學校項目績效評價報告(精選18篇)

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    報告可以幫助我們更好地認識自己的優(yōu)點和不足,從而引導我們進一步改進和提高。最后,在完成報告之后,應該進行審查和修改,確保語言流暢、內(nèi)容準確。以下是小編為大家收集的報告范文,僅供參考,大家一起來看看吧。本報告主要涵蓋了XXX方面的內(nèi)容,通過分析和梳理,我們可以得出XXX的結(jié)論,并提出相應的建議和措施。希望這份報告能夠?qū)Υ蠹矣兴鶈l(fā)和幫助。
    學校項目績效評價報告篇一
    電教、儀器設備采購經(jīng)費按原經(jīng)費總量安排電教、裝備采購經(jīng)費,縣財政安排20%獎補經(jīng)費計200萬,其余部分從下?lián)艿綄W校的電教、儀器經(jīng)費列支。
    (二)項目績效目標。
    1、項目績效總目。
    全面改善學校辦學條件,提升辦學水平,推進全縣義務教育持續(xù)健康均衡發(fā)展。
    2、項目績效階段性目標。
    20xx年度年初目標任務,電教、儀器采購獎補資金200萬元。
    20xx年電教、儀器采購獎補項目惠及25所學校,這一批學校的學生學習條件得到大大改善,身心舒適,學習成績得到提升。通過設備設施的采購,為我縣教育的發(fā)展提供有力的保障。
    1、年初完成電教、儀器采購獎補資金分配。
    2、按政府采購程序采購設備設施;
    3、學校有專人全程監(jiān)管。
    (一)績效評價目的。
    根據(jù)農(nóng)村學校與發(fā)展實際設定績效目標,通過電教、儀器采購獎補資金項目的執(zhí)行、管理及資金使用情況,全面分析和綜合評價專項資金的分配使用情況,進一步管理和使用好專項資金,切實提高財政資金使用效率和項目管理水平,為以后年度財政資金預算安排提供重要參考依據(jù)。
    (二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法。
    1、績效評價原則。一是科學規(guī)范原則??冃гu價注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。二是公正公開原則。堅持客觀公正,標準統(tǒng)一、資料可靠,依法公開并接受監(jiān)督。三是分級分類原則??冃гu估由縣級財政部門、相關(guān)單位根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。四是績效相關(guān)原則??冃гu價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行,評價結(jié)果應清晰反映支出與產(chǎn)出績效之間的緊密對應關(guān)系。
    2、評價指標體系(附表說明)。評價指標體系分三個級別,即一級指標、二級指標、三級指標。其中一級指標包括三個部分,二級指標包括八個部分,三級指標包括二十個部分。見附表。
    3、評價方法。目標效益分析法和公眾評判法。
    (三)績效評價工作過程。
    1、前期準備。
    做好年初設備設施采購預算;
    2、組織實施。
    為確保專項實施而制定義務教育公用經(jīng)費管理辦法,獎補實施辦法由縣教育局裝備站、電教館組織實施等。
    3、分析評價。
    通過現(xiàn)場了解、查閱相關(guān)資料,結(jié)合項目實施實際,按照評價指標對項目實施進行現(xiàn)場評價。對項目做出獨立、客觀、公正、實事求是的績效評價,出具評價報告。
    (一)項目資金情況分析。
    1、項目資金到位情況分析。
    項目總投資200萬元,實際到位200萬元,其中縣級資金200萬元,其他資金0萬元。
    2、項目資金使用情況分析。
    依據(jù)義務教育公用經(jīng)費管理辦法,獎補實施辦法由縣教育局裝備站、電教館組織實施等。
    3、項目資金管理情況分析。
    財政按采購合同撥付資金,根據(jù)驗收情況經(jīng)分管領導、財務負責人、學校負責人審核后結(jié)算采購資金。實行??顚S?,加強對資金使用情況的管理與檢查,自覺接受審計部門的監(jiān)督,杜絕擠占、截留、挪用現(xiàn)金的發(fā)生,提升資金使用效益。
    (二)項目實施情況分析。
    1、項目組織情況分析。
    組織機構(gòu)健全:成立由財政局、教育局相關(guān)股室工作領導小組。
    2、項目管理情況分析。
    實行嚴格的目標管理與考核。明確了電教、儀器采購獎補資金的具體要求和考核管理辦法,切實加強了資金的考核工作,建立健全了電教、儀器采購獎補資金工作的長效機制。
    (三)項目績效情況分析。
    1、項目經(jīng)濟性分析。
    項目成本(預算)使用合理,無超支。
    2、項目的效率性分析。
    (1)項目的實施進度。
    按規(guī)定時間完成采購工作。
    (2)項目完成質(zhì)量。
    項目質(zhì)量達到相關(guān)行業(yè)標準。
    3.項目的效益性分析。
    (1)項目預期目標完成程度。
    項目實施25個學校,資金投入200萬元,其中縣級資金200萬元,均完成了年初指標目標任務,確保了25所學校設備設施采購順利完成。
    (2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。
    通過項目的實施,確保25所學校學生學習條件,保證充足的學習精力,專心地聽課。學生學習成績大踏步前進,創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益,深受廣大居民歡迎,創(chuàng)造了良好的社會效益。
    20xx年度電教、儀器采購獎補資金項目,建設目標明確,項目符合申報條件,程序到位,手續(xù)齊全,資金項目質(zhì)量達到相關(guān)行業(yè)標準,達到預期績效目標要求。
    根據(jù)績效評價結(jié)果,電教、儀器采購獎補資金是件有利于民生的大好事,是一項關(guān)心老百姓、深得民心的好項目,該項工作應當繼續(xù)深化開展。
    主要經(jīng)驗:
    完成中小學校設備設施添置、均衡城鄉(xiāng)教育發(fā)展問題。
    學校項目績效評價報告篇二
    xx年,我校認真貫徹落實全國職業(yè)教育工作會議精神,深化我校教育教學改革,完善我校職業(yè)教育政策體系,強化教體深度融合,提高運動員的培養(yǎng)質(zhì)量,使我校的辦學水平和競技體育能力發(fā)展有了顯著提升。
    根據(jù)白山市教育局職教科的部署要求,現(xiàn)對我校的教育發(fā)展與質(zhì)量數(shù)據(jù)信息進行了采集、統(tǒng)計與分析,報告如下:
    1.1學校概況。
    白山市體育運動學校成立于1993年9月3日,是一所培養(yǎng)優(yōu)秀體育后備人才的中等體育專業(yè)學校,學制三年,批準規(guī)模180人。學校有完善的訓練及教學設施設備,設有速度滑冰、短道速滑、越野滑雪、柔道、舉重、籃球、田徑、武術(shù)等8個運動項目。建校二十多年來,學校先后獲得“全國青少年體育工作先進集體”;被白山市政府榮記三等功三次;20xx年被共青團白山市委授予“青年文明號”;20xx年4月被白山市委市政府授予“第十二屆全國冬運會輸送人才貢獻獎”。學校培養(yǎng)出的運動員在參加的世界錦標賽、世界青年錦標賽、世界大學生運動會等世界賽事上多次獲得多枚獎牌,為白山市競技體育的持續(xù)發(fā)展做出了突出貢獻。近年來,學校連續(xù)三個奧運周期(十二年)被評為“國家高水平體育后備人才基地”,多次被評為“吉林省高水平體育后備人才基地”,20xx-20xx年周期吉林省速度滑冰重點項目訓練班、吉林省越野滑雪重點項目訓練班等,20xx年被命名為“吉林省體育局重競技管理中心舉重項目訓練基地”“吉林省體育局重競技管理中心摔跤項目訓練基地”。
    1.2學生情況。
    目前,學校共有3個班級,在校學生人數(shù)共計127人,其中中一年級45人,實際在班22人;中二年級45人,實際在班23人;中三年級37人,實際在班25人。學校20xx年畢業(yè)人數(shù)33人,招生人數(shù)45人,與上一年度相比,畢業(yè)率、招生與在校生人數(shù)基本持平。
    1.3教師隊伍。
    學校現(xiàn)有教職工45人,其中獲得高級職稱的高級教練7人,高級講師13人,比例達44.4%;現(xiàn)有專職教練、教師31人,其中教練員14人,教師17人,教練員、文化課教師本科以上學歷29人,比例達94%;專任師生比達到1:24。
    1.4設施設備。
    學校有保證正常教學需要的教室、實驗室、計算機室、圖書室和多媒體教室;具有保證全天候訓練的標準訓練場(館、房)的項目數(shù)占學校開設項目總數(shù)100%,各教學場地及各場館內(nèi)設備齊全、完整、設施先進,通風、采光、照明條件良好,能夠保證教學及訓練的需要。
    2.1學生素質(zhì)。
    學生是學校之根本,學生綜合素質(zhì)充分反映學校辦學水平和教育教學質(zhì)量,以學生為出發(fā)點,以教學工作為中心,全面提高學生綜合素質(zhì),我校重視學生德育教育工作,學生思想政治狀況良好,通過全校教職工的努力,20xx年我校學生文化課合格率100%,并有19名學生通過中高職貫通培養(yǎng)轉(zhuǎn)段考試升入到吉林體院體育健康學院。
    2.2在校體驗。
    學校規(guī)范管理,全力做好學生服務、教育與管理,校風建設。日常工作中堅持教學、訓練兩手抓,并充分利用課余時間積極開展有益于學生身心健康的課外活動,使學生在理論學習、專業(yè)訓練、心理健康、科學思維、道德素質(zhì)上得到極大的滿足。學生在校感覺良好,各項滿意度均較高,幸福感強。
    2.3資助情況。
    根據(jù)教育局要求,做好學生的免學費和助學金落實工作,對家庭特別困難的學生進行特困補助。免學費和助學金落實情況良好,學校每年嚴格按照教育局相關(guān)規(guī)定對經(jīng)濟貧困生進行資助。目前我校在校學生127人,免學費比例33.9%,同時對其中10名同學給予困難生資助,困難生比例達到14.7%。對于后續(xù)的資助工作,我們將保持一貫認真負責的精神,讓每一位同學安安心心的在校學習訓練,實現(xiàn)自己的夢想。
    2.4職業(yè)發(fā)展。
    對于體育運動學校的學生來說,比賽是檢驗訓練效果的唯一途徑,也是提高競技實力的一種手段,今年我校運動員參加各項目省比賽共獲得金牌4枚,銀牌12枚,銅牌10枚。本年度各隊進行了大綱考核,及格率占80%以上,優(yōu)秀率占15%。很好的完成了大綱制定的訓練目標任務。同時,各隊向上級訓練單位共輸送集試訓人員13人,達到年初目標制定要求。
    學校認真貫徹落實國家體育總局、教育部、人力資源與社會保障部、財政部《關(guān)于進一步加強運動員文化教育工作和運動員保障工作的指導意見》(國辦發(fā)【20xx】23號)文件精神,明確提出教學工作是學校的重點工作之一,教務科圍繞教學展開工作,為教學服務,全力保證教學工作順利進行。同時,學校根據(jù)《關(guān)于進一步加強運動員文化教育和運動員保障工作的實施意見》(青體字【20xx】77號)文件規(guī)定,及時更新理念,面向社會發(fā)展需要,面向?qū)W生職業(yè)發(fā)展需求,著力培養(yǎng)社會合格的體育應用型人才。20xx年學校與吉林體院再次簽訂了中高職3+2大專聯(lián)合辦學協(xié)議,制定和完善教學管理制度,強化教育教學質(zhì)量監(jiān)控,積極開展人才培養(yǎng)方案的制定和實施性教學計劃的落實。
    3.1專業(yè)動態(tài)調(diào)整。
    我校緊緊圍繞培養(yǎng)應用型體育人才的目標要求,為適應社會發(fā)展需要,結(jié)合當前競技體育發(fā)展戰(zhàn)略需要專業(yè)人才為背景,以訓練、科研相結(jié)合的教學訓練體制為切入點,根據(jù)我市競技體育的發(fā)展特點,轉(zhuǎn)變觀念,調(diào)整教學計劃,將理論與實踐相結(jié)合,把知識和技能聯(lián)系起來,充分發(fā)揮學生的志趣、愛好和潛能,并根據(jù)體育類專業(yè)和中職類專業(yè)人才培養(yǎng)的特性,不斷完善我校運動訓練專業(yè)的人才培養(yǎng)方案,為教育教學質(zhì)量的提高提供了有力保證。
    3.2教育教學改革。
    學校在辦學過程中始終堅持“讀訓并重”的`辦學指導思想,作為以體育為特色的中等職業(yè)學校,既要培養(yǎng)出高水平的體育后備人才,還要培養(yǎng)出適應社會發(fā)展需要的高素質(zhì)體育人才,來滿足社會對體育專業(yè)人才的需求。通過近幾年的努力,結(jié)合學校實際,從以下兩個方面抓好教學改革。
    一是結(jié)合學校人才培養(yǎng)方案,明確了文化基礎課、專業(yè)理論課和專業(yè)技術(shù)課。選用職業(yè)學校的指定教材,通過開設《思政》課程,完成學生從“職業(yè)生涯規(guī)劃”到“哲學與人生”的轉(zhuǎn)變。初步做到了堅持有利于以學生為本、有利于促進公平正義和有利于加強師資隊伍建設的三個原則,對于教學建設具有較為明顯的促進作用。
    二是重視教師發(fā)展和優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu),師資隊伍建設成效顯著。為優(yōu)化師資隊伍,我校大力加強師資培養(yǎng)工作,并取得了明顯的成效。20xx年,專任文化課教師本科以上學歷達100%,專任教師、教練員具有高級職稱20人,比例達67%。
    3.3教師培養(yǎng)培訓。
    學校非常注重教師培養(yǎng)培訓工作,20xx年根據(jù)國家教育部培訓安排,學校文化課教師全員參加了線上文化課新課標的培訓;為提高教練員的執(zhí)教水平,20xx年有3人次以上教練員參加了省體育局和國家體育總局以及各項目管理中心組織的教練員培訓班。通過培訓切實提高了教練員的理論水平,掌握了先進的訓練方法,為系統(tǒng)訓練、科學訓練打下了良好基礎。同時學校還從以下幾個方面加強對教師的培養(yǎng):一是注重對教師的思想教育工作。學校積極教育和引導教師自覺遵守教師職業(yè)道德規(guī)范,建立健全行之有效的師德評價、考核、激勵機制,著力解決師德建設、教風建設中的突出問題;二是開展豐富的教研活動,營造良好的教研氛圍。通過教職工座談會、教研活動等多種形式教育和引導教師自覺遵守教師職業(yè)道德規(guī)范、自覺執(zhí)行各項教學管理制度,不斷推進教學管理的科學化、規(guī)范化,經(jīng)常性地開展教學觀摩、集體備課、教學質(zhì)量檢查評比等活動。通過建立教師間互相聽課與評課機制,加強教師聽課制度管理與檢查,促進了教師間的交流與學習;三是建立和諧師生關(guān)系,本著“立德樹人”原則,積極倡導建立“在人格上尊重學生,感情上關(guān)心學生,工作中信任學生”的和諧師生關(guān)系。在教師中提倡使用文明用語,采取各種有效措施不斷加大對學習困難生、經(jīng)濟困難生和心理困難生的關(guān)心,促進教書育人。
    3.4規(guī)范管理情況。
    結(jié)合我校的工作實際,學校進一步制定和完善教育教學各項管理制度,先后制定了《白山市體育學校規(guī)章制度匯編》、《白山市體育運動校教學常規(guī)管理制度匯編》、《白山市體育運動校訓練常規(guī)管理制度匯編》等各項管理制度,做好教學管理、學生管理、財務管理、后勤管理、安全管理、科研管理和管理隊伍建設,不斷提升管理信息化水平。同時,學校嚴格學籍管理制度,加強對各種違紀現(xiàn)象的教育處理;進一步嚴肅考風考紀,加強學生誠信教育;不斷完善激勵機制,在全校營造積極進取的學習氛圍,各項規(guī)章制度的制定和實施為教育教學改革和人才培養(yǎng)工作提供制度保障。
    3.5德育工作情況。
    一是大力加強學生的思想教育,發(fā)揮好班主任和任課教師、教練員在學生思想政治教育中的積極作用,強化思想政治教育的實效性,引導學生樹立明確的學習目標,端正學習態(tài)度,自覺規(guī)范自身行為,促進了優(yōu)良學風的形成,確保人才培養(yǎng)目標得到落實。
    二是積極開展以學生為中心的服務工作。學校學生工作以學生為本,教師愛崗敬業(yè)、服務優(yōu)先、全心全意為學生著想,為學生服務,尤其是班主任,不但要給學生講授文化知識,更要深入學生的內(nèi)心,做好他們的思想工作;同時與教練員、家長積極溝通,多方面的了解、教育學生,切實做到了以學生為中心,全心全意為學生服務。
    三是強調(diào)學科滲透,充分發(fā)揮任課教師的育人作用。學科教師在學校德育工作特別是在學生的思想品德培養(yǎng)中具有不能替代不可忽視的作用。因此,學校特別強調(diào)學科教學的德育滲透,要求充分挖掘教材中的德育因素,對學生進行思想品德、習慣和意志方面的教育,特別是充分發(fā)揮德育、歷史和語文學科中的資源強勢,進行道德觀念、法制意識、愛國主義的教育。發(fā)揮情感熏陶潛移默化的教育作用,抓住每一個教育時機,做到了時時育人、事事育人。
    能力。
    今年我校按照上級部門的要求,全員開展了經(jīng)常性干部理論學習和定期開展黨員學習活動,定期組織開展專題組織生活會;領導班子成員定期講黨課;集中或自學《中國共產(chǎn)黨重要黨內(nèi)法規(guī)學習匯編》等。
    自建校以來,學校先后獲得“全國青少年體育工作先進集體”;“九運會人才輸送獎”;吉林省第十三、十四、十五屆運動會顯著貢獻獎;被白山市政府榮記三等功三次;20xx年被中國舉重協(xié)會命名為“全國舉重高水平后備人才基地”;20xx年,被吉林省體育局命名為“吉林省體育后備人才基地”;20xx年被國家體育總局命名為“國家高水平體育后備人才基地”;20xx年被吉林省體育局命名為“吉林省體育后備人才基地”;20xx年初被共青團白山市委授予“青年文明號”;20xx年4月被白山市委市政府授予“第十二屆全國冬運會輸送人才貢獻獎”;20xx年被國家體育總局命名為“國家高水平體育后備人才基地”;20xx年7月被吉林省體育局重競技運動管理中心命名為“吉林省體育局重競技管理中心舉重訓練基地”和“吉林省體育局重競技管理中心舉重后備人才基地”。
    建校二十年來,白山市體育運動學校培養(yǎng)輸送的運動員在參加的世界錦標賽、世界青年錦標賽、世界大學生運動會等世界賽事上共獲金牌10枚、銀牌2枚、銅牌2枚;在亞運會、亞冬會及亞洲青年錦標賽等洲際性賽事上共獲金牌8枚,銀牌4枚,銅牌4枚;在全國運動會和全國性的各類比賽中共獲金牌83枚,銀牌38枚,銅牌26枚;在省運會及省級各項比賽中共獲金牌341枚。涌現(xiàn)出了劉海霞、李春梅、欒正榮、侯玉霞、韓文亮、譚宏利、孔雪、唐佳琳、宋朝卿等一批全國著名的優(yōu)秀運動員,為國家和我省爭得了榮譽,為白山市競技體育的持續(xù)發(fā)展做出了突出貢獻。
    我校嚴格遵守并落實上級領導機關(guān)的各項政策、制度,規(guī)范辦學,規(guī)范訓練;嚴格遵守財務制度,嚴格按照各級政府學生免學費、助學金發(fā)放資格、標準、程序等要求,確保資金發(fā)放到位,并接受監(jiān)督。
    學校以德育教育為中心,提高學生的整體素質(zhì),培養(yǎng)學生的職業(yè)道德;同時以培養(yǎng)高水平體育后備人才為重點,提高競技體育水平競爭力,為競技體育的發(fā)展儲備人才。
    8.1主要問題。
    學校在教育教學工作取得一定成績的同時,我們也清醒地認識到還存在許多的問題和不足:招生困難,基礎設施還待更進一步完善;師資隊伍結(jié)構(gòu)需進一步優(yōu)化;科學訓練力度不夠;教學改革的步伐緩慢,難以適應中職教育快速發(fā)展的要求。
    8.2改進措施。
    一是加大學校宣傳力度,介紹學校的招生選材政策,積極拓寬選材面。
    二是以教學為中心,全面提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,推進教育教學改革。認真研究學生需求、社會需求、家長需求,調(diào)整和優(yōu)化專業(yè)設置,科學構(gòu)建與專業(yè)建設相適應的課程體系。
    三是加強師資隊伍建設,把師德建設擺在首位,強化教師社會公德、職業(yè)道德和學術(shù)道德,樹立一批師德表率和教書育人的先進典型。
    四是加強教師的專業(yè)知識和業(yè)務技能培訓,安排好教師、教練員參加各級各類專業(yè)培訓工作。
    總之,經(jīng)過多年的努力,我校在市文旅局黨組的正確領導和全校教職工的共同努力下,學校的各項事業(yè)得到了顯著的發(fā)展,教育教學質(zhì)量有了穩(wěn)步的提高,辦學條件逐年改善,教學管理更加規(guī)范。我們將進一步深化教育教學改革,努力把學校建成一所質(zhì)量優(yōu)秀、條件合格、管理規(guī)范、富有特色的體育類特色中職校,為國家培育更多優(yōu)秀體育后備人才的同時,努力為社會培養(yǎng)更多有一技之長的復合型體育人才。
    學校項目績效評價報告篇三
    根據(jù)文件要求,我區(qū)申請項目預算190萬元。我區(qū)嚴格執(zhí)行《中小學校財務制度》《中小學校會計制度》等相關(guān)規(guī)定,提高財政資金使用效益,現(xiàn)將該項目績效情況匯報如下:
    (一)項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
    本項目內(nèi)四所學校的總建設面積分別為:洋浦第一小學約為4996平方米,洋浦實驗小學約為5156平方米,洋浦東浦小學約為3496平方米,洋浦中學約為3300平方米。洋浦第一小學:足球場地面改造為人工草坪;將原230米環(huán)形跑道改造為標準的200米環(huán)形跑道,跑道面層更換新的塑膠;改造新建足球場排水溝,更換水溝蓋板;安裝足球場照明;新增主席臺鋼架頂棚。洋浦實驗小學:足球場地面改造為人工草坪;將原230米環(huán)形跑道改造為標準的200米環(huán)形跑道,跑道面層更換新的塑膠;改造新建足球場排水溝,更換水溝蓋板;安裝足球場照明;新建主席臺、看臺。洋浦東浦小學:足球場地面改造為人工草坪;200米環(huán)形跑道面層更換新的塑膠;安裝足球場照明;足球場看臺維修;新增足球場四周圍網(wǎng)。洋浦中學:維修現(xiàn)足球場草坪,將現(xiàn)室外東南側(cè)的籃球場和排球場改造為7人制足球場,設置高圍網(wǎng)和照明。
    1.項目績效總目標(指跨年度項目總目標)。
    20xx年項目竣工驗收。
    2.項目績效階段性目標(指跨年度項目當年度目標或經(jīng)常性、一次性項目當年度目標)。
    20xx年12月底計劃完成投資190萬元。
    (一)項目資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)。
    20xx年下?lián)?90萬元經(jīng)費,實際到位資金190萬元,全部是地方財政資金。
    (二)項目資金使用情況分析。
    四所學校足球場改造項目總投資概算958.40萬元,20xx年下?lián)?90萬元經(jīng)費,目前已支出190萬元。
    (三)項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況等)。
    本項目的經(jīng)費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍的使用。由開發(fā)區(qū)財政局和國庫支付局統(tǒng)一核算,按照項目計劃安排和實際工作情況開支,做到了??顚S?,經(jīng)費均按照海南省財政廳印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。
    (一)項目組織情況分析(包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等)。
    四所學校足球場改造項目自20xx年立項,20xx年完成施工招標,開始施工建設,并于20xx年竣工驗收。
    (二)項目管理情況分析(包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況)。
    該項目由洋浦建設公司代建,施工現(xiàn)場設有項目管理部,進一步完善項目管理制度,項目監(jiān)理單位負責對項目進行日常監(jiān)督檢查管理。
    1.項目的經(jīng)濟性分析。
    四所學校足球場改造項目由洋浦建設公司代建,嚴格按照工程量進行審核,成本預算控制良好,未發(fā)現(xiàn)有浪費現(xiàn)象。
    2.項目的效率性分析。
    四所學校足球場改造項目于20xx年進場施工,項目按照施工合同計劃有序組織,未發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題。
    3.項目的效益性分析。
    項目建設是為保證、提升開發(fā)區(qū)社會公共配套,服務居民項目,是公益性項目,不以盈利為目的的項目,具有很大的社會效益。項目建成后,能從很大程度上緩解甚至解決基礎設施配套不齊全的.問題,能進一步改善洋浦開發(fā)區(qū)的整體教育水平,對洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民群眾的教育提高具有重要意義。
    4.項目的可持續(xù)性分析。
    截至目前,四所學校足球場改造項目已竣工,將進一步完善開發(fā)區(qū)公共配套設施,更好地滿足群眾日益增長的美好生活需求,提升洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的社會服務功能。
    項目進展順利,按照計劃完成了預定目標。
    無。
    無。
    學校項目績效評價報告篇四
    1、項目背景教師計算機擁有量至少達到師機比1:1,多媒體網(wǎng)絡計算機教室按標準班額每人配備一臺計算機,保證教學時單人單機,根據(jù)上級文件及有關(guān)規(guī)定,實施該項目。
    2、項目主要內(nèi)容及實施情況根據(jù)《安徽省義務教育階段學校辦學基本標準》第十條(六):教師計算機擁有量至少達到師機比1:1.多媒體網(wǎng)絡計算機教室按標準班額每人配備一臺計算機,保證教學時單人單機。省教育廳印發(fā)的《20xx年智慧學校建設工作要點》二6要求:加大學生用機配備,生機比不高于7:1。需更新20xx年以來采購的91個微機室,擬分兩年更新,20xx年擬更新18個微機室,每套預算28萬元,需500萬元。通過項目實施,提升教育信息化建設水平,促進義務教育均衡發(fā)展。
    3、資金投入使用情況需更新20xx年以來采購的91個微機室,擬分兩年更新,20xx年擬更新18個微機室,每套預算28萬元,需500萬元。12月底前全額撥付到位,執(zhí)行率100%。
    (二)項目績效目標根據(jù)上級文件提出任務要求的事項,投入資金實施項目后。提升教育信息化建設水平,促進義務教育均衡發(fā)展。形成與我區(qū)基礎教育現(xiàn)代化發(fā)展目標相適應的教育信息化體系,基本形成信息技術(shù)與教育整合創(chuàng)新發(fā)展的特色教育信息化發(fā)展局面。
    (一)績效評價目的、對象和范圍績效評價的目的主要是為了適應義務教育新的發(fā)展形勢,促進義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展??冃гu價目的:提升教育信息化建設水平,促進義務教育均衡發(fā)展。形成與我區(qū)基礎教育現(xiàn)代化發(fā)展目標相適應的教育信息化體系,基本形成信息技術(shù)與教育整合創(chuàng)新發(fā)展的特色教育信息化發(fā)展局面。績效評價對象:全區(qū)教師和學生。
    (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
    1、評價原則一是科學規(guī)范原則。要科學設置績效目標及績效表中的三級-26-指標等。二是公正公開原則。計算機教室和電腦項目評價目標、績效指標設置和實際完成情況評價客觀公正,評價情況接受公開監(jiān)督。三是統(tǒng)一領導。四分類管理。
    2、評價指標體系根據(jù)上級文件精神及本項目的具體特點,設置了合理可行的評價體系,包括投入指標(資金落實和使用指標)、產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本指標)、效益指標(社會效益和可持續(xù)影響指標)、滿意度指標等。
    3、評價方法本項目績效評價主要采用的是數(shù)據(jù)對比法,標準和產(chǎn)出對照,同時輔以研討、審計等方法。
    4、評價標準依據(jù)上級文件要求開展績效評價工作。
    (三)績效評價工作過程為完成此次績效評價工作,教育系統(tǒng)成立了項目績效評價工小組,統(tǒng)一布置、協(xié)調(diào)和落實此次績效評價工作的開展。先是組織項目實施科室深入學習上級文件,制定績效評價指標體系及評價標準。同時認真做好相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、整理工作,并根據(jù)收集的數(shù)據(jù)資料,詳細填報自評有關(guān)報表等工作。最后進行綜合分析,撰寫績效評價報告,并及時將計算機教室和電腦項目績效評價報告正文予以公開。部門績效評價工作結(jié)束后,及時對電計算機教室和電腦項目-27-存在的問題進行梳理,形成匯總分析報告,督促存在問題的科室進行整改,整改落實情況留底備查。
    從完成情況來看,本項目都較好地完成了項目的各項要求,達到了項目設立的目的,自評得分為97分。
    (一)項目決策情況。
    1、立項情況:在整個項目實施過程中,由領導牽頭負責,電教負責人具體負責本項目的具體工作。
    2、績效目標:根據(jù)上級文件提出任務要求的事項,投入資金實施項目后。提升教育信息化建設水平,促進義務教育均衡發(fā)展。形成與我區(qū)基礎教育現(xiàn)代化發(fā)展目標相適應的教育信息化體系,基本形成信息技術(shù)與教育整合創(chuàng)新發(fā)展的特色教育信息化發(fā)展局面。
    3、資金情況:本項目總投資為500萬元,項目預算支出每套28萬元,執(zhí)行到位。
    (二)項目過程情況。項目具體負責人根據(jù)上級文件工作要求,開展具體工作。
    (三)項目產(chǎn)出情況。
    1.產(chǎn)出數(shù)量指標分析。-28-更新微機室數(shù),提供每個微機室配套資金28萬元,通過招投標、資金到位、驗收階段。
    2.產(chǎn)出質(zhì)量指標分析。驗收合格率率達到,各校裝備應用率達到,經(jīng)費支出合規(guī),督查各校裝備應用情況。
    3.產(chǎn)出時效指標分析。經(jīng)費支出及項目完成時效性符合要求。
    4.產(chǎn)出成本指標得分情況分析根據(jù)上級文件提出任務要求的事項,預算總成本500萬元。
    (四)項目效益情況。
    (五)項目產(chǎn)出效果情況。
    1.社會效益指標分析加大對農(nóng)村學校和城市薄弱學校的投入力度,促進學校均衡發(fā)展使其盡快達到基本辦學條件標準。,提升教育信息化建設水平,促進義務教育均衡發(fā)展。
    2.可持續(xù)影響指標分析適應義務教育新的發(fā)展形勢,對促進義務教育均衡發(fā)展的可持續(xù)影響。
    3.服務對象滿意度指標分析群眾和師生滿意度達95%。
    提高財政資金的管理質(zhì)量,規(guī)范財政支出行為。認真按照上級文件要求,建立健全了一整套行之有效的管理制度和措施。同時組成評查小組,不定期對項目支出進行評查,確保項目完成質(zhì)量達到上級要求。
    無
    在以后的工作中,活動實施單位要在控制項目成本的基礎上,不提升斷服務質(zhì)量,為信息技術(shù)與教育整合創(chuàng)新發(fā)展的特色教育信息化發(fā)展做好鋪墊。
    無
    學校項目績效評價報告篇五
    (一)20xx年度重點工作計劃。
    在上級政府及教育行政部門的領導下,深入學習黨的十八屆三中全會和十九大精神,加強自身隊伍建設,全面貫徹黨和國家的.教育方針,牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、共享的發(fā)展理念,以立德樹人為根本任務,培養(yǎng)人格品格養(yǎng)成教育,努力辦成安全文明的滿意校園。
    1、堅持全面從嚴治黨,增強“四個意識”,堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,全力加強支部建設。
    2、全面貫徹黨的教育方針,穩(wěn)步提高教育質(zhì)量,中考成績力爭進入?yún)^(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前列。
    3、建設好一支結(jié)構(gòu)合理、職能明確、配合協(xié)調(diào)、團結(jié)向上領導班子,力求實現(xiàn)教育教學實效化,并努力完成教育局所確定的各項工作指標。狠抓校園安全和常規(guī)管理、強化學校常規(guī)活動的開展。
    4、加強師德師風建設、作風建設,建設好一支教育思想端正、責任性強,具有創(chuàng)新精神,教育教學能力強,教學效果好的教師團隊。
    5、深入推進課改,提高教師素質(zhì),優(yōu)化課堂教學,開展形式多樣的教學比武、體衛(wèi)藝和德育教育活動,培養(yǎng)“科研型”教師。
    6、加強校本教研,搞好年輕教師的培養(yǎng),讓年輕教師盡快成長,宣傳推介婁星教育、茶園教育,讓人民群眾、各級干部了解教育、關(guān)心教育、支持教育。
    (二)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。
    1、關(guān)于20xx年整體支出規(guī)模情況。20xx年支出數(shù)1,526萬元,其中:工資福利支出1264萬元;商品服務支出259萬元,對個人和家庭的補助支出3萬元。
    2、資金使用方向。20xx年單位收入預算數(shù)1,081萬元,其中:經(jīng)費撥款1,081萬元。20xx年部門支出決算數(shù)1,526萬元,其中:教育支出1249萬元,社會保障和就業(yè)支出136萬元,衛(wèi)生健康支出54萬元,住房保障支出82萬元,其他支出5萬元。
    3、基本支出:20xx年決算數(shù)為1,526萬元,系保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1264萬元;商品服務支出259萬元,對個人和家庭的補助支出3萬元。
    4、關(guān)于20xx年度“三公”經(jīng)費決算情況?!叭苯?jīng)費支出總計0.92萬元,較去年增加0.038萬元。其中:公務接待費0.92萬元,比去年增加0.038萬元。
    5、關(guān)于20xx年財政撥款收支預算情況的總體說明。20xx年單位收入預算數(shù)1,081萬元,其中:本部門年初預算收入763萬元,比上年增加318萬元,增加變化的主要原因是:工資調(diào)標和教師績效獎勵。
    6、關(guān)于20xx年一般公共預算當年撥款情況說明。20xx年預算撥款數(shù)1,081萬元,其中:教育支出822萬元,社會保障和就業(yè)支出123萬元,衛(wèi)生健康支出54萬元,住房保障支出82萬元。
    7、關(guān)于20xx年政府性基金預算支出情況的說明。我校沒有使用政府性基金預算支出。
    8、關(guān)于20xx年收支預算情況的總體說明。20xx年部門預算收入只有一般公共預算收入;支出包括單位基本運行的經(jīng)費。
    20xx年一般公共預算財政撥款收入1081萬元,支出1081萬元,均為當年財政撥款收入。其中:基本支出939萬元;項目支出142萬元。
    (一)基本支出情況。
    20xx年年初安排基本支出1081萬元,具體安排工資福利支出939萬元、商品和服務支出130萬元、對個人和家庭的補助12萬元。
    (一)績效目標完成情況:教育基本投入經(jīng)費的使用,以確保學校教育教學工作的有效開展以及學校工作的正常運轉(zhuǎn)。學校的辦公費、教學活動費、人員經(jīng)費、教學儀器設備費得到基本充實,學校辦學條件已有所改善,但還需要大力推動學校辦學條件優(yōu)化建設,本年度整體支出績效情況:自評優(yōu)秀。
    20xx年婁底華達學校整體支出績效目標設定及指標設置情況。
    目標1:開展教育教學工作,保障在職教職工基本工資、五險一金等發(fā)放,保障退休人員的正常工資等100%,保障工作人員薪酬及正常福利,總成本控制在1264萬元內(nèi)。
    完成情況:我校20xx年調(diào)入老師16名,新聘新老師9名,實際20xx年我校在職老師120名,退休老師47名的正常薪酬發(fā)放,100%保障工作人員薪酬及正常福利。
    效果:老師全身心投入工作,不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務水平,人性化管理育人,教師滿意率達到99%。
    目標2:全力做好學校的教學設施設備、體藝設施設備、電器化設備、生活設施的保養(yǎng)與維修工作。
    完成情況:學校飲水設備的建設完成,藝體樓舞蹈室,學生才藝展示室的建設也已完成,現(xiàn)在教學設備的維護、儀器電化設備的維修和添置也在進行中,地下車庫的維修也順利完成,學校各個教學樓安全隱患的排除,100%保證教師能夠安全和正常使用。
    效果:學校飲水設備的建設完成解決了師生飲用水的問題,使教師更好的投入到教書育人的行動中,學生更安心在學校讀書。藝體樓舞蹈室,學生才藝展示室的建設完成使學生更好的展示自己,教師滿意率達到98%。
    目標3:開展小學“六一”文藝匯演、籃球,小學生田徑運動會和各種體藝競技活動等。
    完成情況:小學每年一次“六一”文藝匯演;每年一次小學生籃球比賽和田徑運動會;小學生體藝素質(zhì)競技活動。中小學文藝匯演20xx年6月1日;中小學生籃球比賽和田徑運動會是20xx年10月;小學生體藝素質(zhì)競技活動11月,學生參加體育、藝術(shù)、學科競賽取得了突出成績。
    效果:抓好特色教育,彰顯辦學特色,校園文化豐富多彩,特色教育成績突出。
    目標4:抓好教育教學常規(guī)工作,搞好小學升初中的升學工作,順利完成小一招生工作。
    完成情況:屬地管轄的學生95%就近入,加強考紀考風建設,以優(yōu)良的考風促進學校的發(fā)展;加強考紀考風建設,以優(yōu)良的考風促進學校的發(fā)展。
    效果:今年的小學升初學生的成績穩(wěn)步提高,學生各方面的素質(zhì)的提升。
    目標5:做好創(chuàng)文管衛(wèi),黨建工作,精準扶貧工作。加強校園綜治、安全、普法工作;搞好黨建工作。
    完成情況:進行師生創(chuàng)文、衛(wèi)生、安全、普法等課堂教育。扶助學校貧困學生。本單位1個支部分,每月一次主題黨日活動,每月談心談話,每季度一堂黨課,每年組織一次陣地紅色教育。創(chuàng)文管衛(wèi)、黨建工作、精準扶貧和校園綜合管理工作完成率100%;組織工作結(jié)構(gòu)完善率95%。
    效果:加強基層黨組織建設,創(chuàng)建“學習型”黨組織,提高黨員思想道德素質(zhì)。從嚴正風肅紀,扎實開展干部教師作風整治。加強師德師風建設,發(fā)揮黨員教師的先鋒模范作用。規(guī)范落實組織生活,扎實開展黨員黨性教育。堅持德育首位,著力提高全體學生綜合素養(yǎng)。
    (二)圍繞部門(單位)職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,以預算資金管理為主線,總結(jié)部門(單位)資產(chǎn)管理和開展業(yè)務情況,從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面,衡量部門(單位)整體及核心業(yè)務實施效果。
    20xx年度,婁底華達學校較好的履行了區(qū)委、區(qū)政府明確的工作職責,較好的完成了20xx年度的工作目標和任務,在辦學行為、師德師風建設、學生德育、校園安全等方面取得顯著成效,以“辦好人民滿意教育”為主題,不斷夯實工作,努力推動學校向更高的目標邁進,深化教育教學改革、全面提升辦學質(zhì)量。堅持立德樹人,不斷加強思想政治工作;強化項目引領,持續(xù)推進專業(yè)課程建設;突出教育教學,切實提高人才培養(yǎng)水平。
    (一)區(qū)績效辦對20xx年度部門(單位)的績效評估考核結(jié)果;
    婁底華達學校20xx年度工作總體自我評價。20xx年,在婁星區(qū)教育局的堅強領導下,充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,履職盡責、攻堅克難,各項工作取得了明顯成效。自評得分情況:根據(jù)年初的績效考核工作計劃和目標,婁底華達學校一步一個腳印,較好地完成了全年的目標工作任務,自評為92分。
    (二)根據(jù)《部門整體支出績效評價指標自評打分表》,對20xx年度部門(單位)自評得分情況進行簡要說明,并對部門(單位)20xx年度整體支出績效進行評價。
    預算配置、預算執(zhí)行情況比較好,預算控制有待加強。預算管理有待改進,管理制度比較健全,執(zhí)行比較有效,資金使用基本符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定。職責履行、履職效益比較好,服務對象滿意度較高。
    1、預算執(zhí)行情況較好,加強預算控制。
    2、在辦公用品采購、固定資產(chǎn)入賬結(jié)算手續(xù)的完善性、完整性待進一步規(guī)范。
    3、資產(chǎn)管理制度健全,但資產(chǎn)管理存在賬實不符,資產(chǎn)盤點不及時的情況,有待規(guī)范。
    進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。
    按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
    加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
    本單位將逐步建立績效評價與部門預算相結(jié)合機制,采取預期績效目標申報制度,強化評價結(jié)果在實際工作中的應用,促進財政資金的合理分配與有效使用,績效評價結(jié)果將通過婁星區(qū)政府門戶網(wǎng)站進行主動公開。
    學校項目績效評價報告篇六
    1、占地面積、建筑面積、體育活動場館。
    初中位于南通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),學校占地面積30129㎡,生均占地面積53.3㎡。校舍建筑總面積8829㎡,生均15.6㎡。學校有平整、適用的操場,有300米的環(huán)形跑道,學生體育活動場地8814㎡,生均15.6㎡。學校綠化覆蓋率達70%,學校樹木蔥蘢、綠草如茵,花團錦簇,四季飄香,是學生們健康成長的樂園。
    2、圖書、儀器設備及實驗室、專用教室。
    教學儀器設備齊全,學校裝備絕大多數(shù)項目達到省二類標準,少數(shù)項目達省三類標準。
    學校有藏書室1個,閱覽室1個,藏書室及閱覽室總面積150㎡,閱覽室座位數(shù)64座。學校有圖書27989冊,生均圖書49.5冊。
    學校有物理實驗室2個,化學實驗室1個,生物實驗室1個,勞技1個。學校有2間網(wǎng)絡教室。學校有學生計算機65臺,生均計算機臺數(shù)0.12臺。學校有1間音樂教室,1架鋼琴,配有音響設備及相應樂器。學校有1間美術(shù)教室及相應器材。學校有1間體育器材室,且器材較為充足。
    3、辦學規(guī)模、班額。
    學校共有有565名學生,12個教學班,平均班額47.1人,其中外來務工人員子女為55人,占比為9.7%。
    4、教師配備。
    學校有教職工62人,其中專任教師55人,師生比為1:10.3。學校專任教師學科結(jié)構(gòu)能滿足開齊開足課程需要,體育、美術(shù)、音樂、信息每個學科都有專職教師任課。在教師配備上,各學科的師資力量均衡,以便發(fā)揮教師之長培養(yǎng)學生廣泛的興趣,讓每個孩子找到適合自己發(fā)展的空間。
    學校55位專任教師中有高級教師8人,占14.5%,中學一級占37人67.3%;本科及以上教師54人,占98.2%。學校共有區(qū)級以上骨干教師9人,區(qū)學科帶頭人1人,區(qū)骨干教師4人,區(qū)優(yōu)秀教師1人,區(qū)教壇新秀3人。
    5、安全保障、生活設施。
    學校有兩名保安人員,并且都參加過校園保安人員上崗培訓。學校高度重視安全工作,校長是第一責任人,有分管領導,組織網(wǎng)絡建全。學校安裝了校園監(jiān)控探頭10個,為保障校園安全提供了良好的.保障。
    學校食堂餐廳可供六百多人就餐,食堂衛(wèi)生達標,學校免費供應飲用純凈水。學校廁所能滿足學生課間如廁需要,有水沖設施。每天有專人兩次打掃、沖刷。
    6、管理與質(zhì)量。
    多年來,學校立足規(guī)范,精細管理,追求卓越,努力辦百姓滿意的教育,堅守素樸循真、求實固本的辦學理念不動搖,堅持以質(zhì)量立校,以“厚德”為校訓,通過努力,形成了“文明、守紀、求真、創(chuàng)新”的校風,“嚴謹、樸實”的教風,“勤奮、上進”的學風。學生免試就近入學,學校均衡分班,不分重點班、快慢班、特長班、實驗班等。
    學校嚴格執(zhí)行國家課程計劃,開足開齊各類課程,積極開展各類豐富多彩的專題教育活動,學校嚴格落實每天1小時“陽光體育”活動,體育藝術(shù)“21”專項教育活動正常,學校打造以“高雅文山”為主題的校園文化,富有特色。學?,F(xiàn)有校級社團3個,年級興趣小組24個。學生學業(yè)合格率99%,學生參加國家體質(zhì)健康測試合格率達92%,學生參加興趣小組的達85.1%。
    1、學生數(shù)減少,導致人均占地面積、生均圖書量、人均計算機臺數(shù)等上升。
    2、今年調(diào)入新分配教師2人,導致教師結(jié)構(gòu)略有變化。
    因新校區(qū)正在建設中,目前學校重點工作是:
    1、明確方向目標、落實責任。積極實施我們已初步形成的辦學總體思路,積極爭取上級部門和社會各界支持,緊緊依靠廣大教職工,努力完成辦學總體目標。與時俱進,進一步認真分析、研究確定學校辦學理念、目標、方法等。
    2、積極籌措資金,維護各項配套設施。加強對計算機、實驗室、圖書室和文體設備的使用和管理,更好地發(fā)揮它們在全面實施素質(zhì)教育和培養(yǎng)學生個性特長方面的作用。更加突出校園環(huán)境的文化、教育氛圍,突出以人為本、育人為目的、以美為基礎的校園建設。
    3、切實加強師資隊伍建設,努力提高教師隊伍的整體素質(zhì)。堅持不懈地抓好師德教育,樹立榜樣,弘揚正氣,不斷擴大優(yōu)秀教師隊伍。
    學校項目績效評價報告篇七
    (一)項目立項的背景。
    大竹中學是四川省一級示范性普通高中,在職教師585名,在校學生人數(shù)10946人。學?,F(xiàn)有校本部、蓮印校區(qū)兩個校區(qū),占地360畝,建筑面積89311.6平方米。為解決教育硬件資源不足及化解目前義務教育階段大班額的困境,滿足學生、家長及社會各界對提高教育質(zhì)量、優(yōu)化教育環(huán)境的期許設立該項目,根據(jù)投資規(guī)劃,四川省大竹中學委托政府投資非經(jīng)營性項目代建管理中心,代建大竹中學新建教學樓建設項目。
    新建教學樓項目位于蓮印校區(qū)內(nèi),地上四層,部分地下一層,建成教室48間,辦公室9間,其他配套用房,總建筑面積9966㎡,建成后能滿足教育部新課改的要求,項目計劃2020年5月開工,2021年6月完工。
    (一)項目實施。
    1.建設規(guī)模和建設內(nèi)容:大竹中學蓮印校區(qū)新建教學樓項目位于蓮印校區(qū)內(nèi),地上四層,部分地下一層,建筑面積9966㎡。
    2.項目總投資及資金來源:項目資金由業(yè)主單位大竹中學申報,總投資2850萬元(竹發(fā)改發(fā)[2018]341號可研報告批復),其中中央資金1570萬元,2019年中央校舍維修改造資金413萬元(以上兩項上級資金共計1983萬元),學校自籌資金867萬元。
    (二)預算執(zhí)行情況及分析。
    1.總預算情況。根據(jù)《大竹縣發(fā)展和改革局關(guān)于四川省大竹中學新建教學樓建設項目可行性研究報告的批復》(竹發(fā)改發(fā)[2018]341號)項目總投資2850萬元,其中中央義務教育化解大班額資金1570萬元,2019年中央校舍維修改造資金413萬元,學校自籌資金867萬元。
    2.預算執(zhí)行情況。截止2020年年底,上級資金到位1983萬元,到位率100%,學校自籌部分未到位,截止評價日共撥付資金1515萬元。
    (一)項目組織實施情況。
    1.進行可行性分析研究。項目在預算投入之前進行了可行性分析研究,出具了《四川省大竹中學新建教學樓建設項目可行性研究報告》。
    2.取得項目立項批復及調(diào)整批復。2018年11月29日取得了縣發(fā)改委《關(guān)于四川省大竹中學新建教學樓建設項目可行性研究報告的批復》(竹發(fā)改發(fā)[2018]341號)批文。2020年1月14日根據(jù)咨詢評估機構(gòu)對項目初步設計概算的評審意見,得到了縣發(fā)改委《關(guān)于四川省大竹中學新建教學樓建設項目投資概算的批復》(竹發(fā)改發(fā)[2020]4號)批文。
    3.完成了項目規(guī)劃、報建手續(xù)。
    4.完成了用地、測量、勘探、設計等工作。
    5.完成招投標情況。項目的設計、施工均采用公開招標方式,并按《招標投標法》的有關(guān)規(guī)定進行了公示,項目的監(jiān)理實行政府采購。按相關(guān)規(guī)定進行了施工圖審查、消防專項審查、抗震設防專項審查,項目按照基本建設程序的要求辦理了環(huán)境影響登記、選址意見書、工程規(guī)劃許可證、質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)和施工許可證等。項目實施過程中,嚴格概算控制,嚴格按照《大竹縣政府性投資項目管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    (二)項目目標完成情況。
    (一)評價目的。為加強財政資金預算管理的`科學性,建立健全財政收支績效評價體系,客觀公正地評價項目的預期目標實現(xiàn)程度,考評資金支出效率和綜合效果,及時總結(jié)經(jīng)驗,分析存在的問題及原因,采取有效措施改進和加強財政專項資金管理,不斷提高財政專項資金管理水平和使用效益,提升財政資金科學化、精細化管理能力。通過對項目的投入、過程、產(chǎn)出和效果四個方面進行客觀、公正的評價,總結(jié)項目實施過程中的經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)問題,提出改進本項目資金使用、財務管理、業(yè)務管理、實施情況具體措施。對本項目績效目標完成情況的評價,發(fā)現(xiàn)不足、提出建議、及時反饋,最終實現(xiàn)績效評價成果的有效應用,達到優(yōu)化財政資源配置、提升公共服務質(zhì)量的目的。
    (二)評價對象及范圍。本次績效評價的對象為大竹中學義務教育大班額化解項目。評價范圍為項目實施主體及建設單位。
    (三)評價依據(jù)。本次評價依據(jù)相關(guān)義務教育化解大班額、《基本建設財務規(guī)則》、績效評價實施方案等。
    (四)績效評價方法。本次績效評價采用的方法是指標評價法和實地調(diào)查法。
    (五)績效評價的局限性。由于該項目真正發(fā)揮效益需要所有配套設施建設完成,目前只能局限與評價單個教學樓的建設,對入學率的提升、教學環(huán)境的改善等效益難以衡量。
    學校項目績效評價報告篇八
    (一)項目概況。
    20xx年市直學校文化建設專項經(jīng)費是為進一步優(yōu)化校園環(huán)境,強化學校內(nèi)部管理,促進學校內(nèi)涵發(fā)展,樹立文化立校、文化育人的良好氛圍,形成校校有特色、一校一品牌的辦學特色,專門用于14所市直學校校園文化建設的專項資金。
    20xx年部門預算安排市直學校文化建設專項經(jīng)費500萬元。其中:重點支持項目368萬元,包括市一中航空航天科技室建設20萬元等13個項目;創(chuàng)新校園建設項目132萬元,包括外國語學校改擴建心理咨詢室20萬元等14個項目。項目單位為常德市教育局,具體實施由市直14所學校實施。
    本項目績效總目標為:進一步推進素質(zhì)教育的實施,拓展學校的內(nèi)涵建設,優(yōu)化、美化校園環(huán)境,強化學校內(nèi)部管理,豐富師生校園文化生活,促進學校特色發(fā)展、品牌發(fā)展,營造良好的育人環(huán)境,提升學校辦學水平,打造常德教育品牌。
    根據(jù)常德市財政局、常德市教育局《關(guān)于下達20xx年市直學校文化建設專項資金計劃的通知》要求,14所學校于20xx年完成27項文化建設任務并投入使用,成本預算總額500萬元。通過校園文化建設,美化校園環(huán)境,拓展學校的內(nèi)涵建設,完善課程體系建設,創(chuàng)新學校管理制度,豐富校園文化活動,突顯社會主義核心價值觀教育成效,促進學校特色發(fā)展、品牌發(fā)展,營造良好的育人環(huán)境,提升學校辦學水平。
    常德市教育局對20xx年市直學校文化建設專項經(jīng)費項目績效進行了自我評價,對項目基本情況、績效目標、資金管理情況、項目組織實施情況、績效目標完成情況、存在問題及改進建議等進行了說明,自評得分99分,自評結(jié)果為“優(yōu)”。
    我們接到財政局委托后,成立了評價工作小組,結(jié)合項目實際情況制定了績效評價方案。評價實施過程中根據(jù)擬定方案,收集了14所學校項目資料,并對芷蘭實驗學校等8所學校(8所學校專項經(jīng)費占全部專項經(jīng)費比例為78.60%)進行了現(xiàn)場評價,經(jīng)過聽取情況介紹、檢查記錄、實地察看、問卷調(diào)查、綜合分析,并與項目單位溝通交流后,形成本項目績效評價報告。
    (一)項目資金情況。
    1、項目資金到位情況。
    20xx年市財政預算安排市直學校文化建設專項經(jīng)費500萬元,按進度審核撥付到位322.90萬元,與預算相比資金到位率為64.58%,按進度撥付到位率100%。
    2、項目資金使用情況。
    20xx年市直學校文化建設專項經(jīng)費實際使用242.31萬元,具體使用明細為:市一中重點支持項目(航空航天科技室建設)12.45萬元、創(chuàng)新校園建設項目(辦公樓文化布置)5.00萬元;市二中重點支持項目(機器人實驗室建設)22.80萬元、創(chuàng)新校園建設項目(校園宣傳片)9.80萬元;市三中創(chuàng)新校園建設項目(心理咨詢室建設)10.00萬元;市四中重點支持項目(培育和踐行社會主義核心價值觀教育進校園示范學校建設)29.80萬元、創(chuàng)新校園建設項目(藝術(shù)功能室續(xù)建)7.00萬元;市六中重點支持項目(足球特色學校建設)20.00萬元;市七中重點支持項目(教師書吧及陶藝館建設)10.00萬元;市十一中重點支持項目(社團活動廣場建設)9.98萬元;市十三中重點支持項目(心理咨詢室建設)4.9萬元、創(chuàng)新校園建設項目(碧樹園續(xù)建)11.58萬元;外國語學校重點支持項目(培育和踐行社會主義核心價值觀教育進校園示范學校建設)30.00萬元、創(chuàng)新校園建設項目(心理咨詢室建設)19.00萬元;芷蘭實驗學校重點支持項目(初中機器人實驗室)40.00萬元。項目資金支付方式為市財政國庫集中支付局按進度審核支付,部分項目正在實施未完成,剩余資金待項目完工后再支付。
    3、項目資金管理情況。
    常德市財政局、常德市教育局對各市直各學校下達了《關(guān)于下達20xx年度市直學校文化建設專項資金計劃的通知》(常財函〔2015〕102號),將20xx年度市直學校文化建設專項經(jīng)費按項目名稱、實施內(nèi)容分解到14所市直學校,共27個項目。已實施的項目資金均由市財政局集中支付,各項支出符合財務管理規(guī)定,審批程序完善,賬務處理及時規(guī)范。
    詳見附件1:20xx年市直學校文化建設專項經(jīng)費資金明細表。
    (二)項目組織實施情況。
    20xx年市直學校文化建設專項經(jīng)費項目按照由學校負責具體組織實施,市教育局進行監(jiān)督檢查的辦法進行開展。市直各學校根據(jù)《常德市市直教育單位計劃內(nèi)基本建設項目建設管理辦法》和《關(guān)于下達20xx年度市直學校文化建設專項資金計劃的通知》的相關(guān)要求進行項目組織實施,嚴格執(zhí)行了投資評審、政府采購的相關(guān)規(guī)定。市教育局對各學校建設項目每月進行一次日常檢查,每季度組織一次專項督察,確保了項目的順利推進。
    (三)項目目標完成情況。
    20xx年市直學校文化建設專項經(jīng)費共27個項目,截止20xx年底已完工并投入使用的項目11個,其中:重點支持項目4個、預算資金90萬元,創(chuàng)新校園建設項目7個、預算資金72萬元;未完工項目16個,其中:重點支持項目9個、預算資金278萬元,創(chuàng)新校園建設項目7個、預算資金萬60元。以預算資金為權(quán)重,項目產(chǎn)出綜合完成率32.40%。已完成的項目基本按程序組織實施,完工驗收后已交付使用。
    上述目標未完成的主要原因為市教育局于20xx年8月份才完成項目申報,市財政局20xx年9月份才下達專項資金計劃,留給各學校的組織實施時間較短,加之投資評審、政府采購手續(xù)時間較長,導致部分項目仍在建設或準備建設中。同時,因為其他客觀因素影響,未按計劃開展的'有:市五中、幼專附小因?qū)W校搬遷原因?qū)е马椖繒壕弻嵤?;武陵區(qū)北正街小學因新校區(qū)于20xx年5月30日才能建設完工交付使用,影響了物聯(lián)網(wǎng)教室項目的開展實施;市四中因城壕灣棚改文化景點建設占有校區(qū)東面部分土地并拆除操場邊圍墻,需待其施工完成后才能進行文化墻建設。
    詳見附件2:20xx年市直學校文化建設專項經(jīng)費項目完成情況表。
    20xx年市直學校文化建設專項經(jīng)費項目績效主要為社會效益,表現(xiàn)為以下幾個方面:
    1、培養(yǎng)了學生創(chuàng)新精神和實踐能力,全面提高學生素質(zhì)。機器人實驗室的建立,讓學生學會了基本的程序設置以及各種傳感器的使用方法,各種零件的搭配組合使用開闊了學生的思維,提高了動手能力,通過寓教于樂的方式讓學習和興趣相結(jié)合,提升學生的學習動力。20xx年各學校組織學生參加機器人比賽,取得了不俗的成績,其中芷蘭實驗學校獲得了省級一等獎2個、省級二等獎2個、省級三等獎2個、市級一等獎7個。
    2、心理咨詢室建立,為解決目前顯著的學生心理問題提供了良好的條件。各學校本著預防疏導為主、干預治療為輔的原則,通過大型講座、社團活動、個體輔導等方式開展心理教育工作,為學生成長過程中的各種心理問題溝通與疏導提供了一個良好的環(huán)境,對培養(yǎng)學生陽光向上的健康心態(tài)有了很大的促進作用。
    3、弘揚社會主義主流文化,加強和改進了學生思想道德建設。社會主義核心價值觀物質(zhì)文化建設,更好地營造了校園文化氛圍,讓學生對社會主義核心價值觀的文化內(nèi)涵產(chǎn)生更深刻的了解和認識,使每一名師生在思想觀念、價值取向、行為準則等方面對學校文化產(chǎn)生認同,從而實現(xiàn)對師生精神、心靈和性格的塑造。
    4、市直學校文化建設專項經(jīng)費的實施,進一步優(yōu)化了校園環(huán)境,提升了辦學品位,豐富了師生文化生活,營造出良好的育人氛圍?,F(xiàn)場隨機調(diào)查60位師生,滿意度得分為96.47分。
    詳見附件3:服務對象對項目評價調(diào)查情況匯總表。
    經(jīng)綜合評價,該項目得分82.11分,評價結(jié)果為“良”。得分明細:
    (一)項目決策總分20分,實得19分,扣1分,扣分明細:
    目標不細化,扣0.5分;目標不量化,扣0.5分。
    (二)項目管理總分25分,實得19分,扣6分,扣分明細:
    1、資金到位時間較晚,影響了部分項目進度,扣1.5分。
    2、部分項目未按時開工、實施和完成,扣1.5分。
    3、無項目管理制度,扣2分。
    4、項目實施欠規(guī)范,扣1分。
    (三)項目績效總分55分,實得44.11分,扣10.89分,扣分明細:
    1、重點支持項目產(chǎn)出數(shù)量未完成,扣4.53分。
    2、創(chuàng)新校園建設項目產(chǎn)出數(shù)量未完成,扣1.36分。
    3、17個項目產(chǎn)出時效延遲,扣4分。
    4、可持續(xù)影響-校園文化品牌建設內(nèi)容未能突顯,扣1分。
    詳見附件4:財政支出績效評價指標評分表。
    (一)績效目標設置方面。
    1、績效目標不細化、不量化。
    目標申報時未對14所學校建設內(nèi)容和要求詳細描述,無具體數(shù)量指標(如建設裝修面積、設備臺數(shù)等)。
    (二)項目組織實施方面。
    1、項目申報時間遲,資金到位時間晚,影響了項目實施。
    20xx年市直學校文化建設專項資金項目于20xx年8月才完成項目申報,資金計劃于20xx年9月才下達,因項目實施需經(jīng)過財政評審、招投標等環(huán)節(jié),導致多個項目不能年內(nèi)完成計劃目標。
    2、項目管理制度不健全,個別項目實施過程欠規(guī)范。
    未針對本項目制定專項管理制度,個別學校在項目建設過程中,管理制度不夠完善,存在管理人員不到位、管理不太嚴謹?shù)痊F(xiàn)象;市二中將校園藝術(shù)創(chuàng)作室建設項目調(diào)整為校園宣傳片制作項目,未取得變更批復手續(xù)。
    3、建設項目進程緩慢。
    重點支持項目、創(chuàng)新校園建設項目存在多個項目未能按時完成投入使用,有的項目手續(xù)沒有辦完,有的項目未開工建設,有的正在實施,有的學校本身重視度不高影響項目建設進程,對學校文化建設的推進和效果大打折扣。
    4、思想認識有待提高。
    由于應試教育的影響,一些學校對學校文化建設存在片面認識和急功近利的思想,認為學校文化建設無法在短期內(nèi)見效;認為學校文化建設會分散師生的注意力,影響升學率。有的學校雖提出一些激動人心的口號,但未將其作為一種文化加以整合,難以真正形成管理理念和組織精神。
    (三)項目效果方面。
    校園文化品牌建設內(nèi)容未突顯。項目建設中存在雷同現(xiàn)象,各學校在文化建設中未能突顯各自的辦學特色和品牌。
    (一)績效目標方面。
    1、認真申報績效目標??冃繕藨斀?jīng)過實際調(diào)查和科學論證后,確定申報項目;各項目標要細化、量化并做到合理可行,做為預算部門執(zhí)行和項目績效評價的依據(jù)。
    2、完善目標變更手續(xù)。項目實施過程中確需調(diào)整實施內(nèi)容的,應當根據(jù)績效目標管理的要求和審核流程,按照規(guī)定程序報批,以確保各項目標的全面實現(xiàn)。
    (二)項目管理方面。
    1、及時申報項目和下達資金計劃。建議年初申報項目,盡早下達資金計劃,對各項目在建設時間上給予保證,同時也避免因趕工期而忽略項目質(zhì)量等情況的發(fā)生。
    2、完善項目管理制度,加強項目監(jiān)管。項目實施單位應建立健全項目管理制度,確保項目落到實處;教育局要組織專門力量,聯(lián)合開展定期和不定期檢查、督導,對項目進度、工程質(zhì)量、成本核算、管理程序等進行全方位監(jiān)管,及時了解、跟進項目實施情況,必要時進行恰當?shù)母深A,確保各個項目能保質(zhì)保量地按時完成。
    3、因校制宜,突出特色。在校園文化建設中,應注重各學校自身文化特色與內(nèi)涵的發(fā)展,凸顯學校的辦學理念、發(fā)展目標和辦學特色,真正實現(xiàn)“一校一品牌,校校有特色”。
    4、建議對以前年度項目在20xx年底前進行一次徹底清算,對預算安排的項目實行長計劃短安排,建立2~3年的項目庫,區(qū)分輕重緩急,分年度實施。
    5、教育部門加大對學校文化建設的宣傳和考評。各學校要更新教育觀念,提升辦學理念,充分認識學校文化建設的重要意義;教育局要對每年的學校文化建設項目情況匯總,當年未完工的項目要跟蹤清算,發(fā)現(xiàn)、推介做得好的典型,予以表彰獎勵,對做得不好的學校要問責。
    (三)績效評價結(jié)果應用建議。
    本項目評價結(jié)果為良,多個項目未按計劃完成,考慮到市直學校文化建設已于20xx年起連續(xù)實施了6年,累計投資總額3900多萬元,建議下一年度適當縮減資金總額,根據(jù)實際情況對資金分配結(jié)構(gòu)進行調(diào)整,重點確保精品、特色項目,削減無特色、效果不明顯項目,時機成熟可取消本項目。
    學校項目績效評價報告篇九
    根據(jù)《民樂縣財政局關(guān)于開展20xx年度縣級預算執(zhí)行情況績效單位自評暨20xx年度績效目標申報和事前績效評估工作的通知》(民財績〔20xx〕6號)文件精神,按照“統(tǒng)一組織、分級實施”的原則,民樂縣消防救援大隊對20xx年度部門支出進行了績效自評,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
    (一)部門主要職能。
    1.認真貫徹"預防為主,防消結(jié)合"的方針,嚴格執(zhí)行國家和地方的各項消防法律、法規(guī),負責本地區(qū)的消防監(jiān)督、執(zhí)勤滅火和隊伍的管理教育工作。掌握本地消防工作動態(tài),適時向政府報告工作,負責制定消防建設規(guī)劃,不斷改善公共消防設施條件。組織開展消防安全教育和消防安全檢查,督促整改火災隱患。
    2.按照審核開展建筑設計防火審核工作,監(jiān)督檢查建設項目的設計和施工中執(zhí)行防火規(guī)范的情況,并參加竣工驗收。組織重大和一般火災原因調(diào)查,處理火災事故,負責消防產(chǎn)品監(jiān)督管理和技術(shù)指導工作。
    3.指導企業(yè)專職消防隊、民辦消防隊和義務消防隊的業(yè)務建設。教育隊伍加強執(zhí)勤戰(zhàn)備,掌握消防安全重點單位的情況,指導中隊制定滅火預案,并適時進行演練,隨時做好戰(zhàn)斗準備,組織火災撲救。指導消防隊伍進行消防戰(zhàn)術(shù)、技術(shù)和軍事體育訓練,開展消防戰(zhàn)術(shù)、技術(shù)研究,提高隊伍的滅火戰(zhàn)斗能力。
    4.加強隊伍的管理教育,嚴格執(zhí)行條例、條令和各項規(guī)章制度,培養(yǎng)隊伍嚴明的紀律和良好的戰(zhàn)斗作風,做好安全工作,預防各類事故的發(fā)生。負責隊伍的思想政治工作,保持隊伍高度穩(wěn)定,保證各項任務的順利完成。搞好隊伍后勤建設,提高后勤保障能力和指戰(zhàn)員生活水平。
    (二)內(nèi)設機構(gòu)及所屬單位概況。
    大隊現(xiàn)有在編干部4人,政府專職消防員30人,消防文員15人,內(nèi)設大隊部和專職隊,無下屬單位。
    本單位20xx年3月經(jīng)政府批準,大隊選址位于城北新區(qū)(杏林庭院西,臨松路南)修建新營房,工程占地面積12000平方米,建筑面積4050.09平方米,計劃總投資1500余萬元。為加快基礎設施建設進度,在縣委縣政府的大力支持下,經(jīng)大隊領導多方協(xié)調(diào),工程于20xx年4月26日開工建設,同年10月26日主體封頂,于20xx年9月28日投入執(zhí)勤。主體各項附屬設備設施正在完善中。
    (一)高度重視,明確責任。大隊領導高度重視,專門強調(diào)項目支出績效自評工作的重要性和必要性,明確專人負責做好各項目績效自評工作,確保自評工作有序、有效開展。
    (二)全面實施,有序開展。大隊自評項目支出2個,預算總金額510.76萬元,實際執(zhí)行數(shù)480.76萬元,項目資金執(zhí)行率94.13%。根據(jù)項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本,以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。設定評價指標,預算執(zhí)行率和一級指標權(quán)重統(tǒng)一設置為:預算執(zhí)行率10分、產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。
    三、部門整體支出績效自評情況分析。
    (一)部門決算情況。
    大隊本年度一般公共預算財政撥款收入480.76萬元,一般公共預算財政撥款支出424.78萬元,其中人員經(jīng)費支出342.69萬元,公用經(jīng)費支出82.09萬元,縣級安排項目資金支出5.98萬元,年末無財政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。本單位為新增單位,無上年度一般公共預算財政撥款收入和支出預算。
    (二)總體績效目標完成情況分析。
    20xx年度本著竭誠為民、赴湯蹈火的遵旨,在大隊領導和全體消防指戰(zhàn)員的拼搏奮戰(zhàn)下,全縣無較大以上亡人火災事故或造成較大社會負面影響的火災事故,重要節(jié)假日、重大活動安保期間也未發(fā)生有較大影響的火災,各項火災及接警統(tǒng)計數(shù)據(jù)全面、真實、準確。大隊本年度年初預算385.45萬元,全年預算數(shù)為510.76萬元,實際支出數(shù)為480.36萬元(較決算多50萬元為大隊訓練塔建設項目經(jīng)費,此資金由財政撥付民樂縣公安局賬戶支付)??傮w績效目標完成情況96.7%。
    (三)各項指標完成情況分析。
    大隊部門管理、三級指標基本支出預算執(zhí)行率,年度指標值100%,實際完成值79%,分值3分,得分2.4分;項目支出預算執(zhí)行率,年度指標值100%,實際完成值65%,分值1.5分,得分0.5分;在職人員控制率,年度指標值95%,實際完成值90%,分值5分,得分4.5分;產(chǎn)出時效指標,年度指標值在11月30日前預算執(zhí)行率達到95%,實際完成值75%,分值2.5分,得分2分。除以上指標存在偏差,其他指標均完成。
    (四)偏離績效目標的原因及下一步改進措施。
    以上指標存在偏離績效目標的原因如下:一是預算執(zhí)行率未達到指標值,是因為資金支出計劃不夠合理,改進措施:做好資金支付計劃,積極安排資金支付。二是在職人員控制率未達到指標值,是因為有8名政府專職消防員因自身家庭原因離職,改進措施:加強消防救援人員職業(yè)榮譽感教育增強大隊人文關(guān)懷。三是項目預算執(zhí)行率未達到指標值。原因為大隊訓練塔及功能性庫室建設及裝修項目招標流程存在問題,導致項目建設進度緩慢,未經(jīng)行審計,資金未支付。改進措施:加快項目建設速度,盡快支付資金。
    下一步,大隊在績效目標的設立上,將明確項目立項依據(jù)、保障制度、實施計劃、支出計劃,以及項目的'績效目標,強化預算績效管理理念。在預算執(zhí)行過程中,大隊將實時對照績效目標,開展績效自評工作,促進績效目標最終實現(xiàn),實現(xiàn)績效管理與預算編制有機結(jié)合。
    20xx年大隊預算支出項目2個,當年財政撥款85.98萬元,全年支出55.98元,執(zhí)行率65.11%。通過自評,有1個項目結(jié)果為“優(yōu)”,1個項目結(jié)果為“中”。分項目自評情況分析如下:
    (一)項目1。
    1.項目支出預算執(zhí)行情況。志愿消防“速報員”衛(wèi)星電話通信經(jīng)費,全年預算數(shù)5.98萬元,其中當年財政撥款5.98萬元。全年執(zhí)行數(shù)5.98萬元,分值100分,執(zhí)行率100%,得分100分。
    2.總體績效目標完成情況分析。保障志愿消防“速報員”衛(wèi)星電話通信經(jīng)費,提高了消防輕騎兵隊伍完成任務的及時性,較好的完成了全年演練及火災撲救任務。根據(jù)項目實施情況,項目自評得分100分,評價結(jié)果為“優(yōu)”,達成了預期指標。
    3.各項指標完成情況分析。產(chǎn)出指標:保障規(guī)定分配的衛(wèi)星電話數(shù)量,保障衛(wèi)星電話通訊暢通,不停機,遇到任務時,衛(wèi)星電話通話及時,預算不能超過5.98萬元,全部完成年初目標。效益指標:隊伍作戰(zhàn)能力提升,有效減少人民生命財產(chǎn)安全損失。完成年初目標。滿意度指標:人員滿意度,年度指標值98%。完成年初目標。
    (二)項目2。
    1.項目支出預算執(zhí)行情況。訓練塔及功能性庫室建設及裝修經(jīng)費,全年預算數(shù)80萬元,其中當年財政撥款80萬元。全年執(zhí)行數(shù)50萬元,分值100分,執(zhí)行率63%,得分85.5分。
    2.總體績效目標完成情況分析。訓練塔及功能性庫室的建設及裝修,極大的保障了消防指戰(zhàn)員日常訓練及工作生活的需要。根據(jù)項目實施情況,項目自評得分85.5分,評價結(jié)果為“中”,基本達成了預期指標。
    3.各項指標完成情況分析。產(chǎn)出指標:項目建設工程質(zhì)量符合要求,購置的建設施工材料達到質(zhì)量要求,訓練塔及功能性庫室建設及裝修成本控制在預算內(nèi),以上指標已完成。訓練塔建設面積符合要求,工程能夠按時按進度完工,以上兩個指標未完成。
    效益指標:隊伍作戰(zhàn)能力提升,有效減少人民生命財產(chǎn)安全損失,滿足指戰(zhàn)員訓練和精神需求,穩(wěn)定隊伍建設,提高戰(zhàn)斗力,提高庫室利用率,減少空置面積,項目持續(xù)發(fā)揮作用的期限,以上指標已完成。滿意度指標:隊伍內(nèi)部人員滿意度,此目標未完成。
    4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施(包括總體績效目標和核心績效指標未完成原因、下一步改進措施,政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施)。
    偏離績效目。
    標的原因:一是施工方因工程材料供應不及時導致施工進度緩慢,工程未按時完成;二是因訓練塔建設項目未完工,嚴重影響消防指戰(zhàn)員日常訓練。
    下一步改進措施:一是督促施工方加快訓練塔建設項目進度;二是申請代理公司協(xié)助審計公司盡快完成功能性庫室相關(guān)招投標環(huán)節(jié)的審計工作。
    本年度大隊無部門管理的省對市縣轉(zhuǎn)移支付相關(guān)經(jīng)費。
    (一)提高對績效評價結(jié)果應用重要性的認識。大隊高度重視績效評價結(jié)果的應用工作,下一步將充分發(fā)揮績效評價以評促管理、促效能,積極探索和建立一套與預算管理相結(jié)合、多渠道應用評價結(jié)果的有效機制,努力提高績效意識和財政資金使用效益。
    (二)建立與部門預算相結(jié)合的應用機制。大隊將加強內(nèi)部協(xié)調(diào)與配合,建立與部門預算相結(jié)合的應用機制,實現(xiàn)績效評價與部門預算的有機結(jié)合,促進財政資金的合理分配與有效使用。
    (三)完善預算公開制度。在領導審核無誤后大隊將在大隊公示欄公開20xx年度預算績效目標情況。
    無。
    學校項目績效評價報告篇十
    (一)績效目標情況。
    按照江油市財政局《關(guān)于編制20xx-20xx年三年滾動財政規(guī)劃和20xx年部門綜合預算的通知》(江財預〔20xx〕24號)要求,根據(jù)我館基本職能和實際工作需要,編制了20xx年度項目經(jīng)費預算,共涉及8個項目。這8個項目預算,均為滿足公共需要的一般性支出、公益性事業(yè)開支,為保障當前檔案館日常工作開展及推動檔案業(yè)務建設發(fā)展。
    (二)資金安排情況。20xx年度項目經(jīng)費預算,共涉及8個項目,共計65.70萬元,實際支付29.44萬元。
    1、黨的基層組織建設:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。
    2、安保物管費:經(jīng)批復的預算金額為11.50萬元,未支付。
    3、檔案培訓檢查費:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。
    4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經(jīng)批復的預算金額為35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。
    5、檔案編研、出版費:經(jīng)批復的預算金額為1.50萬元,未支付。
    6、檔案查閱及查閱系統(tǒng)運行維護:經(jīng)批復的預算金額為7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。
    7、設備設施維護費:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬元,未支付。
    8、重點檔案搶救、保管、征集費:經(jīng)批復的預算金額為4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。
    (一)預算執(zhí)行進度情況分析。主要分析政策(項目)資金預算執(zhí)行情況,以及預算管理情況。
    20xx年我館嚴格按照相關(guān)要求對預算執(zhí)行以及預算管理情況進行動態(tài)監(jiān)控,依據(jù)我單位制定的《財務管理制度》,對項目經(jīng)費的實施、使用進行監(jiān)督管理,確保??顚S茫瑖澜魏谓亓?、擠占、挪用專項經(jīng)費的行為。全年項目經(jīng)費預算共計65.70萬元,實際支付29.44萬元,支出率44.81%。存在問題主要是預算資金撥付不及時;執(zhí)行進度較慢。
    (二)總體績效目標完成情況分析。20xx年我單位共8個項目,年初預算資金65.70萬元。基礎信息完善、預算編制完整、資金使用合規(guī)、管理制度健全。在年底順利完成年初總體績效目標。
    (三)績效指標完成情況分析。根據(jù)各三級績效指標值,逐項分析全年實際完成情況。
    1、黨的基層組織建設:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。開展黨建宣傳教育工作2次,做好黨建宣傳工作,加強黨員干部教育學習,黨風廉政建設,合計支出0.48萬元;做好結(jié)對幫扶,精準扶貧,慰問困難戶支出0.83萬元。對黨建工作起到一定的促進作用,增強了黨員干部的服務群眾意識,提升工作能力。
    2、安保物管費:經(jīng)批復的預算金額為11.50萬元,未支付。年初與四川圣宇保安服務有限公司簽訂合同,由該公司派遣監(jiān)控人員和安保人員24小時全天值班,監(jiān)控館內(nèi)情況,保障館內(nèi)安全。全年開展安全宣傳教育活動2次,定期對館內(nèi)安全情況進行巡查檢查,促進安保工作,保障館內(nèi)安全。因預算資金撥付不及時,未將資金支付安保公司。
    3、檔案培訓檢查費:經(jīng)批復的'預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。全年對各單位檔案工作人員進行專業(yè)的業(yè)務知識指導,檔案人員能夠掌握檔案管理的業(yè)務知識和工作方法,規(guī)范各單位檔案收集整理和管理,合計支出1.21萬元;開展一次檔案法制宣傳活動,支出0.50萬元。
    4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經(jīng)批復的預算金額為35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。因鄉(xiāng)鎮(zhèn)改革智慧化管理和查閱平臺建設放緩,全年共安裝31家終端,支付安裝成本15.70萬元,項目驗收合格率100%,實現(xiàn)終端安裝后的智能化,提高了檔案查閱利用效率,方便干部群眾查檔。
    5、檔案編研、出版費:經(jīng)批復的預算金額為1.50萬元,未支付。采用合作方式,與黨史辦合作完成《中國共產(chǎn)黨江油執(zhí)政實錄(20xx卷)》的編撰。
    6、檔案查閱及查閱系統(tǒng)運行維護:經(jīng)批復的預算金額為7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。保障檔案智慧平臺的正常運行,確保全市平臺系統(tǒng)的正常使用,通過平臺館內(nèi)共接待檔案查閱利用者6390人次,提供檔案5604卷次,查閱結(jié)果獲得率達95%,同時減少對紙質(zhì)檔案的傷害,增加查檔效率,方便查檔干部群眾。保障系統(tǒng)正常運行成本支出5.10萬元,查閱辦公成本支出1.75萬元。
    7、設備設施維護費:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬元,未支付。年初與江油為民安防服務有限公司簽訂合同,公司每月派遣維保人員對館內(nèi)各類監(jiān)控及消防系統(tǒng)進行檢查維護保養(yǎng),確保館內(nèi)消防安全、檔案安全。設備設施維護驗收合格率100%。因預算資金撥付不及時,未將資金支付維保公司。
    8、重點檔案搶救、保管、征集費:經(jīng)批復的預算金額為4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。對館內(nèi)過期設施進行更換,維修保管設備,保障館藏檔案實體安全,完成館藏檔案整理、著錄、修復,征集具有保藏價值的檔案5件,合計共支出3.88萬元。
    進一步加強費用測算,協(xié)調(diào)財政部門及時安排預算資金,合理控制項目執(zhí)行進度。
    通過本單位20xx年度政策(項目)支出績效自評工作的開展,既發(fā)現(xiàn)了客觀存在的問題,又明確了整改提高的措施,必將有利于提升項目執(zhí)行的科學性、合理性和規(guī)范性,有利于進一步強化項目實施單位的主體責任,有利于提高財政資金的使用效益。
    無
    學校項目績效評價報告篇十一
    (一)項目資金申報及批復情況。縣林業(yè)和草原局通過項目申報20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員項目資金,州財政局分三筆下達計劃資金,共計1620.00萬元。其符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
    (二)項目績效目標。選聘建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員20xx名,完成1620.00萬元補助資金的支付。本項目計劃20xx年10月完成該年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員選聘方案的編制并取得縣人民政府批復,同時完成建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員的選聘工作,該年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員項目實施時間為20xx年11月至20xx年10月,項目資金按月支付。
    (三)項目資金申報相符性。該項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。
    (一)資金計劃、到位及使用情況。
    1.資金計劃及到位。根據(jù)《涼山州財政局涼山州林業(yè)局關(guān)于提前下達20xx年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金預算的通知》(涼財農(nóng)〔20xx〕125號)(20xx年12月28日下達)、《涼山州財政局涼山州林業(yè)和草原局關(guān)于下達20xx年國家重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付生態(tài)護林員補助資金的通知》(涼財農(nóng)〔20xx〕70號)(20xx年7月4日下達)和《涼山州財政局涼山州林業(yè)和草原局關(guān)于下達20xx年國家重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付生態(tài)護林(草)員新增補助資金的通知》(涼財農(nóng)〔20xx〕82號)(20xx年7月24日下達)文件,累計下達我縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員資金1620.00萬元,項目資金均為中央資金,資金到位率100%,資金到位及時性100%。
    2.資金使用。截止評價時點項目資金支出1450.00萬元,其中:按照650元/月·人的標準,生態(tài)護林(草)員補助資金通過涼山州惠民惠農(nóng)一卡通監(jiān)管系統(tǒng)發(fā)放11個月,共發(fā)放生態(tài)護林(草)員補助1430.00萬元;購買生態(tài)護林(草)員人身意外保險20xx份,支出20.00萬元。資金使用率89.51%。項目按照縣人民政府批復后的《選聘方案》實施,支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付與預算相符。
    (二)項目財務管理情況。
    美姑縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員項目資金嚴格按《四川省建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員選聘實施細則》和國家林業(yè)和草原局相關(guān)財務管理規(guī)范操作,嚴格實行專戶管理、專帳核算、??顚S?。
    (三)項目組織實施情況。
    20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員由縣林業(yè)和草原局、縣扶貧開發(fā)局和縣財政局聯(lián)合發(fā)文,組織開展建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員選聘工作,建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村選聘公示完成后,在與其簽訂勞務協(xié)議;本年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員人身意外傷害保險通過競爭性磋商,確定保險中標機構(gòu),購買保險。
    (一)項目完成情況。
    20xx年10月,縣林業(yè)和草原局完成20xx名建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員的選聘工作。截止項目評價時點,項目資金支出1450.00萬元,其中:按照650元/月·人的標準,建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員補助資金通過涼山州惠民惠農(nóng)一卡通監(jiān)管系統(tǒng)發(fā)放11個月,共發(fā)放建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員補助1430.00萬元;購買建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員人身意外保險20xx份,支出20.00萬元。資金使用率89.51%。
    截止評價時點的任務量完成、質(zhì)量標準、進度計劃、成本控制目標等的實現(xiàn)程度達到項目績效目標。
    (二)項目效益情況。
    1.經(jīng)濟效益。
    截止項目評價時點,本項目為建檔立卡貧困人口提供就業(yè)崗位20xx個,人均勞務管護補助7150元。
    2.社會效益。
    在保護美姑縣森林資源與生物多樣性的同時還維護林區(qū)的安全與穩(wěn)定。有效帶動貧困戶脫貧。
    生態(tài)效益。
    本年度所選聘的20xx名生態(tài)護林(草)員管護全縣集體公益林地及集體和個人天然商品林地面積118300hm2,在保護美姑縣森林資源與生物多樣性的同時,還維護林區(qū)的'安全與穩(wěn)定。
    4.可持續(xù)效益。
    通過生態(tài)護林(草)員巡山護林,有效維護林區(qū)安全穩(wěn)定。
    5.服務對象滿意度。
    截止項目評價時點,服務對象滿意度達到95%以上。
    (一)存在的問題。
    由于美姑縣的地理人文環(huán)境,部分建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員不通漢語、不識漢字,對巡山中發(fā)現(xiàn)的問題未能及時上報縣林草局,導致部分管護林區(qū)增加相應的難度。
    相關(guān)建議。
    縣林草局在往后年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員選聘的同時,對其做好相應的業(yè)務培訓,并不定時對鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)護林員在崗履職情況進行抽查。
    學校項目績效評價報告篇十二
    項目名稱:成都市武侯區(qū)應急管理局800m應急通信設備采購項目。
    項目單位:武侯區(qū)應急管理局。
    主管部門:應急管理科。
    項目屬性(新增/延續(xù)):延續(xù)。
    項目績效目標:構(gòu)建武侯區(qū)立體應急通信體系,全面提升武侯區(qū)應急通信指揮能力。
    申請資金總額:171.54萬元。
    其中申請財政資金:171.54萬元。
    項目概況。
    目前,我區(qū)應急局每天使用2臺800兆手持對講機通過成都市應急網(wǎng)與市應急局統(tǒng)一調(diào)度,全區(qū)仍未建立統(tǒng)一的應急通信指揮系統(tǒng)。經(jīng)充分調(diào)研論證,在確保通信網(wǎng)安全、穩(wěn)定、可靠的基礎上,區(qū)應急局擬在成都市應急網(wǎng)絡平臺的基礎上建設區(qū)應急通信指揮系統(tǒng),無需單獨組網(wǎng),只需根據(jù)實際需求購買800兆通訊終端設備入網(wǎng)使用即可。
    (一)評估程序。
    我局對800兆通訊終端產(chǎn)品及服務的市場租賃和購買進行了調(diào)查考察;經(jīng)多方公司對比后確定租賃的性價比過高信息組網(wǎng)難,既否定租賃程序;擬按照購買800兆通訊終端產(chǎn)品的方式招標。
    (二)論證思路及方法。
    按照建設現(xiàn)代化應急通信指揮體系的要求,本著長遠建設,指揮高效,節(jié)約資源的原則,結(jié)合我區(qū)應急通信體系建設需要,建議采取購買產(chǎn)品的方式解決應急通信問題。
    (三)評估方式(含專家名單)。
    此次項目經(jīng)應急局研究討論,征求區(qū)財政局及13個街道和新城管委會意見,同時,上20xx年7月18日區(qū)安委會20xx年第三次會議審議并原則同意。
    (一)項目的相關(guān)性。
    本次購買項目包括268臺手持電臺,14臺基地臺。為確保設備到位后的使用情況,應急局將安排24小時值守制度,不定時呼點制度,實時掌握全區(qū)應急突發(fā)事件情況,及時指揮調(diào)動應急救援力量到達現(xiàn)場處置救援。
    (二)預期績效的可實現(xiàn)性。
    在依托成都市應急網(wǎng)進行日常通信及應急指揮調(diào)度的基礎上,擬購買800兆應急通訊設備282臺(手持對講機268臺,便攜式基地臺14臺)。其中,區(qū)領導配備手持對講機3臺;區(qū)應急局配備手持對講機7臺;相關(guān)職能部門配備手持對講機7臺、便攜式基地臺1臺;13個街道辦各配備手持對講機5臺,共65臺;13個街道辦各配備便攜式基地臺1臺共13臺;轄區(qū)內(nèi)18個一級消防站、75個二級消防站各配備手持對講機2臺共186臺。合計282臺。
    (三)實施方案的有效性。
    通過此次項目購買對我區(qū)應急通信建設的短板補齊,完成對全區(qū)所有區(qū)級相關(guān)單位、街道辦事處、消防救援大隊及微消站等的.通信互聯(lián)。有利于對應急事件及時接收、處置和上報打下了結(jié)實基礎。
    (四)預期績效的可持續(xù)性。
    該項目是實時通信能建設,完成后將持續(xù)使用與完善,對人民群眾的生命財產(chǎn)安全有著至關(guān)重要的作用,也是我區(qū)政府執(zhí)行力的重要表現(xiàn)。
    (五)資金投入的可行性及風險。
    依據(jù)《成都市武侯區(qū)重大安全隱患整治專項資金管理暫行辦法(試行)》成武安委[20xx]3號文件精神,此次采購項目實行政府集中采購方案由財政局統(tǒng)一執(zhí)行,故風險系數(shù)低。
    (六)總體結(jié)論。
    區(qū)應急管理局承擔全區(qū)所有安全生產(chǎn)及突發(fā)事件的應急指揮協(xié)調(diào)工作,此次項目實施旨在認真貫徹區(qū)委區(qū)政府領導在20xx年7月23日《成都市武侯區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會20xx年第3次會議》上的決策指示要求,構(gòu)建武侯區(qū)立體應急通信體系,全面提升武侯區(qū)應急通信指揮能力,為我區(qū)的突發(fā)事件快速反應、全區(qū)經(jīng)濟建設、人民生命安全保駕護航,做好最后底線工程。
    無
    無
    學校項目績效評價報告篇十三
    根據(jù)安徽省美麗鄉(xiāng)村建設工作領導小組辦公室安徽省財政廳關(guān)于印發(fā)《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設績效評價》的通知(皖美辦發(fā)[20xx]4號)要求,滿分100分,加分項2分,我縣對照考評辦法,逐項認真自評,通過自評,綜合得分102分,現(xiàn)將自評情況報告如下:
    20xx年度我縣美麗鄉(xiāng)村民生工程主要建設任務為10個省級中心村建設,省、市、縣財政專項投入達2340萬元,其中縣財政投入1000萬元,全部提前超額完成以垃圾處理、衛(wèi)生改廁、污水處理等為主的環(huán)境整治和安全飲水、村莊道路、綠化、亮化等基礎設施及公共服務設施建設重點建設任務,美麗鄉(xiāng)村民生工程各項制度健全、政策宣傳到位、日常工作督查調(diào)度協(xié)調(diào)有力、全部超額完成各項建設任務、建后管養(yǎng)措施得力,同時嚴格按照民生辦要求及時準確對日常報表、各類信息、圖看民生、群眾話民生、數(shù)據(jù)庫建立等材料報送。
    (一)建設規(guī)劃編制及執(zhí)行(自評得5分)。
    堅持因地制宜,規(guī)劃引領,多規(guī)合一,“一張藍圖”繪到底。結(jié)合國家農(nóng)村宅基地制度改革試點,對所有行政村運用“1+n”模式開展村莊規(guī)劃編制,明確不同類型村莊建設方向、內(nèi)容和標準。注重保護原生態(tài)鄉(xiāng)村風貌,編制一般農(nóng)房建設指引圖集,強化農(nóng)村建房風貌管控,大力提升美麗鄉(xiāng)村建設品味。以村莊布點規(guī)劃為基礎,充分尊重農(nóng)民意愿,彰顯地域特色,中心村安全宜居,環(huán)境優(yōu)美,發(fā)展空間充足。各中心村因地制宜,以環(huán)境治理為基礎,以基礎設施為重點,以公共服務配套為要素,整治與建設結(jié)合,科學編制了村莊建設規(guī)劃和詳細建設方案。
    (二)重點建設任務(自評得75分)。
    1、垃圾處理(得分9分)。10個中心村購買了垃圾箱、垃圾桶等基礎設備,建立了生活垃圾收運處置體系,堅持垃圾每天有保潔員定時清理,村內(nèi)無暴露和積存垃圾,全面實現(xiàn)“戶分類、村收集、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運、縣處理”的目標,所有垃圾終端處理至海創(chuàng)公司進行發(fā)電。
    2、飲水安全鞏固提升(得分4分)。10個中心村都全部建有安全飲水設施,水質(zhì)、水壓達標,供水質(zhì)量優(yōu)良,安全飲水普及率達100%。
    3、衛(wèi)生改廁(得分8分)。對具備改廁條件的農(nóng)戶,在充分尊重群眾意愿的基礎上,廣泛宣傳發(fā)動,做到宜改即改,愿改盡改,引導群眾自愿參與支持改廁,提高群眾生活質(zhì)量。中心村戶用衛(wèi)生廁所普及率90%以上,消滅了露天和簡易旱廁。建立健全農(nóng)村改廁長效管護機制,“一站兩隊”管護模式常態(tài)化運行,實現(xiàn)了閉環(huán)式可循環(huán)。
    4、房前屋后環(huán)境整治(得分6分)。開展以農(nóng)房整治為重點的村容村貌治理工程,開展電力、通訊等網(wǎng)線整治,村莊面貌得到了明顯改觀。共建設和整治房屋322間,破舊豬圈478處、牛欄草棚72處、溝塘清淤511多方,徹底改變村莊“臟、亂、差”現(xiàn)象。
    5、道路暢通(得分10分)。本著生態(tài)實用的'原則,采取就地取材,多種方式完成村莊路網(wǎng)建設,路網(wǎng)布局合理,主次分明,實現(xiàn)“戶戶通”目標。
    6、污水處理(得分8分)。堅持“統(tǒng)籌規(guī)劃、梯度推進、因村施策、注重實效”的原則,投入資金730余萬元,建設生態(tài)濕地污水處理10處,該處理模式具有投入小、易維護、運行成本低、處理效果好等特點,探索出一條適合農(nóng)村特色的生活污水一體化治理新途徑。十個中心村污水處理率均高于80%。落實污水設施管護責任和措施,做到有制度、資金、人員。
    7、河溝渠塘疏浚清淤(得分5分)。以美麗鄉(xiāng)村建設為契機,大力整治建設范圍內(nèi)河溝渠塘疏浚清淤力度,10個中心村新建河堤562米,整治塘18口,清淤620方,徹底實現(xiàn)水體清澈。
    8、公共服務設施建設(得分7分)。以農(nóng)民文化樂園建設為載體,加強標準化、規(guī)范化為民服務中心建設,為群眾提供全程代理、科技信息及就業(yè)、農(nóng)民議事等服務,解決了群眾辦事難、議事難的問題。在10個中心村中全部建有農(nóng)民文化樂園、農(nóng)民活動廣場11處、文化墻380平方米,學校、衛(wèi)生室、農(nóng)家書屋、文化室、便民超市、金融服務點等公共服務設施配套完善,中心村服務功能增強。
    9、村莊綠化(得分8分)。采用本地樹種為主,對主次道路、河道、公共場所、房前屋后實施綠化工程,綠化面積達3900多平方米,村莊綠化率達50%以上,道路、廣場綠化90%以上。同時,在村前屋后積極發(fā)展小果園、小竹園、小菜園、小藥園、小花園,實現(xiàn)了環(huán)境美化。
    10、村莊亮化(得分4分)。村內(nèi)主干道及公共場所安裝了照明路燈,布局合理,質(zhì)量優(yōu)良,滿足村莊亮化需求。
    11、長效管護機制(得分6分)。建立縣鄉(xiāng)財政補助、村集體補貼、住戶適量付費、社會資助相結(jié)合的經(jīng)費分擔機制,做到有制度、有資金、有人員,實現(xiàn)了垃圾和污水處理、綠化、衛(wèi)生保潔、公共設施維護等長效管護。
    (三)產(chǎn)業(yè)發(fā)展(自評得10分)。
    一是按照“宜農(nóng)則農(nóng)、宜游則游、宜商則商”原則,立足資源優(yōu)勢,分村編制了產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,推動“一村一品”產(chǎn)業(yè)發(fā)展,不斷培育壯大新型經(jīng)營主體。10個中心村共培育合作社15家,入社農(nóng)戶423戶,流轉(zhuǎn)土地710畝,流轉(zhuǎn)適度規(guī)范,高于全縣平均水平。中心村實現(xiàn)了有一批產(chǎn)業(yè)合作社、有一個穩(wěn)健的主導產(chǎn)業(yè)、有一個規(guī)模產(chǎn)業(yè)基地、培育一個農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的“四有”目標。二是盤活集體資產(chǎn),創(chuàng)新發(fā)展方式,發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟,增強各村的發(fā)展和服務能力,每個中心村均成立了創(chuàng)福有限公司,集體經(jīng)濟收入全部超15萬元。
    (四)農(nóng)村精神文明建設(自評得5分)。
    一是積極推進移風易俗,弘揚時代新風,社會主義核心價值觀等內(nèi)容在宣傳欄進行展示??h、鄉(xiāng)、村均制定了鄉(xiāng)風文明新風建設方案,建立完善了村規(guī)民約、道德評議會、紅白理事會、村民議事會和禁毒禁賭會等“一約四會”自治組織,制定了“四會”工作職責,并發(fā)揮積極作用,教育引導村民尊良俗、去低俗、除惡俗,有效的遏制了大操大辦、厚葬薄養(yǎng)、人情攀比等陳規(guī)陋習。二是積極開展文明新風評比活動,建成10個新時代文明實踐廣場、10處新時代文明實踐講堂,按期進行“紅黑榜”評比、正威振風超市積分兌換、開展好婆婆、勤勞致富戶、尊老愛親戶、移風易俗戶、環(huán)保衛(wèi)生戶、熱心公益戶等評創(chuàng)。三是10個村均制定了通俗易懂的村規(guī)民約和村訓,通過村民代表大會討論通過,并在公開欄進行公示,提高村規(guī)民約的民眾知曉率。四是對本村村史村情、鄉(xiāng)風傳承、紅色文化等非物質(zhì)文化進行挖掘整理,彰顯鄉(xiāng)村特色文化。中心村成立民俗文化協(xié)會、書法協(xié)會、健身舞協(xié)會、道德議事會等民間活動組織,天貺節(jié)、茶文化節(jié)、絲弦鑼鼓、獅子燈、龍燈旱船、花車高蹺等本土藝術(shù)活動在農(nóng)村重新興起,農(nóng)民群眾積極參加活動,精神文化生活豐富多彩,實現(xiàn)了鄉(xiāng)村和諧發(fā)展和群眾素質(zhì)的普遍提升。五是緊緊圍繞“加強普法依法治理,構(gòu)建和諧平安龍馬、促進農(nóng)村改革發(fā)展”這個主題,結(jié)合實際,制定農(nóng)民普法教育方案,精心組織,周密安排。積極開展送法下鄉(xiāng)活動,近幾年來,10個村均未發(fā)生治安和群眾糾紛案件。
    (五)群眾評價(自評得5分)。
    中心村建設堅持以群眾為主體,著力改善村莊居住環(huán)境,完善基礎設施建設和公共服務設施建設,扎實開展各類文明評比活動,增強群眾之間凝聚力,在建設過程中,充分征求群眾意見,未損害群眾利益和搞面子工程現(xiàn)象。
    (六)加分項(自評得2分)。
    美麗鄉(xiāng)村建設與后期管理,全程尊重群眾意愿、突出農(nóng)民主體。10個中心村莊建設結(jié)合兩項搬遷新建房屋促使房屋布局錯落有致,自然風光優(yōu)美,鄉(xiāng)村田園風格濃郁;通過基礎設施配套,中心村范圍內(nèi)實現(xiàn)了雨污分流的目標,同時每個中心村建設農(nóng)民文化廣場,配備體育器材,極大的豐富了地方群眾文化生活。
    綜上,我縣省級中心村各項建設任務提前完工,各項指標超額完成,我縣美麗鄉(xiāng)村建設項目績效評價自評得分為102分。
    學校項目績效評價報告篇十四
    (一)項目概況。
    以謀劃科學社會事業(yè),以改善科普設施,提升科普能力,開展多種形式的科普活動,開展產(chǎn)學研項目對接,團結(jié)帶領全縣各級科協(xié)組織及廣大科技工作者,圍繞中心、服務大局,充分履行“四服務一加強”工作職責,為推動全縣經(jīng)濟高質(zhì)量跨越發(fā)展作出應有的貢獻。
    深入貫徹落實《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》和《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要(20xx-20xx-20xx年)》,創(chuàng)新基層科普服務理念和服務方式,提升基層科普服務的覆蓋面、實效性和獲得感,增加科普公共服務產(chǎn)品供給,促進科普公平普惠,實現(xiàn)我省公民科學素質(zhì)建設目標,為全面建成小康社會和建設創(chuàng)新型國家厚植公民科學素質(zhì)基礎。
    (1)制作科普知識讀本33000本。
    (2)建立1個新時代文明實踐中心科技與科普分中心。
    (3)創(chuàng)建科普示范基地1個、建設科普宣教室1個。
    (一)前期準備。
    我單位按照財政部門內(nèi)部控制工作的要求,組織成立了由單位負責人任組長,分管副主席任副組長,職工為成員的內(nèi)部控制工作領導小組,對單位整體支出開展了績效自評工作,針對在評價過程中出現(xiàn)問題及時進行整改完善。
    (二)組織實施。
    績效評價工作具體由分管副主席的xx海同志具體抓落實,單位財務人員收集相關(guān)資料,領導小組組織人員檢查財務會計記錄,督促按時保質(zhì)保量的完成績效評價工作。
    (三)分析評價。
    結(jié)合項目上報的績效目標申報表,對照項目實施情況,逐項對照完成情況進行分析評價,確保項目績效評價真實準確。
    (一)項目資金情況分析。
    1.項目資金到位情況。
    根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于下達20xx年基層科普行動計劃資金預算的通知》(紅財教發(fā)〔20xx〕64號),20xx年共拔入資金13萬元,其中:公民科學素質(zhì)提升服務經(jīng)費2萬元、科普惠農(nóng)興村計劃(示范農(nóng)技協(xié))經(jīng)費10萬元、資金使用績效考核補助經(jīng)費1萬元。按照瀘西縣財政局要求,科普惠農(nóng)興村計劃(示范農(nóng)技協(xié))經(jīng)費10萬元由縣財政局直接劃撥至項目實施單位—瀘西縣生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展聯(lián)合會,其余項目經(jīng)費劃撥至瀘西縣科協(xié)零余額賬戶。
    2.項目資金使用情況。
    (1)公民科學素質(zhì)提升服務2萬元用于制作科普知識讀本33000本。
    (2)資金使用績效考核補助1萬元用于建立1個新時代文明實踐中心科技與科普分中心。
    (3)科普惠農(nóng)興村計劃(示范農(nóng)技協(xié))10萬元劃撥至項目實施單位—瀘西縣生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展聯(lián)合會,用于創(chuàng)建科普示范基地1個、建設科普宣教室1個。
    3.項目資金管理情況分析。
    科普資金實行“誰使用、誰負責”的責任追究機制,項目實施單位承擔資金使用和管理責任??破召Y金按規(guī)定用途專款專用,不得挪作他用。
    (二)項目管理情況分析。
    項目管理經(jīng)局會議研究具體實施情況,指定公共設施管理科具體負責,同時按項目進度與財務科對接付款方式,做到事前有預算,事中有監(jiān)督,事后有驗收的原則落實好項目各項指標達到規(guī)范要求。
    1.項目成本(預算)控制情況。
    嚴格按照上級劃撥資金實施項目,控制好成本,節(jié)約投入,盡可能以較少的投入完成預期目標。
    2.項目完成質(zhì)量。
    按照項目實施內(nèi)容及工作要求實施完畢,項目實施基本實現(xiàn)了預期的績效目標。
    (1)項目預期目標完成程度。
    從項目實施的總體情況來看,20xx年基層科普行動計劃資金項目都得到較好的實施,按規(guī)定時間完成項目指標任務。
    (2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。
    該項目的實施解決了瀘西縣科協(xié)科普宣傳資料緊缺的問題,豐富了科普宣傳活動的.內(nèi)容,有利于公民科學素質(zhì)的提升。有利于多方整合資源,推動我縣科普事業(yè)向前發(fā)展。使綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)得到進一步普及,發(fā)展綠色種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)觀念得到進一步鞏固,輻射帶動其它配套服務業(yè)協(xié)同發(fā)展,解決城鄉(xiāng)勞動就業(yè)人口,逐步推動生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展,從而加快社會主義新農(nóng)村建設步伐,最終實現(xiàn)農(nóng)民增收致富,社會和諧的發(fā)展目標,為如期建成小康社會增光添彩。
    從項目實施的總體情況來看,20xx年基層科普行動計劃資金項目都得到較好的實施。評價結(jié)果為優(yōu)秀。
    (一)對項目績效自評存在和發(fā)現(xiàn)的問題及時整改落實,首先是高度重視,精心組織。提高對項目績效評價工作重要性的認識,加強組織領導,健全工作機制,強化協(xié)調(diào)配合,加大保障力度,加強內(nèi)部控制人才隊伍建設,積極做好內(nèi)部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。
    (二)對績效自評結(jié)果向社會公開,接受社會監(jiān)督;加強績效目標編制,實施全過程績效管理??冃гu價結(jié)果為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。對績效好的項目原則上優(yōu)先保障,對績效一般的項目予以調(diào)整,對低效資金一律削減或取消,對長期沉淀的資金一律收交財政。
    (三)強化績效目標跟蹤分析,規(guī)范和改進項目管理。通過項目實施前、中、后全過程監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)績效目標編制中存在的問題,建立健全績效工作機制;揭示項目建設中的問題,規(guī)范項目實施。
    學校項目績效評價報告篇十五
    我們于20xx年8月2日至20xx年8月10日對滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經(jīng)費項目組織開展了績效評價工作。
    我們的責任是本著獨立、客觀、公正的原則,按照《中國注冊會計師審計準則》,根據(jù)《預算法》、財政部《關(guān)于印發(fā)項目支出績效評價管理辦法的通知》(財預〔20xx〕10號)、滄州市財政局《關(guān)于印發(fā)滄州市市級預算績效重點評價管理辦法的通知》(滄市財績〔20xx〕6號)及滄州市財政局《關(guān)于印發(fā)滄州市財政局20xx年績效重點評價工作實施方案的通知》(滄市財監(jiān)〔20xx〕21號)等的相關(guān)規(guī)定,對該專項經(jīng)費項目進行績效評價,并出具績效評價報告。
    在評價過程中,我們考慮了與評價事項相關(guān)資料的證據(jù)資格和證明能力,實施了聽取情況介紹、實地進行考察、廣泛座談詢問、對照查證復核等多種程序,對項目有關(guān)情況和基礎材料進行核實。我們相信,我們獲得的評價證據(jù)是充分的、適當?shù)?,為發(fā)表評價意見提供了基礎。
    (一)項目概況。
    1.項目基本情況。
    滄州市消防救援支隊主要承擔城鄉(xiāng)綜合性消防救援工作,負責指揮調(diào)度相關(guān)災害事故救援行動,重要會議、大型活動消防安全保衛(wèi)工作;負責火災預防、消防監(jiān)督執(zhí)法以及火災事故調(diào)查處理相關(guān)工作,依法行使消防安全綜合監(jiān)管職能,推動落實消防安全責任制;負責消防安全宣傳教育,組織指導社會消防力量建設等工作。
    本次績效評價涉及滄州市消防救援支隊消防專項經(jīng)費項目,共涉及17個項目,項目建設資金來源全部為財政投資,項目總投資計劃6170.04萬元,其中:機關(guān)物業(yè)服務采購項目投資80萬元;消防移動辦公終端采購項目投資114萬元;《滄州市消防基礎設施專項規(guī)劃》編制采購項目投資80萬元;智能人臉識別+積分量化管理系統(tǒng)項目投資80萬元;特種消防車輛裝備采購項目投資4119.9232萬元;市區(qū)消防站紅門影院同步院線建設項目投資196萬元;市區(qū)消防站車庫門更換項目投資50萬元;購置超輕型衛(wèi)星便攜站項目投資65萬元;lte背負式融合通信指揮系統(tǒng)采購項目投資142.9萬元;消防應急指揮設備采購項目投資72萬元;消防應急通信指揮核心設備采購項目投資119.42萬元;消防無線通信設備采購項目投資98.5萬元;ar、vr技術(shù)的模擬訓練系統(tǒng)采購項目投資230萬元;市區(qū)消防站vr室建設采購項目投資210萬元;消防專用應急宣傳調(diào)度指揮與采編演播平臺采購項目投資282.3萬元;監(jiān)督執(zhí)法用車采購項目投資100萬元;生活物資保障用車采購項目投資130萬元。
    2.項目實施內(nèi)容及推進情況。
    1)機關(guān)物業(yè)服務采購項目實施內(nèi)容及推進情況。
    機關(guān)物業(yè)服務外包是當前機關(guān)辦公物業(yè)管理的主要方式,能夠有效保障后勤物業(yè)服務管理工作的順利進行。該項目于20xx年9月27日完成招標,并及時簽訂合同,提供一年(20xx年11月1日至20xx年10月31日)物業(yè)服務。
    2)消防移動辦公終端采購項目實施內(nèi)容及推進情況。
    消防移動辦公終端采購項目能夠為消防部隊火災防控和滅火救援提供移動信息保障,提高消防支隊辦公效率。該項目于20xx年8月完成招標,內(nèi)容為190部雙系統(tǒng)移動辦公終端采購。
    3)《滄州市消防基礎設施專項規(guī)劃》編制采購項目實施內(nèi)容及推進情況。
    消防基礎設施專項規(guī)劃是城市總體規(guī)劃中的一個重要組成部分,因地制宜的編制好我市的消防基礎設施專項規(guī)劃,確保我市消防基礎設施的建設與其他市政基礎設施的建設同步實施和同步發(fā)展,具有極其重大的歷史意義和現(xiàn)實意義。該項目于20xx年10月完成招標。
    4)智能人臉識別+積分量化管理系統(tǒng)項目實施內(nèi)容及推進情況。
    智能人臉識別+積分量化管理系統(tǒng)項目包含800萬星光變焦人臉抓拍半球、人臉識別終端、硬盤、顯示器、電源、顯示器支架、電源線國標、六類網(wǎng)線、企業(yè)千兆交換機、顯示器分屏器等內(nèi)容。該項目于20xx年1月完成招標。
    5)特種消防車輛裝備采購項目實施內(nèi)容及推進情況。
    隨著我市經(jīng)濟的快速發(fā)展,城市建設高樓林立,大型綜合體等復雜結(jié)構(gòu)建筑逐年增多,折射出消防安全隱患的存在,使得火災頻發(fā),迫切需要解決目前消防裝備在滅火救援過程中的現(xiàn)狀,高效快速的處理火情,保障人民生命及財產(chǎn)安全。該項目于20xx年12月完成招標。
    6)市區(qū)消防站紅門影院同步院線建設項目實施內(nèi)容及推進情況。
    市區(qū)消防站紅門影院同步院線建設項目包括滄州市消防救援支隊下屬七個消防站電影放映所需設備,以及影院片源。該項目于20xx年1月完成招標。
    7)市區(qū)消防站車庫門更換項目實施內(nèi)容及推進情況。
    市區(qū)消防站車庫門更換項目包括37樘防火卷簾(閘)門的更換,各車庫門位置設有電動開啟、停止、關(guān)閉和手動應急開啟功能,且能夠?qū)崿F(xiàn)一鍵啟動功能,按動遙控器時,可以一鍵同時打開所有車庫門。該項目于20xx年10月完成招標。
    8)購置超輕型衛(wèi)星便攜站項目實施內(nèi)容及推進情況。
    超輕型衛(wèi)星便攜站項目采購包括1套超輕衛(wèi)星便攜站、1臺便攜視頻會議平板、1套超輕型衛(wèi)星便攜站視頻指揮箱,該項目能夠進一步提升衛(wèi)星通信設備的.小型化、便攜化水平,保障在最不利環(huán)境下的通信暢通。該項目于20xx年10月完成招標,20xx年11月簽訂合同。
    9)lte背負式融合通信指揮系統(tǒng)采購項目實施內(nèi)容及推進情況。
    lte背負式融合通信指揮系統(tǒng)能夠保障應急救援現(xiàn)場通信指揮任務的順利進行,能夠?qū)ΜF(xiàn)場通信進行組織、管理和控制,實現(xiàn)現(xiàn)場與作戰(zhàn)一線之間的遠程語音、數(shù)據(jù)、圖像等信息傳輸,使指揮中心的指揮決策人員及時獲得現(xiàn)場信息,提高決策的準確性和及時性。該項目于20xx年10月完成招標,20xx年11月簽訂合同。
    10)消防應急指揮設備采購項目實施內(nèi)容及推進情況。
    隨著信息化建設的升級,應急指揮已從過往的應對突發(fā)事件的快速處理需求中逐漸發(fā)展,目前更多的是移動執(zhí)法、實時監(jiān)測、實時指揮,故對市區(qū)部分路段消防救援站應急指揮設備進行更換。該項目于20xx年9月完成招標,并簽訂合同,采購8套嵌入式高清視頻指揮終端,8臺高清攝像機,8臺鵝頸麥克風,20xx年10月設備驗收合格。
    11)消防應急通信指揮核心設備采購項目實施內(nèi)容及推進情況。
    消防應急通信指揮核心設備采購項目能夠提升消防部隊的應急指揮調(diào)度能力,提高突發(fā)事件的處置能力,為災情偵查、搶險救援、應急處置提供強有力的保障。該項目于20xx年9月完成招標,并簽訂合同,20xx年10月驗收合格。
    12)消防無線通信設備采購項目實施內(nèi)容及推進情況。
    消防無線通信設備采購項目內(nèi)容包括1臺4g高清布控球、27臺無線dv單兵編碼器、27臺高清數(shù)碼攝像機,采購完成后能夠提升滅火救援指揮效能及災害現(xiàn)場無線音視頻保障能力。該項目于20xx年11月完成招標,并簽訂合同。
    13)ar、vr技術(shù)的模擬訓練系統(tǒng)采購項目實施內(nèi)容及推進情況。
    ar、vr技術(shù)的模擬訓練系統(tǒng)采購項目包含?;坊S信息處置ar培訓教學系統(tǒng)、?;坊S儲罐事故處置vr仿真系統(tǒng)。該項目于20xx年4月完成招標,并簽訂合同。
    14)市區(qū)消防站vr室建設采購項目實施內(nèi)容及推進情況。
    為提升基地實戰(zhàn)教學水平,解決消防隊伍在危化品槽車事故處置中的難點,提高消防隊伍應對事故處置的能力,在七個中隊內(nèi)部署危險化學品槽車事故vr仿真訓練系統(tǒng)。該項目于20xx年12月完成招標并簽訂合同,內(nèi)容為7個75英寸演示屏,42個vr數(shù)字頭盔,42個vr手套,49個臺式機,以及七個中隊vr室施工工程費。
    15)消防專用應急宣傳調(diào)度指揮與采編演播平臺采購項目實施內(nèi)容及推進情況。
    消防專用應急宣傳調(diào)度指揮與采編演播平臺采購項目對全媒體中心場地升級、改造,、安裝led高清指揮大屏,購置相機、攝像機、鏡頭、閃光燈、航拍器等設備,提升了滄州市消防救援支隊消防安全服務能力。該項目于20xx年8月完成招標。
    16)監(jiān)督執(zhí)法用車采購項目實施內(nèi)容及推進情況。
    監(jiān)督執(zhí)法用車采購項目采購內(nèi)容為4輛小型轎車,1輛七座小型客車,提高了監(jiān)督執(zhí)法質(zhì)量,提升了火災隱患排查力。該項目于20xx年10月完成招標。
    17)生活物資保障用車采購項目實施內(nèi)容及推進情況。
    生活物資保障用車采購項目能夠滿足油料補給的需要,確保在急需物資時,能夠迅速、高效、有序的進行調(diào)整與供應。該項目于20xx年10月完成招標,內(nèi)容為生活物資保障車10輛,并于20xx年11月簽訂合同。
    3.項目預算資金來源及使用情況。
    滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經(jīng)費項目實際到位資金6400萬元,資金來源全部為財政資金,用于實施17個小項目。17個小項目預算合計為6170.0432萬元,合同總價為5692.006941萬元。20xx年滄州市消防救援支隊已支付金額802.787822萬元,截至20xx年底,該項目結(jié)余資金5597.212178萬元,結(jié)余資金在滄州市消防救援支隊。20xx年1-6月滄州市消防救援支隊支付金額925.621771萬元,截至20xx年6月,該項目結(jié)余資金4671.590407萬元。
    4.項目的組織及管理。
    20xx年消防專項經(jīng)費項目項目單位為滄州市消防救援支隊,滄州市消防救援支隊按照政府采購的相關(guān)規(guī)定,確定中標單位,并及時組織合同簽訂工作。
    滄州市消防救援支隊實施20xx年消防專項經(jīng)費項目,為消防部隊火災防控和滅火救援提供移動信息保障,高效快速的處理火情,提升滄州市消防救援支隊消防安全服務能力,提高監(jiān)督執(zhí)法質(zhì)量,提升了火災隱患排查力,保障人民生命及財產(chǎn)安全。
    根據(jù)滄州市消防救援支隊提供的相關(guān)資料,其績效目標細化為以下方面:
    1.車輛裝備采購數(shù)量26輛、設備采購數(shù)量完成率達標。
    2.車輛裝備采購質(zhì)量、設備采購質(zhì)量達標。
    3.提升裝備質(zhì)量,提高出警效率,提高事故處理速度,有效保護人民生命及財產(chǎn)安全。
    本次項目的評價目的是全面了解滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經(jīng)費項目資金的使用效率、效果和合規(guī)性,項目管理的過程是否規(guī)范有效,是否實現(xiàn)預期績效目標。同時,通過績效評價總結(jié)經(jīng)驗教訓,為今后完善項目管理及政府決策,提高專項資金使用的效率和效果,提供可行性參考建議。
    (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法。
    本報告的評價原則是根據(jù)績效評價基本原理,按照財政部《關(guān)于印發(fā)項目支出績效評價管理辦法的通知》(財預〔20xx〕10號)和滄州市財政局《關(guān)于印發(fā)滄州市財政局20xx年績效重點評價工作實施方案的通知》(滄市財監(jiān)〔20xx〕21號),堅持公平、公正、公開的原則,以專業(yè)的指標分析,對項目做出有理可循、有據(jù)可依的評價和建議。
    2.評價指標體系。
    根據(jù)績效評價的基本原理、原則和特點,結(jié)合績效目標,由評價組按照邏輯分析法和計劃與效果比較法獨立設計科學的指標體系及評分標準。評價指標體系是評價的依據(jù),圍繞項目專項資金的使用和項目實施的各個環(huán)節(jié),體現(xiàn)從立項、過程到產(chǎn)出、效益的績效邏輯路徑,客觀分析項目的產(chǎn)出和效益。
    評價指標體系主要包括項目投入、過程管理、項目產(chǎn)出、項目效益四個方面,滿分為100分,具體如下:
    1)項目投入(15分)。主要評價項目立項依據(jù)充分性、立項程序規(guī)范性、績效目標合理性、績效指標明確性、預算編制科學性、資金分配合理性。
    2)過程管理(15分)。主要評價項目資金到位率、到位及時率、預算執(zhí)行率、資金使用合規(guī)性、管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性。
    3)項目產(chǎn)出(50分)。主要評價項目車輛裝備、設備采購數(shù)量完成率、物業(yè)服務采購完成率、車輛裝備、設備驗收達標率、物業(yè)服務達標率、完成及時性、成本節(jié)約率。
    4)項目效益(20分)。主要評價項目實施的經(jīng)濟效益、社會效益、可持續(xù)影響及滿意度。
    績效級別根據(jù)綜合評分分為優(yōu)、良、中、差四個等級:
    差:得分60分以下。
    3.評價方法。
    本次績效評價主要采用以下評價方法:
    1)成本效益分析法。將一定時期內(nèi)的支出與效益進行對比分析,以評價績效目標的實現(xiàn)程度。
    2)比較法。通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較,綜合分析績效目標實現(xiàn)程度。
    3)因素分析法。通過綜合分析影響績效目標實現(xiàn)、實施效果內(nèi)外因素,評價績效目標實現(xiàn)程度。
    4)公眾評判法。通過專家評估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財政支出效果進行評判,評價績效目標實現(xiàn)程度。
    1.前期準備。
    自20xx年7月我事務所接受委托以來,我所專門成立績效評價組。評價組針對本次績效評價項目進行了前期調(diào)研,了解被評價單位基本情況,與被評價單位聯(lián)系溝通績效評價應準備的資料,搜集項目相關(guān)法律法規(guī)等文件。完成了績效評價工作方案,明確了評價的目的、方法、原則等,并通過專家論證。
    2.組織實施。
    1)數(shù)據(jù)采集。
    評價組將績效評價所需資料清單提供給滄州市消防救援支隊,消防救援支隊工作人員將資料準備齊全后,評價組到消防救援支隊對資料進行查看核對,并獲取相關(guān)資料復印件。
    財務數(shù)據(jù),評價組通過查看消防救援支隊會計科提供的會計憑證,檢查核對相應的資金撥付文件、經(jīng)費開支審批單、發(fā)票、合同及資金支付憑證等資料,調(diào)查項目資金使用是否符合資金管理辦法、是否符合支付規(guī)定、是否出現(xiàn)截留、擠占、挪用、套取項目資金的現(xiàn)象。
    項目建設數(shù)據(jù),評價組通過查看審核消防救援支隊提供的項目建設檔案資料,包括:項目請示、招標文件、項目評標報告、合同等相關(guān)資料。
    2)實地走訪。
    為進一步核實項目建設情況,評價組實地走訪了2個項目建設地,現(xiàn)場查看了項目完成情況。
    3)問卷調(diào)查。
    根據(jù)工作方案,評價組對社會公眾針對消防專項經(jīng)費滿意度進行調(diào)查。評價組采取問卷調(diào)查的方式,采用簡單隨機抽樣法抽取調(diào)查對象。本次調(diào)查實際發(fā)放問卷50份,回收問卷50份,問卷回收率100%,有效率為100%。評價組根據(jù)回收問卷進行數(shù)據(jù)分析,得出問卷調(diào)查結(jié)果,依據(jù)調(diào)查結(jié)果對社會滿意度指標進行打分。
    3.分析評價。
    評價組將上述過程獲取的信息、資料進行分析處理,根據(jù)績效評價的原理和規(guī)范,對采集的數(shù)據(jù)進行甄別、分析和評分,并提煉結(jié)論撰寫報告,在規(guī)定的時間將報告上報委托方。
    (一)項目投入類指標分析。
    項目投入類指標由3個二級指標,6個三級指標構(gòu)成,權(quán)重分15分,實際得分14分。
    a11立項依據(jù)充分性。
    該項目立項與滄州市消防救援支隊的職責密切相關(guān)。該指標得滿分2分。
    a12立項程序規(guī)范性。
    該項目根據(jù)消防救援目前現(xiàn)狀,為提升出警速度,提高事故處理效率,最大限度的保證人民的生命和財產(chǎn)安全,制定切實可行的項目計劃。但該項目無可行性研究報告、專家論證等相關(guān)資料。該指標滿分3分,得分2分。
    a21績效目標合理性。
    項目績效目標為:車輛裝備采購數(shù)量、設備采購數(shù)量完成率達標;車輛裝備采購質(zhì)量、設備采購質(zhì)量達標;提升裝備質(zhì)量,提高出警效率,提高事故處理速度,有效保護人民生命及財產(chǎn)安全。該指標得滿分3分。
    a22績效指標明確性。
    該項目將預期產(chǎn)出和效益目標分解為具體細化的項目指標,并通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)。該指標得滿分2分。
    a31預算編制科學性。
    該項目預算內(nèi)容與項目內(nèi)容相符,預算資金量與實際工作任務匹配。該指標得滿分3分。
    a32資金分配合理性。
    該項目預算資金分配依據(jù)項目預期進度計劃進行分配,分配額度與投資計劃額度一致,與滄州市消防救援支隊項目實際需要相適應。該指標得滿分2分。
    (二)過程管理類指標分析。
    過程管理類指標由2個二級指標,6個三級指標構(gòu)成,權(quán)重分15分,實際得分10.38分。
    b11資金到位率。
    該項目實際到位資金6400萬元,通過招標最終合同總價為5692.006941萬元。該指標得滿分3分。
    b12到位及時率。
    該項目按照合同或者項目進度要求,截至20xx年底應到位資金802.787822萬元,及時到位資金6400萬元。該指標得滿分2分。
    b13預算執(zhí)行率。
    該項目實際到位資金6400萬元,20xx年已支付802.787822萬元。20xx年1-6月支付925.621771萬元。截至20xx年6月底,累計支付1728.409593萬元。該指標滿分3分,得分0.38分。
    b14資金使用合規(guī)性。
    該項目中標單位均按規(guī)定通過招標程序選取,項目資金使用用途符合預算規(guī)定的用途,資金支付有完整的審批手續(xù),項目資金未單獨核算。該指標滿分2分,得分1分。
    b21管理制度健全性。
    滄州市消防救援支隊制定有《滄州市消防救援隊伍經(jīng)費資產(chǎn)審批管理規(guī)定》,該制度中對預算管理、支出管理做了詳細的規(guī)定,對資金支出有完整的審批流程,該制度有效規(guī)范預算管理、資金支出等。滄州市消防救援支隊財務管理制度健全,但未制定關(guān)于項目專項資金管理制度。該指標滿分2分,得分1分。
    b22制度執(zhí)行有效性。
    該項目實施過程中分工明確,由滄州市消防救援支隊負責項目建設管理,及項目建設進度的跟進。該項目嚴格按照招標程序確定中標單位,并簽訂了合同。項目實施過程中的招標文件、中標通知書、合同等相關(guān)資料齊全并及時歸檔。該指標得滿分3分。
    (三)項目產(chǎn)出類指標分析。
    項目產(chǎn)出類指標由4個二級指標,8個三級指標構(gòu)成,權(quán)重分50分,實際得分43分。
    c11車輛裝備采購數(shù)量完成率。
    該項目計劃采購生活物資保障用車10輛、監(jiān)督執(zhí)法用車5輛、壓縮空氣泡沫消防車2輛、奔馳18噸水罐消防車1輛、奔馳18噸泡沫消防車1輛、搶險救援車1輛、62米舉高噴射消防車1輛、消防宣傳車1輛、大噸位供水消防車4輛,共26輛。20xx年實際采購生活物資保障用車10輛、監(jiān)督執(zhí)法用車5輛,共15輛。20xx年采購奔馳18噸泡沫消防車1輛、奔馳18噸水罐消防車1輛、壓縮空氣泡沫消防車2輛、62米舉高噴射消防車1輛、搶險救援車1輛、大噸位供水消防車4輛、消防宣傳車1輛,共11輛。該指標滿分7分,得5分。
    c12設備采購數(shù)量完成率。
    該項目所需采購的設備中,智能人臉識別+積分量化管理系統(tǒng)項目、市區(qū)消防站紅門影院同步院線建設項目、ar、vr技術(shù)的模擬訓練系統(tǒng)采購項目未按計劃于20xx年采購完成,均為20xx年完成。該指標滿分7分,得分5分。
    c13物業(yè)服務采購完成率。
    該項目計劃完成物業(yè)服務采購1項,實際完成物業(yè)服務采購1項。該指標得滿分6分。
    c21車輛裝備驗收達標率。
    該項目中已采購的車輛裝備驗收達標率為100%,已出具車輛驗收單。該指標得滿分6分。
    c22設備驗收達標率。
    該項目中已采購的設備驗收達標率為100%,設備到場后有設備驗收單。該指標得滿分6分。
    c23物業(yè)服務達標率。
    該項目中物業(yè)服務達標率為100%。該指標得滿分3分。
    c31完成及時性。
    該項目中智能人臉識別+積分量化管理系統(tǒng)項目于20xx年1月完成招標,2月簽訂合同;市區(qū)消防站紅門影院同步院線建設項目于20xx年1月完成招標,1月13日簽訂合同;ar、vr技術(shù)的模擬訓練系統(tǒng)采購項目于20xx年4月完成招標,5月簽訂合同,項目完成時間滯后。該指標滿分10分,得分8分。
    c41成本節(jié)約率。
    該項目計劃的預算成本6170.0432萬元,合同簽訂金額5692.006941萬元,節(jié)約478.036259萬元,成本節(jié)約率為7.75%。該指標滿分5分,得分4分。
    (四)項目效益類指標分析。
    項目效益類指標由4個二級指標,5個三級指標構(gòu)成,權(quán)重分20分,實際得分20分。
    d11出警及時性。
    該項目建成后大大提高了消防救援支隊出警及時性,以防因出警延誤造成重大經(jīng)濟損失。該指標得滿分5分。
    d21事故處理速度。
    該項目建成后能夠有效解決目前消防裝備在滅火救援過程中的現(xiàn)狀,緩解建筑結(jié)構(gòu)復雜與裝備落后之間的矛盾,能夠高效快速的處理火情,保障人民生命及財產(chǎn)安全。該指標得滿分5分。
    d31提升消防救援能力。
    該項目建成后能夠提升基地實戰(zhàn)教學水平,彌補常規(guī)模擬訓練設施的不足和空白,提高消防隊伍應對事故處置的能力,提升消防救援能力。該指標得滿分5分。
    d41使用部門滿意度。
    評價組通過對問卷調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計,消防救援支隊對消防專項經(jīng)費項目的整體滿意度為100%。該指標得滿分2分。
    d42社會公眾滿意度。
    評價組通過對問卷調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計,社會公眾對消防專項經(jīng)費項目的整體滿意度為100%。該指標得滿分3分。
    評價組運用設計的評價指標體系及評分標準,通過數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及數(shù)據(jù)分析等,對滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經(jīng)費項目進行客觀評價,最終評價結(jié)果:總得分87.38分,績效評級為“良”。其中,項目投入類指標權(quán)重為15分,得分14分;過程管理類指標權(quán)重15分,得分10.38分;項目產(chǎn)出類指標權(quán)重50分,得分43分;項目效益類指標權(quán)重20分,得分20分。
    (一)存在的問題。
    1.項目管理制度不健全。
    該項目的管理制度不夠健全,未制定關(guān)于項目專項資金管理制度,項目實施過程中缺失執(zhí)行依據(jù),在項目前期未進行前期論證、風險評估,項目建成未制定后期的維護計劃。
    2.項目預算執(zhí)行率欠佳。
    該項目招標手續(xù)完成較晚,其中智能人臉識別+積分量化管理系統(tǒng)、市區(qū)消防站紅門影院同步院線建設項目、ar、vr技術(shù)的模擬訓練系統(tǒng)均為20xx年完成招標,未能科學計劃項目進度,大部分資金20xx年未支付,預算執(zhí)行率欠佳。
    3.項目完成及時性欠佳。
    該項目車輛及設備采購未按規(guī)定時間完成,其中奔馳18噸泡沫消防車、奔馳18噸水罐消防車、壓縮空氣泡沫消防車、62米舉高噴射消防車、搶險救援車、大噸位供水消防車、消防宣傳車均為20xx年付款,項目完成及時性欠佳。
    4.專項經(jīng)費未專賬核算。
    財務部門未對6400萬元消防專項經(jīng)費進行專賬核算。
    (二)改進措施和建議。
    1.完善健全項目管理制度,制定項目專項資金管理制度。
    2.20xx年未簽訂合同的項目,在20xx年完成招標及合同簽訂工作;已簽訂合同的項目,盡快進行采購,并及時付款,加快推進項目進度,提高預算執(zhí)行率。
    3.財務部門應對專項資金進行專賬核算,以保證項目資金??顚S?。
    學校項目績效評價報告篇十六
    為提高財政資金使用效益,合理配置公共財政資源,根據(jù)市委、市政府關(guān)于全面推進預算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》(津財績效〔20xx〕12號)等文件要求,天津市財政局引入第三方專業(yè)機構(gòu)成立了績效評價組,于20xx年9月-12月,對“區(qū)級公路養(yǎng)護資金”項目開展了績效評價。該項目評價結(jié)果為67.58分,評價等級為“中”,有關(guān)情況如下。
    (一)項目概況。
    公路是國民經(jīng)濟建設的重要基礎設施,為改善公路使用質(zhì)量,確保國民出行安全,《中華人民共和國公路法》第三十五條明確規(guī)定“公路管理機構(gòu)應當按照國務院交通主管部門規(guī)定的技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程對公路進行養(yǎng)護,保證公路處于良好狀態(tài)”。
    為加快建立天津市農(nóng)村公路管理養(yǎng)護長效機制,天津市人民政府先后印發(fā)了《關(guān)于深化我市公路養(yǎng)護管理體制改革的意見》(津政發(fā)〔20xx〕24號)、《天津市關(guān)于深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體制改革實施方案的通知》(津政辦函〔20xx〕97號),前者明確提出由市公路主管部門根據(jù)各區(qū)近三年平均資金使用水平和設施量核對區(qū)級公路日常養(yǎng)護資金和大中修資金后,市財政部門將專項資金通過轉(zhuǎn)移支付的方式下達至各區(qū)的公路養(yǎng)管資金分配方法;后者明確提出“建立權(quán)責清晰、齊抓共管、運轉(zhuǎn)高效的農(nóng)村公路管理養(yǎng)護運行機制”的總體要求。
    為貫徹落實國家、天津市相關(guān)政策文件要求,20xx年天津市交通運輸委員會(以下簡稱“市交通運輸委”)延續(xù)申請設立“區(qū)級公路養(yǎng)護資金項目”,用于東麗、津南、西青、北辰、濱海、薊州、寶坻、武清、寧河和靜海10個區(qū)的縣道、橋梁及附屬設施等養(yǎng)護維修和大中修工程支出,提升區(qū)級公路路域環(huán)境優(yōu)美整潔水平,增強交通保障能力。
    2.主要內(nèi)容。
    根據(jù)東麗、津南等10個區(qū)的縣道、橋梁、綠化及附屬設施等設施量,按照“津政發(fā)〔20xx〕24號”規(guī)定的“路面日常養(yǎng)護4.2元/平方米、橋梁日常養(yǎng)護16元/平方米、道路中修55元/平方米、道路大修188元/平方米”等補助標準,將專項資金通過轉(zhuǎn)移支付的方式下達至各區(qū),用于縣道、橋梁、綠化及附屬設施的養(yǎng)護管理。
    市交通運輸委為項目主管單位,負責全市農(nóng)村公路養(yǎng)護管理工作的監(jiān)督和指導,其所屬公益一類事業(yè)單位天津市公路事業(yè)發(fā)展服務中心(以下簡稱“市公路事業(yè)發(fā)展服務中心”)為項目組織單位,負責編制農(nóng)村公路年度養(yǎng)護資金補助計劃,監(jiān)督檢查養(yǎng)護計劃執(zhí)行情況,做好監(jiān)督管理和技術(shù)指導。東麗、津南等10個區(qū)的交通運輸部門為項目實施單位,具體負責區(qū)級匹配資金申報,縣道、橋梁、綠地及附屬設施等養(yǎng)護、維修和管理工作。
    4.資金投入和使用情況。
    (1)資金投入情況。20xx年市財政局安排專項轉(zhuǎn)移支付資金23244萬元用于區(qū)級公路養(yǎng)護資金項目。根據(jù)“津政辦函〔20xx〕97號”規(guī)定的區(qū)級配套資金要求,各區(qū)配套資金合計應不低于23244萬元。
    (2)資金到位情況。截至20xx年12月31日,市級轉(zhuǎn)移支付資金和區(qū)級配套資金實際到位至各區(qū)末級資金使用單位的資金分別為11523.03萬元、0萬元,資金到位率分別為49.57%、0%。
    (3)資金使用情況。截至20xx年12月31日,市級轉(zhuǎn)移支付資金實際支出9288.48萬元,預算執(zhí)行率為80.61%。
    通過對縣道、橋梁、綠地及附屬設施定期巡視、養(yǎng)護、維修,改善區(qū)域內(nèi)行車安全性及舒適性,降低行駛車輛的保養(yǎng)成本,節(jié)約運輸過程中消耗的金錢與時間。
    結(jié)合項目具體情況,本次績效評價采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法,從項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出以及項目效益四個方面開展評價,并對6個涉農(nóng)區(qū)進行了現(xiàn)場評價、對4個涉農(nóng)區(qū)進行了非現(xiàn)場評價。
    經(jīng)過綜合評價,區(qū)級公路養(yǎng)護資金項目得分67.58分,評價等級為“中”。其中,項目決策14.35分,項目過程13.06分,項目產(chǎn)出24.22分,項目效益15.95分。
    評價結(jié)論:本項目立項符合政策要求,市級層面立項程序較規(guī)范,業(yè)務和財務管理制度較健全,公路和橋梁日常養(yǎng)護面積達到預期目標,居民滿意度較高。但存在以下方面問題:決策方面,部分區(qū)大中修工程立項前期未進行路面技術(shù)狀況檢測、部分預算測算內(nèi)容不夠合規(guī)、測算數(shù)據(jù)不夠準確、績效目標設置質(zhì)量不高等;過程方面,資金到位率低、資金使用不夠合規(guī)、制度執(zhí)行有效性不足;產(chǎn)出方面,公路大中修面積產(chǎn)出較低、部分工程存在延期、部分區(qū)養(yǎng)護巡查頻次不達標、成本控制不夠有效;項目效益在降低運輸成本、改善行車安全性及舒適性等方面需進一步提升。
    (一)項目產(chǎn)出情況。
    1.養(yǎng)護公路面積。根據(jù)市公路事業(yè)發(fā)展服務中心提供《縣道明細及設施統(tǒng)計表》,20xx年度計劃養(yǎng)護公路面積為1204.8萬平方米。根據(jù)抽查各區(qū)日常養(yǎng)護巡查記錄和各區(qū)提供的數(shù)據(jù),20xx年度各區(qū)養(yǎng)護公路面積實際完成率均達到100%。
    2.公路大修面積。項目20xx年度各區(qū)計劃公路大修面積為60.26萬平方米(20xx年計劃養(yǎng)護公路面積*5%)。根據(jù)各區(qū)提交大修工程資料及數(shù)據(jù),20xx年度全市實際公路大修面積為33.08萬平方米,全市大修完成率為54.9%,僅西青和武清2個區(qū)公路大修面積實際完成率達到100%,津南、北辰、濱海、寶坻、寧河5個區(qū)均未開展大修,實際完成率為0%。
    3.公路中修面積。項目20xx年度計劃公路中修面積為96.4萬平方米(20xx年計劃養(yǎng)護公路面積*8%)。根據(jù)各區(qū)提交中修工程資料及數(shù)據(jù),20xx年度全市實際公路中修面積為32.2萬平方米,全市中修完成率為33.40%,僅北辰區(qū)公路中修面積實際完成率達到100%,東麗、津南、西青、寶坻、寧河5個區(qū)均未開展中修,實際完成率為0%。
    4.養(yǎng)護橋梁面積。根據(jù)《縣道明細及設施統(tǒng)計表》,20xx年度項目計劃養(yǎng)護橋梁面積為27萬平方米。根據(jù)抽查各區(qū)日常養(yǎng)護巡查記錄日志和各區(qū)提供數(shù)據(jù),實際養(yǎng)護橋梁面積為25.3萬平方米,各區(qū)養(yǎng)護橋梁面積實際完成率均達到100%。
    5.路面技術(shù)狀況?!短旖蚴腥嗣裾k公廳關(guān)于深入推進我市“四好農(nóng)村路”建設工作的實施意見》(津政辦函〔20xx〕49號)中規(guī)定“優(yōu)、良、中等路的比例不低于80%”,根據(jù)市公路事業(yè)發(fā)展服務中心20xx年對各區(qū)區(qū)級公路路面技術(shù)狀況評定報告顯示,僅薊州區(qū)和寧河區(qū)優(yōu)、良、中等路的比例低于80%,分別為74.9%、64.8%。
    6.養(yǎng)護質(zhì)量達標率。各區(qū)針對檢查巡查過程中發(fā)現(xiàn)的問題均及時進行了整改。評價組對武清、西青、北辰、津南、寶坻、薊州等6個區(qū)養(yǎng)護設施查看,養(yǎng)護設施狀況良好,達到規(guī)定的養(yǎng)護標準,但部分區(qū)路面存在坑槽、裂縫,積水和保潔處理不及時、不到位的問題,如北辰區(qū)。
    7.工程驗收合格率。通過對開展大中修養(yǎng)護工程的7個區(qū)的驗收材料進行抽查審核,凡是組織了驗收的養(yǎng)護工程均驗收合格,驗收合格率100%。
    8.成本管控有效性。項目主體業(yè)務為日常養(yǎng)護和大中修工程。通過抽查各區(qū)基礎資料發(fā)現(xiàn),各區(qū)基本能夠按照相關(guān)規(guī)范要求通過公開招投標、市場詢價等方式,確定性價比最優(yōu)的服務商,較好地實現(xiàn)了源頭成本控制。但各區(qū)在機械設備租賃方面的定價方式、定價標準上有一定差異,如津南區(qū)水車、裝載機、雙排等設備租賃單價高于北辰區(qū)。項目總體層面缺乏行業(yè)統(tǒng)一規(guī)范標準,不利于進行有效的成本控制。
    9.養(yǎng)護巡查頻次。根據(jù)抽查各區(qū)基礎資料發(fā)現(xiàn),部分區(qū)未達到規(guī)定的養(yǎng)護巡查頻次。如靜海區(qū)20xx年8月巡查記錄表中顯示每月僅對轄區(qū)列養(yǎng)公路設施開展了3次巡查、寶坻區(qū)20xx年8月巡查記錄表中顯示對部分列養(yǎng)公路設施每周開展了2次巡查,均未達到制度規(guī)定的每周完成2次轄區(qū)列養(yǎng)公路設施的全覆蓋巡查的要求。
    10.工程完工及時率。通過對開展大中修養(yǎng)護工程的7個區(qū)資料進行抽查發(fā)現(xiàn),部分工程完工不夠及時。如靜海區(qū)唐王路修復工程計劃工期45天,實際工期168天;薊州區(qū)馬營路大修工程合同工期為45天,實際工期141天;西青區(qū)津靜復線修復工程合同工期20xx年11月20日至20xx年1月18日,實際工期為20xx年2月19日至4月18日。
    1.經(jīng)濟效益情況。
    日常養(yǎng)護公路的車輛行駛環(huán)境必然比不進行養(yǎng)護的更優(yōu)良,實際上在隱形條件下降低了車輛的保養(yǎng)成本,節(jié)約了運輸過程中消耗的金錢與時間,能夠為不同地區(qū)經(jīng)濟的互動與形成良好的投資環(huán)境起到助益,形成社會性的經(jīng)濟效益。但從市對區(qū)開展路況檢查結(jié)果看,尚有2個區(qū)路面技術(shù)狀況(pqi)不達標,說明路面技術(shù)狀況未達到最優(yōu)狀態(tài),進而導致車輛運輸損耗成本不能實現(xiàn)最大化節(jié)約,降低運輸成本效果有待進一步提升。
    2.社會效益情況。
    通過開展縣道、橋梁及附屬設施養(yǎng)護工作,能夠及時發(fā)現(xiàn)路面坑槽、裂縫、擁包等病害并及時整治,提高公路使用的便捷性、安全性和舒適性,也能夠間接提升人們工作生活的質(zhì)量和效率。20xx年度,各區(qū)未發(fā)生因公路安全隱患整治不及時所產(chǎn)生的重大交通事故,但評價組針對縣道行駛舒適、安全性的滿意度調(diào)查結(jié)果顯示,津南區(qū)5%、薊州區(qū)10%、寶坻區(qū)18.75%的居民評價為一般,寶坻區(qū)12.5%的居民甚至表示不滿意,說明相關(guān)工作尚有進一步提升空間。
    3.服務對象滿意度情況。
    評價組采取隨機抽樣方式,對津南、西青、北辰、薊州、寶坻、武清6個區(qū),共120位居民開展了區(qū)級公路養(yǎng)護方面滿意度調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示,上述6個區(qū)的居民滿意度分別為98.13%、97.74%、98.75%、79.38%、80.19%、95%,綜合平均滿意度為91.53%,說明居民對整體工作滿意。
    (一)市級層面統(tǒng)籌管理不足。
    資金分配計量數(shù)據(jù)采集和應用在市區(qū)兩級層面未實現(xiàn)有效同步,信息不夠?qū)ΨQ。調(diào)研發(fā)現(xiàn),市級層面用于制定轉(zhuǎn)移支付資金分配方案的縣道橋梁及附屬設施養(yǎng)護量基礎數(shù)據(jù)來源于始建移交后的養(yǎng)護投資臺賬及后續(xù)年度發(fā)生等級或數(shù)量等變更后的上報文件,但各區(qū)填報的數(shù)據(jù)采集表(評價組設計)中計劃任務量與投資臺賬不一致。初步了解的原因有:從區(qū)到市經(jīng)手臺賬數(shù)據(jù)(含年度變動)上報工作的責任人不清晰,從市到區(qū)下?lián)芮袎K資金時也未明確統(tǒng)計確認的投資臺賬數(shù)據(jù),各區(qū)在制定養(yǎng)護計劃任務量時未能與投資臺賬數(shù)據(jù)進行有效對標;當年新接收或原道路降級為縣道產(chǎn)生的新增,原道路升級不再按縣道標準養(yǎng)護產(chǎn)生的減少等。該問題導致轉(zhuǎn)移支付資金分配結(jié)果與實際需求不夠匹配。
    (二)大中修切塊資金分配方式欠合理。
    大中修切塊資金按因素分配法進行分配欠合理。其一,通過分析開展大中修區(qū)近5年的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),切塊劃撥大中修資金采用的計量數(shù)據(jù)大修為5%、中修8%,跟各區(qū)實際差異較大,如薊州、武清區(qū)大中修面積占比明顯不足5%、8%,北辰區(qū)的大中修(20xx和20xx年大修、20xx年中修)明顯超5%、8%,濱海新區(qū)20xx年僅有1項中修(以前年度數(shù)據(jù)因機構(gòu)改革、人員變動等無法獲取),占比為6.29%,低于8%??傮w上,全市每年大中修的量未達5%、8%。其二,各區(qū)同一類型維修的單價因工程結(jié)構(gòu)不同存在較大差異,但均價明顯高于市級補貼標準188元/平方米、55元/平方米,特別是在各區(qū)財政資金無法按要求配套的情況下,不足資金由后續(xù)年度市級轉(zhuǎn)移支付資金補齊。其三,在當年沒有實施大中修的情況下,各區(qū)將切塊下?lián)艿拇笾行拶Y金用于管理人員經(jīng)費分攤。因素分配法得出的資金分配結(jié)果與各區(qū)實際需求情況差異較大,分配方式有待改進。
    (三)區(qū)級配套資金未按政策要求落實到位。
    各區(qū)未按照“津政辦函〔20xx〕97號”規(guī)定的“區(qū)財政資金投入標準不得低于市級補助標準”落實區(qū)級配套資金,區(qū)級配套資金到位率0%。
    (四)部分資金使用不合規(guī)。
    1.部分資金支出方向不合理。津南區(qū)在20xx年度沒有實施大中修工程的情況下,將市級轉(zhuǎn)移支付資金531.85萬元用于人員和各項公用經(jīng)費支出;靜海區(qū)將市級轉(zhuǎn)移支付資金432.37萬元用于后勤管理人員工資和各項公用經(jīng)費;東麗區(qū)將市級轉(zhuǎn)移支付資金238.55萬元用于機關(guān)管理人員績效工資、公積金等;寧河區(qū)將市級轉(zhuǎn)移支付資金4.88萬元用于支付幫扶沿河路社區(qū)建設樓新建自行車棚及晾衣架;武清區(qū)將市級轉(zhuǎn)移支付資金1.14萬元用于購置大米、油、食品類等。
    2.部分資金撥付未按合同約定條款執(zhí)行。北辰區(qū)養(yǎng)護合同中明確全年養(yǎng)護費用的80%分4個季度進行支付,北辰區(qū)區(qū)公路建設養(yǎng)護中心實際于20xx年7月一次性將四個季度的80%款項支付給乙方。西青區(qū)津靜復線修復性養(yǎng)護工程合同中明確按照40%、40%、20%的支付比例分三批進行合同款支付,西青區(qū)公路建設養(yǎng)護中心實際于20xx年12月16日一次性支付合同款的86.64%給乙方。
    3.資金支出時間早于經(jīng)辦審批時間。西青區(qū)公路建設養(yǎng)護中心20xx年12月129#、132#憑證支付設計費和養(yǎng)護工程款時,直接支付入賬通知書顯示支付日期均早于支付審批單經(jīng)辦日期。
    4.部分項目資金支出審批手續(xù)不夠完整。西青區(qū)公路建設養(yǎng)護中心20xx年4月16#憑證支付農(nóng)村公路(區(qū)縣級)運營階段安全生命防護情況評價費用時,資金支付審批單的審核人和單位負責人未簽訂審核日期。津南區(qū)公路建設養(yǎng)護中心20xx年7月94#、107#、108#憑證后附的《津南區(qū)公路建設養(yǎng)護中心資金支付審批單》中無分管領導意見,《津南區(qū)公路建設養(yǎng)護中心票據(jù)審批單》無業(yè)務分管領導意見及簽字。
    5.財務記賬不夠合理。部分材料費、機械費未按養(yǎng)護公路類型(國省干線、縣道)、項目來源(上級主管部門委托、自營創(chuàng)收)等進行費用分配,如薊州區(qū)。
    (五)制度建設和執(zhí)行有效性不足。
    1.制度建設滯后。津南區(qū)路產(chǎn)路權(quán)保護“三員”人員雖已在各區(qū)、鄉(xiāng)、村中配備,但區(qū)級路產(chǎn)路權(quán)保護“三員”管理制度尚未正式發(fā)布。
    2.調(diào)整手續(xù)不完備。調(diào)研發(fā)現(xiàn),薊州區(qū)未對計劃開展而實際未開展的“軍薊路邊溝整治工程”履行內(nèi)部備案手續(xù)。
    3.部分工作組織實施未嚴格按照制度或合同執(zhí)行。薊州區(qū)公路管理所與5個公路站簽訂《縣級設施養(yǎng)護協(xié)議書》中明確實行日抽查、百分制月考核等檢查考核辦法,但實際未制定與該協(xié)議內(nèi)容相匹配的獎勵辦法,也未見百分制考核落實相關(guān)材料。津南區(qū)未按照機械租賃合同中規(guī)定“承租前,乙方提供設備必須保證性能良好,并填寫設備進場驗收表,經(jīng)雙方簽字確認”開展相應工作。津南區(qū)20xx年區(qū)級公路養(yǎng)護項目年度資金使用預算未經(jīng)中心黨總支會或領導班子辦公會討論批準,與《“三重一大”決策工作實施辦法》規(guī)定“大額資金使用(年度資金的使用預算)應通過三重一大討論決定”不符。西青區(qū)未按照《天津市西青區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護管理細則》中規(guī)定的“區(qū)公路管理機構(gòu)每年開展路面技術(shù)狀況評定”去開展相應工作。武清區(qū)青上路、河大路和梅石公路修復性養(yǎng)護工程的驗收報告中設計單位均未參與驗收工作,與《公路工程竣(交)工驗收辦法》中規(guī)定“項目法人、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位、接管養(yǎng)護等單位參加竣工驗收工作”不符。
    4.支付資金來源與合同內(nèi)容未保持一致。薊州區(qū)交通局塘承高速延長線綜合整治合同協(xié)議中明確的資金來源為“自籌”,實際結(jié)算時將3項合同總金額166.01萬元全部在市級轉(zhuǎn)移支付資金中列支。
    5.資料或?qū)徟掷m(xù)不完備。西青區(qū)津靜復線修復性養(yǎng)護工程監(jiān)理合同中未約定計劃開竣工時間、投資額,缺少委托方蓋章、法定代表人簽章和簽訂日期等內(nèi)容,同時該工程施工合同未簽署日期且工程最終支付證書等資料缺少施工單位、監(jiān)理單位的簽字和蓋章。東麗區(qū)津漢支路維修工程(大修)施工、設計、造價咨詢等合同蓋章處均未簽署日期。
    6.合同簽訂時間晚于服務開始時間。如津南區(qū)機械租賃合同和勞務用工合同。
    7.資料歸檔管理不夠規(guī)范,部分資料缺失。寶坻區(qū)公路養(yǎng)護服務中心由于人員調(diào)整,未見相關(guān)資金支出相關(guān)“三重一大”會議紀要或記錄。
    (六)項目產(chǎn)出及效益實現(xiàn)尚有不足。
    除因缺少大中修計劃采取切塊下達資金時核定的大中修工程量對標實際完成量導致的`產(chǎn)出數(shù)量完成率的評價結(jié)果較低外,項目其他產(chǎn)出及效益實現(xiàn)尚存在不足。主要表現(xiàn)為:北辰區(qū)路面養(yǎng)護不達標;津南區(qū)設備租賃單價高于北辰區(qū);靜海區(qū)、寶坻區(qū)列養(yǎng)公路設施養(yǎng)護巡查頻次未達到規(guī)定要求;靜海區(qū)唐王路修復養(yǎng)護工程、薊州區(qū)馬營路大修工程、西青區(qū)津靜復線修復性工程未及時完工;薊州區(qū)和寧河區(qū)路面技術(shù)狀況未達到最優(yōu)狀態(tài),導致車輛運輸損耗成本不能實現(xiàn)最大化節(jié)約;市民對行車安全性及舒適性,以及整個項目實施滿意度等的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示養(yǎng)護服務工作尚有改進空間。
    (七)績效目標表整體填報質(zhì)量較差。
    各區(qū)績效目標表填報質(zhì)量整體較差。一是西青區(qū)和寧河區(qū)未編制區(qū)域績效目標。二是部分區(qū)指標設置不夠清晰、量化,如東麗區(qū)數(shù)量指標值設置不夠明確具體;濱海新區(qū)服務對象滿意度指標和靜海區(qū)數(shù)量指標的指標值可衡量性不足。三是部分區(qū)效益指標概念混淆,如津南區(qū)和靜海區(qū)經(jīng)濟效益指標中出現(xiàn)社會效益相關(guān)的內(nèi)容描述等。四是部分區(qū)績效指標與項目目標任務或計劃數(shù)不夠?qū)?,如薊州區(qū)、靜海區(qū)、濱海新區(qū)、武清區(qū)、北辰區(qū)未體現(xiàn)大中修工程的目標任務數(shù)或計劃數(shù)。五是部分區(qū)績效目標未體現(xiàn)產(chǎn)出或效益,如薊州區(qū)、東麗區(qū)、津南區(qū)、寶坻區(qū)、靜海區(qū)、武清區(qū)。
    (一)加強市級層面統(tǒng)籌管理,完善項目頂層部署。
    一是建議市級主管部門后續(xù)年度嚴格按照《天津市市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金預算績效管理辦法》(津財績效〔20xx〕17號)中相關(guān)要求,落實全市績效目標編制工作,指導區(qū)級部門和具體項目實施單位開展分區(qū)目標和項目目標編制工作,并保障區(qū)級目標、項目目標與全市績效目標有效銜接。
    二是建議利用信息化等手段完善資金分配計量數(shù)據(jù)采集和應用的動態(tài)更新機制,實現(xiàn)市區(qū)兩級數(shù)據(jù)高效同步。在此基礎上,建立市區(qū)兩級數(shù)據(jù)變更信息統(tǒng)計、系統(tǒng)上傳的工作責任落實機制,明確到人、落實到崗,形成上下聯(lián)動、責任明晰的工作匯報和管理機制。
    三是建議在“津財績效〔20xx〕17號”基礎上,建立健全專項資金管理和財務監(jiān)控制度,明確專項資金支出方向,加強對區(qū)級部門資金使用的指導;另一方面針對專項資金建立監(jiān)督檢查機制,及時跟蹤資金使用,促進監(jiān)管工作常態(tài)化。
    (二)調(diào)整優(yōu)化大中修資金分配方案,提升分配結(jié)果的合理性。
    建議將大中修切塊下?lián)苜Y金由因素分配法調(diào)整為項目分配法,在市財政承受范圍內(nèi),多干多補,少干少補?!敖蛘k函〔20xx〕97號”已明確“到20xx年,農(nóng)村公路管理機構(gòu)運行經(jīng)費和人員支出納入?yún)^(qū)人民政府公共財政預算安排的比例達到100%”。采用項目分配法一方面能夠避免因素分配法得出的資金分配結(jié)果與各區(qū)實際需求差異較大的情況,另一方面能夠避免區(qū)將切塊資金用于管理人員支出,同時又從區(qū)財政獲得管理經(jīng)費導致的多渠道重復收入情況。
    (三)嚴格落實區(qū)級配套責任,強化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護資金保障。
    建議各區(qū)在市級層面調(diào)整優(yōu)化資金分配方案后,嚴格落實“津政辦函〔20xx〕97號”規(guī)定的“區(qū)級財政投入標準不得低于市級補助標準”資金配套要求,強化農(nóng)村公路養(yǎng)護管理資金保障,確保各區(qū)財政支出責任落實到位,避免因預算經(jīng)費不足影響公路養(yǎng)護質(zhì)量,無法實現(xiàn)市級補助資金和區(qū)級配套資金的聯(lián)動效益。在區(qū)級落實支出責任確有困難的情況下,積極探索多渠道投融資方式,充分發(fā)揮政府主導、市場驅(qū)動的作用,促進公路養(yǎng)護管理水平不斷提升。
    (四)增強資金使用合規(guī)意識,提升區(qū)級部門專項資金管理效能。
    建議各區(qū)級資金使用單位增強財務管理規(guī)范和資金使用合規(guī)意識。一是正視合同條款的法律效力,杜絕資金撥付不按合同條款執(zhí)行,隨意更改支付方式或支付額度的現(xiàn)象。二是加強資金支出審批手續(xù)管理,做到審批單據(jù)必須要素齊全、填寫清楚,避免資金支出時間早于經(jīng)辦審批時間。三是??顚S谩为氂涃~,杜絕國省干線和縣道養(yǎng)護,上級主管部門委托和自營創(chuàng)收項目材料費、機械費等混用。
    (五)完善養(yǎng)護相關(guān)制度建設,提高制度執(zhí)行有效性。
    一是建議市區(qū)兩級主管部門或養(yǎng)管單位,結(jié)合區(qū)域內(nèi)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體制改革工作部署和機構(gòu)改革所帶來的行政管理體制機制變革,及時修訂或制定相關(guān)管理制度,完善體制機制建設,為相關(guān)改革工作提供及時有效的制度和機制保障,確保改革工作任務順利高效完成。
    二是建議各區(qū)養(yǎng)護主管部門或養(yǎng)管機構(gòu)嚴格按照預算績效管理、養(yǎng)護管理制度或合同約定條款等組織項目實施,嚴格履行項目內(nèi)容或預算金額調(diào)整備案手續(xù);加強資料和審批手續(xù)完整性、合規(guī)性審核,做到凡簽字必審核、凡審核必簽字,涉及重要節(jié)點事項落實的資料簽署具體日期等。
    (六)加強績效管理學習和培訓,提升項目整體預算績效管理水平。
    建議市區(qū)兩級主管部門和養(yǎng)管機構(gòu)加強預算績效管理學習和培訓。通過學習和培訓了解預算績效管理的基本理論,掌握項目支出績效管理中目標設置、運行監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應用等環(huán)節(jié)關(guān)注重點以及對應環(huán)節(jié)的成果輸出,并做好及時歸檔整理。針對此類多層級服務下放代辦的項目,建立自上而下的全過程績效管理機制,通過逐級管理、層層把關(guān)的方式完善質(zhì)量控制體系,提高財政資金使用效益。
    20xx年7月,市政府印發(fā)《關(guān)于深化我市公路養(yǎng)護管理體制改革的意見》(津政發(fā)〔20xx〕24號),明確路面、橋梁、附屬設施、道路大中修養(yǎng)護單價標準,提出“今后,將根據(jù)市財力狀況相應調(diào)整公路養(yǎng)護單價”,以及“以20xx年6月底公路設施等級臺賬為依據(jù),綜合考慮道路技術(shù)等級、交通流量、重載交通影響等因素,參照公路養(yǎng)護平均單價,計算資金分配數(shù)額”的養(yǎng)管資金分配方式。20xx年12月,市政府辦公廳印發(fā)《天津市關(guān)于深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體制改革實施方案的通知》(津政辦函〔20xx〕97號),提出“市區(qū)相關(guān)部門應根據(jù)實際情況,建立與農(nóng)村公路養(yǎng)護成本變化因素相關(guān)聯(lián)的農(nóng)村公路養(yǎng)護投入標準的動態(tài)調(diào)整機制”。評價發(fā)現(xiàn),市交通運輸委一直采用“津政發(fā)〔20xx〕24號”規(guī)定的縣道路面、橋梁及附屬設施養(yǎng)護單價標準,且在分配各區(qū)養(yǎng)管資金時僅將路面、橋梁等設施量作為唯一分配因素。對于已持續(xù)使用10年的標準,建議相關(guān)部門強化調(diào)研分析,適時完善相關(guān)政策文件,推動建立與農(nóng)村公路養(yǎng)護成本變化因素相關(guān)聯(lián)的農(nóng)村公路養(yǎng)護投入標準動態(tài)調(diào)整機制。
    學校項目績效評價報告篇十七
    (一)專項資金概況。森林消防隊專項資金年度預算為428.6萬元。該筆資金專用于森林消防隊運作開支,全額納入縣財政預算,實行限額包干制。
    (二)專項資金預期目標及完成情況。預期目標:持續(xù)加強專業(yè)森林消防隊伍建設,嚴格值守備戰(zhàn),助民于危難,救民于水火,為確保人民群眾生命財產(chǎn)安全而英勇奮斗。完成情況:嚴格執(zhí)行了全年度值守任務,完成了各項應急處突任務,總體上改善了城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境,弘揚了生態(tài)文化,保障了民本民生,形成了完備的森林生態(tài)體系、發(fā)達的生態(tài)產(chǎn)業(yè)體系和繁榮的生態(tài)文化體系,打造了“林中之城”名片,彰顯出“休閑之都”的特色,營造了宜居利居樂居的`城鄉(xiāng)森林生態(tài)環(huán)境,最大限度減少了人民群眾受災財產(chǎn)損失。
    (三)專項資金使用管理情況。20xx年,縣財政按年度預算足額及時下達了森林消防隊專項資金428.6萬元。隊伍嚴格按照財務相關(guān)要求,統(tǒng)籌安排,逐級報批,科學合理開支該筆專項資金。20xx年度全隊共計開支401.38萬元,主要用于隊伍工資、保險、伙食和機具設備車輛維護保養(yǎng)及用油等費用開支。
    森林消防隊始終以高標準加強隊伍建設,以高要求嚴格執(zhí)行值守任務,安全迅速地完成了森林滅火等應急處突任務。隊伍節(jié)假日里始終堅持靠前駐防不松懈的奉獻精神,隊伍日常嚴格訓練、枕戈待旦的作風精神,隊伍任務中負重前行、英勇奮斗的作戰(zhàn)精神,得到了廣大人民群眾的好評,得到了各級領導的肯定。
    森林消防隊一方面超標完成了20xx年度訓練、培訓與實戰(zhàn)演練任務,訓練有素,能打勝仗,是全市最具戰(zhàn)斗力的專業(yè)森林消防隊伍,圓滿完成了各次森林火災撲救等任務,挽回經(jīng)濟損失8000余萬元。另一方面全力踐行“全災種、大應急”要求,主動加強新業(yè)務新技能學習,積極應對低溫雨雪天氣,加強防汛抗洪備戰(zhàn),努力建設為“一專多能”的專業(yè)隊伍。
    隊伍人員不穩(wěn)定,離職率高,隊伍長期未能滿編,出現(xiàn)人員經(jīng)費結(jié)余閑置。
    建議根據(jù)實際重新核算審定隊伍預算,酌情提高隊員工資福利待遇,或增加結(jié)余經(jīng)費的靈活應用度,用于隊伍統(tǒng)籌安排靈活開支。
    學校項目績效評價報告篇十八
    我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理相對困難,為美化城鎮(zhèn)環(huán)境,預測我鎮(zhèn)2019年環(huán)境衛(wèi)生整治資金61.00萬元。
    主要內(nèi)容包括:對我鎮(zhèn)16個村、10個社區(qū)及多個城鄉(xiāng)結(jié)合部的城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治,聘用貧困戶打掃環(huán)境衛(wèi)生,解決部分貧困戶就業(yè)問題,安排專人清理轉(zhuǎn)運、購買相關(guān)的環(huán)衛(wèi)服務及環(huán)衛(wèi)設施、開展環(huán)保宣傳活動等,實現(xiàn)村社區(qū)容村貌整潔,美化人居環(huán)境,營造良好的宜居氛圍,促進社會和諧穩(wěn)定,提高群眾滿意度。
    根據(jù)宜縣財辦(2017)59號文件要求,通過對我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境的實地勘察,發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)存在垃圾處理不規(guī)范、群眾環(huán)保意識不高等情況,我鎮(zhèn)申報2019年城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治資金,主要是為了進一步改善我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生,營造良好的宜居環(huán)境,有利于創(chuàng)建文明城市,提升場鎮(zhèn)綜合形象,提高群眾滿意度。由于我鎮(zhèn)經(jīng)濟落后,財政資金收入困難,所需資金均全部來自區(qū)財政局撥款。
    總績效目標:對我鎮(zhèn)場鎮(zhèn)街道進行維護,安排專人對場鎮(zhèn)路燈進行檢修、場鎮(zhèn)綠化植被的日常管護、美化場鎮(zhèn)街道環(huán)境,改善場鎮(zhèn)居住環(huán)境,美化城鄉(xiāng)環(huán)境,將綠色發(fā)展要求貫穿管理、服務、建設綠色生態(tài)環(huán)境,營造良好的宜居氛圍,促進社會和諧穩(wěn)定,提高群眾滿意度。
    項目數(shù)量指標:保障全鎮(zhèn)村社區(qū)的城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治,營造生態(tài)良好的宜居環(huán)境。
    項目質(zhì)量指標:通過綜合治理村社區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生,美化人居環(huán)境,提高居住環(huán)境質(zhì)量。
    社會效益指標:聘用貧困戶打掃環(huán)境衛(wèi)生,解決部分貧困戶就業(yè)問題,增加了貧困戶收入,維護了社會穩(wěn)定。
    生態(tài)效益指標:美化城鎮(zhèn)環(huán)境,將綠色發(fā)展要求貫穿管理、服務、建設綠色生態(tài)環(huán)境。
    滿意度指標:通過進一步加大對環(huán)境衛(wèi)生整治的投入,力爭群眾滿意度達95%以上。
    1、項目政策依據(jù):我鎮(zhèn)政府的職能就包括公共服務職能,為我鎮(zhèn)群眾提供良好的衛(wèi)生環(huán)境。我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生存在薄弱之處,維護困難較大,加大資金投入,既改善了群眾居住條件,美化了環(huán)境,又有利于維護社會和諧穩(wěn)定,減少不必要的上訪事件。
    2、項目決策程序:對2019年環(huán)境衛(wèi)生整治所需資金全部由區(qū)財政局通過財政授權(quán)支付撥付到對方單位和個人,用于加強對場鎮(zhèn)街道維護,并納入我鎮(zhèn)年度計劃目標。
    3、制度建設:為規(guī)范我鎮(zhèn)財務工作,加強會計核算和內(nèi)部監(jiān)督,我鎮(zhèn)根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和區(qū)財政局的相關(guān)要求,結(jié)合我鎮(zhèn)的實際情況,制定完善相關(guān)的內(nèi)部財務控制、財務公開、項目支出管理、會計報銷及賬戶管理等財務制度。
    4、過程控制:執(zhí)行項目前進行預算評審,過程中進行監(jiān)督監(jiān)控、事后進行結(jié)算評審。在項目實施上,嚴格相關(guān)程序,并安排專人對該項目進行跟蹤監(jiān)控,對突發(fā)事件,有應對措施,并上報上級單位,妥善處理。
    成立環(huán)境衛(wèi)生整治管理小組,對項目實施的全過程進行監(jiān)控,制定實施方案,嚴格按照方案流程進行施工及資金的支付。項目實施完成后,將進一步美化我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生,既有利于改善群眾居住條件,又有利于維護社會和諧穩(wěn)定,提高群眾滿意度。
    預計我鎮(zhèn)2019年環(huán)境衛(wèi)生整治資金全部通過區(qū)財政撥款,根據(jù)項目實施進度,通過轉(zhuǎn)賬支付轉(zhuǎn)賬給對方單位或個人,禁止現(xiàn)金支付。