2023年數據管理制度范文(12篇)

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    隨著科技的快速發(fā)展,我們的生活正變得越來越便利和舒適。寫一篇完美的總結需要有清晰的邏輯和合理的條理。總結是一個總結經驗教訓、總結成功經驗、總結工作心得的過程。
    數據管理制度篇一
    第一條 為防止數據的非法生成、變更、泄漏、丟失與被破壞,確保數據的有據性、準確性、完整性、及時性、保密性,特制訂本制度。
    第二條 數據管理范圍包括所有利用計算機進行輸入、存儲、處理、再加工及輸出的數據,它包括文字材料、報表、各類原始憑證、圖形、圖像等輸入處理對象,又包括存儲于計算機內部及傳輸的各類數據,還包括計算機輸出的磁存儲、光存儲、電存儲及各類打印數據。
    第三條 數據必須是有據的,能夠辨認數據的內容、用途和使用方法;必須經過合法的手續(xù)和規(guī)定的渠道采集、加工、處理和傳播數據;數據應只用于明確規(guī)定的目的,未經批準不得它用;采用的數據范圍應與規(guī)定用途相符。
    第四條 數據管理者應承擔保存或處理數據的保護職責,防止數據的丟失、誤用或破壞;特殊或重要數據,應采用多種記錄手段異地保存,免遭意外風險。
    第五條 數據使用者有權查閱被授權的數據,索取數據記錄復制件,更正有關自身的任何不準確數據;享受有限次數規(guī)定的有問必答權利。
    第六條 根據使用的不同系統(tǒng)制訂相應的數據存取細則,采取措施防止數據被非法修改,堵塞管理操作的疏忽或蓄謀竊取數據的漏洞。
    第七條 無正當理由和有關批準手續(xù),不得通報數據內容,不得泄漏數據給內部或外部的無關人員,不得篡改數據庫數據內容,必要修改時,應經由部門主管及公司分管領導審批,提交數據管理部門,經管理部門領導審批同意后由數據管理員進行修改。
    第八條 不應造成可從發(fā)布的統(tǒng)計數據中推斷出保密或敏感的信息。
    第九條 不同數據用途建立適當的監(jiān)督、管理機制,保證與數據有關的個體和數據管理者的合法權益不被侵犯。
    第十條 有新系統(tǒng)上線或升級時,數據管理部門應當切實做好上線或升級前的各項準備工作,應查驗設備廠商或軟件開發(fā)商或開發(fā)人員提交的有關運行維護資料,并負責監(jiān)督設備廠商或軟件開發(fā)商提供對相關崗位人員的技術培訓。制定科學的上線計劃和新舊系統(tǒng)數據切換方案,考慮應急預案,確保新舊系統(tǒng)順利切換和平穩(wěn)銜接。系統(tǒng)上線涉及數據遷移的,還應由設備廠商或軟件開發(fā)商制定詳細的數據遷移計劃并經由數據管理部門及分管領導審批同意后執(zhí)行。
    第十一條 信息系統(tǒng)中的信息應該根據其重要性、密級、應用需求等分別實施相應的加密措施,未經流程及領導許可,保密信息不得以明文形式存儲和傳送。由信息所有者根據信息的重要性、密級規(guī)定及用途,決定操作人員的存取權限和存取方式。所有的統(tǒng)計信息應根據其重要程度進行密級劃分,并制訂相應的管理辦法,確定允許對外發(fā)布和交流的信息指標、報批權限和手續(xù)。
    (2)數據保管員必須用文件管理等方法,對數據進行登記管理。
    (3)未經流程及領導許可,禁止數據的外借,內部無權查閱和無正式批文的人員不得查閱。對于經正式批文借出的數據必須登記,并由經手人簽字,便于發(fā)生數據泄漏時分清責任人。
    (4)未經流程及領導許可,數據保管員不得修改所保管的任何數據。
    (5)電腦操作人員要定期清理服務器中的數據,將過期的、作廢的數據全部清除,每天作廢的打印數據必須銷毀。
    (6)數據是公司的重要資料,必須按嚴格地制度進行數據備份。
    (7)每天將所有數據備份到專門用于備份的工作站硬盤上和備份服務器上。
    (8)每周,將備份在工作站上的所有歷史數據刻錄在只讀光碟上保存,備份數據一式三份,并用統(tǒng)一格式的標簽和目錄清單。并必須異地存放。
    (9)公司總部及其分支機構必須進行交易數據的多重備份。備份數據應異地存放并送交一份至公司財務部門保管。送交至公司財務部門保管的備份必須采用只讀介質。
    (10)數據備份及歷史數據的存放應保證防火、防熱、防塵、防潮及防磁。磁記錄介質應存放于距鋼筋房柱或類似結構物十厘米以外處,以防雷電經鋼筋傳播時產生的磁場破壞所存數據。
    (11)未經流程及領導許可,嚴禁修改歷史數據。
    (12)當軟件更換或版本大的升級后,應做好原系統(tǒng)完整的程序和數據的備份,并寫出詳細的文檔資料,記載超級管理員的操作號以及密碼。
    數據管理制度篇二
    為規(guī)范公司數據備份及管理工作,合理存儲歷史數據及保證數據的安全性,防止因硬件故障、意外斷電、病毒等因素造成數據的丟失,保障公司正常的數據和技術資料的儲備,物制訂本管理制度。
    2、適用范圍。
    公司各部門有電腦使用權限的員工。
    第二章備份制度和要求。
    重要數據主要包括:財務數據、服務器數據等;。
    附則:
    本制度的解釋權歸信息部。如有未盡事宜,報請公司總經理后執(zhí)行。
    根據公司要求:
    所有員工電腦內重要的文件都要進行備份,
    數據管理制度篇三
    一、為了提高我省工商行政管理機關電子政務應用水平,加強數據管理,明確數據傳輸、數據檢查、數據庫管理、數據安全工作的職責,制定本制度。
    二、本制度所稱數據傳輸是指我省各級工商行政管理機關對批量信息數據或規(guī)定信息數據的發(fā)送、接收過程;數據檢查是指對要發(fā)送數據和已接收數據的正確性、完整性、邏輯性檢查;數據庫管理是指對本工商行政管理機關和所屬下級工商行政管理機關數據庫的管理;數據安全是指對于數據傳輸和數據庫的信息安全管理。
    三、各級工商行政管理機關信息中心含信息化歸口管理部門,以下簡稱信息中心負責牽頭實施數據管理,工商行政管理機關各工作部門應加強數據錄入、數據更新工作,不斷提高數據應用工作水平,配合做好相關數據管理和質量保證工作。
    四、數據傳輸。
    一信息中心應落實各級工商行政管理機關網絡維護人員,明確管理職責,每日對網絡運行情景進行檢查,如實記錄網絡運行日志,發(fā)現網絡運行故障及時予以排除,確保工商行政管理網絡通暢運行。網絡運行日志應包括運行日期、各個端口運行狀況、服務器工作狀況、通信設備工作狀況、故障處理排除情景、職責人員簽名等資料。
    二網絡維護人員對要發(fā)送信息、數據應進行最終檢查,對有缺、錯、漏項的應要求錄入部門進行補正,對違反網絡安全有關規(guī)定或存在安全隱患的應拒絕發(fā)送。信息數據發(fā)送完成后,應及時通知接收方查收。
    三接收方網絡維護人員應及時對接收數據進行檢查,發(fā)現數據益出、數據斷點、接收失敗應及時排除問題并通知發(fā)送方重新發(fā)送,確保數據庫的完整。
    四不經過網絡維護人員處理的直報信息、數據,由發(fā)送部門和接收部門按照上述要求進行處理,網絡維護人員應給予技術幫忙。
    五在啟動應急預案時,網絡維護人員應按照應急預案要求,確保網絡暢通并及時發(fā)送、接收信息數據。
    五、數據檢查。
    數據管理制度篇四
    收集和分析適當的數據,以確定質量管理體系的適宜性和有效性,并識別可以實施的改進。
    適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關來源的數據分析。
    《過程和服務的監(jiān)視和測量程序》
    《文件控制程序》
    《記錄控制程序》
    《糾正措施程序》
    《預防措施程序》
    4.1質量管理部
    a)負責歸口管理公司對內、外相關數據的傳遞與分析、處理;
    b)負責統(tǒng)計技術的選用、批準、組織培訓及檢查統(tǒng)計技術的`實施效果。
    4.2各部門
    a)負責各自相關的數據收集、傳遞、交流;
    b)負責本部門統(tǒng)計技術的具體選擇與應用。
    5.1數據是指能夠客觀地反映事實的資料和數字等信息。
    5.2數據的來源
    5.2.1外部來源
    a)政策、法規(guī)、標準等;
    b)地方政府機構檢查的結果及反饋;
    c)市場動態(tài);
    d)相關方(如業(yè)主和住戶、供應方等)反饋及投訴等。
    5.2.2內部來源
    b)存在、潛在的不合格,如質量問題統(tǒng)計分析結果、糾正預防措施處理結果等;
    c)緊急信息如出現突發(fā)事故等;
    d)其他信息員工建議等。
    5.2.3數據可采用已有的質量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、通訊等方式。
    5.3數據的收集、分析與處理
    5.3.1對數據的收集、分析與處理應提供如下信息;
    a)業(yè)主和住戶滿意或不滿意程度;
    b)服務滿足業(yè)主和住戶需求的符合性;
    c)過程、服務的特性及發(fā)展趨勢,包括采取預防措施的機會;
    d)供方的信務標準類數據的收集分析,并負責傳遞至相關部門。對出現的不合格項,執(zhí)行《糾正措施程序》。
    5.3.2.2政策法規(guī)類信息由質量管理部及相關部門收集、分析、整理、傳遞。
    5.3.2.3質量管理部、工程管理部及其他相關部門積極與業(yè)主和住戶進行信息溝通,以滿足業(yè)主和住戶需求,妥善處理他們的意見,執(zhí)行《糾正措施程序》的有關規(guī)定。
    5.3.2.4各部門直接從外部獲取的其他類數據,應在一周內用《信息聯(lián)絡處理單》報告經理,由其分析整理根據需要傳遞、協(xié)調處理。
    5.3.3內部數據的收集、分析與處理
    5.3.3.1經理依照相應規(guī)定傳遞質量方針、質量目標、管理方案、內審結果、最新的法律法規(guī)、標準等的信息。
    5.3.3.2各部門依據相關文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數據,對存在和潛在的不合格項,執(zhí)行《糾正措施程序》《預防措施程序》。
    5.3.3.3緊急信息由發(fā)現部門迅速報告公司主管部門處理。
    5.3.3.4其他內部信息獲得者可用《信息聯(lián)絡處理單》反饋給經理處理。
    5.4數據分析方法
    5.4.1為了尋找數據變化的規(guī)律性,通常采用統(tǒng)計方法。
    5.4.2本公司基本統(tǒng)計方法
    b)根據物品類別及質量的影響,對物品的檢測采取相應的抽樣檢驗法。
    5.4.3統(tǒng)計方法實施要求
    a)綜合管理部經理負責組織對有關人員進行統(tǒng)計方法培訓;
    b)正確使用統(tǒng)計方法,確保統(tǒng)計分析數據的科學、準確、真實。
    5.4.4對統(tǒng)計方法適用性和有效性的判定
    a)是否降低了不合格率;
    b)是否能為有關過程能力提供有效判定,以利于改進質量;
    c)是否提高了工作效率;
    d)是否降低了成本,提高了質量水平和經濟效益。
    5.5經理每三個月對各部門統(tǒng)計方法應用的記錄進行監(jiān)督檢查,對主要的質量問題要求責任部門采取相應的糾正、預防措施,執(zhí)行《糾正措施程序》《預防措施程序》。
    5.6統(tǒng)計記錄的管理
    對于統(tǒng)計記錄的管理要分清職責和權限,進行分級管理,各部門按照《文件控制程序》《記錄控制程序》,對統(tǒng)計的數據進行有效的管理與控制。
    無
    數據管理制度篇五
    為規(guī)范備份管理工作,合理存儲歷史數據及保證數據的安全性,防止因硬件故障、意外斷電、xx等因素造成數據的丟失,保障公司正常的知識產權利益和技術資料的儲備,特制訂本管理制度。
    一。所有服務器、交換機及其他系統(tǒng)主要設備均由企業(yè)管理部負責數據管理和備份。
    二。根據公司情景將數據分為一般數據和重要數據兩種。一般數據主要指:個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監(jiān)控數據等。重要數據主要包括:財務數據、技術部門圖紙、商務部標書、服務器數據等。
    三。一般數據由各部門每月自行備份,部門經理負責整理歸檔后刻盤,系統(tǒng)管理員每半年對一般數據資料進行選擇性收集歸檔。
    四。重要數據由系統(tǒng)管理員負責,具體細則如下:
    1。財務部每月底將當月電子帳、表格等數據統(tǒng)一整理,系統(tǒng)管理員負責刻盤,由財務部保存。
    2。技術部門已定稿的圖紙、商務部標書須在每月底前,由各部門的文件管理員上傳至pdm系統(tǒng),由系統(tǒng)管理員做備份保存。
    3。服務器的erp、pdm、crm等數據由系統(tǒng)管理員在硬盤做每日備份,并在每周六午時統(tǒng)一刻盤保存。
    五。當服務器、交換機及其他系統(tǒng)主要設備配置更新變動,以及服務器應用系統(tǒng)、軟件修改后均要在改動當天進行備份。
    六。備份數據所使用的刻錄機、光盤均由系統(tǒng)管理員保存,當刻錄機故障或光盤不足時應及時聯(lián)系維修或購買,確保備份工作的正常進行。
    七。所有數據備份工作由系統(tǒng)管理員進行詳實記錄,并建立檔案。
    八。如遇網絡攻擊或xx感染等突發(fā)事件,各部門應進取配合系統(tǒng)管理員進行處理,同時將團體情景記錄到備份檔案中。
    九。各部門負責人應嚴格執(zhí)行公司規(guī)定,如發(fā)現不及時上傳資料、故意隱瞞資料或沒有及時執(zhí)行備份任務的,將進行嚴肅處理。
    數據管理制度篇六
    1、由網管員負責建立數據備份系統(tǒng),防止系統(tǒng)、數據的丟失。由專人負責數據備份工作,并認真填寫備份日志。
    2、一旦發(fā)生數據丟失或數據破壞等情況,必須由網管員進行備份數據的恢復,以免造成不必要的麻煩或更大的損失。
    3、數據備份的主要內容為:網絡服務器端操作系統(tǒng)、系統(tǒng)及應用軟件、數據庫信息、網站信息、文檔數據庫、共享資源平臺。
    4、備份具體工作為將以上信息存儲于磁介質及光盤上。
    5、文件服務器實行雙硬盤同時工作,硬盤問做鏡像備份。
    備份的時間為:
    網絡操作系統(tǒng)每月底備份一次:
    應用系統(tǒng)每次修改后備份一次,并保留最新的版本:
    每星期備份服務器上的用戶數據:
    每月將用戶數據刻錄到光盤,作為歷史數據保存:
    如遇系統(tǒng)由重大改動或更新,需在改動之后當日進行備份。
    6、數據備份由網絡系統(tǒng)管理員負責實施。并記錄下備份的內容、時間。
    7、備份數據及相關的數據檔案統(tǒng)一保存在網絡管理中心。未經領導批準不得外借。
    8、如遇服務器遭受攻擊或網絡病毒,造成數據丟失或系統(tǒng)崩潰,需要進行數據恢復,需由網絡通管理員執(zhí)行恢復程序。同時將具體情況做記錄。
    9、數據備份和數據存儲用的磁介質要嚴格管理、妥善保存。
    數據管理制度篇七
    通過對溝通管理、信息管理、數據管理,及時、準確地收集、傳遞及反饋有關信息,開展數據統(tǒng)計和分析,識別改進的機會,確保質量管理體系持續(xù)的適宜和有效。
    適用于對內、外部信息的管理以及對數據分析的管理。
    3.1總經辦是本公司信息和數據分析的管理歸口部門。負責有關質量管理體系的信息管理、外部有關信息數據收集和分析管理。
    3.2各職能部門根據其職能管轄范圍,收集和分析相關信息、數據,并實施管理。
    4.1.1總經辦是公司信息管理中心,依此建立的信息網絡構成了內、外部溝通的系統(tǒng),通過內外部溝通實現本公司質量管理活動。
    4.1.2各部門負責按本規(guī)定要求,開展內外部溝通活動,實施信息管理和數據分析、處理和利用。
    4.1.3內部溝通。
    a)內部溝通的形式:。
    內部網絡--發(fā)布共享信息,實現行政、業(yè)務管理溝通;。
    表式文件溝通--公司的表式文件根據其作用不同,可分為業(yè)務報表和體系表式二大類,執(zhí)行《記錄控制程序》的要求,各職能管理部門負責設計并規(guī)定業(yè)務報表及其傳遞要求,實現業(yè)務和體系信息的溝通和傳遞。
    4.1.4外部溝通。
    通過外部溝通,了解和掌握顧客的需求、市場需求和市場動態(tài),并及時將顧客的需求轉化為對服務質量控制的要求。
    4.2信息。
    信息是以事實為依據,實施質量管理、進行決策的基礎資源,信息由量化信息和非量化信息構成。
    4.2.1信息源的分類。
    a)內部信息源:來自公司內部的信息;(管理活動、內部溝通的信息)。
    b)外部信息源:來自公司外部相關方的信息(供方、顧客、合作者或社會等方面的信息)。
    4.2.2外部信息主要包括:。
    a)法律、法規(guī)及行政管理部門的信息;。
    b)市場情報和業(yè)內動態(tài)的信息;。
    c)相關方的信息:。
    供方的信息(物資供方、施工方、提供服務供方的資信、能力、業(yè)績)。
    投資商、業(yè)主、社會的信息(需求、期望、社會發(fā)展及趨勢)。
    d)顧客對本公司提供的工程產品、營銷服務的評價信息(顧客滿意、顧客投訴、顧客建議)。
    4.2.3內部信息主要包括:。
    a)公司質量方針質量目標貫徹、實施方面的信息;。
    b)質量管理體系運行方面信息(內審、管理評審);。
    c)工程產品質量的監(jiān)測及其分析、處置方面的信息;。
    d)營銷服務過程及服務質量的監(jiān)測及其分析、處置方面的信息;。
    e)開發(fā)項目調研、策劃方面的信息;。
    f)工程產品特性、服務特性實現及其開發(fā)策劃方面的信息;。
    g)工程產品質量動態(tài)、銷售動態(tài)分析及其控制方面的信息;。
    h)持續(xù)改進,糾正和預防措施及實施方面的信息;。
    i)員工的信息(員工滿意及合理要求);。
    j)人力資源管理方面的信息。
    4.3信息的管理。
    4.3.1各職能管理部門負責收集各自職責范圍內相關的信息。
    4.3.2信息的識別。
    a)信息的形式可以是書面材料及其他介質形式;。
    b)對收集的信息,收集部門應進行核證,把由于人為原因造成的失真信息篩選剔除,保證傳遞信息的真實性。
    4.3.3信息的分類。
    根據信息的特征及其對質量活動的影響程度,信息可分為常規(guī)信息和異常信息。
    a)異常信息。
    重大的工程質量、安全事故:(包括施工單位)。
    突發(fā)性事件且構成對公司的聲譽和形象影響的事件;。
    違反有關管理規(guī)定構成的責任事故(質量、安全);。
    顧客投訴或抱怨并已構成嚴重不合格事件;。
    體系發(fā)生嚴重不合格。
    b)常規(guī)信息。
    經營活動、質量活動中獲取的大量的非異常信息。
    4.4信息的受理和處置。
    4.4.1常規(guī)信息的受理和處置。
    c)信息的溝通和傳遞。
    由下往上傳遞的信息:經主管部門審核后逐級向上傳遞,由職能管理部門進行監(jiān)督檢查;。
    橫向傳遞的信息:經部門負責人審核后按質量活動規(guī)定的溝通渠道,在相關部門間交流。
    4.4.2異常信息的受理和處置。
    由信息獲取部門編制'信息單':。
    a)顧客投訴--報營銷部受理處置;。
    d)異常信息的全部處置資料必須報總經辦備案。
    數據即量化信息。對量化信息的開發(fā)和利用,應采用數理統(tǒng)計技術,從中尋找數據變化的規(guī)律。
    數據主要來自對市場的調研和預測、體系運行過程的監(jiān)視和分析、工程建設管理營銷過程的監(jiān)測和分析、工程產品和服務結果的監(jiān)測及分析、顧客反饋的統(tǒng)計和分析等活動。
    通過信息網絡渠道,系統(tǒng)地收集數據,應做到:準確、完整、及時。使數據能如實地反映客觀事實的特征及變化情況,便于及時分析、有效地確定并采取改進措施。減少或避免損失。
    a)質量管理體系的適宜性,有效性和充分性,以及識別體系持續(xù)改進的機會;。
    b)銷售趨勢以及對營銷策略的調整;。
    d)質量意識、經營理念與市場規(guī)律的符合性,以及企業(yè)文件建設;。
    e)持續(xù)改進的有效性的必要性;。
    f)對供方控制的有效性,以及戰(zhàn)略上的調控;。
    g)經營活動的決策。
    b)總經辦應于每年十二月份定期評估信息管理在質量管理工作中的作用,找出存在的問題,持續(xù)改進信息管理工作。
    4.6有關信息及數據按《記錄控制程序》,由相關部門予以保存。
    5.1記錄控制程序dh/qp-4.2.4。
    5.2與顧客有關要求的評審程序dh/qp-7.2。
    5.3統(tǒng)計技術的應用dh/qc-8.4-01。
    6.1信息單qr/zb-35。
    數據管理制度篇八
    第一條為進一步加強企業(yè)移動存儲介質的管理,確保管理信息的安全,根據《中華人民共和國保守國家秘密法》和《中共中央保密委員會辦公室、國家保密局關于國家秘密載體保密管理規(guī)定》,結合我院實際,制定出《江蘇敏捷科技有限公司移動存儲介質管理規(guī)定》。
    第二條本規(guī)定所稱移動存儲介質,是指用于存儲本單位保密信息的硬盤、軟盤、u盤、光盤、磁帶、存儲卡等存儲介質。
    第三條本公司移動存儲設備要進行編號,不得借于他人使用,若需借于他人的,必須征得部門同意,并進行借還時間、借用人、審批人等詳細登記。
    第四條新購計算機、移動存儲等設備,要先進行保密標識和登記,安裝加密軟件,再發(fā)放使用。
    第五條如使用移動設備轉移存儲保密數據,需在使用前格式化,并在使用后立即刪除保密數據。
    第六條使用光盤備份的保密數據要登記編號,分類存放。
    第七條非本公司的移動存儲設備一律不得和涉密計算機連接。
    第八條公司擬的涉密移動存儲設備處理辦法如下:
    涉密和非涉密移動存儲介質禁止交叉混用,即涉密移動存儲介質不得在非涉密計算機中使用,非涉密移動存儲介質不得在涉密計算機中使用。
    存儲過涉密信息的移動存儲介質,不得與存儲普通信息的移動存儲介質混用;新啟用存儲涉密信息的移動存儲介質或使用移動存儲介質,必須進行安全檢查和查殺病毒處理。
    移動存儲介質需要送外維修時,必須到信息科指定的單位進行維修;涉密移動存儲介質在淘汰和報廢前,應到保密部門進行消磁和粉碎處理。嚴禁將涉密移動存儲介質作為廢品出售。
    數據管理制度篇九
    20xx年第一季度醫(yī)療質量自查報告及整改措施根據醫(yī)療機構醫(yī)療質量安全整頓活動的要求,我院對重點科室、重點部門進行了全面的檢查?,F就自查結果及整改意見、措施和具體整改責任落實匯報如下:
    一、我院醫(yī)療質量、安全管理基本情況回顧:
    (一)我院有健全的安全管理體系,職責明確,責任到人。我們制定了醫(yī)療質量及安全管理方案與考核標準,健全完善了各項醫(yī)療管理制度職責。醫(yī)療質量管理按照管理方案和考核標準的要求,定期深入科室進行監(jiān)督檢查,督促核心制度的落實,檢查結果以質量分的形式與醫(yī)院績效考核方案掛鉤,有效地促進了醫(yī)療質量和醫(yī)療安全管理的持續(xù)改進。
    (二)加強了醫(yī)療質量和醫(yī)療安全教育,醫(yī)務人員的安全意識不斷提高。
    我們通過安全大會的形式,對全員進行質量安全教育,并與各科室有關人員簽定安全責任書。加強了法律、法規(guī)及規(guī)章制度的培訓和考核。舉辦了“醫(yī)療質量安全”等培訓。安全檢查檢查結束后,院質量控制科召開會議,認真研究分析檢查中發(fā)現的問題和糾紛隱患,找出核心問題和整改措施,然后召開科長、護士長、業(yè)務骨干會議進行質量講評,有效促進了醫(yī)療質量的提高。加強三基、三嚴的培訓與考核,按照年初三基培訓考核計劃,各科室每季度必須考核一次,醫(yī)務科、護理部每半年必須舉辦一次全院x的三基考核,參考率、合格率務必達95%以上。
    (三)健全了防范醫(yī)療事故糾紛、防范非醫(yī)療因素引起的意外傷害事件的預案,建立了醫(yī)療糾紛防范和處理機制。
    (四)護理管理方面。
    (1)護理管理組織。
    能夠嚴格按照《護士條例》規(guī)定實施護理管理工作,組織護士長及護理人員認真學習了《護士條例》,確保做到知法、守法、依法執(zhí)業(yè)。
    (2)護理人力資源管理。
    每年制定護士在職培訓計劃,包括三基學習、業(yè)務講座、護理查房等。按計劃認真執(zhí)行完成。
    (3)臨床護理管理。
    樹立人x化服務理念,確保將患者知情同意落到實處。對圍手術期患者實施術前訪視和術后回訪,設計了規(guī)范的計劃。各科室高度重視健康教育工作,制定了健康教育內容。
    (五)、醫(yī)院感染管理。
    (1)建立健全了醫(yī)院感染管理組織根據國家《醫(yī)院感染管理辦法》,我院建立和完善了醫(yī)院感染控制小組。
    (2)醫(yī)院感染控制管理組織的工作職責得到了落實。
    我院根據實際情況和任務要求,每年制定醫(yī)院感染管理工作計劃,做到組織落實、責任到人。每年召開醫(yī)院感染管理會議,總結近期醫(yī)院感染管理工作情況,解決日常工作中發(fā)現的帶有普遍x的問題,布置下一時期的工作重點。
    (3)加強了醫(yī)院感染管理知識的培訓,不斷提高醫(yī)護人員的醫(yī)院感染控制和消毒隔離意識。
    (4)認真開展了醫(yī)院感染控制與消毒隔離監(jiān)測工作,降低了醫(yī)院感染率,從未發(fā)生醫(yī)院感染爆發(fā)流行現象。加強了一次x使用用品的管理。各科室嚴格執(zhí)行“一次x使用無菌醫(yī)療用品管理辦法”,一次x使用醫(yī)療、衛(wèi)生用品由設備科統(tǒng)一購進、儲存和發(fā)放,“三x”齊全。各科室按需領取,做到先領先用,有效期內使用。一次x使用用品用后,由專人集中回收,禁止重復使用和回流市場。
    二、存在問題:
    (一)某些醫(yī)療管理制度還有落實不夠的地方。
    個別醫(yī)務人員質量安全意識不夠高,對首診醫(yī)師負責制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實,病例討論還有應付的情況?;颊卟∏樵u估制度不健全,對手術病人的風險評估,僅限于術前討論或術前小結中,還沒建立起書面的風險評估制度。
    (二)抗菌x物的應用仍存在不合理的想象。
    個別醫(yī)務人員抗菌x物使用不合理,普通感冒也使用抗生素;外科圍手術期預防用x不合理,抗生素應用檔次過高,時間過長。
    (三)住院病歷書寫中還存在不少問題。
    1、病程記錄中對修改的醫(yī)囑、陽x化驗結果缺少分析,查房內容分析少,有的象記流水帳。
    2、存在知情同意書漏簽字、自費用x未簽知情同意書。
    三、整改措施:
    (一)進一步加強質量安全教育,提高醫(yī)務人員的安全、質量意識。
    首先要加強醫(yī)療相關法律、法規(guī)、規(guī)章制度、各級人員職責的培訓。我院花大力氣進行了制度建設,匯編了各種法律法規(guī)、制度及各級人員職責。要認真組織學習《醫(yī)院工作人員崗位職責》、《醫(yī)院常用法律法規(guī)選編》、《醫(yī)療質量與安全管理手冊》,醫(yī)務人員務必掌握相關法律法規(guī)、核心制度、人員職責,3月份組織一次全員醫(yī)技、法規(guī)、制度、職責等有關知識的考核,成績記入個人檔案。加強醫(yī)務人員的質量管理基本知識的學習,提高醫(yī)務人員的質量意識、安全意識與防范意識。
    (二)加大監(jiān)督檢查力度,保x核心制度的'落實。
    1、醫(yī)務科要進一步加強質量查房和運行病歷檢查工作,這項工作對于提高醫(yī)療質量是很好的措施,但是要注重實效,不能流于形式,對查到的問題除了當面講解以外,對屢犯的一定要通過經濟處罰,給予懲戒。
    2、要加強三基訓練與考核,要不斷完善考核辦法,嚴肅考核紀律,注重考核的實效,不能流于形式??剖邑撠熑艘匾暼柧殻洺︶t(yī)務人員講三基學習的重要x,這對提高醫(yī)務人員的技術水平至關重要。
    3、加強病案質量的管理。
    要進一步健全相關制度及病歷檢查標準,以制定獎懲辦法,保x住院病歷的及時歸檔和安全流轉。
    4、進一步加強醫(yī)院感染的x。
    要進一步在醫(yī)院感染病例監(jiān)測、消毒滅菌效果監(jiān)測、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測等工作上下大功夫,嚴格執(zhí)行各項醫(yī)院感染管理制度,要將工作做細,不能應付。要進一步加大醫(yī)院感染知識的培訓和宣傳力度,讓每個醫(yī)務人員都要認識到醫(yī)院感染控制的重要x,自覺遵守無菌x作技術,做好個人控制環(huán)節(jié)。發(fā)揮科室醫(yī)院感染控制小組的職責,配合院感辦積極開展工作,杜絕醫(yī)院感染事件的漏報。
    5、進一步加強抗菌x物的使用管理。
    根據衛(wèi)生部《進一步加強抗菌x物臨床應用的管理》通知精神,制定我院具體實施辦法及獎懲制度,注重x圍手術期預防用x情況。要進一步落實抗菌x物分級管理制度,在門診工作站設置處方權限,保x制度的落實。提高細菌培養(yǎng)、x敏試驗率,保x合理使用抗抗菌x物。
    數據管理制度篇十
    為規(guī)范備份管理工作,合理存儲歷史數據及保證數據的安全性,防止因硬件故障、意外斷電、xx等因素造成數據的丟失,保障公司正常的知識產權利益和技術資料的儲備,特制訂本管理制度。
    一、所有服務器、交換機及其他系統(tǒng)主要設備均由企業(yè)管理部負責數據管理和備份。
    二、根據公司情景將數據分為一般數據和重要數據兩種。一般數據主要指:個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監(jiān)控數據等。重要數據主要包括:財務數據、技術部門圖紙、商務部標書、服務器數據等。
    三、一般數據由各部門每月自行備份,部門經理負責整理歸檔后刻盤,系統(tǒng)管理員每半年對一般數據資料進行選擇性收集歸檔。
    四、重要數據由系統(tǒng)管理員負責,具體細則如下:
    1、財務部每月底將當月電子帳、表格等數據統(tǒng)一整理,系統(tǒng)管理員負責刻盤,由財務部保存。
    2、技術部門已定稿的圖紙、商務部標書須在每月底前,由各部門的文件管理員上傳至pdm系統(tǒng),由系統(tǒng)管理員做備份保存。
    3、服務器的erp、pdm、crm等數據由系統(tǒng)管理員在硬盤做每日備份,并在每周六午時統(tǒng)一刻盤保存。
    五、當服務器、交換機及其他系統(tǒng)主要設備配置更新變動,以及服務器應用系統(tǒng)、軟件修改后均要在改動當天進行備份。
    六、備份數據所使用的刻錄機、光盤均由系統(tǒng)管理員保存,當刻錄機故障或光盤不足時應及時聯(lián)系維修或購買,確保備份工作的正常進行。
    七、所有數據備份工作由系統(tǒng)管理員進行詳實記錄,并建立檔案。
    八、如遇網絡攻擊或病毒感染等突發(fā)事件,各部門應積極配合系統(tǒng)管理員進行處理,同時將團體情景記錄到備份檔案中。
    九、各部門負責人應嚴格執(zhí)行公司規(guī)定,如發(fā)現不及時上傳資料、故意隱瞞資料或沒有及時執(zhí)行備份任務的,將進行嚴肅處理。
    數據管理制度篇十一
    1為明確原始數據、統(tǒng)計報表的建立、使用和保管的程序和權限,確保數據真實、可靠、齊全、準確、保管完善,特制定本制度。
    2電能計量原始數據是原始記錄的重要組成部分。原始記錄是通過建立在觀察、測量、試驗或其它手段所獲事實的基礎上證明已完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件。它是計量人員的工作記錄,是考核計量工作質量、處理計量差錯或事故、仲裁計量糾紛的原始憑證,也是企業(yè)制訂計量工作計劃、發(fā)展規(guī)劃、經濟核算的重要素材。因此,要求做到齊全(不散失)、清晰(字跡工整、不隨意涂改),準確(不錯記、不漏記)、保管完善。原始記錄可以是手寫或打印,要推行現代化管理手段,積極采用計算機有效完成對工作記錄中原始計量數據檔案資料的貯存、計算、統(tǒng)計、查詢、打印等工作。
    3電能計量原始記錄應格式規(guī)范,填寫符合要求。
    a)電能計量原始記錄的分類:
    1)檢定或校準(含原始觀測記錄、計算和導出數據在內)等溯源記錄;
    3)計量檢測記錄。
    b)電能計量原始記錄的作用:
    1)計量器具測量能力及其所處狀況的證明;
    2)為測量工作連續(xù)性、繼承性提供保證;
    3)擔負計量檢測體系過程控制,以及采取預防和糾正措施的憑證;
    4)證實計量數據的可溯性(包含有足夠的信息,使之具有復現性、可追溯性)。
    c)電能計量原始數據(記錄)的要求:
    1)格式設計規(guī)范、統(tǒng)一;
    2)如實、詳細、完整,應保持其“原始性”;
    3)填寫必須字跡清楚、數據可靠,嚴禁弄虛作假;
    4)更改、保存、銷毀應符合一定的要求;
    5)使用應符合有關規(guī)定。
    4電能計量部應配合公司計量管理機構加強對計量原始數據(記錄)的監(jiān)督管理,定期進行抽查,并做好記錄。發(fā)現原始數據(記錄)不真實、不準確、不齊全、弄虛作假等行為要及時處理。
    5電能計量統(tǒng)計報表是綜合評價,以電能計量管理工作實施情況為主要內容的有關報表,為確保其數據真實有效、有據可查,必須做好原始數據的收集、歸類、分析、整理前期工作,做到填寫正確無誤、數據認可簽章手續(xù)完整,上報及時。
    6計量原始數據是電能計量檢測體系第一性原始記錄,由部指定專人負責保管(登記、造冊),并明確保存期限。計算機檢測數據由部檔案員配合計算機管理員進行軟盤備份(每季至少一次)。計量原始數據(記錄)的保存期如下:
    a)檢定(含現場檢驗)或校準記錄:
    1)屬于計量標準的,應長期保存,直至報廢或不再有參考價值為止;
    2)高壓在用電能計量器具:3倍于檢定周期;
    3)低壓在用電能計量器具:2倍于檢定周期。
    b)計量器具周期檢定計劃:三倍于檢定周期(至少3年);
    c)能源、經營、工藝控制檢測記錄:3年;
    d)環(huán)境參數記錄:3年;
    e)其它記錄:視其重要性,另行自定。
    7統(tǒng)計報表由部主任或專責人負責收集資料進行填報,在上報時應自備一份,交部檔案管理員歸類存檔,并明確保存有效期限(至少3年)。
    8原始數據(記錄)、統(tǒng)計報表應做到安全貯存、保管妥善、安全并保密。
    9原始數據(記錄)、統(tǒng)計報表應按類別保存,以便查詢,并指定專人保管。
    10確因工作需要保管原始數據(記錄)、統(tǒng)計報表,須辦理借用手續(xù)。未經部檔案管理員或部主任同意,不得私自外借或復制。
    數據管理制度篇十二
    一、為了提高我省工商行政管理機關電子政務應用水平,加強數據管理,明確數據傳輸、數據檢查、數據庫管理、數據安全工作的職責,制定本制度。
    二、本制度所稱數據傳輸是指我省各級工商行政管理機關對批量信息數據或規(guī)定信息數據的發(fā)送、接收過程;數據檢查是指對要發(fā)送數據和已接收數據的正確性、完整性、邏輯性檢查;數據庫管理是指對本工商行政管理機關和所屬下級工商行政管理機關數據庫的管理;數據安全是指對于數據傳輸和數據庫的信息安全管理。
    三、各級工商行政管理機關信息中心(含信息化歸口管理部門,以下簡稱信息中心)負責牽頭實施數據管理,工商行政管理機關各工作部門應加強數據錄入、數據更新工作,不斷提高數據應用工作水平,配合做好相關數據管理和質量保證工作。
    四、數據傳輸。
    (一)信息中心應落實各級工商行政管理機關網絡維護人員,明確管理職責,每日對網絡運行情景進行檢查,如實記錄網絡運行日志,發(fā)現網絡運行故障及時予以排除,確保工商行政管理網絡通暢運行。網絡運行日志應包括運行日期、各個端口運行狀況、服務器工作狀況、通信設備工作狀況、故障處理排除情景、職責人員簽名等資料。
    (二)網絡維護人員對要發(fā)送信息、數據應進行最終檢查,對有缺、錯、漏項的應要求錄入部門進行補正,對違反網絡安全有關規(guī)定或存在安全隱患的應拒絕發(fā)送。信息數據發(fā)送完成后,應及時通知接收方查收。
    (三)接收方網絡維護人員應及時對接收數據進行檢查,發(fā)現數據益出、數據斷點、接收失敗應及時排除問題并通知發(fā)送方重新發(fā)送,確保數據庫的完整。
    (四)不經過網絡維護人員處理的直報信息、數據,由發(fā)送部門和接收部門按照上述要求進行處理,網絡維護人員應給予技術幫忙。
    (五)在啟動應急預案時,網絡維護人員應按照應急預案要求,確保網絡暢通并及時發(fā)送、接收信息數據。
    五、數據檢查。
    (一)各級信息中心應按照《貴州省工商行政管理機關數據質量檢查制度》規(guī)定的辦法,定期或不定期組織數據質量檢查,經過堅持不懈的開展這項工作,促進工商行政管理機關數據質量的不斷提高。
    (二)數據檢查項目,應根據上級金信工程建設要求和本地開展電子政務建設的實際,針對存在的問題具體擬訂。
    (三)對于在數據檢查中發(fā)現的數據質量問題,應在三個工作日內及時通報相關單位進行補正和重傳,相關單位接到通報后,應在七個工作日內完成補正和重傳工作,確因工作量大等原因,不能在七個工作日內完成的,應及時報告上級信息中心,并組織力量在最短時光內完成補正和上傳工作。
    (四)對于在檢查中發(fā)現的擅自改變數據指標體系,擅自違反或擴大數據指標邏輯內涵進行處理的數據,應比照前款規(guī)定及時予以糾正和補傳。
    (五)各有關部門對于數據質量檢查和補正上傳工作應當積極配合,不得設置人為障礙或無故拖延。
    (一)各級工商行政管理機關信息中心應指定專人負責對數據庫的管理,數據庫管理人員應明確管理職責,定時對數據庫進行檢查,檢查情景應記入運行日志。
    (二)數據庫管理人員應視工作量情景,以不影響工作為原則,每1~5天進行一次數據備份。不得因數據備份不及時、不完整造成工作損失。
    (三)數據庫管理人員發(fā)現數據庫不安全隱患或xx威脅時,應采取措施加以預防或制止,必要時能夠切斷用戶接入并向有關領導報告,安全隱患或xx威脅消除后,應及時將切斷用戶接入。
    (四)計算機使用人員應自覺理解數據庫管理人員的監(jiān)督,不得在非涉密計算機上錄入、傳輸、查詢、保存涉密信息數據,不得在非涉密計算機上安裝、運行涉密程序、軟件,不得使用非涉密計算機聯(lián)接、訪問涉密信息網絡。未經許可,不得擅自下載、安裝、使用與工作無關的程序、軟件。
    (五)數據庫批量錄入、查詢必須做好書面記錄,如實記載錄入查詢的時光、數量、錄入查詢人姓名等有關情景。
    (六)數據庫中的過期、冗余數據每半年進行一次清理,清理中發(fā)現需要刪除的數據,應書面報省局信息中心,經核對批準后方能進行。未經正式批準,不得擅自刪除數據。
    (七)數據庫上傳和接收數據,按照本規(guī)定第四條辦理。
    七、各級信息中心應采取切實有效的措施,保證工商行政管理數據標準的貫徹執(zhí)行。在應用中發(fā)現數據指標體系有不滿足、不適應工作需要的問題,應及時書面報省局信息中心,由省局信息中心統(tǒng)一做出修改。不得擅自增加、減少或改變數據結構。
    (一)因違反上述規(guī)定導致工商行政管理機關行政許可出現過錯的,按照國家有關規(guī)定和《貴州省工商行政管理機關行政許可過錯職責追究暫行辦法》追究有關人員的職責;因違反上述規(guī)定導致工商行政管理機關行政執(zhí)法出現過錯的,按照國家有關規(guī)定和《貴州省工商行政管理機關執(zhí)法過錯職責追究辦法》追究有關人員的職責。
    (二)因違反上述第四條第(二)款、第六條第(三)款、第(四)款規(guī)定,造成泄密的,依據國家安全保密和計算機安全管理有關規(guī)定追究有關人員的職責。構成犯罪的,移送司法機關追究刑事職責。
    (三)除以上情形以外,如違反上述規(guī)定,視情景每次扣減該單位績效分1~5分,個人職責的追究辦法,由被扣分單位研究決定。
    九、本規(guī)定適用于我省各級工商行政管理機關的各類信息數據管理。
    十、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。