財務(wù)自查自糾工作方案(熱門18篇)

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    方案的成功與否往往取決于執(zhí)行的過程,所以在制定方案時也要考慮到實施過程中的各種因素。方案的具體內(nèi)容應(yīng)該根據(jù)問題的性質(zhì)和需求來確定,不可一概而論。方案的選擇和制定需要根據(jù)具體情況和需求進(jìn)行,下面這些范文可能會給你一些啟示。
    財務(wù)自查自糾工作方案篇一
    為切實做好學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》檢查整改階段的各項工作,確保學(xué)習(xí)有質(zhì)量、廉潔從政作風(fēng)有轉(zhuǎn)變,按照省、市、區(qū)學(xué)習(xí)貫徹《廉政準(zhǔn)則》實施意見的要求,并根據(jù)上階段我校開展的自查自糾活動的情況和出現(xiàn)的問題,特制定學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》檢查整改階段工作方案:。
    按照廉潔從政的總體要求,通過召開征求意見座談會、專題民主生活會和自查匯報會,在學(xué)習(xí)提高和廣泛征求意見的基礎(chǔ)上,全面分析自身存在的問題,深刻剖析原因,明確今后努力方向、主要措施,進(jìn)一步增強領(lǐng)導(dǎo)干部和教師隊伍的廉潔自律能力,為全面整改、建章立制奠定基礎(chǔ)。
    檢查整改階段主要是抓好召開“三個會議”,即征求意見座談會、專題民主生活會、自查自糾匯報會,做好總結(jié)分析工作。
    1、認(rèn)真對照、深刻剖析,形成高質(zhì)量的自查報告(7月10日至7月13日)。
    自查報告是召開“三個會議”的重要因素,也是制定整改方案,撰寫整改報告的基本依據(jù)。高質(zhì)量的自查報告,是檢查整改階段的中心環(huán)節(jié),也是建章立制的主要依據(jù)。各領(lǐng)導(dǎo)干部和教職工要高度重視,認(rèn)真對照《廉政準(zhǔn)則》深刻反思,形成高質(zhì)量的自查報告。
    自查報告要對照《廉政準(zhǔn)則》的“八個方面和52個不準(zhǔn)”和賀國強同志提出的“六個重點”,要緊緊貼近生活實際,針對廉潔自律,廉潔從政的要求,深入查找在利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益、違反規(guī)定干預(yù)或插手重點工程建設(shè)、私自從事營利性活動等問題;以及群眾反映強烈的公款吃喝、公款旅游、公車私用、收受家長紅包、有償補課和參與等問題,真正使自查報告成為廉潔自律的思想指南,為撰寫整改報告打好基礎(chǔ)。
    2、開好“三個會議”,認(rèn)真對照檢查(7月14日至7月20日)。
    領(lǐng)導(dǎo)干部自查報告初稿形成后,要通過召開由學(xué)校黨支部、辦公室、政教處、團(tuán)委會、工會等領(lǐng)導(dǎo)參加的征求意見座談會,認(rèn)真聽取各方意見和建議,反復(fù)醞釀,形成共識。分管領(lǐng)導(dǎo)、抓級領(lǐng)導(dǎo)要對相關(guān)參學(xué)對象的自查報告嚴(yán)格審閱,重點看是否真實反映自身存在的問題,是否剖析存在問題的根源,是否理清思路、明確措施,通過嚴(yán)格審閱把關(guān),切實做到報告真實、客觀,能切實成為整改的指導(dǎo)性文件。
    征求意見座談會結(jié)束后,各部門要召開領(lǐng)導(dǎo)專題民主生活會,要緊緊圍繞領(lǐng)導(dǎo)干部和教職工中存在的問題,深入開展批評與自我批評。同時也要召開各年級的民主生活會,由抓級領(lǐng)導(dǎo)具體組織實施。專題民主生活會要敢于拿起批評與自我批評的思想武器,人人發(fā)言;要對他人的批評真實、客觀,不能打擊、陷害;要對征求到的意見和建議認(rèn)真梳理。民主生活會結(jié)束后,參學(xué)對象根據(jù)民主生活會的批評意見進(jìn)一步修改自查報告,并召開自查報告會,在全體教職工大會上進(jìn)行自查報告。
    3、形成整改報告,認(rèn)真整改(7月21日至7月30日)。
    在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上,對存在的問題尤其是突出的問題,要提出有針對性的整改措施,要對整改人明確時限,明確權(quán)限,制定嚴(yán)密的整改方案。
    為了切實加強對開展廉政風(fēng)險中的失誤,對發(fā)現(xiàn)的問題整改不力,處置不當(dāng),造成嚴(yán)重后果,按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理并追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
    組長:z。
    副組長:z。
    成員:z。
    下設(shè)辦公室:。
    主任:z。
    成員:z。
    領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):。
    全面部署好,抓好學(xué)校推進(jìn)廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)作為反腐倡廉的重要內(nèi)容,建立工作機構(gòu),辦公室職責(zé),責(zé)任學(xué)校推進(jìn),廉政風(fēng)險防控機制實施工程。
    檢查整改階段程序嚴(yán),政策性強,任務(wù)重,各功能室高度重視,嚴(yán)密組織,精心安排,確保各項工作任務(wù)落到實處。
    1、統(tǒng)一思想。各支部要通過學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高認(rèn)識,確立機構(gòu)、明確責(zé)任,領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭自查,帶頭征求意見,帶頭開展談心活動,要將學(xué)習(xí)活動向縱深方向發(fā)展。
    2、強化督查。要把群眾監(jiān)督自覺納入防腐體系范圍,堅持經(jīng)常性督查不斷線,突出廉潔重點,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,確保學(xué)習(xí)活動取得階段性成果。
    3、統(tǒng)籌兼顧。學(xué)習(xí)活動與當(dāng)前的各項工作是一個有機統(tǒng)一的整體,每個領(lǐng)導(dǎo)干部和教職工要進(jìn)一步明確責(zé)任,找準(zhǔn)學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》與當(dāng)前工作的結(jié)合點,要把學(xué)習(xí)與自己的中心任務(wù)、日常工作統(tǒng)籌起來,做到“兩手抓”、“兩不誤”、“兩促進(jìn)”,實現(xiàn)學(xué)習(xí)活動推動當(dāng)前工作的良性互動。
    財務(wù)自查自糾工作方案篇二
    為貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜治治理”的安全生產(chǎn)方針和各級文件要求,強化我廠的安全管理工作和安全主體責(zé)任,及時排查治理各類隱患,確保安全生產(chǎn),為黨的十八大勝利召開營造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境,結(jié)合本廠實際情況,制定本工作方案。
    深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,認(rèn)真落實各級文件精神,使生產(chǎn)過程中危險、有害因素始終得到有效控制,保證我廠持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
    為確保自查自糾工作能夠得到落實,成立廠自查自糾領(lǐng)導(dǎo)組,組成成員如下:
    組長:歐季均。
    副組長:羅永煉、徐紅軍。
    成員:王銀章、陳青碧、宋長會、范正書、田夢蘭、徐紅英、丁艷。
    1、排查小組負(fù)責(zé)上級執(zhí)法檢查入自查隱患整改、管理。
    人員和特種作業(yè)人員的特征、入場職工的培訓(xùn)教育情況以及地面設(shè)備的安全防護(hù)裝置等隱患排查。
    日查:每日由廠長、安全員、班組長進(jìn)行本班隱患排查。
    1、每日廠長、安全員、班組長當(dāng)班排查的隱患或問題必須及時安排處理,當(dāng)班未能處理的問題作登記,安排責(zé)任人按限期整改,下班后認(rèn)真填寫隱患排查處理記錄。
    2、周查、月查排查出的隱患和問題必有以書面形式登記,對現(xiàn)場未能整改的隱患時限和應(yīng)急預(yù)案落實整改,并按規(guī)定程序反饋、銷案。
    3、組長歐季均負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改,副組長羅永煉負(fù)責(zé)當(dāng)日排查的統(tǒng)計、整理,隱患整改通知單的下發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷案等工作。
    財務(wù)自查自糾工作方案篇三
    為推進(jìn)《xx省保險行業(yè)機動車輛保險理賠服務(wù)自律公約》(鄂保協(xié)秘發(fā)[20xx]38號)全面貫徹執(zhí)行,更好地保護(hù)被保險人合法權(quán)益,提升行業(yè)車險理賠服務(wù)形象,促進(jìn)我省車險理賠服務(wù)工作上新臺階,決定從6月底到7月底,利用一個月時間在全行業(yè)范圍內(nèi)開展一次機動車保險理賠服務(wù)自律工作自查自糾活動。特制訂工作方案如下:
    通過自查自糾,全面檢查本單位貫徹執(zhí)行《xx省保險行業(yè)機動車輛保險理賠服務(wù)自律公約》(以下簡稱"理賠服務(wù)公約")的情況,總結(jié)在貫徹執(zhí)行中取得的成績,找出在貫徹執(zhí)行中存在的突出問題,分析存在問題的原因,制定改進(jìn)問題的'措施,提出完善車險理賠服務(wù)建議,進(jìn)一步提高貫徹執(zhí)行機動車保險理賠服務(wù)自律公約的自覺性,著力解決機動車?yán)碣r難的問題,切實維護(hù)被保險人合法利益,提升行業(yè)車險理賠服務(wù)形象,推進(jìn)我省車險理賠服務(wù)工作上新臺階。
    本次自查自糾活動,以《xx省保險行業(yè)機動車輛保險理賠服務(wù)自律公約》(鄂保協(xié)秘發(fā)[20xx]38號)為依據(jù),逐條自查,重點對客戶普遍關(guān)注,反映公司理賠服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量等方面條款的執(zhí)行情況進(jìn)行自查自糾(詳見附表1):
    (一)本次自查自糾活動采取以定性和定量相結(jié)合,以定量為主;公司自查和客戶問卷調(diào)查相結(jié)合,以問卷調(diào)查為主的方式進(jìn)行。
    (二)自查要對照"理賠服務(wù)公約"內(nèi)容和《機動車保險理賠服務(wù)自查自糾評分表》(附表1)詳細(xì)內(nèi)容,結(jié)合本公司相關(guān)內(nèi)控管理制度,由省分公司組成"理賠服務(wù)公約自查自糾"工作專班,由省公司總經(jīng)理或分管副總?cè)谓M長,負(fù)責(zé)組織和實施本公司自自糾工作。自查自糾業(yè)務(wù)量應(yīng)不少于本單位20xx年度己立案理賠案件數(shù)量的30%。
    (三)對客戶調(diào)查問卷可采取書面問卷和電話調(diào)查兩種方式進(jìn)行??蛻粽{(diào)查問卷在發(fā)生賠案并且已經(jīng)結(jié)案的客戶中進(jìn)行??蛻粽{(diào)查問卷內(nèi)容見《機動車保險理賠服務(wù)自查自糾客戶問卷評分表》(附件2),客戶調(diào)查問卷應(yīng)不少于20xx年己結(jié)案理賠案件數(shù)量的30%。
    (四)自查和客戶調(diào)查問卷結(jié)果各占自查自糾綜合得分的50%。自查和客戶調(diào)查問卷評分結(jié)果出來后,按各自權(quán)重加權(quán)匯總后得出本單位自查自糾綜合得分。綜合得90(含)分以上為達(dá)標(biāo),70(含)—90分為基本達(dá)標(biāo),70分以下為不達(dá)標(biāo)。
    (一)高度重視,加強領(lǐng)導(dǎo)。
    本次"車險理賠服務(wù)公約"執(zhí)行情況的自查自糾工作,旨在通過自查自糾進(jìn)一步加強各公司車險理賠服務(wù)質(zhì)量方面的管理,提高車險理賠服務(wù)質(zhì)量。各公司主要負(fù)責(zé)人,特別是公司分管總經(jīng)理對本公司自查自糾工作負(fù)全責(zé),要排上日程,精心組織,周密部署,要成立自查自糾工作專班,落實專門人員,把自查自糾工作落實到實處,決不能走過場。
    (二)堅持邊自查,邊整改。
    對自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題,逐項對照"車險理賠服務(wù)公約"約定標(biāo)準(zhǔn),堅持邊查邊整改。明確責(zé)任主體,分析原因,能立即整改的要立即整改,整改一時難到位的,要制定切實可行的整改方案,明確整改措施和時間,并認(rèn)真落實。
    自查自糾工作結(jié)束后,要撰寫自查自糾工作總結(jié)。自查自糾工作總結(jié)內(nèi)容包括:對本單位自查自糾工作基本評價,自查自糾開展方式,自查工作量,客戶調(diào)查問卷量,自查自糾得分統(tǒng)計表,通過自查自糾發(fā)現(xiàn)的主要問題,下步整改措施及改進(jìn)機動車保險理賠服務(wù)建議。
    財務(wù)自查自糾工作方案篇四
    為推進(jìn)《xx省保險行業(yè)機動車輛保險理賠服務(wù)自律公約》(鄂保協(xié)秘發(fā)[20xx]38號)全面貫徹執(zhí)行,更好地保護(hù)被保險人合法權(quán)益,提升行業(yè)車險理賠服務(wù)形象,促進(jìn)我省車險理賠服務(wù)工作上新臺階,決定從6月底到7月底,利用一個月時間在全行業(yè)范圍內(nèi)開展一次機動車保險理賠服務(wù)自律工作自查自糾活動。特制訂工作方案如下:
    通過自查自糾,全面檢查本單位貫徹執(zhí)行《xx省保險行業(yè)機動車輛保險理賠服務(wù)自律公約》(以下簡稱"理賠服務(wù)公約")的情況,總結(jié)在貫徹執(zhí)行中取得的成績,找出在貫徹執(zhí)行中存在的突出問題,分析存在問題的原因,制定改進(jìn)問題的措施,提出完善車險理賠服務(wù)建議,進(jìn)一步提高貫徹執(zhí)行機動車保險理賠服務(wù)自律公約的自覺性,著力解決機動車?yán)碣r難的問題,切實維護(hù)被保險人合法利益,提升行業(yè)車險理賠服務(wù)形象,推進(jìn)我省車險理賠服務(wù)工作上新臺階。
    本次自查自糾活動,以《xx省保險行業(yè)機動車輛保險理賠服務(wù)自律公約》(鄂保協(xié)秘發(fā)[20xx]38號)為依據(jù),逐條自查,重點對客戶普遍關(guān)注,反映公司理賠服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量等方面條款的執(zhí)行情況進(jìn)行自查自糾(詳見附表1):
    (一)本次自查自糾活動采取以定性和定量相結(jié)合,以定量為主;公司自查和客戶問卷調(diào)查相結(jié)合,以問卷調(diào)查為主的方式進(jìn)行。
    (二)自查要對照"理賠服務(wù)公約"內(nèi)容和《機動車保險理賠服務(wù)自查自糾評分表》(附表1)詳細(xì)內(nèi)容,結(jié)合本公司相關(guān)內(nèi)控管理制度,由省分公司組成"理賠服務(wù)公約自查自糾"工作專班,由省公司總經(jīng)理或分管副總?cè)谓M長,負(fù)責(zé)組織和實施本公司自自糾工作。自查自糾業(yè)務(wù)量應(yīng)不少于本單位20xx年度己立案理賠案件數(shù)量的30%。
    (三)對客戶調(diào)查問卷可采取書面問卷和電話調(diào)查兩種方式進(jìn)行。客戶調(diào)查問卷在發(fā)生賠案并且已經(jīng)結(jié)案的客戶中進(jìn)行。客戶調(diào)查問卷內(nèi)容見《機動車保險理賠服務(wù)自查自糾客戶問卷評分表》(附件2),客戶調(diào)查問卷應(yīng)不少于20xx年己結(jié)案理賠案件數(shù)量的30%。
    (四)自查和客戶調(diào)查問卷結(jié)果各占自查自糾綜合得分的50%。自查和客戶調(diào)查問卷評分結(jié)果出來后,按各自權(quán)重加權(quán)匯總后得出本單位自查自糾綜合得分。綜合得90(含)分以上為達(dá)標(biāo),70(含)—90分為基本達(dá)標(biāo),70分以下為不達(dá)標(biāo)。
    (一)高度重視,加強領(lǐng)導(dǎo)。
    本次"車險理賠服務(wù)公約"執(zhí)行情況的自查自糾工作,旨在通過自查自糾進(jìn)一步加強各公司車險理賠服務(wù)質(zhì)量方面的管理,提高車險理賠服務(wù)質(zhì)量。各公司主要負(fù)責(zé)人,特別是公司分管總經(jīng)理對本公司自查自糾工作負(fù)全責(zé),要排上日程,精心組織,周密部署,要成立自查自糾工作專班,落實專門人員,把自查自糾工作落實到實處,決不能走過場。
    (二)堅持邊自查,邊整改。
    對自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題,逐項對照"車險理賠服務(wù)公約"約定標(biāo)準(zhǔn),堅持邊查邊整改。明確責(zé)任主體,分析原因,能立即整改的要立即整改,整改一時難到位的,要制定切實可行的整改方案,明確整改措施和時間,并認(rèn)真落實。
    自查自糾工作結(jié)束后,要撰寫自查自糾工作總結(jié)。自查自糾工作總結(jié)內(nèi)容包括:對本單位自查自糾工作基本評價,自查自糾開展方式,自查工作量,客戶調(diào)查問卷量,自查自糾得分統(tǒng)計表(附表3,4),通過自查自糾發(fā)現(xiàn)的主要問題,下步整改措施及改進(jìn)機動車保險理賠服務(wù)建議。
    財務(wù)自查自糾工作方案篇五
    (一)黨員干部職工存在的問題。
    1、領(lǐng)導(dǎo)班子執(zhí)行力不強,突出表現(xiàn)在個別科室和個人對醫(yī)院的規(guī)章制度及安排的任務(wù)沒有執(zhí)行好。
    2、政治覺悟不高、對黨性認(rèn)識不夠、自我要求標(biāo)準(zhǔn)不高、文化修養(yǎng)不夠。
    3、群眾觀念不強,精神狀態(tài)不好。
    4、績效考核方案不夠完善,績效分配有待進(jìn)一步改進(jìn)。
    5、科室管理效率不高,創(chuàng)造力不夠,工作效率有待提高。
    6、黨性修養(yǎng)的學(xué)習(xí)不夠,實踐經(jīng)驗缺乏,業(yè)務(wù)技能不高,缺乏與科室間的溝通。
    7、面對紛繁復(fù)雜的工作,有時有畏難和急躁情緒,情緒控制力差。
    8、由于日常工作太多,用在黨務(wù)、業(yè)務(wù)等知識方面的學(xué)習(xí)不夠。
    9、由于基層工作的特殊性,疏于對學(xué)習(xí)的要求,不管是理論還是實踐方面,對工作安排較多、督查落實力度不夠.
    10、思想認(rèn)識不夠,因自己所學(xué)有限,實踐經(jīng)驗不足,在思想上還需不斷提高,完善自我。
    (二)、群眾反映的問題。
    進(jìn)一步加強醫(yī)院的宣傳力度;增設(shè)專科門診;提高服務(wù)質(zhì)量,視病人為親人;醫(yī)院衛(wèi)生環(huán)境有待改善;改善食堂飯菜質(zhì)量;不斷加強自身修養(yǎng),做合格的白衣天使。住院患者希望每個病房都能配備電視,標(biāo)間病房衛(wèi)生間安裝輸液架;完善就診卡信息,在未帶卡的情況下能正??床?;開展門診輸液,解決住院床位緊張的問題;規(guī)定住院患者探視時間;病房安裝隱形紗窗;為醫(yī)護(hù)人員設(shè)置洗澡間。
    (一)黨員干部職工問題整改措施。
    1、加強紀(jì)律、全局意識教育,強化組織觀念和紀(jì)律的約束,提高醫(yī)院班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力,從而增強領(lǐng)導(dǎo)班子執(zhí)行力。
    2、加強黨務(wù)知識學(xué)習(xí),加快醫(yī)院規(guī)范化黨支部建設(shè)步伐,要求黨員干部要有務(wù)實學(xué)風(fēng),立足本職崗位,缺什么補什么,提高自己的'文化修養(yǎng)和行為標(biāo)準(zhǔn)。
    3、積極推進(jìn)“三好一滿意”活動,加強內(nèi)涵建設(shè),增強醫(yī)務(wù)人員責(zé)任感,提高服務(wù)意識,保持良好的精神狀態(tài)。
    4、堅持績效考核全覆蓋的管理機制,廣泛征求干部職工的意見,,完善方案。
    5、加強干部隊伍建設(shè),從思想意識上形成“黨員講黨性,干部要干事,而且要帶頭干事”,從而提高科室的管理效率和科室負(fù)責(zé)人的創(chuàng)新意識。
    保持黨的先進(jìn)性純潔性為主題的干部作風(fēng)實踐活動的學(xué)習(xí),認(rèn)真領(lǐng)會其精髓,以加強自身修養(yǎng)及黨性修養(yǎng)。進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),提升自己的專業(yè)技術(shù)能力及醫(yī)患溝通能力。
    7、提高職工工作的積極性、主動性,結(jié)合科室,合理處理好工作的協(xié)調(diào),發(fā)揮科室人員的能動性??朔冯y情緒,要以黨員不怕萬難的精神要求自己。
    8、加強黨務(wù),管理知識學(xué)習(xí),提升對黨務(wù)工作重要性認(rèn)識和管理能力。
    9、基層衛(wèi)生工作涉及到千家萬戶,是關(guān)系黨和政府民生工程的形象事業(yè),特別是醫(yī)改工作中,要把我們的工作成效宣傳到位,讓大家感受到黨和政府為民謀利的成果;進(jìn)一步完善監(jiān)督管理制度,確保工作的有效落實。
    10、認(rèn)真查找自己存在的不足,嚴(yán)格自己,吃苦在前、享受在后,始終把職工的利益放在首位。在工作中多探索路子,發(fā)揮創(chuàng)造力;提高工作能力,加快工作效率;嚴(yán)格要求自己,積極進(jìn)取,完善自我。
    (二)、群眾反映問題整改措施。
    2、在醫(yī)院的宣傳工作中,我院已加強了該項工作的宣傳力度,制作了宣傳欄,發(fā)放了大量宣傳資料,對醫(yī)院的宣傳有一定的提高。
    3、加強了醫(yī)院的保潔工作管理及督查工作,有兼職人員不定時巡查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
    4、我院食堂飯菜均按食材成本價出售,只能滿足醫(yī)院職工工作餐及部分患者、家屬臨時的就餐,患者及家屬提出改善食堂飯菜質(zhì)量問題,我們將在今后工作中,適當(dāng)增加廚房工作人員,推出小炒等服務(wù)。
    5、在提高自身修養(yǎng)方面,我院以安排了全院職工禮儀等方面的培訓(xùn),進(jìn)一步提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。
    6、進(jìn)一步加強醫(yī)患溝通,對忘記帶卡的患者,已采取了相關(guān)措施,能夠保障不帶卡也能及時就診。
    7、我院積極努力想辦法添措施,克服護(hù)理人員均緊張問題,已開展了門診輸液。
    財務(wù)自查自糾工作方案篇六
    為加強財務(wù)管理,規(guī)范和加強財會工作,根據(jù)潼教委[2017]178號文件精神,及上級主管部門的安排,我校高度重視,及時召開了校委會,把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員,召集起來,進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談,對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查。現(xiàn)報告于下:
    一、為了切實加強自查工作力度,確保相關(guān)人員及時到位,我校成立了財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長黃國棟任組長,學(xué)校分管財務(wù)副校長彭太平為副組長,報帳員蔣新宇,出納陳文為成員。
    加強了財務(wù)工作的管理力度。為了使財務(wù)工作的開展做到合理、合規(guī)、合法,加強內(nèi)部監(jiān)管,學(xué)校成立了財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組,財經(jīng)審查小組,完善了《米心小學(xué)差旅費報銷細(xì)則》,制定有《報帳員工作職責(zé)》,《檔案管理工作職責(zé)》,《內(nèi)部審計工作職責(zé)》《財物保管人員工作職責(zé)》,《治理亂收費管理辦法》等系列規(guī)章制度。
    二、我校根據(jù)區(qū)財政局、教委的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告,并要在教代會上都獲得通過。
    加強了財務(wù)管理的透明度。學(xué)校的大宗設(shè)施的購買,學(xué)校重大維修,都先召班子會及教代會論證通過后才進(jìn)行購買。對于應(yīng)納入政府采購的大宗物件,嚴(yán)格按政府采購相關(guān)規(guī)定辦理,定期開展內(nèi)部財務(wù)審計工作,定期向教職工公布學(xué)校財務(wù)情況。
    嚴(yán)格公用經(jīng)費的使用和管理。我校對公用經(jīng)費的使用和管理嚴(yán)格按上級文件會議精神執(zhí)行,對不能開支的項目做到不予開支,公用經(jīng)費的使用除保障教學(xué)所需外,主要用于設(shè)備添置、校舍維修等方面,未挪用公用經(jīng)費,未截留專項經(jīng)費,凡上級撥付的學(xué)生補助款,總是及時地發(fā)放到學(xué)生手中。
    三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費政策,免收學(xué)生雜費、課本費。按文件只收空白作業(yè)本費,其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
    嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律管理財務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行上級標(biāo)準(zhǔn)收費,未搭車收費及亂收費現(xiàn)象發(fā)生,所收學(xué)生作業(yè)本費及幼兒園管理費等均能及時全額上交。學(xué)校對支出票據(jù)的收集要求做到及時,嚴(yán)格審批程序,校長在審核簽字時做到不合理、不合規(guī)的票據(jù)一律不簽,未經(jīng)學(xué)校校長審核簽字的發(fā)票財務(wù)人員堅決不予報銷,每月支出票據(jù)經(jīng)玉溪教育辦公室審核后才拿到核算中心進(jìn)行做賬。學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無私設(shè)"小金庫"和"帳外帳"等違規(guī)行為,無濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
    四、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
    五、學(xué)校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減,都做了較好的登記,做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進(jìn)行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。
    六、認(rèn)真開展了學(xué)生“一免一補”工作。
    我校201年春季享受“一免一補”的學(xué)生是395人,免教材計13825元,補生活費人數(shù)是45人,補助金額為5400元;秋季享受“兩免一補”的人數(shù)是400人,免教材14000元,以上專款共計支出27825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受“一免一補”的貧困生進(jìn)行全面核實,并在廣場上、村委及學(xué)校公示無疑義后,再確定最終享受人員,保證把錢真正落實到最貧困的學(xué)生手中,切實讓貧困學(xué)生享受到國家的惠民政策。
    特此報告!
    財務(wù)自查自糾工作方案篇七
    1、2014年度經(jīng)費總收入為。
    元。其中:公用經(jīng)費。
    元,上級撥款。
    元,學(xué)校其他收入。
    元。經(jīng)費總支出。
    元,收支兩抵存。
    元。
    2、2015年度經(jīng)費總收入為。
    元。其中:公用經(jīng)費。
    元,上級撥款。
    元,學(xué)校其他收入。
    元。經(jīng)費總支出。
    元,收支兩抵存。
    元。
    二、經(jīng)過自查,我校不存在私設(shè)“小金庫”、私分公款等違紀(jì)違法行為。學(xué)校各項經(jīng)費收支,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,確保所有收入及時入賬,錢賬相符。
    三、根據(jù)我單位工作實際,對照教育局核算中心工作要求,我校制定了《xx鎮(zhèn)中心學(xué)校財務(wù)管理制度》,并組織了各單位校長、后勤人員進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí),還邀請了核算中心的領(lǐng)導(dǎo)前來校作專題業(yè)務(wù)輔導(dǎo)報告,所有參會人員都作了詳細(xì)的筆記,撰寫了學(xué)習(xí)心得,進(jìn)一步提高了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力,保證了學(xué)校財務(wù)工作的順利開展,杜絕了各種違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。
    四、我校嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行校長“一支筆”簽字制度,嚴(yán)把財務(wù)審批關(guān)。要求財務(wù)人員對于不合理、不規(guī)范的票據(jù)堅決不予入賬,同時嚴(yán)格控制接待費、租車費等非。
    教學(xué)。
    經(jīng)費支出。按要求認(rèn)真做好了財務(wù)賬目、現(xiàn)金的管理,做到錢賬相符,賬賬相符,賬物相符。
    元、2015年度支出。
    元,主要用于接待退休老教師、返鄉(xiāng)校友以及兄弟單位交流來訪用餐,嚴(yán)格控制在預(yù)算限度內(nèi),且同比下降15.6%。
    六、2014年度會議費支出。
    元,中心學(xué)校組織召開了。
    等會議的費用支出。培訓(xùn)費支出了。
    元,中心學(xué)校安排了。
    等教師培訓(xùn)活動的費用支出。2015年度會議費支出。
    元,中心學(xué)校組織召開了。
    等會議的費用支出。培訓(xùn)費支出了。
    元,中心學(xué)校安排了。
    等教師培訓(xùn)活動的費用支出。所有會議都在計劃內(nèi),無虛報、冒領(lǐng)手段騙取會議費,虛報會議人數(shù)、天數(shù)等違規(guī)行為。所有培訓(xùn)活動都是根據(jù)教研室、教育局的文件要求而外舉辦培訓(xùn)班或安排教師赴外培訓(xùn),無超范圍和超開支標(biāo)準(zhǔn)列支培訓(xùn)費等違規(guī)行為。
    我校的財務(wù)工作在上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌安排下,在全體教職工的大力支持協(xié)助下取得了較好的成績。今后,我校將加強從源頭上防治腐敗的力度,進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,加強法制教育,強化財務(wù)管理,確保資金的合理使用。
    xx鎮(zhèn)中心學(xué)校2016年4月。
    財務(wù)自查自糾工作方案篇八
    根據(jù)《四川省20xx年度基本醫(yī)療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案》、《宜賓市20xx年度基本醫(yī)療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案》,為進(jìn)一步加強醫(yī)療機構(gòu)管理,防范化解基本醫(yī)療保險基金使用風(fēng)險,實施好我市20xx年度基本醫(yī)療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作,特制定以下工作方案。
    以合法合規(guī)獲取醫(yī)療保險基金,規(guī)范醫(yī)療機構(gòu)管理,防范經(jīng)濟運行風(fēng)險,推動醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo),圍繞“立行立改”和“健全機制”兩個方面,對醫(yī)?;皤@取情況進(jìn)行全面清理排查,建立問題清單及整改臺賬,及時整改落實,建立長效機制,切實規(guī)范診療和收費行為,促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,有效保障人民群眾健康、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。
    組長:xx。
    副組長:xx。
    組員:xx。
    職責(zé):積極履行整改和自查自糾主體責(zé)任,針對審計查出問題,建立臺賬,研究措施,明確時限,責(zé)任到人,切實整改到位。同時,同步組織開展自查自糾,審計對照,梳理檢查問題和風(fēng)險,剖析問題原因,聚焦重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),研究提出改進(jìn)措施,強化管理,規(guī)范行為,防范問題發(fā)生。
    根據(jù)20xx年基本醫(yī)療保險基金審計情況,對20xx年以來串換藥品耗材、串換診療項目套取醫(yī)?;鸬仁€方面的醫(yī)?;鹗褂蔑L(fēng)險點進(jìn)行重點自查和整改:
    1.串換藥品耗材套取醫(yī)?;穑?BR>    2.串換診療項目套取醫(yī)?;穑?BR>    3.定點醫(yī)療機構(gòu)超標(biāo)準(zhǔn)收費;
    4.定點醫(yī)療機構(gòu)誘導(dǎo)住院過度醫(yī)療;
    5.定點醫(yī)療機構(gòu)重復(fù)收費;
    6.公立醫(yī)院違規(guī)線下采購高值耗材;
    7.公立醫(yī)院違規(guī)線下采購藥品;
    8.掛床等套取醫(yī)?;?;
    9.藥品貨款結(jié)算不及時(含國家集中帶量采購);
    10.虛開西藥等騙取醫(yī)?;?;
    11.虛開診療項目騙取醫(yī)保基金其他違規(guī)收費問題;
    12.其他違規(guī)收費問題。
    針對審計整改和自查自糾查出的問題,從糾正不規(guī)范行為、加強內(nèi)部管理和外部監(jiān)管、完善體制機制等方面開展工作。其中,能夠立行立改的,要采取明確、具體、可操作的措施,馬上進(jìn)行整改;涉及體制機制或相關(guān)制度政策不完善的或體制機制改革落實不到位的,要進(jìn)一步深化改革,落實改革措施,完善相關(guān)制度政策。具體整改時間為20xx年9月至20xx年12月,分2個階段實施。
    第一階段(xx副院長負(fù)責(zé)):清查摸排,立行立改階段(20xx年9月-10月)。建立審計查出問題整改工作和自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)機制,制定具體工作方案,明確責(zé)任部門及負(fù)責(zé)人,對照審計查出問題、自查自糾發(fā)現(xiàn)問題,建立清單臺賬,明確輕重緩急,在10月31日前,能整改的`逐項整改到位,不能整改的,也要確定整改工作責(zé)任人、時間表和路線圖,并如實填報問題整改工作情況。
    第二階段(xx負(fù)責(zé)):完成整改,健全機制階段(20xx年11月-12月)。在12月31日前要對審計及自查自糾查出的問題全面完成整改,并認(rèn)真分析查出問題的主要原因,針對政策、機制、管理工作中的短板弱項,深化改革、完善政策、健全制度,強化措施手段,推進(jìn)形成長效工作機制。
    (一)切實提高政治站位,壓實工作責(zé)任。
    各部門、各科室要高度重視此次審計整改工作,要從思想上正確認(rèn)識違法違規(guī)獲取基本醫(yī)保基金的危害性,妨礙了黨的衛(wèi)生健康工作方針的有效落實,降低了人民群眾對黨和政府的信任和信心,對推進(jìn)健康中國建設(shè)和深化醫(yī)改帶來了嚴(yán)重的負(fù)面影響。衛(wèi)生院主要負(fù)責(zé)人要帶頭抓、負(fù)總責(zé),分管負(fù)責(zé)人具體抓,層層壓實責(zé)任,細(xì)化工作部署,精心組織實施,確保工作取得實效。
    (二)多措并舉綜合施策,加大懲戒力度。
    針對醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)違法違規(guī)獲取基本醫(yī)?;鸬男袨?,研究實施切實可行的懲戒手段和工作措施,充分利用正在開展的“打擊欺詐騙保專項整治行動”、“不合理醫(yī)療檢查專項治理行動”、“民營醫(yī)院管理年”活動,將基本醫(yī)保基金監(jiān)管制度措施的建立和落實情況納入醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管督察,聯(lián)合部署、協(xié)同推進(jìn)。
    (三)按時報送進(jìn)展情況,加強督促指導(dǎo)。
    xx副院長牽頭,xx科長負(fù)責(zé)于20xx年12月25日前報送審計整改和自查自糾工作情況以及健全機制有關(guān)情況。
    財務(wù)自查自糾工作方案篇九
    優(yōu)秀作文推薦!根據(jù)市治理商業(yè)賄賂專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組“關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂自查自糾工作的通知”(仁治賄發(fā)01號)文件精神,為確保治理商業(yè)賄賂工作取得實效,結(jié)合我局實際,現(xiàn)制定自查自糾工作實施方案如下:
    成立治理商業(yè)賄賂自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長:王道勛,副組長:蘭明亮,成員:匡正芬、劉濤、陳時忠、唐興強、萬洪林、張成康、趙春晴、馮世強、任真翠。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由匡正芬同志兼任辦公室主任。
    按照《市開展治理商業(yè)賄賂專項工作實施方案》第二階段工作要求,以“抓得住、抓得緊、抓得實”,解決問題見成效為工作思路,通過開展自查自糾工作,使全體職工真正受到一次深刻的思想教育和認(rèn)識,自覺增強抵制商業(yè)賄賂和廉潔從政的意識,促進(jìn)商業(yè)賄賂的查辦工作,堅決遏制商業(yè)賄賂滋生蔓延,進(jìn)一步改進(jìn)和完善機制和制度存在的問題,探索建立預(yù)防商務(wù)領(lǐng)域治理商業(yè)賄賂的長效機制。
    從7月1日起至9月底,主要查清局屬各單位從1月1日以來是否存在不正當(dāng)交易行為,對在建設(shè)工程和集中采購中是否存在商業(yè)賄賂行為進(jìn)行自查自糾。
    (一)全面調(diào)查摸底。
    調(diào)查摸底是自查自糾的基礎(chǔ)性工作。對照“自查自糾情況統(tǒng)計表”向局屬各單位發(fā)放自查表;通過在局辦設(shè)置舉報箱、公布舉報電話:2222076、召開座談會等形式,拓寬和暢通**舉報渠道,積極挖掘商業(yè)賄賂線索,廣泛發(fā)動群眾參與,認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查摸底,準(zhǔn)確掌握情況,列出可能存在的問題清單,掌握所涉及的單位、崗位、環(huán)節(jié)、人員、資金等基本情況,逐項組織所涉及的個人進(jìn)行自查并如實報告不正當(dāng)交易行為,并將自查清理情況予以公示。
    (二)查找突出問題。
    在調(diào)查摸底的基礎(chǔ)上,做到“三查三對照”:
    一是對照法規(guī)查制度。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、政策,檢查管理制度、內(nèi)控機制是否健全完善。
    二是對照制度查程序。根據(jù)有關(guān)規(guī)定和管理制度,檢查重大經(jīng)濟事項的決策程序,檢查專項工程招標(biāo)投標(biāo)、項目變更、竣工驗收、物資設(shè)備購銷、行政執(zhí)法等程序的履行情況,找出涉及違規(guī)違紀(jì)的問題。
    三是對照程序查臺帳。根據(jù)工作程序和管理要求,檢查各種會議記錄、報表、文件、合同及其副本或補充協(xié)議及備忘錄等臺帳是否完整規(guī)范,找出涉及違規(guī)違紀(jì)的問題。
    (三)及時處理存在問題。
    按照“邊查邊糾”的原則,對查找出的問題,根據(jù)錯誤事實、情節(jié)輕重、影響大小和認(rèn)識態(tài)度,予以區(qū)別對待,原則上自查從輕、被查從嚴(yán),具體按上級有關(guān)規(guī)定及時作出處理。對查找出的一般性問題限期進(jìn)行糾正。對發(fā)現(xiàn)的.違法違紀(jì)問題及時報告并根據(jù)錯誤事實、情節(jié)輕重、影響大小和認(rèn)識態(tài)度等予以區(qū)別處理。對情節(jié)輕微的,以批評教育和自我糾正為主;對雖有問題,但在9月底前能夠主動講清問題,認(rèn)識錯誤,自我改正,主動交代并積極退贓的,依法從輕、減輕或免予處罰;對普遍存在的問題,注意從源頭抓起,進(jìn)行綜合治理。
    針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題,及時研究,查找原因,制訂整改措施,落實整改責(zé)任,總結(jié)經(jīng)驗,端正思想,規(guī)范行為,做到嚴(yán)格自律,確保治理商業(yè)賄賂專項工作全面有效完成。
    財務(wù)自查自糾工作方案篇十
    按照財政部、審計署下發(fā)的(20xx)19號文件精神以及《吉林大學(xué)深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》的要求,經(jīng)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)研究,決定在20xx年8月18日之前,開展全院范圍的自查自糾工作,特制定本工作方案。
    學(xué)院成立深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,配合上級組織,負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)學(xué)院本次專項治理工作的開展。領(lǐng)導(dǎo)小組組成如下:
    組長:趙勇勝陸志東。
    副組長:王羽。
    成員:盧文喜康春莉劉淼許廣華王憲恩。
    鄒東雷杜新強蘇小四。
    領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在學(xué)院辦公室。
    通過開展全面深入的自查自糾,堅決清查、糾正各種財經(jīng)違法違紀(jì)行為,進(jìn)一步規(guī)范學(xué)院今后的財經(jīng)活動,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律;教育和警示全院教職工,推進(jìn)厲行節(jié)約反對浪費,確保中央八項規(guī)定落到實處。
    自查范圍:20xx年以來學(xué)院教職工所涉及的全部財經(jīng)行為。
    20xx年以來違反中央八項規(guī)定和財經(jīng)紀(jì)律以及設(shè)立“小金庫”的有關(guān)問題,數(shù)額較大和情節(jié)嚴(yán)重的,可追溯到以前年度。重點包括:
    1.預(yù)算收入管理情況。按照綜合預(yù)算的要求,加強對預(yù)算收入管理的監(jiān)督檢查。重點自查學(xué)院是否存在未按規(guī)定及時足額上繳學(xué)校,隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分,以及違規(guī)轉(zhuǎn)移到其它單位使用等問題;尤其清查是否存在各種形式的亂收費問題。
    2.預(yù)算支出管理情況。遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,加強對預(yù)算支出管理的`監(jiān)督檢查。重點自查超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題;及時糾正違反規(guī)定擅自設(shè)立項目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補貼問題。
    突出對“三公”經(jīng)費的監(jiān)督檢查。重點自查違規(guī)擴大出國經(jīng)費開支范圍,擅自提高出國經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)和虛報出國團(tuán)組級別、人數(shù)等套取出國經(jīng)費,擅自增加出訪國家、地區(qū)及城市,接受企事業(yè)單位資助或向下屬單位攤派出國費用等問題;超標(biāo)準(zhǔn)配置公務(wù)用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費等問題;超規(guī)格、超標(biāo)準(zhǔn)接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀(jì)念品及土特產(chǎn)品等問題。
    突出對會議費和培訓(xùn)費的監(jiān)督檢查。會議費重點檢查計劃外召開會議,以虛報、冒領(lǐng)手段騙取會議費,虛報會議人數(shù)、天數(shù)等進(jìn)行報銷,違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標(biāo)準(zhǔn),在嚴(yán)禁召開會議的風(fēng)景名勝區(qū)召開會議,違規(guī)轉(zhuǎn)嫁或攤派會議費用以及報銷與會議無關(guān)費用等問題。培訓(xùn)費重點檢查計劃外舉辦培訓(xùn)班,超范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)列支培訓(xùn)費,虛報和未按規(guī)定程序報銷培訓(xùn)費,轉(zhuǎn)嫁、攤派培訓(xùn)費用和向參訓(xùn)人員亂收費等問題。及時糾正借會議、培訓(xùn)之名組織會餐、安排宴請、公款旅游以及在會議費、培訓(xùn)費中列支公務(wù)接待費等與會議、培訓(xùn)無關(guān)的支出。
    3.物資采購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則,加強對設(shè)備、工程和服務(wù)等采購的管理和監(jiān)督。重點檢查采購預(yù)算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格,違反采購程序,“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。
    4.資產(chǎn)管理情況。從資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)入手,嚴(yán)肅查處擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié),重點檢查違反有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn),資產(chǎn)配置與履行職責(zé)不適應(yīng),以及資產(chǎn)配置中存在的奢侈浪費等問題。資產(chǎn)管理環(huán)節(jié),重點檢查資產(chǎn)管理使用制度不健全,資產(chǎn)管理責(zé)任制不落實,資產(chǎn)賬實不符等問題。資產(chǎn)處置環(huán)節(jié)重點檢查在處置范圍、審批程序、處置方式、收入管理等方面存在的違規(guī)問題。
    5.設(shè)立“小金庫”情況。繼續(xù)深入開展“小金庫”治理工作,對違反法律及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)進(jìn)行清理檢查,堅決查處貪污、私分、行賄、受賄,以及套取會議費、培訓(xùn)費和出國(境)費用等設(shè)立“小金庫”問題。
    8月12—17日,組織全院自查,查出的問題匯總至學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室;
    8月18日,上報自查結(jié)果。
    1、高度重視,加強落實;各負(fù)責(zé)同志要強化責(zé)任,精心部署,把此次自查自糾工作開展好、落實好,不走過場、不留死角。學(xué)院主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員根據(jù)工作分工,對職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,各系、所負(fù)責(zé)人要不拖不慢、不打折扣地宣傳好、組織好、落實好本單位人員財經(jīng)活動的自查自糾工作。
    2、對照檢查、不存僥幸;學(xué)院全體人員要根據(jù)自查自糾的范圍和內(nèi)容,本著“懲前毖后、治病救人”的原則,一一對照、舉一反三、全面排查。要加強對發(fā)現(xiàn)問題的匯總、分析與研究,及時報告各位違規(guī)違紀(jì)問題。
    3、完善制度、務(wù)求長效;學(xué)院將對發(fā)現(xiàn)的或是容易出現(xiàn)的問題深入進(jìn)行分析,找出原因及根源,通過制定和完善制度,加強監(jiān)管,杜絕和預(yù)防類似問題的發(fā)生,確立工作的長效機制。
    財務(wù)自查自糾工作方案篇十一
    (三)公務(wù)接待費用;xxxx的公務(wù)接待采取事前。
    根據(jù)xxxx文件精神,為切實嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,維護(hù)財經(jīng)秩序,xxxx高度重視,認(rèn)真組織學(xué)習(xí)文件精神,并按照文件要求對“三公”經(jīng)費、財經(jīng)紀(jì)律、財經(jīng)秩序、資產(chǎn)管理進(jìn)行了全面自查整改,現(xiàn)將具體情況匯報如下:
    (一)公款出國(境)費。
    xxxx沒有出國(境)事項發(fā)生,此項費用不存在。
    (二)公務(wù)用車經(jīng)費。
    xxxx對公務(wù)用車實行定點維修、定點加油、統(tǒng)一管理。申請公務(wù)用必須填寫派車單,經(jīng)xxxx審批后,由辦公室根據(jù)出差里程核定油量并開具加油單到指定地點加油,通過以上制度,有效的控制了車輛油耗,降低了運行成本,并且定期對公務(wù)用車經(jīng)費進(jìn)行公示,接受監(jiān)督。
    節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定,不存在超標(biāo)準(zhǔn)配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車行為,不存在公車私用行為。xxxx現(xiàn)有車輛xxxx輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車xxxx輛,一般公務(wù)用車xxxx輛。xxxx年xxxx月至xxxx月公務(wù)用車費為xxxx萬元。
    (三)公務(wù)接待費用。
    xxxx的公務(wù)接待采取事前審批制度,凡公務(wù)來客由牽頭部門主要負(fù)責(zé)人,對照《xxxx管理制度》規(guī)定,符合招待條件的在報告分管xxxx后填寫招待申請單,說明招待的理由、來客人數(shù)、確定參陪人員名單,經(jīng)xxxx批準(zhǔn)后,交辦公室聯(lián)系定點飯店,確定標(biāo)準(zhǔn),安排就餐。
    自中央“八項”規(guī)定和黨的群眾路線活動開展以來,按照上述管理辦法,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用支出。xxxx年公務(wù)接待費為xxxx萬元,xxxx年公務(wù)接待費為xxxx萬元,比上年同期下降了xxxx%,xxxx年xxxx月至xxxx月公務(wù)接待費為xxxx萬元。
    xxxx將公務(wù)接待費納入預(yù)算管理,經(jīng)自查不存在違規(guī)購買土特產(chǎn)、煙和名酒、超標(biāo)準(zhǔn)接待等現(xiàn)象。
    (四)會議費。
    在會議費管理上,xxxx嚴(yán)格執(zhí)行“財政單列、部門申請、審核支付”的管理辦法,嚴(yán)格會議費管理規(guī)定。xxxx年xxxx月至xxxx月,xxxx沒有會議費用支出,不存在不按規(guī)定報批會議或虛列會議費現(xiàn)象。
    (一)加強綜合管理,健全財務(wù)管理崗位職責(zé)設(shè)置。
    人員具有一定的業(yè)務(wù)工作能力,工作中真正做到報表的及時性,數(shù)據(jù)的真實性,資料的完整性,財務(wù)的規(guī)范性,從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量。
    (二)完善財務(wù)管理制度,規(guī)范財務(wù)管理行為。
    xxxx以抓制度建設(shè)為重點,完善了會計人員崗位責(zé)任制、財務(wù)處理程序制度、內(nèi)控制度、財務(wù)收支審批制度、會計檔案管理制度等相關(guān)制度。各項制度明確財務(wù)管理的目的、界定財務(wù)管理的職責(zé)、整合財務(wù)管理的程序,從而進(jìn)一步完善了財務(wù)管理制度,規(guī)范了財務(wù)管理行為。
    (三)夯實會計基礎(chǔ)工作,理順業(yè)務(wù)流程。
    對xxxx發(fā)生的各項經(jīng)費都嚴(yán)格取得或填制合法的原始憑證,并對各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法做了統(tǒng)一的要求與規(guī)范,使得會計基礎(chǔ)工作做到真實、完整、正確、清晰、及時,未發(fā)現(xiàn)白條入賬的情況。
    xxxx嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定管理會計檔案,落實專人保管,會計檔案保管齊全、完整、無丟失、損害現(xiàn)象。
    在現(xiàn)金管理方面,一直采取由xxxx墊支,再填單報賬的方式,保障日常的運行,經(jīng)自查,未發(fā)現(xiàn)超范圍使用現(xiàn)金和坐支現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。
    嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定,對收取的訴訟費、罰沒收入等及時上繳財政專戶,未發(fā)生隱瞞、截留、坐支的情況。
    在財務(wù)核算上,嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理,嚴(yán)格財務(wù)審批制。
    度,按照《會計法》和會計制度規(guī)定設(shè)置會計賬簿、會計科目?,F(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié),并根據(jù)各項資金的性質(zhì),嚴(yán)格做到??顚S茫~目清楚,手續(xù)齊全。xxxx年xxxx已經(jīng)實現(xiàn)會計電算化工作。
    加強對國有資產(chǎn)的管理,要求單位財務(wù)人員及時登記資產(chǎn)賬務(wù),建立資產(chǎn)明細(xì)卡片,注明購入時間,使用時間和價值等,并由單位專人負(fù)責(zé)對資產(chǎn)的領(lǐng)用、入庫進(jìn)行管理,對于報廢資產(chǎn),首先進(jìn)行登記,并報財政局進(jìn)行審核,根據(jù)批復(fù)進(jìn)行賬務(wù)核銷,同時由財務(wù)人員每年對使用的資產(chǎn)進(jìn)行核對。
    經(jīng)查,xxxx所有臨街鋪面出租收入均按規(guī)定上繳財政。
    (一)xxxx財務(wù)人員為兼職人員,并未經(jīng)系統(tǒng)專業(yè)的財務(wù)培訓(xùn),不具備會計從業(yè)資格。下一步將加強對財務(wù)人員的培訓(xùn)和管理。做到定期進(jìn)行培訓(xùn),特別是對專項資金的使用以及賬務(wù)處理進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn),并積極鼓舞、大力支持財務(wù)人員參加從業(yè)資格、業(yè)務(wù)職稱考試。
    (二)進(jìn)一步加強公務(wù)接待費管理,研究制定《公務(wù)接待管理制度》,嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),審判報賬程序。
    (三)進(jìn)一步加強執(zhí)法執(zhí)勤用車管理,研究制定《執(zhí)法執(zhí)勤用車管理辦法》,執(zhí)法執(zhí)勤用車定點維修、定點加油,嚴(yán)格記錄,規(guī)范派車管理程序,加強對駕駛?cè)藛T的管理。
    財務(wù)自查自糾工作方案篇十二
    根據(jù)《xx市審計局關(guān)于開展20xx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,我局結(jié)合自身實際狀況,對本單位的財政財務(wù)收支狀況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查狀況報告如下:
    為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組,用心開展自查自糾工作。
    成立清查小組后,局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對照自查資料進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    按照《xx市審計局開展20xx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的狀況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行狀況進(jìn)行了自查。
    1、我局所有財政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實合規(guī)。
    2、嚴(yán)格專項資金管理,做到??顚S?,無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
    3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
    4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
    5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
    6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
    7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。
    8、我局根據(jù)本單位實際,建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
    透過自查,我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中必須要厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
    財務(wù)自查自糾工作方案篇十三
    鄉(xiāng)財政財務(wù)管理工作在縣財政局的大力關(guān)心、指導(dǎo)及鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們根據(jù)上級財政部門的指導(dǎo),按照南委目發(fā)(20××年)30號和南財發(fā)(20××年)80號文件要求,在崗位設(shè)置制度管理、財政業(yè)務(wù)管理、專項資金管理、債務(wù)管理、農(nóng)業(yè)政策性保險方面,嚴(yán)格按照上級部門要求,圓滿完成了全年工作目標(biāo)任務(wù),現(xiàn)將一年的財政財務(wù)管理工作自查情況報告下:
    鄉(xiāng)財政所、會核中心兩塊牌子、一套人馬、合署辦公,并規(guī)范設(shè)置工作崗位,有規(guī)范化的辦公室兩間,檔案室一間,必要的辦公室設(shè)施齊備。嚴(yán)格按南人社發(fā)〔2013〕35號規(guī)定執(zhí)行。沒有其他單位和部門借調(diào)借用財政所、會核中心人員的、沒有在編不在崗的。會計、出納分設(shè),都是專職專崗。有預(yù)算、資金、票據(jù)、資產(chǎn)、檔案、財務(wù)管理、學(xué)習(xí)、考勤、內(nèi)部簽到制度。財政所、會核中心人員都按規(guī)定取得了《會計從業(yè)資格證》書,且都取得大專以上學(xué)歷的,積極參加會計在職繼續(xù)教育。
    在財政業(yè)務(wù)管理上,結(jié)合鄉(xiāng)的實際,建立完善預(yù)算收支管理、印章管理、資金監(jiān)管、村級財務(wù)管理等基礎(chǔ)工作制度。做到有章可循。賬簿設(shè)置齊全,原始憑證審核嚴(yán)格,核算及時,將獲得的原始憑證真實、準(zhǔn)確的在金財網(wǎng)上的a++按月做賬。做到了賬表、帳證、賬賬相符。現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線及時足額將非稅收入繳入專戶。
    經(jīng)費支出從嚴(yán)控制,特別是三公經(jīng)費任何人和事不得超標(biāo),總量也比2013年降低了20%,并納入了專門的會計科目核算?,F(xiàn)金使用沒有超范圍。沒有坐支,私存私方現(xiàn)金和白條抵庫現(xiàn)象發(fā)生。銀行結(jié)算包含了財務(wù)印章一枚、單位負(fù)責(zé)人印鑒兩枚、經(jīng)辦人員一枚。并各自分管,資金調(diào)度時,由財政所開出支票后,需到單位負(fù)責(zé)人(書記和鄉(xiāng)長兩處)加蓋印鑒后,才可以到銀行實現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)程序,相關(guān)信息也進(jìn)入了單位負(fù)責(zé)人的手機短信提示?;咀龅搅算y行存款業(yè)務(wù)辦理實行復(fù)核、審批、經(jīng)辦三崗辦結(jié)制。按時報送會計報表、預(yù)決算、財務(wù)分析及工資增減變化等資料。并對財務(wù)檔案進(jìn)行分類、歸集、歸檔。編制清冊。
    在專項資金管理上嚴(yán)格按照專項資金管理制度,沒有挪用、截留、擠占專項資金現(xiàn)象發(fā)生。20××年,我鄉(xiāng)共迎接上級部門對民政、財政扶貧、以工代賑、社保資金、亂發(fā)錢財物,小額擔(dān)保貸款等資金的抽查巡查,發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正。相關(guān)項目建設(shè)有記錄,資料較完善,有專卷可查。特別是財政惠農(nóng)資金的兌現(xiàn),所有涉農(nóng)補貼補助資金都是按規(guī)定申報、公示并通過一卡通直接兌付到戶。20××年我們共兌現(xiàn)糧食直補資金43.3萬元,惠及農(nóng)戶1795戶,良種補貼8.6萬元,惠及農(nóng)戶1034戶。沒有一例涉農(nóng)補貼農(nóng)戶信訪事件發(fā)生。
    在債務(wù)管理上,嚴(yán)格執(zhí)行鄉(xiāng)村債務(wù)管理規(guī)定,做到數(shù)據(jù)清楚,有據(jù)可查,20××年沒有新的債務(wù)發(fā)生,年初有償債計劃,償債措施明晰,并納入政府財務(wù)內(nèi)部管理制度。特別是我鄉(xiāng)今年因國家政策調(diào)整,全面關(guān)閉了小煤窯,里面涉及的農(nóng)戶的務(wù)工報酬、工傷處理,農(nóng)房賠償?shù)纫幌盗袉栴}全面平衡,沒有因債務(wù)發(fā)生大的上訪事件。
    在農(nóng)業(yè)政策性保險上,及時、準(zhǔn)確報送政策性農(nóng)業(yè)保險統(tǒng)計和財務(wù)報表,種植業(yè)保險品種投保率在60%以上,養(yǎng)殖業(yè)保險品種投保率在85%以上,,沒有發(fā)生強制投保、代墊保費、抵扣補貼以及提高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)戶保費行為。理賠工作制度較為健。理賠結(jié)案到位率達(dá)100%,全面完成了縣級下達(dá)的20××年農(nóng)業(yè)政策性保險任務(wù)。
    年初有工作計劃,人員分工文件,工作做到心中有數(shù),有的放矢。對于原始憑證、記賬憑證、賬簿都是按月整理裝訂和及時歸檔。一年一度的財政部門決算、固定資產(chǎn)的決算、財政總決算,預(yù)算、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政基本信息等報時間和質(zhì)量要求上報相關(guān)表格。對于財政資金、銀行存款、現(xiàn)金及指標(biāo)隨時核對,做到心中有數(shù)。能靈活掌握和運用a++系統(tǒng)中的支出明細(xì)賬、往來明細(xì)賬、銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,固定資產(chǎn)明細(xì)賬的處理辦法,建立資產(chǎn)登記管理臺,新建、購置及處置資金按規(guī)定程序處理,及時入賬核算,定期清理盤點。各項報表、工資調(diào)整以及其他資料報送及時上報有關(guān)部門。
    在全年的工作中,為積極促進(jìn)我鄉(xiāng)和諧發(fā)展而不懈努力,我們的工作得到了鄉(xiāng)級其他單位的好評和贊揚,沒有被紀(jì)檢、監(jiān)察、審計、財政部門通報和查處。沒有扣分情況發(fā)生。
    財務(wù)自查自糾工作方案篇十四
    本人任職財務(wù)報賬員一職,負(fù)責(zé)學(xué)校財務(wù)報賬工作。多年來,本人在單位領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在單位同事的大力支持和積極配合下,為單位的財務(wù)工作提供了較好的服務(wù)、完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)。通過和大家一起學(xué)習(xí)、討論和評議,自我剖析如下:
    一、愛崗敬業(yè),堅持原則,樹立良好的職業(yè)道德。
    表、教育經(jīng)費統(tǒng)計報表、國用資產(chǎn)年度決算報表等工作。做好校務(wù)公開工作,做到公開、公正、及時。按時做好每月水、電、通訊費交費工作、做好學(xué)年初義務(wù)教育事業(yè)統(tǒng)計上報工作。
    二、加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì)。
    我深知作為財務(wù)工作人員,肩負(fù)的任務(wù)繁重,責(zé)任重大。為了更好的完成領(lǐng)導(dǎo)的重托和同事的信任,更好的履行好職責(zé),就必須不斷的學(xué)習(xí),因此我始終把學(xué)習(xí)放在重要的位置。工作中,能夠認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)的財務(wù)管理規(guī)定,履行節(jié)約、勤儉辦事。
    三、
    重視日常財務(wù)收支管理。
    收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重,加強收支管理,既是緩解資金供求矛盾,也是單位財務(wù)管理的合法性及執(zhí)行預(yù)算外收支一條線的合理性。單位預(yù)算是機關(guān)完成各項工作的任務(wù),實現(xiàn)計劃的重要保證,也是單位財務(wù)工作的基本依據(jù),認(rèn)真做好財政的收支兩條線也是財務(wù)工作的重要意義。
    四、工作中的不足及半年來的工作體會。
    斷的學(xué)習(xí)新的知識,與時俱進(jìn),適應(yīng)單位工作的需要,提升整體的工作能力。
    過去一年里,在工作中,自己注意學(xué)習(xí)吸收別人的優(yōu)秀經(jīng)驗,同時正確認(rèn)識自身不足,注意取長補短,不斷。
    總結(jié)。
    經(jīng)驗,從而使自己的業(yè)務(wù)能力較之過去有很大的提高;遵守學(xué)校的各項規(guī)章制度,工作中勤勤懇懇、踏踏實實,盡自己最大努力去做好每一件事、辦好每一件事,為學(xué)校的發(fā)展貢獻(xiàn)出自己的一份力量。
    財務(wù)自查自糾工作方案篇十五
    1、會計科目運用以及會計(輔助)核算:嚴(yán)格按公司規(guī)定的會計科目和會計核算方法入賬;嚴(yán)格按照各經(jīng)濟合同有關(guān)需暫扣保證金等約定進(jìn)行輔助會計核算。
    2、崗位分離和內(nèi)部稽核:嚴(yán)格執(zhí)行崗位分離和內(nèi)部稽核制度,會計出納崗位相分離。
    3、原始憑證的取得與審核:原始憑證的取得與審核按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求取得合法外部憑證(包括不限于發(fā)票)同時使用符合公司內(nèi)控要求的自制原始憑證。
    4、會計檔案:定期將記賬憑證和會計賬簿裝訂成冊,目前已裝訂至2017年6月份;按規(guī)定登記日記賬,做到日清日結(jié);每周與當(dāng)月末定期盤點核對貨幣資金余額并留存盤點記錄。
    5、銀行賬戶:未出租銀行賬戶。因業(yè)主要求,我部帳戶納入“三方監(jiān)管協(xié)議”,未使用集團(tuán)的資金監(jiān)管賬戶,未實行資金集中制度。
    6、資金管理:遵守公司資金及備用金管理制度,每季度底將備用金清零。目前現(xiàn)有備用金主要為食堂備用金。
    7、資金支付:嚴(yán)格規(guī)范勞務(wù)款、材料款、機械租賃費等費用的支付,對外資金的支付時無結(jié)算不支付,超合同約定付款比例不支付,不開票不支付;將款項直接轉(zhuǎn)賬支付到合同當(dāng)事人對方賬戶(三流合一),但存在一筆公對公委托支付,并有委托支付協(xié)議;所有資金支付均履行黨政聯(lián)簽審批程序。
    8、公司審批:項目所有資金支付均通過成本信息系統(tǒng)2.0上報資金使用審批單且通過公司批復(fù)。
    9、稅務(wù)籌劃:因項目地處廣州市,個人所得稅由項目上報,公司統(tǒng)一匯總申報。項目為一般計稅項目,近期將開展稅務(wù)籌劃工作,以合理控制項目稅負(fù)。
    10、發(fā)票管理:嚴(yán)格按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的規(guī)定,取得合法票據(jù);所有發(fā)票無論金額大小均查驗,并由查驗人(當(dāng)事人)在發(fā)票背后簽字。所有增值稅專用發(fā)票均辦理專票移交單,由當(dāng)事人移交給財務(wù)人員,并附打印的查驗結(jié)果;每一張專票無論金額大小均登記增值稅專用發(fā)票臺賬。從2017年10月開始,單張發(fā)票超過500元的均由當(dāng)事人在發(fā)票背后寫明查驗結(jié)果。
    11、薪酬發(fā)放:嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)工資獎金發(fā)放審批制度,不存在以任何名義自主發(fā)獎金。其他任何形式獎勵以0a的形式報公司審批,公司同意后發(fā)放。
    12、機票報銷:按公司要求審批的機票在項目上報銷(高于五折的機票均按五折或者高鐵二等座給予報銷,高出部分由個人承擔(dān))。
    13、業(yè)務(wù)費用報銷:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、六項禁令的費用報銷、嚴(yán)控報銷程序,不存在花都餐票在項目上報銷,不存在高檔煙酒茶報銷。
    14、小金庫:未私自設(shè)立小金庫。
    15、拖欠工資:存在拖欠工資情況,拖欠職工9月份工資,拖欠金額200萬左右。不存在拖欠公司社保費用及工會經(jīng)費情況。
    財務(wù)自查自糾工作方案篇十六
    54、64號文件》以及相關(guān)規(guī)章制度的內(nèi)網(wǎng)文件和書刊資料,現(xiàn)結(jié)合自身實際,將有關(guān)情況報告如下:
    一、加強政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。堅持四項基本原則,擁護(hù)國家和農(nóng)村信用社的各項政策,認(rèn)真學(xué)習(xí)金融法規(guī)和各項規(guī)章制度,認(rèn)真執(zhí)行信用社的規(guī)章制度。加強自己的思想政治教育,為自己樹立正確的職業(yè)道德觀、人生觀和價值觀,不弄虛作假。
    二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。認(rèn)真執(zhí)行出納制度,認(rèn)真準(zhǔn)確、及時、真實、完整的辦理每一筆現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。掌握殘缺幣的兌換方法,正確辦理殘缺幣的兌換,提高流動中人民幣的清潔度。將完整、清潔和殘幣分別按要求墩齊、捆緊、及時上繳。在存取款注意鑒別票幣的真假,發(fā)現(xiàn)假幣堅決給予沒收,并登記在冊。同時傳授客戶如何判別真假幣。能夠堅持軋帳制度,做到帳、簿、款相符。嚴(yán)格執(zhí)行長、短款,發(fā)現(xiàn)差錯及時匯報、處理。按要求做好庫房管理工作,保證庫房內(nèi)無潮濕、無蟲咬。對于點鈔機器設(shè)備,不定期的進(jìn)行清理、保養(yǎng)、維護(hù),確保設(shè)備正常使用。認(rèn)真學(xué)習(xí)“五防一?!庇嘘P(guān)文件,安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案等,日常工作上能夠做各方面防范措施。對于鑰匙按規(guī)定嚴(yán)密保管以保護(hù)農(nóng)村信用社財產(chǎn)和自身安全,不弄虛作假。
    三、存在問題:學(xué)習(xí)不夠深入,如政治思想上側(cè)重學(xué)習(xí)本單位的有關(guān)文件,對許多法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)不夠深入??傉J(rèn)為自己是一名出納員,業(yè)務(wù)上注重學(xué)習(xí)出納業(yè)務(wù),對其他工作業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠。工作上還不夠積極主動,有時候只求過得去,不愿主動去學(xué)去想。內(nèi)控制度的落實也存在薄弱環(huán)節(jié),有些制度落實不夠全面等,但是堅決不會弄虛作假。
    隨著“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動的深入開展,今后,本人將堅持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),特別是各類文件學(xué)習(xí),讓自己時刻保持清醒的頭腦,對有關(guān)詐騙、搶劫、盜竊等案件的深入分析,汲取經(jīng)驗教訓(xùn),進(jìn)一步提高安全防范意識。認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細(xì)則,真正把內(nèi)控制度落到實處,不做假。
    x通信用社。
    出納簽字:
    2012年5月3日。
    財務(wù)自查自糾工作方案篇十七
    根據(jù)《xx市審計局關(guān)于開展20xx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,我局結(jié)合自身實際情況,對本單位的財政財務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:
    一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)。
    為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。
    二、嚴(yán)格清查,不走過場。
    成立清查小組后,局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    按照《xx市審計局開展2015年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
    1、我局所有財政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實合規(guī)。
    2、嚴(yán)格專項資金管理,做到??顚S茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
    3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
    4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
    5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
    6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
    7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。
    8、我局根據(jù)本單位實際,建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
    通過自查,我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
    財務(wù)自查自糾工作方案篇十八
    教育局計財股:
    為了加強我財務(wù)管理,規(guī)范和加強財會工作,依據(jù)市教育局《關(guān)于對全市中學(xué)校財務(wù)收支等狀況進(jìn)行檢查的通知》(巢教財[20xx]110號)文件精神,我校高度重視,準(zhǔn)時召開了老師會,把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤及班主任相關(guān)人員,召集起來,進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談,對學(xué)校近兩年財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了仔細(xì)自查?,F(xiàn)報告于下:
    一、為了切實加強自查工作力度,確保相關(guān)人員準(zhǔn)時到位,我校成立了迎接學(xué)校財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長xxx任組長,學(xué)校會計兼報賬員xxx任副組長,以理財小組成員xxx、xxx、xxx為成員。
    二、我校依據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開老師會,事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在老師會上都要作財務(wù)收支總結(jié),并要在老師會上都獲得通過。
    三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費政策,免收同學(xué)雜費、課本費。按文件只收空白作業(yè)本費,其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求同學(xué)購買教輔材料的行為。嚴(yán)格根據(jù)國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費狀況。
    四、學(xué)校嚴(yán)格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶,所收同學(xué)作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
    五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于各項款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的`支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
    六、為實現(xiàn)民主理財,學(xué)校成立了理財小組,各項來往收據(jù)及發(fā)票均有理財小組成員簽字。
    七、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校xx、xx兩年內(nèi)各項經(jīng)費支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無濫用和鋪張鋪張等現(xiàn)象。
    八、由于學(xué)校近兩年來經(jīng)費較為緊急,加上學(xué)校地處偏遠(yuǎn),老師一般離校較近,本著節(jié)省經(jīng)費,削減不必要開支的精神,在xx、xx兩年年初預(yù)算中,沒有款待費及工作餐費用等。
    九、學(xué)校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減,都做了較好的登記,做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、修理等后勤管理制度。
    十、建議。
    學(xué)校會計及報賬員均選擇老師,缺乏會計專業(yè)學(xué)問,希上級教育部門進(jìn)一步加大財務(wù)人員培訓(xùn)力度,提高業(yè)務(wù)力量。
    xx。
    xx年xx月xx日。