīng)按有關(guān)制度辦理,經(jīng)分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準后,由主管業(yè)務(wù)科室書面或口頭通知執(zhí)行,一般不用廠部文件發(fā)布。
    5、凡各業(yè)務(wù)科室如開專題會議所作的決定,一般都不應(yīng)發(fā)文,不備查考,可以科室名義用《工作簡訊》發(fā)會議紀要。
    6、各業(yè)務(wù)科室與外單位發(fā)生的一般業(yè)務(wù)聯(lián)系,可用各科室的名義對外發(fā)函(應(yīng)各自編號備查)不用廠部名義發(fā)文。
    第十條發(fā)文程序規(guī)定:
    1、各單位需要發(fā)文,應(yīng)事先分別向黨委、廠部提出申請;
    6、經(jīng)兩辦審查修改后的文稿,送部門主管領(lǐng)導(dǎo)核稿(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責);
    7、對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應(yīng)由擬搞部門重新謄寫清楚;
    8、需經(jīng)會簽的文稿,應(yīng)在交付打印前送會簽部門會簽;
    9、文稿審核會簽后,按批準權(quán)限的規(guī)定分別呈送黨委、廠部領(lǐng)導(dǎo)審定批準簽發(fā);
    10、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準簽發(fā)后的文稿交兩辦機要秘書統(tǒng)一編號送打字室打印;
    11、文件打印清樣,應(yīng)由擬稿人校對,校對人員應(yīng)在發(fā)文稿上簽名;
    12、文件打字后,由兩辦派專人按數(shù)印刷,再由兩辦機要秘書分發(fā)并檢查落實情況,對印刷質(zhì)量不好的文件,機要秘書應(yīng)拒絕蓋印分發(fā)。
    第十一條各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱一般文件,需經(jīng)本部門負責人簽寫便條,對有密級的文件須兩辦主任同意后方可借閱。
    第十二條借閱文件應(yīng)嚴格履行借閱登記手續(xù),就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。
    第十三條兩辦機要秘書對承辦的公文應(yīng)抓緊催辦,應(yīng)定期對事情已經(jīng)辦妥的本廠文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。(一般為月底一小清,季末一中清、年終一總清)。如發(fā)現(xiàn)文件丟失,必須及時查明原因和責任者,并如實向領(lǐng)導(dǎo)報告。
    第十四條各部門應(yīng)指定一位責任心強的同志負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。
    第十五條文件的歸檔范圍:
    1、凡下列文件統(tǒng)一分別由兩辦負責歸檔:
    (1)上級機關(guān)來文,包括上級對工廠報告、申請的批復(fù);
    (5)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結(jié)果;
    (6)參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本廠在會上匯報表言材料等;
    (8)反映本廠生產(chǎn)、經(jīng)營活動、先進人物事跡及廠領(lǐng)導(dǎo)工作等的音、像攝制品;
    (9)工廠日志和大事記;
    (10)工廠向上級請示批復(fù)的文件及上報的有關(guān)材料。
    2、業(yè)務(wù)科室,各群眾團體日常工作中形成的活動資料,由各業(yè)務(wù)科室、群眾團體負責立卷歸檔。
    第十六條立卷要求
    1、文件立卷應(yīng)按照內(nèi)容、名稱、作者、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。
    2、立卷時,要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。
    3、要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。
    4、上年度形成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向檔案館(室)移交,清單一式兩份。(接交單位各留存一份備查)。
    第十七條對于多余、重復(fù)、過時和無保存價值的文件,兩辦機要室應(yīng)定期清理造冊,并按上級有關(guān)規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。
    第十八條經(jīng)審核同意銷毀的文件,應(yīng)派專車分別由兩辦機要秘書和正副主任護送到上級機關(guān)指定的紙廠監(jiān)視銷毀。
    體系文件管理制度篇十五
    1、學校各類文件旨在學校內(nèi)部統(tǒng)一意見,發(fā)布通知、決定和溝通信息,向上級部門請示、報告重要事項等。
    2、欲發(fā)文有關(guān)處室應(yīng)先起草文件草稿,起草完畢后交學校辦公室。
    3、辦公室負責人應(yīng)認真細致地做好文件草稿的核稿工作,再根據(jù)文件內(nèi)容填制統(tǒng)一格式的文件簽發(fā)單,并將文件按學校統(tǒng)一規(guī)定編號、登記,之后提交校長簽發(fā)。
    4、辦公室應(yīng)建立學校發(fā)文登記簿,詳細地、分門別類地登記文件的具體信息(如文件名、文件編號、發(fā)文日期及主送、抄送、抄報單位等)。學校任何發(fā)文都必須登記在冊,該登記簿作為歸檔資料應(yīng)妥善保存不得遺失,并于下一年度初移交學校檔案室歸檔。
    5、文件簽發(fā)或會簽完畢交付打印室打印,文件稿的首頁需用統(tǒng)一的格式(學校紅頭文件紙)。
    6、文件打印完畢后加蓋學校公章。對于學校內(nèi)部發(fā)文,可以采用內(nèi)部電子郵件系統(tǒng),將文件分別發(fā)送至學校領(lǐng)導(dǎo)和各處室,并作好相關(guān)的發(fā)送記錄,作為檔案保存。
    7、對每一號文件辦公室須將文件原稿、文件簽發(fā)單、兩份文件原件及文件發(fā)送記錄,按照文件編號順序完整保存并定期整理(一學年)。
    8、學校辦公室及學校打印室工作人員有對學校有關(guān)文件保密的義務(wù)和職責。
    體系文件管理制度篇十六
    為使公司安全生產(chǎn)文件管理制度化、規(guī)范化、科學化,使得每次安全生產(chǎn)檢查能夠有確切可以查閱的資料和記錄,充分發(fā)揮各項安全記錄文件在安全生產(chǎn)中的.重要作用,根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,特制定本制度。安全文件管理目標及內(nèi)容:
    1、安全管理各項臺賬要有專門的存放地點,并由專門人員進行管理。
    2、要對文件的內(nèi)容、份數(shù)、標題等逐一核對,如發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)及時向上級報告。
    3、應(yīng)及時送交領(lǐng)導(dǎo),不要擠壓。
    4、應(yīng)及時登記編號、分類整理并存檔,做好詳細記錄。
    5、保存時,要保持文件的完整性。
    6、需上報的文件必須經(jīng)過負責人及法人的審核、簽字批準后方可上報,文件上必須詳細寫明文件標題、主送單位、經(jīng)辦人等。
    7、存檔人員應(yīng)及時分類整理、存檔,并統(tǒng)計編號、編制目錄等,以方便查閱。
    8、存檔時,要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。
    9、傳閱文件應(yīng)嚴格遵守傳閱范圍和詳細規(guī)定,不得將有密級文件帶回家里閱讀或隨身攜帶到公共場所。
    10、借閱時要明確責任人借閱時間和歸還時間。借閱人必須做好保密工作,不得翻印和復(fù)印,不能轉(zhuǎn)借他人。
    11、對于不具備存檔和存查價值的文件應(yīng)填寫,經(jīng)安全科長批準后,可以銷毀。
    體系文件管理制度篇十七
    第一條減少歸檔數(shù)量,提高辦文速度和歸檔質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導(dǎo)作用,根據(jù)中央關(guān)於文書處理的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我廠的實際情況,特制訂本制度。
    第二條文件管理內(nèi)容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本廠上報下發(fā)的各種文件、資料。
    第三條按照黨政分工的原則,全廠各類文件分別由黨委辦公室和廠部辦(以下簡稱兩辦)歸口管理。
    第四條公文的簽收。
    1、凡來廠公文件(除廠領(lǐng)導(dǎo)訂的外)均由廠歸檔員登記簽收(由上級或郵電局機要通訊員直送機要室的機要文件除外)後分別交兩辦機要秘書拆封。在簽收和拆封時,歸檔員和機要秘書均需注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀函件應(yīng)查明原因,對密件開口和國外信函郵票被撕應(yīng)拒絕簽收。
    2、對上級機要部門發(fā)來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的四對口核定,如果其中一項不對口,應(yīng)立即報告上級機要部門,并登記差錯文件的文號。
    第五條公文的編號保管。
    1、兩辦機要秘書對上級來文拆封後應(yīng)及時附上文件處理傳閱單,并分類登記編號、保管。須由工廠承辦或歸檔的廠領(lǐng)導(dǎo)親文件,廠領(lǐng)導(dǎo)封後,也應(yīng)分別交兩辦辦理正常手續(xù)。
    2、本廠外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時分別送交兩辦機要秘書進行登記編號保管,不得個人保存。
    第六條公文的閱批與分轉(zhuǎn)。
    1、凡正式文件均需分別由兩辦主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽後,由機要秘書分送承辦部門閱辦,重要文件應(yīng)呈送廠領(lǐng)導(dǎo)(或分管領(lǐng)導(dǎo))親自閱批後分送承辦部門閱辦避免文件積壓誤事,一般應(yīng)在當天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。
    2、一般函、電、單據(jù)等,分別由兩辦機要秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應(yīng)同主辦單位聯(lián)系後再分轉(zhuǎn)處理。
    3、加速文件運轉(zhuǎn),機要秘書應(yīng)在當天或第二天將文件送到廠領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門,如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門,應(yīng)按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。
    第七條文件的傳閱與催辦。
    1、傳閱文件應(yīng)嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。
    2、閱讀文件應(yīng)抓緊時間,當天閱完後應(yīng)在下班前將文件交機要室,閱批文件一般不得超過兩天,閱後應(yīng)簽名以示負責。如有領(lǐng)導(dǎo)批示、擬辦意見兩辦應(yīng)責成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。
    3、閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失泄密。
    4、文件閱完後,應(yīng)送交兩辦機要秘書,切忌橫傳。
    5、兩辦機要秘書對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定,并征得兩辦同意後,予以復(fù)印或摘抄,原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn)。
    6、按照閱文范圍,離、退休干部,一般由有關(guān)部門定期組織學習有關(guān)文件,或由兩辦機要室通知到機要室閱文。
    第八條歸檔的規(guī)定。
    1、全廠上報下發(fā)正式文件的權(quán)力分別集中黨委和廠部,各群團體和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。
    2、各群團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求歸檔應(yīng)分別向黨委、廠部提出歸檔申請,并將文件底稿分別交兩辦審核。黨委、廠部同意歸檔,則兩辦分別按黨、政機構(gòu)設(shè)置與業(yè)務(wù)分工統(tǒng)一歸口以黨×字、廠×字歸檔。群團體文件由黨委批轉(zhuǎn)。
    3、對全廠影響較大,涉及兩個以上廠領(lǐng)導(dǎo)分管范圍的文件,須由黨委書記或廠長批準簽發(fā)。其馀文件均由分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準簽發(fā)。
    第九條歸檔的范圍:
    1、凡是以黨委、廠部名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬歸檔范圍。
    2、黨委、廠部下歸檔件主要用於:
    (1)公布全廠規(guī)章制度;
    (2)轉(zhuǎn)發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的工廠文件;
    (3)公布工廠體制機構(gòu)變動或干部任免事項;
    (4)公布全廠性的重大生、技術(shù)、經(jīng)營管理、政治工作、生活福利等工作的決定;
    (5)發(fā)布有關(guān)獎懲決定和通報;
    (6)其他有關(guān)全廠的重大事項;
    3、黨委、廠部上行文、外歸檔主要用於:
    (1)對上級機關(guān)呈報工作計劃、請示報告、處理決定;
    (2)同兄弟單位聯(lián)系有關(guān)工廠重大生、技術(shù)、人事勞資、物資供應(yīng)、科研、基建、經(jīng)營管理、黨群工作等事宜。
    4、在工廠日常生、技術(shù)、經(jīng)營管理、黨群工作中,有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應(yīng)按有關(guān)制度辦理,經(jīng)分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準後,由主管業(yè)務(wù)科室書面或口頭通知執(zhí)行,一般不用廠部文件發(fā)布。
    5、凡各業(yè)務(wù)科室如開專題會議所作的決定,一般都不應(yīng)歸檔,不備查考,可以科室名義用《工作簡訊》發(fā)會議紀要。
    6、各業(yè)務(wù)科室與外單位發(fā)生的一般業(yè)務(wù)聯(lián)系,可用各科室的名義對外發(fā)函(應(yīng)各自編號備查)不用廠部名義歸檔。
    第十條歸檔程式規(guī)定:
    1、各單位元需要歸檔,應(yīng)事先分別向黨委、廠部提出申請;
    6、經(jīng)兩辦審查修改後的文稿,送部門主管領(lǐng)導(dǎo)核稿(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責);
    7、對審核時修改較多,有礙列印和存檔的文稿,應(yīng)由擬搞部門重新謄寫清楚;
    8、需經(jīng)會簽的文稿,應(yīng)在交付列印前送會簽部門會簽;
    9、文稿審核會簽後,按批準許可權(quán)的規(guī)定分別呈送黨委、廠部領(lǐng)導(dǎo)審定批準簽發(fā);
    10、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準簽發(fā)後的文稿交兩辦機要秘書統(tǒng)一編號送打字室列??;
    11、文件列印清樣,應(yīng)由擬稿人校對,校對人員應(yīng)在歸檔稿上簽名;
    12、文件打字後,由兩辦派專人按數(shù)印刷,再由兩辦機要秘書分發(fā)并檢查落實情況,對印刷質(zhì)量不好的文件,機要秘書應(yīng)拒絕蓋印分發(fā)。
    第十一條各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱一般文件,需經(jīng)本部門負責人簽寫便條,對有密級的文件須兩辦主任同意後方可借閱。
    第十二條借閱文件應(yīng)嚴格履行借閱登記手續(xù),就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。
    第十三條兩辦機要秘書對承辦的公文應(yīng)抓緊催辦,應(yīng)定期對事情已經(jīng)辦妥的本廠文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。(一般月底一小清,季末一中清、年終一總清)。如發(fā)現(xiàn)文件丟失,必須及時查明原因和責任者,并如實向領(lǐng)導(dǎo)報告。
    第十四條各部門應(yīng)指定一位責任心強的同志負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。
    第十五條文件的歸檔范圍:
    1、凡下列文件統(tǒng)一分別由兩辦負責歸檔:
    (1)上級機關(guān)來文,包括上級對工廠報告、申請的批復(fù);
    (5)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結(jié)果;
    (6)叁加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本廠在會上匯報表言材料等;
    (8)反映本廠生、經(jīng)營活動、先進人物事跡及廠領(lǐng)導(dǎo)工作等的音、像攝制品;
    (9)工廠日志和大事記;
    (10)工廠向上級請示批復(fù)的文件及上報的有關(guān)材料。
    2、業(yè)務(wù)科室,各群團體日常工作中形成的活動資料,由各業(yè)務(wù)科室、群團體負責立卷歸檔。
    第十六條立卷要求。
    1、文件立卷應(yīng)按照內(nèi)容、名稱、作者、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。
    2、立卷時,要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。
    3、要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。
    4、上年度形成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向檔案館(室)移交,清單一式兩份。(接交單位各留存一份備查)。
    第十七條對於多馀、重復(fù)、過時和無保存價值的文件,兩辦機要室應(yīng)定期清理造冊,并按上級有關(guān)規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。
    第十八條經(jīng)審核同意銷毀的文件,應(yīng)派專車分別由兩辦機要秘書和正副主任護送到上級機關(guān)指定的紙廠監(jiān)視銷毀。
    體系文件管理制度篇十八
    1、目的:促進公司提高管理水平,規(guī)范公司程序文件書寫的格式及編號方法,各項制度及文件管理工作規(guī)范、科學,確保文件結(jié)構(gòu)與樣式的統(tǒng)一等制定本規(guī)定。
    6、質(zhì)量管理體系文件劃分:質(zhì)量管理制度、部門及崗位職責、操作規(guī)程、檔案、報告、記錄、憑證。
    6.1.4、檔案:企業(yè)經(jīng)營過程中形成的,作為歷史記錄保存起來以備查考的文件;
    6.1.5、報告:是企業(yè)匯報工作、反映情況、提出意見或者建議時使用的文件;
    6.1.6、記錄:是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件;
    6.2、文件編號:由公司代碼、文件種類代碼、文件順序號、文件版本號:文件順序號按匯編順序號編排,文件順序號、流水號分別由兩位阿拉伯數(shù)字組成。
    用兩位阿拉伯數(shù)字表示,新制訂的文件修訂號為“00”,以“01”表示對文件的第一次修訂,以“02”表示第二次修訂,依次類推。
    6.3、質(zhì)量管理文件的編制和審批程序。
    6.3.1.3、為方便查閱,崗位/制度/操作規(guī)程制定文件目錄索引,含文件編號、目錄內(nèi)容、頁數(shù)、頁碼、實施日期、文件狀態(tài)。
    6.3.2.3、文件應(yīng)標明題目、種類、以及文件編號和版本號;
    6.3.2.4、質(zhì)量管理制度應(yīng)結(jié)合公司的實際情況,可操作性強;
    6.3.3、制度編號后由打字員打印,打印出的文件清樣交給擬稿人核稿;
    6.3.4、制度打印后,由人事行政部登記、下發(fā)、簽收;
    6.9、非本部門執(zhí)行文件,需要供讀時需向人事行政部登記《文件借閱登記表》,填寫文件編號、文件名、借出日期、借用途、歸還時間。
    6.10、各崗位獲得與工作內(nèi)容相對應(yīng)的必要文件,并嚴格按照規(guī)定開展工作。
    體系文件管理制度篇十九
    為規(guī)范安全管理體系文件的管理,對包括職業(yè)健康安全在內(nèi)的管理體系運行中使用的各類文件實施有效控制,以確保各過程、環(huán)節(jié)/場所使用的文件具有統(tǒng)一性、完整性、正確性和有效性,與體系運行相關(guān)的部門均使用有效的現(xiàn)行版本文件,防止誤用作廢文件。
    對安全記錄檔案進行有效控制,以證實符合規(guī)定要求,為安全管理體系有效運行提供客觀證據(jù),在必要時實現(xiàn)可追溯性。
    本程序包含了文件的編寫、審批、發(fā)放、使用、更改及作廢等子過程。規(guī)定了各過程負責人的職責,適用于各過程管理體系文件的控制。
    本程序包括記錄的填寫、收集、保管、處置等子過程。適用于公司各部門的綜合管理體系運行中形成的所有記錄的控制。
    3.1各過程管理部門職責:
    3.1.1負責確定所管理的過程的文件需求。
    3.1.2負責對所需的文件進行策劃并安排專人編寫。
    3.1.3負責過程管理文件的(程序、規(guī)定、制度、表格)組織編制。
    3.1.4負責嚴格執(zhí)行過程管理文件的規(guī)定,并按規(guī)定的表格做好相應(yīng)的記錄。
    3.1.5負責文件更改內(nèi)容等。
    3.2生產(chǎn)部職責:
    3.2.1負責管理手冊的編制。
    3.2.2負責體系的認證和日常維護管理工作。
    3.3各部門負責本部門各過程文件的編制、評審和批準。
    3.4各部門負責本部門記錄的建立與管理。
    4.1確定文件種類
    4.1.1為便于文件管理,根據(jù)不同的管理方式將綜合管理體系文件分為外來文件、綜合管理體系文件。
    4.1.2外來文件:外來文件系指國家、地方政府部門發(fā)布的法律、法規(guī)、條例和標準(見法律法規(guī)的識別與評價程序);上級部門下發(fā)的通知、要求、規(guī)定和辦法;相關(guān)方的期望和要求。
    4.1.3綜合管理體系文件
    a.方針、目標和指標;
    b.實現(xiàn)方針、目標和指標的策劃;
    c.控制各業(yè)務(wù)過程的程序、規(guī)定、指導(dǎo)書、表格。
    4.1.4資料和記錄
    相關(guān)的資料包括但不限于:
    a.各類分析/評價/統(tǒng)計數(shù)據(jù);
    b.特種設(shè)備(如壓力容器等)及其附件的安全技術(shù)監(jiān)察(檢測)資料;
    d.各類檢查、教育培訓、演習及其他活動記錄;
    e.專項風險評價、環(huán)境因素識別及環(huán)境影響評價報告;
    f.化學危險品安全標簽、安全技術(shù)說明書、儲存、使用防護指南;
    g.?;窇?yīng)建立一欄三卡(職業(yè)危害公告欄、毒物周知卡、安全操作卡、異常工況處置卡)
    h.設(shè)施的設(shè)計、運行技術(shù)資料;
    i.供應(yīng)商和承包商檔案;
    j.作業(yè)許可證等;
    k.其他資料。
    4.2提出文件的編制和修改需求
    4.2.1公司所有人員都有提出編制和修改文件的權(quán)利,但是必須向過程負責人提出申請。
    4.2.2過程負責人確定所管理的過程的文件需求。
    4.3指定編寫人
    4.3.1如需要編制或修改,對所需的文件進行策劃并安排專人編寫。