單位網絡安全自查情況報告(模板16篇)

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    在工作和學習中,報告被廣泛用于向上級匯報工作情況或向同事分享研究成果。要注意報告的篇幅,控制在適當的范圍內,避免冗長繁瑣。這些報告范文無論是在內容上還是在結構上都有一定的參考價值,可以幫助您更好地完成自己的報告。
    單位網絡安全自查情況報告篇一
    精神。
    我鎮(zhèn)積極組織落實對。
    網
    絡安全基礎設施建設情況、
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    網
    絡信息安全保密管理情況進行了自查,對我鎮(zhèn)的。
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    絡信息安全建設進行了深刻的剖析,現(xiàn)將自查情況報告如下:
    為進一步加強。
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    絡信息系統(tǒng)安全管理工作,我鎮(zhèn)成立了。
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    絡信息工作。
    領導。
    小組,由鎮(zhèn)長任組長,分管副書記任常務副組長,下設辦公室,做到分工明確,責任具體到人,確保。
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    絡信息安全工作順利實施。
    發(fā)展成為目前的互聯(lián)互通。
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    絡。目前我鎮(zhèn)共有電腦29臺,采用防火墻對。
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    絡進行保護,均安裝了殺毒軟件對全鎮(zhèn)計算機進行病毒防治。
    為了做好信息化建設,規(guī)范政府信息化管理,我鎮(zhèn)專門制訂了《xxxx鎮(zhèn)。
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    絡安全管理制度》、《xxxx鎮(zhèn)。
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    絡信息安全保障工作。
    方案。
    》、《xxxx鎮(zhèn)病毒檢測和。
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    絡安全漏洞檢測制度》等多項制度,對信息化工作管理、內部電腦安全管理、計算機及。
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    絡設備管理、數據、資料和信息的安全管理、
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    絡安全管理、計算機操作人員管理、
    網站內。
    容管理、
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    站維護責任等各方面都作了詳細規(guī)定,進一步規(guī)范了我鎮(zhèn)信息安全管理工作。
    絡事件應急預案》等相關制度,通過定期對。
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    站上的所有信息進行。
    整理。
    未發(fā)現(xiàn)涉及到安全保密內容的信息;與。
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    絡安全小組成員簽訂了《xxxx鎮(zhèn)20xx年。
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    絡信息安全管理責任書》,確保計算機使用做到“誰使用、誰負責”;對我鎮(zhèn)內。
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    產生的數據信息進行嚴格、規(guī)范管理,并及時存檔備份;此外,我鎮(zhèn)在全鎮(zhèn)范圍內組織相關計算機安全技術培訓,并開展有針對性的“。
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    絡信息安全”教育及演練,積極參加其他計算機安全技術培訓,提高了。
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    絡維護以及安全防護技能和意識,有力地保障我鎮(zhèn)政府信息。
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    絡正常運行。
    目前,我鎮(zhèn)。
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    絡安全仍然存在以下幾點不足:一是安全防范意識較為薄弱;二是病毒監(jiān)控能力有待提高;三是對移動存儲介質的使用管理還不夠規(guī)范;四是遇到惡意攻擊、計算機病毒侵襲等突發(fā)事件處理能力不夠。
    針對目前我鎮(zhèn)。
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    絡安全方面存在的不足,提出以下幾點整改意見:。
    1、進一步加強我鎮(zhèn)。
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    絡安全小組成員計算機操作技術、
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    絡安全技術方面的培訓,強化我鎮(zhèn)計算機操作人員對。
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    絡病毒、信息安全威脅的防范意識,做到早發(fā)現(xiàn),早報告、早處理。
    2、加強我鎮(zhèn)干部職工在計算機技術、
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    絡技術方面的學習,不斷提高干部計算機技術水平。
    3、進一步加強對各部門移動存儲介質的管理,要求個人移動存儲介質與部門移動存儲介質分開,部門移動存儲介質作為保存部門重要工作材料和內部辦公使用,不得將個人移動存儲介質與部門移動存儲介質混用。
    絡的穩(wěn)定運行。
    提供。
    硬件保障。
    隨著信息化水平不斷提高,人們對。
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    絡信息依賴也越來越大,保障。
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    絡與信息安全,維護國家安全和社會穩(wěn)定,已經成為信息化發(fā)展中迫切需要解決的問題,由于我鎮(zhèn)。
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    絡信息方面專業(yè)人才不足,對信息安全技術了解還不夠,在其他兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)或多或少存在類似情況,希望縣委辦及有關方面加強相關知識的培訓與演練,以提高我們的防范能力。
    xxxx鎮(zhèn)人民政府。
    20xx年xx月x日。
    單位網絡安全自查情況報告篇二
    按照葉集試驗區(qū)工委辦公室《關于做好全區(qū)“小金庫”治理工作的通知》(葉黨辦〔〕31號)文件精神,我局認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
    一、健全組織,加強領導。
    二、加強學習宣傳,提高思想認識。
    全區(qū)“小金庫”專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了試驗區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關于做好全區(qū)20“小金庫”治理工作的通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的xx大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的.需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。
    1、我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入區(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
    2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
    3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
    4、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
    雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
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    單位網絡安全自查情況報告篇三
    絡系統(tǒng)的安全管理工作,保證校園。
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    信息系統(tǒng)的安全和推動校園。
    精神。
    文明建設,我校成立了校園。
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    絡安全組織機構,建立健全了各項安全管理制度,加強了。
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    絡安全技術防范工作的力度。下面將詳細情況匯報如下:
    組長:
    副組長:
    成員:
    陳先鋒。
    我校根據《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《教。
    育網。
    站和。
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    校暫行管理辦法》等法律法規(guī)制定出了適合我校的《校園。
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    絡安全管理辦法》,同時建立了《鹿馬中學校園。
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    絡安全應急預案》,《鹿馬中學校園。
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    日常管理制度》,《鹿馬中學。
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    絡信息安全維護制度》等相關制度。除了建立這些規(guī)章制度外,我們還堅持了對我校的校園。
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    絡隨時檢查監(jiān)控的運行機制,有效地保證了校園。
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    絡的安全。
    絡技術和查閱與學習有關的資料,沒有出現(xiàn)出租轉讓等情況。
    我校的技術防范措施主要從以下幾個方面來做的:
    1.安裝了防火墻,防止病毒、不良信息入侵校園。
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    絡、web服務器。
    2.安裝殺毒軟件,實施監(jiān)控。
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    絡病毒,發(fā)現(xiàn)問題立即解決。
    3.及時修補各種軟件的補丁。
    4.對學校重要文件、信息資源、
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    站數據庫做到及時備份,創(chuàng)建系統(tǒng)恢復文件。
    目前,我校每位。
    領導。
    和部分教師都能接入因特。
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    在查閱資料和進行教學和科研的過程中我校學校。
    領導。
    重視。
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    絡安全教育,使教師們充分認識到。
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    絡信息安全對于保證國家和社會生活的重要意義,并要求信息技術教師在備課、上課的過程中,有義務向學生滲透計算機。
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    絡安全方面的常識,并對全校學生進行計算機。
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    絡安全方面的培訓,做到校園計算機。
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    絡安全工作萬無一失。
    我校。
    網
    絡安全。
    領導。
    小組每學期初將對學校微機房、
    領導。
    和教師辦公用機及學校電教室的環(huán)境安全、設備安全、信息安全、管理制度落實情況等內容進行一次全面的檢查,對存在的問題要及時進行糾正,消除安全隱患。
    我校計算機師資配備較弱,計算機操作技術水平相對較低,還缺乏專業(yè)計算機教師;計算機硬件配置陳舊,運行速度慢;在這些方面還有待于今后改善。
    單位網絡安全自查情況報告篇四
    我局對網絡信息安全保密工作一直十分重視,成立了專門的領導組,建立健全了網絡安全保密責任制和有關規(guī)章制度,由局信息中心統(tǒng)一管理,各科室負責各自的網絡信息安全工作。嚴格落實有關網絡信息安全保密方面的各項規(guī)定,采取了多種措施防范安全保密有關事件的發(fā)生,總體上看,我局網絡信息安全保密工作做得比較扎實,效果也比較好,近年來未發(fā)現(xiàn)失泄密問題。
    其他非涉密計算機(含筆記本電腦)及網絡使用,也嚴格按照局計算機保密信息系統(tǒng)管理辦法落實了有關措施,確保了機關信息安全。
    一是網絡安全方面。我局配備了防病毒軟件、網絡隔離卡,采用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全防護措施,明確了網絡安全責任,強化了網絡安全工作。
    二是開展經常性安全檢查,主要對sql注入攻擊、跨站腳本攻擊、弱口令、操作系統(tǒng)補丁安裝、應用程序補丁安裝、防病毒軟件安裝與升級、木馬病毒檢測、端口開放情況、系統(tǒng)管理權限開放情況、訪問權限開放情況、網頁篡改情況等進行監(jiān)管,認真做好系統(tǒng)安全日記。
    二是網絡安全,包括網絡結構、安全日志管理、密碼管理、ip管理、互聯(lián)網行為管理等;
    三是應用安全,包括網站、郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。
    我局每臺終端機都安裝了防病毒軟件,系統(tǒng)相關設備的。
    ups基本運轉正常。網站系統(tǒng)安全有效,無任何安全隱患。
    我局網絡系統(tǒng)的組成結構及其配置合理,并符合有關的安全規(guī)定;
    網絡使用的各種硬件設備、軟件和網絡接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的,自安裝以來運轉基本正常。
    我局對電腦及其設備實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在局開展網絡安全知識宣傳,使全體人員意識到了,計算機安全保護是“三防一?!惫ぷ鞯挠袡C組成部分。而且在新形勢下,計算機犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內容。在設備維護方面,專門設置了網絡設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實登記,并及時處理。對外來維護人員,要求有相關人員陪同,并對其身份和處理情況進行登記,規(guī)范設備的維護和管理。
    我局對網站安全方面有相關要求,一是后臺密碼經常更換;
    二是上傳文件提前進行病素檢測;
    三是網站分模塊分權限進行維護,定期進后臺清理垃圾文件;
    四是網站更新專人負責。根據有關文件要求,我局已積極準備,將在6月底前將本部門網站移植更換為我市統(tǒng)一的網站平臺上。
    二是制作安全檢查工作記錄,確保工作落實;
    三是實行領導定期詢問制度,由系統(tǒng)管理員匯報計算機使用情況,確保情況隨時掌握;
    四是定期組織全局人員學習有關網絡知識,提高計算機使用水平,確保預防。
    為保證我局網絡安全有效地運行,減少病毒侵入,我局就網絡安全及系統(tǒng)安全的有關知識進行了培訓。期間,大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的咨詢,并得到了滿意的答復。
    自查存在的問題及整改意見。
    我們在管理過程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié),今后我們還要在以下幾個方面進行改進。
    (一)對于線路不整齊、暴露的,立即對線路進行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。
    (二)加強設備維護,及時更換和維護好故障設備。
    (三)自查中發(fā)現(xiàn)個別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中,我們將繼續(xù)加強計算機安全意識教育和防范技能訓練,讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合,確實做好單位的網絡安全工作。
    單位網絡安全自查情況報告篇五
    要保證網絡安全,進行網絡安全建設,第一步首先要全面了解系統(tǒng),評估系統(tǒng)安全性,認識到自己的風險所在,從而迅速、準確得解決內網安全問題。由安天實驗室自主研發(fā)的國內首款創(chuàng)新型自動主機安全檢查工具,徹底顛覆傳統(tǒng)系統(tǒng)保密檢查和系統(tǒng)風險評測工具操作的繁冗性,一鍵操作即可對內網計算機進行全面的安全保密檢查及精準的安全等級判定,并對評測系統(tǒng)進行強有力的分析處置和修復。
    單位網絡安全自查情況報告篇六
    為貫徹落實財政部相關文件規(guī)定和要求,我鎮(zhèn)已經完成行政事業(yè)單位資產清查和產權登記工作,現(xiàn)將有關清查的工作情況匯報如下:
    一、加強組織領導、確保資產清查工作的順利開展。
    自上級布置了國有資產清查工作,我鎮(zhèn)領導非常重視,為了保證資產清查工作的順利開展,出臺了“行政事業(yè)單位國有資產清查工作實施方案”,成立了以鎮(zhèn)長為組長的工作領導小組;辦公室設在鎮(zhèn)財政所,財政所長兼任辦公室主任,具體負責資產清查工作;教委、衛(wèi)生院、黨政辦等各科室主任為小組成員,協(xié)助財政所做好資產清查工作。
    二、資產清查工作的具體內容及方法。
    (一)清查的范圍及內容:
    根據有關規(guī)定,本次清查的主要內容包括:單位基本情況;債權、債務等賬務情況;資產盤盈、盤虧、報廢、變賣及壞帳損失等財產物資的處置情況等。
    (二)資產清查的方法及步驟。
    本次資產清查。
    我們分了四個階段進行,即:單位自查、匯總核實、整改提高、錄入上報。
    首先財政所自制“資產自查情況統(tǒng)計表”,把表格發(fā)放到各個部門統(tǒng)一填制,上報現(xiàn)有財產物資存量,部門負責人在自查表處簽字認可,以便于下一步進行核對。
    2、匯總、核實階段。
    財政所根據各個部門上報的自查表,進行匯總。工作小組根據匯總后的自查表,逐個部門進行核實。發(fā)現(xiàn)有漏報、瞞報等現(xiàn)象,對其單位通報批評,并取消單位負責人年終考核評優(yōu)資格。然后與各個單位的賬面金額進行核對,對有出入的,查找原因,并填制“資產盤盈、財產損益表”。
    4、填制資產清查表并匯總、上報階段。
    財政所根據前階段清查出的明細底,重新進行賬務處理,并填制“青島市行政事業(yè)單位資產清查統(tǒng)計報表”。
    3、整改提高階段。
    對賬實不符的,提出了相應的整改意見,責成在規(guī)定時間之內整改,并按照有關規(guī)定進行處置,然后根據報表填制產權登記證。
    三、資產清查的結果及存在的問題。
    此次清查做到了以物查賬、以賬對物,賬實相符,規(guī)范了各單位資產處置行為,履行了資產處置審批程序,防止了資產流失及其他違規(guī)現(xiàn)象。
    (一)通過本次清查,可以說大多數單位賬實相符、賬賬相符,但也存在很多問題。主要是單位之間財產物資交叉使用,尤其是鎮(zhèn)政府內部各個單位之間,物資轉移不辦理移交手續(xù);再就是本單位對其管理不規(guī)范。
    (二)出現(xiàn)問題的主要原因:一是對國有資產管理的重視程度不夠,二是機構改革后,有的單位已經撤消或合并,財產物資已經移交給政府,但是有關手續(xù)及賬務未及時進行處理。
    (三)針對存在的問題,我們將采取以下整改措施:
    1、各個單位對現(xiàn)有財產物資清查后的明細底報財政所存檔,以便于日后備查。
    2、制定具體的資產管理制度,規(guī)范程序并制度上墻。
    3、把資產管理工作列入對各個部門的年終考核。對管理不到位或管理不善而造成資產流失的單位,取消其年終評優(yōu)資格,并與本單位工作人員年終獎金掛鉤。
    (四)進一步加強對國有資產的日常管理工作。定期檢查,做到每年年底全面清查一次,核對各部門本年資產增減變動及盤盈、盤虧等情況。對變賣、報廢的資產及時進行處置,對新增資產尤其是捐贈資產要及時入帳,防止國有資產的流失。
    根據《安寧市行政事業(yè)單位資產清查工作實施方案》、《財政部行政事業(yè)單位資產清查暫行辦法》及資產清查工作的有關制度、政策,我鎮(zhèn)已經按時完成資產清查的主體工作,并經昆明貝倫斯會計師事務所的資產清查專項審計,現(xiàn)將有關資產清查的工作情況報告如下:
    一、資產清查基本情況。
    (一)工作基準日。
    本鎮(zhèn)資產清查工作基準日是20__年12月31日。
    (二)工作起止日期
    (三)本鎮(zhèn)資產清查工作具體實施情況。
    1.資產清查的組織工作。
    鎮(zhèn)政府成立了以鎮(zhèn)長為組長、鎮(zhèn)紀委書記為副組長、各部門和各單位負責人為成員的資產清查領導小組,領導小組下設辦公室在財政所,財政所長魏仕林同志兼任辦公室主任,工作人員由財政所、會計站全體人員組成。由會計站章海燕同志具體負責全鎮(zhèn)范圍內的資產清查工作。
    2、資產清查工作程序。
    首先進行賬務核實,列出賬上各項資產;再組織各單位、各部門進行實地盤點,對照賬面數填報賬面達到清查標準的資產明細表及盤盈、盤虧明細表;在填報以上前兩表的時候嚴格按照市有關計價的文件規(guī)定,進行固定資產重估、折價等;而后根據明細表進行卡片錄入和報表的填報;在填寫報表時同步進行財務方面的清查;最后完成上報、撰寫清查報告及相關的報表打印和數據備份工作。
    二、資產清查工作結果。
    (一)資產清查結果。
    27,979.44元,負債清查數2,637.30元,凈資產清查數為25,342.14元;鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心資產清查數為2,413,639.25元(資產清查待處理數754,781.00元),負債清查數2,218.82元,凈資產清查數為2,411,420.43元。
    (二)清查出的會計差錯調整情況。
    截止20__年12月31日,全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位賬面資產總額為58,331,471.72元,此次資產清查過程中,清查出畜牧獸醫(yī)服務中心的會計差錯盤盈資產共計362,119.00元。
    (三)清查出的資產損溢及資金掛賬情況。
    截止20__年12月31日,全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位資產總額的基準數為58,331,471.72元,此次資產清查中共計清理出資產盤盈總額421,569元;清查出資產損失合計2,858,159.67元,清查出的資產損失占資產總額的基準數5%,資產損失均為固定資產損失。
    (四)申報處理的資產損溢。
    截止20__年12月31日,我鎮(zhèn)在此次資產清查中共申報資產盤盈421,569.00元。其中:行政單位(鎮(zhèn)人民政府)資產盤盈55,800.00元;事業(yè)單位資產盤盈365,769.00元。具體是:鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)服務中心資產盤盈362,119.00元,鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心資產盤盈3,650.00元、申報處理資產損失(收益)2,858,159.67元。其中:行政單位資產損失560,349.41元。具體是:鎮(zhèn)人民政府資產損失508,708,00元,鎮(zhèn)人口和計劃生育辦公室資產損失51,641.41元;事業(yè)單位資產損失2,297,810.26元。具體是:鎮(zhèn)農林水綜合服務中心資產損失304,293.76元,鎮(zhèn)農林水綜合服務中心(農科經營)資產損失1,169,801.00元,鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心資產損失68,934.50元,鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心資產損失754,781.00,申報處理的資產損失(收益)占資產總額的基準數5%元。
    (五)經會計師事務所審計確認的資產損失。
    經審計,由昆明貝倫斯會計師事務所確認我鎮(zhèn)申報的清查出的資產盤盈共計421,569元、資產損失(收益)共計2,858,159.67元,與我鎮(zhèn)資產清查數吻合。
    三、資產清查工作取得的成效。
    通過這項工作的完成,我鎮(zhèn)摸清了“家底”,建立起了完整的清查系統(tǒng),包括卡片及報表系統(tǒng),為以后對資產進行科學、有效、動態(tài)的管理奠定了基礎。
    四、資產清查工作中發(fā)現(xiàn)的資產和財務管理中存在問題及有關改進措施。
    (一)存在的資產管理問題及產生原因。
    資產取得時不能及時入帳,購入時屬于私人墊款或部門借款,經辦人不能及時提供相關依據,故不能及時入帳。另一方面,接受捐贈或上級劃撥轉讓等取得的資產沒有相關的依據入帳。
    (二)存在的財務管理問題及產生原因。
    資產在轉讓、毀損、不能使用等情況下,保管、使用人、部門不能及時提供相關依據。有些資產在贈與下屬部門或其他單位、部門時只是憑部門負責人一句話,過后無具體人員辦理相關的過戶或毀損的手續(xù),故不能及時作資產減少的財務處理工作,難以形成資產科學的管理系統(tǒng)。
    (三)相應的改進措施。
    以這套清查系統(tǒng)為載體,做到入賬后及時更新,嚴格按標準入賬。
    單位網絡安全自查情況報告篇七
    加強保密教育,增強保密觀念,是做好保密工作的前提和基礎,下面是小編為大家精心搜集的單位保密。
    供大家參考希望大家喜歡。
    根據xxx縣委保密委員會《關于集中開展全縣保密工作檢查的通知》精神,我局針對文件中通報的一些問題和薄弱環(huán)節(jié),認真開展了保密工作自查,保密工作自查報告?,F(xiàn)將有關情況總結如下:
    20xx年以來,在縣委保密委員會的指導下,我局認真貫徹落實《關于進一步明確和加強保密工作責任制的通知》文件精神,以涉密人員,涉密載體,涉密計算機保密管理為重點,進一步加強保密工作領導,強化保密管理,加強督促檢查,狠抓各項保密措施和保密責任制的落實,杜絕重大失泄密事件的發(fā)生。一是局黨組始終將保密工作納入重要議事日程,狠抓責任制的落實,年初專門召開會議,制定保密措施,形成了由一把手負總責,分管領導各負其責,辦公室組織協(xié)調的管理體系。二是為了適應新形勢下保密工作的新情況、新問題,進一步健全和完善了以局長為組長,各科、所、中心負責人為成員的保密工作領導小組,下設辦公室,負責處理保密工作的日常事務,為保密工作的全面落實提供了強有力的組織保障。三是堅持誰主管誰負責的原則,實行目標責任制,納入總體目標考核的內容之一,并將目標任務層層分解,落實到局屬各單位,做到年初有布置,平時有檢查,年終有考核。
    加強保密教育,增強保密觀念,是做好保密工作的前提和基礎。對此,我局高度重視保密工作的宣傳教育,領導干部和涉密人員堅持帶頭認真學習各項保密工作的有關規(guī)定,不斷提高依法管理保密工作的水平。同時,利用各種會議等多種形式加強對職眾的保密宣傳教育,促使廣大職工群眾自覺履行保密義務和責任,改變了“無密可?!薄ⅰ坝忻茈y?!钡儒e誤認識。
    一是進一步完善保密。
    規(guī)章制度。
    確保重點涉密要害部位的安全;二是對我局秘密載體的管理、使用情況堅持每季度檢查的制度針對檢查中發(fā)現(xiàn)的不足和隱患嚴格按照《規(guī)定》的要求整改;三是制定了計算機管理制度實行計算機網絡安全防護情況的檢查采取局域網絡殺毒軟件每星期定期升級殺毒等措施。堅持“誰上網誰負責”和“上網信息不涉密、涉密信息不上網”的原則防止了失泄密問題的發(fā)生。
    一是加強秘密載體管理。為了確保秘密載體的安全,本著嚴格管理、嚴密防范、確保安全、方便工作的原則,我局嚴格按照要求,加強秘密載體的制作、收發(fā)、傳送、使用、保存、銷毀八大環(huán)節(jié)的管理,使秘密載體的管理工作步入了規(guī)范化軌道。(在制作環(huán)節(jié)上,無論是紙介質載體,還是磁介質載體均統(tǒng)一在機關內制作,對不需歸檔的材料及時銷毀。在收發(fā)和傳遞環(huán)節(jié)上,嚴格履行清點、登記、編號、簽發(fā)手續(xù),傳遞時,指派機要人員負責并采取相應安全保密措施。在使用環(huán)節(jié)上,嚴格知悉人員范圍,對擅自擴大知悉范圍,凡不準記錄、錄音、錄像的,傳達者均事先申明,復制秘密必須經主管領導批準,并履行登記手續(xù)。在保存上,嚴格按照國家檔案法律法規(guī)歸檔,并指派專人負責,配備必要的保密設備。在銷毀上,認真履行審核、清點、登記手續(xù),采取相應不泄密的方法銷毀,杜絕將秘密載體當作廢品出售。二是加強檔案保密管理。為了加強文件檔案的借閱、傳閱中的安全保密工作,進一步完善了《檔案保管制度》、《檔案人員。
    崗位職責。
    》、《文件、材料、資料的收集制度》、《檔案的交接制度》、《檔案的銷毀制度》、《文件的傳閱制度》等制度。通過這些制度的建立,加強了文件收發(fā)、傳閱、清退以及檔案的借閱等工作,使我局的文件做到清退齊全,傳閱及時,檔案的立卷、歸檔、移交、銷毀等各個環(huán)節(jié)的安全。三是實行涉密計算機專人管理。對涉密計算機實行專人管理,并加強了對操作人員的教育培訓,落實了崗位責任。四是加強信息上報審批。加強網上報送信息審批制度,凡對外向各類政府網站報送信息,必須經辦公室審批后方能報送。
    今后,我們決心以這次自查為契機,堅持不懈地抓好對全體人員特別是涉密人員的教育管理,加強業(yè)務培訓和崗位訓練,不斷完善規(guī)章制度,強化保密意識,堅決杜絕失泄密問題發(fā)生,為xx縣經濟建設發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。
    為做好涉密文件信息資料保密管理工作,我局結合實際工作,對照檢查目錄表,逐條自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
    我局所收到文件,指定專人進行了妥善的處理,保證了涉密文件、記錄、信息等在傳遞、使用過程中的安全,未出現(xiàn)過失、泄密問題。
    我局設有信息化機房,使用內外網分離的方法,同時所有電腦都配備了殺毒軟件,定期殺毒與升級,并指定專人從事計算機保密管理工作。通過自查,我局的計算機保密工作基本做到制度到位、管理到位、檢查到位。
    (一)高度重視,強化組織領導。我局領導剛度重視,并成立了保密領導小組,嚴格落實保密工作。領導班子成員以身作則,自覺學習、掌握保密制度,做到懂法、知法、執(zhí)法,在廣大干部職工中,真正樹立起有法必依、有章必循、違法必究、令行禁止的作風。
    (二)重點突出,狠抓工作落實。我局定期以主要部門和主要領導為重點檢查對象,對計算機和移動存儲介質違規(guī)外聯(lián)和特種木馬為檢查重點,以查促管,及時采取防范措施,堅決切斷涉密信息流向互聯(lián)網的所有渠道。
    (三)宣傳教育,增強保密意識。為加強我局涉密人員保密安全意識,我局采取多種方式,多渠道相關人員進行宣傳教育,并將各類保密學習文件予以轉發(fā)至各股室,要求結合實際,認真組織學習,并抓好貫徹落實,確保計算機及其網絡安全。
    (四)完善措施,嚴格制度規(guī)范。加強制度建設,是做好計算機保密管理的保障。為了構筑科學嚴密的制度防范體系,我局不斷完善各項規(guī)章制度,規(guī)范計算機及其網絡的保密管理,我局主要采取了以下幾項措施:一是計算機貫徹執(zhí)行上級保密部門文件的有關項規(guī)定和要求,不斷增強依法做好計算機保密管理的能力;二是制定局各項涉密及非涉密計算機及網絡管理制度;三是嚴格涉密信息流轉的規(guī)范性,嚴格執(zhí)行“涉密信息不上網,上網信息不涉密”的原則。
    (五)督促檢查,堵塞管理漏洞。為了確保計算機及其網絡保密管理工作各項規(guī)章制度的落實,及時發(fā)現(xiàn)計算機保密工作中存在的泄密隱患,堵塞管理漏洞,我局十分重視對計算機及其網絡保密工作的督促檢查,采取自查與抽查相結合,常規(guī)檢查與重點檢查相結合,定期檢查與突擊檢查相結合等方式,對計算機進行防范措施的落實情況進行檢查。
    在今后的工作中,我局將進一步加強對保密工作的重視,強化對涉密內容的管理,力爭保密工作取得新成績,確保保密工作的順利開展。
    單位網絡安全自查情況報告篇八
    本次專項活動是根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)版股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關規(guī)定,整個自查的內容主要包括崗位設置、科目設置、單位相關財務制度設計、外來發(fā)票的規(guī)范、自制憑證的規(guī)范、會計摘要的規(guī)范、會計憑證的填制、會計業(yè)務的規(guī)范、各項資產的盤點、應收賬款的核對、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。自查的方法包括實地檢查和穿行測試相結合等方法。
    通過對照《深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作調查問卷》和《深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作存在的常見問題》經過全面自查,現(xiàn)將自查情況逐項列示如下:
    1.1、主管會計工作負責人及會計機構負責人情況。
    自查中發(fā)現(xiàn)公司總經理兼任主管會計工作負責人的工作,因總經理負責整個公司的全面經營管理,時間精力有限,且受財務會計專業(yè)技能限制,公司擬變更主管會計工作負責人及會計機構負責人,變更后總經理不再兼任主管會計工作負責人,由原會計機構負責人變更為主管會計工作負責人,由財務部財務經理擔任會計機構負責人。因財務部財務經理目前還在試用階段,待試用期結束后由財務部與人事行政部門進行綜合考核符合任職條件后,由財務部提交申請,公司總經理批復報董事會審議通過。此事項在整改期結束之前(20xx年10月31日)變更完成。
    1.2、會計人員崗位設置情況。
    自查中發(fā)現(xiàn),公司財務部共計設置六名財務人員,設財務總監(jiān)一名,財務經理一名,會計三名,出納一名,所有財務人員均有《會計從業(yè)資格證》,并具備相應的必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能。公司于20xx年10月制定會計人員的工作崗位定期輪換制度,未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項。
    1.3、會計人員專業(yè)培訓情況。
    自查中發(fā)現(xiàn)公司會計人員有定期和不定期參加新會計準則、所得稅匯算清繳、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、扶持企業(yè)優(yōu)惠政策、研發(fā)費用加計扣除等外部和內部的相關專題的培訓和講座;20xx年企業(yè)所得稅匯算清繳培訓,外培3小時,稅務會計梁秀妮和財務總監(jiān)黎燕紅參加;20xx年軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策培訓,外培2.5小時,稅務會計梁秀妮和財務總監(jiān)黎燕紅參加;20xx年企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項培訓,外培3小時,總賬會計黃楊梅參加;20xx年深圳市扶持企業(yè)優(yōu)惠政策講座,外培3小時,總賬會計黃楊梅和財務總監(jiān)黎燕紅參加;20xx年研發(fā)費用加計扣除事項專項培訓,外培2.5小時,稅務會計梁秀妮參加;20xx年4月公司全體財務人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華參加財務會計基礎工作規(guī)范企業(yè)內部培訓,內培4小時;公司制定《員工培訓管理辦法》,財務部會計人員遵照執(zhí)行,公司對會計人員年審費用予以報銷。未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項。
    2.1、會計憑證編制及管理情況。
    自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據齊全,會計憑證單獨按月裝訂,采購業(yè)務記賬憑證后附付款申請單,合同,發(fā)票,采購訂單,入庫單,銀行付款單,所附原始單據齊全。銷售業(yè)務記賬憑證后附發(fā)票和銷售匯總表,公司非經營性資金往來事項記賬憑證后附付款申請單和銀行付款單,非經營性資金往來基本都是與全資子公司發(fā)生,全資子公司的資金賬戶和賬務處理均由公司管理。記賬憑證有記賬人員,會計機構負責人,出納(收款和付款憑證),復核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次,按年按月順序排列放到柜子里,由會計專人保管??傎~和明細賬一年打印一次,由總賬會計和會計機構負責人簽字。無不規(guī)范事項。
    2.2、記賬基礎工作情況。
    自查中發(fā)現(xiàn),公司出納付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、銷售收入是在每個月系統(tǒng)統(tǒng)計并確認后進行集中入賬、采購應付款是在驗收入庫手續(xù)和單據齊全后入賬,會計憑證摘要能清楚反映經濟業(yè)務,除部分重分類調整分錄外,會計師要求的審計調整均全部入賬,未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
    2.3、合并報表的編制及相關工作情況。
    自查中發(fā)現(xiàn)由公司總賬會計專人負責并用手工編制合并報表和附注,會計機構負責人審核。按月編制合并報表,并在每個月結束后8個工作日內完成。不存在由年審會計師代為編制合并報表和附注的情況。對合并范圍主體之間的往來由總賬會計每個月定期對賬,并由會計機構負責人對對賬結果簽字確認。因公司存貨較小,主要是低值易耗品,且?guī)齑媪亢蛢r值量均較小,財務部門與倉儲部門每半年定期對賬一次,并形成有對賬相關人員簽名的對賬記錄。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
    3.1、管理制度和崗位設置情況。
    自查發(fā)現(xiàn)公司已經制定貨幣資金管理相關制度,公司財務部是貨幣資金管理部門,公司所有付款均經過由經辦人申請、經辦部門負責人確認、會計審核、財務經理復核、財務總監(jiān)審核、總經理簽批、出納付款的程序進行。財務部負責資金管理業(yè)務,財務總監(jiān)是資金管理負責人,負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規(guī)、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。資金管理負責人及出納與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高管不構成親屬關系;資金的支付審批、復核與執(zhí)行崗位分離,資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離,出納沒有兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。
    3.2、付款審批控制情況。
    自查中發(fā)現(xiàn)資金支付尚未建立分級審批制度,執(zhí)行中所有的資金支付均需要總經理、財務總監(jiān)審批才能支付;付款申請單注明了款項用途,并附合同、發(fā)票、入庫單或出庫單、以及其他相關資料說明。公司對全資子公司借款,除履行一般付款申請程序外,還簽訂借款協(xié)議,公司暫未向其他非子公司借款。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
    3.3、銀行賬戶管理情況。
    自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況,由出納赴銀行獲取銀行對賬單,同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調節(jié)表,并由財務總監(jiān)復核簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付,出納根據簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
    公司為加強對銀行對賬單的稽核和管理,根據企業(yè)內部控制指引有關資金的相關要求公司擬對“由出納赴銀行獲取銀行對賬單”進行整改,改由其他財務人員赴銀行獲取對賬單。
    3.4、現(xiàn)金和票據的管理情況。
    自查中發(fā)現(xiàn)已經建立定期的現(xiàn)金盤點制度;制度規(guī)定公司的庫存現(xiàn)金限額為5萬元。日常使用的票據種類為支票,并設置票據登記薄,對票據購買、領用、注銷進行記錄,作廢票據沒有銷毀,不存在加蓋公司公章或財務專用章的空白票據。不存在現(xiàn)金坐支現(xiàn)象,出納每日對現(xiàn)金進行盤點,總賬會計不定期抽盤和每月末盤點,并出具盤點表。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
    3.5、財務印鑒保管情況。
    自查中發(fā)現(xiàn)財務專用章由出納保管,法定代表人私章由財務總監(jiān)保管,發(fā)票專用章由稅務會計保管。自查中發(fā)現(xiàn)使用財務印鑒未形成登記記錄。
    公司擬增加使用印鑒登記薄臺賬加強印鑒管理。
    4.、財務管理制度體系基本情況。
    自查中發(fā)現(xiàn),在公司財務管理制度下,公司建立了如下財務管理相關制度:費用報銷制度、點卡管理制度、會計基礎工作規(guī)范、采購庫存管理流程、研發(fā)支出核算管理規(guī)定、固定資產管理辦法、對外擔保管理制度、對外投資管理制度、關聯(lián)交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現(xiàn)金盤點制度、預算管理制度等,最后一次修訂時間在20xx年6月。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
    4.2、企業(yè)會計政策相關情況。
    自查中發(fā)現(xiàn)公司會計政策按照《企業(yè)會計準則》(20xx)進行了修訂,并經20xx年第一次臨時股東大會審批。下屬子公司的會計政策由母公司統(tǒng)一制定,并要求合并范圍內各主體均采用與母公司一致的會計政策和會計估計。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
    4.3、企業(yè)會計估計相關情況。
    自查中發(fā)現(xiàn)公司財務管理制度中已經對會計估計的變更做出了相關規(guī)定,會計估計變更事項需要履行公司董事會審批程序,財務管理制度規(guī)定需對公允價值變動收益進行檢查,但未做出具體的流程和審批程序,公司目前不存在需要對公允價值變動收益進行檢查的項目。財務管理制度規(guī)定需對預計負債進行檢查,但未做出具體的確認流程和審批程序。
    為加強和完善對財務管理制度的建設,公司對預計負債的確認、審批等相關的流程和審批程序作為整改事項,在整改期限結束之前(20xx年5月31日)制定出相關制度。
    4.4、重大會計差錯更正情況。
    自查中發(fā)現(xiàn)公司制定《年報信息披露重大差錯責任追究制度》,當財務報告存在重大會計差錯更正事項時,公司審計部應收集、匯總相關資料,調查責任原因,進行責任認定,并擬定處罰意見和整改措施。審計部形成書面材料詳細說明會計差錯的內容、會計差錯的性質及產生原因、會計差錯更正對公司財務狀況和經營成果的影響及更正后的財務指標、會計師事務所重新審計的情況、重大差錯責任認定的初步意見,之后提交董事會審計委員會審議,并抄報監(jiān)事會。公司董事會對審計委員會的提議做出專門決議,獨立董事發(fā)表獨立意見;公司監(jiān)事會切實履行監(jiān)督職能,對董事會的決議提出專門意見并形成決議。公司最近三年未發(fā)生重大會計差錯事項。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
    自查中發(fā)現(xiàn)公司財務管理制度對資產減值做了具體的檢查要求,對應收款進行減值測試的方法是根據應收款客戶合作現(xiàn)狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時間進行測試,測試的頻率為每個年度,因公司存貨較少,主要是低值易耗品,且?guī)齑媪亢蛢r值量均較小、購買時間短,基本未做存貨減值測試。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
    5.1、財務信息系統(tǒng)基本情況。
    自查中發(fā)現(xiàn)公司于20xx年4月制定《財務信息系統(tǒng)管理制度》,財務信息系統(tǒng)由計算機硬件設備、財務軟件、數據保存及備份、操作規(guī)程和使用人員組成的一個綜合會計信息系統(tǒng),并由it部門專設人員負責軟硬件及數據維護。財務軟件的服務器端及客戶端的計算機均采用的是windows平臺操作系統(tǒng),財務軟件的操作是建立在windows平臺之上,并且生成的相關財務報表均由office軟件支撐。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
    5.2、財務信息系統(tǒng)應用情況。
    自查中發(fā)現(xiàn)當月會計憑證生成后,實行交叉審核,即制單人不能審核由自己所錄入的會計憑證,需由不同的人員進行審核、記賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
    5.3、財務信息系統(tǒng)訪問權限的控制。
    自查中發(fā)現(xiàn)財務人員根據職位類別及其他部門使用人,填寫《財務信息系統(tǒng)權限申請單》,并經財務部門負責人審批后向it系統(tǒng)申請對應的系統(tǒng)權限,除公司財務人員外,公司其他部門人員非經財務部門負責人審批許可不得使用財務軟件。關聯(lián)公司人員不得操作使用本公司的財務軟件并進入查詢本公司財務系統(tǒng)信息。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
    6.1、全面預算管理的執(zhí)行情況。
    自查中發(fā)現(xiàn)母公司對子公司實行全面預算管理,原因是子公司為新設公司,公司的預算由運營中心負責編制,公司由總經理、運營中心、技術中心、研發(fā)中心、財務部組成預算管理委員會,但此小組不是正式機構,在制定預算或者修訂預算時進行小組審核,公司運營中心負責參與預算的編制,具體編制程序為由運營中心產品部制定各產品經營預算,經與預算管理委員會討論后交財務部匯總編制總體預算,審批程序為產品部經理提交、運營中心總監(jiān)審核、研發(fā)中心總監(jiān)確認、財務總監(jiān)審核、總經理簽批。在預算執(zhí)行中涉及到調整預算的,需要同樣的審批,審批流程與預算編制的審批流程一致。財務部負責對下屬子公司預算完成情況進行考核。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
    6.2、母公司對子公司的資金管理。
    自查中發(fā)現(xiàn)公司目前有三家全資子公司,其中一家深圳網頁游戲子公司有少量業(yè)務,其余兩家為蘇州子公司,還未正式運營,全部子公司的賬務及資金賬戶均由母公司財務部兼職管理。子公司開立銀行賬戶須經母公司審批,從管理制度上公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經營業(yè)務以外的資金往來,子公司日常經營業(yè)務范圍內的支出,均需要母公司審批,子公司向外提供借款、向外擔保、向銀行或其他單位融資均需要母公司審批。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
    6.3、母公司對子公司財務人員的管理情況。
    自查中發(fā)現(xiàn)子公司目前沒有全職財務人員,財務人員全部由母公司財務部財務人員兼任,由母公司進行統(tǒng)一管理。隨著公司未來業(yè)務規(guī)模的擴大,公司會加強對子公司財務人員的配置,并實行有效監(jiān)管,此事項作為公司的長效整改項目。
    按照《開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件要求,我辦事處認真開展了清理“小金庫”工作,成立了由為組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。經過清理:20xx年至今,我單位各項財經活動都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
    為了加強我財務管理,規(guī)范和加強財會工作,貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》(教財[20xx]21號)文件和《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發(fā)《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神,我校高度重視,及時召開了校委會,把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員,召集起來,進行學習、座談,對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查?,F(xiàn)報告于下:
    為了切實加強自查工作力度,確保相關人員及時到位,我縣成立了巴青縣中小學財務管理自查工作領導小組。相關人員如下:
    組長:
    副組長:
    成員:
    1、各校均建立了財務管理制度,做到工作職責上墻。由專人管理學校各項財務。做到分工明確,責任到人。
    2、建立了學校財務管理內部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產登記制度,縣教體局、財政局經常下各校檢查指導財務工作,確保各校制度落到實處。
    各校均配備兼職財會人員,設有會計和出納。我局并定期組織各校財會人員,參加財務培訓。
    1、我縣義務教育階段,全縣13所中小學免除學雜費政策都已得到全面落實,所有學校均免費提供教科書、作業(yè)本。
    2、全面實施農牧區(qū)學生義務教學階段“兩免”“三包”政策,并得到徹底落實。
    3、在義務教學階段,全縣13所學校均不收取任何報名費用及任何違反國家規(guī)定的費用。
    4、各中小學沒有一起利用學校教育、教學場地、資源舉辦面向中小學生的各種收費培訓、補課行為。各中小學沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。
    總之,在我縣教育系統(tǒng)收費中,嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
    1、各學校嚴格按照“三包”經費的相關文件精神認真徹執(zhí)行。
    2、嚴格??顚S迷瓌t,不能挪作他用。
    3、“三包”經費的落實情況必須有本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及有關部門的監(jiān)督和審計。每月進行校務公開,每學期必須進行政務公開。
    4、要求和中、小學做到帳目清楚,手續(xù)齊全。
    5、合理地使用“三包”經費,把“三包”經費用在實處讓學生吃好、穿好。
    6、各學校使用“三包”經費時,必須有兩人以上同時參與,防止經費流失。
    全縣中小學,做到了合理地使用“三包”經費,是國家的惠民政策,嚴格落到了實處。
    1、各校均無私設“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶,并做到收支有據,賬目清晰。
    2、學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
    3、對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。
    4、各校對于學校的資產增減,都做了較好的登記,做到出入有據。
    1、目前我縣各校財務人員均為兼職,希望上級單位,能給我縣各校配備專職財會人員。
    2、進一步加大財務人員培訓力度,提高業(yè)務能力。
    單位網絡安全自查情況報告篇九
    網絡安全關乎國家的安全。我局領導對網絡安全工作高度重視,堅持“以安全促應用,以應用促安全”原則,始終把網絡安全擺放在重要的位置上。我局堅決貫徹落實省教育廳《關于轉發(fā)廣東省黨政機關、事業(yè)單位和國有企業(yè)互聯(lián)網網站安全專項整治行動方案的通知》、《廣東省教育廳辦公室關于報送20xx年網絡安全檢查總結報告的通知》和我市《關于開展全市關鍵信息基礎設施網絡安全檢查的通知》、《關于報送20xx年網絡安全檢查總結報告的通知》等重要文件指示精神,在相關部門特別是市公安局網警支隊的直接指導下,制訂并實施了一系列辦法和措施,對我局教育系統(tǒng)網絡進行了全面安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。通過綜合治理,有效保障了我局教育系統(tǒng)網絡安全通暢。現(xiàn)將有關情況報告如下:
    我局成立了以局長為組長、分管領導為副組長、各科室負責人為成員的網絡安全檢查領導小組,確定自查任務和人員分工,認真開展自查自糾。我局貫徹落實上級有關網絡安全管理規(guī)章制度,根據我局的實際,制定了《信息網站管理規(guī)定》、《城域網管理制度》等規(guī)章制度,對內、外教育系統(tǒng)網絡建立了硬件防火墻,對網絡信息發(fā)布進行審核,成立網絡輿情監(jiān)測工作領導小組,及時進行網絡信息跟蹤處理,防止保密信息、有害信息的發(fā)布和傳播。及時召開網絡安全工作會議,提高機關干部對網絡安全重要性的認識,認真學習網絡安全知識,按照網絡安全的各種規(guī)定,正確使用計算機網絡和各類信息系統(tǒng)。
    根據網絡安全的新形勢,我局召開了有各區(qū)、縣級市教育局主管副局長、電教站長、局直屬學校校長、學校系統(tǒng)操作員等人員參加的教育系統(tǒng)網絡安全檢查工作會議,明確要求,落實責任,制訂網絡安全實施方案,大力推進。
    一是網站安全管理堅持“一把手”責任制,真正做到領導到位、機構到位、人員到位、責任到位。對設施落后、管理不善、安全防護能力薄弱的網站,能關則關;對功能單一具備合并條件的網站,能并則并;對自身欠缺管理維護監(jiān)督能力的網站,堅持移交給大型有實力網絡公司,托管使用。
    二是對于信息點較多或網絡較復雜的學校,要獨立安裝安全審計系統(tǒng),對所有有線、無線上網設備進行全面安全審計,相關數據要接入公安局安全管理后臺。
    三是對于信息點較少、網絡較單一的學校,要利用原有路由器或新增路由器,對學校所有有線上網的電腦實施ip地址和mac地址綁定,明確地址轉換的對應關系。對校園無線wifi上網的設備,要利用有無線管理功能的路由器,實施用戶認證方式進行管理,并利用網絡服務提供商在互聯(lián)網出口提供的安全審計設備,實施統(tǒng)一審計。
    四是加強網絡安全技術培訓。我局采取“走出去,請進來”的培訓方式,多次派技術人員到市經信局和公安局參觀、學習、研討和協(xié)商等,邀請市經信局和公安局的領導和技術員到我局指導工作。派出人員到廣東省教育技術中心進行了教育網絡與信息安全培訓,舉辦了全市學校信息化系統(tǒng)管理員培訓班,對學校信息化系統(tǒng)管理員進行了校園網絡管理技術培訓;舉辦網絡管理技術培訓班,對各區(qū)、縣級市教育局系統(tǒng)管理員和局直屬學校網絡管理員進行了技術培訓。
    五是利用各種會議調研活動,對網絡安全進行積極宣傳教育。例如在今年10月召開的全市第二次教育信息化工作會議上,明確要求進一步加大投入,加強教育系統(tǒng)網絡安全建設,確保我市教育網絡安全穩(wěn)定運行。
    我局積極開展網絡安全檢查工作,組織網絡安全檢查小組,采用單位上報自查報告、實地調研、實地抽查等方式,對網絡安全進行全面檢查。目前我局及局直屬學校共有自建網站10個、租用網站空間5個。其中,局與中國電信xx分公司共建教育城域網1個、租用網絡服務平臺1套,自建教育信息網站1個;局直屬學校自建網站9個,租用網站空間5個。
    單位網絡安全自查情況報告篇十
    我單位行政編制四人,現(xiàn)有工作人員七人,均為副科級干部,其中有三人為今年組織調配。今年以來,我單位以三定規(guī)定為依據,嚴格按三定方案的執(zhí)行情況以及工作程序、工作制度、管理權限和程序設立機構,沒有擅自增掛機構牌子,提高機構規(guī)格,認真貫徹落實有關機構編制工作的方針、政策、法規(guī),嚴格執(zhí)行縣編委、編辦的文件要求和部署開展有關工作,各項工作取得長足進步。全年共受理各類審批事項10018件,提前辦結9519件,提前辦結率95%,即辦件和承諾期內辦結率均為100%。審批各類項目投資人民幣35億元、1800萬美元,完成辦件和常規(guī)收費1600萬元。
    一是根據國務院《關于第六批取消和調整行政審批項目的決定》和《安徽省人民政府關于公布省級行政審批項目清理結果的決定》及省監(jiān)察廳、省法制辦、省政務服務中心明傳電報通知部署,縣政務服務中心會同監(jiān)察局、編辦、法制辦,對全縣44個具有行政審批職能的單位取消和調整行政審批項目落實情況進行認真檢查,現(xiàn)場提出整改意見限期整改。此次工作共取消行政審批項目18項、合并行政審批項目56項、轉變管理方式15項目、下放13項、凍結7項,為新政務中心進駐項目打下了基礎,確保了取消和調整行政審批項目工作的實效。
    二是為了使我縣政務中心進駐項目更完善、進駐方案科學合理、最大限度發(fā)揮政務中心平臺優(yōu)勢,中心積極主動向縣委、政府主要領導匯報周邊縣市的做法和初步進駐設想,4月10日,縣委、縣政府召開了政務服務中心建設現(xiàn)場辦公會,縣委書記陳俊、縣長李中華親自參加了并分別作了重要指示,縣領導項躍文、許海東、楊春輝、潘友慶、金正開分別對中心建設提出了指導意見。新中心建設方案確定后,中心根據新址辦公面積,合理設置服務窗口,主動和相關部門溝通對接,積極落實應進服務項目,針對多家銀行認為新中心面積小,無法深層次開展工作的不利局面,中心和多家金融部門對進駐事宜進行了耐心細致的溝通,擇優(yōu)選擇進駐銀行。
    三是多次組織中心窗口工作人員赴縣經濟開發(fā)區(qū)、高橋灣科技園等企業(yè)集中度高的地區(qū),為企業(yè)提供決策咨詢、政策解答、辦證服務等多項服務。召集企業(yè)負責人廣泛征求意見并現(xiàn)場辦公,查找審批服務過程中存在的不足和企業(yè)群眾需要,制定周密措施加以整改。進一步完善聯(lián)合審批服務制,中心已多次牽頭,主要負責人帶隊,發(fā)改委、公安局、林業(yè)局等相關職能部門參加,已成功地為上??蜕獭⒔K客商、合肥客商提供了旅游開發(fā)項目、礦產項目、節(jié)能項目等多項聯(lián)審聯(lián)批服務。
    四是根據省、市20xx年度政務公開工作要點,結合我縣實際,擬編了《霍山縣政務公開要點》。督促各單位把政務公開工作分解到單位內部的有關科室和人員,強化一把手掛帥、副職領導具體抓的工作機制。采取抽查和重點督查的方法,經常性開展監(jiān)督檢查工作,及時提出整改意見,限期整改,有力的促進了全縣政務公開工作。不斷完善政務公開制度。通過完善政務公開各項制度,促進政務公開工作走上制度化、規(guī)范化的軌道。抓好示范建設。積極開展創(chuàng)建推行政務公開示范點活動,加大市級示范點和縣級示范點建設力度,通過典型引路,示范先行,起到了以點帶面的輻射作用。依托政府門戶網站和各單位網站,推進電子政務建設和網上政務公開。把政府門戶網站列為公開政府信息的重要途徑,同電子政務中心合作,將霍山縣政府網頁改版,增設了政務信息、政務公開等專欄,注重有效發(fā)揮縣有線電視臺、廣播、報紙等媒體的作用,讓不同層次的群眾通過不同渠道獲取信息。
    五是中心進一步修改、完善了巡查督查制度、值班制度、請假考勤制度等,細化了窗口及工作人員考評細則,調整了考勤管理辦法,出臺了辦件回訪制度,建立健全了更加嚴格的制度體系,推進了規(guī)范化管理。中心設立投訴箱、發(fā)放評議表、網上辦件評議、效能監(jiān)察、現(xiàn)場評議、辦件回訪等監(jiān)督方式外,進一步強化了辦件監(jiān)督檢查機制。堅持對重點項目、招商引資項目實行綠色通道服務制度。同時在行政服務大廳設立專門窗口,實行值班制度。在中心各窗口開展比效率、比服務、比貢獻三比活動,堅持每月通報一次中心運行管理、考勤辦件、窗口評先情況。全年共分月評出共產黨員先鋒模范崗12個、36個紅旗窗口、36名服務明星。
    三、機構編制日常管理執(zhí)行情況。
    今年組織上安排三位領導干部到中心,中心實有人數七人,中心嚴格按照《機構編制管理冊》及編制準予調入卡和事業(yè)單位登記管理的進行辦理,嚴格清理在編不在崗和違規(guī)領取財政資金文件的宣傳發(fā)動和清理工作,并延伸到窗口,讓全體工作人員掌握政策。
    四、創(chuàng)新做法。
    認真做好我縣行政審批服務兩集中兩到位改革,縣政務中心會同監(jiān)察局、編辦、法制辦等部門,認真開展調研工作,積極借鑒發(fā)達地區(qū)政務中心先進經驗,縣政府組織領導組成員單位赴滁州、天長、壽縣等兄弟縣區(qū)學習考察,結合霍山實際起草了《霍山縣行政審批兩集中兩到位改革實施方案》,縣委會、縣政府常務會議研究通過《實施方案》,9月30日縣委、縣政府召開了霍山縣兩集中兩到位改革動員大會,縣委書記陳俊作了重要講話,縣委、常務副縣長許海東作了動員報告,會議的召開,拉開了我縣行政審批服務兩集中兩到位改革的序幕。
    單位網絡安全自查情況報告篇十一
    為保證我系統(tǒng)計算機網絡的正常運行與健康發(fā)展,加強對校園網的管理,規(guī)范網絡使用行為,根據《中國教育和科研計算機網絡管理辦法(試行)》、《關于進一步加強桃江縣教育系統(tǒng)網絡安全管理工作的通知》的有關規(guī)定,制定了《桃江縣教育系統(tǒng)網絡安全管理辦法》、《上網信息發(fā)布審核登記表》、《上網信息監(jiān)控巡視制度》、《桃江縣教育系統(tǒng)網絡安全管理責任狀》等相關制度、措施,確保網絡安全。
    單位網絡安全自查情況報告篇十二
    根據教育局《20xx年東西湖區(qū)教育系統(tǒng)加強履職盡責督促檢查工作實施方案》要求,我校在學習動員的基礎上,對照崗位職責,認真開展了自查自糾工作,深入查找工作中存在的問題,現(xiàn)將自查工作情況報告如下:
    一、加強領導,確保組織工作和管理工作取得成效。
    為了認真抓好此項工作,我校成立了由聶建軍校長、趙群立書記為組長的自查工作領導小組。領導小組成員對照“五個方面”的自查要求,帶頭自查,帶頭征求意見,落實責任,采取自上而下的方式,先從領導班子成員查起,然后分層分級組織進行。按照權責對等的原則,逐項逐條展開自查,找出差距廣泛聽取意見,真誠采納意見和建議。
    一是學校行政班子成員重點自查做的不足的方面并提出整改措施。隨后,討論明確各自的崗位職責,并對職責范圍進行了局部調整。會上,大家還一致認為,作為組織者、管理者,必須從傳統(tǒng)辦學觀念中解放出來,增強創(chuàng)新意識,提高自身的管理能力和科研能力。二是科任教師分備課組開展了履職情況匯報,開展批評和自我批評活動,然后分科組圍繞“備好每一節(jié)課,上好每一節(jié)課,改好每一本作業(yè)”來談體會,談師德,談職責。大家一致認為,全面實施素質教育,突出特色,是每一位教師的歷史使命。
    二、加強學習,廣泛宣傳,發(fā)動教職工主動參與,消除教職工疑慮。
    我校把加強執(zhí)行力的學習貫穿始終,重溫教育局和學校下發(fā)的相關文件的精神,深入學習《教育法》《義務教育法》、《教師法》等教育法律法規(guī)及有關文件,牢固樹立依法行政、依法辦學、依法從教的觀念,為自查做好了充分的思想準備。
    同時,我校采取多種形式的宣傳活動,向教職工講清開展這項活動的目的意義,是為了更好的為學校、為教師、為學生服務,講明我們改進工作、把各種責任落到實處的誠心和決心,取得教職工的理解、信任和支持,以真心換真誠。
    三、認真查找差距,切實做到“五對照”,積極整改。
    我校結合家長會、教代會、黨員大會等群眾反映的意見和建議,對照已梳理的責任制度和崗位職責,切實做到“五對照”,深入查找工作中存在的各種問題。學校領導班子主要圍繞嚴格依法行政、服務改善民生、轉變工作作風、落實黨風廉政建設主體責任和收集解決問題五個方面對照檢查;全體教師在思想作風、工作作風、服務態(tài)度、敬業(yè)精神以及教育教學等方面對照檢查。
    1、嚴格依法行政方面。認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)重大決策部署;按照法定職責要求,切實履行職責;認真執(zhí)行各項教育法律、法規(guī)、政策;做到有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究等方面的要求。
    2、服務改善民生方面。嚴格招生政策,對適齡兒童入學難和進城務工人員隨遷子女入學難等教育民生問題按照上級要求認真貫徹落實;對義務教育財政性資金按照政策文件合理使用;公開教育資助款發(fā)放;嚴格收費政策,我們不存在農村義務教育學校變相收取學雜費或向學生家長亂攤派的問題。
    3、轉變工作作風方面。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神、省委六條意見、市十一條禁令和區(qū)委及市教育工委關于轉變工作作風方面的要求;扎實推進“三嚴三實”、“嚴守政治紀律、嚴明政治規(guī)矩”等集中教育活動的落實,及時糾正“四風”問題及“為官不為”、對基層和群眾“生冷硬推拖”、工作效率低下等懶政怠政問題;不存在公款吃喝、公款旅游、公車私用、辦公用房超標等問題;不存在利用招生、擇校、升學和教師招聘、評先晉級之機收受賄賂搞吃拿卡要的問題;不存在在職教師從事有償家教的問題;不存在違規(guī)補課亂收費、超標準超范圍收費、自立項目亂收費等損害學生家長利益的問題。
    4、落實黨風廉政建設主體責任方面。真正落實經常性的教育活動;健全完善履職盡責的長效機制;領導班子和領導干部堅決履行“一崗雙責”;嚴格執(zhí)行《黨政領導干部選拔任用工作條例》,健全選人用人機制,是否存在選人用人上的不正之風;領導班子成員自覺遵守《廉政準則》,不存在領導干部違規(guī)插手教育工程采購、教學設備采購和對外引進服務采購的問題;黨員領導干部嚴格執(zhí)行個人事項報告制度,嚴格執(zhí)行財務管理制度,不存在違規(guī)發(fā)放津貼和福利的問題,不存在違規(guī)收受禮品、禮金、購物卡等問題;不存在“小官巨腐”等基層腐敗問題和案件線索隱瞞不報、追責問責不到位的問題。
    5、收集和解決問題方面。群眾舉報投訴渠道暢通,及時處理解決群眾舉報投訴問題;群眾路線教育實踐活動整改問題落實到位,尤其校級干部辦公用房超標進行了整改;針對近幾年電視問政中暴露出來的相關問題對照自查做到了整改。
    通過對照自查,從而找準找出我校在權責設定、依法履職、依法治教、工作規(guī)范、辦事效率、責任機制、服務質量和教育教學、培訓機制建立、師德師風建設等方面存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。
    同時,學校還狠抓廣大黨員干部的個人自查。要求每個黨員干部全面反思個人在依法履職、遵紀守法、師德師風、工作規(guī)范、教書育人等方面存在的問題和不足,分析原因,提出具體的整改措施。綜上所述,我校嚴格按照區(qū)育局開展此項活動的工作要求,圍繞履行職能和責任落實情況,對照學校相關規(guī)定及教育教學管理等方面的制度,對照各自擔負的職責,對照廣大群眾的意見等情況進行系統(tǒng)的自查,找準學校、個人存在的問題和薄弱環(huán)節(jié);并將自查的情況和征求的意見進行分析歸類,對學校每個具體崗位的職責設定、責任落實的現(xiàn)狀等進行系統(tǒng)梳理,提出整改措施,有效地提高了廣大黨員干部尤其是行政班子的執(zhí)行力,進一步提升了辦事效能,為實現(xiàn)學校既快又好的跨越式發(fā)展奠定了基礎。
    單位網絡安全自查情況報告篇十三
    根據《網絡安全法》中維護網絡數據的保密性的相關要求,我院結合實際情況,組織開展了自查?,F(xiàn)將有關自查匯報如下:
    我院領導對網絡安全工作一直十分重視,積極落實上級部門關于網絡安全的各項規(guī)定,各方配合采取多種措施防范危害網絡安全的事件發(fā)生,總體上看還是有成效的。
    我院及14個村衛(wèi)生室的網絡分為互聯(lián)網(外網)與衛(wèi)生專網(內網),外網與內網兩網實行分離制度,固定ip地址、設置防火墻,不能私自添加新ip,未經允許分配ip做到專網專用,確保兩網獨立、安全。
    網絡主機專室存放,專人維護,定期檢查。內網電腦主機禁止任何外接硬件,禁止任何不明程序并配備有正規(guī)的防護程序。
    內網主要運行的his系統(tǒng)和藍星系統(tǒng)操作人員都經過操作培訓,能夠較好的避免操作失誤帶來的相關風險。
    我們在管理過程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié),今后我們還要在以下幾個方面進行改進。
    1、對于線路不整齊、暴露的、立即對線路進行整改。
    2、加強設備維護,及時更換和維護好設備。
    3、自查中發(fā)現(xiàn)個別人計算機安全意識不強。
    在以后的工作中,我們將加強計算機安全意識和防范知識培訓,讓職工充分意識到網絡安全的重要性。人防與技防結合,確保單位信息安全和網絡安全。
    單位網絡安全自查情況報告篇十四
    (一)網絡安全。我局所有計算機均配備了防病毒軟件,采用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全防護措施,明確了網絡安全責任,強化了網絡安全工作。
    (二)日常管理。切實抓好內網、外網和應用軟件管理,確保“涉密計算機不上網,上網計算機不涉密”,嚴格按照保密要求處理光盤、硬盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點抓好“三大安全”排查:一是加強對硬件安全的管理,包括防塵、防潮、防雷、防火、防盜、和電源連接等;二是加強網絡安全管理,對我局計算機實行分網管理,嚴格區(qū)分內網和外網,合理布線,優(yōu)化網絡結構,加強密碼管理、ip管理、互聯(lián)網行為管理等;三是加強計算機應用安全管理,包括郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。定期組織全局工作人員學習有關網絡知識,提高計算機使用水平,確保網絡安全。
    單位網絡安全自查情況報告篇十五
    根據教育局關于開展“履行崗位職責規(guī)范從政行為”主題教育活動的實施方案》精神,我校在第一階段學習動員的基礎上,對照崗位職責,認真開展了自查自糾工作,深入查找工作中存在的問題?,F(xiàn)將自查工作情況報告如下:
    一、加強領導,確保組織工作和管理工作取得成效。
    為了認真抓好第二階段的工作,我校成立了由姚校長為組長的自查工作領導小組。領導小組成員對照“五個方面”的自查要求,帶頭自查,帶頭征求意見,落實責任,采取自上而下的方式,先從領導班子成員查起,然后到每一位教職工,分層分級組織進行。按照權責對等的原則,逐項逐條展開自查,找出差距廣泛聽取意見,真誠采納意見和建議。
    1、行政班子說職責。
    學校行政班子成員重點自查做的不足的方面并提出整改措施。隨后,討論明確各自的崗位職責,并對職責范圍進行了局部調整。會上,大家還一致認為,作為組織者、管理者,必須從傳統(tǒng)辦學觀念中解放出來,增強創(chuàng)新意識,提高自身的管理能力和科研能力。
    2、班主任說職責。
    班主任首先分年級組,集中圍繞“帶好一個班,教好每一個學生,聯(lián)系好每一個家庭”來談體會,談師德,談職責。大家普遍認為,班主任職責在于調查研究學生情況,了解學生的家庭情況,思想品德情況,學習情況,身體情況,以及個性心理特點、興趣特長,做好家訪工作;組織管理班級集體,班主任要依據教育方針、教育任務和學生實際情況制定本班集體建設的目標,建立班級常規(guī),培養(yǎng)良好的班風,搞好班主任如下的日常組織管理工作;協(xié)調教育力量,溝通各種渠道,要負責聯(lián)系和組織科任教師商討本班的教育工作,協(xié)調各種活動和課業(yè)負擔,聯(lián)系本班家長和社會有關方面的支持、配合,共同做好學生的教育工作;要訂好班主任計劃,檢查計劃執(zhí)行情況,做好總結工作。會后要求每一位班主任撰寫自查自糾報告。
    3、科任教師說職責。
    科任教師分備課組開展了履職情況匯報,開展批評和自我批評活動,然后分科組圍繞“備好每一節(jié)課,上好每一節(jié)課,改好每一本作業(yè)”來談體會,談師德,談職責。大家一致認為,全面實施素質教育,突出特色,是每一位教師的歷史使命。
    二、加強學習,為自查工作奠定牢固的思想基礎。我校把加強執(zhí)行力的學習貫穿始終,召開由年級組長、教研組參加的會議,重溫教育局和學校下發(fā)的相關文件的精神,深入學習《教育法》《義務教育法》、《教師法》等教育法律法規(guī)及有關文件,多渠道收集并學習好的經驗和做法,牢固樹立依法行政、依法辦學、依法從教的觀念,為自查做好了充分的思想準備。
    三、廣泛宣傳,發(fā)動教職工主動參與,消除教職工疑慮。
    我校采取多種形式的宣傳活動,向教職工講清開展這項活動的目的意義,是為了更好的為學校、為教師、為學生服務,講明我們改進工作、把各種責任落到實處的誠心和決心,取得教職工的理解、信任和支持,以真心換真誠。
    四、集中精力,梳理現(xiàn)有崗位職責、責任制度。
    自查工作開展以后,我們在繼續(xù)完善現(xiàn)有崗位制度的基礎上,認真梳理現(xiàn)有的責任制度和崗位職責。梳理內容包括:下達給各年級組的工作任務指標;各處制定的崗位職責、工作規(guī)范、廉政建設、師德師風、績效考核、責任追究等一系列規(guī)章制度。
    五、認真查找差距,切實做到“五對照”。我校結合家長會中群眾反映的意見和建議,對照已梳理的責任制度和崗位職責,切實做到“五對照”,深入查找工作中存在的各種問題。學校領導班子主要在權責設定、依法行政、服務態(tài)度、辦事效率等方面對照檢查;全體教師在思想作風、工作作風、服務態(tài)度、敬業(yè)精神以及教育教學等方面對照檢查。通過自查,從而找準找出我校在權責設定、依法履職、依法治教、工作規(guī)范、辦事效率、責任機制、服務質量和教育教學、培訓機制建立、師德師風建設等方面存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。
    六、廣泛征求意見,促進自查工作取得成效。
    為了讓自查取得更大成效,營造工作作風和師德師風建設的良好氛圍。我校采取征求家長、教師、社會意見的方式,廣泛征求意見。9月30日下午,開展了“家校攜手,共創(chuàng)和諧”活動。向家長發(fā)放征求意見表,就依法辦學、校風校紀、教風學風、學校管理、教書育人、教學成績等方面對學校進行評價,滿意率為90%。家長一致認為學校領導班子創(chuàng)新務實,能夠高質量執(zhí)行各項工作任務,創(chuàng)辦人民滿意的學校;教師隊伍敬業(yè)有活力,能夠高效益地落實教育教學任務。這次活動收到了良好的社會效果。
    十一假后,學校召開了各年級組長和部分教師座談會,就學校和各部門學期工作計劃的落實情況、日常安排的各項工作的落實情況以及勤政廉政等方面征求他們的意見。一致認為,學校能嚴格執(zhí)行上級的政策法規(guī),積極認真完成上級組織的各項活動,執(zhí)行效力高強,常做實事、大事,特色學校建設不斷出新。學校內部政令暢通,辦事效率非常高,各項工作落實到位。今年教師節(jié),校長帶領部分行政人員慰問受傷教師,組織教師到秀水公園。讓教師在工作之余,充分享受生活的美好。
    七、抓好個人自查,反思工作效果。
    學校還狠抓教職工的個人自查。要求每個教職工全面反思個人在依法履職、遵紀守法、師德師風、工作規(guī)范、教書育人等方面存在的問題和不足,分析原因,提出具體的整改措施。綜上所述,我校嚴格按照xx市教育局開展此項活動的第二階段工作要求,圍繞履行職能和責任落實情況,廣泛征求社會各界的意見和建議;同時對照學校相關規(guī)定及教育教學管理等方面的制度,對照各自擔負的職責,對照廣大群眾的意見等情況進行系統(tǒng)的自查,找準學校、個人存在的問題和薄弱環(huán)節(jié);并將自查的情況和征求的意見進行分析歸類,對學校每個具體崗位的職責設定、責任落實的現(xiàn)狀等進行系統(tǒng)梳理,提出整改措施,有效地提高了教職員工尤其是行政班子的執(zhí)行力,進一步提升了辦事效能,為實現(xiàn)學校既快又好的跨越式發(fā)展。
    單位網絡安全自查情況報告篇十六
    根據南信聯(lián)發(fā)[xx]4號文件《關于開展**市電子政務網信息安全與網絡管理專項檢查的通知》文件精神,我局積極組織落實,認真對照,對網絡安全基礎設施建設情況、網絡安全防范技術情況及網絡信息安全保密管理情況進行了自查,對我局的網絡信息安全建設進行了深刻的剖析,現(xiàn)將自查情況報告如下:
    為進一步加強全局網絡信息系統(tǒng)安全管理工作,我局成立了網絡與信息系統(tǒng)安全保密工作領導小組,由局長任組長,下設辦公室,做到分工明確,責任具體到人。確保網絡信息安全工作順利實施。
    我局的統(tǒng)計信息自動化建設從一九九七年開始,經過不斷發(fā)展,逐漸由原來的小型局域網發(fā)展成為目前與國家局、自治區(qū)局以及縣區(qū)局實現(xiàn)四級互聯(lián)互通網絡。網絡核心采用思科7600和3600交換機,數據中心采用3com4226交換機,匯集層采用3com4226交換機、思科2924交換機和聯(lián)想天工ispirit1208e交換機,總共可提供150多個有線接入點,目前為止已使用80個左右。數據中心骨干為千兆交換式,百兆交換到桌面。因特網出口統(tǒng)一由市信息辦提供,為雙百兆光纖;與自治區(qū)統(tǒng)計局采用2兆光纖直聯(lián),各縣區(qū)統(tǒng)計局及三個開發(fā)區(qū)統(tǒng)計局采用天融信vpn虛擬專用網絡軟件從互聯(lián)網上連接進入到自治區(qū)統(tǒng)計局的網絡,vpn入口總帶寬為4兆,然后再連接到我局。橫向方面,積極推進市統(tǒng)計局與政府網互聯(lián),目前已經實現(xiàn)與100多家市級黨政部門和12個縣區(qū)政府的光纖連接。我局采用天融信硬件防火墻對網絡進行保護,采用偉思網絡隔離卡和文件防彈衣軟件對重點計算機進行單機保護,安裝正版金山毒霸網絡版殺毒軟件,對全局計算機進行病毒防治。
    為了做好信息化建設,規(guī)范統(tǒng)計信息化管理,我局專門制訂了《**市統(tǒng)計局信息化規(guī)章制度》,對信息化工作管理、內部電腦安全管理、機房管理、機房環(huán)境安全管理、計算機及網絡設備管理、數據、資料和信息的安全管理、網絡安全管理、計算機操作人員管理、網站內容管理、網站維護責任等各方面都作了詳細規(guī)定,進一步規(guī)范了我局信息安全管理工作。
    針對計算機保密工作,我局制定了《涉密計算機管理制度》,并由計算機使用人員簽訂了《**市統(tǒng)計局計算機保密工作崗位責任書》,對計算機使用做到誰使用誰負責對我局內網產生的數據信息進行嚴格、規(guī)范管理。
    此外,我局在全局范圍內每年都組織相關計算機安全技術培訓,計算站的同志還積極參加市信息辦及其他計算機安全技術培訓,提高了網絡維護以及安全防護技能和意識,有力地保障我局統(tǒng)計信息網絡正常運行。
    目前,我局網絡安全仍然存在以下幾點不足:一是安全防范意識較為薄弱;二是病毒監(jiān)控能力有待提高;三是遇到惡意攻擊、計算機病毒侵襲等突發(fā)事件處理不夠及時。
    2、加強我局計算站同志在計算機技術、網絡技術方面的學習,不斷提高我局計算機專管人員的技術水平。