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文件的管理制度篇一
為規(guī)范本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發(fā)處理、整理存檔等工作,特制定本制度,適用于正龍物業(yè)有限公司及下屬管理中心各部門的文件管理工作。
2.職責。
2.1總經(jīng)理負責公司所有對外發(fā)文審批。
2.2管理中心經(jīng)理負責管理中心文件的審批。物業(yè)部負責管理中心文件的打印及文號的管理工作。
2.3部門主管負責本部門文件的擬制與審核,及負責本部門對公司內(nèi)部發(fā)文的審批,并負責定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。
2.4行政人事部負責公司文件格式、文號及資料的審核,用印管理、歸檔管理工作。
3.1上行文:請示,報告,計劃,總結(jié);
3.2下行文:批復,決定,通知,通告,通報,制度,規(guī)定;
3.3平行文:信函,會議紀要。
4.1發(fā)文統(tǒng)一使用以上文件類別之一。
4.2秘密等級和緊急程度,用來確定文件發(fā)送方式及辦理速度,統(tǒng)一在文件的左上角位置加注。
4.3收文單位。是指用來處理或答復文件中有關問題和有關事項的單位。
4.4正文。是文件的主體部分。文件制發(fā)的目的和根據(jù),講述什么事情,解決什么問題以及辦法和要求,都要在正文中闡述清楚:。
4.5標題統(tǒng)一使用二號或三號黑體字,放在居中位置;
4.8落款。指發(fā)文單位全稱或規(guī)范化的簡稱。以總經(jīng)理的名義發(fā)出的,要用負責人姓名(前面冠以職務身分)署名:落款一般放在正文(或附件標記)的右下角,相關于書信中具名的位置;如果正文恰好占滿全頁,落款必須放在另頁空白紙上時,并在其上頭加注一行"(此頁無正文)"字樣;落款字體與正文相同。
4.9日期:
4.9.1一般應寫發(fā)文日期;
4.9.2制度或會議經(jīng)過的文件應寫經(jīng)過的日期;
4.9.3重要的文件寫簽發(fā)的日期;
5.文號。
5.1根據(jù)文件類別、發(fā)文日期、發(fā)文單位及發(fā)文順序?qū)ξ募M行統(tǒng)一編號;具體文號編制規(guī)則見附件。
5.2公司文號由行政人事部統(tǒng)一管理,管理中心文號由物業(yè)部統(tǒng)一管理;
5.3發(fā)文部門需到以上部門登記領取文號后,方可發(fā)文。
6.用印。
6.1用印是發(fā)文單位對文件負責的標志,是文件合法生效的標志,對外發(fā)文或內(nèi)部重要文件都應加蓋印章。
6.2文件打印校對完之后,由管理印章的人員用印并進行登記;
6.3印章應蓋在落款和年月日中間,即"騎年蓋月"位置。
7.1包括撰寫、審核、簽發(fā)、蓋印、發(fā)放、歸檔、整理等一系列工作:。
7.2正規(guī)文件應盡量打印,并由擬文人仔細校對審核。
7.4用印。印章管理人員依據(jù)規(guī)定加印,并作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。
7.5發(fā)放。由發(fā)文部門填寫《文件發(fā)放登記表》,并做好發(fā)文簽收登記工作。需要回復辦理的文件,還要填寫《文件處理單》,夾在文件前面,一并送有關人員或部門辦理。
7.6收文。文件管理人員(一般為行政人事部或管理中心物業(yè)部相關人員)將所收到的文件登記在《收文登記表》內(nèi),資料包括:流水號、收文日期、發(fā)文單位、收文標題、文件編號、發(fā)文日期、份數(shù)、處理情景、備注等。
7.7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業(yè)部辦理。閱讀人在閱讀后應簽署姓名、日期。
7.8保存。文件辦理完畢后,由最終處理部門人員進行保管。
7.9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部,由行政人事部進行整理存檔工作。
8.相關文檔。
8.1文號編碼規(guī)則。
8.2《文件編號使用登記表》。
8.3《對外發(fā)文登記表》。
8.4《對內(nèi)發(fā)文登記表》。
8.5《收文登記表》。
8.7《傳閱單》。
8.8《用印登記表》。
8.9對外發(fā)文格式。
8.10對內(nèi)發(fā)文格式。
8.11報告總結(jié)格式。
8.12會議紀要格式。
8.13會議記錄格式。
9.修訂及實施。
9.1本規(guī)定由全公司各部門實施,行政人事部進行監(jiān)督。
9.2本規(guī)定修訂權(quán)在公司。
9.3本規(guī)定從二零零四年五月一日實行。
文件的管理制度篇二
一、學院的公文均由董事長、黨委書記或院長簽發(fā)。
1、學院對外公文、副處級(含副處級)以上干部的任免和內(nèi)部重要的行政、財務、資產(chǎn)管理等公文由董事長簽發(fā)。
2、學院教學、科研、招生、學生管理、后勤服務管理和副處級以下干部的任免等內(nèi)部公文由院長簽發(fā)。
3、學院黨委的公文由黨委書記簽發(fā)。
二、學院公文擬稿與簽發(fā)程序:
1、公文擬稿需經(jīng)學院領導同意或交辦。
2、公文內(nèi)容涉及其他部門和單位的,主辦單位或部門在擬稿前應與協(xié)辦單位商議形成共識。
3、擬稿人對行文的目的與內(nèi)容要了解清楚,所擬公文要條理清楚、簡明嚴謹、文字規(guī)范。
4、擬稿人擬稿后交部門或單位主要負責人審查文稿內(nèi)容及其表述形式。其內(nèi)容不得與國家法規(guī)、政策、政府有關文件和學院有關規(guī)定相抵觸。審查完畢簽字后轉(zhuǎn)交協(xié)辦單位負責人會簽;會簽者無論同意與否,均須用文字明確表述意見。
5、會簽后的文稿由分管院領導進行審核,并簽署審核意見。
6、分管院領導審核后的文稿由院辦公室或黨委工作部進行文字與格式審核,并簽署審核意見。
7、院辦公室或黨委工作部審核文稿后按本制度第一條之規(guī)定送請有關領導簽發(fā)。
8、簽發(fā)后的文稿由學院辦公室或黨委工作部負責編號、印制、蓋章和發(fā)送。其格式要符合公文規(guī)范;校對由擬稿人負責,做到準確無誤。
9、未嚴格按程序辦理的文稿,院辦公室或黨委工作部不得受理。
三、呈送上級的公文,其文件紅線左上方設置文號,右上方打印簽發(fā)人及其姓名;屬于“請示”類文件,須在印鑒與日期的左下方,用括號打印聯(lián)系人姓名與電話號碼。
四、部門公文由各部門擬稿、核稿、校對,由分管院領導審定簽發(fā)。格式審定和編號由院辦公室或黨委工作部負責(詳見下表)。
注:
1、共產(chǎn)黨員和教職工處分類文件,由紀檢監(jiān)察室擬稿,視錯誤程度和類型分別用紀檢監(jiān)察室、院紀委或院黨委、學院的文件公布(通知)。
2、學生處分文件,由學生工作部擬稿,除勒令退學和開除學籍的用學院文件外,其余用學生工作部的名義發(fā)文公布(通知)。
3、凡為了規(guī)范統(tǒng)一,需用學院函頭紙打印下發(fā)的資料(文稿),不屬此列。
附件2:
一、學院文件資料的制發(fā)由辦公室統(tǒng)一管理。
二、學院的文件、公函以及院領導交辦需印制的資料由文印室辦理;各部門需印制文稿的,按《公文簽發(fā)管理規(guī)定》中的程序完成審批后,由院辦公室繕印。未按規(guī)定程序辦理的,文印室不得印制。
三、文印程序:
四、文印室工作人員要加強政治與業(yè)務學習,增強職業(yè)道德素養(yǎng),嚴守文件機密,不斷提高文印質(zhì)量。
五、院辦公室要加強對文印室的管理,嚴格按規(guī)定程序辦文。
文件的管理制度篇三
為了進一步加強公文管理,規(guī)范公文審核會簽工作,提高公文質(zhì)量和依法行政水平,制定本制度。
第一條文件會簽制度是指制發(fā)文件時,如文件內(nèi)容涉及其他科室的職能和業(yè)務,由主辦科室提出,相關科室就公文相關事宜進行討論、協(xié)商并簽署意見的工作制度。
第二條起草下列文件時,須進行會簽:
(一)文件內(nèi)容涉及多部門法律法規(guī)和政策的;
(二)業(yè)務涉及其他相關科室的。
(三)涉及全局性工作,需要相關科室協(xié)助的。
(四)綜合科室的文件涉及職能科室業(yè)務的。
(五)主要領導及分管領導認為有必要會簽的。
第三條會簽審核的內(nèi)容和要求。
(一)會簽審核的內(nèi)容。
1、文件是否必要,觀點是否正確、符合實際;
3、文件是否符合法定程序和權(quán)限;
數(shù)字計量、人名地名、專業(yè)術(shù)語等是否正確、規(guī)范。主送單位、抄送單位、密級、急緩程度,是否符合規(guī)定。
(二)會簽審核的要求。
1會簽科室審核后,若認為符合有關法律和規(guī)定,應及時簽署同意意見;若認為有明顯不當?shù)?,要提出修改意見;若認為違法法律法規(guī)和政策的,不得會簽;協(xié)商后仍不能達成一致意見的,應簽署保留意見報局領導審定。
第四條局內(nèi)文件會簽程序。
(一)需要會簽的文稿,經(jīng)主辦科室負責人審核后,由擬稿人負責送相關科室會簽。會簽科室要認真研究,及時出具會簽意見,由會簽科室主要負責人簽署意見、姓名和時間,并退回主辦科室。
(二)會簽一般在1個工作日內(nèi)完成。涉及技術(shù)問題和緊急公文須按局領導要求時限完成。確需延長會簽時間的,會簽科室須及時告知主辦科室或公文審核科室,會簽時間不得超過3個工作日。
(三)由主辦科室送分管領導審核簽發(fā)。
以局名義制發(fā)的文件,由主辦科室分管領導簽發(fā);分管領導如認為必要或牽涉其他領導分管業(yè)務的,須請相關領導會簽,會簽一般應在1個工作日內(nèi)完成,如分管領導外出且辦文較緊急,則由局長或主持工作的局領導簽發(fā)。
第六條部門間聯(lián)合行文的會簽程序。
(一)由本局主辦的聯(lián)合行文(編本局文號),由主辦科室負責,經(jīng)有關科室會簽,分管領導審簽后,送有關部門會簽。
(二)其他部門主辦的聯(lián)合行文(編外部門文號),由相關科室審核,送分管領導會簽。確須主要負責人會簽的,應將會簽意見報主要領導審核并會簽。會簽應在2個工作日內(nèi)完成。
第七條凡領導已簽發(fā)的文稿,內(nèi)容不得隨意改動;確有改動必要的,須說明原因并請示簽發(fā)人批準。
文件的管理制度篇四
為規(guī)范本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發(fā)處理、整理存檔等工作,特制定本制度,適用于正龍物業(yè)有限公司及下屬管理中心各部門的文件管理工作。
2、職責。
2、1總經(jīng)理負責公司所有對外發(fā)文審批。
2、2管理中心經(jīng)理負責管理中心文件的審批。物業(yè)部負責管理中心文件的打印及文號的管理工作。
2、3部門主管負責本部門文件的擬制與審核,及負責本部門對公司內(nèi)部發(fā)文的審批,并負責定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。
2、4行政人事部負責公司文件格式、文號及內(nèi)容的審核,用印管理、歸檔管理工作。
3、1上行文:請示,報告,計劃,總結(jié);。
3、2下行文:批復,決定,通知,通告,通報,制度,規(guī)定;。
3、3平行文:信函,會議紀要。
4、1發(fā)文統(tǒng)一使用以上文件類別之一。
4、2秘密等級和緊急程度,用來確定文件發(fā)送方式及辦理速度,統(tǒng)一在文件的左上角位置加注。
4、3收文單位。是指用來處理或答復文件中有關問題和有關事項的單位。
4、4正文。是文件的主體部分。文件制發(fā)的目的和根據(jù),講述什么事情,解決什么問題以及辦法和要求,都要在正文中闡述清楚:。
4、5標題統(tǒng)一使用二號或三號黑體字,放在居中位置;。
4、8落款。指發(fā)文單位全稱或規(guī)范化的簡稱。以總經(jīng)理的名義發(fā)出的,要用負責人姓名(前面冠以職務身分)署名:落款一般放在正文(或附件標記)的右下角,相關于書信中具名的位置;如果正文恰好占滿全頁,落款必須放在另頁空白紙上時,并在其上面加注一行"(此頁無正文)"字樣;落款字體與正文相同。
4、9日期:
4、9、1一般應寫發(fā)文日期;
4、9、2制度或會議通過的文件應寫通過的日期;
4、9、3重要的文件寫簽發(fā)的日期;
5、文號。
5、1根據(jù)文件類別、發(fā)文日期、發(fā)文單位及發(fā)文順序?qū)ξ募M行統(tǒng)一編號;具體文號編制規(guī)則見附件。
5、2公司文號由行政人事部統(tǒng)一管理,管理中心文號由物業(yè)部統(tǒng)一管理;。
5、3發(fā)文部門需到以上部門登記領取文號后,方可發(fā)文。
6、用印。
6、1用印是發(fā)文單位對文件負責的標志,是文件合法生效的標志,對外發(fā)文或內(nèi)部重要文件都應加蓋印章。
6、2文件打印校對完之后,由管理印章的人員用印并進行登記;。
6、3印章應蓋在落款和年月日中間,即"騎年蓋月"位置。
7、1包括撰寫、審核、簽發(fā)、蓋印、發(fā)放、歸檔、整理等一系列工作:。
7、2正規(guī)文件應盡量打印,并由擬文人仔細校對審核。
7、4用印。印章管理人員依據(jù)規(guī)定加印,并作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。
7、5發(fā)放。由發(fā)文部門填寫文件發(fā)放登記表,并做好發(fā)文簽收登記工作。需要回復辦理的文件,還要填寫文件處理單,夾在文件前面,一并送有關人員或部門辦理。
7、6收文。文件管理人員(一般為行政人事部或管理中心物業(yè)部相關人員)將所收到的文件登記在收文登記表內(nèi),內(nèi)容包括:流水號、收文日期、發(fā)文單位、收文標題、文件編號、發(fā)文日期、份數(shù)、處理情況、備注等。
7、7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業(yè)部辦理。閱讀人在閱讀后應簽署姓名、日期。
7、8保存。文件辦理完畢后,由最后處理部門人員進行保管。
7、9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部,由行政人事部進行整理存檔工作。
8、相關文檔。
8、1文號編碼規(guī)則。
8、2文件編號使用登記表。
8、3對外發(fā)文登記表。
8、4對內(nèi)發(fā)文登記表。
8、5收文登記表。
8、7傳閱單。
8、8用印登記表。
8、9對外發(fā)文格式。
8、10對內(nèi)發(fā)文格式。
8、11報告總結(jié)格式。
文件的管理制度篇五
總則:為保證公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、借閱、統(tǒng)計、銷毀等工作,維護檔案的完整和安全,特制定本制度。
適用范圍:適用于公司各種文件、記錄、檔案資料的管理。
公司需收集文件的范圍:凡是公司在工作中形成或使用的、辦理完畢、具有查考利用價值的文件、各種記錄、出版物以及各種圖表薄冊、照片等都要齊全完整地收集,具體內(nèi)容包括:
1、上級機關召開的需要貫徹執(zhí)行的會議的主要文件材料及上級機關頒發(fā)的要求公司執(zhí)行的文件;(主要收集部門:行政部)。
2、上級領導視察、檢查公司工作時的重要指示、講話、題詞、照片和有特殊保存價值的錄音、錄像等材料;(主要收集部門:行政部)。
3、公司經(jīng)濟活動中與外單位的來往信件、合同、協(xié)議。((主要收集部門:行政部)。
4、會議文件,包括本公司重要會議形成的文件、紀要、決定等;(主要收集部門:行政部)。
5、公司制訂的計劃、統(tǒng)計、預算、決算及工作總結(jié);;(主要收集部門:行政部)。
6、公司的請示與上級批復文件(主要收集部門:行政部)。
7、公司各職能部門在工作中形成的工作計劃、總結(jié)、報告;(主要收集部門:行政部)。
8、公司的統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析材料(包括計算機電子盤片等)、財務報表、憑證、帳簿、審計等文件材料;(主要收集部門:財務部)。
9、公司內(nèi)部組織機構(gòu)在工作中形成的重要文件材料;
10、公司領導在公務活動中形成的重要信件、電話記錄;以及公司對外交流的文件、協(xié)議、報告等;(主要收集部門:行政部)。
11、公司基本建設工程施工竣工、購置大中型設備的文件材料,公司直接管理的科研、建設項目的科技文件材料;(主要收集部門:財務部、行政部)。
12、公司成立、合并、撤銷、更改名稱、啟用印信及其組織機構(gòu)、人員編制等文件材料;(主要收集部門:行政部)。
13、公司的歷史變革、大事記、年鑒、反映公司重要活動的剪報、聲像材料、榮譽獎勵證書、有紀念意義和憑證性的實物和展覽照片、錄音、錄像等文件材料;(主要收集部門:行政部)。
14、公司制定的章程、制度等文件材料;(主要收集部門:行政部)。
15、公司干部任免(包括備案)、調(diào)配、培訓、專業(yè)技術(shù)職務評定、聘任、員工名冊、報表以及職工的錄用轉(zhuǎn)正、定級、調(diào)資、解雇(職)等工作及干部獎懲等文件材料;(主要收集部門:行政部)。
16、公司員工檔案轉(zhuǎn)移的介紹信及存根;(主要收集部門:人力資源及行政部)。
17、公司財產(chǎn)、物資、檔案等的交接憑證、清冊;(主要收集部門:財務部、行政部)。
18、公司重大活動中形成的請示、報告、計劃、考察總結(jié)、重要簡報、會議紀要、記錄聲像材料、有參考價值的資料、互贈禮品清單、工作來往文件等;(主要收集部門:行政部)。
20、公司營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等重要文件(主要收集部門:人力資源及行政部)。
21、各項目完成后專業(yè)圖文的最終版本電子版,最終定稿版硫酸圖、總院圖審批復稿件。(主要收集部門:曬圖室)。
文件立卷應根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類整理立卷,保證檔案的齊全、完整,能反映公司的主要情況,以便于保管和利用。
(1)各專業(yè)都要建立健全個專業(yè)的'文件、圖書等材料,由各部專業(yè)集中統(tǒng)一保管。
(2)歸檔的文件材料必須按年度立卷,業(yè)務范圍及當年工作任務,編制文件材料的編號類別。
(3)文件承辦人員應及時將辦理完畢或經(jīng)領導人員批存的文件材料,收集齊全,加以整理后歸檔。
(4)卷內(nèi)文件材料應區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;其它文件材料依其形成規(guī)律或特點,應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。
1、檔案必須入框上架,科學排列,便于查找,避免暴露或捆扎堆放。
2、膠片、照片、磁帶要專柜密封保管,膠片和照片、母片和拷貝要分別存放。
3、底圖入庫要認真檢查,平放或卷放。
4、庫藏檔案要定期核對,做到帳物相符。發(fā)現(xiàn)破損變質(zhì)及時修補或復制。
1、借閱檔案必須當面查點清楚,并辦理借閱手續(xù)。借閱的案卷要注意愛護,不得丟失、損壞、涂改,要如期歸還。
2、借出的檔案要注意保密,不得將檔案帶入宿舍或公共場所,不得讓無關人員翻閱。
3、借閱時間最長不得超過一個月,卻因工作需要到期不能歸還者,要說明情況,辦理續(xù)借手續(xù)。
4、歸還檔案時,由檔案管理人員當面查點清楚,并在借閱登記簿上及時注銷。
5、凡需借閱、抄錄絕密級重要數(shù)據(jù)資料,必須經(jīng)公司領導批準,否則一律不準借閱、抄錄、復印。
6、底圖一般不予外借。
經(jīng)確定需銷毀的檔案,由檔案管理員編造銷毀清冊,經(jīng)公司領導及有關人員會審批準后銷毀。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。
1、檔案工作人員要嚴守機密,檔案存放要單獨設鎖,無關人員不準接觸。
2、不得傳播、議論有關機密問題。
3、檔案資料不準帶到公共場所。
文件的管理制度篇六
第一條為減少發(fā)文數(shù)量,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,根據(jù)中央關于文書處理的有關規(guī)定,結(jié)合我廠的實際情況,特制訂本制度。
第二條文件管理內(nèi)容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本廠上報下發(fā)的各種文件、資料。
第三條按照黨政分工的原則,全廠各類文件分別由黨委辦公室和廠部辦(以下簡稱兩辦)歸口管理。
第四條公文的簽收
1、凡來廠公啟文件(除廠領導訂啟的外)均由廠收發(fā)員登記簽收(由上級或郵電局機要通訊員直送機要室的機要文件除外)后分別交兩辦機要秘書拆封。在簽收和拆封時,收發(fā)員和機要秘書均需注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀函件應查明原因,對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。
2、對上級機要部門發(fā)來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的"四對口"核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級機要部門,并登記差錯文件的文號。
第五條公文的編號保管
1、兩辦機要秘書對上級來文拆封后應及時附上"文件處理傳閱單",并分類登記編號、保管。須由工廠承辦或歸檔的廠領導親啟文件,廠領導啟封后,也應分別交兩辦辦理正常手續(xù)。
2、本廠外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交兩辦機要秘書進行登記編號保管,不得個人保存。
第六條公文的閱批與分轉(zhuǎn)
1、凡正式文件均需分別由兩辦主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后,由機要秘書分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送廠領導(或分管領導)親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。
2、一般函、電、單據(jù)等,分別由兩辦機要秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。
3、為加速文件運轉(zhuǎn),機要秘書應在當天或第二天將文件送到廠領導和承辦部門,如關系到兩個以上業(yè)務部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。
第七條文件的傳閱與催辦。
1、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。
2、閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件交機要室,閱批文件一般不得超過兩天,閱后應簽名以示負責。如有領導"批示"、"擬辦意見"兩辦應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。
3、閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失泄密。
4、文件閱完后,應送交兩辦機要秘書,切忌橫傳。
5、兩辦機要秘書對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照有關保密規(guī)定,并征得兩辦同意后,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉(zhuǎn)。
6、按照閱文范圍,離、退休干部,一般由有關部門定期組織學習有關文件,或由兩辦機要室通知到機要室閱文。
第八條發(fā)文的規(guī)定
1、全廠上報下發(fā)正式文件的權(quán)力分別集中黨委和廠部,各群眾團體和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。
2、各群眾團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應分別向黨委、廠部提出發(fā)文申請,并將文件底稿分別交兩辦審核。黨委、廠部同意發(fā)文,則兩辦分別按黨、政機構(gòu)設置與業(yè)務分工統(tǒng)一歸口以黨×字、廠×字發(fā)文。群眾團體文件由黨委批轉(zhuǎn)。
3、對全廠影響較大,涉及兩個以上廠領導分管范圍的文件,須由黨委書記或廠長批準簽發(fā)。其余文件均由分管廠領導批準簽發(fā)。
第九條發(fā)文的范圍:
1、凡是以黨委、廠部名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文范圍。
2、黨委、廠部下發(fā)文件主要用于:
(1)公布全廠規(guī)章制度;
(2)轉(zhuǎn)發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的工廠文件;
(3)公布工廠體制機構(gòu)變動或干部任免事項;
(4)公布全廠性的重大生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營管理、政治工作、生活福利等工作的'決定;
(5)發(fā)布有關獎懲決定和通報;
(6)其他有關全廠的重大事項;
3、黨委、廠部上行文、外發(fā)文主要用于:
(1)對上級機關呈報工作計劃、請示報告、處理決定;
(2)同兄弟單位聯(lián)系有關工廠重大生產(chǎn)、技術(shù)、人事勞資、物資供應、科研、基建、經(jīng)營管理、黨群工作等事宜。
4、在工廠日常生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營管理、黨群工作中,有關圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關制度辦理,經(jīng)分管廠領導批準后,由主管業(yè)務科室書面或口頭通知執(zhí)行,一般不用廠部文件發(fā)布。
5、凡各業(yè)務科室如開專題會議所作的決定,一般都不應發(fā)文,不備查考,可以科室名義用《工作簡訊》發(fā)會議紀要。
6、各業(yè)務科室與外單位發(fā)生的一般業(yè)務聯(lián)系,可用各科室的名義對外發(fā)函(應各自編號備查)不用廠部名義發(fā)文。
第十條發(fā)文程序規(guī)定:
1、各單位需要發(fā)文,應事先分別向黨委、廠部提出申請;
6、經(jīng)兩辦審查修改后的文稿,送部門主管領導核稿(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責);
7、對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應由擬搞部門重新謄寫清楚;
8、需經(jīng)會簽的文稿,應在交付打印前送會簽部門會簽;
9、文稿審核會簽后,按批準權(quán)限的規(guī)定分別呈送黨委、廠部領導審定批準簽發(fā);
10、經(jīng)領導批準簽發(fā)后的文稿交兩辦機要秘書統(tǒng)一編號送打字室打??;
11、文件打印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在發(fā)文稿上簽名;
12、文件打字后,由兩辦派專人按數(shù)印刷,再由兩辦機要秘書分發(fā)并檢查落實情況,對印刷質(zhì)量不好的文件,機要秘書應拒絕蓋印分發(fā)。
第十一條各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件,需經(jīng)本部門負責人簽寫便條,對有密級的文件須兩辦主任同意后方可借閱。
第十二條借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù),就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。
第十三條兩辦機要秘書對承辦的公文應抓緊催辦,應定期對事情已經(jīng)辦妥的本廠文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。(一般為月底一小清,季末一中清、年終一總清)。如發(fā)現(xiàn)文件丟失,必須及時查明原因和責任者,并如實向領導報告。
第十四條各部門應指定一位責任心強的同志負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。
第十五條文件的歸檔范圍:
1、凡下列文件統(tǒng)一分別由兩辦負責歸檔:
(1)上級機關來文,包括上級對工廠報告、申請的批復;
(5)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結(jié)果;
(6)參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本廠在會上匯報表言材料等;
(8)反映本廠生產(chǎn)、經(jīng)營活動、先進人物事跡及廠領導工作等的音、像攝制品;
(9)工廠日志和大事記;
(10)工廠向上級請示批復的文件及上報的有關材料。
2、業(yè)務科室,各群眾團體日常工作中形成的活動資料,由各業(yè)務科室、群眾團體負責立卷歸檔。
第十六條立卷要求
1、文件立卷應按照內(nèi)容、名稱、作者、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。
2、立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。
3、要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。
4、上年度形成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向檔案館(室)移交,清單一式兩份。(接交單位各留存一份備查)。
第十七條對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,兩辦機要室應定期清理造冊,并按上級有關規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。
第十八條經(jīng)審核同意銷毀的文件,應派專車分別由兩辦機要秘書和正副主任護送到上級機關指定的紙廠監(jiān)視銷毀。
文件的管理制度篇七
為了確保在質(zhì)量體系運行中的各個場所使用的文件是有效版本,特制定本制度。
本制度適用于《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的更改,發(fā)放和回收的管理。
2.1全質(zhì)辦是《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的歸口管理部門。
2.2《質(zhì)量手冊》、《程序文件》在貫徹實施過程中若發(fā)現(xiàn)差距或不符合實際情況時,各職能部門要以書面形式反饋全質(zhì)辦,全質(zhì)辦向管理者代表提出更改報告,填寫文件更改通知單,經(jīng)管理者代表報準后進行更改、控版和回收。
2.3全質(zhì)辦指定專人負責《質(zhì)量手冊》、《程序文件》按規(guī)定范圍進行發(fā)放、更改和因收,對其使用和保管進行監(jiān)控。
2.4全質(zhì)辦受管理者代表委托解釋《質(zhì)量手冊》和《程序文件》的有關內(nèi)容。
2.5技術(shù)科負責對《質(zhì)量手冊》、《程序文件》進行標準化審查。
2.6《質(zhì)量手冊》、《程序文件》持有者要保證其有固定的存放位置,以便在任何情況下都能對其進行更改、回收等。
2.7《質(zhì)量手冊》、《程序文件》持有者要妥善保管,不得丟失,不準外借,更。
不準私自提供他人轉(zhuǎn)抄或復印,若發(fā)現(xiàn)類似問題,應予以追究責任。
文件的管理制度篇八
為減少發(fā)文數(shù)量,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,結(jié)合公司的實際狀況,特制訂本制度。
第二條文件管理資料主要包括:上級函、電、來文,公司上報下發(fā)的各種文件、資料。同級相關方函、電、來文。
第三條公文的簽收:
凡來公司公啟文件(除領導訂啟的外)均由辦公室收發(fā)員登記簽收。
第四條公文的編號保管:
1.辦公室收發(fā)員對上級來文拆封后應及時附上“外來文件流單”,并分類登記編號、保管。
2.公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交辦公室收發(fā)員進行登記編號保管,不得個人保存。
第五條公文的閱批與分轉(zhuǎn)。
1.凡正式文件均需由辦公室主任根據(jù)文件資料和性質(zhì)閱簽后,由收發(fā)員分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送公司領導親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。
2.一般函、電、單據(jù)等,分別由辦公室收發(fā)員直接分轉(zhuǎn)處理。
3.為加速文件運轉(zhuǎn),辦公室收發(fā)員應在當天將文件送到公司領導和承辦部門,如關系到兩個以上業(yè)務部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊狀況例外)。
第六條文件的傳閱與催辦。
1.傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露資料。
2.閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件交辦公室,切忌橫傳,閱批文件一般不得超過兩天,閱后應簽名以示負責。如有領導“批示”、“擬辦意見”,辦公室收發(fā)員應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。
3、辦公室收發(fā)員對文件負有催辦檢查督促的職責,承辦部門接到文件應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如確系工作需要備查,應按照有關保密規(guī)定,并征得辦公室同意后,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉(zhuǎn),以防丟失。
第七條發(fā)文的規(guī)定:公司上報下發(fā)正式文件由辦公室負責。
第八條發(fā)文的范圍:
1.凡是以公司名義發(fā)出的文件、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文范圍。
3.上行文件主要用于:(1)對上級呈報工作計劃、請示報告、處理決定;外發(fā)文主要用于:(2)同相關單位聯(lián)系有關重大經(jīng)營管理、技術(shù)、人事、物資供應等事宜。
4.在日常經(jīng)營管理、技術(shù)工作中,有關圖紙、技術(shù)文件、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關制度辦理,經(jīng)分管公司領導批準后,由相關業(yè)務科室書面或口頭通知執(zhí)行,一般不用公司文件發(fā)布。
5.各業(yè)務部門如開專題會議所作的決定,一般都不應發(fā)文,能夠各業(yè)務部門名義發(fā)會議紀要。
6.各業(yè)務部門與外單位發(fā)生的一般業(yè)務聯(lián)系,可用各部門的名義對外發(fā)函(應各自編號備查)不用公司名義發(fā)文。
四、發(fā)文程序與要求。
第九條發(fā)文程序規(guī)定:
2.草擬文稿務必從公司角度出發(fā),做到狀況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡練、標點符號正確、書寫工整。
4.經(jīng)辦公室審查修改后的文稿,送主管領導核稿(對文稿資料、質(zhì)量負責);
5.對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應由擬搞部門重新整理清楚;
6.需經(jīng)會簽的文稿,由辦公室在交付打印前送會簽部門會簽;
7.經(jīng)領導批準簽發(fā)后的文稿交辦公室統(tǒng)一編號打印;
8.文件打印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在發(fā)文稿上簽名;
9.文件打字后,由辦公室派專人分發(fā)并檢查落實狀況。
五、文件的借閱和清退。
第十條各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件,需經(jīng)本部門負責人同意后辦公室方可借閱。
第十一條。
借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù),就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。
第十二條各部門應指定一位職責心強的同志負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。
第十三條文件的歸檔范圍:
以公司名義構(gòu)成的文件統(tǒng)一由辦公室負責歸檔;其它部門日常工作中構(gòu)成的活動資料,由各業(yè)務部門負責立卷歸檔。
第十四條立卷要求。
1.文件立卷應按照資料、名稱、作者、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。
2.立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,持續(xù)文件、材料的完整性。
3.要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會議構(gòu)成的文件材料,要及時立卷歸檔。
4.上年度構(gòu)成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向辦公室移交,清單一式兩份。(交接部門各留存一份備查)。
七、文件的銷毀。
第十五條對于剩余、重復、過時和無保存價值的文件,辦公室應定期清理造冊,辦理銷毀手續(xù)。
辦公室。
xxxx年xx月xx日。
文件的管理制度篇九
機要文件是傳遞黨中央、國務院和省委、省政府密級較高的文件,機要文件的管理要做到及時、準確、安全、保密。
一、辦理程序。
(一)機要文件由機要人員簽收、啟封、核對、登記后,送辦公室主任提出擬辦意見報主要領導或主持工作的領導簽批,文件應于當日處理,電報、急件隨到隨處理。
(二)按領導簽批的范圍進行傳閱。
(三)需辦理的,按局領導指示及時傳閱有關科室辦理。
(四)歸檔,交上級部門。
二、傳閱。
(一)傳閱文件要嚴格履行登記手續(xù),按照文件閱讀范圍進行傳閱。
(二)機要人員要隨時掌握文件行蹤和傳閱進度,避免中途積壓、漏傳、橫傳。
(三)對局領導閱后所作的批示,要及時通知有關科室辦理,并做好機要文件管理,防止文件丟失。
三、保密。
(一)機要人員要忠于職守,認真負責,嚴守保密規(guī)定,做到不該說的不說。
(二)對于機要文件,要單獨存放,嚴加保管。
(三)借閱機密、秘密級文件,需經(jīng)辦公室主任批準;絕密級文件一般不外借,確需借閱,需經(jīng)分管領導批準。
(四)各級領導要嚴格執(zhí)行領導保密規(guī)定,不得將涉密文件留在辦公室過夜或帶回宿舍閱讀。
(五)涉密文件,不得復制或摘抄。
四、歸檔。
(一)傳閱和辦理完畢的文件,應及時清理收回,分類整理,堅持整潔、清潔。
(二)凡參加會議帶回或其他途徑簽收到的涉密文件,應及時送交機要室登記歸檔。
(三)干部出差、調(diào)動工作或離退休時必須將自我使用或傳閱的機要文件全部退回機要室。
(四)機要人員按上級要求及時將機要文件收回。
文件的管理制度篇十
為規(guī)范本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發(fā)處理、整理存檔等工作,特制定本制度,適用于正龍物業(yè)有限公司及下屬管理中心各部門的文件管理工作。
2、1總經(jīng)理負責公司所有對外發(fā)文審批。
2、2管理中心經(jīng)理負責管理中心文件的審批。物業(yè)部負責管理中心文件的打印及文號的管理工作。
2、3部門主管負責本部門文件的擬制與審核,及負責本部門對公司內(nèi)部發(fā)文的審批,并負責定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。
2、4行政人事部負責公司文件格式、文號及內(nèi)容的審核,用印管理、歸檔管理工作。
3、1上行文:請示,報告,計劃,總結(jié);。
3、2下行文:批復,決定,通知,通告,通報,制度,規(guī)定;。
3、3平行文:信函,會議紀要。
4、1發(fā)文統(tǒng)一使用以上文件類別之一。
4、2秘密等級和緊急程度,用來確定文件發(fā)送方式及辦理速度,統(tǒng)一在文件的左上角位置加注。
4、3收文單位。是指用來處理或答復文件中有關問題和有關事項的單位。
4、4正文。是文件的.主體部分。文件制發(fā)的目的和根據(jù),講述什么事情,解決什么問題以及辦法和要求,都要在正文中闡述清楚:。
4、5標題統(tǒng)一使用二號或三號黑體字,放在居中位置;。
4、8落款。指發(fā)文單位全稱或規(guī)范化的簡稱。以總經(jīng)理的名義發(fā)出的,要用負責人姓名(前面冠以職務身分)署名:落款一般放在正文(或附件標記)的右下角,相關于書信中具名的位置;如果正文恰好占滿全頁,落款必須放在另頁空白紙上時,并在其上面加注一行"(此頁無正文)"字樣;落款字體與正文相同。
4、9日期:
4、9、1一般應寫發(fā)文日期;
4、9、2制度或會議通過的文件應寫通過的日期;
4、9、3重要的文件寫簽發(fā)的日期;
5、1根據(jù)文件類別、發(fā)文日期、發(fā)文單位及發(fā)文順序?qū)ξ募M行統(tǒng)一編號;具體文號編制規(guī)則見附件。
5、2公司文號由行政人事部統(tǒng)一管理,管理中心文號由物業(yè)部統(tǒng)一管理;。
5、3發(fā)文部門需到以上部門登記領取文號后,方可發(fā)文。
6、1用印是發(fā)文單位對文件負責的標志,是文件合法生效的標志,對外發(fā)文或內(nèi)部重要文件都應加蓋印章。
6、2文件打印校對完之后,由管理印章的人員用印并進行登記;。
6、3印章應蓋在落款和年月日中間,即"騎年蓋月"位置。
7、1包括撰寫、審核、簽發(fā)、蓋印、發(fā)放、歸檔、整理等一系列工作:。
7、2正規(guī)文件應盡量打印,并由擬文人仔細校對審核。
7、4用印。印章管理人員依據(jù)規(guī)定加印,并作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。
7、5發(fā)放。由發(fā)文部門填寫文件發(fā)放登記表,并做好發(fā)文簽收登記工作。需要回復辦理的文件,還要填寫文件處理單,夾在文件前面,一并送有關人員或部門辦理。
7、6收文。文件管理人員(一般為行政人事部或管理中心物業(yè)部相關人員)將所收到的文件登記在收文登記表內(nèi),內(nèi)容包括:流水號、收文日期、發(fā)文單位、收文標題、文件編號、發(fā)文日期、份數(shù)、處理情況、備注等。
7、7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業(yè)部辦理。閱讀人在閱讀后應簽署姓名、日期。
7、8保存。文件辦理完畢后,由最后處理部門人員進行保管。
7、9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部,由行政人事部進行整理存檔工作。
8、1文號編碼規(guī)則。
8、2文件編號使用登記表。
8、3對外發(fā)文登記表。
8、4對內(nèi)發(fā)文登記表。
8、5收文登記表。
8、7傳閱單。
8、8用印登記表。
8、9對外發(fā)文格式。
8、10對內(nèi)發(fā)文格式。
8、11報告總結(jié)格式。
8、12會議紀要格式。
8、13會議記錄格式。
9、修訂及實施。
9、1本規(guī)定由全公司各部門實施,行政人事部進行監(jiān)督。
9、2本規(guī)定修訂權(quán)在公司。
9、3本規(guī)定從20xx年五月一日實行。
文件的管理制度篇十一
1、資料室要確定專人負責歸檔、借閱、防火防盜工作,并將責任人員名單張貼在資料室入口處。未經(jīng)責任人許可,其它人員不得進入。
2、借閱資料必須取得資料管理員的同意,必須辦理借閱登記手續(xù),按期歸還。
3、資料室內(nèi)嚴禁生明火,嚴禁吸煙。
4、資料管理員要定期檢查和維護電器及照明線路,定期檢查電源開關和電源插座插頭。
5、資料室內(nèi)要配齊各類消防設施,定期檢查并及時更換。資料室管理員要熟知消防設施擺放位置和使用方法。
6、工作人員離開資料室時,要鎖好門窗,切斷室內(nèi)一切電源。
7、室內(nèi)資料要統(tǒng)一編碼并擺放整齊,室內(nèi)干燥、通風流暢并留足安全通道。
8、資料室入口處須張貼資料室平面布置和消防設備位置示意圖,以及緊急出口示意圖。
9、資料室安全管理制度需張貼在資料室內(nèi)墻。
文件的管理制度篇十二
第一條:為了加強計量監(jiān)督管理,保障國家計量單位的統(tǒng)一和量值的準確可靠。根據(jù)《中華人民共和國計量法》條件解釋的有關規(guī)定,制定本制度。
第二條:本部門采用國際單位制和國家法定計量單位。對非法定計量單位的計量器具應進行改制、更新、各項圖表、文件都應采用國家法定計量單位。
第三條:計量中心是對紡織系統(tǒng)有關計量器具的檢定維修服務機構(gòu),并協(xié)助公司計量管理部門作好本系統(tǒng)的計量管理工作。
第四條:做好中心計量工作,對保證本系統(tǒng)的產(chǎn)品質(zhì)量、提高勞動生產(chǎn)率、保障安全生產(chǎn)、節(jié)約能源、加強經(jīng)濟核算都起著重要的作用,為促進計量工作開展,中心部門針對工作中的實際情況特制定以下制度:
1、宣傳貫徹執(zhí)行國家有關計量工作方針、政策、法則、制度、確保有關計量器具的量值統(tǒng)一準確,并及時服務于生產(chǎn),是計量工作的中心任務。
2、努力學習計量法和技術(shù)業(yè)務知識,不斷提高管理、檢定、測試技術(shù)水平,對職工進行計量器具的正確使用、維護、保養(yǎng)教育。
3、建立和管理好計量標準器,保證量值的準確性,設置計量監(jiān)測點,繪制各類網(wǎng)絡圖,合理配備各種計量器具,開展周期檢定工作,為提高產(chǎn)品質(zhì)量提供準確可靠的數(shù)據(jù)。
4、做好計量器具的統(tǒng)計、管理,建立臺帳和各部門的能源分類臺帳,編制量值傳遞系統(tǒng)、出廠產(chǎn)品檢驗,以及發(fā)放、購置、報廢等工作。
5、保管好計量標器具的技術(shù)說明書及計量器具,歷次檢定合格證,做好檢定原始記錄,做到帳物相符。
1、計量室是標準器具、精密儀器、設備集中的地方,非工作人員未經(jīng)許可不準入內(nèi)。
2、檢定人員必須在過渡間更換好隔離衣、拖鞋、方可進入室內(nèi)。
3、室內(nèi)外要保持清潔衛(wèi)生、環(huán)境安靜,打鬧、擅離工作崗位。
4、室內(nèi)儀器要保持整齊,做到定點、定位、臺面不得放置任何雜物。
5、檢定員對所使用的儀器,應按說明書使用,按規(guī)程操作,按制度保養(yǎng),本室使用的標準及精密計量器具,不準外借。
6、下班時,切斷電源,關好門窗,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時報告中心領導采取措施。
1、標準器具、精密儀器必須設專人管理、嚴格按照說明書及操作規(guī)程進行操作,未取得操作證者,不得擅自動用計量器具。
2、所有計量器具,要落實到人定期進行維護、保養(yǎng)、及時清除污垢,以保證數(shù)據(jù)準確。
3、使用和保管計量器具的房間、要清潔干燥、溫度要相對穩(wěn)定。
4、計量器具要嚴防潮濕,嚴禁與酸、磷、水等腐蝕性物質(zhì)放在一起,以免損壞。
5、使用計量器具要以常保持清潔,并保存好合格證。
6、使用計量器具時,選用要合理,嚴禁摔、砸、碰,用后合理保養(yǎng),不得丟失。
7、上班前,節(jié)假后要及時佼驗各種計量器具,對精密儀器發(fā)現(xiàn)問題時,停止使用,待維修、檢驗后再使用,切不可自行拆除。
1、計量室必須對本部門及本公司使用的計量標準器、計量器具、應嚴格按照要求進行周期檢定。
2、周期檢定計劃,應根據(jù)公司的實際情況,編排檢定周期表。
3、嚴格執(zhí)行周期檢定制度,對不能送檢的計量器具,應派專人到現(xiàn)場進行檢定。
4、無檢定規(guī)程的計量器具要根據(jù)有關檢定方法,進行周期檢驗,并出具報告。
5、根據(jù)周檢及抽檢情況經(jīng)主任及有關領導同意及時調(diào)整周期逐步達到周期合理。
1、為保證計量器具在整個有效使用周期限內(nèi)的精度情況,更好地為生產(chǎn)服務,計量人員在檢定周期內(nèi)對使用中的計量器具進行不定期的抽檢。
2、抽檢率不應小于10%,抽檢合格率不應小于98%,每月抽檢結(jié)果應做好記錄、登記、存檔。
3、對計劃抽檢的計量器具,要按類別,按等級分層,分層后進行隨機抽樣。
4、每月一次現(xiàn)場抽查,抽查數(shù)為量具總數(shù)的'5%—10%。
5、現(xiàn)場抽制內(nèi)容為:量具有無合格證、是否在周期內(nèi),零部件是否齊全,外觀缺陷、各部位相互作用,零位后正確性,工作中示值情況等,并做好記錄。
6、對抽查不合格的器具應及時收回修檢,不許以任何借口繼續(xù)使用。
1、計量技術(shù)檔案和技術(shù)資料是計量檢定、技術(shù)管理的依據(jù)和歸宿,是開展計量工作必不可少的重要住處各類計量人員應給予足夠的重視。
2、所有計量器具都應建立技術(shù)檔案袋,其中包括:(使用說明書、附件明細表、操作規(guī)程、檢定證書、使用記錄)。
3、對所有計量技術(shù)資料、原始記錄要按規(guī)定的內(nèi)容項目認真填寫,字跡端正、完整清晰、供使用查閱,不得外借。
4、對計量技術(shù)檔案,要按科學方法排列整齊,重點與一般檔案要分別管理,以適應工作要求。
5、計量檔案柜架等設備,要注意保護好,對卷內(nèi)不清的要及時修復和復制。
6、技術(shù)檔案及資料應有專人管理,進行分類編號,登記入冊,外借要登記手續(xù)。
7、對所管理的技術(shù)檔案,要定期檢查清點,發(fā)現(xiàn)總是及時解決處理。
8、在規(guī)定的保管期內(nèi)銷毀檔案資料要經(jīng)主任批準。
1、做好每次各種計量器具及出廠儀器檢定的原始記錄,以便隨時及檔。
2、檢定的數(shù)據(jù)要準確,按有關規(guī)定填好,不得擅自更改或填補,一般數(shù)據(jù)要保存1—2年,備查的數(shù)據(jù)要保存3—5年。
3、檢定證書和檢定結(jié)果通知書,填寫的字跡要清楚,要有核定、檢定、主管人的簽字,并有檢定單位的印章。
4、檢定合格證的印章要完整,殘缺、磨損的應停止使用。
5、計量器具在檢定周期內(nèi)抽檢不合格的,應有檢定部門注銷檢定證書,并做相應的處理。
1、檢定員必須首先了解本人所使用標準器的工作原理,掌握測試范圍,嚴格按檢定規(guī)程進行操作。
2、對不同的計量器具按照相應的要求進行保管和使用。
3、使用標準天平進啟動和關閉天平的動作要輕緩,稱量過程不要咳嗽、說話,以免造成局部氣流沖擊。
4、天平處于啟動狀態(tài),絕不可在稱盤上取放物品或砝碼。
5、天平內(nèi)應放置干燥劑,最好用變色硅膠定進取換。
6、標準砝碼不得赤手拿取,使用時應輕拿輕放,避免腐蝕磨損。
7、在使用標準砝碼過程中先用不帶點的,然后再用帶點的。
8、對1—3等砝碼每隔一定時間用無水酒精清洗一次,4—5等砝碼也應定進清除污垢。
9、對使用中的是電氣計量標準器,采取有效的防潮措施,每次使用完畢慶及時關閉制動性裝置和電源。
10、使用時,電源、電壓要符合該儀器的標稱電壓。
1、為滿足計量工作的需要,應根據(jù)計量工作定級、升級文件有關規(guī)定和實際需要配備專職人員。
2、新邀入的人員必須具有高中以上的文化程度,通過考核選擇思想好、身體健康的計量工作人員。
3、經(jīng)培訓的計量人員要有較強的組織管理水平,熟悉和掌握有關的計量法則或計量技術(shù)。
4、中心部門要有計劃地安排有關人員參加上級部門組織的計量技術(shù)培訓或考核,強化計量人員的素質(zhì)。
5、經(jīng)研究批準參加培訓的人員,如考試不合格經(jīng)補考仍不合格者,或拒絕參加培訓。經(jīng)教育無效者,應調(diào)離計量檢定崗位。
6、計量人員的業(yè)務考核成績和培訓成績作為晉級、評選先進的依據(jù)之一。
1、計量中所用的標準器要落實到人,對丟失的新量具,(領用不足一年的)按原價賠償,超過一年的,根據(jù)新舊程度,折價賠償原價的10%—50%。
2、對責任心不強,使用不當,違章操作,造成講師器具損壞,應看其損壞程度及本人態(tài)度酌情處理。(不般為原價的5%—50%)。
3、私自拿用別人計量器具及損壞者,必須由本人寫書面檢查,經(jīng)修理后能降更使用的器具,按原從的50%賠償。
4、對有爭議的計量數(shù)據(jù)應以受權(quán)單位檢定的計量數(shù)據(jù)為準,持之不聽者,給工作造成經(jīng)濟損失或發(fā)生人身傷亡現(xiàn)象,要依照有關規(guī)定給予經(jīng)濟罰款和行政處分。
5、對在計量檢定、管理工作提出合理意見,或有發(fā)明創(chuàng)造做出貢獻者,應發(fā)獎勵工資以鼓勵。(獎金為半年的20%—80%)。
6、對嚴格執(zhí)行計量法規(guī)和各種規(guī)章制度,并且敢于和違反計量法令的不良行為做斗爭成績突出者,應報上級領導給予表揚、記功。
1、對使用中失準或磨損的標準器,要及時填寫事故報告單,及時上報主管領導處理,如隱藏不報、使產(chǎn)品質(zhì)量、工藝數(shù)據(jù)、質(zhì)量傳遞受到影響,由儀器使用者負責。
2、發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定使用計量器具,造成器具損壞,必須由本人寫書面檢查上交部門領導,按獎罰規(guī)定處理。
3、對檢定過的計量器具,如在使用中發(fā)現(xiàn)問題,由公司領導到現(xiàn)場考察分析,然后分清責任,做相應處理。
4、對非法定計量單位的器具在進行改制或報廢時,必須經(jīng)公司領導同意后,才能采取措施,進行改制并由操作者寫報廢單。
5、填寫的事故報告單應屬實,事故處理部門應認真對待,不能敷衍了事。
文件的管理制度篇十三
第一條為加強對公司各類文件、檔案的規(guī)范管理,確保檔案保管和使用安全,提高利用效率,更好的為公司經(jīng)營管理服務,特制訂本制度。
第二條本制度所稱的檔案是指自公司成立,在建司、經(jīng)營、管理工作和活動中形成的,具有備用、備查價值的各類資質(zhì)證照,文書、公文、公函,合同、圖紙,影像、實物等不同形式的歷史記錄。
第三條本制度適用于公司各部門。
第二章基本原則及管理范圍。
第四條檔案工作的基本原則:集中統(tǒng)一管理公司系統(tǒng)檔案,維護檔案的完整與安全,便于各項工作的利用。
第五條根據(jù)公司現(xiàn)階段管理特點制定本制度,管理范圍暫不包括人事檔案、會計檔案和資金類檔案,須由公司相應職能部門負責制定三類專項檔案的具體管理辦法,公司行政人事部具有監(jiān)督和指導的責任。
第三章管理機構(gòu)及主要職責。
公司行政人事部是公司系統(tǒng)檔案工作的主要管理部門,采取總經(jīng)理直管模式,即公司檔案管理人員的工作內(nèi)容、業(yè)務管理和考核等工作均由公司總經(jīng)理直線管理。
第七條管理范圍。主要分為綜合類檔案和技術(shù)類檔案兩種。
二、技術(shù)類檔案主要包括:各工程項目的開發(fā)報建、招投標和預決算檔案,以及工程管理性材料、工程項目合同、施工中形成的技術(shù)文件材料和竣工技術(shù)文件等檔案。
第八條重要檔案基本管理要求。
合同造價部、招投標采購部、總工室、工程部和營銷策劃部等專業(yè)性很強的部門必須設置專門的'檔案室或檔案柜,并設專職人員保管,其它部門根據(jù)管理需要設兼職檔案管理員。
第九條檔案管理部門(行政人事部)主要職責。
三、監(jiān)督落實同步歸檔制度,指導各部門文件材料的收集、積累、整理和歸檔工作;
四、維護檔案的完整和安全,做好安全防范、修復和保護工作;
五、推行公司系統(tǒng)檔案管理系統(tǒng)信息化建設。
第四章檔案的歸檔、立卷和移交。
第十條檔案歸檔范圍及歸檔時間。
二、必須嚴格按照歸檔時間進行歸檔。如無正當理由延遲歸檔者,將對相關人員進行失職問責。
第十一條歸檔要求。
一、歸檔專業(yè)技術(shù)要求。
(四)聲像類、實物類檔案要清晰完整,符合有關規(guī)范和標準,并按歸檔要求提供拍攝內(nèi)容、時間、背景、作者等信息。
二、相關工作要求。
(三)新成立公司,在取得營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證、公司章程和印章印模后3個工作日內(nèi),必須將上述內(nèi)容的原件存公司行政人事部。
第十二條檔案立卷。
一、立卷原則。
三、各部門專兼職資料管理員應注重日常收集和整理,按照歸檔范圍督促部門人員及時歸檔,并做好檔案預立卷工作。
第十三條檔案移交。
一、檔案對外移交要求:按照政府規(guī)定辦理檔案對外移交時,須上報公司總經(jīng)理審批。凡政府部門批復的文件及附圖,在政府有關部門需回收時,公司行政人事部須留存復印件備查。
二、公司內(nèi)部移交要求:
(一)行政人事部接收檔案時,應根據(jù)移交目錄,與移交人共同逐頁清點,雙方在每一頁都要簽名確認。對重要、機密類的案卷,更需要仔細核對,經(jīng)查驗無誤方可辦理簽收手續(xù)。(檔案移交登記表格式見附表一)。
(二)全部移交手續(xù)辦理完畢后,移交部門和行政人事部經(jīng)理均簽署“同意”意見,并加蓋部門印章,檔案移交工作視為完成,移交中的所有記錄均須存檔。
三、對調(diào)出、離職等人員,在辦理調(diào)離手續(xù)前,必須清還檔案。沒有行政人事部經(jīng)理簽字,不得辦理調(diào)離手續(xù)。
四、電子檔案管理(略)。
第五章檔案的利用。
第十四條檔案借閱基本程序。
僅在檔案室查閱一般數(shù)據(jù)和信息,辦理普通登記手續(xù)即可,查閱重要密級資料,須按借閱管理權(quán)限呈公司總經(jīng)理簽字同意,且必須在檔案室當場查閱后歸還,不得私自帶出復印。(檔案查詢審批表見附表二)。
第十五條檔案借閱事項規(guī)定。
一、借閱檔案必須按時歸還,并及時辦理清戶手續(xù)。逾期無法歸還應提前辦理延期使用手續(xù);(檔案借閱審批表見附表三)。
四、嚴格遵守保密制度,妥善保管所借檔案,做到不丟失不泄密;
七、節(jié)假日前和工作發(fā)生變動時,必須及時歸還檔案;
十一、實物檔案一般不外借,聲像檔案只能以復制件提供利用。
第十六條檔案資料借閱規(guī)定。
一、公司絕密類的檔案一律不得復制;
二、復印完畢須注明用途,根據(jù)情況加蓋“再復印無效”印章。
第十七條檔案密級確定與管理。
公司檔案密級分為絕密、機密和秘密三類。(密級事項劃分表見附表四)。密級檔案保管要求如下:
一、未經(jīng)具備相應管理權(quán)限的領導批準,不得復制和摘抄;
二、查閱機密檔案資料,只能在閱覽室內(nèi)查閱;
四、須在設備完好的保險裝置中保存密級檔案,且檔案室內(nèi)門、柜應做到隨開隨鎖;
七、檔案屬下列情況之一者,不與開放利用:
(一)涉及公司商業(yè)機密;
(二)涉及公司專利或技術(shù)秘密;
(三)涉及公司員工個人隱私;
(四)檔案形成部門規(guī)定限制使用。
第十八條檔案統(tǒng)計。
公司行政人事部應在每年年終對檔案的收進、移出、整理、鑒定、保管數(shù)量和狀況、檔案的利用等情況進行統(tǒng)計。統(tǒng)計工作必須做到實事求是,如實反映情況,務必確保提供的數(shù)據(jù)準確,符合客觀實際,不得虛報、瞞報、漏報和偽造。(檔案材料歸檔數(shù)量統(tǒng)計表格式見附表五)。
第六章檔案的保管和鑒定。
第十九條檔案室設置及管理規(guī)定。
三、檔案室內(nèi)嚴禁存放與檔案無關的物品,嚴禁吸煙,嚴防火災;
四、定期對檔案室進行檢查,每半年進行一次全面盤查,對檔案室設施、案卷數(shù)量和案卷排列、損壞情況等做好記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施。
第二十條檔案鑒定與銷毀流程。
檔案一經(jīng)立卷、歸檔,未經(jīng)鑒定,未報公司領導批準,任何人不得擅自銷毀。檔案鑒定工作由公司行政人事部經(jīng)理組織,行政人事部與相關部門負責人組成鑒定小組。
一、檔案鑒定要求。
(一)經(jīng)鑒定小組鑒定后仍無法確定其保存價值時,應繼續(xù)保存至次年再進行鑒定;
(二)技術(shù)檔案鑒定時,需附工程技術(shù)部門的專業(yè)意見;
(三)鑒定小組不能單純地從保管期限、年代或名稱判別其價值,要從公司利用的角度綜合衡量后提出存、毀意見。
二、檔案銷毀規(guī)定。
(三)檔案室應及時做好檔案整理、檢索工具調(diào)整等工作。檔案鑒定過程中形成的鑒定工作申請、報告、銷毀清冊等材料應立卷歸檔、長久保存。
第二十一條檔案保管期限。
檔案按其價值確定保管期限為永久、長期和短期等,公司各類檔案具體保管期限見相關文件管理規(guī)定。
第七章獎懲規(guī)定。
第二十二條公司行政人事部每半年一次對公司和各部門的檔案管理工作進行全面檢查,對于在檔案管理過程中做出成績和貢獻,或者進步非常突出的部門或個人,整理相關材料上報公司總經(jīng)理,給予相應表彰和獎勵。
第二十三條罰則。
一、工作不負責任,未認真貫徹執(zhí)行公司及檔案管理工作要求,導致檔案管理工作混亂,根據(jù)實地檢查情況,對于檔案管理人員給予相應行政和經(jīng)濟處分。
(六)專兼職管理員態(tài)度不端正,工作責任心不強,未按要求管理本部門的檔案資料,經(jīng)檢查管理混亂等。
二、因管理或使用不當,違反公司檔案保密規(guī)定,造成檔案(保密)信息外泄;或者未經(jīng)允許,私自將檔案材料抄錄、復制與轉(zhuǎn)借他人等情況,公司將根據(jù)情節(jié)嚴重性給予相應處分。
第八章附則。
第二十四條本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。
附表:
一、《檔案移交登記表》。
二、《檔案查詢審批表》。
三、《檔案借閱審批表》。
四、《公司密級事項劃分表》。
文件的管理制度篇一
為規(guī)范本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發(fā)處理、整理存檔等工作,特制定本制度,適用于正龍物業(yè)有限公司及下屬管理中心各部門的文件管理工作。
2.職責。
2.1總經(jīng)理負責公司所有對外發(fā)文審批。
2.2管理中心經(jīng)理負責管理中心文件的審批。物業(yè)部負責管理中心文件的打印及文號的管理工作。
2.3部門主管負責本部門文件的擬制與審核,及負責本部門對公司內(nèi)部發(fā)文的審批,并負責定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。
2.4行政人事部負責公司文件格式、文號及資料的審核,用印管理、歸檔管理工作。
3.1上行文:請示,報告,計劃,總結(jié);
3.2下行文:批復,決定,通知,通告,通報,制度,規(guī)定;
3.3平行文:信函,會議紀要。
4.1發(fā)文統(tǒng)一使用以上文件類別之一。
4.2秘密等級和緊急程度,用來確定文件發(fā)送方式及辦理速度,統(tǒng)一在文件的左上角位置加注。
4.3收文單位。是指用來處理或答復文件中有關問題和有關事項的單位。
4.4正文。是文件的主體部分。文件制發(fā)的目的和根據(jù),講述什么事情,解決什么問題以及辦法和要求,都要在正文中闡述清楚:。
4.5標題統(tǒng)一使用二號或三號黑體字,放在居中位置;
4.8落款。指發(fā)文單位全稱或規(guī)范化的簡稱。以總經(jīng)理的名義發(fā)出的,要用負責人姓名(前面冠以職務身分)署名:落款一般放在正文(或附件標記)的右下角,相關于書信中具名的位置;如果正文恰好占滿全頁,落款必須放在另頁空白紙上時,并在其上頭加注一行"(此頁無正文)"字樣;落款字體與正文相同。
4.9日期:
4.9.1一般應寫發(fā)文日期;
4.9.2制度或會議經(jīng)過的文件應寫經(jīng)過的日期;
4.9.3重要的文件寫簽發(fā)的日期;
5.文號。
5.1根據(jù)文件類別、發(fā)文日期、發(fā)文單位及發(fā)文順序?qū)ξ募M行統(tǒng)一編號;具體文號編制規(guī)則見附件。
5.2公司文號由行政人事部統(tǒng)一管理,管理中心文號由物業(yè)部統(tǒng)一管理;
5.3發(fā)文部門需到以上部門登記領取文號后,方可發(fā)文。
6.用印。
6.1用印是發(fā)文單位對文件負責的標志,是文件合法生效的標志,對外發(fā)文或內(nèi)部重要文件都應加蓋印章。
6.2文件打印校對完之后,由管理印章的人員用印并進行登記;
6.3印章應蓋在落款和年月日中間,即"騎年蓋月"位置。
7.1包括撰寫、審核、簽發(fā)、蓋印、發(fā)放、歸檔、整理等一系列工作:。
7.2正規(guī)文件應盡量打印,并由擬文人仔細校對審核。
7.4用印。印章管理人員依據(jù)規(guī)定加印,并作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。
7.5發(fā)放。由發(fā)文部門填寫《文件發(fā)放登記表》,并做好發(fā)文簽收登記工作。需要回復辦理的文件,還要填寫《文件處理單》,夾在文件前面,一并送有關人員或部門辦理。
7.6收文。文件管理人員(一般為行政人事部或管理中心物業(yè)部相關人員)將所收到的文件登記在《收文登記表》內(nèi),資料包括:流水號、收文日期、發(fā)文單位、收文標題、文件編號、發(fā)文日期、份數(shù)、處理情景、備注等。
7.7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業(yè)部辦理。閱讀人在閱讀后應簽署姓名、日期。
7.8保存。文件辦理完畢后,由最終處理部門人員進行保管。
7.9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部,由行政人事部進行整理存檔工作。
8.相關文檔。
8.1文號編碼規(guī)則。
8.2《文件編號使用登記表》。
8.3《對外發(fā)文登記表》。
8.4《對內(nèi)發(fā)文登記表》。
8.5《收文登記表》。
8.7《傳閱單》。
8.8《用印登記表》。
8.9對外發(fā)文格式。
8.10對內(nèi)發(fā)文格式。
8.11報告總結(jié)格式。
8.12會議紀要格式。
8.13會議記錄格式。
9.修訂及實施。
9.1本規(guī)定由全公司各部門實施,行政人事部進行監(jiān)督。
9.2本規(guī)定修訂權(quán)在公司。
9.3本規(guī)定從二零零四年五月一日實行。
文件的管理制度篇二
一、學院的公文均由董事長、黨委書記或院長簽發(fā)。
1、學院對外公文、副處級(含副處級)以上干部的任免和內(nèi)部重要的行政、財務、資產(chǎn)管理等公文由董事長簽發(fā)。
2、學院教學、科研、招生、學生管理、后勤服務管理和副處級以下干部的任免等內(nèi)部公文由院長簽發(fā)。
3、學院黨委的公文由黨委書記簽發(fā)。
二、學院公文擬稿與簽發(fā)程序:
1、公文擬稿需經(jīng)學院領導同意或交辦。
2、公文內(nèi)容涉及其他部門和單位的,主辦單位或部門在擬稿前應與協(xié)辦單位商議形成共識。
3、擬稿人對行文的目的與內(nèi)容要了解清楚,所擬公文要條理清楚、簡明嚴謹、文字規(guī)范。
4、擬稿人擬稿后交部門或單位主要負責人審查文稿內(nèi)容及其表述形式。其內(nèi)容不得與國家法規(guī)、政策、政府有關文件和學院有關規(guī)定相抵觸。審查完畢簽字后轉(zhuǎn)交協(xié)辦單位負責人會簽;會簽者無論同意與否,均須用文字明確表述意見。
5、會簽后的文稿由分管院領導進行審核,并簽署審核意見。
6、分管院領導審核后的文稿由院辦公室或黨委工作部進行文字與格式審核,并簽署審核意見。
7、院辦公室或黨委工作部審核文稿后按本制度第一條之規(guī)定送請有關領導簽發(fā)。
8、簽發(fā)后的文稿由學院辦公室或黨委工作部負責編號、印制、蓋章和發(fā)送。其格式要符合公文規(guī)范;校對由擬稿人負責,做到準確無誤。
9、未嚴格按程序辦理的文稿,院辦公室或黨委工作部不得受理。
三、呈送上級的公文,其文件紅線左上方設置文號,右上方打印簽發(fā)人及其姓名;屬于“請示”類文件,須在印鑒與日期的左下方,用括號打印聯(lián)系人姓名與電話號碼。
四、部門公文由各部門擬稿、核稿、校對,由分管院領導審定簽發(fā)。格式審定和編號由院辦公室或黨委工作部負責(詳見下表)。
注:
1、共產(chǎn)黨員和教職工處分類文件,由紀檢監(jiān)察室擬稿,視錯誤程度和類型分別用紀檢監(jiān)察室、院紀委或院黨委、學院的文件公布(通知)。
2、學生處分文件,由學生工作部擬稿,除勒令退學和開除學籍的用學院文件外,其余用學生工作部的名義發(fā)文公布(通知)。
3、凡為了規(guī)范統(tǒng)一,需用學院函頭紙打印下發(fā)的資料(文稿),不屬此列。
附件2:
一、學院文件資料的制發(fā)由辦公室統(tǒng)一管理。
二、學院的文件、公函以及院領導交辦需印制的資料由文印室辦理;各部門需印制文稿的,按《公文簽發(fā)管理規(guī)定》中的程序完成審批后,由院辦公室繕印。未按規(guī)定程序辦理的,文印室不得印制。
三、文印程序:
四、文印室工作人員要加強政治與業(yè)務學習,增強職業(yè)道德素養(yǎng),嚴守文件機密,不斷提高文印質(zhì)量。
五、院辦公室要加強對文印室的管理,嚴格按規(guī)定程序辦文。
文件的管理制度篇三
為了進一步加強公文管理,規(guī)范公文審核會簽工作,提高公文質(zhì)量和依法行政水平,制定本制度。
第一條文件會簽制度是指制發(fā)文件時,如文件內(nèi)容涉及其他科室的職能和業(yè)務,由主辦科室提出,相關科室就公文相關事宜進行討論、協(xié)商并簽署意見的工作制度。
第二條起草下列文件時,須進行會簽:
(一)文件內(nèi)容涉及多部門法律法規(guī)和政策的;
(二)業(yè)務涉及其他相關科室的。
(三)涉及全局性工作,需要相關科室協(xié)助的。
(四)綜合科室的文件涉及職能科室業(yè)務的。
(五)主要領導及分管領導認為有必要會簽的。
第三條會簽審核的內(nèi)容和要求。
(一)會簽審核的內(nèi)容。
1、文件是否必要,觀點是否正確、符合實際;
3、文件是否符合法定程序和權(quán)限;
數(shù)字計量、人名地名、專業(yè)術(shù)語等是否正確、規(guī)范。主送單位、抄送單位、密級、急緩程度,是否符合規(guī)定。
(二)會簽審核的要求。
1會簽科室審核后,若認為符合有關法律和規(guī)定,應及時簽署同意意見;若認為有明顯不當?shù)?,要提出修改意見;若認為違法法律法規(guī)和政策的,不得會簽;協(xié)商后仍不能達成一致意見的,應簽署保留意見報局領導審定。
第四條局內(nèi)文件會簽程序。
(一)需要會簽的文稿,經(jīng)主辦科室負責人審核后,由擬稿人負責送相關科室會簽。會簽科室要認真研究,及時出具會簽意見,由會簽科室主要負責人簽署意見、姓名和時間,并退回主辦科室。
(二)會簽一般在1個工作日內(nèi)完成。涉及技術(shù)問題和緊急公文須按局領導要求時限完成。確需延長會簽時間的,會簽科室須及時告知主辦科室或公文審核科室,會簽時間不得超過3個工作日。
(三)由主辦科室送分管領導審核簽發(fā)。
以局名義制發(fā)的文件,由主辦科室分管領導簽發(fā);分管領導如認為必要或牽涉其他領導分管業(yè)務的,須請相關領導會簽,會簽一般應在1個工作日內(nèi)完成,如分管領導外出且辦文較緊急,則由局長或主持工作的局領導簽發(fā)。
第六條部門間聯(lián)合行文的會簽程序。
(一)由本局主辦的聯(lián)合行文(編本局文號),由主辦科室負責,經(jīng)有關科室會簽,分管領導審簽后,送有關部門會簽。
(二)其他部門主辦的聯(lián)合行文(編外部門文號),由相關科室審核,送分管領導會簽。確須主要負責人會簽的,應將會簽意見報主要領導審核并會簽。會簽應在2個工作日內(nèi)完成。
第七條凡領導已簽發(fā)的文稿,內(nèi)容不得隨意改動;確有改動必要的,須說明原因并請示簽發(fā)人批準。
文件的管理制度篇四
為規(guī)范本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發(fā)處理、整理存檔等工作,特制定本制度,適用于正龍物業(yè)有限公司及下屬管理中心各部門的文件管理工作。
2、職責。
2、1總經(jīng)理負責公司所有對外發(fā)文審批。
2、2管理中心經(jīng)理負責管理中心文件的審批。物業(yè)部負責管理中心文件的打印及文號的管理工作。
2、3部門主管負責本部門文件的擬制與審核,及負責本部門對公司內(nèi)部發(fā)文的審批,并負責定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。
2、4行政人事部負責公司文件格式、文號及內(nèi)容的審核,用印管理、歸檔管理工作。
3、1上行文:請示,報告,計劃,總結(jié);。
3、2下行文:批復,決定,通知,通告,通報,制度,規(guī)定;。
3、3平行文:信函,會議紀要。
4、1發(fā)文統(tǒng)一使用以上文件類別之一。
4、2秘密等級和緊急程度,用來確定文件發(fā)送方式及辦理速度,統(tǒng)一在文件的左上角位置加注。
4、3收文單位。是指用來處理或答復文件中有關問題和有關事項的單位。
4、4正文。是文件的主體部分。文件制發(fā)的目的和根據(jù),講述什么事情,解決什么問題以及辦法和要求,都要在正文中闡述清楚:。
4、5標題統(tǒng)一使用二號或三號黑體字,放在居中位置;。
4、8落款。指發(fā)文單位全稱或規(guī)范化的簡稱。以總經(jīng)理的名義發(fā)出的,要用負責人姓名(前面冠以職務身分)署名:落款一般放在正文(或附件標記)的右下角,相關于書信中具名的位置;如果正文恰好占滿全頁,落款必須放在另頁空白紙上時,并在其上面加注一行"(此頁無正文)"字樣;落款字體與正文相同。
4、9日期:
4、9、1一般應寫發(fā)文日期;
4、9、2制度或會議通過的文件應寫通過的日期;
4、9、3重要的文件寫簽發(fā)的日期;
5、文號。
5、1根據(jù)文件類別、發(fā)文日期、發(fā)文單位及發(fā)文順序?qū)ξ募M行統(tǒng)一編號;具體文號編制規(guī)則見附件。
5、2公司文號由行政人事部統(tǒng)一管理,管理中心文號由物業(yè)部統(tǒng)一管理;。
5、3發(fā)文部門需到以上部門登記領取文號后,方可發(fā)文。
6、用印。
6、1用印是發(fā)文單位對文件負責的標志,是文件合法生效的標志,對外發(fā)文或內(nèi)部重要文件都應加蓋印章。
6、2文件打印校對完之后,由管理印章的人員用印并進行登記;。
6、3印章應蓋在落款和年月日中間,即"騎年蓋月"位置。
7、1包括撰寫、審核、簽發(fā)、蓋印、發(fā)放、歸檔、整理等一系列工作:。
7、2正規(guī)文件應盡量打印,并由擬文人仔細校對審核。
7、4用印。印章管理人員依據(jù)規(guī)定加印,并作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。
7、5發(fā)放。由發(fā)文部門填寫文件發(fā)放登記表,并做好發(fā)文簽收登記工作。需要回復辦理的文件,還要填寫文件處理單,夾在文件前面,一并送有關人員或部門辦理。
7、6收文。文件管理人員(一般為行政人事部或管理中心物業(yè)部相關人員)將所收到的文件登記在收文登記表內(nèi),內(nèi)容包括:流水號、收文日期、發(fā)文單位、收文標題、文件編號、發(fā)文日期、份數(shù)、處理情況、備注等。
7、7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業(yè)部辦理。閱讀人在閱讀后應簽署姓名、日期。
7、8保存。文件辦理完畢后,由最后處理部門人員進行保管。
7、9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部,由行政人事部進行整理存檔工作。
8、相關文檔。
8、1文號編碼規(guī)則。
8、2文件編號使用登記表。
8、3對外發(fā)文登記表。
8、4對內(nèi)發(fā)文登記表。
8、5收文登記表。
8、7傳閱單。
8、8用印登記表。
8、9對外發(fā)文格式。
8、10對內(nèi)發(fā)文格式。
8、11報告總結(jié)格式。
文件的管理制度篇五
總則:為保證公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、借閱、統(tǒng)計、銷毀等工作,維護檔案的完整和安全,特制定本制度。
適用范圍:適用于公司各種文件、記錄、檔案資料的管理。
公司需收集文件的范圍:凡是公司在工作中形成或使用的、辦理完畢、具有查考利用價值的文件、各種記錄、出版物以及各種圖表薄冊、照片等都要齊全完整地收集,具體內(nèi)容包括:
1、上級機關召開的需要貫徹執(zhí)行的會議的主要文件材料及上級機關頒發(fā)的要求公司執(zhí)行的文件;(主要收集部門:行政部)。
2、上級領導視察、檢查公司工作時的重要指示、講話、題詞、照片和有特殊保存價值的錄音、錄像等材料;(主要收集部門:行政部)。
3、公司經(jīng)濟活動中與外單位的來往信件、合同、協(xié)議。((主要收集部門:行政部)。
4、會議文件,包括本公司重要會議形成的文件、紀要、決定等;(主要收集部門:行政部)。
5、公司制訂的計劃、統(tǒng)計、預算、決算及工作總結(jié);;(主要收集部門:行政部)。
6、公司的請示與上級批復文件(主要收集部門:行政部)。
7、公司各職能部門在工作中形成的工作計劃、總結(jié)、報告;(主要收集部門:行政部)。
8、公司的統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析材料(包括計算機電子盤片等)、財務報表、憑證、帳簿、審計等文件材料;(主要收集部門:財務部)。
9、公司內(nèi)部組織機構(gòu)在工作中形成的重要文件材料;
10、公司領導在公務活動中形成的重要信件、電話記錄;以及公司對外交流的文件、協(xié)議、報告等;(主要收集部門:行政部)。
11、公司基本建設工程施工竣工、購置大中型設備的文件材料,公司直接管理的科研、建設項目的科技文件材料;(主要收集部門:財務部、行政部)。
12、公司成立、合并、撤銷、更改名稱、啟用印信及其組織機構(gòu)、人員編制等文件材料;(主要收集部門:行政部)。
13、公司的歷史變革、大事記、年鑒、反映公司重要活動的剪報、聲像材料、榮譽獎勵證書、有紀念意義和憑證性的實物和展覽照片、錄音、錄像等文件材料;(主要收集部門:行政部)。
14、公司制定的章程、制度等文件材料;(主要收集部門:行政部)。
15、公司干部任免(包括備案)、調(diào)配、培訓、專業(yè)技術(shù)職務評定、聘任、員工名冊、報表以及職工的錄用轉(zhuǎn)正、定級、調(diào)資、解雇(職)等工作及干部獎懲等文件材料;(主要收集部門:行政部)。
16、公司員工檔案轉(zhuǎn)移的介紹信及存根;(主要收集部門:人力資源及行政部)。
17、公司財產(chǎn)、物資、檔案等的交接憑證、清冊;(主要收集部門:財務部、行政部)。
18、公司重大活動中形成的請示、報告、計劃、考察總結(jié)、重要簡報、會議紀要、記錄聲像材料、有參考價值的資料、互贈禮品清單、工作來往文件等;(主要收集部門:行政部)。
20、公司營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等重要文件(主要收集部門:人力資源及行政部)。
21、各項目完成后專業(yè)圖文的最終版本電子版,最終定稿版硫酸圖、總院圖審批復稿件。(主要收集部門:曬圖室)。
文件立卷應根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類整理立卷,保證檔案的齊全、完整,能反映公司的主要情況,以便于保管和利用。
(1)各專業(yè)都要建立健全個專業(yè)的'文件、圖書等材料,由各部專業(yè)集中統(tǒng)一保管。
(2)歸檔的文件材料必須按年度立卷,業(yè)務范圍及當年工作任務,編制文件材料的編號類別。
(3)文件承辦人員應及時將辦理完畢或經(jīng)領導人員批存的文件材料,收集齊全,加以整理后歸檔。
(4)卷內(nèi)文件材料應區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;其它文件材料依其形成規(guī)律或特點,應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。
1、檔案必須入框上架,科學排列,便于查找,避免暴露或捆扎堆放。
2、膠片、照片、磁帶要專柜密封保管,膠片和照片、母片和拷貝要分別存放。
3、底圖入庫要認真檢查,平放或卷放。
4、庫藏檔案要定期核對,做到帳物相符。發(fā)現(xiàn)破損變質(zhì)及時修補或復制。
1、借閱檔案必須當面查點清楚,并辦理借閱手續(xù)。借閱的案卷要注意愛護,不得丟失、損壞、涂改,要如期歸還。
2、借出的檔案要注意保密,不得將檔案帶入宿舍或公共場所,不得讓無關人員翻閱。
3、借閱時間最長不得超過一個月,卻因工作需要到期不能歸還者,要說明情況,辦理續(xù)借手續(xù)。
4、歸還檔案時,由檔案管理人員當面查點清楚,并在借閱登記簿上及時注銷。
5、凡需借閱、抄錄絕密級重要數(shù)據(jù)資料,必須經(jīng)公司領導批準,否則一律不準借閱、抄錄、復印。
6、底圖一般不予外借。
經(jīng)確定需銷毀的檔案,由檔案管理員編造銷毀清冊,經(jīng)公司領導及有關人員會審批準后銷毀。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。
1、檔案工作人員要嚴守機密,檔案存放要單獨設鎖,無關人員不準接觸。
2、不得傳播、議論有關機密問題。
3、檔案資料不準帶到公共場所。
文件的管理制度篇六
第一條為減少發(fā)文數(shù)量,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,根據(jù)中央關于文書處理的有關規(guī)定,結(jié)合我廠的實際情況,特制訂本制度。
第二條文件管理內(nèi)容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本廠上報下發(fā)的各種文件、資料。
第三條按照黨政分工的原則,全廠各類文件分別由黨委辦公室和廠部辦(以下簡稱兩辦)歸口管理。
第四條公文的簽收
1、凡來廠公啟文件(除廠領導訂啟的外)均由廠收發(fā)員登記簽收(由上級或郵電局機要通訊員直送機要室的機要文件除外)后分別交兩辦機要秘書拆封。在簽收和拆封時,收發(fā)員和機要秘書均需注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀函件應查明原因,對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。
2、對上級機要部門發(fā)來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的"四對口"核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級機要部門,并登記差錯文件的文號。
第五條公文的編號保管
1、兩辦機要秘書對上級來文拆封后應及時附上"文件處理傳閱單",并分類登記編號、保管。須由工廠承辦或歸檔的廠領導親啟文件,廠領導啟封后,也應分別交兩辦辦理正常手續(xù)。
2、本廠外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交兩辦機要秘書進行登記編號保管,不得個人保存。
第六條公文的閱批與分轉(zhuǎn)
1、凡正式文件均需分別由兩辦主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后,由機要秘書分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送廠領導(或分管領導)親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。
2、一般函、電、單據(jù)等,分別由兩辦機要秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。
3、為加速文件運轉(zhuǎn),機要秘書應在當天或第二天將文件送到廠領導和承辦部門,如關系到兩個以上業(yè)務部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。
第七條文件的傳閱與催辦。
1、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。
2、閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件交機要室,閱批文件一般不得超過兩天,閱后應簽名以示負責。如有領導"批示"、"擬辦意見"兩辦應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。
3、閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失泄密。
4、文件閱完后,應送交兩辦機要秘書,切忌橫傳。
5、兩辦機要秘書對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照有關保密規(guī)定,并征得兩辦同意后,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉(zhuǎn)。
6、按照閱文范圍,離、退休干部,一般由有關部門定期組織學習有關文件,或由兩辦機要室通知到機要室閱文。
第八條發(fā)文的規(guī)定
1、全廠上報下發(fā)正式文件的權(quán)力分別集中黨委和廠部,各群眾團體和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。
2、各群眾團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應分別向黨委、廠部提出發(fā)文申請,并將文件底稿分別交兩辦審核。黨委、廠部同意發(fā)文,則兩辦分別按黨、政機構(gòu)設置與業(yè)務分工統(tǒng)一歸口以黨×字、廠×字發(fā)文。群眾團體文件由黨委批轉(zhuǎn)。
3、對全廠影響較大,涉及兩個以上廠領導分管范圍的文件,須由黨委書記或廠長批準簽發(fā)。其余文件均由分管廠領導批準簽發(fā)。
第九條發(fā)文的范圍:
1、凡是以黨委、廠部名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文范圍。
2、黨委、廠部下發(fā)文件主要用于:
(1)公布全廠規(guī)章制度;
(2)轉(zhuǎn)發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的工廠文件;
(3)公布工廠體制機構(gòu)變動或干部任免事項;
(4)公布全廠性的重大生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營管理、政治工作、生活福利等工作的'決定;
(5)發(fā)布有關獎懲決定和通報;
(6)其他有關全廠的重大事項;
3、黨委、廠部上行文、外發(fā)文主要用于:
(1)對上級機關呈報工作計劃、請示報告、處理決定;
(2)同兄弟單位聯(lián)系有關工廠重大生產(chǎn)、技術(shù)、人事勞資、物資供應、科研、基建、經(jīng)營管理、黨群工作等事宜。
4、在工廠日常生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營管理、黨群工作中,有關圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關制度辦理,經(jīng)分管廠領導批準后,由主管業(yè)務科室書面或口頭通知執(zhí)行,一般不用廠部文件發(fā)布。
5、凡各業(yè)務科室如開專題會議所作的決定,一般都不應發(fā)文,不備查考,可以科室名義用《工作簡訊》發(fā)會議紀要。
6、各業(yè)務科室與外單位發(fā)生的一般業(yè)務聯(lián)系,可用各科室的名義對外發(fā)函(應各自編號備查)不用廠部名義發(fā)文。
第十條發(fā)文程序規(guī)定:
1、各單位需要發(fā)文,應事先分別向黨委、廠部提出申請;
6、經(jīng)兩辦審查修改后的文稿,送部門主管領導核稿(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責);
7、對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應由擬搞部門重新謄寫清楚;
8、需經(jīng)會簽的文稿,應在交付打印前送會簽部門會簽;
9、文稿審核會簽后,按批準權(quán)限的規(guī)定分別呈送黨委、廠部領導審定批準簽發(fā);
10、經(jīng)領導批準簽發(fā)后的文稿交兩辦機要秘書統(tǒng)一編號送打字室打??;
11、文件打印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在發(fā)文稿上簽名;
12、文件打字后,由兩辦派專人按數(shù)印刷,再由兩辦機要秘書分發(fā)并檢查落實情況,對印刷質(zhì)量不好的文件,機要秘書應拒絕蓋印分發(fā)。
第十一條各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件,需經(jīng)本部門負責人簽寫便條,對有密級的文件須兩辦主任同意后方可借閱。
第十二條借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù),就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。
第十三條兩辦機要秘書對承辦的公文應抓緊催辦,應定期對事情已經(jīng)辦妥的本廠文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。(一般為月底一小清,季末一中清、年終一總清)。如發(fā)現(xiàn)文件丟失,必須及時查明原因和責任者,并如實向領導報告。
第十四條各部門應指定一位責任心強的同志負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。
第十五條文件的歸檔范圍:
1、凡下列文件統(tǒng)一分別由兩辦負責歸檔:
(1)上級機關來文,包括上級對工廠報告、申請的批復;
(5)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結(jié)果;
(6)參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本廠在會上匯報表言材料等;
(8)反映本廠生產(chǎn)、經(jīng)營活動、先進人物事跡及廠領導工作等的音、像攝制品;
(9)工廠日志和大事記;
(10)工廠向上級請示批復的文件及上報的有關材料。
2、業(yè)務科室,各群眾團體日常工作中形成的活動資料,由各業(yè)務科室、群眾團體負責立卷歸檔。
第十六條立卷要求
1、文件立卷應按照內(nèi)容、名稱、作者、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。
2、立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。
3、要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。
4、上年度形成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向檔案館(室)移交,清單一式兩份。(接交單位各留存一份備查)。
第十七條對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,兩辦機要室應定期清理造冊,并按上級有關規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。
第十八條經(jīng)審核同意銷毀的文件,應派專車分別由兩辦機要秘書和正副主任護送到上級機關指定的紙廠監(jiān)視銷毀。
文件的管理制度篇七
為了確保在質(zhì)量體系運行中的各個場所使用的文件是有效版本,特制定本制度。
本制度適用于《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的更改,發(fā)放和回收的管理。
2.1全質(zhì)辦是《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的歸口管理部門。
2.2《質(zhì)量手冊》、《程序文件》在貫徹實施過程中若發(fā)現(xiàn)差距或不符合實際情況時,各職能部門要以書面形式反饋全質(zhì)辦,全質(zhì)辦向管理者代表提出更改報告,填寫文件更改通知單,經(jīng)管理者代表報準后進行更改、控版和回收。
2.3全質(zhì)辦指定專人負責《質(zhì)量手冊》、《程序文件》按規(guī)定范圍進行發(fā)放、更改和因收,對其使用和保管進行監(jiān)控。
2.4全質(zhì)辦受管理者代表委托解釋《質(zhì)量手冊》和《程序文件》的有關內(nèi)容。
2.5技術(shù)科負責對《質(zhì)量手冊》、《程序文件》進行標準化審查。
2.6《質(zhì)量手冊》、《程序文件》持有者要保證其有固定的存放位置,以便在任何情況下都能對其進行更改、回收等。
2.7《質(zhì)量手冊》、《程序文件》持有者要妥善保管,不得丟失,不準外借,更。
不準私自提供他人轉(zhuǎn)抄或復印,若發(fā)現(xiàn)類似問題,應予以追究責任。
文件的管理制度篇八
為減少發(fā)文數(shù)量,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,結(jié)合公司的實際狀況,特制訂本制度。
第二條文件管理資料主要包括:上級函、電、來文,公司上報下發(fā)的各種文件、資料。同級相關方函、電、來文。
第三條公文的簽收:
凡來公司公啟文件(除領導訂啟的外)均由辦公室收發(fā)員登記簽收。
第四條公文的編號保管:
1.辦公室收發(fā)員對上級來文拆封后應及時附上“外來文件流單”,并分類登記編號、保管。
2.公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交辦公室收發(fā)員進行登記編號保管,不得個人保存。
第五條公文的閱批與分轉(zhuǎn)。
1.凡正式文件均需由辦公室主任根據(jù)文件資料和性質(zhì)閱簽后,由收發(fā)員分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送公司領導親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。
2.一般函、電、單據(jù)等,分別由辦公室收發(fā)員直接分轉(zhuǎn)處理。
3.為加速文件運轉(zhuǎn),辦公室收發(fā)員應在當天將文件送到公司領導和承辦部門,如關系到兩個以上業(yè)務部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊狀況例外)。
第六條文件的傳閱與催辦。
1.傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露資料。
2.閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件交辦公室,切忌橫傳,閱批文件一般不得超過兩天,閱后應簽名以示負責。如有領導“批示”、“擬辦意見”,辦公室收發(fā)員應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。
3、辦公室收發(fā)員對文件負有催辦檢查督促的職責,承辦部門接到文件應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如確系工作需要備查,應按照有關保密規(guī)定,并征得辦公室同意后,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉(zhuǎn),以防丟失。
第七條發(fā)文的規(guī)定:公司上報下發(fā)正式文件由辦公室負責。
第八條發(fā)文的范圍:
1.凡是以公司名義發(fā)出的文件、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文范圍。
3.上行文件主要用于:(1)對上級呈報工作計劃、請示報告、處理決定;外發(fā)文主要用于:(2)同相關單位聯(lián)系有關重大經(jīng)營管理、技術(shù)、人事、物資供應等事宜。
4.在日常經(jīng)營管理、技術(shù)工作中,有關圖紙、技術(shù)文件、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關制度辦理,經(jīng)分管公司領導批準后,由相關業(yè)務科室書面或口頭通知執(zhí)行,一般不用公司文件發(fā)布。
5.各業(yè)務部門如開專題會議所作的決定,一般都不應發(fā)文,能夠各業(yè)務部門名義發(fā)會議紀要。
6.各業(yè)務部門與外單位發(fā)生的一般業(yè)務聯(lián)系,可用各部門的名義對外發(fā)函(應各自編號備查)不用公司名義發(fā)文。
四、發(fā)文程序與要求。
第九條發(fā)文程序規(guī)定:
2.草擬文稿務必從公司角度出發(fā),做到狀況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡練、標點符號正確、書寫工整。
4.經(jīng)辦公室審查修改后的文稿,送主管領導核稿(對文稿資料、質(zhì)量負責);
5.對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應由擬搞部門重新整理清楚;
6.需經(jīng)會簽的文稿,由辦公室在交付打印前送會簽部門會簽;
7.經(jīng)領導批準簽發(fā)后的文稿交辦公室統(tǒng)一編號打印;
8.文件打印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在發(fā)文稿上簽名;
9.文件打字后,由辦公室派專人分發(fā)并檢查落實狀況。
五、文件的借閱和清退。
第十條各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件,需經(jīng)本部門負責人同意后辦公室方可借閱。
第十一條。
借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù),就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。
第十二條各部門應指定一位職責心強的同志負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。
第十三條文件的歸檔范圍:
以公司名義構(gòu)成的文件統(tǒng)一由辦公室負責歸檔;其它部門日常工作中構(gòu)成的活動資料,由各業(yè)務部門負責立卷歸檔。
第十四條立卷要求。
1.文件立卷應按照資料、名稱、作者、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。
2.立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,持續(xù)文件、材料的完整性。
3.要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會議構(gòu)成的文件材料,要及時立卷歸檔。
4.上年度構(gòu)成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向辦公室移交,清單一式兩份。(交接部門各留存一份備查)。
七、文件的銷毀。
第十五條對于剩余、重復、過時和無保存價值的文件,辦公室應定期清理造冊,辦理銷毀手續(xù)。
辦公室。
xxxx年xx月xx日。
文件的管理制度篇九
機要文件是傳遞黨中央、國務院和省委、省政府密級較高的文件,機要文件的管理要做到及時、準確、安全、保密。
一、辦理程序。
(一)機要文件由機要人員簽收、啟封、核對、登記后,送辦公室主任提出擬辦意見報主要領導或主持工作的領導簽批,文件應于當日處理,電報、急件隨到隨處理。
(二)按領導簽批的范圍進行傳閱。
(三)需辦理的,按局領導指示及時傳閱有關科室辦理。
(四)歸檔,交上級部門。
二、傳閱。
(一)傳閱文件要嚴格履行登記手續(xù),按照文件閱讀范圍進行傳閱。
(二)機要人員要隨時掌握文件行蹤和傳閱進度,避免中途積壓、漏傳、橫傳。
(三)對局領導閱后所作的批示,要及時通知有關科室辦理,并做好機要文件管理,防止文件丟失。
三、保密。
(一)機要人員要忠于職守,認真負責,嚴守保密規(guī)定,做到不該說的不說。
(二)對于機要文件,要單獨存放,嚴加保管。
(三)借閱機密、秘密級文件,需經(jīng)辦公室主任批準;絕密級文件一般不外借,確需借閱,需經(jīng)分管領導批準。
(四)各級領導要嚴格執(zhí)行領導保密規(guī)定,不得將涉密文件留在辦公室過夜或帶回宿舍閱讀。
(五)涉密文件,不得復制或摘抄。
四、歸檔。
(一)傳閱和辦理完畢的文件,應及時清理收回,分類整理,堅持整潔、清潔。
(二)凡參加會議帶回或其他途徑簽收到的涉密文件,應及時送交機要室登記歸檔。
(三)干部出差、調(diào)動工作或離退休時必須將自我使用或傳閱的機要文件全部退回機要室。
(四)機要人員按上級要求及時將機要文件收回。
文件的管理制度篇十
為規(guī)范本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發(fā)處理、整理存檔等工作,特制定本制度,適用于正龍物業(yè)有限公司及下屬管理中心各部門的文件管理工作。
2、1總經(jīng)理負責公司所有對外發(fā)文審批。
2、2管理中心經(jīng)理負責管理中心文件的審批。物業(yè)部負責管理中心文件的打印及文號的管理工作。
2、3部門主管負責本部門文件的擬制與審核,及負責本部門對公司內(nèi)部發(fā)文的審批,并負責定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。
2、4行政人事部負責公司文件格式、文號及內(nèi)容的審核,用印管理、歸檔管理工作。
3、1上行文:請示,報告,計劃,總結(jié);。
3、2下行文:批復,決定,通知,通告,通報,制度,規(guī)定;。
3、3平行文:信函,會議紀要。
4、1發(fā)文統(tǒng)一使用以上文件類別之一。
4、2秘密等級和緊急程度,用來確定文件發(fā)送方式及辦理速度,統(tǒng)一在文件的左上角位置加注。
4、3收文單位。是指用來處理或答復文件中有關問題和有關事項的單位。
4、4正文。是文件的.主體部分。文件制發(fā)的目的和根據(jù),講述什么事情,解決什么問題以及辦法和要求,都要在正文中闡述清楚:。
4、5標題統(tǒng)一使用二號或三號黑體字,放在居中位置;。
4、8落款。指發(fā)文單位全稱或規(guī)范化的簡稱。以總經(jīng)理的名義發(fā)出的,要用負責人姓名(前面冠以職務身分)署名:落款一般放在正文(或附件標記)的右下角,相關于書信中具名的位置;如果正文恰好占滿全頁,落款必須放在另頁空白紙上時,并在其上面加注一行"(此頁無正文)"字樣;落款字體與正文相同。
4、9日期:
4、9、1一般應寫發(fā)文日期;
4、9、2制度或會議通過的文件應寫通過的日期;
4、9、3重要的文件寫簽發(fā)的日期;
5、1根據(jù)文件類別、發(fā)文日期、發(fā)文單位及發(fā)文順序?qū)ξ募M行統(tǒng)一編號;具體文號編制規(guī)則見附件。
5、2公司文號由行政人事部統(tǒng)一管理,管理中心文號由物業(yè)部統(tǒng)一管理;。
5、3發(fā)文部門需到以上部門登記領取文號后,方可發(fā)文。
6、1用印是發(fā)文單位對文件負責的標志,是文件合法生效的標志,對外發(fā)文或內(nèi)部重要文件都應加蓋印章。
6、2文件打印校對完之后,由管理印章的人員用印并進行登記;。
6、3印章應蓋在落款和年月日中間,即"騎年蓋月"位置。
7、1包括撰寫、審核、簽發(fā)、蓋印、發(fā)放、歸檔、整理等一系列工作:。
7、2正規(guī)文件應盡量打印,并由擬文人仔細校對審核。
7、4用印。印章管理人員依據(jù)規(guī)定加印,并作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。
7、5發(fā)放。由發(fā)文部門填寫文件發(fā)放登記表,并做好發(fā)文簽收登記工作。需要回復辦理的文件,還要填寫文件處理單,夾在文件前面,一并送有關人員或部門辦理。
7、6收文。文件管理人員(一般為行政人事部或管理中心物業(yè)部相關人員)將所收到的文件登記在收文登記表內(nèi),內(nèi)容包括:流水號、收文日期、發(fā)文單位、收文標題、文件編號、發(fā)文日期、份數(shù)、處理情況、備注等。
7、7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業(yè)部辦理。閱讀人在閱讀后應簽署姓名、日期。
7、8保存。文件辦理完畢后,由最后處理部門人員進行保管。
7、9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部,由行政人事部進行整理存檔工作。
8、1文號編碼規(guī)則。
8、2文件編號使用登記表。
8、3對外發(fā)文登記表。
8、4對內(nèi)發(fā)文登記表。
8、5收文登記表。
8、7傳閱單。
8、8用印登記表。
8、9對外發(fā)文格式。
8、10對內(nèi)發(fā)文格式。
8、11報告總結(jié)格式。
8、12會議紀要格式。
8、13會議記錄格式。
9、修訂及實施。
9、1本規(guī)定由全公司各部門實施,行政人事部進行監(jiān)督。
9、2本規(guī)定修訂權(quán)在公司。
9、3本規(guī)定從20xx年五月一日實行。
文件的管理制度篇十一
1、資料室要確定專人負責歸檔、借閱、防火防盜工作,并將責任人員名單張貼在資料室入口處。未經(jīng)責任人許可,其它人員不得進入。
2、借閱資料必須取得資料管理員的同意,必須辦理借閱登記手續(xù),按期歸還。
3、資料室內(nèi)嚴禁生明火,嚴禁吸煙。
4、資料管理員要定期檢查和維護電器及照明線路,定期檢查電源開關和電源插座插頭。
5、資料室內(nèi)要配齊各類消防設施,定期檢查并及時更換。資料室管理員要熟知消防設施擺放位置和使用方法。
6、工作人員離開資料室時,要鎖好門窗,切斷室內(nèi)一切電源。
7、室內(nèi)資料要統(tǒng)一編碼并擺放整齊,室內(nèi)干燥、通風流暢并留足安全通道。
8、資料室入口處須張貼資料室平面布置和消防設備位置示意圖,以及緊急出口示意圖。
9、資料室安全管理制度需張貼在資料室內(nèi)墻。
文件的管理制度篇十二
第一條:為了加強計量監(jiān)督管理,保障國家計量單位的統(tǒng)一和量值的準確可靠。根據(jù)《中華人民共和國計量法》條件解釋的有關規(guī)定,制定本制度。
第二條:本部門采用國際單位制和國家法定計量單位。對非法定計量單位的計量器具應進行改制、更新、各項圖表、文件都應采用國家法定計量單位。
第三條:計量中心是對紡織系統(tǒng)有關計量器具的檢定維修服務機構(gòu),并協(xié)助公司計量管理部門作好本系統(tǒng)的計量管理工作。
第四條:做好中心計量工作,對保證本系統(tǒng)的產(chǎn)品質(zhì)量、提高勞動生產(chǎn)率、保障安全生產(chǎn)、節(jié)約能源、加強經(jīng)濟核算都起著重要的作用,為促進計量工作開展,中心部門針對工作中的實際情況特制定以下制度:
1、宣傳貫徹執(zhí)行國家有關計量工作方針、政策、法則、制度、確保有關計量器具的量值統(tǒng)一準確,并及時服務于生產(chǎn),是計量工作的中心任務。
2、努力學習計量法和技術(shù)業(yè)務知識,不斷提高管理、檢定、測試技術(shù)水平,對職工進行計量器具的正確使用、維護、保養(yǎng)教育。
3、建立和管理好計量標準器,保證量值的準確性,設置計量監(jiān)測點,繪制各類網(wǎng)絡圖,合理配備各種計量器具,開展周期檢定工作,為提高產(chǎn)品質(zhì)量提供準確可靠的數(shù)據(jù)。
4、做好計量器具的統(tǒng)計、管理,建立臺帳和各部門的能源分類臺帳,編制量值傳遞系統(tǒng)、出廠產(chǎn)品檢驗,以及發(fā)放、購置、報廢等工作。
5、保管好計量標器具的技術(shù)說明書及計量器具,歷次檢定合格證,做好檢定原始記錄,做到帳物相符。
1、計量室是標準器具、精密儀器、設備集中的地方,非工作人員未經(jīng)許可不準入內(nèi)。
2、檢定人員必須在過渡間更換好隔離衣、拖鞋、方可進入室內(nèi)。
3、室內(nèi)外要保持清潔衛(wèi)生、環(huán)境安靜,打鬧、擅離工作崗位。
4、室內(nèi)儀器要保持整齊,做到定點、定位、臺面不得放置任何雜物。
5、檢定員對所使用的儀器,應按說明書使用,按規(guī)程操作,按制度保養(yǎng),本室使用的標準及精密計量器具,不準外借。
6、下班時,切斷電源,關好門窗,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時報告中心領導采取措施。
1、標準器具、精密儀器必須設專人管理、嚴格按照說明書及操作規(guī)程進行操作,未取得操作證者,不得擅自動用計量器具。
2、所有計量器具,要落實到人定期進行維護、保養(yǎng)、及時清除污垢,以保證數(shù)據(jù)準確。
3、使用和保管計量器具的房間、要清潔干燥、溫度要相對穩(wěn)定。
4、計量器具要嚴防潮濕,嚴禁與酸、磷、水等腐蝕性物質(zhì)放在一起,以免損壞。
5、使用計量器具要以常保持清潔,并保存好合格證。
6、使用計量器具時,選用要合理,嚴禁摔、砸、碰,用后合理保養(yǎng),不得丟失。
7、上班前,節(jié)假后要及時佼驗各種計量器具,對精密儀器發(fā)現(xiàn)問題時,停止使用,待維修、檢驗后再使用,切不可自行拆除。
1、計量室必須對本部門及本公司使用的計量標準器、計量器具、應嚴格按照要求進行周期檢定。
2、周期檢定計劃,應根據(jù)公司的實際情況,編排檢定周期表。
3、嚴格執(zhí)行周期檢定制度,對不能送檢的計量器具,應派專人到現(xiàn)場進行檢定。
4、無檢定規(guī)程的計量器具要根據(jù)有關檢定方法,進行周期檢驗,并出具報告。
5、根據(jù)周檢及抽檢情況經(jīng)主任及有關領導同意及時調(diào)整周期逐步達到周期合理。
1、為保證計量器具在整個有效使用周期限內(nèi)的精度情況,更好地為生產(chǎn)服務,計量人員在檢定周期內(nèi)對使用中的計量器具進行不定期的抽檢。
2、抽檢率不應小于10%,抽檢合格率不應小于98%,每月抽檢結(jié)果應做好記錄、登記、存檔。
3、對計劃抽檢的計量器具,要按類別,按等級分層,分層后進行隨機抽樣。
4、每月一次現(xiàn)場抽查,抽查數(shù)為量具總數(shù)的'5%—10%。
5、現(xiàn)場抽制內(nèi)容為:量具有無合格證、是否在周期內(nèi),零部件是否齊全,外觀缺陷、各部位相互作用,零位后正確性,工作中示值情況等,并做好記錄。
6、對抽查不合格的器具應及時收回修檢,不許以任何借口繼續(xù)使用。
1、計量技術(shù)檔案和技術(shù)資料是計量檢定、技術(shù)管理的依據(jù)和歸宿,是開展計量工作必不可少的重要住處各類計量人員應給予足夠的重視。
2、所有計量器具都應建立技術(shù)檔案袋,其中包括:(使用說明書、附件明細表、操作規(guī)程、檢定證書、使用記錄)。
3、對所有計量技術(shù)資料、原始記錄要按規(guī)定的內(nèi)容項目認真填寫,字跡端正、完整清晰、供使用查閱,不得外借。
4、對計量技術(shù)檔案,要按科學方法排列整齊,重點與一般檔案要分別管理,以適應工作要求。
5、計量檔案柜架等設備,要注意保護好,對卷內(nèi)不清的要及時修復和復制。
6、技術(shù)檔案及資料應有專人管理,進行分類編號,登記入冊,外借要登記手續(xù)。
7、對所管理的技術(shù)檔案,要定期檢查清點,發(fā)現(xiàn)總是及時解決處理。
8、在規(guī)定的保管期內(nèi)銷毀檔案資料要經(jīng)主任批準。
1、做好每次各種計量器具及出廠儀器檢定的原始記錄,以便隨時及檔。
2、檢定的數(shù)據(jù)要準確,按有關規(guī)定填好,不得擅自更改或填補,一般數(shù)據(jù)要保存1—2年,備查的數(shù)據(jù)要保存3—5年。
3、檢定證書和檢定結(jié)果通知書,填寫的字跡要清楚,要有核定、檢定、主管人的簽字,并有檢定單位的印章。
4、檢定合格證的印章要完整,殘缺、磨損的應停止使用。
5、計量器具在檢定周期內(nèi)抽檢不合格的,應有檢定部門注銷檢定證書,并做相應的處理。
1、檢定員必須首先了解本人所使用標準器的工作原理,掌握測試范圍,嚴格按檢定規(guī)程進行操作。
2、對不同的計量器具按照相應的要求進行保管和使用。
3、使用標準天平進啟動和關閉天平的動作要輕緩,稱量過程不要咳嗽、說話,以免造成局部氣流沖擊。
4、天平處于啟動狀態(tài),絕不可在稱盤上取放物品或砝碼。
5、天平內(nèi)應放置干燥劑,最好用變色硅膠定進取換。
6、標準砝碼不得赤手拿取,使用時應輕拿輕放,避免腐蝕磨損。
7、在使用標準砝碼過程中先用不帶點的,然后再用帶點的。
8、對1—3等砝碼每隔一定時間用無水酒精清洗一次,4—5等砝碼也應定進清除污垢。
9、對使用中的是電氣計量標準器,采取有效的防潮措施,每次使用完畢慶及時關閉制動性裝置和電源。
10、使用時,電源、電壓要符合該儀器的標稱電壓。
1、為滿足計量工作的需要,應根據(jù)計量工作定級、升級文件有關規(guī)定和實際需要配備專職人員。
2、新邀入的人員必須具有高中以上的文化程度,通過考核選擇思想好、身體健康的計量工作人員。
3、經(jīng)培訓的計量人員要有較強的組織管理水平,熟悉和掌握有關的計量法則或計量技術(shù)。
4、中心部門要有計劃地安排有關人員參加上級部門組織的計量技術(shù)培訓或考核,強化計量人員的素質(zhì)。
5、經(jīng)研究批準參加培訓的人員,如考試不合格經(jīng)補考仍不合格者,或拒絕參加培訓。經(jīng)教育無效者,應調(diào)離計量檢定崗位。
6、計量人員的業(yè)務考核成績和培訓成績作為晉級、評選先進的依據(jù)之一。
1、計量中所用的標準器要落實到人,對丟失的新量具,(領用不足一年的)按原價賠償,超過一年的,根據(jù)新舊程度,折價賠償原價的10%—50%。
2、對責任心不強,使用不當,違章操作,造成講師器具損壞,應看其損壞程度及本人態(tài)度酌情處理。(不般為原價的5%—50%)。
3、私自拿用別人計量器具及損壞者,必須由本人寫書面檢查,經(jīng)修理后能降更使用的器具,按原從的50%賠償。
4、對有爭議的計量數(shù)據(jù)應以受權(quán)單位檢定的計量數(shù)據(jù)為準,持之不聽者,給工作造成經(jīng)濟損失或發(fā)生人身傷亡現(xiàn)象,要依照有關規(guī)定給予經(jīng)濟罰款和行政處分。
5、對在計量檢定、管理工作提出合理意見,或有發(fā)明創(chuàng)造做出貢獻者,應發(fā)獎勵工資以鼓勵。(獎金為半年的20%—80%)。
6、對嚴格執(zhí)行計量法規(guī)和各種規(guī)章制度,并且敢于和違反計量法令的不良行為做斗爭成績突出者,應報上級領導給予表揚、記功。
1、對使用中失準或磨損的標準器,要及時填寫事故報告單,及時上報主管領導處理,如隱藏不報、使產(chǎn)品質(zhì)量、工藝數(shù)據(jù)、質(zhì)量傳遞受到影響,由儀器使用者負責。
2、發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定使用計量器具,造成器具損壞,必須由本人寫書面檢查上交部門領導,按獎罰規(guī)定處理。
3、對檢定過的計量器具,如在使用中發(fā)現(xiàn)問題,由公司領導到現(xiàn)場考察分析,然后分清責任,做相應處理。
4、對非法定計量單位的器具在進行改制或報廢時,必須經(jīng)公司領導同意后,才能采取措施,進行改制并由操作者寫報廢單。
5、填寫的事故報告單應屬實,事故處理部門應認真對待,不能敷衍了事。
文件的管理制度篇十三
第一條為加強對公司各類文件、檔案的規(guī)范管理,確保檔案保管和使用安全,提高利用效率,更好的為公司經(jīng)營管理服務,特制訂本制度。
第二條本制度所稱的檔案是指自公司成立,在建司、經(jīng)營、管理工作和活動中形成的,具有備用、備查價值的各類資質(zhì)證照,文書、公文、公函,合同、圖紙,影像、實物等不同形式的歷史記錄。
第三條本制度適用于公司各部門。
第二章基本原則及管理范圍。
第四條檔案工作的基本原則:集中統(tǒng)一管理公司系統(tǒng)檔案,維護檔案的完整與安全,便于各項工作的利用。
第五條根據(jù)公司現(xiàn)階段管理特點制定本制度,管理范圍暫不包括人事檔案、會計檔案和資金類檔案,須由公司相應職能部門負責制定三類專項檔案的具體管理辦法,公司行政人事部具有監(jiān)督和指導的責任。
第三章管理機構(gòu)及主要職責。
公司行政人事部是公司系統(tǒng)檔案工作的主要管理部門,采取總經(jīng)理直管模式,即公司檔案管理人員的工作內(nèi)容、業(yè)務管理和考核等工作均由公司總經(jīng)理直線管理。
第七條管理范圍。主要分為綜合類檔案和技術(shù)類檔案兩種。
二、技術(shù)類檔案主要包括:各工程項目的開發(fā)報建、招投標和預決算檔案,以及工程管理性材料、工程項目合同、施工中形成的技術(shù)文件材料和竣工技術(shù)文件等檔案。
第八條重要檔案基本管理要求。
合同造價部、招投標采購部、總工室、工程部和營銷策劃部等專業(yè)性很強的部門必須設置專門的'檔案室或檔案柜,并設專職人員保管,其它部門根據(jù)管理需要設兼職檔案管理員。
第九條檔案管理部門(行政人事部)主要職責。
三、監(jiān)督落實同步歸檔制度,指導各部門文件材料的收集、積累、整理和歸檔工作;
四、維護檔案的完整和安全,做好安全防范、修復和保護工作;
五、推行公司系統(tǒng)檔案管理系統(tǒng)信息化建設。
第四章檔案的歸檔、立卷和移交。
第十條檔案歸檔范圍及歸檔時間。
二、必須嚴格按照歸檔時間進行歸檔。如無正當理由延遲歸檔者,將對相關人員進行失職問責。
第十一條歸檔要求。
一、歸檔專業(yè)技術(shù)要求。
(四)聲像類、實物類檔案要清晰完整,符合有關規(guī)范和標準,并按歸檔要求提供拍攝內(nèi)容、時間、背景、作者等信息。
二、相關工作要求。
(三)新成立公司,在取得營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證、公司章程和印章印模后3個工作日內(nèi),必須將上述內(nèi)容的原件存公司行政人事部。
第十二條檔案立卷。
一、立卷原則。
三、各部門專兼職資料管理員應注重日常收集和整理,按照歸檔范圍督促部門人員及時歸檔,并做好檔案預立卷工作。
第十三條檔案移交。
一、檔案對外移交要求:按照政府規(guī)定辦理檔案對外移交時,須上報公司總經(jīng)理審批。凡政府部門批復的文件及附圖,在政府有關部門需回收時,公司行政人事部須留存復印件備查。
二、公司內(nèi)部移交要求:
(一)行政人事部接收檔案時,應根據(jù)移交目錄,與移交人共同逐頁清點,雙方在每一頁都要簽名確認。對重要、機密類的案卷,更需要仔細核對,經(jīng)查驗無誤方可辦理簽收手續(xù)。(檔案移交登記表格式見附表一)。
(二)全部移交手續(xù)辦理完畢后,移交部門和行政人事部經(jīng)理均簽署“同意”意見,并加蓋部門印章,檔案移交工作視為完成,移交中的所有記錄均須存檔。
三、對調(diào)出、離職等人員,在辦理調(diào)離手續(xù)前,必須清還檔案。沒有行政人事部經(jīng)理簽字,不得辦理調(diào)離手續(xù)。
四、電子檔案管理(略)。
第五章檔案的利用。
第十四條檔案借閱基本程序。
僅在檔案室查閱一般數(shù)據(jù)和信息,辦理普通登記手續(xù)即可,查閱重要密級資料,須按借閱管理權(quán)限呈公司總經(jīng)理簽字同意,且必須在檔案室當場查閱后歸還,不得私自帶出復印。(檔案查詢審批表見附表二)。
第十五條檔案借閱事項規(guī)定。
一、借閱檔案必須按時歸還,并及時辦理清戶手續(xù)。逾期無法歸還應提前辦理延期使用手續(xù);(檔案借閱審批表見附表三)。
四、嚴格遵守保密制度,妥善保管所借檔案,做到不丟失不泄密;
七、節(jié)假日前和工作發(fā)生變動時,必須及時歸還檔案;
十一、實物檔案一般不外借,聲像檔案只能以復制件提供利用。
第十六條檔案資料借閱規(guī)定。
一、公司絕密類的檔案一律不得復制;
二、復印完畢須注明用途,根據(jù)情況加蓋“再復印無效”印章。
第十七條檔案密級確定與管理。
公司檔案密級分為絕密、機密和秘密三類。(密級事項劃分表見附表四)。密級檔案保管要求如下:
一、未經(jīng)具備相應管理權(quán)限的領導批準,不得復制和摘抄;
二、查閱機密檔案資料,只能在閱覽室內(nèi)查閱;
四、須在設備完好的保險裝置中保存密級檔案,且檔案室內(nèi)門、柜應做到隨開隨鎖;
七、檔案屬下列情況之一者,不與開放利用:
(一)涉及公司商業(yè)機密;
(二)涉及公司專利或技術(shù)秘密;
(三)涉及公司員工個人隱私;
(四)檔案形成部門規(guī)定限制使用。
第十八條檔案統(tǒng)計。
公司行政人事部應在每年年終對檔案的收進、移出、整理、鑒定、保管數(shù)量和狀況、檔案的利用等情況進行統(tǒng)計。統(tǒng)計工作必須做到實事求是,如實反映情況,務必確保提供的數(shù)據(jù)準確,符合客觀實際,不得虛報、瞞報、漏報和偽造。(檔案材料歸檔數(shù)量統(tǒng)計表格式見附表五)。
第六章檔案的保管和鑒定。
第十九條檔案室設置及管理規(guī)定。
三、檔案室內(nèi)嚴禁存放與檔案無關的物品,嚴禁吸煙,嚴防火災;
四、定期對檔案室進行檢查,每半年進行一次全面盤查,對檔案室設施、案卷數(shù)量和案卷排列、損壞情況等做好記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施。
第二十條檔案鑒定與銷毀流程。
檔案一經(jīng)立卷、歸檔,未經(jīng)鑒定,未報公司領導批準,任何人不得擅自銷毀。檔案鑒定工作由公司行政人事部經(jīng)理組織,行政人事部與相關部門負責人組成鑒定小組。
一、檔案鑒定要求。
(一)經(jīng)鑒定小組鑒定后仍無法確定其保存價值時,應繼續(xù)保存至次年再進行鑒定;
(二)技術(shù)檔案鑒定時,需附工程技術(shù)部門的專業(yè)意見;
(三)鑒定小組不能單純地從保管期限、年代或名稱判別其價值,要從公司利用的角度綜合衡量后提出存、毀意見。
二、檔案銷毀規(guī)定。
(三)檔案室應及時做好檔案整理、檢索工具調(diào)整等工作。檔案鑒定過程中形成的鑒定工作申請、報告、銷毀清冊等材料應立卷歸檔、長久保存。
第二十一條檔案保管期限。
檔案按其價值確定保管期限為永久、長期和短期等,公司各類檔案具體保管期限見相關文件管理規(guī)定。
第七章獎懲規(guī)定。
第二十二條公司行政人事部每半年一次對公司和各部門的檔案管理工作進行全面檢查,對于在檔案管理過程中做出成績和貢獻,或者進步非常突出的部門或個人,整理相關材料上報公司總經(jīng)理,給予相應表彰和獎勵。
第二十三條罰則。
一、工作不負責任,未認真貫徹執(zhí)行公司及檔案管理工作要求,導致檔案管理工作混亂,根據(jù)實地檢查情況,對于檔案管理人員給予相應行政和經(jīng)濟處分。
(六)專兼職管理員態(tài)度不端正,工作責任心不強,未按要求管理本部門的檔案資料,經(jīng)檢查管理混亂等。
二、因管理或使用不當,違反公司檔案保密規(guī)定,造成檔案(保密)信息外泄;或者未經(jīng)允許,私自將檔案材料抄錄、復制與轉(zhuǎn)借他人等情況,公司將根據(jù)情節(jié)嚴重性給予相應處分。
第八章附則。
第二十四條本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。
附表:
一、《檔案移交登記表》。
二、《檔案查詢審批表》。
三、《檔案借閱審批表》。
四、《公司密級事項劃分表》。