費用報銷工作計劃大全(13篇)

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    計劃是一種思維方式和行動準(zhǔn)則,只有堅持制定和執(zhí)行計劃,才能夠更好地實現(xiàn)自己的目標(biāo)。制定計劃時,我們還可以考慮一些限制和風(fēng)險因素,以便做好相關(guān)的應(yīng)對和預(yù)案。通過閱讀一些成功人士的計劃經(jīng)驗,我們可以學(xué)到很多制定計劃的技巧和方法。
    費用報銷工作計劃篇一
    第一條為了規(guī)范公司財務(wù)會計行為,更好地發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能,達(dá)到強(qiáng)化內(nèi)部財務(wù)管理,加強(qiáng)成本費用控制,保證資金合理使用的目的,讓各項成本費用開支在預(yù)算范圍內(nèi)做到必要、合理、節(jié)約、有效,使財務(wù)會計工作更好地服務(wù)于公司管理,依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司具體情況制定本辦法。
    第二條本辦法適用于公司各部門和全體員工。
    第三條發(fā)生各類費用、支出事項,應(yīng)當(dāng)及時辦理會計手續(xù),取得或填制真實、合法、完整的原始憑證,并及時送交財務(wù)部。
    第二章費用報銷、支出審批人員和審批權(quán)限。
    第四條公司總經(jīng)理為公司各類費用、支出事項的有權(quán)審批人。各部門在預(yù)算范圍內(nèi)的費用、支出事項須由經(jīng)辦人員報總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理或執(zhí)行。超過部門預(yù)算范圍內(nèi)的費用、支出,財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理,且超出部份的費用由支費個人自理。
    第五條經(jīng)濟(jì)合同付款審批程序。
    簽定經(jīng)濟(jì)合同的部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款時限,分月向財務(wù)部報送預(yù)算,并由分管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人審查,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財務(wù)部安排資金,有計劃分步驟地支付各類經(jīng)濟(jì)合同款項。
    連同對方出具的本次付款的有效正式發(fā)票一并報總經(jīng)理審批;
    (三)經(jīng)總經(jīng)理審批后,由財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證、出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證在5個工作日內(nèi)付款。
    第六條日常費用的報銷審批程序及有關(guān)規(guī)定。
    各部門按核定的年度預(yù)算分解報月預(yù)算,經(jīng)審核后所發(fā)生的各項費用應(yīng)在預(yù)算內(nèi)控制使用。
    一、審批程序。
    (三)公司領(lǐng)導(dǎo)審批——財務(wù)部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準(zhǔn);
    (四)將審核批準(zhǔn)同意報銷的原始憑證送財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證后交出納,由出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證付款。
    二、有關(guān)規(guī)定。
    (一)費用發(fā)生時,應(yīng)取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據(jù);
    1、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全,大小寫要相符,并加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章,并注意印制發(fā)票的有效時效。例:針對20xx年,取得發(fā)票時的前3年,即發(fā)票右上角編號下分別應(yīng)標(biāo)有稅字(02)或(03)或(04)字樣的,為印制發(fā)票的有效時效。
    2、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的定額發(fā)票要同時加蓋使用單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章,白條和無財政監(jiān)章的收據(jù)不作為報銷依據(jù),否則財務(wù)初審時即剔除。
    (二)原則上當(dāng)月發(fā)生的費用當(dāng)月在預(yù)算內(nèi)報銷,當(dāng)月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當(dāng)月內(nèi)報銷的費用,必須在次月初起的三個工作日內(nèi)完成報銷手續(xù),否則不納入當(dāng)月預(yù)算處理。
    (三)員工因公借款且在借款期發(fā)生費用報銷時應(yīng)先沖借款,直至沖完借款為止。
    (四)日常費用的報賬收單時間:
    1、除特定時期,每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后兩個工作日為報帳收單時間。
    2、每年1月、7月為財務(wù)中報、年報編制時間,當(dāng)月1日至10日原則上不辦理報帳收單手續(xù),其他月份的.1日至5日為月報編制時間,原則上不辦理報帳收單手續(xù)。
    第七條工資費用的審批程序。
    (二)財務(wù)部將復(fù)核無誤的工資表送總經(jīng)理審核;
    (三)根據(jù)核準(zhǔn)發(fā)放的工資額撥款到銀行開設(shè)的工資專戶。
    第八條員工個人因公借款審批程序。
    (一)借款人填制借款申請單,參照第六條的費用報銷審批程序進(jìn)行審批;
    (二)借款申請單送財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核。如果借款人的以前欠款已清償完畢,準(zhǔn)予借款,堅持“前不清,后不借”。
    (四)因公出差的借款人,在返回公司后的5日內(nèi)報帳并結(jié)清余款;其他借款人在業(yè)務(wù)完畢后的三日內(nèi)了清借款。
    第九條業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)定。
    規(guī)定標(biāo)準(zhǔn):公司總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費每月不超過8000元,公司副總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費每月不超過3000元,技術(shù)總監(jiān)、部門經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費為每月不超過1000元,全部招待費憑票報銷。
    要求:
    (一)在預(yù)算范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)酬活動應(yīng)本著節(jié)約、實事求是的原則進(jìn)行,各部門有列支權(quán),無隨意開支權(quán)。經(jīng)公司審定的各部門業(yè)務(wù)招待費的開支額度按部門歸屬總經(jīng)理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據(jù)工作需要確需超支的,應(yīng)先報總經(jīng)理批準(zhǔn),總經(jīng)理超支時應(yīng)先報董事長批準(zhǔn)。
    (二)各部門正、副經(jīng)理有業(yè)務(wù)招待費使用資格,其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務(wù)招待費。各部門在發(fā)生業(yè)務(wù)招待事項時須嚴(yán)格按批準(zhǔn)的限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,并須事前向總經(jīng)理請示,說明理由,經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理,具體執(zhí)行中以總經(jīng)理在報銷憑證上簽字批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
    (三)在業(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”,注明被請客戶名稱、人數(shù),事由及應(yīng)酬方式、金額等,并填寫“費用報銷支款單”附上相應(yīng)發(fā)票,按照第六條日常費用報銷程序的要求進(jìn)行報銷?!皹I(yè)務(wù)招待費說明表”,統(tǒng)一由財務(wù)部存檔,僅供內(nèi)部審查不對外使用。
    (四)公司財務(wù)部對各部門的業(yè)務(wù)招待費開支實施適時控制,并建立預(yù)警制度,對費用的不正常執(zhí)行予以適時警告,對超預(yù)算開支適時予以終止執(zhí)行。財務(wù)部就各部門業(yè)務(wù)招待費開支狀況按季度向公司辦公會通報,以形成互相督促,鼓勵節(jié)約的風(fēng)氣。
    公司手機(jī)費用是公司為從事經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務(wù)的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費補(bǔ)貼的職員必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確定并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)放該補(bǔ)貼。
    (一)在各部門預(yù)算范圍內(nèi)享受公司手機(jī)費補(bǔ)貼的員工,必須做到平時8:00—23:00開機(jī),節(jié)假日9:00—22:00開機(jī)。
    (二)公司總經(jīng)理:手機(jī)費每月定額600元(憑票報銷)。
    (三)公司副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān):手機(jī)費每月定額500元(憑票報銷)。
    (四)部門經(jīng)理及公司核定的市場及市場服務(wù)保障崗位人員手機(jī)費每月定額200元(憑票報銷)。
    (五)公司主要負(fù)責(zé)對外工作聯(lián)系的管理人員手機(jī)費每月定額100元(憑票報銷)。
    (六)公司其他職員(不含試用期):手機(jī)費每月定額50元(憑票報銷)。
    (七)凡在公司報銷手機(jī)費的員工出差,不再報銷異地長話費。出差超過15天者,根據(jù)實際情況經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意并報總經(jīng)理審批同意后可報銷超定額部分。
    (八)公司各部門確因業(yè)務(wù)需要,致使部份職員手機(jī)費用超標(biāo)時,由使用人以書面形式詳細(xì)說明事由,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可在該部門當(dāng)月手機(jī)預(yù)算費用內(nèi)調(diào)劑報銷,但不得超過部門該項預(yù)算總額。
    第十一條差旅費報銷規(guī)定。
    凡出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),差旅費的使用在各部門預(yù)算范圍內(nèi)開支。
    (一)公司員工出差借款,經(jīng)批準(zhǔn)應(yīng)提前填寫“出差申請表”。內(nèi)容包括:出差事由、地點、時間、發(fā)生費用預(yù)算等。遇特殊情況臨時需要出差的,應(yīng)事先征得本部門分管副總同意,再報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
    (二)部門經(jīng)理級及以上干部乘坐飛機(jī)須經(jīng)批準(zhǔn)。
    (三)部門級以下員工出差,乘坐汽車、火車或輪船在24小時內(nèi)能到達(dá)出差目的地的,原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可乘坐飛機(jī)。
    (1)總經(jīng)理出差住宿標(biāo)準(zhǔn)不作限制。副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)出差住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過300元/天。因公發(fā)生費用實報實銷。
    (2)部門經(jīng)理級出差,每日住宿費標(biāo)準(zhǔn)不超過200元,交通費本著節(jié)約原則實報實銷,出差補(bǔ)貼每天50元,在外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費需填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”,按照第六條日常費用報銷程序的要求報銷。
    (3)部門經(jīng)理級以下干部出差,每日住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過150元,每日交通費及伙食補(bǔ)貼50元,不再報銷市內(nèi)交通費。如發(fā)生招待費用需事先征得部門負(fù)責(zé)人同意,報銷時需填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”,金額超過500元者報總經(jīng)理審批。
    (4)差旅費報銷應(yīng)填寫“差旅費報銷單”,注明出差地點、事由、起止日期、往返天數(shù)、附件張數(shù)并計算金額,住宿費須憑發(fā)票和電腦清單在規(guī)定的限額內(nèi)報銷,經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后,按第六條規(guī)定報銷。如出差人員的報銷內(nèi)容與出差申請表不符,又未在報銷單上加以說明,任何一級審核人員均可提出拒絕報銷。
    (五)市內(nèi)交通費一般情況不予報銷,若遇特殊情況乘坐出租車需事先征得部門經(jīng)理同意事后方可報銷出租車費。各部門的市內(nèi)交通費按月實行總額控制,各部門每月定額200元。
    市場人員可憑票報銷月票,每月定額50元/人。
    (一)辦公用品費用包括文件夾、筆等辦公文具,總經(jīng)費按每人每月10元計算,由辦公室統(tǒng)一購買,按需領(lǐng)取。
    (二)紙張、磁盤、墨盒等計算機(jī)復(fù)印機(jī)耗材,其他辦公設(shè)備的維修、保養(yǎng)費用等,總經(jīng)費按每人每月15元計算。
    (三)辦公用品中的低值易耗品由專人負(fù)責(zé)保管、領(lǐng)用、登記,并建立相應(yīng)的實物臺帳,
    (四)公司對外的郵寄、傳真由辦公室統(tǒng)一指定專人辦理,在各部門辦公費用預(yù)算內(nèi)支出。
    (五)各部門購買的專業(yè)書籍資料必須在辦公室指定的專管員處辦理入庫登記手續(xù)后憑“資料入庫單”方可報銷。
    (六)所購辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管,定期核對,作到帳帳、帳實相符。
    第十三條公司辦公場地所發(fā)生的租賃費、水電費、維修費、清潔費、綠化費、消防費等由公司辦公室統(tǒng)一管理,辦公室按合同、協(xié)議據(jù)實報銷。
    第十四條汽車使用費:實行按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)包干使用的原則。
    規(guī)定標(biāo)準(zhǔn):總經(jīng)理2000元/月;副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、部門負(fù)責(zé)人1000元/月。
    (一)汽車包干使用費含汽油費、停車費、洗車費、過路費、保險費、修理費。
    (二)汽車包干使用費的報銷,原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月報銷,按照第六條日常費用報銷程序的要求辦理。
    (三)汽車使用費按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)月上限控制,超支自理,余額可結(jié)轉(zhuǎn)至次月累計繼續(xù)使用。
    (四)自駕車因公長途出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。所發(fā)生的汽車費報銷時憑經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的“出差申請表”可實報實銷。成都周邊地區(qū)出差發(fā)生的汽車費用則在汽車包干使用費標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷。
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    費用報銷工作計劃篇二
    1、公司的費用開支均由各部門負(fù)責(zé)人審核,財務(wù)部核實,最終由董事長審批。
    如遇董事長外出,又急需于支付時,可按下列情況處理:
    費用在5000元以下的,經(jīng)總經(jīng)理審批后,財務(wù)部可予以先行報銷;
    費用在5000元以上的,先由總經(jīng)理向董事長報告,再由董事長口頭(電話)或書面(傳真、e-mail)指示財務(wù)人員先行處理。
    2、以上兩種情況,財務(wù)部出納必須待董事長回來時,再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。
    3、具審批權(quán)限的人員,不得簽涉及自己的費用,其費用由其上級主管負(fù)責(zé)簽批。
    4、所有的費用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意,才能實施。不得“先斬后奏”。
    5、凡差旅費的借支應(yīng)提前一天上報財務(wù)部。
    1、當(dāng)費用發(fā)生后,受款人必須在事完后3天內(nèi)填寫有關(guān)的報銷憑證,并辦妥本部門的審批手續(xù),再送往財務(wù)審核。
    2、財務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報銷憑證及原始單據(jù),重點要審查其內(nèi)容是否真實合理,計算是否正確無誤,手續(xù)是否完備無缺,有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時,財務(wù)部應(yīng)當(dāng)拒絕受理,并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的,必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。
    3、出納在收到經(jīng)獲董事長或總經(jīng)理批核的單據(jù)時,應(yīng)當(dāng)盡快,足額地支付有關(guān)款項給受款人。受款人到出納處領(lǐng)取款項時,應(yīng)當(dāng)面點清款項,并在費用統(tǒng)計表上相應(yīng)領(lǐng)取的金額欄內(nèi)簽字確認(rèn)。
    三、借款:
    1、當(dāng)事人因公辦理涉及到費用需借款,必須填寫借款申請單。
    2、借款時寫清借款的理由或用途,當(dāng)日借款金額在3000元(含)以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批。借款金額超過3000元時,除完成以上程序外,還須上報至董事長報準(zhǔn)后方可支付。
    3、借款人在辦妥相應(yīng)的事項后,應(yīng)及時辦理報銷手續(xù),盡速與出納結(jié)算清楚。
    4、借款人在出納處已有借款沒有還清時,出納有權(quán)拒付二次借款。
    5、當(dāng)借款人不及時結(jié)清借款之項目時,出納有權(quán)從薪資中抵扣。
    1、話費:(每月)。
    銷售部主管:200元,采購部主管:200元,財務(wù)部主管:100元,業(yè)務(wù)員:100元。以上人員話費超過標(biāo)準(zhǔn)一律由自己負(fù)擔(dān),沒有任何特殊情況。一般管理人員當(dāng)月確有因為公事打電話較多的可以每月報銷30元,只能少不能多。
    1、交通費:
    2、招待費:為了規(guī)范招待費的支出,一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應(yīng)當(dāng)掌握分寸,發(fā)生金額在200元以下,事先須經(jīng)總經(jīng)理同意。一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi),如發(fā)生額在500元以上的,必須有證明人簽字。招待費的報銷必須附帶點菜單且菜單金額和發(fā)票金額要一致,在菜單上要注明招待事由及招待何人。
    3、加油費:每月15日及30日由辦公室派專人登記車輛里程表,按實際里程數(shù)0.45元/公里每半月報銷一次油費(附帶油票)。
    4:白條收據(jù):所有經(jīng)手人付的款項都必須有收款人的收條,收款人必須簽字,大小寫金額必須一致,并注明付款緣由。
    5、出差人員住宿費、伙食補(bǔ)助實行限額控制,部分包干的辦法,標(biāo)準(zhǔn)請見下表:(元/日)。
    職位。
    交通工具。
    住宿補(bǔ)貼。
    伙食補(bǔ)貼。
    出差地交通費董事長。
    飛機(jī)。
    150。
    總經(jīng)理。
    飛機(jī)。
    120。
    廠長。
    飛機(jī)。
    120。
    部門主管。
    臥鋪。
    普通員工。
    硬座。
    10(1)交通工具。
    1普通人員不能乘坐飛機(jī),如遇特殊情況確需乘飛機(jī)的,必須獲董事長特批方可。
    2購買飛機(jī)票工作,由辦公室負(fù)責(zé)訂購,盡量享受票價的優(yōu)惠。
    1、住宿標(biāo)準(zhǔn)是以一個標(biāo)準(zhǔn)間同時住兩位同性同事為準(zhǔn),并以入住者最高職位的檔次為限。
    2、員工出差時,如能自行解決住宿(由客戶提供住宿的除外),可按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)之50%給予獎勵。
    3、當(dāng)天離開出差住地的,必須在當(dāng)日中午12時前辦理退房手續(xù),公司不再報銷半天的住宿費。
    4、駐地之省內(nèi)出差應(yīng)盡量安排當(dāng)天往返。
    5、住宿費必須有附具住宿費用清單,公司只負(fù)責(zé)住宿費用,其它產(chǎn)生的雜費(如洗衣費,電話費,餐費)一概不予報支。
    6、住宿費低于住宿標(biāo)準(zhǔn)的部分,按其差額給予80%的獎勵。
    (3)出差伙食補(bǔ)貼:
    1、出差過程發(fā)生交際應(yīng)酬餐費時,需扣除參與人員當(dāng)天出差補(bǔ)貼的50%餐補(bǔ)。
    2、出差補(bǔ)貼最小計算單位半天,計算方法為:出發(fā)日12:00前算1天;12:00~18:00算半天;18:00后不算;返回日12:00前不算;12:00~18:00算半天;18:00后算1天。
    (4)出差手機(jī)費(指漫游區(qū))補(bǔ)貼,非漫游區(qū)不另行補(bǔ)貼:
    如特殊情況需加手機(jī)話費補(bǔ)貼的,需提供充分的理由,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能生效。
    以上定額憑出差地的車票實報實銷,最高不可超過上述補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),如本次出差累計數(shù)超出定額的由個人承擔(dān)。
    (5)零星采購費:
    1、零星材料購入必須持有使用部門的請購申請單,經(jīng)部門主管人簽字,領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可到財務(wù)部門借款。嚴(yán)禁無計劃采購,超定額庫存。
    2、采購部門按購物申請單所購材料送達(dá)公司后,須持有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的采購單、購貨發(fā)票或購貨清單到倉庫辦理入庫手續(xù)。
    3、倉庫部門在將材料驗收入庫前,應(yīng)詳細(xì)核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與實際是否相符,或請使用部門進(jìn)行質(zhì)量檢查,對不符合質(zhì)量要求或不符合使用要求的堅決不予辦理入庫手續(xù)。對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號。
    4采購人員到財務(wù)進(jìn)行采購賬務(wù)處理時必須持有請購單、采購清單、入庫單,經(jīng)總經(jīng)理審批后財務(wù)人員才能進(jìn)行沖賬。費用報銷的有關(guān)規(guī)定:
    1、每次報銷費用,必須在事項結(jié)束起3日內(nèi),特殊情況一周內(nèi)完成,過期財務(wù)部可不予報銷。
    2、有關(guān)費用必須按相關(guān)“費用報銷憑證”準(zhǔn)確、如實地填寫,具體要求如下:
    1、報銷憑證一律使用鋼筆或簽字筆填寫:
    2、受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。
    3、所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:
    4、填報日期按填寫當(dāng)日的日期填寫:
    5、附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫:
    6、大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:
    7、發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費用報銷憑證”;
    8、凡涉及購物或非本人事項的報銷,必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名;
    9、如遇有票據(jù)丟失的,將視同沒有發(fā)生費用,相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。
    10、所有票據(jù)必須真實,如發(fā)現(xiàn)作弊時,財務(wù)部將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。
    附:
    本制度從2010年5月1日起實施本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
    湖南省冠宇家具有限公司。
    2010年4月30日。
    費用報銷工作計劃篇三
    盡管已時隔半年,可每當(dāng)提起報銷的事,王兄就不由的心頭火起,象無數(shù)個小火苗在騰騰的往上冒。
    七月流火,正是夏季里最炎熱的幾天,幾乎全縣的初中教師都齊聚在這座山城上的城關(guān)一小,參加國培班的培訓(xùn)學(xué)習(xí)(各校通知時都說了,凡不參加者,職稱考核要扣5分),一時間,偌大的縣城頓感擁擠起來。大街小巷到處都能看到提著塑料袋,里面裝著學(xué)習(xí)材料的知識分子,猛然間發(fā)現(xiàn),這教師隊伍可真夠龐大的!
    在鄉(xiāng)下教書的王兄剛結(jié)婚不久,妻子在縣婦幼保健院上班,由于在縣城里還沒有房子,便在單位附近租了一間民房暫做棲身之所。妻子已有五個月的身孕了,為了方便購物,便把房子選在臨街的二樓(共兩層),有十來個平米,房間雖然小了點,可交通方便,房租還能少點兒。只要依維克一到站,走不了幾步,就能看到新婚不久的妻子站在走廊上眺望,眼里全是渴望的溫情,每當(dāng)此時,王兄就感到無比的舒坦,要不是這炎熱的天氣,王兄對這間溫馨的小屋還是挺滿意的。
    火毒的太陽炙烤著大地,那鋼筋混凝土構(gòu)筑的房屋迅速升高了溫度,四面環(huán)山的小城象一個鍋底,熱的讓人喘不過氣來,馬路上反射的陽光直刺你的雙眼,地面上騰起的煙塵象是燃燒的火焰,炙烤著街邊的花草樹木,早上還繁華的大街現(xiàn)在幾乎沒有了行人,只有商場里還有高亢的音樂傳來,煩躁著行人的神經(jīng)。王兄赤裸著上身,全然沒有了平日里的斯文,只有下身的七分褲還能湊合著看出他為人師表的身份,中午的熱氣將他從房間里硬逼了出來,四下里看看,想找一個涼爽的地方,可除了有空調(diào)的大商場里,別無去處。也不想去,再熱,他也寧愿陪著妻子。
    “這狗日的天!”他一邊用手扇著風(fēng),一邊狠狠地咒罵著這鬼天氣?!霸蹅冄b個空調(diào)吧!”王兄回到屋里,對著腹部已明顯隆起,汗流滿面的妻子說,順手把電扇的風(fēng)力開到最高級。
    “算了吧,這是別人的房,等咱有了自己的房子再說吧,也許過幾天就涼快了,”妻子溫柔的說。聽到這話,王兄很感動,鼻子不由自主的一酸。妻子是深明大義的,知道自己結(jié)婚時還有外債沒還完,不想再給他添煩。
    “你們今天培訓(xùn),食宿的地方肯定有空調(diào),到那兒不是可以涼快涼快?”“可不是嗎?要不是你提醒我還真忘了”。王兄趕忙拿出電話,撥通了同事的號碼?!拔覀儎偟?,在宜居賓館,要不要也給你登記個房間?”“好的,謝謝!”
    放下電話,王兄拉著妻子就向賓館跑去。
    時間過的真快,轉(zhuǎn)眼已開學(xué)一個周了。這天,出納員到辦公室通知:“暑假培訓(xùn)報銷開始了,請各位老師請拿著自己的報銷票據(jù)到出納室辦理。”
    平靜的辦公室里頓時熱鬧起來,王兄高興地拿出食宿票,交給教研組長,由組長收齊,統(tǒng)一到校長大人處簽字。一天六十,兩天一百二,明天就是妻子的生日,拿這錢去買只烏雞,給娟(王兄妻子的小名)補(bǔ)補(bǔ)身子,好讓她給我生個大胖兒子,王兄邊寫教案邊想,嘴角掛著幸福的微笑。
    “王兄,對不起,學(xué)校說了,凡在縣城買了房的,或在縣城有地方住的,都不能報!領(lǐng)導(dǎo)說你在城里租的有房,不能報銷。”剛辦完報銷手序的組長回來了,手里拿著一又沓嶄新的鈔票,遺憾地對王兄,一幅愛莫能助的表情。
    “啥?這是那個狗日的出的政策!我租房子難道是學(xué)校出的錢?”一向斯文的王兄臉漲的通紅,“噌”一下子從座位上站了起來,象一只憤怒的獅子。
    “他們那一個出差不是住的世紀(jì)、華美、蓮花大酒店,他們家就在城里,不是每次都報銷了嗎?憑什么不給我報?我們培訓(xùn)的時候,他們就在世紀(jì)酒店住著。一天還二百多呢!”
    “總共在縣城里有房的還不到十個人,全報也不到一千塊,還不夠他們吃一頓飯的錢,校長會這么小氣?肯定是那個狗東西出的歪點子,給校長下套,讓校長得罪人的!”另一個住在城里的人也憤憤不平地說。
    “你不是騙我的吧?”王兄好象突然醒悟似的說,他冷靜地想了一下:校長是不可能這樣小氣的!
    “誰騙你是豬!”
    這回王兄是不能不信了,沒人想當(dāng)豬的!
    “不報就不報吧!就當(dāng)這幫孫子們把錢拿去抓藥喝了”。王兄自言自語地說,頹然地坐在椅子上,臉上滿是愁容。
    “看來老婆是沒有喝烏雞湯的福氣了!”王兄自我解嘲道??尚睦飳嵲谘什幌逻@口氣:同樣是學(xué)習(xí),憑什么他們住高檔賓館都能報,而我只是租了間小房子,錢還是我自己出的,咋就不能報了?而且教體局局長都明確同意給報的!這狗日的鐵公雞!他不知怎的,忽然想起了在市里當(dāng)紀(jì)檢委書記的叔叔,“把他們平日里干的那些見不得人的事給抖出來,讓他們吃不了著走!看他們還囂張不?”王兄拿起圓珠筆狠狠地戳著教案本,上面已布滿了密密的小洞,突然瞪圓了雙眼,使勁地把筆扔在了地上。
    “你不是有很多親戚在市里嗎?這點小事還能辦不了?”有人剛拿到錢的同事打趣道?!鞍ィ∵€是算了吧,不就一百塊錢嘛,半年了,一分錢不發(fā),還不是沒人說。”王兄好象忽然明白了什么似的,順手拾起了剛才被自己扔在地上的圓珠筆,坐到了自己的座位上,心不在焉地在教案本上寫了起來。
    哎!??不久,辦公室里又恢復(fù)了寧靜。
    也許明天王兄就會去找他的叔叔,也許永遠(yuǎn)不會??。
    費用報銷工作計劃篇四
    銷售額:0萬元,新增0萬元,續(xù)訂0萬元。到款:0萬元。
    二、重要用戶/出差拜訪。
    (1)拜訪陜西路橋集團(tuán)楊總,溝通項目進(jìn)展情況和價格問題;
    (3)拜訪陜西省交通規(guī)劃設(shè)計研究院陳總,介紹產(chǎn)品,開通試用;
    (4)拜訪陜西省交建檢測楊工,呈遞試用報告,了解交建下屬公司需求情況;
    (5)拜訪陜西省交通廳運輸管理局李老師,建立聯(lián)系,了解交通管理類機(jī)構(gòu)的需求情況;
    三、重點項目進(jìn)展情況。
    (1)陜西路橋集團(tuán):聯(lián)系人為總工程師,溝通和修改合作方案。
    (2)西安公路研究院:聯(lián)系人為科研管理部副部長,試用結(jié)束,溝通方案。
    (3)陜西省交通規(guī)劃設(shè)計研究院:聯(lián)系人為總工程師,開展試用。
    (4)中交第一公路勘察設(shè)計院:聯(lián)系人為信息科處長,已將確定方案呈遞給院領(lǐng)導(dǎo),等待領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)。
    四、未來項目鋪墊工作。
    (1)繼續(xù)跟進(jìn)陜西路橋集團(tuán)、西安公路研究院等意向客戶的合作項目;
    五、產(chǎn)品學(xué)習(xí)。
    (2)通過交通建設(shè)報、省交通廳網(wǎng)站等積極關(guān)注交通方面的新聞動態(tài)、要聞情報,通過客戶單位網(wǎng)站瀏覽了解他們的發(fā)展動態(tài)、信息化建設(shè)程度;(3)跟新老銷售常常共同交流經(jīng)驗、遇到的問題、客戶用戶情況等。
    陜西分公司基建與能源銷售部。
    薛潔。
    2015年9月7日。
    銷售額:2.6833萬元,為新客戶新訂。到款:0萬元。
    二、重要用戶/出差拜訪。
    (3)拜訪陜西省交通規(guī)劃設(shè)計研究院陳總,開展培訓(xùn),了解單位需求,進(jìn)行小型公關(guān);
    (4)拜訪陜西省交建集團(tuán)李部長和張總,介紹產(chǎn)品,溝通需求,呈遞方案;
    (5)拜訪陜西省高速建設(shè)集團(tuán)呂部長,介紹產(chǎn)品,溝通需求;
    (6)拜訪陜西省公路學(xué)會江老師,建立聯(lián)系,了解全國和省內(nèi)相關(guān)會議的開展情況;
    (7)拜訪西安鐵路局科學(xué)技術(shù)研究所鄧楠,溝通余款問題,以及下年合作時間;
    (8)拜訪西安船舶設(shè)備工業(yè)公司馬玲,溝通單位和使用情況,建立較好的聯(lián)系。
    四、重點項目進(jìn)展情況。
    (1)陜西路橋集團(tuán):聯(lián)系人為總工程師,根據(jù)單位的實際情況轉(zhuǎn)為托管模式,目前已將方案和合同發(fā)送過去,等待領(lǐng)導(dǎo)同意確認(rèn),之后走會簽流程。
    (2)西安公路研究院:聯(lián)系人為科研管理部副部長,目前已將項目方案匯報給院領(lǐng)導(dǎo),準(zhǔn)備上會討論。
    (3)陜西省交通規(guī)劃設(shè)計研究院:聯(lián)系人為總工程師,在試用、培訓(xùn)、調(diào)研及小型公關(guān)之后,現(xiàn)已將引進(jìn)的可行性報告提給院里,準(zhǔn)備開會討論。
    (4)陜西省交建集團(tuán):聯(lián)系人為科技質(zhì)量安全部部長,有明顯的需求意向,已將方案撰寫后呈遞。
    (5)陜西省高速建設(shè)集團(tuán):聯(lián)系人為科技質(zhì)量安全部部長,有明顯的需求意向,正在進(jìn)行方案撰寫和試用溝通中。
    (6)中交第一公路勘察設(shè)計院:聯(lián)系人為信息科處長,已將確定方案呈遞給院領(lǐng)導(dǎo),等待領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)。
    四、未來項目鋪墊工作。
    (3)與陜西省公路學(xué)會建立較好聯(lián)系,關(guān)注他們的會議和學(xué)術(shù)動態(tài),爭取與他們合作將我們與他們網(wǎng)站進(jìn)行鏈接,擴(kuò)大知網(wǎng)在省內(nèi)的知名度。
    五、產(chǎn)品學(xué)習(xí)。
    (2)通過交通建設(shè)報、省交通廳網(wǎng)站等積極關(guān)注交通方面的新聞動態(tài)、要聞情報,通過客戶單位網(wǎng)站瀏覽了解他們的發(fā)展動態(tài)、信息化建設(shè)程度;(3)跟新老銷售常常共同交流經(jīng)驗、遇到的問題、客戶用戶情況等。
    六、市場活動。
    8月,配合行業(yè)分公司與中國公路學(xué)會舉辦的“綠色公路會議”。
    陜西分公司基建與能源銷售部。
    薛潔。
    2015年9月7日。
    費用報銷工作計劃篇五
    為了進(jìn)一步發(fā)揮科研經(jīng)費的實效,現(xiàn)將教師外出業(yè)務(wù)活動費用報銷要求如下:
    一、報銷項目。
    由學(xué)校選派外出講課、作報告、聽評課、聽報告、研討會、參觀考察等教育教學(xué)能力學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動。
    二、報銷標(biāo)準(zhǔn)。
    1、交通費:按照陳莊至活動地點的公共交通車實際車費計算(包含車站至?xí)h地點的出租車費),憑實際車票數(shù)額報銷。
    2、會務(wù)費(培訓(xùn)費、聽課費):憑發(fā)票實際數(shù)額報銷。
    3、住宿費:指路途較遠(yuǎn)不能當(dāng)天往返的活動住宿,按住宿發(fā)票實際數(shù)額報銷。
    4、餐費:路途較遠(yuǎn)在外食宿的活動按照發(fā)票實際數(shù)額報銷;路途較近當(dāng)天返回的活動只報銷午餐費(每次標(biāo)準(zhǔn)15元)。
    1、活動歸來都要認(rèn)真進(jìn)行反思、總結(jié)、提煉,撰寫出有深度、高質(zhì)量的學(xué)習(xí)匯報材料,并在由學(xué)科主任(選派人)組織的學(xué)科內(nèi)部會議上交流匯報。
    2、匯報完后,學(xué)科主任(選派人)要在匯報材料上簽字證實。
    3、外派人員再持所有發(fā)票車票、匯報材料到校長室簽字報銷。
    4、最后到學(xué)校財務(wù)室報銷。
    報銷程序:撰寫匯報材料――學(xué)科內(nèi)匯報――學(xué)科主任簽字――校長室簽字――財務(wù)報銷。
    四、報銷要求。
    1、必須是正式稅章發(fā)票,并注意發(fā)票的期限。務(wù)必在發(fā)票的.左上角注明事由(時間、地點、活動級別與內(nèi)容、參加人姓名等)。
    2、財務(wù)室不準(zhǔn)受理未經(jīng)校長簽字的票據(jù)。
    3、必須遵照先自墊付,后報銷的原則。
    4、未經(jīng)學(xué)校選派外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)的不報銷費用。
    五、未盡事宜另行研究。
    陳莊鎮(zhèn)中心小學(xué)。
    費用報銷工作計劃篇六
    行政部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購,填寫購買辦公用品借款單,后附“辦公用品請購單”,執(zhí)行公司借款流程。
    行政部采購專員在借款之后3個工作日內(nèi),必須采購?fù)瓿刹⑥k理報銷事宜,執(zhí)行公司費用報銷流程。
    第十一條:業(yè)務(wù)招待費。
    1.公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排,統(tǒng)一結(jié)算。
    2.部門因公需招待時,應(yīng)事先申請,經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待。
    3.進(jìn)行招待申請時應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請單”,應(yīng)詳細(xì)注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。
    4.其它非公招待客人一律由個人承擔(dān)。
    第十二條:交通費。
    原則上應(yīng)盡量乘坐公交車,特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上(含)事先批準(zhǔn),可以乘坐出租車。報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。
    第十三條:通訊費。
    1.普通員工手機(jī)通訊補(bǔ)助每月通過工資發(fā)放,不再報銷;。
    2.凡由公司委托銀行代扣手機(jī)費的,由人力行政部按照實際金額填寫費用報銷單報銷;。
    3.固定電話實行定額制,由人力行政部統(tǒng)一報銷。
    第十四條:教育經(jīng)費及培訓(xùn)費。
    1.教育經(jīng)費及培訓(xùn)費用由人事行政部統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
    2.費用發(fā)生前使用部門應(yīng)向人事行政部門申報員工培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)時間、所需經(jīng)費,經(jīng)人事行政部門審核后傳一份至財務(wù)部門。
    3.費用使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用費用。
    第十五條:會議費。
    1.各部門因工作需要參加各種會議的,應(yīng)填寫“參會申請單”,詳細(xì)注明會議性質(zhì)、內(nèi)容、目的、會議地點、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費,“參會申請單”后附“會議邀請函”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實、公司負(fù)責(zé)人簽字后方可前往,會議結(jié)束后應(yīng)及時到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
    2.參會人員應(yīng)嚴(yán)格控制其費用總額,不得無故超支。
    3.會議結(jié)束后5日內(nèi)按規(guī)定辦理費用報銷手續(xù),報銷單據(jù)后附“參會申請表”及“會議邀請函”。第十六條:未涉及的其它事項發(fā)生的費用,根據(jù)實際情況,由集團(tuán)公司財務(wù)部上報總裁辦酌情處理。
    費用報銷工作計劃篇七
    一、現(xiàn)金只能支付公司員工的各種勞動報酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,未通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的,報銷時須提供現(xiàn)金支付憑證(收款收據(jù)、微信支付寶等轉(zhuǎn)賬記錄)。(特殊情況由總經(jīng)理審批)。
    二、所有的現(xiàn)金收入,都應(yīng)開具收款收據(jù)。開出收據(jù)的存根應(yīng)與應(yīng)入賬的收據(jù)聯(lián)按編號逐張核對金額,確保收入全部入賬?,F(xiàn)金支付應(yīng)以合法的原始憑證為依據(jù),并執(zhí)行票據(jù)報銷及審批程序,做到賬款分管。
    三、臨時性小額現(xiàn)金支出,實行先墊支后報銷原則(除出差外)。經(jīng)常性的大額現(xiàn)金支出由經(jīng)辦人填制領(lǐng)款單,部門負(fù)責(zé)人審批后可領(lǐng)取備用金。
    四、領(lǐng)取備用金的人員,年底應(yīng)到財務(wù)部門辦理年度領(lǐng)款更換手續(xù)。因公出差,應(yīng)合理估算出差費用,填制領(lǐng)款單,由部門負(fù)責(zé)人審批后可從出納處領(lǐng)取暫借款。已安排備用金的人員,不得再預(yù)支差旅費。如前一次借款不清的,不準(zhǔn)再向公司借款。
    五、控制現(xiàn)金的庫存限額,一般以3-5天的日常零星支出為限,超過限額的出納員應(yīng)及時送存銀行,每日業(yè)務(wù)終了前,出納人員應(yīng)盤點現(xiàn)金,做到賬實相符。
    本制度從二0二0年一月一日起執(zhí)行,執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。
    費用報銷工作計劃篇八
     門檻費——統(tǒng)籌基金起付標(biāo)準(zhǔn)就是通常所說的“門檻”,是統(tǒng)籌基金支付之前,按規(guī)定必須先由個人負(fù)擔(dān)一定數(shù)額的醫(yī)療費用,只有超過“門檻”的費用,才能由統(tǒng)籌基金支付。下面是小編為大家整理的住院醫(yī)保門檻費報銷的情況,希望大家喜歡!
     標(biāo)準(zhǔn)
     統(tǒng)籌基金起付標(biāo)準(zhǔn)按醫(yī)療機(jī)構(gòu)的不同等級分別確定:一級醫(yī)療機(jī)構(gòu)400元,二級醫(yī)療機(jī)構(gòu)600元,三級醫(yī)療機(jī)構(gòu)800元。(各地略有差異)
     待遇
     參保人住院,醫(yī)保統(tǒng)籌基金報銷時設(shè)立起付標(biāo)準(zhǔn)(俗稱門檻費)和支付比例。
     參保人報銷時,首先要交納起付標(biāo)準(zhǔn)。參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險的70歲以下的參保人員,年度內(nèi)首次住院起付標(biāo)準(zhǔn):三級醫(yī)院為850元(其中醫(yī)大附一醫(yī)院、附二醫(yī)院為1200元),二級醫(yī)院及專科醫(yī)院為500元,一級醫(yī)院為300元。年度內(nèi)第二次及以上住院的,三級醫(yī)院起付標(biāo)準(zhǔn)為680元(其中醫(yī)大附一醫(yī)院、附二醫(yī)院為960元)、二級醫(yī)院及??漆t(yī)院400元、一級醫(yī)院(含治療型家庭病床,下同)240元。70歲及以上老年人年住院不分次數(shù),三級醫(yī)院起付標(biāo)準(zhǔn)為425元(其中醫(yī)大附一醫(yī)院、附二醫(yī)院為600元)、二級醫(yī)院及??漆t(yī)院250元、一級醫(yī)院150元。
     起付標(biāo)準(zhǔn)以上、醫(yī)保支付范圍內(nèi)的醫(yī)療費用,統(tǒng)籌基金按比例支付。統(tǒng)籌基金支付比例:在職人員在三級醫(yī)院住院,統(tǒng)籌基金支付85%,二級醫(yī)院及??漆t(yī)院為88%,一級醫(yī)院為90%;退休人員在三級醫(yī)院住院,統(tǒng)籌基金支付92.5%,二級醫(yī)院及??漆t(yī)院為92%,一級醫(yī)院為95%。
     這里需要提醒大家,住院時下列費用需要自己負(fù)擔(dān):
     (1)住院起付標(biāo)準(zhǔn)。
     (2)個人自負(fù)比例部分:起付標(biāo)準(zhǔn)以上個人應(yīng)負(fù)擔(dān)的住院費用比例。
     (3)自付部分:《藥品目錄》和《診療目錄》中有個人自付比例的項目(如:ct檢查個人自付15%,藥品重組甘精胰島素個人自付10%)。
     (4)自費部分:《診療目錄》外或《診療目錄》中的丙類項目產(chǎn)生的醫(yī)療費用,以及《藥品目錄》外的藥物費用。
     住院門檻費就是住院報銷的起付線“門檻費”是一種不準(zhǔn)確的'說法,準(zhǔn)確的稱謂是“統(tǒng)籌基金起付標(biāo)準(zhǔn)”或稱“起付線”。它并非是醫(yī)保中心或醫(yī)院額外向住院患者收取的一筆費用,而是相關(guān)政策規(guī)定的參保人員報銷醫(yī)療費用所劃定的一條報賬底線。即:醫(yī)保中心只按規(guī)定對介于“起付線”與“封頂線”之間的費用予以報銷,而低于“起付線”的這部分費用則由患者自己承擔(dān)。
     門檻費——統(tǒng)籌基金起付標(biāo)準(zhǔn)就是通常所說的“門檻”,是統(tǒng)籌基金支付之前,按規(guī)定必須先由個人負(fù)擔(dān)一定數(shù)額的醫(yī)療費用,只有超過“門檻”的費用,才能由統(tǒng)籌基金支付。 設(shè)立起付標(biāo)準(zhǔn)的目的是引導(dǎo)居民小病看門診、大病進(jìn)醫(yī)院,防止小病大治,以節(jié)約有限的醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金,重點保障大病醫(yī)療和慢性病門診治療。目前,城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險都在執(zhí)行住院起付標(biāo)準(zhǔn)。
    費用報銷工作計劃篇九
     公司職員因公事替公司預(yù)先墊付的費用都可以向公司報銷,這一點公司會有明確的規(guī)定,下面是小編為大家整理的允許報銷的營業(yè)費用類型,希望大家喜歡!
     不管
    什么
    行業(yè),費用都包括生產(chǎn)費用和期間費用。只要發(fā)生的費用真實、合法都可報銷。
     1.產(chǎn)品自銷費用:包括應(yīng)由本企業(yè)負(fù)擔(dān)的包裝費、運輸費、裝卸費、保險費。
     2.產(chǎn)品促銷費用:為了擴(kuò)大本企業(yè)商品的銷售而發(fā)生的促銷費用:展覽費、廣告費、經(jīng)營租賃費(為擴(kuò)大銷售而租用的柜臺、設(shè)備等的費用,不包括融資租賃費)、銷售服務(wù)費用(提供售后服務(wù)等的費用)。
     3.銷售部門的費用:一般指為銷售本企業(yè)商品而專設(shè)的銷售機(jī)構(gòu)(含銷售網(wǎng)點、售后服務(wù)網(wǎng)點等)的職工工資及福利費、類似工資性質(zhì)的費用、業(yè)務(wù)費等經(jīng)營費用。但企業(yè)內(nèi)部銷售部門屬于行政管理部門,所發(fā)生的經(jīng)費開支,不包括在營業(yè)費用中,而是列入管理費用。
     4.委托代銷費用:主要指企業(yè)委托
    其他
    單位代銷按代銷合同規(guī)定支付的委托代銷手續(xù)費。
     5.商品流通企業(yè)的進(jìn)貨費用:指商品流通企業(yè)在進(jìn)貨過程中發(fā)生的運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、運輸途中的合理損耗和入庫前的挑選整理費等。
     票據(jù)與實際業(yè)務(wù)吻合
     這是費用報銷中最基本的常識知識,比如:你去采購一批物料,按理應(yīng)該取得商品購銷發(fā)票,但最后到財務(wù)報銷時你使用的是接受服務(wù)的發(fā)票,這樣牛頭不對馬嘴,自然不允許報銷。
     有的小供應(yīng)商沒有發(fā)票怎么辦?稅務(wù)局不會認(rèn)的,買東西前記得問有沒有發(fā)票,沒發(fā)票就換一家吧。
     附件能有力支撐費用發(fā)生的真實性
     附件與報銷單之間應(yīng)具有較強(qiáng)的邏輯性和關(guān)連性,比如:報銷物料采購款,后面的送貨單僅寫了物料一批和總金額,沒有寫明物料的'用途、送貨人和收貨人也無簽字,財務(wù)人員在審核報銷單時根據(jù)這些現(xiàn)有的單據(jù)并不能判斷這筆采購業(yè)務(wù)是否真實發(fā)生、有無存在舞弊的風(fēng)險。
     取得的發(fā)票類別符合稅法要求
    
    關(guān)于
    取得發(fā)票類別要求,在公眾號2016年5月發(fā)布的《業(yè)務(wù)部門一定要注意了:2016年5月營改增后報銷票據(jù)要求》、及2016年6月發(fā)布的《營改增后物業(yè)公司報銷票據(jù)種類要求(具體到各項費用),收藏起來出去辦事用得著,沒有財務(wù)也不怕》中有詳細(xì)的解讀。
     在這里再給大家總結(jié)一下:水電費、各類外包服務(wù)費、印刷費、辦公費、物料采購費用等可以使用專票報銷,但吃飯的發(fā)票、員工交通費用發(fā)票、會所、ktv、酒吧、業(yè)務(wù)招待饋贈禮品、為員工福利發(fā)生的發(fā)票等使用普票報銷即可。
     涉及專票報銷盡可能價稅分離填寫
     報銷過程中涉及到專票報銷的,在填寫報銷單時將專票上的不含稅價和稅金分成兩行填寫,這樣方便財務(wù)后期的帳務(wù)處理。
     當(dāng)然,這點也是根據(jù)自己公司財務(wù)的要求靈活確定的,如果你主動做到了這點,你會顯得比較高大上。
     另外,再提示一點,取得專票報銷的一定要在發(fā)票開具的180天內(nèi)報銷,如果超過180天報銷,財務(wù)人員只能無情的告訴你,票據(jù)上顯示的稅金要你自己掏腰包了。
     附件中文件表單符合內(nèi)部管理流程
     這點要求至關(guān)重要,很多費用的報銷會牽扯到公司內(nèi)部幾個部門的
    專業(yè)
    意見,報銷事項在發(fā)生前應(yīng)取得這些內(nèi)部通過的審批意見。
     比如:某項目發(fā)生土建改造,施工前肯定會對這個工程進(jìn)行評估,評估通過才能進(jìn)行施工及后期的費用報銷,那么在報銷時就需要附上該方案評估通過的文件,這樣財務(wù)人員審核時看到該工程的評估是符合公司內(nèi)部管理要求的,就可以放心的審核通過了。
     當(dāng)然,這點要求是基于公司內(nèi)部管控延伸出來的,不同公司要求的標(biāo)準(zhǔn)會不一樣,一般來說越是管理規(guī)范的公司,在這方面的要求會越嚴(yán)苛。
     三流一致:資金流、貨物流、票據(jù)流
     “三流一致”,指供貨方、發(fā)票方、收款方三者必須保持一致。
     即:提供發(fā)票和收款的商家必須和提供貨物的商家一致。
     如:a公司在b公司采購一批物資(供貨方),發(fā)票的提供者只能是b公司,b公司不能去找其他商家發(fā)票提供給a公司(發(fā)票方),a公司在支付款項時只能將貨款支付給b公司,不能支付給其他商家(收款方)
     鑒于以上“三流一致”的要求,在和供方的結(jié)算過程中必須要求供方提供自己的發(fā)票及銀行帳號,如果還在延用以前營業(yè)稅下的委托收款說明書的,現(xiàn)在不能再繼續(xù)使用了,否則可能會遇到稅務(wù)局上門找麻煩喲。
    費用報銷工作計劃篇十
     孕婦從懷孕到生產(chǎn),中間約有10次產(chǎn)檢,每次產(chǎn)檢的項目不同,收費也不一樣。那么產(chǎn)檢費用可以報銷嗎?如果可以,怎么報銷呢?下面是小編為大家整理的產(chǎn)檢費用報銷過程詳解,希望大家喜歡!
     產(chǎn)檢費用是可以報銷的,而且可以通過醫(yī)療保險和生育保險兩個途徑報銷。
     一、 醫(yī)療保險報銷:參加醫(yī)療保險的孕婦,部分產(chǎn)檢費用可免費,或者直接刷醫(yī)保卡繳費即可。
     二、 生育保險報銷:生育完以后,生育保險可報銷一定生育費用,這其中就包括大部分必要的'產(chǎn)檢項目。
     三、 產(chǎn)檢費用報銷項目
     第三次產(chǎn)檢報銷項目:(20―24周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī)、彩色b超;
     第四次產(chǎn)檢報銷項目:(24―28周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);
     第五次產(chǎn)檢報銷項目:(28―30周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);
     第六次產(chǎn)檢報銷項目:(30―32周)產(chǎn)科檢查、血常規(guī)、尿常規(guī)、b超;
     第七次產(chǎn)檢報銷項目:(32―34周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);
     第八次產(chǎn)檢報銷項目:(34―36周)產(chǎn)科檢查、胎兒監(jiān)護(hù)、尿常規(guī);
     第九次產(chǎn)檢報銷項目:(37周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);
     第十次產(chǎn)檢報銷項目:(38周)產(chǎn)科檢查、胎兒監(jiān)護(hù)、尿常規(guī);
     第十一次產(chǎn)檢報銷項目:(39周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī)、b超;
     第十二次產(chǎn)檢報銷項目:(40周)產(chǎn)科檢查、胎兒監(jiān)護(hù)、尿常規(guī)。
     一、產(chǎn)檢費用報銷所需材料
     1.產(chǎn)前檢查
     (1)生育手工報銷申報表一式一份
     (2)診斷證明、出生證明、生育服務(wù)證復(fù)印件
     (3)收據(jù)、處方(有藥費的收據(jù)必須有處方)
     2.生育住院
     (1)手工報銷申報表一式一份
     (2)診斷證明、出生證明、生育服務(wù)證復(fù)印件
     (3)住院收費專用收據(jù)、費用結(jié)算清單、費用明細(xì)
     (4)由醫(yī)院開具的《全額現(xiàn)金結(jié)算證明》
     二、產(chǎn)檢費用報銷流程
     1.屬于生育保險零星醫(yī)療費用報銷范圍內(nèi)的生育醫(yī)療費用,先由參保人員個人墊付,自出院(或結(jié)付醫(yī)療費)之日起5個月之內(nèi)向所屬單位辦理申報手續(xù)。
     2.由單位經(jīng)辦人攜帶相關(guān)資料,到醫(yī)保中心醫(yī)保業(yè)務(wù)綜合服務(wù)廳指定窗口辦理報銷手續(xù)。
    費用報銷工作計劃篇十一
    蔡甸區(qū)醫(yī)保辦:
    本人xx,生于19xx年7月6日,女,患風(fēng)濕性心臟病已有32年。因為患病時間長且病情嚴(yán)重,被醫(yī)生診斷為心臟病重癥患者。雖然這三十年我長期堅持服藥,但是后期仍然出現(xiàn)了腿腳水腫、不能平臥休息、咯血等癥狀,醫(yī)生說不能再采取保守治療,必須進(jìn)行手術(shù)治療。20xx年2月,我在武漢市協(xié)合醫(yī)院接受了主動脈瓣和二尖瓣雙瓣置換手術(shù)。手術(shù)雖然成功,但因為置換的瓣膜為金屬瓣,所以需要終身服用抗凝藥防止血栓形成和定期進(jìn)行檢查。
    20xx年7月份,我在武漢市協(xié)合醫(yī)院接受復(fù)查的時候,被醫(yī)生告知:因為長期受風(fēng)濕侵害,心肌已經(jīng)受到嚴(yán)重?fù)p害,要馬上進(jìn)行第二次手術(shù)置換三尖瓣,否則性命堪憂。三尖瓣置換手術(shù)在全國都沒有幾例,如果不是心臟受到嚴(yán)重?fù)p害,不到最后一步是不會置換三尖瓣。20xx年11月份我?guī)е┮话训男膽B(tài)接受了這次手術(shù),雖然手術(shù)順利,但是由于我的身體太差,又接受了兩次這么大的手術(shù),恢復(fù)很慢,后期仍需大量的時間、金錢來恢復(fù),再加上上次置換雙瓣需要終身服用抗凝的藥,特此向醫(yī)保辦提出重癥醫(yī)保申請。
    此致
    敬禮!
    申請人:xxx
    xx年xx月xx日
    費用報銷工作計劃篇十二
    尊敬的同志:
    你好!
    我是一名在校大學(xué)生,母親現(xiàn)居住在外婆家,是低保戶,母親于x年12月在廣州突患精神病,從高處跳下致腳部受傷,手術(shù)打入鋼板,術(shù)后住進(jìn)北碚精神病院兩次,現(xiàn)在在青木關(guān)醫(yī)院做手術(shù)取出鋼板,醫(yī)院以情況不明(我母親第一次手術(shù)時沒有參加醫(yī)療合作保險,今年才參保)和我母親屬于自殘行為拒絕報銷。
    不知道我母親這個情況是否能進(jìn)入農(nóng)村醫(yī)療合作保險,能否報銷相關(guān)住院費用?
    謝謝您的解答。
    費用報銷工作計劃篇十三
    為了加強(qiáng)公司成本費用管理,減少不必要的開支,盡可能的實現(xiàn)公司利潤最大化,公司費用開支必須遵循‘費用與收入比’、‘計劃總額控制’、‘先申報、審批,后支出、報銷’的原則,必須堅持憑有效票據(jù)報銷的指導(dǎo)思想。有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制章,且從稅務(wù)局購入的發(fā)票,并蓋有購入單位發(fā)票專用章。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財政局統(tǒng)一監(jiān)制的章,且從稅務(wù)局購入的收據(jù)。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別:發(fā)票是營業(yè)機(jī)構(gòu)在取得營業(yè)收入時開具的,以此確認(rèn)收入實現(xiàn),而收據(jù)僅作為款項往來收訖一種證明,不列入收入范疇。在發(fā)生費用支出時應(yīng)主動索取發(fā)票(對于匯總發(fā)票,在報銷時須附上銷售清單,清單應(yīng)列明購入商品時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳盡信息)。
    第一條現(xiàn)金報銷需填制經(jīng)費精算書,按精算書內(nèi)容要求在表格上具體填寫報銷內(nèi)容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。
    第二條申購物品須事先填制《費用申請單》,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務(wù)部,物品單價在100元以上(含100元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批,擅自購買者不得報銷。財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。
    第三條員工因工作需要外出聯(lián)系工作,在上海地區(qū)應(yīng)乘坐公交車輛,按實報銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。
    第四條業(yè)務(wù)招待費:因工作需要招待客戶或贈送禮品應(yīng)事先填制《費用申請單》,報總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部,財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申請單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。
    第五條市外差旅費:員工因公赴外省、市出差應(yīng)事先填制《出差申請單》,路程超過六小時及需要過夜的可購買一等座,一般情況購買二等座或商務(wù)座;遇有急事需乘飛機(jī)的,必須事先在《出差申請單》上說明,經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。財務(wù)人員審核報銷時須對照已收到的申請單。
    第六條員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,并至辦公室登記備案,所發(fā)生培訓(xùn)費用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報銷。
    第七條員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。
    第八條員工因探病發(fā)生的費用,除受總經(jīng)理委派外,均不能報銷。
    第九條手機(jī)費:凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月費用控制在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)以下,超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān),遇特殊情況需提高額度的,應(yīng)由部門提出申請,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
    具體程序要求:
    1、費用發(fā)生均應(yīng)事先申請,按各類費用具體管理辦法的要求填寫《費用申請單》,由費用發(fā)生部門或分管領(lǐng)導(dǎo)對所轄范圍先進(jìn)行申請審批,其中辦公費用、員工、車輛費用還需辦公室批準(zhǔn)。
    2、費用申請需辦理現(xiàn)金預(yù)借的及申請轉(zhuǎn)帳支票的,填寫《費用申請單》由財務(wù)部審核,總經(jīng)理審批后辦理借款。
    3、差旅費:員工出差需事先填寫《費用申請單》,經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請審批,并總經(jīng)理審批后辦理預(yù)借現(xiàn)金。
    4、招待費:員工因公對外發(fā)生的交際應(yīng)酬費,應(yīng)事先填寫《費用申請單》,經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,報總經(jīng)理審批后方可報銷。
    5、個人通訊費:部門個人通訊費報銷人員名單及報銷額度由所在部門提出申請,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請審核后交辦公室審批及財務(wù)部備案,作為費用報銷審核依據(jù)。
    6、車輛費用:車輛修理費、油費、養(yǎng)路費、車輛保險費、車輛稅金、驗車費、駕駛員體檢費等車輛費用由辦公室負(fù)責(zé)管理申請,總經(jīng)理審批。
    1、費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)填制報銷憑證,履行報銷手續(xù),當(dāng)月費用在當(dāng)月辦理報銷,特殊情況可另行處理。
    2、現(xiàn)金報銷需填寫《經(jīng)費精算書》,并附真實、合法、完整的原始憑證(在背面注明人員、用途、原因和發(fā)生的時間),如有費用申請,應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的《費用申請單》。
    3、報銷憑證根據(jù)對應(yīng)的金額,依照相應(yīng)的審批權(quán)限,經(jīng)相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,方可提交報銷。經(jīng)本部門審核或經(jīng)辦公室復(fù)審的報銷憑證,可提交財務(wù)部門審核報銷。
    4、費用審核原則上應(yīng)在收到報銷憑證3個工作日內(nèi)完成并由審核人簽名。
    6、在審核中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備,憑證缺失、填寫錯誤等不符點,審核部門應(yīng)退回,由經(jīng)辦人補(bǔ)辦后重新提交審核。
    1、經(jīng)業(yè)務(wù)部門、辦公室、財務(wù)部費用審核人員審核完畢的報銷憑證可以交財務(wù)部出納辦理現(xiàn)金報銷或付款。
    2、現(xiàn)金報銷由財務(wù)部出納付款,費用發(fā)生前借支現(xiàn)金的,由出納根據(jù)《借款單》計算,在扣除借支金額后付款或收回剩余現(xiàn)金。
    3、報銷憑證由財務(wù)部會計按順序編制并妥善保管。
    四、報銷憑證。
    1、報銷費用項目應(yīng)明確、按日期順序填寫、填寫齊全、不得混報;
    2、差旅費報銷應(yīng)填寫《交通費精算書》,附《出差申請單》、相關(guān)的交通、住宿、通訊、餐費等發(fā)票原件,《出差報告》直接以郵件形式給總經(jīng)理及相關(guān)人員,不用打印。
    3、招待費報銷應(yīng)填寫《交通費精算書》,附《費用申請單》、相關(guān)費用發(fā)票原件;
    4、大額支出報銷需附合同復(fù)印件、相關(guān)費用發(fā)票原件。
    5、定期費用支出,如水電雜費、房租、電話費、物業(yè)管理費等需附合同原件及發(fā)票原件;合同由財務(wù)部留存一份作為審核依據(jù)。
    6、所有的報銷原始憑證,按要求粘貼在經(jīng)費精算書、交通費精算書背后,要美觀、不要雜亂,紫色及綠色的普通發(fā)票要折角粘貼,不能直接粘貼。