學校項目績效評價自評報告(優(yōu)質21篇)

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    報告的撰寫需要綜合運用語文、邏輯思維和專業(yè)知識等能力。報告中的內容應該具備可驗證性,可以依據實際情況進行實證和論證。努力改進工作場所的文化和氛圍,這里有一份員工滿意度報告,歡迎查看。
    學校項目績效評價自評報告篇一
    攀枝花市第一小學校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局,是一所全額撥款事業(yè)單位。
    (一)主要職責。
    1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學,貫徹執(zhí)行教育相關行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。
    2、按照干部和教師的職數、編制和管理權限,負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案,教師崗位安排合理,教師學歷達標100%,完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務。
    3、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作,提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施中小學的教育教學管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。
    4、落實學校安全責任制,完善安全工作管理制度,利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會,加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學習。
    (二)人員及機構情況。
    學校設校長書記1人,專職副書記1人,副校長2人,工會主席1人。內設機構4個,分別是教導處、德育處、總務處、辦公室。學校編制54人,20xx年實有教職工62人,退休職工63人,調入1人,調出2人。24個教學班,學生948人。
    (三)資產情況。
    本年年末總資產532.43萬元,主要由以下五個項目構成:銀行存130.82萬元,財政應返還額度26.35萬元,固定資產367.93萬元,無形資產2.33萬元,其他應收款5萬元。
    (一)年初部門預算安排及支出情況(分類表述)。
    1.基本支出安排及使用情況。
    基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經費。攀枝花市第一小學校20xx年當年基本支出財政撥款預算為xxx萬元。具體情況如下:
    (1)人員支出983.30萬元,主要用于在職人員工資福利支出。
    (2)日常公用經費xx萬元,主要為辦公費、水電費等日常支出。
    (3)對個人和家庭的補助80.17萬元,主要用于退休人員經費。
    (4)“三公經費”支出2.60萬元,主要用于公務用車運行維護費。
    2.部門預算項目安排及支出情況。
    項目支出,是指基本支出以外,為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出包括:
    (1)教育事業(yè)發(fā)展經費60.00萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金,用于補充辦公經費和繳商屋出租的各種稅費等。
    (2)“三免一補”經費(民生)1.32萬元,用于學生免作業(yè)本費。
    (3)“精準幫扶支教行動”經費0.68萬元,主要用于支教教師生活補助支出。
    (二)追加預算安排及支出情況。
    20xx年度無追加一般公共預算收入。
    (三)專項資金安排及支出情況。
    20xx年學校市區(qū)級下撥專項資金主要包括以下項目:
    1.20xx-20xx年度第四批財政教育資金---精準幫扶支教教師生活補助經費4.17萬元。
    2.20xx-20xx學年度教育優(yōu)秀人才及教學科研成果獎勵經費8.7萬元。
    3.20xx年第三批財政教育資金(優(yōu)質學校與薄弱學校結對幫扶專項經費)1.5萬元。
    4.20xx年義教育質量獎學金1.65萬元。
    5.20xx年“三區(qū)”人才支持計劃教師專項計劃中央補助資金0.67萬元。
    其他資金收支及結轉結余使用情況。
    無其他資金收支及結轉結余使用情況。
    其他需要說明的情況。
    無其他需要說明的情況。
    (一)區(qū)級財政資金績效目標完成情況。
    1、年初部門預算績效目標完成情況。
    (1)產出指標完成情況分析。
    數量指標:本年在校學生948人,教師培訓達62人。
    質量指標:改善辦學條件,提高辦學水平;抓好師資培訓,提高育人水平;堅持依法治校,規(guī)范辦學行為。
    時效指標:20xx年度1-12月。
    成本指標:教育支出(包括工資福利,商品服務和項目支出)952.66萬元;社會保障和就業(yè)支出90.29萬元;衛(wèi)生健康支出59.45萬元;住房保障支出81.81萬元。
    (2)效益指標完成情況分析。
    社會效益:保障教學正常開展,提高教學質量;學校立足現實,促進特色班級品牌化;生態(tài)效益:吸引優(yōu)質生源,擴大辦學規(guī)模,完善學校信息教育設備設施,學生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質教育的主題下,讓所有的學生經過我們的教育,德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發(fā)展,具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。
    可持續(xù)影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關規(guī)定,進一步修訂、完善學?!墩鲁獭贰⒔處煿ぷ骱涂冃ЧべY量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度,做到學校管理規(guī)范化,推動教育內涵發(fā)展。
    (3)滿意度指標完成情況分析。
    學生滿意度:滿意度95%以上。
    家長滿意度:滿意度95%以上。
    社會滿意度:滿意度95%以上。
    2、區(qū)級專項(項目)資金績效目標完成情況。
    (1)產出指標完成情況分析。
    數量指標:。
    2、“三免一補”項目,享受免費教科書、免作業(yè)本費用的學生達948人,非寄宿生生活補助發(fā)放xx人。
    質量指標:
    1、“精準幫扶支教行動”、”三區(qū)人才計劃”促進均衡發(fā)展,為受援學校教育教學起到帶頭示范作用。
    2、“三免一補”項目嚴格按照文件精神執(zhí)行,深入貫徹落實義務教育“三免一補”政策,全面實行免教科書、作業(yè)本費,發(fā)放非寄宿生生活補助。
    時效指標:20xx年度1-12月。
    成本指標:
    1、“精準幫扶支教行動”、“三區(qū)人才計劃”經費4.16萬元;
    2、免作業(yè)本費2.85萬;發(fā)放非寄宿生生活補助0.93萬元。
    (2)效益指標完成情況分析。
    社會效益:認真貫徹落實精準幫扶工作和“三免一補”政策,幫助受援學校推進課堂改革,推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量,促進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展,促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動,扎實推進我市義務教育均衡發(fā)展。
    生態(tài)效益:促進均衡發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化發(fā)展,提高農村教育教學質量。
    可持續(xù)影響指標達到以下目標:促進城鄉(xiāng)教育資源共享,推動教育教學發(fā)展;形成城鄉(xiāng)教育精準幫扶工作長效機制。
    (3)滿意度指標完成情況分析。
    學生滿意度:滿意度95%以上。
    家長滿意度:滿意度95%以上。
    受援學校滿意度:滿意度95%以上。
    (二)無上級專項(項目)資金績效目標完成情況。
    (三)無其他需要說明的情況。
    (四)自評結論。
    20xx年度學校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作,將預算及時公開到相關的.信息網絡平臺,并在執(zhí)行過程中積極對執(zhí)行情況進行監(jiān)控,對預算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實際情合理分配資金,以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴格執(zhí)行,合理安排支出,使財政資金發(fā)揮出最大的效益。
    本年度部門整體目標績效完成情況良好。
    質量指標達到以下目標:
    1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,依法動員、組織適齡兒童少年入學,嚴格控制輟學,抓好掃盲和鞏固工作,推進普及義務教育。積極落實“十三五”規(guī)劃和學校的三年發(fā)展規(guī)劃。
    2.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理,負責教育教學管理及教研教改工作,全力推進素質教育實施。繼續(xù)以“四名教育,五彩人生”品牌建設,通過拼搏努力,加強制度建設,強化管理、提高效益,全面推廣教育教學改革。
    3.負責本校財務和基建管理,籌措資金,改善辦學條件等工作。嚴格執(zhí)行財務制度,堅持收費、結算公示的透明化,做到了財務數據的準確、及時上報,歸檔規(guī)范。
    4.學校教育教學工作在東區(qū)處于前列。
    社會效益指標達到以下目標:
    1.學校立足現實,進一步辦好特色小班化品牌,吸引優(yōu)質生源,擴大辦學規(guī)模。屆時根據形勢的發(fā)展爭取上級支持,完善學校信息教育設備設施,力爭做到全市領先學校。
    2.辦學生喜愛、家長放心、社會滿意的學校。
    生態(tài)效益指標達到以下目標:堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質教育的主題下,讓所有的學生經過我們的教育,使德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發(fā)展。
    可持續(xù)影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關規(guī)定,進一步修訂、完善學?!墩鲁獭贰⒔處煿ぷ骱涂冃ЧべY量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度,做到學校管理規(guī)范化。
    本年度區(qū)級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作,幫助受援學校推進課堂改革,推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量,促進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展,促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動,扎實推進我市義務教育均衡發(fā)展。積極落實三區(qū)人才計劃,全面實行義務教育“三免一補”政策,加強資金使用的監(jiān)督和管理,確保執(zhí)行公開、公平、公正。
    (一)存在的問題。
    本年度績效目標未存在偏離,但在執(zhí)行過程中還存在下列問題:
    1.學校財務人員身兼數職,專業(yè)知識水平低,對績效目標部分概念模糊。
    2.績效目標的設定需要各個部門分解匯總,全員參與,相互協調,學校對績效評價還未建立全員參與的意識,部分績效目標無法量化。
    (二)改進措施。
    1.注重提高財務人員自身業(yè)務能力水平,加強思想和業(yè)務培訓。
    2.進一步提高績效目標評價意識和方法,細化財務管理。
    績效自評結果將用于下一年度預算編制及監(jiān)控,并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網政務公開欄目下公開公示。
    學校項目績效評價自評報告篇二
    1、項目概況。
    根據紅河州財政局《關于印發(fā)的通知》(紅財績發(fā)〔20xx〕12號)、開遠市財政局《關于印發(fā)的通知》(開財字〔20xx〕181號)文件要求。從20xx年秋季學期起,對義務教育學生生活補助政策進行調整,不再執(zhí)行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策,資助面不再局限于寄宿制困難學生,非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經濟困難學生也納入政策范圍。鞏固城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制,對城鄉(xiāng)義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。
    (1)主要內容及實施情況。
    20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生,以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養(yǎng)學生等四類學生按標準足額獲得資助,其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。
    (2)義務教育家庭經濟困難學生補助標準。
    寄宿制家庭經濟困難學生(含建檔立卡等四類學生)中學1250元/生·學年,非寄宿制建檔立卡等四類家庭經濟困難學生中學625元/生·學年。
    (3)資金投入和使用情況等。
    20xx年上級安排給我校的義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金76.06萬元,到位資金76.06萬元,其中,中央資金71.82萬元、州級資金3.04萬元、縣市級資金1.2萬元。資金已發(fā)放至學生家長銀行卡。
    鞏固城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制,對城鄉(xiāng)義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。
    (二)20xx年營養(yǎng)餐計劃補助資金項目。
    1、項目概況。
    營養(yǎng)改善計劃是以學校實際享受營養(yǎng)餐人數為依據,足額下達農村義務教育學生營養(yǎng)改善補助資金,持續(xù)改善學生營養(yǎng)狀況,營養(yǎng)膳食補助資金,用于向學生提供等值優(yōu)質食品,不得以現金形式直接發(fā)放,不得用于補貼教職工伙食、學校公用經費,不得用于勞務費、宣傳費、運輸費等的工作經費。
    學校實時填報學生信息管理系統(tǒng)和學生營養(yǎng)改善計劃,實現對實際受益學生人數、補助標準等情況的動態(tài)了解,對數據的真實性進行審核,實現對實際受益學生人數、補助標準等情況的動態(tài)監(jiān)管,資金不存在擠占、挪用、虛列、套取的情況,不存在補助不達標或超標的情況,實際享受營養(yǎng)餐改善計劃的學生(在籍學生)人數覆蓋率達到100%。同時也保證食品的安全,執(zhí)行《食品安全》、《農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃實施細則》中的食品安全管理的相關規(guī)定。
    20xx年秋季學期起,農村義務教育學生營養(yǎng)膳食補助由每天4元提高至5元,改善學生營養(yǎng)狀況,提高農村學生健康水平。
    20xx年我校共計收到營養(yǎng)餐計劃補助項目資金266972.56元,該項目資金已全部列支完。
    讓學生能更好的享受到政府學生資助惠民政策,幫助家庭經濟困難學生順利就學,提升義務教育鞏固率,促進學生更好的發(fā)展。
    (三)20xx年食堂人員工資項目。
    1、項目概況。
    為推進農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉,故下達資金為義務教育學校食堂臨時工勤人員工資補助,專項用于學校食堂臨時聘用工勤人員工資。
    20xx年補助時限按十個月撥付,人數為8人,每人每月1800元。20xx年收到食堂人員工資補助144000元,其中屬于20xx年食堂人員工資項目部分9810元,屬于該項目的資金已全部列支完。
    推進農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉。
    (四)20xx年城鄉(xiāng)公用經費項目。
    1、項目概況。
    自20xx年實施農村義務教育經費保障機制改革以來,義務教育逐步納入公共財政保障范圍,穩(wěn)定增長的經費保障機制基本建立,縣域內義務教育均衡發(fā)展水平不斷提高。但城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制有關政策不統(tǒng)一、經費可攜帶性不強、資源配置不夠均衡、綜合改革有待深化。
    為全面貫徹落實黨中央、國務院的決策部署,進一步規(guī)范和加強城鄉(xiāng)義務教育。
    (五)項目組織管理情況。
    1、工作安排。
    市教體局學生資助文件下發(fā)后,我校組織召開了學生資助專項工作會議,進行了學生資助業(yè)務培訓指導。隨后我校也召開了學生資助全體教師會議,各位班主任和教師們都積極參與,會上傳達了上級文件精神,宣傳了學生資助政策,成立了學生資助工作小組,制定了開遠市第六中學校學生資助工作實施方案,進行了學生資助工作業(yè)務培訓,并要求教師們會后能進行廣泛宣傳,爭取做到資助政策家喻戶曉。
    2、宣傳工作。
    為了力爭讓符合資助政策的學生應享盡享,不漏一人,我校印發(fā)了大量的學生資助政策宣傳單,人手一份,同時充分發(fā)揮班級群、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村粘貼資助宣傳等作用,進行學生資助工作的宣傳,盡可能的做到人人知曉,讓困難學生應享盡享。
    3、貧困生認定工作。
    為了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作,班主任接收學生申請后,進行材料初步認定,并進行交接登記,保證學生資助工作的嚴肅性,并及時匯總學生的資助材料,提交年級上、校級上進行再次核審,最后移交市學生資助管理中心核審。
    4、名單公示。
    對審核通過的資助學生名單在校園內開遠市第六中學校學生資助管理公示欄內進行公示,公示時間為7天,對公示有異議的學生要重新進行審核和認定。
    5、檔案整理。
    及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔,按各學段檔案管理目錄完成檔案建設,專柜存放,隨時備查。
    (一)績效評價目的、對象和范圍。
    1、績效評價目的。
    了解項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規(guī)范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。
    2、績效評價對象。
    本次績效評價涉及項目4個,其中:市級財政支出項目0個,上級轉移支付項目4個。
    3、績效評價范圍。
    本次績效評價涉及項目4個,其中:一般公共預算支出項目4個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(ppp)項目0個、地方政府債務項目0個。
    (二)績效評價工作過程。
    為使績效再評價工作順利開展,由開遠市第七中學校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。
    前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。
    組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
    部門開展績效自評項目數量4個,評價結果為“優(yōu)”4個,“良”0個,“中”0個,差0個。
    (二)績效目標實現情況。
    1、項目(義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目)績效目標的實際實現情況。
    項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成全部工作的績效指標7個,績效目標實際完成率87.50%。
    2、項目(營養(yǎng)餐計劃補助資金)績效目標的實際實現情況。
    項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。
    3、項目3(食堂人員工資)績效目標的實際實現情況。
    項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。
    4、項目4(城鄉(xiāng)公用經費)績效目標的實際實現情況。
    (一)加大政策宣傳力度,確保社會知曉率提升。
    (二)加強組織領導,建立健全機構體制。
    (三)全面落實資助政策,精準資助。
    (四)及時維護、更新全國學生資助管理系統(tǒng),確保信息真實、準確、有效。
    (五)加大督查力度,發(fā)現問題及時整改。
    我校需進一步做好學生資助政策的宣傳,真正地做到家喻戶曉,一人不漏,讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數;規(guī)范資助檔案管理,按目錄存檔備查,做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育,樹立自尊、自強、自信、自理的意識,教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關愛教育和感恩教育,促發(fā)學生的學習動力。在今后的工作中,要不斷總結、積累經驗,強化工作措施,推動我校的學生資助工作健康發(fā)展,深入落實國家教育資助政策,為困難學生營造一個健康、快樂、平等、和諧的成長環(huán)境。
    學校項目績效評價自評報告篇三
    根據《安徽省教育廳安徽省財政廳關于印發(fā)〈安徽省學前教育促進工程項目績效評價辦法〉的通知》(皖教秘財[20xx]257號)及關于印發(fā)《宣城市20xx年學前教育促進工程實施辦法》的`通知(教秘基〔20xx〕6號)要求,我縣積極開展了自評工作,成立了自評工作領導小組,制定了自評方案,對照績效評價指標體系,從投入、過程、產出、效果四個方面,對全縣20xx年度學前教育項目管理工作進行了自查。自查做到了不遺漏項目,實行全覆蓋;對存在的問題,認真分析,及時進行了整改。經逐項自評我們認為建立了工作機制、落實了各項政策、超額完成了目標任務,質量合格,自評得分100分?,F將我縣20xx年度學前教育促進工程項目績效考核自評報告如下:
    我縣落實20xx年中央財政支持學前教育發(fā)展擴大學前教育資源資金263.2萬元,其中學生資助8.2萬元,項目建設255萬元,安排9個改擴幼兒園項目,改擴建面積為2560平方米。截至12月,9個改擴建幼兒園項目全部竣工投入使用,提前完成目標任務。
    (一)、投入(標準分值14分,自評得分14分)。
    1、項目立項(標準分值8分,自評得分8分)。
    (1)建設項目立項(標準分值2分,自評得分2分)。
    績溪縣中央財政支持學前教育發(fā)展資項目依法實行以縣為主的“五統(tǒng)一”管理模式,由縣教育局統(tǒng)一編報項目建議書,辦理立項手續(xù)。立項審批程序規(guī)范,依據評分標準,本項得2分。
    (2)項目預算規(guī)范性(標準分值3分,自評得分3分)。
    《安徽省財政廳安徽省教育廳關于下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》(皖財教〔20xx〕847號)文件,下達我縣支持學前教育資金263.2萬元,其中擴大學前教育資源255萬元,幼兒資助8.2萬元。
    根據《安徽省第三期學前教育行動計劃實施方案(20xx-20xx年)》確定的年度目標任務,績溪縣于20xx年初分別做好幼兒園建設、幼兒資助、幼兒園教師培訓項目投資計劃,投資計劃已明確資金來源且與實際實施項目資金一致。依據評分標準,本項得3分。
    學校項目績效評價自評報告篇四
    (一)項目基本情況。
    1.項目主管部門、實施單位職能職責。南江縣住房和城鄉(xiāng)建設局為20xx年縣城公廁日常管護項目行業(yè)主管部門;南江縣市政園林管理局具體實施20xx年縣城公廁日常管護項目,包括日常管理、監(jiān)督、考核工作。
    2.項目立項、資金申報。20xx年8月4日向縣財政局申報20xx年縣城10座公廁及中河壩公園等人工管護購買服務采購,申報資金626400元,縣財政局20xx年8月17日審批同意實行競爭性磋商采購(南財采20xx0804114802);20xx年9月6日向縣財政局申報20xx年縣城25座公廁及黃金公園、城市公園人工管護購買服務采購,申報資金972000元,縣財政局20xx年9月14日審批同意實行競爭性磋商采購(南財采20xx0906113315);20xx年縣城紅塔公園及3座公廁人工管護購買服務采購控制價259200元,根據《四川省財政廳關于印發(fā)四川省政府集中采購目錄及標準(2020年版)的通知》(川財規(guī)〔2020〕11號)規(guī)定,“分散采購限額標準集中采購目錄以外,單項或批量采購預算其他市本級和縣(市、區(qū))級在30萬元以上的貨物和服務項目納入分散采購限額標準”,即進入采購代理機構實施,反之由業(yè)主自行組織采購。我局根據相關規(guī)定委托四川世晨鴻運工程管理有限公司對20xx年縣城紅塔公園及3座公廁人工管護購買服務采購進行競爭性談判采購代理,成交價238000元。
    3.資金管理及支持條件、范圍、方式??h住建局嚴格按內控管理制度落實專人對20xx年縣城公廁日常管護預算資金進行管理,確保項目專項資金安全使用。項目資金實行專職、專賬“兩專”管理,保證資金??顚S???h市政園林管理局安排專人對項目涉及政府采購進行項目采購申報,同時建立內控政府采購管理制度。
    4.資金分配原則及考慮因素。管護資金使用計劃嚴格按照內控資金支付管理制度及月考核結果按月支付,確保項目資金合法、合規(guī)使用。管護單位憑月考核結果及合法的稅票等資料進行報賬,所有項目資金的支出,都由管護單位開具稅務發(fā)票,縣住建局審核人員根據報賬憑據審核符合相關法律法規(guī)規(guī)定后,通過對公轉賬方式支付。項目管理制度健全,項目申報、采購、日常管護、監(jiān)督管理、驗收等各個階段的組織實施管理規(guī)范有序,項目嚴格履行基本建設程序。
    (二)目績效目標。
    1.項目主要內容。該項目主要負責縣城內由市政園林管理局管理的38座公廁日常清掃、保潔及完成公廁日常管理,達到無市民投訴、無媒體曝光、無上級通報為目標。
    2.具體績效目標。蹲位、小便器無污垢、無糞便,紙簍無長期沉積紙屑;墻壁無灰塵、無蜘蛛網,地板干凈整潔;洗手盆、鏡子無污跡、無灰塵;室內氣味無異味或較輕;廁所內設施完好,損壞;室內蒼蠅不超過3個,蚊子較少;室內墻壁或廁所隔板無小廣告;每月出勤,特殊情況可以找人代替值班,開放時間無無故遲到早退;無市民投訴;態(tài)度和藹,熱情大方。
    3.申報內容分析評價。通過每月日??己?,20xx年縣城38座公廁日常管護3家管護企業(yè)均達合格標準,管護期間無市民投訴、無媒體曝光、無上級通報,完成了管護目標,社會評價及群眾較滿意。
    (一)項目資金申報及批復情況。
    20xx年6月,縣財政局(南財預〔20xx〕1號)下達20xx年縣城公廁管護費1200000元。
    20xx年8月4日,向縣財政局申報20xx年縣城10座公廁及中河壩公園等人工管護購買服務采購,申報資金626400元,縣財政局20xx年8月17日審批同意實行競爭性磋商采購(南財采20xx0804114802);20xx年9月6日向縣財政局申報20xx年縣城25座公廁及黃金公園、城市公園人工管護購買服務采購,申報資金972000元,縣財政局20xx年9月14日審批同意實行競爭性磋商采購;20xx年縣城紅塔公園及3座公廁人工管護購買服務采購控制價259200元,根據《四川省財政廳關于印發(fā)四川省政府集中采購目錄及標準(2020年版)的通知》(川財規(guī)〔2020〕11號)規(guī)定,“分散采購限額標準集中采購目錄以外,單項或批量采購預算其他市本級和縣(市、區(qū))級在30萬元以上的貨物和服務項目納入分散采購限額標準”,即進入采購代理機構實施,反之由業(yè)主自行組織采購。我局根據相關規(guī)定委托四川世晨鴻運工程管理有限公司對20xx年縣城紅塔公園及3座公廁人工管護購買服務采購進行競爭性談判采購代理,成交價238000元。
    (二)資金計劃、到位及使用情況。
    1.資金計劃:20xx年南江縣財政局(南財預〔20xx〕1號)下達20xx年縣城公廁管護費1200000元。
    2.資金到位:實際到位資金1200000元。
    3.資金使用:20xx年縣城38座公廁日常管護實際發(fā)生公廁管護費1619680元,下差公廁管護費419680元。
    (三)項目財務管理情況。
    住建局嚴格按照內控資金支付管理制度及市政園林管理局報送的.月考核結果按月支付,確保項目資金合法、合規(guī)使用。管護單位憑月考核結果及合法的稅票等資料進行報賬,所有項目資金的支出,都由管護單位開具稅務發(fā)票,縣住建局審核人員根據報帳憑據審核符合相關法律法規(guī)規(guī)定后,通過對公轉賬方式支付。項目管理制度健全,項目申報、采購、日常管護、監(jiān)督管理、驗收等各個階段的組織實施管理規(guī)范有序,項目嚴格履行基本建設程序。
    (一)項目組織架構及實施流程。
    市政園林局安排1名副局長分管,并落實2人具體負責公廁日常管護工作。
    為體現縣城公廁日常管護企業(yè)之間有競爭、有對比,20xx年我局將縣城公廁日常管護分成三段,委托四川宇創(chuàng)工程項目管理咨詢有限公司代理“20xx年縣城10座公廁及中河壩公園等人工管護購買服務采購項目”,20xx年9月14日確定四川辰碟建設有限責任公司為成交供應商,成交金額431280元;委托四川祥錦工程項目管理有限公司代理“20xx年縣城25座公廁及黃金公園、城市公園人工管護購買服務采購”,20xx年10月21日確定南江聚賢建設有限公司為成交供應商,成交金額950400元;委托四川世晨鴻運工程管理有限公司代理20xx年縣城紅塔公園及3座公廁人工管護購買服務采購,20xx年11月15日確定南江縣安泰物業(yè)有限責任公司為成交供應商,成交金額238000元。三段公廁管護合計成交金額1619680元。
    根據政府采購結果,該項目分別由三家管護企業(yè)實施具體的日常管護業(yè)務。一是日常運行管理,由管護企業(yè)按公廁管理辦法和標準實施具體管理工作。二是設施維修維護。由管護企業(yè)向市政園林局申報,市政園林局派人現場核實后,安排管護企業(yè)具體實施維修維護,維修維護結束后,市政園林局派人現場驗收。
    (二)項目管理情況。
    縣市政園林局制定了公廁日常管理維護考核細則,明確了公廁管護制度、標準、考核、懲戒措施。
    每月日??己酥?,采取市政園林局邀請住建局分管副局長或市政園林局局長或副局長帶隊組織相關人員對所管護公廁按考核表內容逐項打分,最終憑分數確定當月管護費用支付標準。
    (三)項目監(jiān)管情況。
    縣市政園林局對公廁管護實行嚴格考核、管理,具體為:
    1.管護合同期內,月度考核合格等次達到90%以上,或年度考核全部為合格等次的,在下一輪次管護企業(yè)招標中,同等情況下,可優(yōu)先確定中標。
    2.對日常巡查或月度考核發(fā)現的問題,管護企業(yè)必須立說立改、限時整改,時限內未整改到位的可重復扣分。
    3.將考核結果作為日常維護費核撥的依據:考核為合格的,全額撥付當月維護費;考核為基本合格的(低于90分),每低一分扣減當月維護費200元,最多扣減6000元;考核為不合格的,當月維護費扣減20%。
    4.對于一年期管護合同,連續(xù)2個月或一年累計4個月月度考核不合格或一次年度績效考核不合格,采購方可單方面解除合同,且不退還履約保證金。對于三年期管護合同,合同期內連續(xù)2個月或一年累計4個月或合同期內累計6個月月度考核不合格,或一次績效考核不合格,采購方可單方面解除合同,且不退還履約保證金。
    5.因考核不合格被解約的管護企業(yè),三年內不接受其在南江進行的縣城市政設施日常維護向社會力量購買服務投標活動。
    (一)目標完成情況。
    1.目標任務量完成情況。經考核,20xx年完成了全部縣城公共公廁日常管護任務。
    2.目標質量完成情況。20xx年度,縣城公廁日常管護符合政府采購合同約定、公廁管護標準、考核細則。
    3.目標進度完成情況。已全面完成當年公廁日常管護工作。
    (二)項目效益情況。
    縣城公廁日常管護主要目的是為市民和游客提供舒適的如廁環(huán)境,屬于公益性項目,項目效益主要體現為社會效益。通過實施本項目,確保了縣城市政公廁設施完好、清潔衛(wèi)生,達到了便民利民的目的,得到市民和游客的充分肯定。
    項目實施程序合法合規(guī),縣城公廁日常管護落實落細,達到了預期目標。項目資金支付符合相關規(guī)定,使用范圍符合預算安排,會計核算規(guī)范。該項目實施符合我縣經濟、社會發(fā)展實際,對于提升城市品位和形象,促進社會和諧,增強市民獲得感、幸福感具有現實意義。
    (一)存在的問題。
    20xx年至今,新建的公山鎮(zhèn)安置房廣場aaa旅游公廁、東榆大橋橋頭濱河路aa旅游公廁、春場壩濱河中段aa旅游公廁3座旅游公廁及紅塔公園公廁(含公園保潔、維護等)等4座公廁管護資金均未納入財政預算,20xx年仍按照20xx年核定的1200000元預算標準下達資金,而實際發(fā)生額1619680元,造成當年下差公廁管護費419680元,形成了新的債務,如不及時有效化解,可能影響相關工作的進一步推進和社會穩(wěn)定。
    (二)相關建議。
    建議相關部門科學測算縣城公廁日常管護經費,足額納入財政經常性預算,確保公廁管護工作正常開展。
    20xx年績效評價,我局實施的相關項目未發(fā)現問題。
    學校項目績效評價自評報告篇五
    1.項目概況。
    從20xx年秋季學期起,對義務教育學生生活補助政策進行調整,不再執(zhí)行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策,資助面不再局限于寄宿制困難學生,非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經濟困難學生也納入政策范圍。鞏固城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制,對城鄉(xiāng)義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。
    (1)主要內容及實施情況。
    20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生,以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養(yǎng)學生等四類學生按標準足額獲得資助,其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。
    (2)義務教育家庭經濟困難學生補助標準為。
    寄宿制家庭經濟困難學生(含建檔立卡等四類學生)1250元/生·學年,非寄宿制建檔立卡等四類家庭經濟困難學生中學625元/生·學年。
    (3)資金投入和使用情況等。
    20xx年上級安排給我校的義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金59.5萬元,到位資金59.5萬元,其中,中央資金27.67萬元、省級資金20.94萬元、州級資金3.58萬元、縣市級資金7.31萬元。資金已發(fā)放至學生家長銀行卡。
    鞏固城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制,對城鄉(xiāng)義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。
    (二)城鄉(xiāng)義務教育公用經費項目。
    1.項目概況。
    我校城鄉(xiāng)義務教育生均公用經費、寄宿制學校公用經費,公用經費和特殊教育公用經費基準定額標準為:按照20xx-20xx學年教育事業(yè)統(tǒng)計報表人數,普通中學每生每年900元標準,每個寄宿制每生每年200元標準,特殊教育公用經費每生每年6000元標準進行補助。20xx年收入55.51萬元,支出55.51萬元。
    (三)城鄉(xiāng)義務教育營養(yǎng)改善計劃補助。
    以學校實際享受營養(yǎng)餐學生為依據,足額下達農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃補助資金,全校按每生每天5元的標準補助,全年1000元的執(zhí)行標準確,保我校全部農村義務教育階段學生全部納入補助范圍,改善我校農村義務教育學生營養(yǎng)狀況,提高農村學生健康水平。20xx年項目收入合計51.10萬元,支出合計51.10萬元。
    (四)營養(yǎng)改善計劃學校食堂工勤人員工資補助經費項目。
    1、項目概況。
    為推進農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉,故下達資金為義務教育學校食堂臨時工勤人員工資補助,專項用于學校食堂臨時聘用工勤人員工資。
    20xx年補助時限按十個月撥付,人數為5人,每人每月1800元。20xx年收到項目資金為9萬元,支出合計10萬元,經費執(zhí)行率達到100%。
    (五)校園保安經費。
    1、項目概況。
    進一步完善全鄉(xiāng)學?!叭馈苯ㄔO,推進規(guī)范化保安室及安全防護裝備,支付校保安人員工資,推動學校安全教育與管理的規(guī)范化、科學化、增強實效性,提高師生自我保護能力,確保教育系統(tǒng)平安穩(wěn)定,上級部門20xx年安排校園安保經費,我校根據轄區(qū)內師生人數比率,配備保安人員為5名,1500元/人.月。20xx年收到項目資金為7.2萬元,支出合計10.8萬元。經費執(zhí)行率達到100%。
    1.工作安排。
    市教體局學生資助文件下發(fā)后,我校組織召開了學生資助專項工作會議,進行了學生資助業(yè)務培訓指導。隨后我校也召開了學生資助全體教師會議,各位班主任和教師們都積極參與,會上傳達了上級文件精神,宣傳了學生資助政策,成立了學生資助工作小組,制定了開遠市第八中學校學生資助工作實施方案,進行了學生資助工作業(yè)務培訓,并要求教師們會后能進行廣泛宣傳,爭取做到資助政策家喻戶曉。
    2.宣傳工作。
    為了力爭讓符合資助政策的學生應享盡享,不漏一人,我校印發(fā)了大量的學生資助政策宣傳單,人手一份,同時充分發(fā)揮班級群、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村粘貼資助宣傳等作用,進行學生資助工作的宣傳,盡可能的做到人人知曉,讓困難學生應享盡享。
    3.貧困生認定工作。
    為了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作,班主任接收學生申請后,進行材料初步認定,并進行交接登記,保證學生資助工作的嚴肅性,并及時匯總學生的資助材料,提交年級上、校級上進行再次核審,最后移交市學生資助管理中心核審。
    4.名單公示。
    對審核通過的資助學生名單在校園內學生資助管理公示欄內進行公示,公示時間為7天,對公示有異議的學生要重新進行審核和認定。
    5.檔案整理。
    及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔,按各學段檔案管理目錄完成檔案建設,專柜存放,隨時備查。
    (一)績效評價目的、對象和范圍。
    1.績效評價目的。
    了解項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規(guī)范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。
    2.績效評價對象。
    本次績效評價涉及項目5個,其中:市級財政支出項目2個,上級轉移支付項目3個。
    3.績效評價范圍。
    本次績效評價涉及項目5個,其中:一般公共預算支出項目5個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(ppp)項目0個、地方政府債務項目0個。
    (二)績效評價工作過程。
    為使績效再評價工作順利開展,由開遠市第八中學校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。
    前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。
    組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
    部門開展績效自評項目數量5個,評價結果為“優(yōu)”5個,“良”0個,“中”0個,差0個。
    (二)績效目標實現情況。
    1.項目1(義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目)績效目標的實際實現情況。
    項目年度設定績效指標8個,截止20xx年12月31日,實際完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。
    2.項目2(城鄉(xiāng)義務教育公用經費項目)績效目標的實際實現情況。
    項目年初將績效目標細化、量化為15個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標14個(教師培訓費因疫情影響未能達到10%)績效目標實現率為93%。
    3.項目3(城鄉(xiāng)義務教育營養(yǎng)改善計劃補助資金項目)績效目標的實際實現情況。
    項目年初將績效目標細化、量化為8個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標7個(資金使用率未達到100%),績效目標實現率為89%。
    4.項目4(營養(yǎng)改善計劃學校食堂工勤人員工資補助經費項目)績效目標的實際實現情況。
    項目年初將績效目標細化、量化為8個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。
    5.項目5(校園保安經費項目)績效目標的實際實現情況。
    項目年初將績效目標細化、量化為10個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標10個,績效目標實現率為100%。
    (一)加大政策宣傳力度,確保社會知曉率提升。
    (二)加強組織領導,建立健全機構體制。
    (三)全面落實資助政策,精準資助。
    (四)及時維護、更新全國學生資助管理系統(tǒng),確保信息真實、準確、有效。
    (五)加大督查力度,發(fā)現問題及時整改。
    我校需進一步做好學生資助政策的宣傳,真正地做到家喻戶曉,一人不漏,讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數;規(guī)范資助檔案管理,按目錄存檔備查,做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育,樹立自尊、自強、自信、自理的意識,教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關愛教育和感恩教育,促發(fā)學生的學習動力。在今后的工作中,要不斷總結、積累經驗,強化工作措施,推動我校的學生資助工作健康發(fā)展,深入落實國家教育資助政策,為困難學生營造一個健康、快樂、平等、和諧的成長環(huán)境。
    學校項目績效評價自評報告篇六
    學前教育作為我國學制的第一階段,基礎教育的有機組成部分,必然對我國教育事業(yè)的整體發(fā)展,尤其是基礎教育的發(fā)展具有重要的作用與影響。通過幫助幼兒做好上小學的準備,學前教育有助于兒童順利地適應小學的學習和生活。我國教育部和聯合國兒童基金會歷時5年合作進行的"幼小銜接研究",通過兒童入學前半年和入學后半年的連續(xù)實驗研究發(fā)現,對學前兒童做好入學前準備,包括學習適應方面的準備以及社會適應方面的準備,能夠使兒童入小學后在身體、情感、社會性適應和學習適應等方面都有良好的發(fā)展,從而順利地實現由學前向小學的過渡。學前教育能夠有效提高義務教育的質量和效益,促進教育事業(yè)的良性發(fā)展。
    學前教育在世界范圍內受到了普遍關注,許多發(fā)達國家積極采取措施,優(yōu)先發(fā)展學前教育,在普及學前教育與提高學前教育的質量上做了很多投入。項目的建設,為教育工作的開展提供了便利,彌補因日益增長的幼兒教育需求導致的空間不足,能夠為當今二孩風潮的社會情況提供更多教育資源。教育是國家和民族發(fā)展的根本大計,加大學前教育的投入和支持,普及學前教育,提升學前教育質量,有助于提高我國教育的水平,長遠來看,有利于提高國民整體素質,具有利于國家發(fā)展的重要戰(zhàn)略意義。
    2、項目建設的必要性。
    (1)項目建設是全面建設小康社會,提高人民生活幸福指數的需要。
    人生百年,利于幼學。學前教育是國民教育體系的重要組成部分,是為終身學習和全面發(fā)展奠定基礎的重要階段。學前教育事業(yè)是重要的社會公益事業(yè),辦好學前教育,關系廣大兒童的健康成長,關系千家萬戶的切身利益,關系國家和民族的未來。把發(fā)展學前教育納入經濟社會發(fā)展總體規(guī)劃,建立覆蓋城鄉(xiāng)、布局合理的學前教育公共服務體系,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育。遵循幼兒身心發(fā)展規(guī)律,堅持科學保教方法,保障幼兒快樂健康成長。大力實施學前教育普及提高工程,提高學前三年教育普及程度,重視0-3歲嬰幼兒教育,提高人民的生活幸福指數。
    (2)項目的建設推進民生和社會事業(yè)全面進步。
    教育是民族振興、社會進步的基石,是提高國民素質、促進人的全面發(fā)展的根本途徑,寄托著億萬家庭對美好生活的期盼。強國必先.強教。中國未來發(fā)展、中華民族偉大復興,關鍵靠人才,基礎在教育。教育既是每個家庭不可忽視的部分,更是社會事業(yè)的重中之重,優(yōu)先發(fā)展教育,提高教育現代化水平,對滿足人民群眾接受良好教育需求,發(fā)展民生事業(yè),實現全面建設小康社會奮斗目標、推動社會事業(yè)的進步,建設富強民主文明和諧的社會主義現代化國家具有決定性意義。
    (3)項目的建設服務于教育興城,以人為本。
    深入的宣傳活動,形成全黨全社會重視、關心、支持教育發(fā)展的良好氛圍。項目的建設能夠提高幼兒教育服務水平,堅持以人為本,從實際出發(fā),完善教育條件,為振興城市打好堅實基礎。
    (4)項目的建設是從實際出發(fā),切實改善中心小學附設幼兒園現狀的有力行動。
    小學附設幼兒園房屋建設時間均已超過30年,房屋從構造、結構均達不到抗震要求,已不符合幼兒園用房標準,存在很大安全隱患。隨著城鎮(zhèn)化建設進程的加快和廣大人民群眾對學前教育需求的日益增加,學前教育越來越受到社會的廣泛重視。中心小學附設幼兒園,校舍嚴重老化,設施整體陳舊的現狀已不能適應當前社會發(fā)展的需要。為此,對該幼兒園以農村一類園標準進行改建是非常必要的。
    1.經濟效益分析。
    本建設項目為教育設施項目,是以優(yōu)化教育資源配置,改善教育教學環(huán)境,全面加速教育強市創(chuàng)建進程,為社會生產、公共生活服務和以創(chuàng)造社會效益為主的社會事業(yè)建設項目。
    項目的實施可以緩解學齡前兒童入園壓力,有利于促進學前教育穩(wěn)定、持續(xù)、協調、健康發(fā)展,也有利于加快為國家和本地區(qū)培養(yǎng)人才的步伐,從外部環(huán)境上實現對當地社會發(fā)展的貢獻。
    2.社會效益分析。
    本項目建設完成后,將極大地改善中心小學附設幼兒園教學用房不足、教學配套基礎設施落后的問題,擴大招生規(guī)模,減少生源流失,促進地區(qū)教育發(fā)展,推動當地教育事業(yè)的快速發(fā)展,具有良好的社會效益。
    綜上所述,本工程建設的主客觀條件基本具備,具有較好的社會效益,故本項目可行。
    學校項目績效評價自評報告篇七
    1、項目基本性質:教育系統(tǒng)基礎設施建設與維護,教育信息化。屬于一次性項目。
    3、涉及范圍:校園內及互聯網。
    本項目通過校園網絡改造,建立一整套先進、完善的通訊、網絡布線系統(tǒng),包括為數據、語音、圖像、控制等應用系統(tǒng)提供接入方式、配線和各樓層間、各大樓間網絡互連方案,滿足學校各種大樓當前的使用需要,又要考慮將來網絡發(fā)展的需要,使網絡系統(tǒng)達到配置靈活、易于管理、易于維護、易于擴充的目標。智慧校園廣播系統(tǒng)用于學校開展教學信息的傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播的開展等需求。智慧校園平臺提高學校教育的信息化水平,并探索如何促進基于大數據模式下的教育管理與教育教學實現形式。最終實現建成完整統(tǒng)一、技術先進,覆蓋全面、應用深入,高效穩(wěn)定、安全可靠的智慧校園。
    (一)項目資金到位情況分析。
    項目所需省財政性資金撥款已足額到位。
    (二)項目資金使用情況分析。
    (三)項目資金管理情況分析。
    為了規(guī)范項目資金管理,我校特別要求專項資金的管理和使用應當遵循專款專用、公開透明的原則。省財政廳按財政資金撥付程序,將省級專項資金分解下達到我校,我校按照專項資金管理辦法撥付資金。同時對項目專項資金,不得擠占和挪用。對于虛報、冒領、擠占、挪用補助資金等行為,一經查實,將依法嚴肅處理。
    (一)項目組織情況分析。
    一是加強組織領導。教務科、財科務、學生科等科室嚴格把關,做到按時,按預算、依據規(guī)范完成。
    二是強化資金管理。教務科、財科務、學生科等科室要切實加強對補助資金的管理,對項目資金實行專賬核算、??顚S?,不得擠占和挪用。紀檢監(jiān)察等部門要加強對補助資金的監(jiān)督和檢查。對于虛報、冒領、擠占、挪用項目資金等行為,一經查實,將依法嚴肅處理。
    (二)項目管理情況分析。
    一是建立責任分解,落實到人的工作機制。為做好我校20xx年設備購置項目工作,對各個環(huán)節(jié)的工作任務做了詳細分解,工作任務落實到各科室,各相關科室也安排了專人負責,具體工作落實到人。
    二是建立定期檢查,定期通報制度。為確保項目順利完成,我校進行定期檢查,并根據工作需要會同相關科室進行不定期檢查,確保項目資金專項專用。并將對檢查中發(fā)現問題及政策落實不到位的學校及單位進行通報。
    (一)項目績效目標完成情況分析。
    1.項目的經濟性分析。
    (1)項目成本(預算)控制情況。
    項目成本(預算)控制情況。
    項目預算總額為180萬元,項目經費全部用于項目的開展,無挪用、超支情況。
    (2)項目成本(預算)節(jié)約情況。
    項目預算總額為180萬元,總支出為177.56萬元,節(jié)約2.31萬元,項目已完成,余款國庫回收。
    (1)項目的實施進度。
    本項目工作進展順利,按時完成。
    (2)項目完成質量。
    經學校數字化校園項目(一期)評價工作小組評議,該項目產出數量、時效、成本、質量達到績效目標,評價優(yōu)等級,質量得到廣大師生的認可。
    3.項目的效益性分析。
    (1)項目預期目標完成程度。
    校園網絡改造建立一整套先進、完善的通訊、網絡布線系統(tǒng),智慧校園廣播系統(tǒng)用于學校開展教學信息的.傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播,智慧校園平臺提高學校教育教學的信息化水平等,得到師生的普遍贊揚,效果非常好,達到了預期的目標。
    (2)項目實施對經濟和社會的影響。
    通過項目的實施,改善我校校信息化環(huán)境,信息化建設水平進一步提高。在師生中得到了很好的反響,在普遍的贊譽聲中我們體驗到項目良好的社會效益。
    4.項目的可持續(xù)性分析。
    主要是對項目完成后,后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。
    (二)項目績效目標未完成原因分析。
    本項目的目標明確、決策科學、項目實施成果達到預期目標、項目組織科學合理、項目管理上規(guī)范到位,項目產出達到績效目標,經濟、社會效益顯著,評價等次為優(yōu)秀。
    1、是建立責任分解,落實到人的工作機制。為做好我校20xx年的項目對各個環(huán)節(jié)的工作任務做了詳細分解,工作任務落實到各科室,各相關科室也安排了專人負責,具體工作落實到人。
    2、是建立定期檢查,定期通報制度。為確保我校20xx年項目順利完成,我校進行定期檢查,并根據工作需要會同相關科室進行不定期檢查,確保項目資金專項專用。并將對檢查中發(fā)現問題及政策落實不到位的部門進行通報。
    此次項目種類多,在個別小的細節(jié)上也需要積極督促,建立完善的檢查機制,加快項目進度。
    學校項目績效評價自評報告篇八
    根據《三亞市財政局關于開展20xx年市直單位預算績效管理工作的通知》(三財〔20xx〕478號)要求,現將20xx年度中小學基礎設施建設及改造項目預算執(zhí)行績效自評情況報送如下:
    (一)項目基本情況。
    預算單位:三亞市教育局。
    項目:中小學基礎設施建設及改造項目。
    主管部門:三亞市教育局。
    項目負責人:王小翠。
    項目概述如下:根據《三亞市“十四五”教育現代化規(guī)劃》、《三亞市學前教育發(fā)展布局規(guī)劃(20xx-20xx)》、《三亞市中小學教育發(fā)展布局規(guī)劃(20xx-20xx)》等文件精神,三亞市教育局開展中小學基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,進一步推進教育提升工程。20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元。
    (二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況。
    1.總體目標:中小學基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,確保教育安全。
    年度目標:完成20xx年中小學基礎設施建設及改造項目的建設工作,及時足額撥付資金確保項目順利進行,減少資金結余。
    2.績效指標:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目績效自評總分100分,設4個指標,其中:項目經濟指標一個“預算執(zhí)行率”,權重10%;項目產出指標一個“驗收合格率”,權重40%;項目效益指標一個“受益學校數量”,權重40%;項目滿意度指標一個“師生滿意度”,權重10%。
    (1)預算執(zhí)行率:該指標分值10分,以“全年執(zhí)行數”占“全年預算數”百分比計取分值,得分=(全年執(zhí)行數/全年預算數)×100%×10。
    (2)驗收合格率:該指標分值40分。驗收合格率不少于90%時,該指標得40分;驗收合格率少于90%時,得分=[(驗收合格率/90)×100%]×40。
    (3)受益學校數量:該指標分值40分。20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金支出保障基礎教育設施建設的學校數量不少于10所時,該指標得40分;學校數量少于10所時,該指標得分=[(保障學校數量/10)×100%]×40。
    (4)師生滿意度:該指標分值10分。師生滿意度不小于80%時得10分;師生滿意度小于80%時,得分=[(得分80分以上的有效問卷數/有效問卷數)×100%]/80%×10。
    3.當年年度目標完成情況。
    20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局完成支出585.64萬元,預算執(zhí)行率為23.70%。項目資金的支出基本保障了各中小學基礎設施新建及改建經費,確保了各項建設工程正常實施,未發(fā)生因經費不足而停工的情況。
    (一)項目決策情況。
    20xx年財政共計安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局依據各學校項目進度情況,及時足額撥付了西南大學三亞中學校道排水排污工程設計費、光彩小學校園改造項目測繪費和那會小學等供配電工程建安費共計585.64萬元,截至預算年度終了,財政安排資金結余1885.86萬元。
    (二)項目資金安排落實、總投入等情況。
    落實情況:20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目2471.51萬元。
    (三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況。
    資金執(zhí)行情況如下:
    20xx年中小學基礎設施建設及改造項目完成支出585.64萬元,當年財政安排資金已全部支出,預算執(zhí)行率23.70%。
    (四)項目資金管理情況。
    項目資金嚴格按照《海南省人民政府關于規(guī)范政府投資項目管理的規(guī)定》的規(guī)定實行報賬制,并結合《三亞市人民政府關于印發(fā)三亞市政府投資項目管理規(guī)定的通知》(三府〔20xx〕112號)和《三亞市教育局機關財務管理辦法》,進一步加強和規(guī)范項目資金支出,不挪用、不擠占、不拖延,強化工程竣工驗收及結算審計工作,確保工程質量及資金安全。
    (一)項目組織情況。
    我局收到項目資金后,依法履行項目法人的職責,組織開展項目前期工作,適用《三亞市人民政府關于印發(fā)三亞市政府投資項目代建制管理辦法的通知》(三府〔20xx〕320號)依法委托代建單位,嚴格按照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》和《三亞市人民政府關于印發(fā)三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)等文件精神,依法依規(guī)確定項目各參建單位,應實行監(jiān)理的項目一律聘請監(jiān)理單位進行監(jiān)督。
    (二)項目管理情況。
    在中小學基礎設施建設及改造項目的執(zhí)行過程中,我局依托財審科、電教站等科室職能設立多個工作小組,對項目實施的全過程進行組織、協調、監(jiān)督及指導,確保項目順利推進,資金及時足額支付,落實建設項目的質量保障。
    (一)項目績效目標完成情況。
    1.項目的.經濟性分析(經濟指標)。
    預算執(zhí)行率:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目全年財政安排2471.51萬元,全年完成支出585.64萬元,執(zhí)行率為23.70%。該指標得2.37分。
    2.項目的效率性分析(產出指標)。
    驗收合格率:利用20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金支付的各中小學新建/改建項目設計費及勘察費所涉及的成果均已驗收合格,僅支付那會小學等供配電工程和東方紅小學等供配電工程建安費,因項目尚未達到驗收條件,所以尚未組織驗收。該指標得40分。
    3.項目的效益性分析(效益指標)。
    受益學校數量:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金的支出確保了西南大學三亞中學、那會小學和東方紅小學等19所學校的基礎設施建設正常實施。受益學校數量大于10所,該指標得40分。
    4.項目的社會影響性分析(滿意度指標)。
    師生滿意度:為了中小學基礎設施建設及改造項目實施受益對象滿意度,自評小組向資金撥付涉及學校在校師生發(fā)出30份滿意度調查問卷,實際收回30份,評分在80分以上有30份,學生滿意度100%。學生滿意度大于90%,該指標得10分。
    (二)項目績效目標未完成情況及原因分析。
    指標“預算執(zhí)行率”完成程度偏低。中小學基礎設施建設及改造項目主要用于三亞市內各中小學零星工程建設經費的保障,項目投資估算普遍不高,再加上大多系新項目,尚處于前期工作階段,所以預算執(zhí)行率不高。
    (二)績效自評綜合得分情況。
    中小學基礎設施建設及改造項目20xx年度目標完成良好,經費涉及項目各項工作均能有序開展,本年度績效自評綜合得分92.37分,綜合評價為“優(yōu)”。
    (一)后續(xù)工作計劃。
    根據《三亞市人民政府關于印發(fā)三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)的文件精神,加快項目前期工作進度,盡快進入項目施工階段,確保學校的教學需求,確保師生安全。
    學校項目績效評價自評報告篇九
    (一)項目概況。
    公共廁所作為我縣基礎培套設施的一部分,是展示城市文明的重要窗口,其改造、新建更是重中之重,公廁提升改造能夠確保提升公廁服務水平,滿足人民日益增長的需求,形成布局合理、數量充足、規(guī)范科學的公共廁所服務體系。
    (三)項目執(zhí)行情況。
    已完成39座公共廁所的提升改造工程。
    (一)項目資金資金到位情況。
    項目中標資金為844.03萬元,截至目前項目已支付資金800萬元。
    對公共廁所改造提升項目進行了驗收,改造公廁均驗收合格。進一步完善太和縣基礎設施,解決太和縣城市環(huán)衛(wèi)基礎設施供給能力不足的問題,改善和提升了公共廁所環(huán)境質量。
    經研究為改造提升公廁項目自評為99分,對照《2020年城市工作“五統(tǒng)籌”專項資金績效目標表》規(guī)定的評分等次為“優(yōu)”。
    一是城區(qū)主要路段、商業(yè)街等用地緊張,沒有足夠的'空間新建公廁;二是居民都不愿公廁距離自己住房或商鋪過近,同時又不愿走遠路上公廁,合理規(guī)劃的同時滿足居民的訴求較為麻煩。
    為了更好的服務于廣大市民群眾,結合科技手段建立健全公廁地圖,高標準要求公廁保潔質量。
    學校項目績效評價自評報告篇十
    根據《安徽省教育廳安徽省財政廳關于印發(fā)的通知》(皖教秘財〔20xx〕257號),結合我縣學前教育促進工程項目工作實際,對照安徽省學前教育促進工程項目績效評價指標體系,對我縣20xx年學前教育促進工程項目工作工作進行自評,現將自評情況匯報如下:
    (一)項目立項(8分):
    (1)建設項目立項(2分)。
    我縣20xx年學前教育項目嚴格按照基建項目申報審批程序編報項目建議書,組織專家調研論證,開展項目風險評估,撰寫可行性研究報告,程序完整,執(zhí)行程序規(guī)范。自評得2分。
    (2)項目預算規(guī)范性(3分):
    根據《安徽省第三期學前教育行動計劃實施方案(20xx-20xx年)》確定的年度目標任務,我縣能認真做好資金需求編制,明確資金來源渠道,與年初專項資金申報需求一致。自評得3分。
    (3)項目績效目標設立(3分):
    我縣根據項目年度實施規(guī)劃,科學合理設立績效目標。自評得3分。
    (二)資金落實(6分):
    資金到位率:我縣各項目資金落實到位,各項目實際下達資金到位率100%,自評得6分。
    (一)項目管理(15分)。
    (1)管理制度健全(3分)。
    我縣制定了相關項目管理的辦法和意見,對項目實施和建后管養(yǎng)等工作作出明確要求,并建立了項目實施定期通報、監(jiān)督檢查等工作制度。自評得3分。
    (2)管理制度落實(3分)。
    我縣對學前教育項目進行定期和隨機的巡查、督查和檢查,對已發(fā)現的問題,要求形成問題整改清單、整改措施清單、整改責任清單,使相關問題有效解決。自評得3分。
    (3)項目質量可控(9分)。
    1.我縣學前教育建設項目嚴格執(zhí)行招投標規(guī)定,注意規(guī)范工程報建程序。在項目招投標過程中,嚴格執(zhí)行相關法律法規(guī),所有項目全部進入公共資源交易平臺進行招投標活動。注重對工程施工進行監(jiān)管,并采用分步驗收程序,以保證工程質量符合國家建設標準。自評得5分。
    2.幼兒資助對象認定準確,在項目實施過程中確保應助盡助。自評得4分。
    (二)資金管理(28分)。
    (1)財務公開制度(6分)。
    我縣通過教育部門網站公示學前教育促進工程年度資金安排、使用和管理情況。相關項目幼兒園按季度在園內公告欄中公示項目名稱、立項時間、實施進展、經費使用和驗收情況等信息。自評得6分。
    (2)??顚S茫?分):
    學前教育促進工程項目資金實行專戶管理、??顚S?,資金封閉運行,資金撥付經縣國庫集中支付,核算清楚,資料真實完整。自評得4分。
    (3)資金使用合規(guī)性(12分)。
    1.學前教育促進項目資金使用嚴格按照預算批復的支出項目和規(guī)定的標準執(zhí)行,各項支出報銷程序規(guī)范、手續(xù)齊全、據實列支。自評得9分。
    2.各園內資助均按照相應比例,足額提取,足額發(fā)放。此項各校均能完成。自評得3分。
    (4)資金使用報告。(3分)。
    20xx年2月20日前,我縣按照上級部門要求向六安市教育和財政部門報送20xx年學前教育發(fā)展資金申報材料。自評得3分。
    (5)財務監(jiān)控有效(3分):
    學前教育促進項目能夠根據市、縣相關部門的監(jiān)督檢查,及時發(fā)現問題,進行認真整改,保證項目資金能夠有序規(guī)范的撥付。自評得3分。
    項目產出(33分):
    (1)項目完成率(15分):
    1.20xx年,我縣支持學前教育項目有17個建設項目,其中1所新建項目,16個改擴建項目。截止目前,所有項目全部完工,完工率達100%。自評得5分。
    2.符合資助政策的的建檔立卡貧困戶家庭幼兒全部享受相應資助。自評得5分。
    3.根據《安徽省教育廳安徽省財政廳關于組織實施中小學幼兒園教師國家級培訓計劃(20xx-20xx年)的通知》(皖教師〔20xx〕7號)文件要求,我縣國培計劃各培訓項目,實施時間為20xx年9月—20xx年4月。截止12月底前,按照相關計劃,應完成任務階段,已完成。自評得5分。
    (2)項目完成及時性(8分)。
    1.我縣積極加強工程進度管控,科學合理安排工期,公辦幼兒園項目如期完成年度實施計劃,月度、季度實施進度符合要求。自評得4分。
    2.我縣建檔立卡貧困戶家庭幼兒資助資金均按規(guī)定時間及時足額發(fā)放完成,實現了建檔立卡全覆蓋。自評得4分。
    (3)質量達標情況(10分)。
    1.學前教育項目建設過程中,我縣注意把好設計、施工隊伍、建材質量、竣工驗收關口,嚴格按照施工流程分步驗收,每次驗收都有質檢、住建等部門相關專家參與驗收,工程質量全部達到合格標準。自評得5分。
    2.鄉(xiāng)村教師培訓已全部完成,結業(yè)率100%。自評得5分。
    (1)社會效益(4分)。
    我縣20xx年支持學前教育項目安排科學合理,無超規(guī)?;虺瑯藴式ㄔO項目。通過項目實施,普惠性幼兒園的覆蓋率比上一年提高了3個百分點,全縣學前3年毛入園率比上一年提高了3.45個百分點。項目的完成進一步推動了我縣的學前教育發(fā)展,改善了我縣幼兒園辦學條件,贏得了群眾的贊許。自評得4分。
    (2)服務對象滿意度(6分)。
    1.我縣通過隨機問卷調查的形式,對項目學校及社會進行滿意度調查,群眾滿意度達100%以上,自評得2分。
    2.經抽查,各校學生、家長對政策滿意率較高,幼兒資助工作無投訴,無負面報道。自評得2分。3.通過隨機問卷調查,對我縣部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)參訓學員進行滿意度調查結果看,通過有針對性、實效性的培訓,切實幫助教師提高教育教學能力,滿意度100%。自評得2分。
    霍邱縣教育局對照安徽省學前教育促進工程項目績效評價指標體系,分項認真進行自查,自評得分為100分。
    特此報告。
    學校項目績效評價自評報告篇十一
    (一)項目基本情況。
    我校屬于義務教育階段學校,是梅江區(qū)校園女足訓練特色學校和廣東省青少年校園足球推廣學校,現有教學班18個,學生852人,因足球運動場原來是天然的草皮,沙土化嚴重,受天雨等氣候條件的影響,無法保證球隊日常訓練和體育課的順利進行,經學校行政會議研究,并報上級主管部門批準,決定對學校運動場進行改造鋪設人造草足球場,總面積2476平方米。
    (二)財政資金情況。
    此項工程總投資120.56萬元,其中增城區(qū)—梅江區(qū)對口幫扶資金50萬元,梅江區(qū)財政局撥付工程款70.56萬元。
    (三)績效目標。
    此項資金用于足球運動場修繕,我校通過對足球運動場的改造,極大地改善了學校學生的運動環(huán)境,使學生讀好書的同時,豐富了文體活動,大大提高了學校的辦學條件和辦學質量,使我校正常教育教學能順利開展,滿足了教育教學的需要,確保了我校六年義務教育的順利實施。
    學校成立了足球運動場修繕工程領導小組,主要由支委、主管后勤副校長和總務處負責人組成,下設辦公室,由總務處負責人兼任。工程項目嚴格按照“牢固、實用、安全”的建設原則,明確分工,落實責任,嚴格程序,陽光操作。通過定點采購,由梅州市梅江區(qū)建怡裝飾工程有限公司進行施工,聘請廣西萬安工程咨詢有限公司進行工程監(jiān)理,聘請廣州亞泰建筑設計院有限公司粵東分公司進行設計。在施工中做到建設方(學校)、施工方、監(jiān)理公司和設計部門責任明確,各司其職,強化監(jiān)管,確保質量。監(jiān)理公司派專人全程參與工程監(jiān)督,按照設計和有關工程要求嚴格質量監(jiān)督,堅決杜絕出現安全事故和工程質量問題。
    優(yōu)秀。
    (一)決策分析。
    1.項目立項情況。
    (1)論證決策。
    根據《梅州市梅江區(qū)公辦學校財務管理辦法》(修訂)的通知(梅區(qū)教字【20xx】33號)規(guī)定,我校足球運動場屬200萬元以下的修繕工程無需立項申報。
    (2)目標設置。
    項目實施過程中,財務管理健全,各項手續(xù)齊全,工程質量管理健全,管理嚴格、到位,改造面積完成率、驗收合格率達100%。足球運動場修繕工程的竣工,得到學生、家長、教師的一致好評,大大提高了學校的辦學條件和辦學質量,促進學校教育質量和水平再上新的臺階。
    (3)保障措施。
    此工程項目手續(xù)齊全,驗收合格,我校按合同規(guī)定的工程進度向區(qū)教育局、區(qū)財政局進行工程預付款、工程款和工程質保金請款申請,再由相關業(yè)務股室審核,最后將資金撥至施工單位、監(jiān)理公司賬戶和設計公司。監(jiān)理費、設計費和部分工程款由增城區(qū)—梅江區(qū)對口幫扶資金自行支付。
    2.資金落實情況。
    (1)資金到位。
    120.56萬元資金全部到位。
    (2)資金分配。
    足球運動場總投資120.56萬元,其中工程款111.52萬元,監(jiān)理費3.34萬元,設計費5.7萬元,全部已支付給施工單位、監(jiān)理公司和設計公司。
    (二)管理分析。
    1.資金管理。
    (1)資金支付。
    梅江區(qū)財政局相關業(yè)務股室按合同規(guī)定的工程進度審核請款申請,將資金撥至施工單位賬戶。
    (2)支出規(guī)范性。
    該項工程資金管理規(guī)范,財務制度健全,財務資料齊全,申請撥款程序規(guī)范,核算合符規(guī)定。專項資金支出依法合規(guī),做到了??顚S?,及時支付,無虛列項目支出情況、無截留擠占挪用情況、無超標開支情況、無超預算情況等違反財經紀律行為。
    2.事項管理。
    實施程序。
    足球運動場修繕工程,先通過定點采購,由梅州市梅江區(qū)建怡裝飾工程有限公司進行施工。建設過程中聘請了廣西萬安工程咨詢有限公司進行工程監(jiān)理,聘請廣州亞泰建筑設計院有限公司粵東分公司進行設計。最后由梅江區(qū)投資審核中心審核后確定最終的工程結算價。
    管理情況。
    專項資金項目預結算嚴格按照(梅區(qū)明電[20xx]90號)《關于進一步規(guī)范財政投資評審工作的通知》規(guī)定執(zhí)行,項目資金實行專項資金管理制度,項目建設工程經審核后由區(qū)財政局直接撥付給施工方,確保了專項資金全部用于足球運動場修繕工程項目建設,提高了資金使用效益,保證資金安全,確保了運動場改造項目的順利完成。
    (三)產出分析。
    1.經濟性。
    項目在實施過程中嚴格控制經費支出,實際總支出未超過預算。
    2.效率性。
    項目能按規(guī)定時間完工,于20xx年12月2日驗收合格。
    (四)效益實現度分析。
    1.效果性。
    2.公平性。
    得到學生、家長、教師的一致好評,滿意度達90%。
    通過對足球運動場的改造,極大地改善了學校學生的運動環(huán)境,使學生讀好書的同時,豐富了文體活動,大大提高了學校的辦學條件和辦學質量,使我校正常教育教學能順利開展,滿足了教育教學的需要,確保了我校六年義務教育的順利實施。
    項目順利完成,無存在問題。
    嚴格按照相關規(guī)定進行,以更加完善機制,更加有力的措施來監(jiān)督,保證項目建設的成效。
    學校項目績效評價自評報告篇十二
    我受學校委托,向本次教職工代表大會作xx年度財務工作報告,請予審議。
    20xx年,財務處圍繞學校中心工作和四屆三次教代會《院長工作報告》提出的工作任務,在王院長領導和直接分管下,我們在“預算編制與執(zhí)行”、“資金籌集與管理”、“規(guī)范繳費與收費”、“經費保障與監(jiān)督”等方面盡職盡責、勤奮工作,取得了預期效果。
    1、編制了20xx年學?;局С鲱A算方案。
    20xx年,由于受金融危機的影響,省級財政對事業(yè)單位撥款依然是“吃飯”財政,生均公用經費撥款仍為零增長,學校收入增長有限,學校大事又較多,同時人員經費剛性支出繼續(xù)增加,收支缺口在拉大,面臨經費供求矛盾十分突出形勢,我們在堅持“保工資、保運轉、保民生、保重點、保穩(wěn)定”的基礎上,進一步壓縮一般行政性開支,對水電、醫(yī)療、辦公、差旅、招待等進行壓縮或實行零增長,在預算方案安排時,廣泛征求各部門意見,在交流溝通中,取得各部門領導充分理解和大力支持,確保了學?;局С鲱A算收支平衡。
    2、細編了20xx年項目經費預算方案。
    按照政府收支分類的改革的要求,今年將項目經費按支出用途和支出內容進行了進一步細化、分解,把20xx年財政資助的項目經費、學校配套的項目經費和學校自立的項目經費一并進行了細化,與基本支出預算方案一同編制、一同下達、一同執(zhí)行,提高了項目經費預算執(zhí)行進度。
    3、調整和清理了20xx年預算項目庫。
    根據財政資金對項目支出支持方向和重點的調整,我們對學校預算項目庫進行全面清理,調整和增加了財政支持力度大的項目,對項目庫實行動態(tài)管理,積極推進項目支出預算滾動管理。健全了項目支出預算評審論證制度,提高了項目支出預算編制的合理性。對以前年度預算項目庫中安排的一些重點項目進行了跟蹤問效試點。
    4、按照省財政關于完善部門預算編制改革的要求,編報了20xx年學校預算基礎信息表和20xx年上報預算建議方案。
    5、強化20xx年預算執(zhí)行管理,著重強化以下幾項方面:
    (1)嚴格執(zhí)行下達的切塊經費預算方案,強化對預算總指標和預算明細項目進行“雙控”和“雙管”。
    (2)嚴格執(zhí)行用款計劃的審批制度和審批程序,強化“一支筆”審批責任。
    (3)嚴格控制追加預算。在經費可控有限的范圍內,在編制年初預算方案時,適當增加預算準備費,用于應急的開支和不可預見的支出,強化預算約束性。
    (4)嚴格控制無預算和超預算的支出,包括貸款安排預算項目,強化預算嚴肅性。
    (5)定期對預算執(zhí)行情況進行分析通報,讓部門負責人及時了解本部門切塊經費支出、結余情況,強化預算用款計劃性。
    1、認真做好本專科生、研究生和成人教育學生的收費工作,全年共辦理學生收費近13060人次,收費總額5096萬元。
    2、對歷年學生欠費名單和緩交協議進行梳理、清理,建立了欠費學生電子檔案,包括歷屆畢業(yè)生。將欠費管理與補交費管理相分離、相制約,防止舞弊、差錯。
    3、進一步加強與銀行緊密聯系和合作,在學生處配合下,國家助學貸款規(guī)模尤其是生源地助學貸款規(guī)模進一步擴大,緩解了困難學生交不起學費的壓力,欠費率大大下降,簽訂緩交協議學生不斷減少。全年發(fā)放貸款1700多人次,發(fā)放總額840萬元(含以前年度簽訂的合同)。
    4、及時發(fā)放國家政策性補貼和學校獎助學金705萬元,到今年11月份在校生基本上辦理了銀行卡,各種資助通過銀行卡發(fā)放,保證款項及時、安全發(fā)放到位。
    1、及時向國庫申報預算內日常資金和項目資金,合理高效地用好預算內財政撥款。
    2、加強收費資金組織和管理,按照非稅收入資金管理規(guī)定,及時足額上繳財政專戶,嚴格實行“收支兩條線”管理,并根據年初預算分月申報使用計劃,確保收費資金年度內全額返還到帳。確保學校收入預算執(zhí)行和貸款到期歸還以及續(xù)貸順利進行。
    3、及時按照目標責任書和合同協議規(guī)定,對獨立核算實體和承包單位上繳的基數和承包額進行了清算和催交,確保了預算審定的上繳指標全部到帳。
    4、科學調度,加強流動資金貸款管理,完成了9筆貸款的還貸續(xù)貸工作,沒有造成一筆貸款逾期和續(xù)貸資金脫節(jié),確保了學校資金鏈正常周轉。
    5、在有關部門的大力支持下,多方籌措資金,通過申請專項、銀行貸款、內部調劑等方式籌措更多資金支持學校重點建設。如:申請到位維修專項70萬元、博士點立項建設及中醫(yī)學專業(yè)認證專項50萬元、質量工程專項90萬元、省部共建實驗室500萬元、貸款財政貼息534萬元,新增建行項目貸款授信額度3000萬元,浦發(fā)銀行貸款到位額度2000萬元,確保了學校今年幾件大事,如質量工程建設、校慶(含校園環(huán)境整治)、博士點立項建設、中醫(yī)學專業(yè)認證等完成和順利進行的資金保障。
    四、認真做好中醫(yī)學專業(yè)認證的教學經費投入和管理自評報告撰寫并對支撐材料進行了梳理、匯總、裝訂成冊。積極做好校慶捐贈接受工作。
    五、配合學校紀委,認真做好“小金庫”專項治理工作,并按要求對全校銀行賬戶和資產收益情況(含校辦獨立核算實體)進行全面登記、上報、清理工作。
    六、參加學校拓展辦學空間調研、論證和籌資方案思考;參加維修改造、設備、教材、圖書等采購的論證和招議標工作,全年共參加各類招議標31次。按照財政廳要求,參與圖書館400萬元古籍專項用款計劃論證和預算項目申報,確保用款計劃符合財政部專項資金使用要求和管理規(guī)定。
    七、挖掘潛力,籌集和調劑資金,努力提高職工福利待遇。今年與去年相比,教職工增加了8個月午餐補貼,住房公積金從7月份開始將校內津貼列入基數,每人每月增加40%,校內津貼總額和人均額適當增加,50周年校慶人均發(fā)放500元慰問費,離休人員在去年人均每月1000元生活補貼基礎上,今年人均每月又增加了800元規(guī)范性津補貼,國慶60周年又給離休老干部人均發(fā)放800元慰問費。教職工(含離退休)住房貨幣化補貼在9月份全部兌現。
    八、關于廉潔方面。本人嚴格履行《關于實行黨風廉政建設責任制》各項規(guī)定,嚴格按規(guī)章制度辦事,嚴格要求自己,自覺做到廉潔從政,沒有奢侈浪費等現象發(fā)生,沒有利用工作和職務之便謀取任何不正當利益,歡迎大家對我監(jiān)督。今年第三輪全員聘用結束后,我們制定出臺了《財務處安全崗位責任制》并結合各個崗位工作職責,對任務進行細化、分解,落實到每個責任人。財務處工作人員安全職責,不僅僅是財產、數據、檔案的防火、防盜、防丟安全,更重要是經濟安全,包括法制觀念、廉潔意識、廉政建設和廉政教育,全體財務人員防腐、反腐和廉潔自律意識不斷增強,確保了學校經濟秩序規(guī)范和經濟行為健康。
    各位領導、各位老師、同志們,以上所做的主要工作,尤其是工作所取得成績與成效,與各級領導、各部門大力支持、密切配合分不開、與財務處全體同志共同努力分不開,在此,對大家給予財務部門工作重視、理解、支持、幫助和指導表示衷心感謝!
    總結即將過去的20xx年工作,雖然自己付出了勤奮和努力,但與上級文件規(guī)定、學校領導要求、師生員工期望,本人還存在一些差距和不足,認為自己在學習的自覺性、主動性上還要進一步加強,聯系部門加強調研還要進一步深入,工作方式方法還要進一步改進,畏難情緒與急躁情緒還要進一步克服,服務意識和奉獻意識還要進一步強化,職工待遇改善提高還要進一步想辦法。
    以上這些不足和差距,我將在今后工作中努力加以改進。
    學校項目績效評價自評報告篇十三
    按照《巴中市恩陽區(qū)財政局關于開展2022年財政支出績效評價工作的通知》(恩財監(jiān)績〔2022〕5號)文件精神,我單位認真開展績效評價工作,現將相關情況報告如下:
    (一)項目基本情況。
    1.隨著恩陽區(qū)經濟社會的快速發(fā)展,高層建筑數量逐步增多,致災因素復雜,火災防控形勢嚴峻,為更好地保障人民群眾生命財產安全。
    2.該項目依據《四川省人民政府辦公廳關于印發(fā)四川省應急救援能力提升行動計劃(20xx-20xx年)的通知》(川辦發(fā)〔20xx〕62號)、《巴中市人民政府辦公室關于印發(fā)巴中市綜合應急救援隊伍建設方案的通知》(〔20xx〕43號)等文件相關實施。
    3.該專項資金嚴格落實專款專用,加強資金效益,嚴格執(zhí)行采購流程,嚴控進口產品審批,嚴格裝備價格管控和質量驗收,嚴格裝備采購統(tǒng)型建設和需求評審。
    4.根據《巴中市“十三五”消防事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(巴府辦發(fā)〔2016〕35號)文件要求,結合恩陽區(qū)實際情況,經過市場調查及考察周邊區(qū)縣情況,制定《舉高噴射消防車購買方案》,對jp35g1、jp42c1、jp62s1性能做了充分的對比。
    1.項目主要內容為購置一輛42米舉高噴射消防車。
    2.為加強應急救援隊伍建設,實現應急體系和應急能力現代化,我大隊堅持問題導向,針對我區(qū)高層建設多,消防救援隊伍高層建筑火災撲救裝備差的問題,我單位積極優(yōu)化裝備配備結構,有效提升消防救援隊伍處置高層建筑火災的能力,最大限度的保護人民生命及財產安全。
    3.申報內容與實際相符,申報目標合理可行。
    (一)項目資金申報及批復情況。
    經費來源為:一是按照《四川省財政廳關于印發(fā)〈四川省級消防部隊大型裝備建設補助經費管理辦法〉的通知》申報了消防救援隊伍大型裝備建設補助資金,二是區(qū)本級財政配套資金。
    省級補助資金于20xx年5月15日上報四川省消防救援總隊統(tǒng)一申報,四川省財政廳《20xx年省級消防救援隊伍大型裝備建設補助資金的通知》(川財建〔20xx〕124號)文件下達資金;區(qū)本級財政配套資金于20xx年10月21日通過恩陽區(qū)委財經委員會第10次會議、20xx年12月4日通過區(qū)政府第135次常務會議。
    (二)資金計劃、到位及使用情況。
    1.一是上級劃撥的消防救援隊伍大型裝備建設補助資金100萬元;二是由本級財政配套資金324.85萬元。
    2.上級劃撥的消防救援隊伍大型裝備建設補助資金100萬元于20xx年4月22日撥付,本級財政配套資金324.85萬元暫未撥付。
    3.舉高噴射消防車于20xx年1月25日組織驗收合格并投入使用,大型裝備建設補助資金100萬元已支付給中標公司。
    (三)項目財務管理情況。
    我單位設有會計1人、出納1人、采購人員1人,建立了專門財務管理辦法,加強了項目資金的監(jiān)督管理。單位嚴格執(zhí)行財務管理制度,嚴格落實采購程序,財務處理及時、會計核算較為規(guī)范。
    (一)項目組織架構及實施流程。
    該項目由恩陽區(qū)消防救援大隊結合消防裝備專項規(guī)格及轄區(qū)實際擬定購置方案,巴中市消防救援支隊審批并報四川省消防救援總隊備案出具購置批復后報恩陽區(qū)委財經委員及區(qū)政府常務會議審定。
    按照《消防救援局關于加強滅火救援裝備采購管理工作的通知》(應急消〔20xx〕13號)文件規(guī)定,舉高噴射消防車購置須由巴中市消防救援支隊集中采購。
    (二)項目管理情況。
    嚴格落實中央、省、市的相關政策,成立了由專人負責、多部門參與的采購辦。采購項目資金來源為省財政廳下達20xx年應急救援能力提升行動計劃項目補助資金及當地財政相關配套經費。
    (三)項目監(jiān)管情況。
    按照《消防救援局關于加強滅火救援裝備采購管理工作的通知》(應急消〔20xx〕13號)文件要求,采購目錄內的裝備器材應由上級消防救援機構進行部門集采,實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一驗收、統(tǒng)一管理,提高了裝備的.效益性。且單次采購金額100萬元以上或者單價裝備50萬元以上的采購項目須將招標文件(含公告)、采購合同、履約合同、履約驗收等相關文檔錄入“消防救援局裝備采購信息網”,由應急管理部消防救援局全程監(jiān)督管控,需求單位僅負責資金保障。
    (一)目標任務完成情況。
    1.該項目20xx年11月完成采購項目需求論證、進口產品采購申請、公開招標采購公告;12月完成招標評審、合同簽訂;20xx年1月組織驗收并投入使用。該項目按照相關文件要求高質量如期完成。
    (二)項目效益情況。
    為加強應急救援隊伍建設,實現應急體系和應急能力現代化,我大隊堅持問題導向,針對我區(qū)高層建設多,消防救援隊伍高層建筑火災撲救裝備差的問題,我單位積極優(yōu)化裝備配備結構,有效提升消防救援隊伍處置高層建筑火災的能力,最大限度的保護人民生命及財產安全。
    近年來恩陽區(qū)經濟飛速發(fā)展,高層建筑類火災頻發(fā)多發(fā),舉高車輛的配備優(yōu)化了全區(qū)消防救援隊伍車輛裝備配備結構,極大提高了消防救援隊伍處置高層建筑火災的能力,有效提升了消防救援隊伍“滅大火、打惡戰(zhàn)”的實戰(zhàn)能力,最大限度的保護了人民生命及財產安全,同時為服務恩陽區(qū)經濟發(fā)展提供了堅強有力的保障。
    (一)存在的問題。
    根據《2022年區(qū)級政府采購項目績效評價指標體系》,我單位政府采購項目舉高噴射消防車購置項目自評總分99分。主要為:項目資金撥付未按合同約定付款。
    (ニ)相關建議。
    無。
    通過自查我單位在以下幾個方面還存在一定不足:一是專項資金的管理、使用和監(jiān)督方面有待進一步完善;二是對后期器材裝備的使用監(jiān)管力度不夠。今后我單位將加強資金使用監(jiān)管、器材裝備管理及使用,確保項目資金發(fā)揮最大效益。
    學校項目績效評價自評報告篇十四
    為提高財政資金使用效益,合理配置公共財政資源,根據市委、市政府關于全面推進預算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》(津財績效〔20xx〕12號)等文件要求,天津市財政局引入第三方專業(yè)機構成立了績效評價組,于20xx年9月-12月,對“區(qū)級公路養(yǎng)護資金”項目開展了績效評價。該項目評價結果為67.58分,評價等級為“中”,有關情況如下。
    (一)項目概況。
    公路是國民經濟建設的重要基礎設施,為改善公路使用質量,確保國民出行安全,《中華人民共和國公路法》第三十五條明確規(guī)定“公路管理機構應當按照國務院交通主管部門規(guī)定的技術規(guī)范和操作規(guī)程對公路進行養(yǎng)護,保證公路處于良好狀態(tài)”。
    為加快建立天津市農村公路管理養(yǎng)護長效機制,天津市人民政府先后印發(fā)了《關于深化我市公路養(yǎng)護管理體制改革的意見》(津政發(fā)〔20xx〕24號)、《天津市關于深化農村公路管理養(yǎng)護體制改革實施方案的通知》(津政辦函〔20xx〕97號),前者明確提出由市公路主管部門根據各區(qū)近三年平均資金使用水平和設施量核對區(qū)級公路日常養(yǎng)護資金和大中修資金后,市財政部門將專項資金通過轉移支付的方式下達至各區(qū)的公路養(yǎng)管資金分配方法;后者明確提出“建立權責清晰、齊抓共管、運轉高效的農村公路管理養(yǎng)護運行機制”的總體要求。
    為貫徹落實國家、天津市相關政策文件要求,20xx年天津市交通運輸委員會(以下簡稱“市交通運輸委”)延續(xù)申請設立“區(qū)級公路養(yǎng)護資金項目”,用于東麗、津南、西青、北辰、濱海、薊州、寶坻、武清、寧河和靜海10個區(qū)的縣道、橋梁及附屬設施等養(yǎng)護維修和大中修工程支出,提升區(qū)級公路路域環(huán)境優(yōu)美整潔水平,增強交通保障能力。
    2.主要內容。
    根據東麗、津南等10個區(qū)的縣道、橋梁、綠化及附屬設施等設施量,按照“津政發(fā)〔20xx〕24號”規(guī)定的“路面日常養(yǎng)護4.2元/平方米、橋梁日常養(yǎng)護16元/平方米、道路中修55元/平方米、道路大修188元/平方米”等補助標準,將專項資金通過轉移支付的方式下達至各區(qū),用于縣道、橋梁、綠化及附屬設施的養(yǎng)護管理。
    市交通運輸委為項目主管單位,負責全市農村公路養(yǎng)護管理工作的監(jiān)督和指導,其所屬公益一類事業(yè)單位天津市公路事業(yè)發(fā)展服務中心(以下簡稱“市公路事業(yè)發(fā)展服務中心”)為項目組織單位,負責編制農村公路年度養(yǎng)護資金補助計劃,監(jiān)督檢查養(yǎng)護計劃執(zhí)行情況,做好監(jiān)督管理和技術指導。東麗、津南等10個區(qū)的交通運輸部門為項目實施單位,具體負責區(qū)級匹配資金申報,縣道、橋梁、綠地及附屬設施等養(yǎng)護、維修和管理工作。
    4.資金投入和使用情況。
    (1)資金投入情況。20xx年市財政局安排專項轉移支付資金23244萬元用于區(qū)級公路養(yǎng)護資金項目。根據“津政辦函〔20xx〕97號”規(guī)定的區(qū)級配套資金要求,各區(qū)配套資金合計應不低于23244萬元。
    (2)資金到位情況。截至20xx年12月31日,市級轉移支付資金和區(qū)級配套資金實際到位至各區(qū)末級資金使用單位的資金分別為11523.03萬元、0萬元,資金到位率分別為49.57%、0%。
    (3)資金使用情況。截至20xx年12月31日,市級轉移支付資金實際支出9288.48萬元,預算執(zhí)行率為80.61%。
    通過對縣道、橋梁、綠地及附屬設施定期巡視、養(yǎng)護、維修,改善區(qū)域內行車安全性及舒適性,降低行駛車輛的保養(yǎng)成本,節(jié)約運輸過程中消耗的金錢與時間。
    結合項目具體情況,本次績效評價采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法,從項目決策、項目過程、項目產出以及項目效益四個方面開展評價,并對6個涉農區(qū)進行了現場評價、對4個涉農區(qū)進行了非現場評價。
    經過綜合評價,區(qū)級公路養(yǎng)護資金項目得分67.58分,評價等級為“中”。其中,項目決策14.35分,項目過程13.06分,項目產出24.22分,項目效益15.95分。
    評價結論:本項目立項符合政策要求,市級層面立項程序較規(guī)范,業(yè)務和財務管理制度較健全,公路和橋梁日常養(yǎng)護面積達到預期目標,居民滿意度較高。但存在以下方面問題:決策方面,部分區(qū)大中修工程立項前期未進行路面技術狀況檢測、部分預算測算內容不夠合規(guī)、測算數據不夠準確、績效目標設置質量不高等;過程方面,資金到位率低、資金使用不夠合規(guī)、制度執(zhí)行有效性不足;產出方面,公路大中修面積產出較低、部分工程存在延期、部分區(qū)養(yǎng)護巡查頻次不達標、成本控制不夠有效;項目效益在降低運輸成本、改善行車安全性及舒適性等方面需進一步提升。
    (一)項目產出情況。
    1.養(yǎng)護公路面積。根據市公路事業(yè)發(fā)展服務中心提供《縣道明細及設施統(tǒng)計表》,20xx年度計劃養(yǎng)護公路面積為1204.8萬平方米。根據抽查各區(qū)日常養(yǎng)護巡查記錄和各區(qū)提供的數據,20xx年度各區(qū)養(yǎng)護公路面積實際完成率均達到100%。
    2.公路大修面積。項目20xx年度各區(qū)計劃公路大修面積為60.26萬平方米(20xx年計劃養(yǎng)護公路面積*5%)。根據各區(qū)提交大修工程資料及數據,20xx年度全市實際公路大修面積為33.08萬平方米,全市大修完成率為54.9%,僅西青和武清2個區(qū)公路大修面積實際完成率達到100%,津南、北辰、濱海、寶坻、寧河5個區(qū)均未開展大修,實際完成率為0%。
    3.公路中修面積。項目20xx年度計劃公路中修面積為96.4萬平方米(20xx年計劃養(yǎng)護公路面積*8%)。根據各區(qū)提交中修工程資料及數據,20xx年度全市實際公路中修面積為32.2萬平方米,全市中修完成率為33.40%,僅北辰區(qū)公路中修面積實際完成率達到100%,東麗、津南、西青、寶坻、寧河5個區(qū)均未開展中修,實際完成率為0%。
    4.養(yǎng)護橋梁面積。根據《縣道明細及設施統(tǒng)計表》,20xx年度項目計劃養(yǎng)護橋梁面積為27萬平方米。根據抽查各區(qū)日常養(yǎng)護巡查記錄日志和各區(qū)提供數據,實際養(yǎng)護橋梁面積為25.3萬平方米,各區(qū)養(yǎng)護橋梁面積實際完成率均達到100%。
    5.路面技術狀況?!短旖蚴腥嗣裾k公廳關于深入推進我市“四好農村路”建設工作的實施意見》(津政辦函〔20xx〕49號)中規(guī)定“優(yōu)、良、中等路的比例不低于80%”,根據市公路事業(yè)發(fā)展服務中心20xx年對各區(qū)區(qū)級公路路面技術狀況評定報告顯示,僅薊州區(qū)和寧河區(qū)優(yōu)、良、中等路的比例低于80%,分別為74.9%、64.8%。
    6.養(yǎng)護質量達標率。各區(qū)針對檢查巡查過程中發(fā)現的問題均及時進行了整改。評價組對武清、西青、北辰、津南、寶坻、薊州等6個區(qū)養(yǎng)護設施查看,養(yǎng)護設施狀況良好,達到規(guī)定的養(yǎng)護標準,但部分區(qū)路面存在坑槽、裂縫,積水和保潔處理不及時、不到位的問題,如北辰區(qū)。
    7.工程驗收合格率。通過對開展大中修養(yǎng)護工程的7個區(qū)的驗收材料進行抽查審核,凡是組織了驗收的養(yǎng)護工程均驗收合格,驗收合格率100%。
    8.成本管控有效性。項目主體業(yè)務為日常養(yǎng)護和大中修工程。通過抽查各區(qū)基礎資料發(fā)現,各區(qū)基本能夠按照相關規(guī)范要求通過公開招投標、市場詢價等方式,確定性價比最優(yōu)的服務商,較好地實現了源頭成本控制。但各區(qū)在機械設備租賃方面的定價方式、定價標準上有一定差異,如津南區(qū)水車、裝載機、雙排等設備租賃單價高于北辰區(qū)。項目總體層面缺乏行業(yè)統(tǒng)一規(guī)范標準,不利于進行有效的成本控制。
    9.養(yǎng)護巡查頻次。根據抽查各區(qū)基礎資料發(fā)現,部分區(qū)未達到規(guī)定的養(yǎng)護巡查頻次。如靜海區(qū)20xx年8月巡查記錄表中顯示每月僅對轄區(qū)列養(yǎng)公路設施開展了3次巡查、寶坻區(qū)20xx年8月巡查記錄表中顯示對部分列養(yǎng)公路設施每周開展了2次巡查,均未達到制度規(guī)定的每周完成2次轄區(qū)列養(yǎng)公路設施的全覆蓋巡查的要求。
    10.工程完工及時率。通過對開展大中修養(yǎng)護工程的7個區(qū)資料進行抽查發(fā)現,部分工程完工不夠及時。如靜海區(qū)唐王路修復工程計劃工期45天,實際工期168天;薊州區(qū)馬營路大修工程合同工期為45天,實際工期141天;西青區(qū)津靜復線修復工程合同工期20xx年11月20日至20xx年1月18日,實際工期為20xx年2月19日至4月18日。
    1.經濟效益情況。
    日常養(yǎng)護公路的車輛行駛環(huán)境必然比不進行養(yǎng)護的更優(yōu)良,實際上在隱形條件下降低了車輛的保養(yǎng)成本,節(jié)約了運輸過程中消耗的金錢與時間,能夠為不同地區(qū)經濟的互動與形成良好的投資環(huán)境起到助益,形成社會性的經濟效益。但從市對區(qū)開展路況檢查結果看,尚有2個區(qū)路面技術狀況(pqi)不達標,說明路面技術狀況未達到最優(yōu)狀態(tài),進而導致車輛運輸損耗成本不能實現最大化節(jié)約,降低運輸成本效果有待進一步提升。
    2.社會效益情況。
    通過開展縣道、橋梁及附屬設施養(yǎng)護工作,能夠及時發(fā)現路面坑槽、裂縫、擁包等病害并及時整治,提高公路使用的便捷性、安全性和舒適性,也能夠間接提升人們工作生活的質量和效率。20xx年度,各區(qū)未發(fā)生因公路安全隱患整治不及時所產生的重大交通事故,但評價組針對縣道行駛舒適、安全性的滿意度調查結果顯示,津南區(qū)5%、薊州區(qū)10%、寶坻區(qū)18.75%的居民評價為一般,寶坻區(qū)12.5%的居民甚至表示不滿意,說明相關工作尚有進一步提升空間。
    3.服務對象滿意度情況。
    評價組采取隨機抽樣方式,對津南、西青、北辰、薊州、寶坻、武清6個區(qū),共120位居民開展了區(qū)級公路養(yǎng)護方面滿意度調查。調查結果顯示,上述6個區(qū)的居民滿意度分別為98.13%、97.74%、98.75%、79.38%、80.19%、95%,綜合平均滿意度為91.53%,說明居民對整體工作滿意。
    (一)市級層面統(tǒng)籌管理不足。
    資金分配計量數據采集和應用在市區(qū)兩級層面未實現有效同步,信息不夠對稱。調研發(fā)現,市級層面用于制定轉移支付資金分配方案的縣道橋梁及附屬設施養(yǎng)護量基礎數據來源于始建移交后的養(yǎng)護投資臺賬及后續(xù)年度發(fā)生等級或數量等變更后的上報文件,但各區(qū)填報的數據采集表(評價組設計)中計劃任務量與投資臺賬不一致。初步了解的原因有:從區(qū)到市經手臺賬數據(含年度變動)上報工作的責任人不清晰,從市到區(qū)下撥切塊資金時也未明確統(tǒng)計確認的投資臺賬數據,各區(qū)在制定養(yǎng)護計劃任務量時未能與投資臺賬數據進行有效對標;當年新接收或原道路降級為縣道產生的新增,原道路升級不再按縣道標準養(yǎng)護產生的減少等。該問題導致轉移支付資金分配結果與實際需求不夠匹配。
    (二)大中修切塊資金分配方式欠合理。
    大中修切塊資金按因素分配法進行分配欠合理。其一,通過分析開展大中修區(qū)近5年的數據發(fā)現,切塊劃撥大中修資金采用的計量數據大修為5%、中修8%,跟各區(qū)實際差異較大,如薊州、武清區(qū)大中修面積占比明顯不足5%、8%,北辰區(qū)的大中修(20xx和20xx年大修、20xx年中修)明顯超5%、8%,濱海新區(qū)20xx年僅有1項中修(以前年度數據因機構改革、人員變動等無法獲?。?,占比為6.29%,低于8%??傮w上,全市每年大中修的量未達5%、8%。其二,各區(qū)同一類型維修的單價因工程結構不同存在較大差異,但均價明顯高于市級補貼標準188元/平方米、55元/平方米,特別是在各區(qū)財政資金無法按要求配套的情況下,不足資金由后續(xù)年度市級轉移支付資金補齊。其三,在當年沒有實施大中修的情況下,各區(qū)將切塊下撥的大中修資金用于管理人員經費分攤。因素分配法得出的資金分配結果與各區(qū)實際需求情況差異較大,分配方式有待改進。
    (三)區(qū)級配套資金未按政策要求落實到位。
    各區(qū)未按照“津政辦函〔20xx〕97號”規(guī)定的“區(qū)財政資金投入標準不得低于市級補助標準”落實區(qū)級配套資金,區(qū)級配套資金到位率0%。
    (四)部分資金使用不合規(guī)。
    1.部分資金支出方向不合理。津南區(qū)在20xx年度沒有實施大中修工程的情況下,將市級轉移支付資金531.85萬元用于人員和各項公用經費支出;靜海區(qū)將市級轉移支付資金432.37萬元用于后勤管理人員工資和各項公用經費;東麗區(qū)將市級轉移支付資金238.55萬元用于機關管理人員績效工資、公積金等;寧河區(qū)將市級轉移支付資金4.88萬元用于支付幫扶沿河路社區(qū)建設樓新建自行車棚及晾衣架;武清區(qū)將市級轉移支付資金1.14萬元用于購置大米、油、食品類等。
    2.部分資金撥付未按合同約定條款執(zhí)行。北辰區(qū)養(yǎng)護合同中明確全年養(yǎng)護費用的80%分4個季度進行支付,北辰區(qū)區(qū)公路建設養(yǎng)護中心實際于20xx年7月一次性將四個季度的80%款項支付給乙方。西青區(qū)津靜復線修復性養(yǎng)護工程合同中明確按照40%、40%、20%的支付比例分三批進行合同款支付,西青區(qū)公路建設養(yǎng)護中心實際于20xx年12月16日一次性支付合同款的86.64%給乙方。
    3.資金支出時間早于經辦審批時間。西青區(qū)公路建設養(yǎng)護中心20xx年12月129#、132#憑證支付設計費和養(yǎng)護工程款時,直接支付入賬通知書顯示支付日期均早于支付審批單經辦日期。
    4.部分項目資金支出審批手續(xù)不夠完整。西青區(qū)公路建設養(yǎng)護中心20xx年4月16#憑證支付農村公路(區(qū)縣級)運營階段安全生命防護情況評價費用時,資金支付審批單的審核人和單位負責人未簽訂審核日期。津南區(qū)公路建設養(yǎng)護中心20xx年7月94#、107#、108#憑證后附的《津南區(qū)公路建設養(yǎng)護中心資金支付審批單》中無分管領導意見,《津南區(qū)公路建設養(yǎng)護中心票據審批單》無業(yè)務分管領導意見及簽字。
    5.財務記賬不夠合理。部分材料費、機械費未按養(yǎng)護公路類型(國省干線、縣道)、項目來源(上級主管部門委托、自營創(chuàng)收)等進行費用分配,如薊州區(qū)。
    (五)制度建設和執(zhí)行有效性不足。
    1.制度建設滯后。津南區(qū)路產路權保護“三員”人員雖已在各區(qū)、鄉(xiāng)、村中配備,但區(qū)級路產路權保護“三員”管理制度尚未正式發(fā)布。
    2.調整手續(xù)不完備。調研發(fā)現,薊州區(qū)未對計劃開展而實際未開展的“軍薊路邊溝整治工程”履行內部備案手續(xù)。
    3.部分工作組織實施未嚴格按照制度或合同執(zhí)行。薊州區(qū)公路管理所與5個公路站簽訂《縣級設施養(yǎng)護協議書》中明確實行日抽查、百分制月考核等檢查考核辦法,但實際未制定與該協議內容相匹配的獎勵辦法,也未見百分制考核落實相關材料。津南區(qū)未按照機械租賃合同中規(guī)定“承租前,乙方提供設備必須保證性能良好,并填寫設備進場驗收表,經雙方簽字確認”開展相應工作。津南區(qū)20xx年區(qū)級公路養(yǎng)護項目年度資金使用預算未經中心黨總支會或領導班子辦公會討論批準,與《“三重一大”決策工作實施辦法》規(guī)定“大額資金使用(年度資金的使用預算)應通過三重一大討論決定”不符。西青區(qū)未按照《天津市西青區(qū)農村公路養(yǎng)護管理細則》中規(guī)定的“區(qū)公路管理機構每年開展路面技術狀況評定”去開展相應工作。武清區(qū)青上路、河大路和梅石公路修復性養(yǎng)護工程的驗收報告中設計單位均未參與驗收工作,與《公路工程竣(交)工驗收辦法》中規(guī)定“項目法人、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位、接管養(yǎng)護等單位參加竣工驗收工作”不符。
    4.支付資金來源與合同內容未保持一致。薊州區(qū)交通局塘承高速延長線綜合整治合同協議中明確的資金來源為“自籌”,實際結算時將3項合同總金額166.01萬元全部在市級轉移支付資金中列支。
    5.資料或審批手續(xù)不完備。西青區(qū)津靜復線修復性養(yǎng)護工程監(jiān)理合同中未約定計劃開竣工時間、投資額,缺少委托方蓋章、法定代表人簽章和簽訂日期等內容,同時該工程施工合同未簽署日期且工程最終支付證書等資料缺少施工單位、監(jiān)理單位的簽字和蓋章。東麗區(qū)津漢支路維修工程(大修)施工、設計、造價咨詢等合同蓋章處均未簽署日期。
    6.合同簽訂時間晚于服務開始時間。如津南區(qū)機械租賃合同和勞務用工合同。
    7.資料歸檔管理不夠規(guī)范,部分資料缺失。寶坻區(qū)公路養(yǎng)護服務中心由于人員調整,未見相關資金支出相關“三重一大”會議紀要或記錄。
    (六)項目產出及效益實現尚有不足。
    除因缺少大中修計劃采取切塊下達資金時核定的大中修工程量對標實際完成量導致的`產出數量完成率的評價結果較低外,項目其他產出及效益實現尚存在不足。主要表現為:北辰區(qū)路面養(yǎng)護不達標;津南區(qū)設備租賃單價高于北辰區(qū);靜海區(qū)、寶坻區(qū)列養(yǎng)公路設施養(yǎng)護巡查頻次未達到規(guī)定要求;靜海區(qū)唐王路修復養(yǎng)護工程、薊州區(qū)馬營路大修工程、西青區(qū)津靜復線修復性工程未及時完工;薊州區(qū)和寧河區(qū)路面技術狀況未達到最優(yōu)狀態(tài),導致車輛運輸損耗成本不能實現最大化節(jié)約;市民對行車安全性及舒適性,以及整個項目實施滿意度等的調查數據顯示養(yǎng)護服務工作尚有改進空間。
    (七)績效目標表整體填報質量較差。
    各區(qū)績效目標表填報質量整體較差。一是西青區(qū)和寧河區(qū)未編制區(qū)域績效目標。二是部分區(qū)指標設置不夠清晰、量化,如東麗區(qū)數量指標值設置不夠明確具體;濱海新區(qū)服務對象滿意度指標和靜海區(qū)數量指標的指標值可衡量性不足。三是部分區(qū)效益指標概念混淆,如津南區(qū)和靜海區(qū)經濟效益指標中出現社會效益相關的內容描述等。四是部分區(qū)績效指標與項目目標任務或計劃數不夠對應,如薊州區(qū)、靜海區(qū)、濱海新區(qū)、武清區(qū)、北辰區(qū)未體現大中修工程的目標任務數或計劃數。五是部分區(qū)績效目標未體現產出或效益,如薊州區(qū)、東麗區(qū)、津南區(qū)、寶坻區(qū)、靜海區(qū)、武清區(qū)。
    (一)加強市級層面統(tǒng)籌管理,完善項目頂層部署。
    一是建議市級主管部門后續(xù)年度嚴格按照《天津市市對區(qū)轉移支付資金預算績效管理辦法》(津財績效〔20xx〕17號)中相關要求,落實全市績效目標編制工作,指導區(qū)級部門和具體項目實施單位開展分區(qū)目標和項目目標編制工作,并保障區(qū)級目標、項目目標與全市績效目標有效銜接。
    二是建議利用信息化等手段完善資金分配計量數據采集和應用的動態(tài)更新機制,實現市區(qū)兩級數據高效同步。在此基礎上,建立市區(qū)兩級數據變更信息統(tǒng)計、系統(tǒng)上傳的工作責任落實機制,明確到人、落實到崗,形成上下聯動、責任明晰的工作匯報和管理機制。
    三是建議在“津財績效〔20xx〕17號”基礎上,建立健全專項資金管理和財務監(jiān)控制度,明確專項資金支出方向,加強對區(qū)級部門資金使用的指導;另一方面針對專項資金建立監(jiān)督檢查機制,及時跟蹤資金使用,促進監(jiān)管工作常態(tài)化。
    (二)調整優(yōu)化大中修資金分配方案,提升分配結果的合理性。
    建議將大中修切塊下撥資金由因素分配法調整為項目分配法,在市財政承受范圍內,多干多補,少干少補。“津政辦函〔20xx〕97號”已明確“到20xx年,農村公路管理機構運行經費和人員支出納入區(qū)人民政府公共財政預算安排的比例達到100%”。采用項目分配法一方面能夠避免因素分配法得出的資金分配結果與各區(qū)實際需求差異較大的情況,另一方面能夠避免區(qū)將切塊資金用于管理人員支出,同時又從區(qū)財政獲得管理經費導致的多渠道重復收入情況。
    (三)嚴格落實區(qū)級配套責任,強化農村公路管理養(yǎng)護資金保障。
    建議各區(qū)在市級層面調整優(yōu)化資金分配方案后,嚴格落實“津政辦函〔20xx〕97號”規(guī)定的“區(qū)級財政投入標準不得低于市級補助標準”資金配套要求,強化農村公路養(yǎng)護管理資金保障,確保各區(qū)財政支出責任落實到位,避免因預算經費不足影響公路養(yǎng)護質量,無法實現市級補助資金和區(qū)級配套資金的聯動效益。在區(qū)級落實支出責任確有困難的情況下,積極探索多渠道投融資方式,充分發(fā)揮政府主導、市場驅動的作用,促進公路養(yǎng)護管理水平不斷提升。
    (四)增強資金使用合規(guī)意識,提升區(qū)級部門專項資金管理效能。
    建議各區(qū)級資金使用單位增強財務管理規(guī)范和資金使用合規(guī)意識。一是正視合同條款的法律效力,杜絕資金撥付不按合同條款執(zhí)行,隨意更改支付方式或支付額度的現象。二是加強資金支出審批手續(xù)管理,做到審批單據必須要素齊全、填寫清楚,避免資金支出時間早于經辦審批時間。三是??顚S?、單獨記賬,杜絕國省干線和縣道養(yǎng)護,上級主管部門委托和自營創(chuàng)收項目材料費、機械費等混用。
    (五)完善養(yǎng)護相關制度建設,提高制度執(zhí)行有效性。
    一是建議市區(qū)兩級主管部門或養(yǎng)管單位,結合區(qū)域內農村公路管理養(yǎng)護體制改革工作部署和機構改革所帶來的行政管理體制機制變革,及時修訂或制定相關管理制度,完善體制機制建設,為相關改革工作提供及時有效的制度和機制保障,確保改革工作任務順利高效完成。
    二是建議各區(qū)養(yǎng)護主管部門或養(yǎng)管機構嚴格按照預算績效管理、養(yǎng)護管理制度或合同約定條款等組織項目實施,嚴格履行項目內容或預算金額調整備案手續(xù);加強資料和審批手續(xù)完整性、合規(guī)性審核,做到凡簽字必審核、凡審核必簽字,涉及重要節(jié)點事項落實的資料簽署具體日期等。
    (六)加強績效管理學習和培訓,提升項目整體預算績效管理水平。
    建議市區(qū)兩級主管部門和養(yǎng)管機構加強預算績效管理學習和培訓。通過學習和培訓了解預算績效管理的基本理論,掌握項目支出績效管理中目標設置、運行監(jiān)控、績效評價、結果應用等環(huán)節(jié)關注重點以及對應環(huán)節(jié)的成果輸出,并做好及時歸檔整理。針對此類多層級服務下放代辦的項目,建立自上而下的全過程績效管理機制,通過逐級管理、層層把關的方式完善質量控制體系,提高財政資金使用效益。
    20xx年7月,市政府印發(fā)《關于深化我市公路養(yǎng)護管理體制改革的意見》(津政發(fā)〔20xx〕24號),明確路面、橋梁、附屬設施、道路大中修養(yǎng)護單價標準,提出“今后,將根據市財力狀況相應調整公路養(yǎng)護單價”,以及“以20xx年6月底公路設施等級臺賬為依據,綜合考慮道路技術等級、交通流量、重載交通影響等因素,參照公路養(yǎng)護平均單價,計算資金分配數額”的養(yǎng)管資金分配方式。20xx年12月,市政府辦公廳印發(fā)《天津市關于深化農村公路管理養(yǎng)護體制改革實施方案的通知》(津政辦函〔20xx〕97號),提出“市區(qū)相關部門應根據實際情況,建立與農村公路養(yǎng)護成本變化因素相關聯的農村公路養(yǎng)護投入標準的動態(tài)調整機制”。評價發(fā)現,市交通運輸委一直采用“津政發(fā)〔20xx〕24號”規(guī)定的縣道路面、橋梁及附屬設施養(yǎng)護單價標準,且在分配各區(qū)養(yǎng)管資金時僅將路面、橋梁等設施量作為唯一分配因素。對于已持續(xù)使用10年的標準,建議相關部門強化調研分析,適時完善相關政策文件,推動建立與農村公路養(yǎng)護成本變化因素相關聯的農村公路養(yǎng)護投入標準動態(tài)調整機制。
    學校項目績效評價自評報告篇十五
    (一)項目基本情況簡介。
    益陽市赫山區(qū)梓山苑小學位于益陽市梓山苑小區(qū)內。是一所公辦完全小學,學校始建于2000年,學校占地面積近13520平方米,其中建筑面積6903平方米,運動場面積8000平方米,梓山苑小學當初做為梓山苑小區(qū)的配套工程,近年來學校辦學規(guī)模不斷擴大,學校由原來的百余人發(fā)展壯大到現有教學班25個,教職工74人,學生1525人。學校運動場地、教室、食堂及教育教學設施設備根本不能滿足現實要求,師生辦公、學習、生活受到嚴重影響,運動場地和運動設施嚴重不足,制約了學生的全面發(fā)展。師生大型活動和體育運動的開展受到嚴重制約、影響了我校師生的身心發(fā)展,阻礙了我校教育教學的進一步提高,影響著我校教育教學各項工作的順利實施。
    多年來在各級黨委、政府、教育主管部門的關心支持下,20xx年7月,學校作為益陽市人民政府“兩擴一建”建設單位啟動擴建,20xx年11月,梓山苑小學順利通過省級合格學校驗收,學校培養(yǎng)了大批德、智、體、美、勞全面發(fā)展的學生。全校師生員工團結拼搏,教育教學質量逐年顯著提高。我校先后榮獲“益陽市交通文明示范學?!?、“益陽市安全文明校園”、“赫山區(qū)文明校園”、“赫山區(qū)平安創(chuàng)建先進單位”等榮譽稱號,學校全面實施素質教育,把學生德育教育放在首位,注重學生綜合素質的培養(yǎng),引導學生的全面發(fā)展,20xx年12月,我校被評為教育部足球試點學校,學校成立了校園足球辦公室,制定了詳細的教學、訓練、競賽方案,組建了三支校園足球代表隊,先后組織學生參加市區(qū)校園足球聯賽,并取得了不俗的成績。20xx年我校獲得省發(fā)改委青少年校園足球場地建設項目20xx年省預算內投資計劃,該項目為省預算內投資一次性補助投資,必須專款專用,不得挪用,更不得用于償還過去拖欠的工程款。
    (二)績效目標設定及指標完成情況。
    益陽市赫山區(qū)梓山苑小學報請赫山區(qū)發(fā)展和改革局批復,同意梓山苑小學校園足球運動場建設,符合安全、節(jié)儉、必須的原則。根據上級有關文件要求和學校發(fā)展規(guī)劃綱要,運動場建成后,新建一個11人制的標準足球場,比賽場地為105x68米,跑道五條,總面積達8000平方米,以及相關的配套設施建設。學校嚴格按照已經批準的建設規(guī)模和標準進行建設,按照項目法人制、招標投標制、工程監(jiān)理制等建設管理進行嚴格管理,依法啟動招投標程序,扎實推進項目建設。項目設計單位和施工單位具有相應資質。項目開工正常、工程進度順利,使得我校正常教育教學能順利開展,滿足了我校教育教學的需要。
    (一)績效評價目的。
    項目將新建一個11人制的標準足球場,比賽場地為105x68米,跑道五條,總面積達8000平方米,以及相關的配套設施建設。學校嚴格按照已經批準的建設規(guī)模和標準進行建設,按照項目法人制、招標投標制、工程監(jiān)理制等建設管理進行嚴格管理,依法啟動招投標程序,扎實推進項目建設。項目設計單位和施工單位具有相應資質。項目開工正常、工程進度順利,使得我校正常教育教學能順利開展,滿足了我校教育教學的需要。
    項目總投資350萬元。其資金來源為申請省預算內專項資金200萬元、地方政府配套150萬元。項目單位對資金的使用和管理都嚴格按照合同及國家相關政策和制度嚴格執(zhí)行,沒有出現違規(guī)情況。項目投入過程中目標嚴格按照合同計劃完成。
    (1)項目資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。
    梓山苑小學校園足球運動場建設工程,收到省發(fā)改委青少年校園足球場地建設項目20xx年省預算內投資計劃200萬元,已通過正常程序及時支付給施工方益陽市龍光橋建筑工程有限公司,用于工程建設。
    (2)項目資金管理情況。
    在資金的使用和管理上嚴格按照上級相關文件要求,我校認真貫徹落實有關文件精神,切實加強我?;A設施專項資金管理,扎實推進辦學條件改善教育教學硬件、軟件工作步伐,確保政策的順利實施。我校成立了以校長為組長、分管后勤的副校長為副組長、總務室相關人員為成員的運動場建設辦公室,專項管理運動場建設項目,運動場改造項目資金實行專項資金管理制度,項目建設工程經審核后由赫山區(qū)教育局會計核算中心直接撥付給施工方,實行專戶管理、集中支付,確保了專項資金全部用于梓山苑小學校園足球運動場建設工程項目建設,提高了資金使用效益,保證資金安全,保證無擠占、拉用、挪用現象。確保了運動場改造項目的順利完成。
    (二)、項目組織情況分析。
    (1)項目組織情況。
    自20xx年4月梓山苑小學運動場建設工程建設啟動以來,赫山區(qū)教育局高度重視,迅速召開專題會議研究部署,成立了職能部門為成員的建設工程領導小組,全面加強對工程建設的領導,在上級有關部門的指導下,組織運動場場址安全排查和建筑安全排查工作組,全面完成了梓山苑小學運動場建設工程建設選址、安全排查鑒定工作。在全面摸清梓山苑小學校舍現狀的基礎上,充分考慮經濟社會發(fā)展狀況和教育發(fā)展水平等實際,結合中小學布局結構調整和薄弱學校提質改造長效機制,有計劃,分步驟地實施新建改造工程。規(guī)劃和初步設計經審核后進行施工圖紙設計工作,聘請專業(yè)技術人員搞好初步設計,禁止擅自擴大建設規(guī)模,提高建設標準,增加建設內容,施工預算嚴格控制在批準的概算以內。
    (三)項目管理情況。
    (1)、做好地勘和平整地塊工作。
    辦理好建設用地相關手續(xù)后,項目小組與設計施工公司簽訂勘查合同,并及時進行地質勘探,做好了建設用地的相關地質材料。經勘探,該地塊符合建設要求。做好地勘后,組織了對該地塊的平整,現地塊已平整好。
    (2)、做好設計工作。
    在地質勘探材料做好后,項目小組與其他相關部門聯系,及時做好建筑設計的相關材料及各項審批手續(xù)。
    (3)、做好招投標工作。
    梓山苑小學運動場建設本著公開、公平、公正、誠實信用的原則,依據《中華人民共和國招標投標法》,根據相關要求,完成招標代理及造價咨詢業(yè)務招標工作。
    建設項目實行以下制度:一是做到公開、公平、公正、擇優(yōu)。二是實行工程監(jiān)理制,監(jiān)理人員和駐工地代表同時參與現場管理。三是實行合同管理制。工程的勘察、設計、施工、監(jiān)理都依法訂立合同,各類合同明確質量要求和違約責任。四是實行項目檔案制。從校園規(guī)劃、項目審批至竣工驗收各個環(huán)節(jié)的文件資料,按照要求進行收集、整理,做好存檔備案工作。
    在項目建設過程中相關部門和負責人都做到職責明確,均由赫山區(qū)教育局分管工程領導,梓山苑小學校長和梓山苑小學負責基建的副校長、紀檢員負責施工現場管理,不定期對工程進行現場督查和指導,聽取反饋意見。項目都由赫山區(qū)發(fā)展和改革局審批、立項,并按規(guī)定辦理了相關建設手續(xù)。同時,與相關部門密切配合,聘請有資質監(jiān)理單位全程監(jiān)督施工質量。
    (一)項目績效目標完成情況分析。
    梓山苑小學運動場建設工程按計劃完成,通過該項目的實施,社會評價得到明顯提升,教育教學環(huán)境得到明顯改善,家長、師生十分滿意。
    (1)、項目實施首先滿足了我校體育教育教學的需要,功能齊全;
    在上級各有關部門的關心、支持和幫助下,我校運動場建設工程工作取得了一定成績,但也存在一些問題和困難,主要表現在:資金安排與發(fā)展需求不匹配。由于改造工作不僅僅是在原來的面積上進行簡單重建,而是需要根據學校的發(fā)展需要進行規(guī)劃建設,在原來的運動場面積的基礎上往往大幅度增加。項目安排僅僅按照現有運動場面積安排資金,沒有考慮學校的`發(fā)展需要。由于我校自籌資金難以安排全部配套經費,部分項目學校產生了新的建設欠債,以致于造成由于資金缺口過大,項目推遲實施,運動場跑道塑膠鋪設還未完工的現象。
    (一)、后續(xù)工作計劃。
    我校運動場建設工程的實施,使我校師生有了安全、寬松、舒適的運動場所,以前破爛不堪的足球場過分破舊,帶來的安全隱患成為可能,但隨著新運動場建設項目的啟動與施工到初具雛形,我校師生將徹底改變過去無運動場地的局面,師生身心健康得到了保證,大幅度提高了我校教育教學的辦學水平,有利于學校辦學水平的進一步提高,有利于義務教育階段學生的身心發(fā)展。
    義務教育階段學校教育教學的進一步提升,大幅度改善辦學條件應該是一項長遠而艱巨的任務,不能一蹴而就,需要根據地方的財力和學校的實際需要進行規(guī)劃建設。在校安工程項目實施過程中,一是建議上級部門安排項目時應根據學校的實際需要進行調研審定,確定建設面積;二是在資金安排上,應根據各地區(qū)建筑單價的不同來區(qū)別對待;三是應鼓勵多渠道籌集資金,整合校舍維修改造、捐贈等項目,盡量減少缺口資金。
    (二)主要經驗與做法、改進措施和有關建議等。
    (1)、統(tǒng)籌規(guī)劃,均衡發(fā)展。由于我校學生多、師生活動場地緊缺、相比其他學校教育資源差距較大。以滿足學校教育教學需要為宗旨,與學校布局調整相結合,兼顧需要與發(fā)展,按照一次規(guī)劃,分步實施的原則進行規(guī)劃,對區(qū)域內校舍規(guī)劃進行統(tǒng)籌,達到促進區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展,促進教育公平的目的。充分體現了輕重緩急、適用、夠用、耐用的原則。
    (2)、過程監(jiān)督,質量第一。為保證我校運動場建設工程項目建設質量,對工程實施全程綜合管理。即在工程招標時,對報名投標的各個建筑公司進行資質評審、信譽考察,篩選出有資質、信譽度好的建筑公司參與投標。在工程建設過程中,聘請有資質的監(jiān)理公司對工程進行全過程監(jiān)理,工程中每一道工序完成,在進行下一道工序之前,由施工方報驗,監(jiān)理方檢查,符合設計要求,簽字認可后方可進行下一道工序的施工。并定期或不定期召開工地會議,對工程中的技術問題及有關情況進行交底。工程竣工時,邀請各有關部門和專家對工程質量進行評定,嚴格按照國家有關建筑質量標準對工程進行驗收。由于對工程質量的嚴格控制,所有已完成的項目均合格驗收。
    (3)、強化措施,加強管理。學校安全管理是各級各部門已不容辭的責任,隨著社會經濟的不斷發(fā)展,安全工作在學校日常管理中的地位越來越突出。加強學校安全管理,對校舍進行安全監(jiān)控,實行校舍安全鑒定上報制度,對學生進行安全疏散教育,可以盡量避免傷亡事故的發(fā)生。
    今后,我校一定會加強管護監(jiān)督機制建設,全校師生員工和其他人員不得損壞運動場及相關設施,全校師生員工和其他人員應自覺保護學?;A設施,學校加強運動場管理配齊配全運動設施、器材,抓好保護維修工作,延長使用壽命。努力給全校1600余師生創(chuàng)造一個更加安全、舒適的教育教學、生活、學習環(huán)境。
    學校項目績效評價自評報告篇十六
    xx年,我校認真貫徹落實全國職業(yè)教育工作會議精神,深化我校教育教學改革,完善我校職業(yè)教育政策體系,強化教體深度融合,提高運動員的培養(yǎng)質量,使我校的辦學水平和競技體育能力發(fā)展有了顯著提升。
    根據白山市教育局職教科的部署要求,現對我校的教育發(fā)展與質量數據信息進行了采集、統(tǒng)計與分析,報告如下:
    1.1學校概況。
    白山市體育運動學校成立于1993年9月3日,是一所培養(yǎng)優(yōu)秀體育后備人才的中等體育專業(yè)學校,學制三年,批準規(guī)模180人。學校有完善的訓練及教學設施設備,設有速度滑冰、短道速滑、越野滑雪、柔道、舉重、籃球、田徑、武術等8個運動項目。建校二十多年來,學校先后獲得“全國青少年體育工作先進集體”;被白山市政府榮記三等功三次;20xx年被共青團白山市委授予“青年文明號”;20xx年4月被白山市委市政府授予“第十二屆全國冬運會輸送人才貢獻獎”。學校培養(yǎng)出的運動員在參加的世界錦標賽、世界青年錦標賽、世界大學生運動會等世界賽事上多次獲得多枚獎牌,為白山市競技體育的持續(xù)發(fā)展做出了突出貢獻。近年來,學校連續(xù)三個奧運周期(十二年)被評為“國家高水平體育后備人才基地”,多次被評為“吉林省高水平體育后備人才基地”,20xx-20xx年周期吉林省速度滑冰重點項目訓練班、吉林省越野滑雪重點項目訓練班等,20xx年被命名為“吉林省體育局重競技管理中心舉重項目訓練基地”“吉林省體育局重競技管理中心摔跤項目訓練基地”。
    1.2學生情況。
    目前,學校共有3個班級,在校學生人數共計127人,其中中一年級45人,實際在班22人;中二年級45人,實際在班23人;中三年級37人,實際在班25人。學校20xx年畢業(yè)人數33人,招生人數45人,與上一年度相比,畢業(yè)率、招生與在校生人數基本持平。
    1.3教師隊伍。
    學?,F有教職工45人,其中獲得高級職稱的高級教練7人,高級講師13人,比例達44.4%;現有專職教練、教師31人,其中教練員14人,教師17人,教練員、文化課教師本科以上學歷29人,比例達94%;專任師生比達到1:24。
    1.4設施設備。
    學校有保證正常教學需要的教室、實驗室、計算機室、圖書室和多媒體教室;具有保證全天候訓練的標準訓練場(館、房)的項目數占學校開設項目總數100%,各教學場地及各場館內設備齊全、完整、設施先進,通風、采光、照明條件良好,能夠保證教學及訓練的需要。
    2.1學生素質。
    學生是學校之根本,學生綜合素質充分反映學校辦學水平和教育教學質量,以學生為出發(fā)點,以教學工作為中心,全面提高學生綜合素質,我校重視學生德育教育工作,學生思想政治狀況良好,通過全校教職工的努力,20xx年我校學生文化課合格率100%,并有19名學生通過中高職貫通培養(yǎng)轉段考試升入到吉林體院體育健康學院。
    2.2在校體驗。
    學校規(guī)范管理,全力做好學生服務、教育與管理,校風建設。日常工作中堅持教學、訓練兩手抓,并充分利用課余時間積極開展有益于學生身心健康的課外活動,使學生在理論學習、專業(yè)訓練、心理健康、科學思維、道德素質上得到極大的滿足。學生在校感覺良好,各項滿意度均較高,幸福感強。
    2.3資助情況。
    根據教育局要求,做好學生的免學費和助學金落實工作,對家庭特別困難的學生進行特困補助。免學費和助學金落實情況良好,學校每年嚴格按照教育局相關規(guī)定對經濟貧困生進行資助。目前我校在校學生127人,免學費比例33.9%,同時對其中10名同學給予困難生資助,困難生比例達到14.7%。對于后續(xù)的資助工作,我們將保持一貫認真負責的精神,讓每一位同學安安心心的在校學習訓練,實現自己的夢想。
    2.4職業(yè)發(fā)展。
    對于體育運動學校的學生來說,比賽是檢驗訓練效果的唯一途徑,也是提高競技實力的一種手段,今年我校運動員參加各項目省比賽共獲得金牌4枚,銀牌12枚,銅牌10枚。本年度各隊進行了大綱考核,及格率占80%以上,優(yōu)秀率占15%。很好的完成了大綱制定的訓練目標任務。同時,各隊向上級訓練單位共輸送集試訓人員13人,達到年初目標制定要求。
    學校認真貫徹落實國家體育總局、教育部、人力資源與社會保障部、財政部《關于進一步加強運動員文化教育工作和運動員保障工作的指導意見》(國辦發(fā)【20xx】23號)文件精神,明確提出教學工作是學校的重點工作之一,教務科圍繞教學展開工作,為教學服務,全力保證教學工作順利進行。同時,學校根據《關于進一步加強運動員文化教育和運動員保障工作的實施意見》(青體字【20xx】77號)文件規(guī)定,及時更新理念,面向社會發(fā)展需要,面向學生職業(yè)發(fā)展需求,著力培養(yǎng)社會合格的體育應用型人才。20xx年學校與吉林體院再次簽訂了中高職3+2大專聯合辦學協議,制定和完善教學管理制度,強化教育教學質量監(jiān)控,積極開展人才培養(yǎng)方案的制定和實施性教學計劃的落實。
    3.1專業(yè)動態(tài)調整。
    我校緊緊圍繞培養(yǎng)應用型體育人才的目標要求,為適應社會發(fā)展需要,結合當前競技體育發(fā)展戰(zhàn)略需要專業(yè)人才為背景,以訓練、科研相結合的教學訓練體制為切入點,根據我市競技體育的發(fā)展特點,轉變觀念,調整教學計劃,將理論與實踐相結合,把知識和技能聯系起來,充分發(fā)揮學生的志趣、愛好和潛能,并根據體育類專業(yè)和中職類專業(yè)人才培養(yǎng)的特性,不斷完善我校運動訓練專業(yè)的人才培養(yǎng)方案,為教育教學質量的提高提供了有力保證。
    3.2教育教學改革。
    學校在辦學過程中始終堅持“讀訓并重”的`辦學指導思想,作為以體育為特色的中等職業(yè)學校,既要培養(yǎng)出高水平的體育后備人才,還要培養(yǎng)出適應社會發(fā)展需要的高素質體育人才,來滿足社會對體育專業(yè)人才的需求。通過近幾年的努力,結合學校實際,從以下兩個方面抓好教學改革。
    一是結合學校人才培養(yǎng)方案,明確了文化基礎課、專業(yè)理論課和專業(yè)技術課。選用職業(yè)學校的指定教材,通過開設《思政》課程,完成學生從“職業(yè)生涯規(guī)劃”到“哲學與人生”的轉變。初步做到了堅持有利于以學生為本、有利于促進公平正義和有利于加強師資隊伍建設的三個原則,對于教學建設具有較為明顯的促進作用。
    二是重視教師發(fā)展和優(yōu)化隊伍結構,師資隊伍建設成效顯著。為優(yōu)化師資隊伍,我校大力加強師資培養(yǎng)工作,并取得了明顯的成效。20xx年,專任文化課教師本科以上學歷達100%,專任教師、教練員具有高級職稱20人,比例達67%。
    3.3教師培養(yǎng)培訓。
    學校非常注重教師培養(yǎng)培訓工作,20xx年根據國家教育部培訓安排,學校文化課教師全員參加了線上文化課新課標的培訓;為提高教練員的執(zhí)教水平,20xx年有3人次以上教練員參加了省體育局和國家體育總局以及各項目管理中心組織的教練員培訓班。通過培訓切實提高了教練員的理論水平,掌握了先進的訓練方法,為系統(tǒng)訓練、科學訓練打下了良好基礎。同時學校還從以下幾個方面加強對教師的培養(yǎng):一是注重對教師的思想教育工作。學校積極教育和引導教師自覺遵守教師職業(yè)道德規(guī)范,建立健全行之有效的師德評價、考核、激勵機制,著力解決師德建設、教風建設中的突出問題;二是開展豐富的教研活動,營造良好的教研氛圍。通過教職工座談會、教研活動等多種形式教育和引導教師自覺遵守教師職業(yè)道德規(guī)范、自覺執(zhí)行各項教學管理制度,不斷推進教學管理的科學化、規(guī)范化,經常性地開展教學觀摩、集體備課、教學質量檢查評比等活動。通過建立教師間互相聽課與評課機制,加強教師聽課制度管理與檢查,促進了教師間的交流與學習;三是建立和諧師生關系,本著“立德樹人”原則,積極倡導建立“在人格上尊重學生,感情上關心學生,工作中信任學生”的和諧師生關系。在教師中提倡使用文明用語,采取各種有效措施不斷加大對學習困難生、經濟困難生和心理困難生的關心,促進教書育人。
    3.4規(guī)范管理情況。
    結合我校的工作實際,學校進一步制定和完善教育教學各項管理制度,先后制定了《白山市體育學校規(guī)章制度匯編》、《白山市體育運動校教學常規(guī)管理制度匯編》、《白山市體育運動校訓練常規(guī)管理制度匯編》等各項管理制度,做好教學管理、學生管理、財務管理、后勤管理、安全管理、科研管理和管理隊伍建設,不斷提升管理信息化水平。同時,學校嚴格學籍管理制度,加強對各種違紀現象的教育處理;進一步嚴肅考風考紀,加強學生誠信教育;不斷完善激勵機制,在全校營造積極進取的學習氛圍,各項規(guī)章制度的制定和實施為教育教學改革和人才培養(yǎng)工作提供制度保障。
    3.5德育工作情況。
    一是大力加強學生的思想教育,發(fā)揮好班主任和任課教師、教練員在學生思想政治教育中的積極作用,強化思想政治教育的實效性,引導學生樹立明確的學習目標,端正學習態(tài)度,自覺規(guī)范自身行為,促進了優(yōu)良學風的形成,確保人才培養(yǎng)目標得到落實。
    二是積極開展以學生為中心的服務工作。學校學生工作以學生為本,教師愛崗敬業(yè)、服務優(yōu)先、全心全意為學生著想,為學生服務,尤其是班主任,不但要給學生講授文化知識,更要深入學生的內心,做好他們的思想工作;同時與教練員、家長積極溝通,多方面的了解、教育學生,切實做到了以學生為中心,全心全意為學生服務。
    三是強調學科滲透,充分發(fā)揮任課教師的育人作用。學科教師在學校德育工作特別是在學生的思想品德培養(yǎng)中具有不能替代不可忽視的作用。因此,學校特別強調學科教學的德育滲透,要求充分挖掘教材中的德育因素,對學生進行思想品德、習慣和意志方面的教育,特別是充分發(fā)揮德育、歷史和語文學科中的資源強勢,進行道德觀念、法制意識、愛國主義的教育。發(fā)揮情感熏陶潛移默化的教育作用,抓住每一個教育時機,做到了時時育人、事事育人。
    能力。
    今年我校按照上級部門的要求,全員開展了經常性干部理論學習和定期開展黨員學習活動,定期組織開展專題組織生活會;領導班子成員定期講黨課;集中或自學《中國共產黨重要黨內法規(guī)學習匯編》等。
    自建校以來,學校先后獲得“全國青少年體育工作先進集體”;“九運會人才輸送獎”;吉林省第十三、十四、十五屆運動會顯著貢獻獎;被白山市政府榮記三等功三次;20xx年被中國舉重協會命名為“全國舉重高水平后備人才基地”;20xx年,被吉林省體育局命名為“吉林省體育后備人才基地”;20xx年被國家體育總局命名為“國家高水平體育后備人才基地”;20xx年被吉林省體育局命名為“吉林省體育后備人才基地”;20xx年初被共青團白山市委授予“青年文明號”;20xx年4月被白山市委市政府授予“第十二屆全國冬運會輸送人才貢獻獎”;20xx年被國家體育總局命名為“國家高水平體育后備人才基地”;20xx年7月被吉林省體育局重競技運動管理中心命名為“吉林省體育局重競技管理中心舉重訓練基地”和“吉林省體育局重競技管理中心舉重后備人才基地”。
    建校二十年來,白山市體育運動學校培養(yǎng)輸送的運動員在參加的世界錦標賽、世界青年錦標賽、世界大學生運動會等世界賽事上共獲金牌10枚、銀牌2枚、銅牌2枚;在亞運會、亞冬會及亞洲青年錦標賽等洲際性賽事上共獲金牌8枚,銀牌4枚,銅牌4枚;在全國運動會和全國性的各類比賽中共獲金牌83枚,銀牌38枚,銅牌26枚;在省運會及省級各項比賽中共獲金牌341枚。涌現出了劉海霞、李春梅、欒正榮、侯玉霞、韓文亮、譚宏利、孔雪、唐佳琳、宋朝卿等一批全國著名的優(yōu)秀運動員,為國家和我省爭得了榮譽,為白山市競技體育的持續(xù)發(fā)展做出了突出貢獻。
    我校嚴格遵守并落實上級領導機關的各項政策、制度,規(guī)范辦學,規(guī)范訓練;嚴格遵守財務制度,嚴格按照各級政府學生免學費、助學金發(fā)放資格、標準、程序等要求,確保資金發(fā)放到位,并接受監(jiān)督。
    學校以德育教育為中心,提高學生的整體素質,培養(yǎng)學生的職業(yè)道德;同時以培養(yǎng)高水平體育后備人才為重點,提高競技體育水平競爭力,為競技體育的發(fā)展儲備人才。
    8.1主要問題。
    學校在教育教學工作取得一定成績的同時,我們也清醒地認識到還存在許多的問題和不足:招生困難,基礎設施還待更進一步完善;師資隊伍結構需進一步優(yōu)化;科學訓練力度不夠;教學改革的步伐緩慢,難以適應中職教育快速發(fā)展的要求。
    8.2改進措施。
    一是加大學校宣傳力度,介紹學校的招生選材政策,積極拓寬選材面。
    二是以教學為中心,全面提高人才培養(yǎng)質量,推進教育教學改革。認真研究學生需求、社會需求、家長需求,調整和優(yōu)化專業(yè)設置,科學構建與專業(yè)建設相適應的課程體系。
    三是加強師資隊伍建設,把師德建設擺在首位,強化教師社會公德、職業(yè)道德和學術道德,樹立一批師德表率和教書育人的先進典型。
    四是加強教師的專業(yè)知識和業(yè)務技能培訓,安排好教師、教練員參加各級各類專業(yè)培訓工作。
    總之,經過多年的努力,我校在市文旅局黨組的正確領導和全校教職工的共同努力下,學校的各項事業(yè)得到了顯著的發(fā)展,教育教學質量有了穩(wěn)步的提高,辦學條件逐年改善,教學管理更加規(guī)范。我們將進一步深化教育教學改革,努力把學校建成一所質量優(yōu)秀、條件合格、管理規(guī)范、富有特色的體育類特色中職校,為國家培育更多優(yōu)秀體育后備人才的同時,努力為社會培養(yǎng)更多有一技之長的復合型體育人才。
    學校項目績效評價自評報告篇十七
    (一)項目概況。
    20xx年市直學校文化建設專項經費是為進一步優(yōu)化校園環(huán)境,強化學校內部管理,促進學校內涵發(fā)展,樹立文化立校、文化育人的良好氛圍,形成校校有特色、一校一品牌的辦學特色,專門用于14所市直學校校園文化建設的專項資金。
    20xx年部門預算安排市直學校文化建設專項經費500萬元。其中:重點支持項目368萬元,包括市一中航空航天科技室建設20萬元等13個項目;創(chuàng)新校園建設項目132萬元,包括外國語學校改擴建心理咨詢室20萬元等14個項目。項目單位為常德市教育局,具體實施由市直14所學校實施。
    本項目績效總目標為:進一步推進素質教育的實施,拓展學校的內涵建設,優(yōu)化、美化校園環(huán)境,強化學校內部管理,豐富師生校園文化生活,促進學校特色發(fā)展、品牌發(fā)展,營造良好的育人環(huán)境,提升學校辦學水平,打造常德教育品牌。
    根據常德市財政局、常德市教育局《關于下達20xx年市直學校文化建設專項資金計劃的通知》要求,14所學校于20xx年完成27項文化建設任務并投入使用,成本預算總額500萬元。通過校園文化建設,美化校園環(huán)境,拓展學校的內涵建設,完善課程體系建設,創(chuàng)新學校管理制度,豐富校園文化活動,突顯社會主義核心價值觀教育成效,促進學校特色發(fā)展、品牌發(fā)展,營造良好的育人環(huán)境,提升學校辦學水平。
    常德市教育局對20xx年市直學校文化建設專項經費項目績效進行了自我評價,對項目基本情況、績效目標、資金管理情況、項目組織實施情況、績效目標完成情況、存在問題及改進建議等進行了說明,自評得分99分,自評結果為“優(yōu)”。
    我們接到財政局委托后,成立了評價工作小組,結合項目實際情況制定了績效評價方案。評價實施過程中根據擬定方案,收集了14所學校項目資料,并對芷蘭實驗學校等8所學校(8所學校專項經費占全部專項經費比例為78.60%)進行了現場評價,經過聽取情況介紹、檢查記錄、實地察看、問卷調查、綜合分析,并與項目單位溝通交流后,形成本項目績效評價報告。
    (一)項目資金情況。
    1、項目資金到位情況。
    20xx年市財政預算安排市直學校文化建設專項經費500萬元,按進度審核撥付到位322.90萬元,與預算相比資金到位率為64.58%,按進度撥付到位率100%。
    2、項目資金使用情況。
    20xx年市直學校文化建設專項經費實際使用242.31萬元,具體使用明細為:市一中重點支持項目(航空航天科技室建設)12.45萬元、創(chuàng)新校園建設項目(辦公樓文化布置)5.00萬元;市二中重點支持項目(機器人實驗室建設)22.80萬元、創(chuàng)新校園建設項目(校園宣傳片)9.80萬元;市三中創(chuàng)新校園建設項目(心理咨詢室建設)10.00萬元;市四中重點支持項目(培育和踐行社會主義核心價值觀教育進校園示范學校建設)29.80萬元、創(chuàng)新校園建設項目(藝術功能室續(xù)建)7.00萬元;市六中重點支持項目(足球特色學校建設)20.00萬元;市七中重點支持項目(教師書吧及陶藝館建設)10.00萬元;市十一中重點支持項目(社團活動廣場建設)9.98萬元;市十三中重點支持項目(心理咨詢室建設)4.9萬元、創(chuàng)新校園建設項目(碧樹園續(xù)建)11.58萬元;外國語學校重點支持項目(培育和踐行社會主義核心價值觀教育進校園示范學校建設)30.00萬元、創(chuàng)新校園建設項目(心理咨詢室建設)19.00萬元;芷蘭實驗學校重點支持項目(初中機器人實驗室)40.00萬元。項目資金支付方式為市財政國庫集中支付局按進度審核支付,部分項目正在實施未完成,剩余資金待項目完工后再支付。
    3、項目資金管理情況。
    常德市財政局、常德市教育局對各市直各學校下達了《關于下達20xx年度市直學校文化建設專項資金計劃的通知》(常財函〔2015〕102號),將20xx年度市直學校文化建設專項經費按項目名稱、實施內容分解到14所市直學校,共27個項目。已實施的項目資金均由市財政局集中支付,各項支出符合財務管理規(guī)定,審批程序完善,賬務處理及時規(guī)范。
    詳見附件1:20xx年市直學校文化建設專項經費資金明細表。
    (二)項目組織實施情況。
    20xx年市直學校文化建設專項經費項目按照由學校負責具體組織實施,市教育局進行監(jiān)督檢查的辦法進行開展。市直各學校根據《常德市市直教育單位計劃內基本建設項目建設管理辦法》和《關于下達20xx年度市直學校文化建設專項資金計劃的通知》的相關要求進行項目組織實施,嚴格執(zhí)行了投資評審、政府采購的相關規(guī)定。市教育局對各學校建設項目每月進行一次日常檢查,每季度組織一次專項督察,確保了項目的順利推進。
    (三)項目目標完成情況。
    20xx年市直學校文化建設專項經費共27個項目,截止20xx年底已完工并投入使用的項目11個,其中:重點支持項目4個、預算資金90萬元,創(chuàng)新校園建設項目7個、預算資金72萬元;未完工項目16個,其中:重點支持項目9個、預算資金278萬元,創(chuàng)新校園建設項目7個、預算資金萬60元。以預算資金為權重,項目產出綜合完成率32.40%。已完成的項目基本按程序組織實施,完工驗收后已交付使用。
    上述目標未完成的主要原因為市教育局于20xx年8月份才完成項目申報,市財政局20xx年9月份才下達專項資金計劃,留給各學校的組織實施時間較短,加之投資評審、政府采購手續(xù)時間較長,導致部分項目仍在建設或準備建設中。同時,因為其他客觀因素影響,未按計劃開展的'有:市五中、幼專附小因學校搬遷原因導致項目暫緩實施;武陵區(qū)北正街小學因新校區(qū)于20xx年5月30日才能建設完工交付使用,影響了物聯網教室項目的開展實施;市四中因城壕灣棚改文化景點建設占有校區(qū)東面部分土地并拆除操場邊圍墻,需待其施工完成后才能進行文化墻建設。
    詳見附件2:20xx年市直學校文化建設專項經費項目完成情況表。
    20xx年市直學校文化建設專項經費項目績效主要為社會效益,表現為以下幾個方面:
    1、培養(yǎng)了學生創(chuàng)新精神和實踐能力,全面提高學生素質。機器人實驗室的建立,讓學生學會了基本的程序設置以及各種傳感器的使用方法,各種零件的搭配組合使用開闊了學生的思維,提高了動手能力,通過寓教于樂的方式讓學習和興趣相結合,提升學生的學習動力。20xx年各學校組織學生參加機器人比賽,取得了不俗的成績,其中芷蘭實驗學校獲得了省級一等獎2個、省級二等獎2個、省級三等獎2個、市級一等獎7個。
    2、心理咨詢室建立,為解決目前顯著的學生心理問題提供了良好的條件。各學校本著預防疏導為主、干預治療為輔的原則,通過大型講座、社團活動、個體輔導等方式開展心理教育工作,為學生成長過程中的各種心理問題溝通與疏導提供了一個良好的環(huán)境,對培養(yǎng)學生陽光向上的健康心態(tài)有了很大的促進作用。
    3、弘揚社會主義主流文化,加強和改進了學生思想道德建設。社會主義核心價值觀物質文化建設,更好地營造了校園文化氛圍,讓學生對社會主義核心價值觀的文化內涵產生更深刻的了解和認識,使每一名師生在思想觀念、價值取向、行為準則等方面對學校文化產生認同,從而實現對師生精神、心靈和性格的塑造。
    4、市直學校文化建設專項經費的實施,進一步優(yōu)化了校園環(huán)境,提升了辦學品位,豐富了師生文化生活,營造出良好的育人氛圍?,F場隨機調查60位師生,滿意度得分為96.47分。
    詳見附件3:服務對象對項目評價調查情況匯總表。
    經綜合評價,該項目得分82.11分,評價結果為“良”。得分明細:
    (一)項目決策總分20分,實得19分,扣1分,扣分明細:
    目標不細化,扣0.5分;目標不量化,扣0.5分。
    (二)項目管理總分25分,實得19分,扣6分,扣分明細:
    1、資金到位時間較晚,影響了部分項目進度,扣1.5分。
    2、部分項目未按時開工、實施和完成,扣1.5分。
    3、無項目管理制度,扣2分。
    4、項目實施欠規(guī)范,扣1分。
    (三)項目績效總分55分,實得44.11分,扣10.89分,扣分明細:
    1、重點支持項目產出數量未完成,扣4.53分。
    2、創(chuàng)新校園建設項目產出數量未完成,扣1.36分。
    3、17個項目產出時效延遲,扣4分。
    4、可持續(xù)影響-校園文化品牌建設內容未能突顯,扣1分。
    詳見附件4:財政支出績效評價指標評分表。
    (一)績效目標設置方面。
    1、績效目標不細化、不量化。
    目標申報時未對14所學校建設內容和要求詳細描述,無具體數量指標(如建設裝修面積、設備臺數等)。
    (二)項目組織實施方面。
    1、項目申報時間遲,資金到位時間晚,影響了項目實施。
    20xx年市直學校文化建設專項資金項目于20xx年8月才完成項目申報,資金計劃于20xx年9月才下達,因項目實施需經過財政評審、招投標等環(huán)節(jié),導致多個項目不能年內完成計劃目標。
    2、項目管理制度不健全,個別項目實施過程欠規(guī)范。
    未針對本項目制定專項管理制度,個別學校在項目建設過程中,管理制度不夠完善,存在管理人員不到位、管理不太嚴謹等現象;市二中將校園藝術創(chuàng)作室建設項目調整為校園宣傳片制作項目,未取得變更批復手續(xù)。
    3、建設項目進程緩慢。
    重點支持項目、創(chuàng)新校園建設項目存在多個項目未能按時完成投入使用,有的項目手續(xù)沒有辦完,有的項目未開工建設,有的正在實施,有的學校本身重視度不高影響項目建設進程,對學校文化建設的推進和效果大打折扣。
    4、思想認識有待提高。
    由于應試教育的影響,一些學校對學校文化建設存在片面認識和急功近利的思想,認為學校文化建設無法在短期內見效;認為學校文化建設會分散師生的注意力,影響升學率。有的學校雖提出一些激動人心的口號,但未將其作為一種文化加以整合,難以真正形成管理理念和組織精神。
    (三)項目效果方面。
    校園文化品牌建設內容未突顯。項目建設中存在雷同現象,各學校在文化建設中未能突顯各自的辦學特色和品牌。
    (一)績效目標方面。
    1、認真申報績效目標。績效目標應當經過實際調查和科學論證后,確定申報項目;各項目標要細化、量化并做到合理可行,做為預算部門執(zhí)行和項目績效評價的依據。
    2、完善目標變更手續(xù)。項目實施過程中確需調整實施內容的,應當根據績效目標管理的要求和審核流程,按照規(guī)定程序報批,以確保各項目標的全面實現。
    (二)項目管理方面。
    1、及時申報項目和下達資金計劃。建議年初申報項目,盡早下達資金計劃,對各項目在建設時間上給予保證,同時也避免因趕工期而忽略項目質量等情況的發(fā)生。
    2、完善項目管理制度,加強項目監(jiān)管。項目實施單位應建立健全項目管理制度,確保項目落到實處;教育局要組織專門力量,聯合開展定期和不定期檢查、督導,對項目進度、工程質量、成本核算、管理程序等進行全方位監(jiān)管,及時了解、跟進項目實施情況,必要時進行恰當的干預,確保各個項目能保質保量地按時完成。
    3、因校制宜,突出特色。在校園文化建設中,應注重各學校自身文化特色與內涵的發(fā)展,凸顯學校的辦學理念、發(fā)展目標和辦學特色,真正實現“一校一品牌,校校有特色”。
    4、建議對以前年度項目在20xx年底前進行一次徹底清算,對預算安排的項目實行長計劃短安排,建立2~3年的項目庫,區(qū)分輕重緩急,分年度實施。
    5、教育部門加大對學校文化建設的宣傳和考評。各學校要更新教育觀念,提升辦學理念,充分認識學校文化建設的重要意義;教育局要對每年的學校文化建設項目情況匯總,當年未完工的項目要跟蹤清算,發(fā)現、推介做得好的典型,予以表彰獎勵,對做得不好的學校要問責。
    (三)績效評價結果應用建議。
    本項目評價結果為良,多個項目未按計劃完成,考慮到市直學校文化建設已于20xx年起連續(xù)實施了6年,累計投資總額3900多萬元,建議下一年度適當縮減資金總額,根據實際情況對資金分配結構進行調整,重點確保精品、特色項目,削減無特色、效果不明顯項目,時機成熟可取消本項目。
    學校項目績效評價自評報告篇十八
    四年來,按照“為耕者謀利、為食者造?!钡淖谥?,以“優(yōu)品種、提品質、創(chuàng)品牌”為主要目標,把“優(yōu)質糧油工程”項目建設作為深入推進農業(yè)供給側結構性改革、脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的主要內容,狠抓優(yōu)質特色糧油品種種植基地建設,發(fā)展訂單生產,提高綠色優(yōu)質糧油產品的供給水平,促進農民增收,加快實現糧食供給從解決“吃得飽”到滿足“吃得好”的轉變。截止20xx年12月底,全市糧食播種面積為744萬畝,產量324萬噸,其中優(yōu)質稻面積610萬畝,優(yōu)質稻面積中高檔優(yōu)質稻171.1萬畝,比20xx年增加54.6萬畝,增幅46.9%,糧油優(yōu)質品率為81.9%。20xx年糧油加工總產值113億元,比20xx年增加15億元,增幅15%,20xx年至20xx年全市農民人均收入分別為10756元、11857元、13055元、14119元,分別增長10.6%、10.2%、10.1%、8.1%。
    (一)項目決策情況:
    1、積極響應省糧食和物資儲備局和省財政廳決策部署,踴躍參加“湖南優(yōu)質糧油工程”項目申報。
    各縣市區(qū)人民政府高度重視“優(yōu)質糧油工程”工作,積極組織申報“好糧油行動”國家級示范縣、省級示范企業(yè)、糧食產后服務中心、糧食質監(jiān)體系建設項目。20xx年,邵陽縣成功入圍“中國好糧油”國家級示范縣,獲得專項資金1400萬元;湖南邵陽國家糧食質量監(jiān)測站、隆回縣糧食質量監(jiān)測站獲得質量體系建設項目分別獲專項資金300萬元和200萬元。20xx年邵陽縣成功入圍“優(yōu)質糧油工程”省級重點支持縣,獲得專項資金500萬元。20xx年邵東市入圍“中國好糧油”行動計劃國家級示范縣,獲專項資金3200萬元;湖南貴太太茶油科技股份有限公司入圍省級示范企業(yè),獲得專項資金1000萬元;邵東市、新邵縣、隆回縣、洞口縣、武岡市入圍糧食產后服務體系建設,分別獲得專項資金450萬元、260萬元、160萬元、160萬元、250萬元。洞口軍供站獲得糧食質量安全檢驗監(jiān)測體系建設項目獲得專項資金200萬元。
    2、緊密結合各地的實際,科學制定“優(yōu)質糧油工程”實施方案并啟動項目建設。
    根據省糧食局、省財政廳《關于在全省糧食行業(yè)實施“優(yōu)質糧油工程”的決定》(湘糧行〔20xx〕86號)各入圍“優(yōu)質糧油工程”的縣市積極行動,認真制定了優(yōu)質糧油工程項目建設實施方案、糧食產后服務中心、質量安全檢驗監(jiān)測體系項目建設實施方案。邵陽縣制訂了《邵陽縣“優(yōu)質糧油工程”項目建設實施方案》(邵優(yōu)糧辦發(fā)〔20xx〕2號),《邵陽縣20xx年度“優(yōu)質糧油工程”項目建設實施方案》(邵政辦法〔20xx〕4號),邵東市制定了《邵東市“中國好糧油”行動計劃國家級示范縣工程實施方案》(邵東政辦函〔20xx〕3號),新邵、隆回、洞口、武岡都制定了產后服務中心建設方案和質測體系建設方案,湖南貴太太茶油科技股份有限公司制訂了省級示范企業(yè)的實施方案。
    3、結合實際,合理安排并下達資金。
    根據各項目實施方案,各地財政及時撥付項目資金,項目單位嚴格按照資金下達有關文件執(zhí)行,沒有任意改變資金用途和擴大使用范圍。
    (二)項目管理情況。
    1、組織領導。
    為加強“優(yōu)質糧油工程”項目的領導,各項目單位人民政府都成立了“優(yōu)質糧油工程”實施領導小組,組長由縣(市)長或常務副縣(市)長擔任,職責是協調各部門、各方面的“優(yōu)質糧油工程”項目工作,確?!皟?yōu)質糧油工程”項目建設的順利推進。
    2、管理制度。
    為進一步加強“優(yōu)質糧油工程”項目建設管理的科學化、制度化、規(guī)范化。各項目單位都制定了《優(yōu)質糧油工程資金管理辦法》,《優(yōu)質糧油工程驗收及績效評估辦法》和《安全實施管理辦法》,嚴格按照制度管理項目。
    3、籌集資金。
    為確?!皟?yōu)質糧油工程”的順利進行,各項目建設單位和所在地人民政府積極籌集資金、調整財政支農支出結構,引導多元化社會資本投入,發(fā)揮示范企業(yè)的主人翁精神,多方籌措資金,全市共計投入資金41739萬元,其中:中央財政資金8080萬元,地方配套及企業(yè)自籌資金33659萬元,保障了項目的完工。一是邵陽縣“優(yōu)質糧油工程”20xx年和20xx年項目建設總投資17650萬元,其中20xx年中央財政補助資金1400萬元,20xx年省財政補助資金500萬元,地方財政配套資金6108萬元,企業(yè)自籌9642萬元。二是邵東市20xx年“優(yōu)質糧油工程”項目建設總投資15472萬元,其中:中央財政補助資金3650萬元,地方財政配套和企業(yè)自籌資金11822萬元。三是湖南貴太太油茶科技有限公司“優(yōu)質糧油工程”省級示范企業(yè)項目總投資3768萬元,其中:企業(yè)自籌資金2768萬元,中央財政補助資金1000萬元。四是產后服務中心建設項目總投資3374萬元,其中:中央財政補助資金830萬元,企業(yè)自籌資金2544萬元。五是糧食質量安全檢驗監(jiān)測體系建設項目總投資1475萬元,其中:中央財政補助資金700萬元,地方財政配套資金775萬元。
    (一)“好糧油”行動計劃。
    為加快實現我市糧食行業(yè)向提質增效、轉型升級、可持續(xù)發(fā)展轉變,實現糧食供給從解決“吃得飽”到滿足“吃得好”的轉變。我市“優(yōu)質糧油工程”好糧油示范縣項目實施縣市邵陽縣和邵東市都制定了“優(yōu)質糧油工程”項目建設單位遴選評審方案。
    1、邵陽縣實施情況:20xx年度“優(yōu)質糧油工程”邵陽縣確定湖南華強糧油發(fā)展有限公司、邵陽縣興隆食品糧油有限公司為重點示范建設企業(yè),并下發(fā)了《關于明確全縣市“優(yōu)質糧油工程”項目建設單位的通知》,20xx年度邵陽縣安排中央補助資金1000萬元,其中優(yōu)質糧油基地150萬元,示范企業(yè)600萬元,品牌宣傳、技術創(chuàng)新及公眾服務等工作250萬元。20xx年度遴選湖南浩天米業(yè)有限公司,湖南日戀茶油有限公司、湖南一代偉仁科技有限公司為示范企業(yè)。安排省財政補助資金500萬元,其中發(fā)展訂單生產、推廣優(yōu)質特色糧油品種種植190萬元,加大科技創(chuàng)新力度、發(fā)展現代糧油產業(yè)體系、做大做強優(yōu)質糧油產業(yè)220萬元,完善“好糧油”銷售體系、拓展銷售渠道40萬元,打造品牌、開展“好糧油”品牌及膳食營養(yǎng)宣傳50萬元。
    邵陽縣“好糧油”行動計劃建設,地方財政配套資金6108萬元,企業(yè)自籌資金9642萬元,目前已累計完成投資16133萬元。經邵陽縣商務局、發(fā)改局、財政局共同組織對20xx年度和20xx年度“優(yōu)質糧油工程”項目建設單位的項目實施情況進行了驗收全部合格,按照“先建后補,財政獎勵”的支持方式,獎補考核標準和邵陽縣人民政府辦公室關于印發(fā)(邵陽縣“優(yōu)質糧油工程”資金管理辦法)的通知(邵政辦發(fā)〔20xx〕4號)的規(guī)定進行了獎補。
    2、邵東市實施情況:20xx年度“優(yōu)質糧油工程”邵東市確定湖南浩天米業(yè)有限公司和湖南省湘俏米業(yè)有限公司為重點示范建設企業(yè),安排中央補助資金2750萬元,邵東市發(fā)展和改革局公益服務類項目安排中央補助資金450萬元。地方財政配套及企業(yè)自籌完成投資13349.1萬元,邵東市“好糧油”行動計劃建設總投資15472萬元,目前已經累計完成投資14781.75萬元,占行動計劃總投資的95.3%。項目建設規(guī)模和資金均通過專家評審、科學制定、安排合理。
    3、湖南貴太太科技股份有限公司實施情況:20xx年度“優(yōu)質糧油工程”好糧油行動省級示范企業(yè)獲中央專項資金1000萬元。項目20xx年實際已完成總投資3768萬元,該建設項目經綏寧縣發(fā)改局、財政局20xx年3月27日驗收合格。20xx年7月中央專項補助資金1000萬元已撥付到示范企業(yè)。
    (二)產后服務中心建設。
    通過各縣市人民政府組織申報并嚴格按照程序要求,通過企業(yè)(合作社)申報,實地查看,遴選評審,公示確定等環(huán)節(jié),邵陽縣明確了20xx年“糧食產后服務中心”3家建設單位,總烘干能力達400噸,完成總投資1117萬元,其中中央預算內投資200萬元,企業(yè)自籌資金917萬元。新邵縣、隆回縣、洞口縣、邵東市、武岡市明確了20xx年“糧食產后服務中心”,共計23家項目建設單位,完成項目總投資5048萬元,其中中央財政補助資金1280萬元,企業(yè)自籌資金3821萬元。新增烘干能力2120噸,目前各糧食產后服務中心建設項目已全部通過所在縣政府組織的驗收并已投入使用。中央財政補助資金已全部撥付到各項目實施單位。其中:
    1、新邵縣確定了5家建設主體單位,項目總投資896萬元,其中中央財政補助資金260萬元,新增糧食烘干能力340噸/天,20xx年10月21日經縣糧食產后服務體系建設領導小組驗收合格,中央財政補助資金260萬元已撥付至各項目建設單位。
    2、隆回縣確定了4家建設主體單位,項目總投資713萬元,其中中央財政補助資金160萬元,新增糧食烘干能力390噸/天。項目建設單位在20xx年4月底前竣工并投入使用,20xx年5月經縣發(fā)改和財政部門組織驗收合格,中央財政補助資金160萬元已撥付至各項目建設單位。
    3、洞口縣確定了4家建設主體單位,項目總投資628萬元,其中中央財政補助資金160萬元,新增糧食烘干能力220噸/天。項目建設單位在20xx年9月底前竣工并投入使用,20xx年9-10月經縣發(fā)改和財政部門組織驗收合格,中央財政補助資金160萬元已撥付至各項目建設單位。
    4、邵東市確定了6家建設主體單位,項目總投資1674萬元,其中中央財政補助資金450萬元,新增糧食烘干能力790噸/天。6家糧食產后服務中心建設均已完成。
    5、武岡市確定了4家建設主體單位,項目總投資1137萬元,其中中央財政補助資金250萬元,新增糧食烘干能力380噸/天。項目建設單位在20xx年8月底前竣工并投入使用,20xx年9月30日經武岡市糧食產后服務體系建設領導小組辦公室組織驗收合格,中央財政補助資金已下撥付各項目建設單位。通過糧食產后服務中心建設,新增烘干能力2520噸,實現了糧油的清理干燥,科學儲存,運輸銷售,加工兌換等基本服務功能,拓展了糧食生產、流通等延伸服務功能。
    我市糧食產后服務中心建成以來,累計完成烘干糧食147179噸,儲存糧食35799噸,售糧134059噸,為農民減損近2億元。
    (三)糧食質監(jiān)體系建設。
    為完善落實糧食質量檢測體系,切實維護流通環(huán)節(jié)糧食質量安全,我市20xx年獲得中央“優(yōu)質糧食工程”糧食質量安全檢驗監(jiān)測體系建設資金700萬元(其中邵陽市市本級市糧食質量檢測站300萬元、隆回縣糧食質量檢測站200萬元、邵陽縣糧食質量檢測站200萬元),20xx年獲得中央“優(yōu)質糧食工程”糧食質量安全檢驗監(jiān)測體系建設資金200萬元(洞口縣糧食質量檢測站)。
    各糧食質量安全檢驗監(jiān)測建設項目單位都制定了建設實施方案,根據實施方案,結合各項目建設單位實際,邵陽國家糧食質量監(jiān)測站建設項目總投資600萬元,其中中央補助資金300萬元,邵陽縣糧食質量監(jiān)測站建設項目總投資400萬元,其中中央財政補助資金200萬元。隆回縣糧食質量檢測站建設項目總投資425萬元,其中中央財政補助資金200萬元,洞口縣糧食質量檢測站建設項目總投資450萬元,其中中央財政補助資金200萬元。項目資金主要投資儀器設備配置和配套基礎設施建設。
    我市20xx及20xx年糧食質量安全檢驗監(jiān)測體系建設項目都已通過了驗收,已投入了正常使用,檢測糧油樣品3680個。
    在各級政府的統(tǒng)一領導下,各縣市糧食農業(yè)等部門協同聯動,各項目實施單位積極推行和支持引導優(yōu)質特色糧油品種的'種植,大力促進優(yōu)質糧油基地建設,合力打造市場占有率高、供給穩(wěn)定、影響力強的優(yōu)質糧油產品及品牌。
    邵陽縣在“優(yōu)質糧油工程”項目實施以來,全縣優(yōu)質稻種植面積達82.23萬畝,糧油優(yōu)質品率提高25%,優(yōu)質品率達80.3%,全縣完成油茶低改15.3萬畝,新造優(yōu)質油茶林23.3萬畝,建成規(guī)模油茶示范基地69個,油茶林發(fā)展到68.4萬畝,產油茶1.98萬噸,全縣優(yōu)質糧食總產量比去年增產7.1萬噸,油茶增產0.09萬噸,合計農民增收8.97億元。
    邵東市在“優(yōu)質糧油工程”項目實施以來,全市20xx年糧食優(yōu)質品率為67%,優(yōu)質糧食年提高比例為11%,20xx年糧食優(yōu)質品率為74%,優(yōu)質糧食年提高比例為10%;全市20xx優(yōu)質大米產品總量為54000噸,比上年度增加了12000噸,20xx年優(yōu)質大米產品銷售總量為59400噸,比上年同期增加了5400噸;全市20xx年優(yōu)質糧食產品市場占有率為43.12%,優(yōu)質品年提高率為38.71%,20xx年優(yōu)質糧食產品市場占有率為47.44%,優(yōu)質品年提高率為10%;20xx年較20xx年全市優(yōu)質稻種植面積同口徑擴大140500畝。通過優(yōu)質優(yōu)價收購,全市20xx年種糧農民增收6427萬元,同比增長11.4%,20xx種糧農民將增收11166萬元,同比增長16.17%,優(yōu)質稻種植農戶增收150元/畝以上。全市糧油產品加工銷售總收入逐年增加,20xx年增加0.51億元,較上年增長12.01%,20xx年增1.2億元,較上年增長26.1%,突破5.8億元。
    湖南貴太太油茶科技有限公司在開展“中國好糧油”行動計劃以來,截止20xx年,貴太太已完成46.5萬畝優(yōu)質油茶油菜籽原糧基地訂單采購協議,優(yōu)質糧油產品數量達到9.85萬噸,研發(fā)新產品3個,申請國家專利6個,參與制定“湖南好糧油”質量標準2個。20xx年糧油加工業(yè)總產值已達23.47億元,同比增長16.5%。通過優(yōu)質優(yōu)價原料采購等方式為種植農戶增收1628.19萬元,優(yōu)質糧油產品市場占有率提高到52%以上。“貴太太”系列產品均符合綠色優(yōu)質要求。
    1、產后服務中心建設力度應進一步加強。
    我市雖然7個縣市在政府的主導下進行了產后服務中心建設,新增烘干能力2520噸/天,但與我市糧食播種面積常年在750萬畝左右、產量在320萬噸左右不適應,20xx年秋季寒露風使種糧農民損失慘重。在政府補貼運費烘干設備24小時運轉的情況下,芽谷發(fā)生率還有20%左右。懇請省局繼續(xù)加大糧食產后服務中心建設力度,做到糧食產后服務全覆蓋。再者,國有糧食企業(yè)沒有烘干設備,不適應現在普遍在田間收濕谷子的收購環(huán)境,請求省局加大國有糧食收儲企業(yè)烘干能力的建設,保障國有糧食企業(yè)收購的主導地位。
    2、縣級糧食質量檢測站沒有充分發(fā)揮作用。
    我市有3個縣建立了糧食質量檢測站,但由于編制、待遇等問題,2個縣級糧食質檢站還沒有開展好檢測工作,原因是企業(yè)由于效益低,招不到檢測專業(yè)人員,即使招到又留不住,事業(yè)單位又爭不到編制。因此,請求省里重視專業(yè)檢測人員隊伍建設問題。
    3、品牌宣傳有待加強。
    我市企業(yè)雖然擁有中國馳名商標6個,湖南省著名商標15個,綠色食品認證51個,有機食品認證8個,但市場占有率不高,特別是在全國全省范圍內品牌宣傳有待進一步強化。
    學校項目績效評價自評報告篇十九
    為規(guī)范和加強“標準化微型消防站建設”專項資金的監(jiān)督管理,全面評估該專項資金的.使用績效,根據奉化區(qū)財政局財政監(jiān)督局評價工作方案,秉著公正公開、實事求是和績效相關的原則,現對20xx年度標準化微型消防站建設專項經費運行情況進行績效評價,具體如下:
    根據“消防安全品質提升”民生工程要求,20xx年度追加了“標準化微型消防站建設”專項??傤A算242萬元,包括消防器材采購132萬元、電動消防巡邏車采購110萬,用于我區(qū)已建成的30個社區(qū)微型消防站進行裝備優(yōu)化,提檔升級,陽光、錦山、南溪和綠都社區(qū)新增設4個微型消防站;同時在全區(qū)人員集中、消防車道布局不合理、偏遠的農村、老城區(qū)等人員集中的區(qū)域設立23個片區(qū)微型消防站,由屬地街道直接管理,配備電動四輪消防巡邏車,隨車攜帶消防水泵,水帶、水槍、滅火器、對講機等消防設施。
    “標準化微型消防站建設”項目按計劃進行了公開招標采購,20xx年度完成消防器材招標采購,合同價131.3634萬元,并按合同約定支付第一次貨款39.409萬元。電動消防巡邏車采購公開招標將于20xx年1月完成。項目資金結轉202.591萬元。
    “微型消防站建設”是應急管理部消防局黨委結合現階段消防工作實際作出的重要部署,微型消防站最基本的要求是“有人、有器材、有戰(zhàn)斗力”,主要目的是一旦發(fā)生火災,微型消防站力量能夠在3分鐘內趕到現場,快速處置或控制火災蔓延,并組織人員疏散。項目建成后能有效穩(wěn)定我區(qū)火災形勢、減少人員傷亡具有重要意義。
    微型消防站彌補了我區(qū)消防隊站不足。受城市集約化用地制約,近年來新建消防隊(站)多數在建成區(qū)以外,布點不合理。微型消防站建設有效改善消防隊接警出警速度,同時能有效補充我區(qū)消防救援力量,更好發(fā)揮消防救援作用。
    學校項目績效評價自評報告篇二十
    (一)項目概況。
    以謀劃科學社會事業(yè),以改善科普設施,提升科普能力,開展多種形式的科普活動,開展產學研項目對接,團結帶領全縣各級科協組織及廣大科技工作者,圍繞中心、服務大局,充分履行“四服務一加強”工作職責,為推動全縣經濟高質量跨越發(fā)展作出應有的貢獻。
    深入貫徹落實《國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》和《全民科學素質行動計劃綱要(20xx-20xx-20xx年)》,創(chuàng)新基層科普服務理念和服務方式,提升基層科普服務的覆蓋面、實效性和獲得感,增加科普公共服務產品供給,促進科普公平普惠,實現我省公民科學素質建設目標,為全面建成小康社會和建設創(chuàng)新型國家厚植公民科學素質基礎。
    (1)制作科普知識讀本33000本。
    (2)建立1個新時代文明實踐中心科技與科普分中心。
    (3)創(chuàng)建科普示范基地1個、建設科普宣教室1個。
    (一)前期準備。
    我單位按照財政部門內部控制工作的要求,組織成立了由單位負責人任組長,分管副主席任副組長,職工為成員的內部控制工作領導小組,對單位整體支出開展了績效自評工作,針對在評價過程中出現問題及時進行整改完善。
    (二)組織實施。
    績效評價工作具體由分管副主席的xx海同志具體抓落實,單位財務人員收集相關資料,領導小組組織人員檢查財務會計記錄,督促按時保質保量的完成績效評價工作。
    (三)分析評價。
    結合項目上報的績效目標申報表,對照項目實施情況,逐項對照完成情況進行分析評價,確保項目績效評價真實準確。
    (一)項目資金情況分析。
    1.項目資金到位情況。
    根據《紅河州財政局關于下達20xx年基層科普行動計劃資金預算的通知》(紅財教發(fā)〔20xx〕64號),20xx年共拔入資金13萬元,其中:公民科學素質提升服務經費2萬元、科普惠農興村計劃(示范農技協)經費10萬元、資金使用績效考核補助經費1萬元。按照瀘西縣財政局要求,科普惠農興村計劃(示范農技協)經費10萬元由縣財政局直接劃撥至項目實施單位—瀘西縣生態(tài)循環(huán)農業(yè)發(fā)展聯合會,其余項目經費劃撥至瀘西縣科協零余額賬戶。
    2.項目資金使用情況。
    (1)公民科學素質提升服務2萬元用于制作科普知識讀本33000本。
    (2)資金使用績效考核補助1萬元用于建立1個新時代文明實踐中心科技與科普分中心。
    (3)科普惠農興村計劃(示范農技協)10萬元劃撥至項目實施單位—瀘西縣生態(tài)循環(huán)農業(yè)發(fā)展聯合會,用于創(chuàng)建科普示范基地1個、建設科普宣教室1個。
    3.項目資金管理情況分析。
    科普資金實行“誰使用、誰負責”的責任追究機制,項目實施單位承擔資金使用和管理責任??破召Y金按規(guī)定用途??顚S?不得挪作他用。
    (二)項目管理情況分析。
    項目管理經局會議研究具體實施情況,指定公共設施管理科具體負責,同時按項目進度與財務科對接付款方式,做到事前有預算,事中有監(jiān)督,事后有驗收的原則落實好項目各項指標達到規(guī)范要求。
    1.項目成本(預算)控制情況。
    嚴格按照上級劃撥資金實施項目,控制好成本,節(jié)約投入,盡可能以較少的投入完成預期目標。
    2.項目完成質量。
    按照項目實施內容及工作要求實施完畢,項目實施基本實現了預期的績效目標。
    (1)項目預期目標完成程度。
    從項目實施的總體情況來看,20xx年基層科普行動計劃資金項目都得到較好的實施,按規(guī)定時間完成項目指標任務。
    (2)項目實施對經濟和社會的影響。
    該項目的實施解決了瀘西縣科協科普宣傳資料緊缺的問題,豐富了科普宣傳活動的.內容,有利于公民科學素質的提升。有利于多方整合資源,推動我縣科普事業(yè)向前發(fā)展。使綠色農產品生產技術得到進一步普及,發(fā)展綠色種養(yǎng)產業(yè)觀念得到進一步鞏固,輻射帶動其它配套服務業(yè)協同發(fā)展,解決城鄉(xiāng)勞動就業(yè)人口,逐步推動生態(tài)循環(huán)農業(yè)發(fā)展,從而加快社會主義新農村建設步伐,最終實現農民增收致富,社會和諧的發(fā)展目標,為如期建成小康社會增光添彩。
    從項目實施的總體情況來看,20xx年基層科普行動計劃資金項目都得到較好的實施。評價結果為優(yōu)秀。
    (一)對項目績效自評存在和發(fā)現的問題及時整改落實,首先是高度重視,精心組織。提高對項目績效評價工作重要性的認識,加強組織領導,健全工作機制,強化協調配合,加大保障力度,加強內部控制人才隊伍建設,積極做好內部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。
    (二)對績效自評結果向社會公開,接受社會監(jiān)督;加強績效目標編制,實施全過程績效管理??冃гu價結果為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據。對績效好的項目原則上優(yōu)先保障,對績效一般的項目予以調整,對低效資金一律削減或取消,對長期沉淀的資金一律收交財政。
    (三)強化績效目標跟蹤分析,規(guī)范和改進項目管理。通過項目實施前、中、后全過程監(jiān)督,及時發(fā)現績效目標編制中存在的問題,建立健全績效工作機制;揭示項目建設中的問題,規(guī)范項目實施。
    學校項目績效評價自評報告篇二十一
    (一)項目資金申報及批復情況。
    嚴格按照市委、市政府《關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》(樂委發(fā)〔2017〕5號)文件精神進行年度化肥儲備工作。市本級化肥淡季儲備由市供銷社提出儲備確定品種及數量,由市財政局審核儲備資金來源上報市政府審批后實施。承儲企業(yè)以政府采購方式確定。
    為增強我市農資化肥市場調控能力,切實做好淡儲旺供,保障農業(yè)生產應急需要,促進農業(yè)增產增收。2021年市本級化肥淡季儲備從2020年10月開始至2021年3月結束,為期6個月。儲備期間月平均儲備量為4500噸(其中:尿素2200噸、復合肥2300噸)。
    (三)項目資金申報相符性。
    市委、市政府《關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》(樂委發(fā)〔2017〕5號)第五條完善農資供應保障體系中明確規(guī)定“建立和完善市、縣兩級化肥商業(yè)儲備制度”。市供銷社嚴格按照2018年由市供銷社和市財政局聯合印發(fā)的《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規(guī)定,實施化肥淡季儲備。
    (一)資金計劃、到位及使用情況。
    1.資金計劃及到位。項目資金計劃是50萬,全年預算39.1萬元,資金到位39.1萬元,資金到位率100%。
    2.資金使用。2021年化肥淡季儲備項目資金已全額支付,資金使用率100%。
    (二)項目財務管理情況。
    1.資金來源。淡儲化肥所需資金由存儲企業(yè)自籌,由市財政給予利息補貼。淡儲化肥利息補貼,由市供銷社會同市財政局,根據市場行情、淡儲化肥資金占用情況、銀行半年期流動資金貸款基準利率和合理運雜費用測算,承儲企業(yè)包干使用。
    2.資金撥付。儲備期滿后,由第三方審計機構對儲備工作進行了專項審計。待中介機構審計認定承儲企業(yè)完成化肥淡季儲備任務后,市供銷社會同市財政核撥項目資金。
    (三)項目組織實施情況。
    由市供銷社會同市財政向市政府提交市本級化肥淡季儲備有關事項的請示,經市政府同意后,由市供銷社按照《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規(guī)定,委托中介機構,通過公開招投標,選定承儲企業(yè)。儲備期滿后,由第三方審計機構對儲備工作進行了專項審計。待中介機構審計認定承儲企業(yè)完成化肥淡季儲備任務后,市供銷社會同市財政核撥項目資金。
    (一)項目完成情況。
    2021年度市本級化肥淡季儲備從2020年10月—2021年3月為儲備期,儲備期間月平均儲備量為4500噸(其中:尿素2200噸、復合肥2300噸)。
    (二)項目效益情況。
    化肥淡季儲備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應,在農業(yè)生產上出現遇有重大災情和化肥供應緊缺,價格異常波動,可調配到市內指定區(qū)域銷售。截至目前,全市每年化肥市場穩(wěn)定,未發(fā)生一起因沒有化肥供應不上而影響農業(yè)生產的事件發(fā)生。
    (一)存在的問題。
    目前,我市的化肥儲備為春耕肥儲備,儲備期為上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪災、冰雹等突發(fā)自然災害時,政府需調運化肥,則沒有化肥可以調運。主要因為現沒有開展淡季儲備期外的化肥儲備。
    當前,化肥價格漲幅相當大,國家統(tǒng)計局發(fā)布的“2022年5月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況”中,尿素3184.5元/噸,復合肥3991.7元/噸,去年同期價格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸,分別漲價730.2元/噸和1497.2元/噸,漲幅分別達到29.8%和59.6%。由于價格上漲,儲備成本相應增加。
    (二)相關建議。
    一是結合我市實際,同市財政商議措施,力爭解決化肥儲備空檔期的問題。
    二是加強農資市場的監(jiān)督指導,進一步規(guī)范農資市場,防止出現囤積居奇,哄抬價格等投機倒把問題。